<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195/SP DEL 10/04/2026 IDEAPA SRL  PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ALLA SOCIETA' IDEAPA SRL PER L’ANNO 2026 PER € 3.660,00 (IVA COMPRESA) - CIG: BA99FAFD1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - FATTURA 102/PA - EURO 751,47 IVA/C - INTERVENTI DERATTIZZAZIONE MARZO 2026 - CIG 82286787E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A-25 DEL 02/04/2026 EMESSA DALLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI VENEZIANI PER CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA FAD SINCRONA “ LA RIFORMA DEL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA (D.P.R. 380/2001) E IL PERCORSO VERSO IL NUOVO CODICE DELL'EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI” PER N. 1 DIPENDENTE DEL SETTORE 2 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 216 DEL 27/03/2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.  78/PA DEL 26/03/2026 EMESSA DALLA DITTA KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR DEL 27/02/2026 SUL TEMA "CAMBIO D'USO, SOTTOTETTI E CIMITERI" DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 69 DEL 06/02/2026 -  IMPEGNO DI SPESA € 70,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRECOM SNC DI MARCO PANELLA &amp; C. - FORNITURA STAZIONI PORTATILI PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 26-V11-000874 DEL 12/03/2026 DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER SERVIZI VETERINARI. EURO 12,00. NO CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 10.03.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 2.537,60 DI MASTERGROUP SRL PER PROGETTAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO SCUOLA A. VESPUCCI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 1004 DEL 22.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA DEL 12.03.2026 DI EURO 4.000,00 DELLA DITTA CARRARO ASCENSORI SRL PER RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LO STADIO DI VIA FERRETTO, DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 105 DEL 19.02.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERITAS SPA TARI 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000169/2026 - COMPETENZE MESE DI MARZO 2026 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA 360WELFARE N. 990/PA DEL 09-04-2026 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBURANTE AUTO MESE DI MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MULTIFUNZIONI OLIVETTI MESI DI GENN/FEBB/MAR 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18381548  VERITS SPA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  - CHIUSURA CONTRATTO 18.03.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE FASE DI ATTIVAZIONE E DI NEGOZIAZIONE PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CDD S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1092 DEL 31.12.2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204PAB DEL 07.04.2026 SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE  PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. RIPETIZIONE CONTRATTO PER L’ANNO 2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 30/PA DEL 31/03/2026 DI € 94.575,11 IVA/C - CIG 88776883E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANCHINE PER IL TERRITORIO COMUNALE ORDINE DIRETTO MEPA. PAGAMENTO IN FAVORE DI METALCO SRL FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 2026130000089 DEL 25/03/2026 DI € 3.904,00 IVA/C - CIG B9B75B904B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1 CANCELLO SU PONTE CICLABILE DI ACCESSO DA VIA TERRAGLIO AL PARCO DELLE API E DI 1 RECINZIONE CON CANCELLO PEDONALE PER L’APIARIO POSTO ALL’INTERNO DEL PARCO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI RETI BRENTA IMPIANTI SRL FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 52/FE DEL 30/03/2026 DI EURO 10.370,00 IVA/C - CIG B86B843ECC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 221 DEL 31/03/2026. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI INTER CLUB MOGLIANO VENETO PER L'INIZIATIVA CELEBRATIVA DEL 60° ANNIVERSARIO DI ATTIVITÀ, 28 MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE”  - CANONE BIMESTRALE GENNAIO-FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAG.TO VS FATT. N. 146 DEL 31/03/2026 - MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 202 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 01-15 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUNTO COMUNE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 445 DEL 23.03.2026 DI EURO 3.585,58  DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 784/VPA DEL 01.04.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL PER SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 786 DEL 24.10.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 456 DEL 24.03.2026 E N. 459 DEL 25.03.2026 PER UN TOTALE DI EURO 1.353,33 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023 PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI (MECCANICO ED ELETTRAUTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2025-2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CREMAZIONI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO FATTURA NR. 165/001 DEL 14/03/2026 DI EURO 193,25 IVA/C - CIG B6C88BC1D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/ID DEL 31.03.2026 DI EURO 6.884,05 DELLA DITTA ISTITUTO DI VIGILANZA C.D.S. SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 129 DEL 26.02.2026 PER SERVIZIO  DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 495 DEL 02.04.2026 DI EURO 65,95 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO DI DUI ALLA D.D. N. 946 DEL 12.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE DEL "RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA" - COMPETENZE PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2025 . DITTA IMPRONTE DI ZAMPE NEL CUORE ODV FATTURE N. FPA 13/26 DEL 26/03/2026 DI EURO 842,74 IVA ESENTE - CIG B98E862917</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 25.03.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 1.357,24 DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 244 DEL 31.03.2025 AVENTE AD OGGETTO - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 25.03.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 1.112,49 (IVA REVERSE CHARGE) DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 244 DEL 31.03.2025 AVENTE AD OGGETTO. GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.G.T. SMART GRID TECH CON SEDE LEGALE A TORINO ED OPERATIVA A FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) PER IL PERIODO 01.04.2025 – 31.03.2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE  - DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 437 DEL 20.03.2026 DI EURO 78,75 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO DI DUI ALLA D.D. N. 946 DEL 12.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 4^ RATA GESTIONE ORINARIA 01/07/2025 - 30/06/2026 DEL CONDOMINIO "IL CENTRO" EURO 902,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERITAS SPA TARI 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000169/2026 - COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2026 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SOGGETTO IN DIFFICOLTA'  PRESSO VILLA DR. TOMASI CON UNICO SOCIO SRL.MESE DI MARZO 2026. CIG B9B81EC179.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORE MESE DI MARZO. CIG. B5816E03C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026. CIG. B812AAEE63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 147 DEL 27/02/2026. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI CONCORDIA MOGLIANESE ASD PER L'ORGANIZZAZIONE DEL G.P. CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, GARA REGIONALE F.I.B. DEL 15 FEBBRAIO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER € 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FDS/432 DEL 26/03/2026 - ORA TRE S.N.C. - FORNITURA DI BADGE MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2026 IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA RIFIUTI - TARI SU  IMMOBILI COMUNALI   -  1^ QUADRIMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FATTURE N. 2026120001816 E 2026120001817 AGGIO ABACO SPA_RENDICONTO INCASSO CUP MESE DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2026-356 DEL 20.03.2026 DELLA DITTA FORMEL SRL DELL'IMPORTO DI EURO 400,00 PER QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO WEBINAR DI CUI ALL'IMPEGNO CON DTERMINA N. 131 DEL 26.02.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2026 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERIVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 80/2026 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 506 DEL 25/03/2026 DITTA EDILVERDE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 80/2026 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/P26 DEL 26/03/2026 DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 77/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - ORATORIO DON BOSCO PER CARNEVALE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGOPA S.P.A. - SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) - ANTICIPO COMMESSA 04/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE WIND TRE S.P.A. - CANONE LINEA FISSA SOLO DATI BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORINT S.P.A. - FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE ANNO 2025 (PARZIALE - TERZA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81FPA DEL 18.03.2026  DELLA DITTA  RANZATO IMPIANTI DELL'IMPORTO DI EURO 163.552,87 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 32 DEL 15.01.2019 PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  -  CONTRATTO  REP. 4365 /2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000096/26P DEL 03.03.2026 DELLA IMPRESA COLETTO SRL DELL'IMPORTO DI EURO 119.434,16 PER LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7  RELATIVO ALL'INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1  - CONTRATTO DI APPALTO PROT. 25655 REP. 4415 DEL 19.07.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO TRASPORTO SALMA DEFUNTO PELLIZZARI VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE DEFUNTO PELLIZZARI VITTORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 149 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 16-31GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUNTO COMUNE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 173 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 01-15 FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUNTO COMUNE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 179 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 16-28 FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUNTO COMUNE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2026. LIQUIDAZIONE 2 ^ RATA CONDOMINIO "ABITARE OGGI". EURO 44,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA L'UFFICIO TECNICO 2026-2028. QUOTA ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AGRISCAVI DI BELLAN LUCA FATTURA NR. 13 DEL 10/03/2026 DI € 61.347,38 IVA INCLUSA - CIG B98DDA2A11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA SPA- MESE FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 370 DEL 10.03.2026 DI EURO 195,68 E N. 409 DEL 16.03.2026 DI EURO 678,21  DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2026. LIQUIDAZIONE 3^ RATA GESTIONE ORINARIA 01/07/2025 - 30/06/2026 DEL CONDOMINIO "IL CENTRO" EURO 902,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 103 CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE 01-15 GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUNTO COMUNE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 117/2026 EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER INIZIATIVE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 79/2026 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA CIG BA64A665E7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/260006636 DEL 13.03.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO FIAT DOBLO' - CIG B9571095E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2026 - FATT. N. 42/PA - DET. 462/2023 E 181/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 79/2026 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA CIG BA64A665E7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/260007136 DEL 20.03.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 148/2026 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "E. SCOFFONE" CON IL CONTRIBUTO MINISTERIALE DEL FONDO EMERGENZA IMPRESE PER IL SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/T/PA DITTA LE LIBRERIE SRL DI TREVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI + ONERI SICUREZZA MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI MESI GENNAIO-FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TREVISO SUD C.V.TV.S PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI FRAGILI RESIDENTI. PRIMO TRIMESTRE 2026 E ANTICIPO QUOTA DEFINITA DA CONVENZIONE DI CUI ALLA D.G.C. 44/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE CONNETTIVITA' GENN/FEB 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2026 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 162 DEL 10/03/2026. EURO 10.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 351 DEL 06.03.2026 DI EURO 1.447,74 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO DI DUI ALLA D.D. N. 946 DEL 12.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ORA TRE S.N.C. DI MENEGHIN G. &amp; VECCHIATO S. FATTURA N. FIS/377 DEL 10/02/2026 DI EURO 671 IVA/C - CIG BA34D777A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5226004996 DEL 15/02/2026 - PAGOPA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA TRIBUNA DI TREVISO ON LINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLE RIVISTE BOZZA &amp; RISPOSTA E PERSONALE NEWS ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TACH CONTROLLER S.R.L. - FORNITURA SISTEMA POLICE DSRC PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO E RIMBORSO SPESE VETERINARIE CANE MICROCHIP 380260011239 PRESSO IL "RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA" ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI  IMPRONTE DI ZAMPE NEL CUORE ODV FATTURE N. FPA 1/26 DEL 28/02/2026 DI EURO 1.700,00 IVA ESENTE- CIG B98E862917</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE DI GSE S.P.A.  CON IVA COMMERCIALE PER L'IMPORTO DI EURO 265,57 PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 22 DEL 22.01.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA PROPONTI SRL DELLA QUOTA DI COMPETENZA RTI - 1 TRIMESTRE 2026 - RELATIVO ALLA ESECUZIONE ISPEZIONI ORDINARIE PERIODICHE AI SENSI ART. 7.4.1 DELLE LINEE GUIDA PONTI - DM 204/2022 - ANNO 2025-2026-2027 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 716 2025 - CIG B82005809F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO PIPINATO &amp; PARTNERS SRL DELLA QUOTA DI COMPETENZA RTI - 1 TRIMESTRE 2026 - RELATIVO ALLA ESECUZIONE ISPEZIONI ORDINARIE PERIODICHE AI SENSI ART. 7.4.1 DELLE LINEE GUIDA PONTI - DM 204/2022 - ANNO 2025-2026-2027 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 716 2025 - CIG B82005809F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - FATTURA 41/PA - EURO 1.502,94 IVA/C - INTERVENTI DERATTIZZAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2026 - CIG 82286787E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 005424691772 DEL 12/03/2026 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - ENEL ENERGIA SPA - CONGUAGLI ANNO 2022 (PERIODO DAL 01.01.2022 AL 28.02.2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE - 2 COMPOSIZIONI FLOREALI TRICOLORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE - CANONE ANNO 2025 ADESIONE SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORINT S.P.A. - FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE ANNO 2025 (PARZIALE - SECONDA - N. 5 FATTURE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI FEBBRAIO 2026 (N. 2 FATTURE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA CONVENZIONE TF5 MESI DI GEN/FEB 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE CONSUNTIVO ATTIVITA' 2025. CIG. B8614E5E31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2025 - FATT. N. 16/PA - DET. 462/2023 E 181/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE G.S.E. SPA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 142,75 CON IVA ISTITUZIONALE PER SERVIZI SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 22 DEL 22.01.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA - ID RAG 136184 – RDO: 5755097 - COD CBILL A7E1J COD. AVVISO N. 3010 3002 8260 4298 90 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1057 DEL 29/12/2025 AVENTE AD OGGETTO: RILIEVO E INDAGINI IN SITO, VERIFICHE DI LIVELLO 4 E PFTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL PONTE SUL FIUME DESE, REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA E COMPLETAMENTO PERCORSO CICLOPEDONALE - CIG: B91C557FDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE VOCI DI VELLUTO APS PER READING "VENEZIANE RIBELLI-STORIE DI DONNE STRAORDINARIE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 897 DEL 21/11/2025 E D.D. 1009 DEL 22/12/2025 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL’ A.S. ZERMAN ASD PER REALIZZAZIONE DI UNA  RECINZIONE CON CANCELLI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE DI ZERMAN AI FINI DELL’OMOLOGAZIONE F.I.G.C. PER I CAMPIONATI DELLE CATEGORIE GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SUBAPPALTATORE CONFORTI ANDREA FATTURA NR. 5 DEL 10/03/2026 DI EURO 23.855,06 IVA/C - CIG B98DDA2A11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2025 (DETERMINA IMPEGNO N. 125 DEL 24/02/2026).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA IN EMERGENZA SOCIALE SIG. C.L. MESE DI FEBBRAIO 2026. CIG. BA71FCAE58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE TM9 CONTRATTO 8834504 PERIODO DICEMBRE-FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE GENNAIO/FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC  AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA EMESSO DA ANAC COD CBILL A7E1J AVVISO N. 3010 3002 9534 3786 66DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 61 DEL 05/02/2026 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO IDENTIFICATIVO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 933/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO SUD ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. TOP SPORT SSDRL - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. CONCORDIA MOGLIANESE A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. ATLETICA MOGLIANO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. SCHERMA MOGLIANO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. CENTRO SPORTIVO MAROCCO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. TENNIS CLUB MOGLIANO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. CLAP PROJECT ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC &amp; WELLNESS ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. JUMP FOR YOUR LIFE A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. NEW CARACOL DEL CARIBE DANCE &amp; FITNESS A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. PROPOSTA DANZA 9 ASRD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. MOTO CLUB MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. A.S. ZERMAN A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 908 DEL 03/12/2025. TENNIS CLUB MOGLIANO A.S.D. - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO "SPORT PER TUTTI 2025/26". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 908 DEL 03/12/2025. INDACO - INCURSIONI DI DANZA  E ARTE CONTEMPORANEA ASD. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO "SPORT PER TUTTI 2025/26". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. CLUB IL CAVALLO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. NEW GYM DANCE A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. VIVIFIT A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1020 DEL 22/12/2025. D.N.A. DANZA NELL'ANIMA A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 908 DEL 03/12/2025. ACADEMY SKATING MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO "SPORT PER TUTTI 2025/26". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 908 DEL 03/12/2025. DNA DANZA NELL'ANIMA A.S.D. - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO "SPORT PER TUTTI 2025/26". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/A26 - MESE GENNAIO 2026 - SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2025-2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO FATTURA NR. 97/001 DEL 21/02/2026 DI € 427,00 IVA/C - CIG B6C88BC1D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITA' DI PSICOLOGO CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI N .2 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZI EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D.  N. 983 DEL 18/12/2025. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC &amp; WELLNESS ASD – ULTERIORI SVILUPPI DEL PROGETTO "MOGLIANO NEL CUORE". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA - ID RAG 146503 – RDO: 5651004 - COD CBILL A7E1J COD. AVVISO N. 3010 3002 8401 3079 14 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1065 DEL 30/12/2025 AVENTE AD OGGETTO: ESECUZIONE DI RILIEVO, INDAGINI IN SITO, VERIFICHE DI LIVELLO 4 AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PONTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1092 DEL 31.12.2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132PAB DEL 06.03.2026 SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE  PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE DI VIA SCIESA N. 32/A A MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAG.TO VS FATT. N. 101 DEL 28/02/2026 - FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SOGGETTO IN DIFFICOLTA'  PRESSO VILLA DR. TOMASI CON UNICO SOCIO SRL.MESE DI FEBBRAIO 2026. CIG B9B81EC179.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORE MESE DI GENNAIO 2026. CIG. B5816E03C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORE MESE DI FEBBRAIO 2026. CIG. B5816E03C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE SOMS APS PER INIZIATIVE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 109/2026 CARNEVALE 2026 - EROGAZIONE RIMBORSI SPESA PARI A EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE LUNA D'AGOSTO APS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 75/2026 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER EURO 4.000,00= MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO E DEI PRODOTTI TIPICI REGIONALI E PER EURO 4.000,00= CARNEVALE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 109/2026 CARNEVALE 2026 - EROGAZIONE RIMBORSI SPESA PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTE MOGLIANO DA VIVERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 31/2024 COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA D'ARTE IL CAOS DELLE PASSIONI:TAUROMACHIE E FOLLIE DI FRANCESCO GOYA. EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 79/2026 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA CIG BA64A665E7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/260005456 DEL 28.02.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 500,00= AL CONSORZIO ASPARAGO BADOERE IGP PER INIZIATIVE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 389/2024 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE G.BERTO PER IL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE GIUSEPPE BERTO EDIZIONE 2024 - EURO 1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 79/2026 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA CIG BA64A665E7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/260004022 DEL 20.02.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 891/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025 - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOGLIANO DA VIVERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE UNITRE' UNIVERSITA' TERZA ETA' APS PER INIZIATIVE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 933/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CAMPOCROCE ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 933/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 962,55= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAROCCO ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE 670/2024 CONTENZIOSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VERBATEL S.R.L. - CANONE SERVIZIO UTILIZZO SOFTWARE SAAS PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA. PERIODO 01/03/2026 - 30/04/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARROZZERIA DI ROBERTO BALDO - SERVIZIO RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI (N. 2 FATTURE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/ID DEL 28.02.2026 DI EURO 4.472,31 DELLA DITTA ISTITUTO DI VIGILANZA C.D.S. SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 659 DEL 29.08.2025 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO ISPETTIVO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.09.2025 - 28.02.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A-17 DEL 04.03.2026 DI EURO 60,00 DELLA FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI PER SEMINARIO DI CUI ALL'IMPEGNO CON S.S. 106 DEL 19.02.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52FPA DEL 24.02.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 13.854,84 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 943 DEL 09.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 569/VPA DEL 01.03.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL PER SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI UFFICI COMUNALI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 786 DEL 24.10.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 28.02.2026 DELL'ING. FRANCO ZAMPARO DELL'IMPORTO DI EURO 4.743,99 PER LA REDAZIONE DELLE PRATICHE SCIA ANTINCENDIO E PER IL RILASCIO DI ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL CENTRO ANZIANI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 859 DEL 27.11.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - EASYBASIC - GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53FPA DEL 24.02.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 20.000 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N.662 DEL 29.08.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT 102 STUDIO MORETTO ASSOCIATI  MORETTO GIUSEPPE TEDESCO PAOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. CIG. B41C615B34. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR. 2800001302 DEL 11/02/2026 DI EURO 8,13 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBURANTE AUTO MESE DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANCI DIGITALE S.P.A. - CANONE ANNO 2026 ADESIONE SERVIZIO ACI-PRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGOPA S.P.A. - SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) - ANTICIPO COMMESSA 03/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164 DEL 26.02.2026 DELLA DITTA SINPRO SRL DELL'IMPORTO DI EURO 19.666,40 PER SERVIZI TECNICI PER LA REDAZIONE DEL DOCFAP PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA BARBIERO 35/A DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 895 DEL 21.11.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0026001276 DEL 24.02.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 2.305,11 (IVA REVERSE)  DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA PER LAVORI/SERVIZI SUGLI IMMOBILI COMUNALI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 1059 DEL 30.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0026001277 DEL 24.02.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 30.657,11 DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA PER LAVORI/SERVIZI SUGLI IMMOBILI COMUNALI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 1059 DEL 30.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23E DEL 27.02.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 10.370,50 DELLA DITTA SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELLE PORTE DA CALCIO E PANCHINE  PRESSO LO STADIO DI CALCIO "PANISI" DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 471 DEL 20.06.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24E DEL 27.02.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 5.959,59 (IVA REVERSE) DELLA DITTA SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ELETTROPOMPA PRESSO LO STADIO DI CALCIO "PANISI" DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 471 DEL 20.06.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE  - DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO PICK UP LIGHT DAL 01.03.2026 AL 29.02.2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI  EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 15/PA DEL 24/02/2026 DI EURO15.775,28  IVA/C SALDO DET. 518 DEL 04.07.2025 - CIG 88776883E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95-FE DEL 19.02.2026 DELLA DITTA B.R. SERVICE SRL DELL'IMPORTO DI EURO 1.830,00 PER SERVIZI DI R.S.P.P. DI CUI ALLA DEERMINA D'INCARICO N. 824 DEL 06.11.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI  EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 16/PA DEL 24/02/2026 DI EURO 11.813,58  IVA/C SALDO DET. 1071 DEL 30.12.2025 - CIG 88776883E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO COLONNINA DI ACQUA MUNICIPIO ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 27/02/2026 STUDIO INTERDONATO &amp; ASSOCIATI - ASSISTENZA COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CASA DELL'AUTO S.R.L. - SERVIZIO RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI (N. 5 FATTURE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 05/02/2026 EMESSA DALLA DITTA KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR DEL 30/01/2026 SUL TEMA "L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: STUDIO DI TUTTI I PROCEDIMENTI IN VIGORE" DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 28 DEL 26/01/2026 - IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00 (IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO AD ALIA SOCIETA' SEMPLICE CON SEDE LEGALE A BELLU-NO PER "ANALISI DELLA STRUMENTAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA VIGENTE E ANALISI DELLA VALU-TAZIONE AMBIENTALE PRESENTATA DALLA DITTA BONAVENTURA SRL , REDAZIONE DELLE OSSERVAZIONI E SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP DURANTE LA PROCEDURA AMBIENTALE RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERI-COLOSI AUTORIZZATO EX ART. 208 DEL D. LGS. 152/2006 DELLA DITTA BONAVENTURA S.R.L..TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL N. 189277646 IMPEGNO DI SPESA EURO 10.150,40.= CIG B327C16CAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E SIT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ MAZZOCCO TORNI CUP E61B21004590004. LIQUI-DAZIONE ALLO STUDIO "TECNIPE S.R.L. SERVIZI TECNICI" CON SEDE A SILEA (TV) PER LA DIRE-ZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE - SALDO DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA EURO 10.075,00 CIG Z403CEC896.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235 DEL 12.02.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 30,50 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI ZERMAN DICEMBRE 2025- VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95000121 - EURO 66,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NN. 717/2026/S E 718/2026/S DEL 20.02.2026 PER L'IMPORTO TOTALE DI EURO 2.760,03 DELLA DITTA PARTS &amp; SERVICES PER SERVIZIO DI CARROZZERIA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 653 DEL 29.08.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DESIGN REVOLUTION DI D. TIVERON E R. ROSSETTI &amp; C. S.N.C. - APPLICAZIONE LIVREE SU VECICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI - DET. 143 DEL 27/02/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI - DET. 1093 DEL 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FATTURE N. 2026120001282 E 2026120001281 AGGIO ABACO SPA_RENDICONTO INCASSO CUP MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - KASKO MEZZI/KASKO KM - SERVIZI ASSICURATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - LIBRO MATRICOLA - SERVIZI ASSICURATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAG.TO VS FATT N. 48 DEL 31/01/2026 - GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 2000 ODV PER IL PROGETTO PATTI DI COMUNITÀ PER IL BENESSERE DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI FORNITURA SERVIZIO MODULI ONLINE – 2^ ANNUALITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 848/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO DIREZIONALE E STRATEGICO PER LA CREAZIONE DI UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 24/02/2026 DITTA ETIFOR SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 79/2026 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026 – AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA CIG BA64A665E7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/260003555 DEL 13.02.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1092 DEL 31.12.2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88PAB DEL 10.02.2026 SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE  PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 06/02/2026 FORTEZZA ANNA PER SVOLGIMENTO INCONTRI SUL TEMA DELL'ARTIGIANATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE "E.SCOFFONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI GIOCHI, PAVIMENTAZIONE E MATERIALI DEGRADATI IN PARCHI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI STRATEGICA SRL FATTURA N. FPA 2/26 DEL 25/02/2026 DI EURO 12.017,00 IVA/C - CIG B95E8B46B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA - CORSO FORMAZIONE NEOASSUNTI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI GENNAIO 2026 (N. 2 FATTURE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 23 - EURO 400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 24 - EURO 400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 25 - EURO 596,34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 26 - EURO 450</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 27 - EURO 150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 28 - EURO 80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 29 - EURO 100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 30 - EURO 100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 31 - EURO 229,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 32 - EURO 370</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 33 - EURO 430</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4 DEL 02/02/2026-  COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/P26 DEL 19.02.2026 DI EURO 63,46 DELLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE PER LA FORNTURA DI MINUTERIA METALLICA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 931 DEL 07.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236 DEL 13.02.2026 DI EURO 704,82 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023 PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI (MECCANICO ED ELETTRAUTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-2026 DEL 19.02.2026 DELL'ING. GIOVANNI STURARO DELL'IMPORTO DI EURO 7.267,74 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 480 DEL 24.06.2025 PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLAINZA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE NELLA FRAZIONE DI BONISIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 16.02.2026 DELLA DITTA AM SYSTEM SRL DELL'IMPORTO DI EURO 24.766,00 PER LA FORNITURA DI UN MONITOR A LED IN PIAZZA DEI CADUTI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 699 DEL 17.06.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI”- LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L.  DI EURO 92.195,68 PER SAL 2 E CRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6, DEL D.LGS. 36/2023, ALLO STUDIO BENVENUTI - ASSOCIAZIONE  PROFESSIONALE DI VENEZIA IN MERITO A PROBLEMATICHE CONCERNENTI LA COSTITUZIONE DI SERVITÙ PUBBLICA SU PIAZZETTA DUCA D’AOSTA. LIQUIDAZIONE EURO 8.608,81 IVA C. (CIG. B7C0E7D0A8 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 255 DEL 17.02.2026 DI EURO 373,31 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO DI DUI ALLA D.D. N. 946 DEL 12.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA ECOMAN DI MANENTE ANDREA DEL SAL N.2 FINALE DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 663.25 PER SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG B801820C8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL/DELLA DIPENDENTE SIG./SIG.RA B.A.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L. - FORNITURA ARMADIO CORAZZATO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA DI CARIE LIGNEA FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DI STABILITÀ DI UN ALBERO SITO ALL'INTERNO PARCO STORICO MONUMENTALE ANTONIO CAREGARO NEGRIN. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ALBERTO BURBELLO FATTURA NR. 2PA DEL 11/02/2026 DI EURO 2.012,39 IVA/C - CIG B926862BF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE -  CUP E67H23001240004.LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI EURO 100,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE IDRAULICA. - POS  607 - 2025”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO ALLO STUDIO TOSATO INGEGNERIA S.R.L. CON SEDE A ISTRANA (TV) PER "REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBI-LITÀ IDRAULICA AI SENSI DELLA DGR 2948/2009, AFFERENTE ALLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E PER LE VERIFI-CHE DI OTTEMPERANZA DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI VARIANTE AL PI ALLE NTA DEL PGRA AGGIORNAMENTO 2021-2027”. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTA-FORMA TELEMATICA MEPA RDO N. 5459463 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.075,20 - CIG B772F858AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E SIT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANDATO AL SERVIZIO RISORSE UMANE DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER EURO 13.049,20 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 352 DEL 15.05.2025 - APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE "GLOBAL SERVICE" . CIG NON NECESSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SPESE ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSA PER RISCONTRO A NOTA DEL 18.06.2025, ASSUNTA AL PROT. N. 23422 IN DATA 26.06.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA FATTURA NR. 0002108852 DEL 16/02/2026 DI EURO 1.448,75  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA GAS NATURALE ENEL ENERGIA SPA. IMPEGNO DI SPESA 4.560,00 IVA COMPRESA PER LE UTENZE COMUNALI DAL 01/04/2026 AL 30/04/2026. CIG BB2F3270B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA FATTURA N. 0002108904 DEL 16/02/2026 DI € 350,75  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94 (IVA ESENTE AI SENSI DELL’ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972 COMMA 1 N. 27)  - CIG: BA80CC3CB0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO MATERIALE D'ARCHIVIO RELATIVO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI – AVVIO PROCEDURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI PRESSO FONDAZIONE CAV. GUIDO GINI. GENNAIO 2026. CIG B581335CDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 180 DEL 16.03.2026. RETTIFICA CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI PRESSO FONDAZIONE CAV. GUIDO GINI. FEBBRAIO 2026. CIG B581335CDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO - CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000038TV02 DEL 26/01/2026. DETERMINA N. 316/2025. CAAF CGIL NORDEST (A MEZZO CAF VENETO SRL). CIG: B0A8EC897C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/TVP DEL 29/01/2026. DETERMINA N. 316/2025. CAAF CISL (A MEZZO CISL VENETO SERVIZI SRL). CIG: B0A9280B19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI MESSI NOTIFICATORI PER L'ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI APRILE 2026 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACRA PER ATTIVITA' ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE COOPERATIVA KIRIKÙ - GENNAIO 2026. CIG. B8614E5E31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI PERSONALE MEDIANTE L’ISTITUTO DELLA MOBILITA’ DI PERSONALE DIPENDENTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ AREA DI INQUADRAMENTO DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, PER IL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SOGGETTO FRAGILE GENNAIO 2026. CIG. B9B81EC179.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2026 ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ANA – SEZIONE TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIO) E SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE "GLOBAL SERVICE". APPROVAZIONE CONGUAGLIO PER L'ANNO  2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.694,76. CIG 8850223B0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI TREVISO - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ART. 45 CO. 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SPECIFICO DERIVAMENTE DA ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TIM SPA FATTURA NR. 8N00038187 DEL 11/02/2026 DI EURO 4.875,12 IVA/C - CIG A036B5CF60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDARE IL  SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE VIGILANZA PRIVATA ARMATA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 71  DEL D.LGS.VO 36/2023. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI GARA ANAC ANTICIPATO PER CONTO DELL'ENTE DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN QUALITA' DI STAZIONE APPALTANTE DI EURO 410,00..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEGLI INTERVENTI EROGATI CON FINANZIAMENTI DERIVATI DALLA DRG 1309/2024, RENDICONTAZIONE RIA XI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE - FATTURA 25/PA - EURO 3.218,07 - INTERVENTI STRAORDINARI OTTOBRE-DICEMBRE 2025 - CIG 82286787E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE DEL PAVIMENTO DELLA PALESTRA MONTALCINI – PLESSO EST DA PARTE DEL CONCESSIONARIO CONVENZIONATO POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD. ATTUAZIONE D.G.C. N. 71 DEL 18/03/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERITAS SPA TARI 2026.  LIQUIDAZIONE FATTURA NN . 9500000095 -  COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2026 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE OBS S.R.L. - SERVIZIO ASSISTENZA VIDEOTRAPPOLE IN DOTAZIONE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2026 ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA GRANDE PIOPPA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONRIBUTO ECONOMICO PER IL PROGETTO “UN PARCO PER AMICO” ANNO 2026 ALL’ASSOCIAZIONE "AMICI DEL PARCO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - UTENZA ACCESSO MCTC - CORRISPETTIVI 4° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RIMBORSO SPESE ALL’ASSOCIAZIONE AKKORDY PER ATTIVITA’ ANNO 2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA PER PLOTTER, TIMBRI PERSONALIZZATI E TONER. IMPEGNO DI SPESA 722,10 IVA ESCLUSA. CIG BB270B28A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO. ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2025, AI SENSI  DELL'ART. 7 COMMA 2 LETT. A) DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 6.615,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA BOLDINI. AFFIDAMENTO INCARICO PER I SERVIZI DI REDAZIONE PFTE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPEGNO DI EURO 37.093,34 CIG BB223572B0 CUP E69J26000170004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. F.I.S.A. SALVAMENTO ACQUATICO SEZ. TREVISO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADESIONE E UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DELLE NOTIFICHE DIGITALI "MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" -MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E61F22003170006 - CIG B15134A6FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4 - LOTTO 2" DI 10 PERSONAL COMPUTER HP PRO SFF 400 G9 WINDOWS. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA PER € 4.465,20 IVA 22% COMPRESA - CIG DERIVATO BB0F2FFBA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE UTILIZZO CONGIUNTO, EX ART.23 CCNL DEL 16/11/2022 ED EX ART. 1, COMMA 124 DELLA L. N. 145/2018 PER 18 ORE SETTIMANALI DEL 01.05.2024 AL 30.06.2024 DAL DIPENDENTE F.T. E RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI LEGNARO - EURO 3.021.,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MULTIFUNZIONE ITD SOLUTIONS 4 TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MULTIFUNZIONE ITD SOLUTIONS TERZO TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUALE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA PER L'ANNO 2025, AI SENSI ART. 84 C.C.N.L. 16-11-2022 - EURO 21.988,62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MULTIFUNZIONE ITD SOLUTIONS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 DI CONSULENZA IN QUALITA’ DI COMPONENTE ESPERTO, PROFESSIONISTA PSICOLOGO, A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, AREA DEI FUNZIONARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERFORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 LOTTO 4 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 60.150,00(IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2025 AL 31/03/2026. CIG PRINCIPALE B08F79F9B1 - CIG DERIVATO B5826B32C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE - 3 CORONE ALLORO MEDIE - 2 ROSE ROSSE CONFEZIONATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI- DECORRENZA DA 13/04/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 205 E 2026 DEL 09.02.2026 PER L'IMPORTO TOTALE DI EURO 166,61 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI (PARTE ELETTRICA E MECCANICA) DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DELL' ACCOGLIENZA A CARATTERE D'URGENZA DEL SOGG. 20059 PRESSO OSPEDALE DI COMUNITA' DI PEDEROBBA (TV). APRILE - MAGGIO 2026.CIG BB0A8F30B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA  SOVAC SRL FATTURA DI SALDO RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2025 PER € 638,44 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 478 DEL 24/06/2025 - CIG B70FCC7CDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO IN EMERGENZA SOCIALE DEL SOGGETTO N. 16143 PRESSO ENEA – RESIDENZA PER ANZIANI CITTA’ DI TREVISO (TV) MARZO - GIUGNO 2026. IMPEGNO EURO 4.948,00=. CIG. BB1E174399.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE AUTO MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DI UNA PARTE DELL’ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE PIATTAFORMA IN SAAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/ID DEL 31.01.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 4.472,31 DELLA DITTA CDS SRL PER SERVIZIO DI VIGILANZA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 659 DEL 29.08.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D’INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO E NOTIZIE UTILI RIFERITE ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L’A.S. 2026-2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2026. LIQUIDAZIONE RATA CONDOMINIO "ABITARE OGGI". EURO 71,89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 12/2026 EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER EURO 10.000,00= MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO E DEI PRODOTTI TIPICI REGIONALI E PER EURO 8.000,00= CARNEVALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE DI SPAZI PRESSO LA SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZETTA TEATRO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA CABINA AUTOMATICA PER FOTOTESSERA, PERIODO 01/04/2026 - 31/03/2029 (C.I.G. Z843A53065)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUNTO COMUNE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MULTIFUNZIONE LOTTO 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026.. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER EURO 19.315,40=. SPESA A RIMBORSO A CARICO DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 1 MONITOR A COLORI E MATERIALE INFORMATICO VARIO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SOLUZIONE INFORMATICA SRL FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. E-13 DEL 30/01/2026 DI € 1.457,90 IVA/C - CIG B9A93BD34F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO DI PROMOZIONE SOCIALE “SPINGIMI A CAMMINARE” DEL 18 APRILE 2026. ATTUAZIONE D.G.C. N. 80 DEL 25/03/2026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGOPA S.P.A. - SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) - ANTICIPO COMMESSA 02/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  RACCOLTA DI INSERZIONI PUBBLICITARIE, REALIZZAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE ANNUALE  COMPRENSIVO DEI SERVIZI DI COMPOSIZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE, CORREZIONE BOZZA E STAMPA DEL NOTIZIARIO ISTITUZIONALE - PERIODO 2026 – 2029. IMPORTO DI SPESA EURO 37.856,00 IVA AL 4% -   CIG BAFE5563D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. LIQUIDAZIONE IM FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA N. 2800000884 DEL 02/02/2026 DI EURO 8,13 IVA/C - CIG  B41C615B34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E34439065. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA ID2880 LOTTO 5 (VENETO)" CIG PRINCIPALE: B762D8F863 CIG DERIVATO: BB06549A1C DI EDISON ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/05/26 AL 30/04/27. IMPEGNO DI SPESA 137,70 (IVA ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 1 PLOTTER STAMPANTE, COPIATRICE E SCANNER DI GRANDE FORMATO E KIT CARTUCCE, CON RITIRO PLOTTER NON FUNZIONANTE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI JTP INFORMATICA SRL FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 192 DEL 31/01/2026 DI € 8.281,36  IVA/C - CIG B99BDD7F90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.914,00 =.  PERIODO APRILE - GIUGNO 2026. CIG: BB083CC7F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - EDISON ENERGIA SPA - VARIAZIONE DI POTENZA CENTRO ANZIANI - GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 16238 PRESSO ENEA – RESIDENZA PER ANZIANI CITTA’ DI TREVISO (TV) MARZO - MAGGIO 2026. IMPEGNO EURO 2.573,00=. CIG. BB07FE4EB8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLO AUTO TARGA YA125AJ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.830,00 =.  PERIODO APRILE - GIUGNO 2026. CIG: BB08A886A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLO AUTO TARGA GK973GF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “SAPORI D’IRLANDA” IN PIAZZA CADUTI DAL 13 AL 15 MARZO 2026 A CURA DI SOCIETA’ COOPERATIVA MAREADENTRO. ECONOMIA DI SPESA E DI ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI INTER CLUB MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVA CELEBRATIVA DEL 60° ANNIVERSARIO DI ATTIVITÀ, 28 MARZO 2026. ATTUAZIONE D.G.C. N. 55 DEL 11/03/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. VPA26-0026 DEL 31.01.2026 DI EURO 46.971,76 DELLA DITTA SERVICE KEY SRL PER SERVIZI/LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI CUI ALLA DETERMINA D'IMPEGNO N. 352 DEL 15.05.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA COMUNITÀ DENOMINATO PROGETTO MEDIA.AZIONE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 A LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TREVISO - CIG B29B751B6A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.991,93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPA26-0025 DEL 31.01.2026 DI EURO 2.657,20 (IVA REVERSE CHARGE) DELLA DITTA SERVICE KEY SPA PER I LAVORI/SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI CUI ALLA D.D. 352 DEL 15.05.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “CAFFE’ ALZHEIMER”. D.G.C. N. 60 DEL 11.03.2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 1.000,00 IN FAVORE DEL COMUNE DI RONCADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLO AUTO TARGA YA926AM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “GIUSEPPE BERTO” - EDIZIONE 2026. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “GIUSEPPE BERTO” ORGANIZZATRICE DELL’EVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLO AUTO YA349AX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLO AUTO TARGA TV407163</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANISTICO ATTUATIVO C2/200. PRESA D'ATTO MODIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E SIT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA FAD SINCRONA “ LA RIFORMA DEL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA (D.P.R. 380/2001) E IL PERCORSO VERSO IL NUOVO CODICE DELL'EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI” PER N. 1 DIPENDENTE ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI VENEZIANI. IMPEGNO DI SPESA DI  EURO 60,00 IVA ESENTE. CIG NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA N. 33/A26 DEL 06/02/2026 - LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2025 SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLO AUTO TARGA DS618AN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA XI  DGR 1309/2024). TERZA EROGAZIONE SOA - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.052,49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLO AUTO TARGA FT666BY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI 2026. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA CANONI ANNUI - R.F.I.. EURO 4.301,51 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO IN ACQUA, TRASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO DI PANNE ASSORBENTI A SEGUITO DI INQUINAMENTO ANNO 2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER € 1.610,40 IVA/C – CIG BB05C10DBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE INCARICO ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ITER AMMINISTRATIVO CONV. REP. N. 102358/2004 AREA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI D2/B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO TARI – BANDI ANNI 2023, 2024 E 2025. PRESA D’ATTO RENDICONTI DI VERITAS S.P.A. E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO E CONTESUALE VARIAZIONE IN AUMENTO DEGLI MPEGNI DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEL CENTRO ANZIANI PER EURO 25,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 30.01.2026 DI EURO 4.733,30 DELLO STUDIO GUZZO CON SEDE A QUARTO D'ALTINO (VE) PER  IL RILIEVO TOPOGRAFICO DI VIA DEI TULIPANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO &amp; C DELL’ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI ART. 26 D.L. 50 2022 RELATIVO ALL’ APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE PER € 20.074,38 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 894 DEL 21/11/2025- CIG 91432321BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 11.978,20 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SOMME RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE IVA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO &amp; C DEI LAVORI EXTRA CANONE DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA TORINO NELL’AMBITO DELL’ APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE PER € 4.999,82 CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 1022 DEL 23/12/2025- CIG 91432321BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. PERIODO DICEMBRE 2025 - GENNAIO 2026. CIG. B9D490A490.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7.  CIG 9827917DA9.  CUP E61B170001700004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VERITAS FATTURA N. 18218434 DEL 13.01.2026 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI TRASPORTO SOCIALE PERSONE FRAGILI RESIDENTI. ATTUAZIONE D.G.C. N. 44 DEL 04.03.2026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.000,00 IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 05.02.2026 DI EURO 4.209,00 DELLA DITTA ARCSAT DI VINCENZO VALENTE E C. CON SEDE A PADOVA PER ASSISTENZA ARCHELOGICA AGLI SCAVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2026 (EURO 373.586,40=.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PATTO DIGITALE DI MOGLIANO VENETO: ATTIVITA’ E INCONTRI FORMATIVI PER L’ANNO 2026. ATTUAZIONE D.G.C. N. 56 DEL 11.03.2026. IMPEGNO DI  SPESA PER EURO 1.000,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 2000 APS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI INTERVENTI EXTRA CANONE 2° SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTABILE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NELL'ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 379,75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 23 CCNL 2024 DELLA DIPENDENTE SIG.RA C. M. E. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PADOVA - EURO 1.710,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITA' DI PSICOLOGO CONCORSO PUBBLICO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, AREA DELLA DIRIGENZA - FUNZIONI LOCALI PER IL SETTORE 3 “SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE – CENTRO URBANO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCFAP. IMPEGNO DI EURO 3.806,40 CIG BAA3A7EDA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A RIVISTA PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2025 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 188.224,15 DI CUI EURO 564,67 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MARCO BENZONI PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA R.G. N. 917/2026 PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO A VALERE SULLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE N. GZCTL00406O-LB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE DA FONTE RINNOVABILE, PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022. CIG DERIVATO: 8556460629. IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'UTENZA POD IT001E00115977 PER SOPRAVVENUTI CONGUAGLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2022. IMPEGNO PER € 451,99 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE  VIA C.A. DALLA CHIESA N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE REGISTRATE IN ENTRATA DAL TESORIERE DELL'ENTE. IMPEGNO E ACCERTAMENTO IN PARTITE DI GIRO PER EURO 150,00 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VERBATEL S.R.L. - CANONE SERVIZIO UTILIZZO SOFTWARE SAAS PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA. PERIODO 01/01/2026 - 28/02/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FRESATURA TERRENO, CONCIMAZIONE E SEMINA PRATO MISCUGLIO GRAMINACEE DI AREA DI CIRCA MQ 175 ADIACENTE VIA DELLE AZALEE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VARROTO HOBBY VERDE SAS FATTURA N. FT-11/H/COM DEL 25/01/2026 DI EURO 1.210,00 IVA/C - CIG B938353993</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO ALLA RASSEGNA DI LETTURE ANIMATE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “E.SCOFFONE”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG BADB1DD5CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AI CODICI CIG BA9AE8F395 E BA9B0D1091. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 70,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/A DEL 28/01/2026 DITTA PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 20 DEL 22-01-26 AVENTE AD OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SUL TEMA: “CATEGORIE EDILIZIE E REGIMI AMMINISTRATIVI DOPO IL D.L. C.D. – SALVA CASA – LA QUALIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE ALLA LUCE DELLA PIU’ RECENTE GIURISPRUDENZA”, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 125,00= IVA ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FS0000000051 DEL 30/01/26 A BM&amp;A STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI CUI ALL'IMPEGNO DI SPESA CON D.D. N. 364 DEL 15/05/25: "AFFIDAMENTO INCARICO A BM&amp;A STUDIO LEGALE ASSOCIATO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLO STUDIO SULL'APPLICABILITA' DELLA LEGISLAZIONE "PIANO CASA" E SULL'EVENTUALE APPLICAZIONE DELLE PROROGHE DI LEGGE DEI TERMINI DEI TITOLI EDILIZI IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA INERENTE LA SCIA N. 177/19 (PROT. N. 12167 DEL 30/03/2019). IMPEGNO DI SPESA € 2.918,24; CIG B6A3F37233".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TESTATA PERIODICO ISTITUZIONALE COMUNALE "MOGLIANO VENETO" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE EURO 19.435,00=. SPESA A RIMBORSO A CARICO DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN,. 32, 45 E 80 DEL 2026 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.065,26 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON GUIDO E FRANCESCA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: "MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026 AFFIDAMENTO...."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI PRIMO SOCCORSO. ATTUAZIONE D.G.C. N. 31 DEL 19/02/2026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100,00 IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARMADIO PER UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.) - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI  PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. PER L'ANNO 2026 (IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUNTO COMUNE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 354/VPA DEL 01.02.2026 DELLIMPORTO DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: "SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO..."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO”, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE - DECORRENZA DAL 01-04-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0047100 DEL 31.12.2025 DI EURO 1.130,68 DITTA FASTWEB SPA DI CUI ALL'INCARICO CON D.D. 90 DEL 17.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: "SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI (ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE CT8) ....</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO AL DOTT. MICHELE SACCON CON STUDIO A CONEGLIANO (TV) PER "REDAZIONE DI VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11”. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA - RDO N. 5447193 - IMPEGNO DI SPESA EURO 21.801,00 - CIG B76647CBE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E SIT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE S.P. 64 VAR. COFINANZIATI DALLA PROVINCIA DI TREVISO. CUP E65F25001930007 - AFFIDAMENTO LAVORI IMPORTO EURO 64.851,57 IVA COMPRESA CIG BA6D347AA5. IMPEGNO SPESA EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. SPESA TOTALE EURO  64.886,57.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZI ATTINENTI ALLA PREVENZIONE INCENDI: ASSEVERAZIONI, S.C.I.A. ANTINCENDIO E RINNOVI PERIODICI DI CONFORMITÀ RELATIVI A  DIVERSI IMMOBILI COMUNALI. CIG BAD4ECA396 IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 27.680,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COFIDI VENETO, PROGETTO "COFIDIAMOCI MOGLIANO" 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI -  CUP E67H25000740004. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC EURO 250,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FIDIMPRESA FRIULVENETO SOCIETÀ COOPERATIVA P.A., PROGETTO "COFIDIAMOCI MOGLIANO" 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE  - DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" IN LOCALITÀ MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA N. 242. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00= RIMBORSO A CARICO DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO EXTRA CANONE ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SRL DELLA FORNITURA DI GHIAIA PER SISTEMAZIONE STRADE BIANCHE PER EURO 3.500,00 IVA C. CIG 91432321BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE ANNO 2026 C.R.C.S. CENTRO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO OVEST GHETTO APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNUALE DOVUTA ALLA "FONDAZIONE DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION MARCA TREVISO" PER GLI ANNI 2026-2028, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 23/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FATTURA N. 25-V20-000352 - VISITE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PSICOFISICA AL MANTENIMENTO DELL'ARMA DI ORDINANZA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ULSS 2 DI TREVISO PER EURO 642,00 E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA PRO LOCO DI CALALZO DENOMINATA “DIEGO ZANDEL “AUTODAFÈ DI UN ESULE”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE WIND TRE S.P.A. - CANONE LINEA FISSA SOLO DATI BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELL'IPAB ISRAA CON L'IPAB APPIANI TURAZZA. CAMBIO DI DENOMINAZIONE IN ENEA - ENTE EDUCAZIONE ASSISTENZA C.F. 80007210265.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EGAF EDIZIONI SRL - FORNITURA PRONTUARI E BANCA DATI ITER ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "BUONI PASTO 11 - LOTTO 3". IMPEGNO DI SPESA EURO 59.995,21  (IVA INCLUSA). CIG PRINCIPALE B5B9C6DF75 - CIG DERIVATO BAF19225B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SAFETY21 S.P.A. - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ANNO 2025 - SECONDO SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA DELLO STADIO DEL RUGBY "M. QUAGGIA". RINNOVO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO. AFFIDAMENTO INCARICO A VENICE PLAN S.R.L. CON SEDE A MARGHERA (VE) IMPEGNO DI EURO 4.440,80 CIG BA84493B85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPEGNO IMPORTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE N. 202 DEL 20.03.2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE VIA MACHIAVELLI N. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026 PARI AD EURO 2.200,00 IVA C. (NO CIG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE PER ATTO DI RISOLUZIONE PARZIALE DI CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE VOCI DI VELLUTO APS E DI ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO TONI BENETTON PER INIZIATIVE IN OCCASIONE DI “MOGLIANO CITTA’ DELLE DONNE MARZO 2026”. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI DI COMPLESSIVI EURO 800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS. ATTUAZIONE D.G.C. N. 41 DEL 26.02.2026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.000,00 IN FAVORE DI S.O.M.S. MOGLIANO VENETO APS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE TM9 MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA FOTOCOPIE, SCHEDE UFFICIO NOTIFICHE E CARTELLINE COLORATE DI CARTA PER SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6654,80 (IVA ESCLUSA) CIG: BAC07B7A92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE E NUOVA NOMINA AGENTE CONTABILE INTERNO IN SERVIZIO PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE "PUNTO COMUNE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUNTO COMUNE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI MATTIELLO BARBARA-IKEA KWEM KENRY-MICHIELETTO TOSCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2026 - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00 (IVA INCLUSA) CIG BABE272917.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IAAS, ATTIVITA' SISTEMISTICA DI TRASFERIMENTO ED ADEGUAMENTO IN CLOUD ALL'AVVISO PUBBLICO 2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI 2022" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU – INVESTIMENTO CUP E61C22001250006 CIG A0419B6089. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CRITICALCASE SRL FATTURA NR. 2026-0000001 DEL 16/01/2026 DI EURO 1.488,40  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A RIVISTE DIGITALI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.974,45 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 22.01.2026 DI EURO 50.295,92 DELLA DITTA VETA SYSTEM SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 742 DEL 29.09.2025 AVENTE AD OGGETTO - INTERVENTI DI MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 IN DIVERSE SCUOLE. CIG B863F4456E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA MARZO - APRILE 2026 PARI AD EURO 36.310,00 =.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “SAPORI D’IRLANDA” IN PIAZZA CADUTI DAL 13 AL 15 MARZO 2026 A CURA DI SOCIETA’ COOPERATIVA MAREADENTRO. COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.01.2025 – 30/06/2026 CIG B4C54D7E18. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EASY PC SRL UNIPERSONALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 26/0003 DEL 22/01/2026 DI EURO 25.132,82  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO "MARCACONTABILE 2026 - INSIEME PER LAVORARE MEGLIO" PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2026 EURO 120,00. IVA INCLUSA. CIG BABF9D126D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4 - LOTTO 4" DI 6 WORKSTATION HP. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI IM DIRECT S.R.L. FATTURA N. FVP/2026/00117 DEL 14/01/2026 DI EURO 8.857,20 IVA/C - CIG DERIVATO B829B89207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 226,32).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SELVE N. 32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.200,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI DI ASFALTATURA”.LIQUIDAZIONE EURO 5.836,48 ALL'ING. MASSIMO DE VIDI DI TREVISO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI CUI ALLA DETERMINA N. 585/2025 CIG B7D22FBBCC – CUP E67H25000740004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERITAS SPA TARI 2025.  LIQUIDAZIONE FATTURE NN . 9500001153 E 95000001210 E N.A. 95000001209-  COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2025 -- EURO 444.473,60 - CIG B2B9D43F30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2026. EURO 1.200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950001207 - DICEMBRE  2025 - EURO 132,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ODV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2026. EURO 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 09.01.2026 DI EURO 8.736,00 DELL' ING. PAOLO BERGAMIN DI CUI ALLA DETERMINA D’INCARICO N. 594 DEL 05.08.2025 AVENTE AD OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DI VIA BOLDINI. INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI COMPRESO IL RILIEVO TOPOGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. CIG B98DDA2A11. APPROVAZIONE CONTABILITA’ SERVIZI. SUBIMPEGNO A FAVORE DITTA SUPAPPALTATRICE PER PAGAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 119 DLGS 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONSORZIO INTESA REINSERIMENTO SOCIALE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO “GENITORI IN ANSIA” DEL 5 MARZO 2026. ATTUAZIONE D.G.C. N. 32 DEL 19/02/2026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00 IN FAVORE DI AGESC – ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE CATTOLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE ALLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI A CURA DI ANLAIDS. ATTUAZIONE D.G.C. N. 33 DEL 19/02/2026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00 IN FAVORE LICEO STATALE GIUSEPPE BERTO DI MOGLIANO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA PUBLIKA PER CORSO DI FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI (ART. 84 DEL T.U.E.L.). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SCIESA N. 32/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 17 LOTTO 4 AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA. IMPEGNO DI SPESA  DI EURO 58025,00  (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/05/2026 AL 30/04/2027. CIG PRINCIPALE B620749A75 - CIG DERIVATO BAA2D95648</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA DICEMBRE 2025. CIG. B0A995A28E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ISTITUZIONALE TERRITORIO COMUNALE DEF. DALLA REGINA ALESSANDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 1.599,03 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2026. EURO 1.250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 PAB DEL 15.01.2026 SOCIOCULTURALE PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA CON FORMAZIONE PER L'ANNO 2026. EURO 3.400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI VENETO - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 - EURO 2.709,86.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 + ONERI DI SICUREZZA NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2025. CIG. B812AAEE63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA'  ANIMALE - SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA ULSS 2 PARI AD EURO 201,30 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO IN AMBITO INFORMATICO AL PERSONALE DIPENDENTE, ANCHE NEO ASSUNTO, ANNO 2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 8.600,00 IVA ESENTE - CIG BA6E6DC383</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAG.TO VS FATT N. 497 DEL 31/12/2025 MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA - SA ID RAG 146073 - RDO: 5812878 - COD CBILL A7E1J COD. AVVISO N. 3010 3002 8377 4688 75 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 957 DEL 12/12/2025 AVENTE AD OGGETTO: ACQUISTO AUTOMEZZO FIAT DOBLO' ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI DISABILI DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI (CIG B9571095E8) - IMPEGNO EURO 41.793,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE. FORNITURA DI BADGE MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2026, DITTA ORA TRE S.N.C. EURO 213,5 (IVA INCLUSA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 C. 1 LETT B), D. LGS. 36/2023. CIG BA600E2B24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ENERGY MANAGER. LIQUIDAZIONE DI EURO 29.816,80 IVA C ALLA SOCIETÀ DBA PRO. S.P.A. DI SANTO STEFANO DI CADORE (BL).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 665 DEL 01/09/2025 PER AGGIORNAMENTO CODICE FORNITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “E.SCOFFONE” CON IL CONTRIBUTO MINISTERIALE DEL FONDO EMERGENZA IMPRESE PER IL SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLA CULTURA N. 272 DEL 05/08/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0025006628 DEL 30.12.2025 DI EURO 38.886,33 DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 352 DEL 15.05.2025 AVENTE AD OGGETTO - APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE GLOBAL SERVICE...</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORINT S.P.A. - FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE ANNO 2025 (PARZIALE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.P. CITTÀ DI MOGLIANO VENETO: GARA REGIONALE F.I.B. IN PROGRAMMA IL 15 FEBBRAIO 2026 PRESSO IL BOCCIODROMO COMUNALE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 22 DEL 05/02/2026. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00 IN FAVORE DI CONCORDIA MOGLIANESE ASD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI 2 A INT. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA FATTURA NR. 0002157372 DEL 23/12/2025 DI EURO 1.403,00 IVA/C - CIG CIG 99233596E6 - CUP E61C22001250006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 31.12.2025 DI EURO 8.599,54 DELLA DITTA DAVANZO SCAVI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 987 DEL 18.12.2025 AVENTE AD OGGETTO: "RIPARAZIONE PERDITE DALLE CONDOTTE IDRICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA OLME ED IL CIMITERO CENTRALE..."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE E DI GESTIONE ON LINE DI POSTA IN USCITA MEDIANTE PORTALE - PERIODO 01/03/2026 – 29/02/2028 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01/03/2028 – 28/02/2030. IMPORTO DI SPESA EURO 90.035,00 IVA NON DOVUTA E INCLUSO CONTRIBUTO ANAC - POSTE ITALIANE SPA - CIG BA759657F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO SEND TRIBUTI. ACQUISTO PACCHETTO SERVIZIO INVII PER NOTIFICHE SU PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI. ATTUAZIONE PROGETTO PNRR DIGITALE “MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI". DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.880,00 IVA INCLUSA– CIG B829E847AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO DIRETTO D. LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3347,00 (IVA ESCLUSA) CIG: BA9995B441</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO ASSEGNATO CON IL D.M. 30.05.2022 ANNO 2024 FINALIZZATO ALLA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI -  SUBIMPEGNO DI € 5.164,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 718 DEL 31.12.2025  DI EURO 939,40 DELLA DITTA TECNO-SICURO SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 912 DEL 03.12.2025 AVENTE AD OGGETTO: NOLEGGIO DI UN TELO DI RIVESTIMENTO A COPERTURA DEL PONTEGGIO DI CANTIERE DEI LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE SITO IN PIAZZA DEI CADUTI. PER IL PERIODO 28.11.2025 - 12.01.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIA XI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FV DA AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. IMPEGNO DI SPESA DI  49.000,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI - VIER S.C.A.R.L. (GRUPPO V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.) PER L'ANNO 2026 - CIG BA9B0D1091</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE LOCAZIONE ANNO 2026 IMMOBILE SITO IN VIA SCIESA N. 32/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2026 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 85.180,17 (IVA COMPRESA) - CIG BA9AE8F395</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI DICEMBRE 2025 (N. 2 FATTURE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI TREVISO PER PROCEDURA DI INTERPELLO EX ART. 3 BIS D.L. 80/2021 – EURO 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ALLA SOCIETA' IDEAPA SRL PER L’ANNO 2026 PER € 3.660,00 (IVA COMPRESA) - CIG: BA99FAFD1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MULTIFUNZIONI CANON LOTTO 3 MESI DI OTT/NOV/DIC 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - DECORRENZA DAL 01-05-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA XI  DGR 1309/2024). SECONDA EROGAZIONE SOA - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.759,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MULTIFUNZIONI LOTTO 5 DI CANON PERIODO OTTOBRE/NOV/DIC 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COPISTERIA SASSARO - STENOTYPE TRASCRIPTION MULTIMEDIA SRL - TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2^ EROGAZIONE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.175,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI SERVIZIO PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE SAAS DI GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA - DITTA VERBATEL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.074,00 (IVA COMPRESA) CIG Z4F37C5723.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360WELFARE PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE INFORMATICA DELL’ACCESSO ALL’ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE PER L’UFFICIO TRIBUTI. ATTIVAZIONE SERVIZIO, CANONE ANNI 2026-2027-2028 E FORMAZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.198,00 IVA/C - CIG BA6E685BB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2025 (CANONE + ONERI DUVRI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI FORNITURA SERVIZIO CEDOLE ONLINE – 3^ ANNUALITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONE DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI FEBBRAIO 2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 57,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONE DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ACUSTICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI FEBBRAIO 2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 57,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>WEBINAR ORGANIZZATO DA FORMEL SRL IL 18.04.2026 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 14:00: "STRADE  ED AREE DI USO PUBBLICO. DALLA ACQUISIZIONE ALLA MANUTENZIONE ALLA RESPONSABILITÀ CONSEQUENZIALE". IMPEGNO PER PARTECIPAZIONE. EURO 400,00. CIG NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESTITUZIONE DATI  IN CONSERVAZIONE DAL 2015 PRESSO DITTA  UNIMATICA SPA DI CASALECCHIO DI RENO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UNIMATICA SPA FATTURA NR. 1306 PA DEL 31/12/2025 DI EURO 3.294,00 IVA/C - CIG B799C8824C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO EX L. 241/1990 DEL SETTORE 2  NEI PROCEDIMENTI TRASVERSALI RISPETTO ALLE COMPETENZE CHE RICADONO DENTRO L'AREALE DI CUI ALLA ORDINANZA N. 16/2021 E AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DCC N.  12/2024 ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CHILOSI MARTELLI PER L’ANNO 2026 PER € 4.849,60 (SPESE GENERALI, CPA E IVA COMPRESE) - CIG: BA6EB55465</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITA' DI PSICOLOGO CONCORSO PUBBLICO FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.03.2026 – 31.05.2026. IMPEGNO DI EURO 20.652,16 CIG BA98AFE9E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO EURO 21.373,96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN_PARCO DELLA CULTURA ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DAL BEN GERMANO FATTURA NR. 70/2025 DEL 31/12/2025 DI EURO 5.052,52 IVA/C - CIG B1D19B3156</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 2 RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI – PRINCIPIO CONTABILE ALLEGATO N. 4/2 DEL D.LGS. 118/2011 PARAGRAFO 9.1 – REIMPUTAZIONE DA FPV 2025 A RESIDUI 2026 PER €. 38.016,28 E REIMPUTAZIONI ENTRATA-SPESA PER €.  40.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO DERIVAMENTE DA ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TIM SPA FATTURA NR. 8N00403439 DEL 13/12/2025 DI EURO 4.875,12 IVA/C - CIG A036B5CF60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175. COMMA 5-QUATER, LETT. C) E 187, COMMA 3-QUINQUIES, D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A-1 DEL 16.01.2026 DI EURO 240,00 DELLA FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 9 DEL 15.01.2026 AVENTE AD OGGETTO: ADESIONE AL CORSO IN MODALITA FAD ASINCRONA - LA DIREZIONE DEI LAVORI SECONDO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI..."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2025 E IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 18.360,07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A TREVIGIANFIDI SOC. COOP., PROGETTO "COFIDIAMOCI MOGLIANO" 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NEREIDA SRL - QUOTIDIANO DIGITALE IL TERRAGLIO - DICEMBRE 2025/GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPEGNO IMPORTI DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE N. 988 DEL 18.12.2025 E N. 595 DEL 06.08.2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE PER L'ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO MAZZOCCO APS PER INIZIATIVE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.300,00= ALL'ASSOCIAZIONE QUARANTADUELINEE CIRCOLAZIONE CULTURALE APS PER INIZIATIVE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 01 GENNAIO 2026 E ULTERIORE VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 21 FEBBRAIO 2026. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 591.924,05 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 500,00= ALL'ASSOCIAZIONE C.R.C.S. CENTRO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO OVEST GHETTO APS PER INIZIATIVE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 144/2025 SUBIMPEGNO 2570/2025 DI COMPETENZA ANNO 2026 ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1046 DEL 28/12/2023 E N.147/2025 SUBIMPEGNO 2572/2025 ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1071 DEL 29/12/2023 - SERVIZI ASSICURATIVI E AGGIORNATO NELL'ANAGRAFICA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.  915 DEL 03/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 350,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN PER INIZIATIVE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR: "2026-C11 – CCNL FUNZIONI LOCALI – I EDIZIONE" DELLA DITTA PUBLIKA IMPEGNO DI SPESA EURO 315,00 (IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER INIZIATIVE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 7722 PRESSO ENEA – RESIDENZA PER ANZIANI CITTA’ DI TREVISO (TV) GENNAIO – APRILE 2026. IMPEGNO EURO 5.739,00=. CIG. BA71FCAE58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1018/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 5.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELLA MUSICA "TOTI DAL MONTE" APS PER INIZIATIVE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO N. 16238 PRESSO VILLA TOMASI DI SPRESIANO (TV) PERIODO FEBBRAIO – APRILE 2026. IMPEGNO EURO 5.008,00=. CIG B9B81EC179.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE DI EURO 7.000,00 PER QUOTA ANNO 2026 DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 39 DEL 23.01.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE ANNO 2026 ASSOCIAZIONE OMEGA APS -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN CASO DI EVENTUALI RICORSI PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 850 DEL 31/10/2025 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE QUODLIBET PER CONCERTO DEL 1 DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SERVIZIO BIENNALE ALL'AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN &amp; C PER LE RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II., ARCHIVIO NOTARILE E CATASTO E ADEMPIMENTI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE ATTI FINO AL 31/12/2027. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00  IVA COMPRESA. CIG: BA4D32F2D0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 933/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO-TORNI ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE "GLOBAL SERVICE VIABILITA". CIG 91432321BD. APPROVAZIONE CRE ANNO 2025 E MANDATO AL SERVIZIO RISORSE UMANE DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ATTIVITA' A CANONE ANNO 2025 PER EURO 3.441,33 DI CUI ALL’IMPEGNO CON DETERMINA N. 209 DEL 21/03/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 933/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE EST ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 933/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE DI ZERMAN ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO EVOLUTO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DALL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A – TRIENNIO 2026-2028. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.708,40 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 933/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 933/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 14.300,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE SANZIONATORIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, DAI REGOLAMENTI COMUNALI E DA OGNI ALTRA LEGGE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE IN FAVORE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TERRAGLIO-SILE (COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER) DAL 01.07.2025 AL 30.06.2028 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE (EURO 12.000,00 IVA ESCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 969 DEL 14/12/2023 CONCORSO FOTOGRAFICO "LA FORZA DELLE DONNE" 2° EDIZIONE A CURA DEL CPOI COMMISSIONE INTERCOMUNALE PARI OPPORTUNITA' - LIQUIDAZIONE COMUNE DI CASALE SUL SILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “LILLIPUT” DI MOGLIANO VENETO (TV) PER IL PERIODO DAL 01.09.2026 AL 31.08.2031. DETERMINA A CONTRARRE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI EURO 1.687.143,15 E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC EURO 97,78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0025006629 DEL 30.12.2025 DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA DELL'IMPORTO DI EURO 323.941,39 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 352 DEL 15.05.2025 AVENTE AD OGGETTO: APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” CIG 8850223B0D. AFFIDAMENTO PRIMO RINNOVO TRIENNALE ALL’ATI COSTITUITA DALLA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) E MANDANTE SERVICE KEY SPA CON SEDE A MILANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI/SERVIZI EURO 2.976.836,70 IMPEGNO PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (QUOTA PERSONALE) EURO 43.497,35 ED EURO 10.874,34 (QUOTA PER  ACQUISTO STRUMENTAZIONI) TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.031.208,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2026. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 15 DEL 05/02/2026. EROGAZIONE RIMBORSI SPESA RICONOSCIUTI AI SOGGETTI ORGANIZZATORI DELLE INIZIATIVE INCLUSE NEL PROGRAMMA “CARNEVALE 2026”. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 5.100,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SAL N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E C.R.E.  RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” – CUP E61B21004590004 - CIG B48BB12307.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA EMESSO DA ANAC COD CBILL A7E1J AVVISO N. 3010 3002 8404 1868 66 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1070 DEL 30/12/2025 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI NEI PARCHI PUBBLICI. - CIG B9607FA578</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA EMESSO DA ANAC COD CBILL A7E1J AVVISO N. 3010 3002 8260 4185 70 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 978 DEL 17/12/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - B98DDA2A11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2026 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO "LA MANUTENZIONE STRADALE ALLA LUCE DEI RECENTI AGGIORNAMENTI NORMATIVI" ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL GEOM. MARCO SEMENZATO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 60,00. CIG NON NECESSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC  AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA EMESSO DA ANAC COD CBILL A7E1J AVVISO N. 3010 3002 8404 2288 21 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1035 DEL 24/12/2025 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI IMPORTO EURO 97.065,16 IVA COMPRESA E IMPEGNO SPESA EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. - CIG B96E448293. ATTIVAZIONE FPV 2026 PER EURO 97.100,16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LO STADIO DEL CALCIO "ARLES PANISI". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CARRARO ASCENSORI S.R.L. CON SEDE A VILLORBA. IMPEGNO DI EURO 4.880,00 CIG BA78A27470</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MIGRAZIONE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI VM VERSO NUOVI HOST. CIG. B9C3619107. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MEAD INFORMATICA S.R.L. FATTURA NR. 2026-FS-0000008 DEL 14/01/2026 DI € 427,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA: EVIDENZIATORI, PILE STILO E MINI-STILO, CUCITRICI, POST-IT, SCADENZARI, COPERTINE MULTICOLOR, NASTRO ADESIVO, PORTAPROGETTI, CARTA, PASTELLI, PENNARELLI, PORTAPENNE. IMPEGNO DI SPESA 1399,78 IVA ESCLUSA. CIG BA6623B09D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE S.P. 64 VAR. LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 4.948,32  ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) E  PROGETTAZIONE ESECUTIVA  DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 620 DEL 18/08/2025  CIG B7E76CD985 – CUP E65F25001930007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOXXAPPS S.R.L. - SERVIZIO SUPPORTO REDAZIONE DPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – 2 SEMESTRE 2025 E IMPEGNO DI SPESA PER € 2.659,08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE FIREWALL FORTINET UTP SECURITY (UNIFIED THREAT PROTECTION) ANNI 2025-2026. LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DI EASY PC SRL UNIPERSONALE FATTURA NR. 26/0002 DEL 12/01/2026 DI EURO 17.479,59 IVA/C - CIG B826278A4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI MOGLIANO VENETO SITA IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A,. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI EURO 250,00 PER CONTRIBUTO DI GARA ANAC. CUP E65G25000020004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO - CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI. INDIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO PIPINATO &amp; PARTNERS SRL DELLA QUOTA DI COMPETENZA RTI ANNO 2025 RELATIVO ALLA ESECUZIONE ISPEZIONI ORDINARIE PERIODICHE AI SENSI ART. 7.4.1 DELLE LINEE GUIDA PONTI - DM 204/2022 - ANNO 2025-2026-2027 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 716 2025 - CIG B82005809F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 467FPA DEL 19.12.2025 DI EURO 5.581,40 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 943 DEL 09.12.2025  PER INTERVENTI EXTRA CANONE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365 PER LA  GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE ED ESECUZIONE SERVIZIO FUNEBRE. EURO 954,94 CIG: BA68439DB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER CANONE DOMINIO WEB DEL SITO ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR. PAE0047102 DEL 31/12/2025 DI EURO 12,19 IVA/C - CIG ZAB2B90E4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2026 AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. IMPEGNO DI SPESA EURO 52.967,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 200/PA DEL 23.12.2025 DI EURO 15.030,40 DELLA DITTA F.I.S. FABBRICA ITALIANA SEMAFORI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 714 DEL 22.09.2025 AVENTE AD OGGETTO: "FORNITURA E POSA IN OPERA DI LANTERNE COUNTDOWN SU ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO INCARICO...."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA DI PERSONALE RELATIVO ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO A TEMPO PARZIALE DI DIPENDENTE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DEGLI ISTRUTTORI PER IL PERIODO 16-02-2026 16-04-2026 EURO 1.650,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. RIPETIZIONE CONTRATTO PER L’ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 185/PA DEL 31/12/2025 DI EURO 94.575,10  IVA/C - CIG 88776883E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ELEAR SRL FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 000191/2025 DEL 31/12/2025 DI EURO 3.623,40 IVA/C - CIG B8EB8EEC0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2026  A FAVORE DI VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 27.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR: "RETRIBUZIONE DURANTE LE FERIE, INCLUSIONE DEL SALARIO ACCESSORIO E CASI IN CUI É POSSIBILE DISAPPLICARE IL DIVIETO DI MONETIZZAZIONE"  DELLA DITTA PUBLIKA IMPEGNO DI SPESA EURO 108,00 (IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 465FPA DEL 19.12.2025 DI EURO 2.507,62 E N. 466FPA DEL 19.12.2025 DI EURO 6.955,72, TOTALE EURO 9.463,34 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 88 DEL 14.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI ED AREE CIMITERIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 PER L'ANNO 2026 A FAVORE DI VERITAS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO ASSISTENZA LEGALE PER DIFESA NEL GIUDIZIO D'APPELLO PROMOSSO DALLE DITTE BONAVENTURA S.R.L. E PEGASO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE “MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO” DI SABATO 25 APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 - EURO 30.096,71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>4^ LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI BABYLONWEB DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE  DELL'ENTE, COMPRESA LA MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI), GESTIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E ADEMPIMENTI L. FINANZIARIA 2010 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2024 - 2025- DI CUI ALLA DETERMNA N. 329 DEL 30/04/2024 - CIG B114DE6C9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FATTURE N. 2026120000299 E 2026120000298 AGGIO ABACO SPA_RENDICONTO INCASSO CUP MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) SU STADIO COMUNALE PER IL RUGBY "M. QUAGGIA", A FAVORE DI VERITAS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 PER EURO 2.900,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA PIA NEI PRIMI QUATTRO STALLI DEL PARCHEGGIO PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA BANDIERA PRESENTE IN LOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONNETTIVITA' MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2024 - EURO 31.713,46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO, PIAZZA DUCA D'AOSTA, VIA TERRAGLIO E SU VIA PIA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PRO-TEMPORE PERIODO 01-01-2024/31-12-2024 - EURO 11.448,80. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.087,45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL CENTRO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI APERTURA POZZETTI E GIUNZIONE DEI CAVI DI FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. PAOLO VICENZOTTO - SERVIZIO RDP - DPO ESTERNO ANNO 2025 E SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REG. 679/16 E CONSULENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA ANNUA DI FUNZIONE PER L'ESERCIZIO DI SPECIFICI COMPITI DI RESPONSABILITA AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER INTERVENTI DI DISTRETTUALIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 1^ EROGAZIONE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZARA CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE DI ANCI DIGITALE S.P.A. ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ORDINANZA N° 85 DEL 14/04/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA “NONSOLOVERDE SCS ONLUS”. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.130,00= IVA INCLUSA. SPESA A RIMBORSO A CARICO DELLO STATO. CIG BA68D5A647.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI ENTIONLINE: RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE. ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ LUNGO IL TERRAGLIO, DURANTE LE ORE NOTTURNE, PER L’ABBATTIMENTO DI ALBERATURE A PARTIRE DAL GIORNO 13/04/2026 FINO AL GIORNO 17 APRILE 2026 E COMUNQUE FINO A CESSATE ESIGENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 909 DEL 03/12/2025 - ERRATA CORRIGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE  IN FAVORE DI POLAB SRL FATTURA NR. NR. 1 DEL 09/01/2026 DI EURO 9.999,93 IVA/C - CIG B00F8AFA02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PER MANUTENZIONE E POTATURA PIANTE DI VIA MARCONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CIG  DELLA DETERMINAZIONE  N. 1035 DEL 24/12/2025 AVENTE AD OGGETTO: “ INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI IMPORTO EURO 97.065,16 IVA COMPRESA E IMPEGNO SPESA EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC  CIG B96E448293. ATTIVAZIONE FPV 2026 PER EURO 97.100,16”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INFOCAMERE S.C.P.A. - SERVIZIO ACCESSO INIPEC PERIODO 01/07/2025 - 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA CON CHIUSURA A VISTA DI VARIE VIE COMUNALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO “SPINGIMI A CAMMINARE 2026” PREVISTA PER SABATO 18 APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAGLIANDO PERIODICO VEICOLI TARGATI GW116EC E GW117EC. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMPELLO SPA CON SEDE LEGALE A MIRANO (VE) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 334,02 CIG B3667824DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SISTEMA D’ACQUEDOTTO IN VIA SAN MARCO DAL 13 AL 15 APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 5 - EURO 100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE RANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A PADOVA PER INTERVENTI EXTRA CANONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELL''ALLEGATO 4 DEL CONTRATTO REP. 4365/2019. CIG ZA13637B72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE C.R.E. E SAL N.2 FINALE A FAVORE DITTA ECOMAN SRL PER EURO 27.557,27 IVA 10% COMPRESA - CIG: B801820C8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 4 - EURO 100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ LUNGO IL TERRAGLIO, DURANTE LE ORE NOTTURNE, PER L’ABBATTIMENTO DI ALBERATURE A PARTIRE DAL GIORNO 13/04/2026 FINO AL GIORNO 17 APRILE 2026 E COMUNQUE FINO A CESSATE ESIGENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA MIGRAZIONE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DELLA VM DAL DATACENTER DELL’INFRASTRUTTURA INTERNA AL COMUNE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E  IMPEGNO DI SPESA PER EURO  2.318,00 IVA/C – CIG BA57AF349F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TONI BENETTON PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 3 - EURO 200,04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 2 - EURO 199,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FALCONE E BORSELLINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. AFFIDAMENTO FORNITURE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL’ART. 50 D.LGS. 36/2023. SPESA A RIMBORSO A CARICO DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.928,00.= IVA INCLUSA. CIG DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO VELOCIPEDI, IN VIA SABBIONI DAL CIV. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA. SPESA A RIMBORSO PARZIALMENTE A CARICO DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.098,00= IVA INCLUSA. CIG BA64A665E7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 1 - EURO 199,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 14 - EURO 220</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 1 RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI – PRINCIPIO CONTABILE ALLEGATO N. 4/2 DEL D.LGS. 118/2011 PARAGRAFO 9.1 – REIMPUTAZIONE DA FPV 2025 A RESIDUI 2026 PER €. 499.394,09 E REIMPUTAZIONI ENTRATA-SPESA PER €.  11.917,53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DI MOGLIANO VENETO, PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SUI PONTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ITALO SVEVO PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 13 - EURO 250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETOPREGANZIOL-CASIER. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 12 - EURO 160</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SU VARIE VIE DEL CENTRO NELLA SERATA DI VENERDÌ 3 APRILE 2026 IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI RELIGIOSE DEL VENERDÌ SANTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 01 LUGLIO 2025 - 31 DICEMBRE 2025 (EURO 3.079,87).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PROT. 8147 DEL 05/03/2025 TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN CO-PROGETTAZIONE. ANNO 2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.000,00 ED EROGAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA GH122LN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2025 ED ACCONTO ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 17.249,61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 11 - EURO 80,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 10 - EURO 74,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROMA FRONTE CIVICO 129 PER LA POSA DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2026. EURO 2.353,84. (NO CIG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DD N.  505/2025 PRESA D’ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE STUDIO FERRARINI PER SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2026 CIG B767E3DC9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 9 - EURO 52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 8 - EURO 50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI DI PROPRIETÀ COMUNALE - PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO A SEGUITO DI CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA DALLA DITTA ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO S.N.C. ALLA NEOCOSTITUITA SOCIETÀ  ELETTROMECCANICA T&amp;M S.R.L. CON SEDE  A SAN DONA DI PIAVE (VE) CIG B6925C617C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 7 - EURO 100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZIO AL NOTAIO NICOLETTA MAMMUCARI DI MOGLIANO VENETO PER LA STIPULA DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE DI AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 2.835,50 ONERI E IVA COMPRESI (CIG BA26A1968A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 6 - EURO 100</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TARÙ PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI SCOLO PESEGGIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR DEL 26/02/2026 SUL TEMA "CAMBIO D'USO, SOTTOTETTI E CIMITERI" ORGANIZZATO DA KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCUALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00 (IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU PIAZZALE SANDRO PERTINI PER LA COLLOCAZIONE DI UNA PIATTAFORMA PER LA DIPINTURA DELLA FACCIATA SUD DELLA SALA POLIVALENTE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 15 - EURO 600</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5. PROROGA CONTRATTO IN ESSERE FINO AL 31/12/2026, DITTA FASTWEB S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 6780,00 (IVA COMPRESA) CIG DERIVATO  7916955DEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 16 - EURO 120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PER SMONTAGGIO GRU DELLA SALA POLIVALENTE COMUNALE DI VIA XXIV MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA CIVICO 133 PER UN INTERVENTO DI ALLACCIAMENTO IDRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 319,83 (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. ENRICO RIZZETTO - N. TRASMISSIONE 17 - EURO 120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PER PITTURAZIONE FACCIATE ESTERNE DELLA SALA POLIVALENTE COMUNALE DI VIA XXIV MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA XA751HL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L’ANNO 2026. COMPENSAZIONE CONTABILE ENTRATA E SPESA PER CANONE ANNUO DOVUTO TRA LE PARTI PER  EURO 21.913,05 E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO PER EURO 3.048,57.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROMA ALL’INTERSEZIONE CON VIA MAGENTA E SU VIA GHETTO CIVICO 135 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026 - CIG DERIVATO 7320548351</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA FP015DG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA DT504CZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA DUCA D’AOSTA E ALL’INTERSEZIONE FRA VIA PIA E VIA TERRAGLIO PER LAVORI DI COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AVV.ENRICO RIZZETTO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DELL'ENTE 2025. EURO 3.306.34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA TV840810</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 1, COMMA 584 DELLA LEGGE N. 234/2021. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI UN ALLACCIAMENTO FOGNARIO SU VIA TRENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI  ASFALTATURA STRADE COMUNALI.  IMPEGNO SPESA A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO IDENTIFICATIVO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA FD085GC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE MULTIFUNZIONI OLIVETTI MESI DI OTT/NOV/DIC 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE - SERVIZI DI HOUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNI 2026-2027 EURO 2.684,00 IVA/C – CIG BA350425B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BOLDINI FRONTE CIVICO 33 PER TAGLIO ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROMA FRONTE CIVICO 129 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - INFORTUNI CUMULATIVA - SERVIZI ASSICURATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE TRATTENUTE DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SUI RIVERSAMENTI DELLE PARTITE RISCOSSE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025. DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999 N. 112.  - RETTIFICA DETERMINA 1043/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 50 E DEL 06/03/2026 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SISTEMA D’ACQUEDOTTO SU VARIE VIE DI MOGLIANO VENETO E PREGANZIOL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE NUMERO CODICE FORNITORE DA 376426 CORRISPONDENTE A ERARIO STATO AGENZIA DELLE ENTRATE MIN ECONOMIA E FINANZE A 378193 CORRISPONDENTE AD AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI TREVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - R. C. PATRIMONIALE - SERVIZI ASSICURATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI  ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI IN VIA FAVRETTI, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - R. C. DIVERSI - SERVIZI ASSICURATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL COMODATO REP. N. 4465.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI SANITARI EX ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. N. 267/2000, DI SMALTIMENTO DI ALIMENTI (CARNI) DEPOSITATE ALL’INTERNO DI UNA CELLA FRIGORIFERA SITA NEI LOCALI DEL CIVICO 25 DI VIA OLME SEDE DI UN EX MACELLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE AUTO MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - TUTELA GIUDIZIARIA - SERVIZI ASSICURATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PER SCARICO MATERIALE IN VIA DON BOSCO, CIVICO 28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.T.E.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “ATTORI PER CASO”  PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA “DIVERSI MA UNICI”  - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SUL TERRAGLIO IN DIVERSE AREE DI INTERSEZIONE PER LA POTATURA E L’ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PER IL GIORNO 14/03/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2026 IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 11..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO ERP 2024 - PRESA D'ATTO RINUNCIA PRESENTATA DAL SOGG. ID. 22407</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 01/02/2026 AL 27/03/2026. SPESA A RIMBORSO A CARICO DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 39.600,68=, COMPRESI ONERI RIFLESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ALTINIA PER LAVORI DI POTATURA SIEPE CON BRACCIO IDRAULICO TRINCIA SARMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 50 DEL 06/03/2026 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SISTEMA D’ACQUEDOTTO SU VARIE VIE DI MOGLIANO VENETO E PREGANZIOL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CHE SARANNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2026 - EURO 1.300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SISTEMA D’ACQUEDOTTO SU VARIE VIE DI MOGLIANO VENETO E PREGANZIOL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA JACOPO RUFFINI CIV. 12, CENSITO IN CATASTO ALLA SEZ. E FOGLIO 9, MAPPALE 242.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE”  - CANONE BIMESTRALE SETTEMBRE/OTTOBRE E NOVEMBRE/DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER  EURO 671,00 IVA AL 22% INCLUSA - CIG BA34D777A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE”  - ESPERIENZA RESIDENZIALE AGOSTO 2025 - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI (ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE CT8) IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026 A FAVORE DI FASTWEB SPA CON SEDE A MILANO. IMPEGNO DI EURO 7.000,00 CIG 9332689A97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI IN VIA ALCIDE DE GASPERI, FRONTE CIVICO 18, PER DEPOSITO TEMPORANEO MATERIALI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 311/2024 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "E. SCOFFONE" ANNI 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6225762656 DEL 31/12/2025 DITTA MF INGROSSO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. LAVORI EXTRA CANONE DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA TORINO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CRE E SAL N.1 FINALE ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SRL PER EURO 4.999,82 IVA C. CIG 91432321BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROMA FRONTE CIVICO 92 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 461/2024 CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL COLLEGIO SALESIANO ASTORI PER L'UTILIZZO DI SPAZI DEL COLLEGIO PER INIZIATIVE ORGANIZZATE O PROMOSSE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4V02 DEL 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ CICLABILE SU VIA XXIV MAGGIO LATO EST TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 29 E L’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (FRONTE PIAZZA DONATORI DI SANGUE) PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2025. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA SOVAC SRL PER EURO 638,44 IVA C. MANDATO AL SERVIZIO RISORSE UMANE DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.813,90 DI CUI ALLA DT 1024/2025 - CIG: B70FCC7CDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA COLELLI E IN VIA GAGLIARDI NELLA GIORNATA DI DOMENICA  8 MARZO 2026 PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “35° TORNEO CITTÀ DI MOGLIANO VENETO - MINIRUGBY”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARIFFA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00= E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO DONNA COOPERATIVA LA ESSE CIG. B25C4F2291.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLO SCOUTISMO PER LAVORI DI PRODUZIONE E POMPAGGIO DI MASSETTO PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIRANDELLO CIVICO 18 (LATO FRONTE CIVICO 35) FINO AL CIVICO 47 PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SCAVO PER POSA DI UNA NUOVA CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANAC PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE – CIG B92783E266. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35,00= E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SOGGETTO FRAGILE DICEMBRE 2025 - CIG. B9B81EC179.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SULLE VIE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE MOGLIANESE 2026 PER LA SFILATA DI CARRI ALLEGORICI PREVISTA PER IL GIORNO 28 FEBBRAIO 2026 E IN CASO DI MALTEMPO, PER IL GIORNO SABATO 7 MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSA ALL'AVV. MARCO ANTONIOL DELLO STUDIO LEGALE BUCCI PER RISCONTRO NOTA DEL 18.06.2025, ASSUNTA AL PROT. N. 23422 IN DATA 26.06.2025 . EURO 1.448,18=  CIG BA2798615D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER CANONE DOMINIO WEB  WWW.COMUNEMOGLIANOVENETO.IT. EURO 146,40 IVA COMPRESA. CIG BA2FBBA3CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI DUVRI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA DUCA D’AOSTA E ALL’INTERSEZIONE FRA VIA PIA E VIA TERRAGLIO PER LAVORI DI GIUNZIONE FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D’USO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO DI VIA ALTINIA N. 23. RINNOVO CONCESSIONE AI SENSI DELL’ART. 3 DEL CONTRATTO REP. N. 4407 DEL 01/02/2023. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA A ZERMAN IN OCCASIONE DELLA TERZA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI DI DOMENICA 22 FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’ATI ORIBELLI SAS – GPS SEGNALETICA SRL DEL SAL N.27 CANONE – OTT 25 – DIC 25 DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 209 2025 PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ”- CIG 91432321BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI SUL PARCHEGGIO DI VIA IV NOVEMBRE PER OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO”, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE  - LIQUIDAZIONE 4^ RATA CONDOMINIO C.C.R. RONZINELLA EURO 555,07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA COLELLI E IN VIA GAGLIARDI NELLA GIORNATA DI DOMENICA 29 MARZO 2026 PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “35° TORNEO CITTÀ DI MOGLIANO VENETO - MINIRUGBY”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 302,00 =.  GENNAIO 2026. CIG: B9D490A490.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2026/FE13636/4 DEL 08.01.2026 DI EURO 456,00 DELLA DITTA BEVILACQUA LORIS DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 386 DEL 21.05.2025 AVENTE AD OGGETTO - SERVIZIO DI LAVAGGIO E PULIZIA DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ANNI 2025/2026. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEVILACQUA LORIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - AREA DELLA DIRIGENZA - FUNZIONI LOCALI PER IL SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950001127 DEL 19/12/2025 - NOVEMBRE  2025 - EURO 66,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TORNI IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOVIA AUTOSTRADALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA OPERE D’ARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA FRONTE CIVICO 143 PER L’ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, D.LGS.N. 267/2000. ABBATTIMENTO DI N. 1 PLATANO LUNGO VIA TERRAGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO”, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E NOMINA DEI VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGOPA S.P.A. - SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) - ANTICIPO COMMESSA 01/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE. PERIODO 2026-2028. DITTA INCARICATA IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE. IMPORTO DI SPESA EURO  4.545,00 IVA AL 10% ESCLUSA  - CIG  BA1F36F9D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AI VELOCIPEDI FRONTE UFFICI VERITAS IN VIA PIA PER SOSTITUZIONE RASTRELLIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARROZZERIA DI ROBERTO BALDO - SERVIZIO RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI (N. 13 FATTURE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE  LIQUIDAZIONE RATA N. 3 RELATIVA ALLA GESTIONE 2025 COMPRENSORIO RONZINELLA EURO 185,85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50 CO. 5 DEL D.LGS 267/2000 PER MOTIVI DI IGIENE E SANITÀ DEL SITO IN VIA ROMA N. 63, CENSITO AL NCT: FOGLIO 32, MAPPALE N. 38; AL NCEU: SEZ. D, FOGLIO 6 MAPPALE N. 38, SUB 59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DI PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 CCNL 16.11.2022 - PROCEDURA VALUTATIVA (C.D. IN DEROGA) DA AREA OPERATORI ESPERTI A AREA ISTRUTTORI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI PRESSO IL SETTORE 2°- UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO, E DA AREA ISTRUTTORI A AREA FUNZIONARI ED EQ PER N. 3 POSTI DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, DI CUI N. 2 POSTI PRESSO IL SETTORE 1° - UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E UFFICIO ECONOMATO E N. 1 POSTO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE DEI VERBALI E NOMINA DEI VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' "GLOBAL SERVICE VIABILITA'" CIG 91432321BD. PRESA D’ATTO ADEGUAMENTO PREZZI PER L'ANNO 2025, AI SENSI ART. 26 D.L. 50/2022 A FAVORE DELL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL PER EURO 20.074,38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SE.FI. AMBIENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA 25/1/05359 DEL 10-12-2025 - RECUPERO PANNE - EURO 427,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SUL TERRAGLIO NELLE AREE DI INTERSEZIONE CON VIA PRÀ DEI ROVERI E VIA BARBIERO PER LA POTATURA E L’ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PER IL GIORNO 13/02/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/ID DEL 30.11.2025 DI EURO 17.889,25 DELLA DITTA ISTITUTO DI VIGILANZA C.D.S. SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 659 DEL 29.08.2025 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO ISPETTIVO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.09.2025 - 28.02.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAROCCHESA N. 4 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DI VILLA STADLER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 DI CONSULENZA IN QUALITA’ DI COMPONENTE ESPERTO, PROFESSIONISTA PSICOLOGO, A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2026. EURO 567,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA PROPONTI SRL DELLA QUOTA DI COMPETENZA RTI ANNO 2025 RELATIVO ALLA ESECUZIONE ISPEZIONI ORDINARIE PERIODICHE AI SENSI ART. 7.4.1 DELLE LINEE GUIDA PONTI - DM 204/2022 - ANNO 2025-2026-2027 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 716 2025 - CIG B82005809F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEI PARCHEGGI E DELLE FASCE DI SOSTA LATERALI A PAGAMENTO NON CUSTODITE CON RISCOSSIONE MEDIANTE DISPOSITIVI DI CONTROLLO DI DURATA DELLA SOSTA NEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLE ROSE N. 16/A PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI GETTATA DI CEMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE Z.C. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI - AREA DEGLI ISTRUTTORI - CON DECORRENZA DAL 25-12-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 492FPA DEL 29.12.2025 DI EURO 5.563,75 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 318/2025 E 943/2025 PER INTERVENTI EXTRA CANONE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365 PER LA  GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONI ARCOBALENO - RACCOLTA CARCASSE ANIMALI MORTI NEL TERRITORIO COMUNALE. FATTURA N.2/001 DEL 05/01/2026 - EURO 277,79 - CIG B6C88BC1D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON BOSCO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “40° MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO 2026” NEI GIORNI 14 E 15 FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR DEL 30/01/2026 SUL TEMA "L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: STUDIO DI TUTTI I PROCEDIMENTI IN VIGORE" ORGANIZZATO DA KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE -  IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00 (IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS. 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CASONI, CIV. 131/2, CENSITO IN CATASTO ALLA SEZ. E FOGLIO 4, MAPPALE 94 SUB 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATT. 557/A25 DEL 23/12/2025 - LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2025 SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 23 DEL 02/02/2026 AVENTE PER OGGETTO “ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEGLI STALLI DI SOSTA DI VIA TORRICELLI PER MOVIMENTAZIONE CONTAINER GRUPPO ELETTROGENO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAROCCHESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PRESIDIO DI SPONDA CHE INTERESSA LA SCARPATA DESTRA DEL COLLETTORE MAROCCHESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - DRONE - SERVIZI ASSICURATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI VODAFONE ITALIA SPA IN FASTWEB SPA E CONSEGUENTE SUBENTRO NEI CONTRATTI IN ESSERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - CYBER RISK - SERVIZI ASSICURATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>:AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI BANDO 1.3.1 “PIATTAFORMA  DIGITALE NAZIONALE DATI – ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PNRR. CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E51J25004130006 – CIG BA10AB3AD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA FERRETTO IL 6 FEBBRAIO 2026 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE COMMEMORAZIONE DI ERMINIO FERRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEGLI STALLI DI SOSTA DI VIA TORRICELLI PER MOVIMENTAZIONE CONTAINER GRUPPO ELETTROGENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARCARI SRL - SPAZIO PUBBLICITARIO SU PERIODICO L'ECO DI MOGLIANO/PAGINA INTERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. - DECORRENZA DAL 01-02-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CON SEDE A ROMA PER SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 1.000,00. CIG NON NECESSARIO (DIRITTO ESCLUSIVO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE/MODIFICA ORDINANZA N. 331 DEL 22/12/2025 E SUCCESSIVA ORDINANZA N. 17 DEL 23/01/2026 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO DAL FIUME ZERO FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA MAROCCHESA PER INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTI DELLE ALBERATURE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI IN VIA G. GARIBALDI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE COMIGNOLO DA PARTE DELLA DITTA IDROCLIMA DI BUSATO ENRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2026 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO CASSA ECONOMALE ACQUISTO/RINNOVO FIRME DIGITALI PER L’ANNO 2026 – NO CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ DOMENICA 01 FEBBRAIO 2026 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “45° FIACCOLATA DEI DIRITTI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DA GHEZZO GIOVANNI + 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR DEL 26/01/26 SUL TEMA: "CATEGORIE EDILIZIE E REGIMI AMMINISTRATIVI DOPO IL D.L. C.D. - SALVA CASA -. LA QUALIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE/RICOSTRUZIONE ALLA LUCE DELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA” - IMPEGNO DI SPESA EURO 125,00 (IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TRIESTE, PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI RESPONSABILE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DI REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1903,20 IVA COMPRESA - CIG BA01DB6934</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 31.12.2025 DI EURO 15.579,40 DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 661 DEL 29.08.2025 AVENTE AD OGGETTO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI EXTRA CANONE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MIGRAZIONE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI  VM VERSO NUOVI HOST. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EASY PC SRL UNIPERSONALE FATTURA NR. 1016 DEL 30/12/2025 DI EURO6.087,80 IVA/C - CIG  B98DFF5515</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MASCAGNI CIV. 9 INT. 5, CENSITO IN CATASTO ALLA SEZ. E FOGLIO 7, MAPPALE N. 899.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 31.12.2025 DI EURO 5.964,43 (OLTRE IVA IN REVERSE CHARGE)  DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 661 DEL 29.08.2025 AVENTE AD OGGETTO - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI EXTRA CANONE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI GENNAIO 2026 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE/MODIFICA ORDINANZA N. 331 DEL 22/12/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO DAL FIUME ZERO FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA MAROCCHESA PER INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTI DELLE ALBERATURE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA CAMPOCROCE A TREVISO, LINEA 8. ANNO SCOLASTICO 2025/2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MOBILITA DI MARCA S.P.A. FATTURA NR. 000594 DEL 31/12/2025 DI EURO 2.912,26  IVA/C - CIG B833C709E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, D.LGS.N. 267/2000. ABBATTIMENTO DI N. 15 PLATANI LUNGO VIA TERRAGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 4464.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS. 267/00 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA ZERO BRANCO CIVV. 49/1 E 49/2, CENSITO IN CATASTO ALLA SEZ. A, FOGLIO 4, MAPPALE 94, SUBB. 4-5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/P25 DEL 29.12.2025 DI EURO 426,29 DELLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 931 DEL 07.12.2023 AVENTE AD OGGETTO - FORNITURA MINUTERIA METALLICA TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO...</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2026 PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG B9F5E71204.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2026 PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO (PRATICA N. 97300/ANG). MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 2.090,00 IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 02.01.2026 DELL'IMPORTO DI EURO 8.902,95 DEL PERITO INDUSTRIALE ANGELO GOLFETTO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 573 DEL 30.07.2025 AVENTE AD OGGETTO: "VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AI FULMINI A TERRA IN DIVERSI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO..."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DE GASPERI ALL’INTERSEZIONE CON VIA MAZZINI PER LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA DUCA D’AOSTA PER LAVORI DI GIUNZIONE FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICE SINDACO A MARTINA COCITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE LIQUIDAZIONE 2^ RATA GESTIONE ORDINARIA 01/07/2025 - 30/06/2026 CONDOMINIO AL TEATRO EURO 824,31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI 23 E 24 NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 1/10//2025 AL 28/11/2025 PER EURO 23.185,57= COMPRESI ONERI RIFLESSI, A CARICO DELLA REGIONE VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLE DELEGHE CONFERITE AL VICESINDACO LEONARDO MURARO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI PER LE PROCEDURE VALUTATIVE PER N. 4 PROGRESSIONI "IN DEROGA" TRA LE AREE, ART.13 DEL CCNL 16/11/2022, FINALIZZATE ALLA COPERTURA DI N.2 POSTI DI FUNZIONARIO  AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI (EX CATEGORIA 2) PRESSO IL  SETTORE 1°, ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO PRESSO IL SETTORE 2° E DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO DICEMBRE 2025 CIG. B5816E03C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 155/2025.  TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: RIZZO LUCIA NATA A TREVISO IL 08/07/1978 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA F.LLI BOVO, 16/A, - C.F. RZZLCU78L48L407Z, IN QUALITÀ DI  LEGALE RAPPRESENTANTE  DELLA DITTA  “FARMACIA ALLA MADONNETTA S.N.C DEI DOTT. STEFANO E LUCIA RIZZO” CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) VIA ZERMANESA 35-  PEC: TVFARMA12409@PEC.FARMACIEUNITE.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA "SERVIZI CULTURALI". PERIODO DAL 01.04.2026 AL 31.05.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 103/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: BERTOZZI MARIA CRISTINA NATA A LUGO (RA) IL 24/08/1963 E RESIDENTE A PAESE (TV) IN VIA T. DA MODENA 3 C.F. BRTMCR63M64E730L, IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ  KAIROS SRLS CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN PIAZZETTA DUCA D’AOSTA N. 31 (P.IVA 05194150263)– PEC: KAIROS1HOTEL@PEC.IT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2025. CIG B8614E5E31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 141.966,17 E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE MENSILE DELLE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 IN QUALITA’ DI PROFESSIONISTA PSICOLOGO A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO”, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 10/2021. TRASGRESSORI/OBBLIGATI IN SOLIDO: SARTORI ARIANNA, NATA A VENEZIA IL 07/05/1974 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA A. CANOVA, 21 INT. 8 IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE CECCATO GIACOMO NATO A VENEZIA IL 16/09/2004 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DELLE AZALEE N. 83 A/2. C.F. SRTRNN74E47L736I; CECCATO CRISTIANO, NATO A VENEZIA IL 28/01/1974 RESIDENTE A JESOLO (VE) IN VIA FORNACI N. 5/4 IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE CECCATO GIACOMO NATO A VENEZIA IL 16/09/2004 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DELLE AZALEE N. 83 A/2. C.F. CCCCST74A28L736E;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA "PERSONALE - SVILUPPO RISORSE UMANE". PERIODO DAL 01.04.2026 AL 31.05.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE OMEGA APS 25 NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL CORSO IN MODALITA FAD ASINCRONA  “LA DIREZIONE DEI LAVORI SECONDO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGSL.  N.36/2023 E D.LGSL.  N.209/2024” PER N. 4 DIPENDENTI ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI VENEZIANI. IMPEGNO DI SPESA DI  EURO 240,00 IVA ESENTE. CIG NON NECESSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 13/2021.  TRASGRESSORI/OBBLIGATI IN SOLIDO: DA VILLA TOMMASO, NATO A FELTRE (BL) IL 23/07/1969 RESIDENTE A ZERO BRANCO (TV) IN VIA J.F. KENNEDY N. 13 IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE DA VILLA MATTEO NATO A VENEZIA IL 13/04/2005 RESIDENTE A ZERO BRANCO (TV) IN VIA J.F. KENNEDY N. 13. C.F. DVLTMS69L23D30O; MARAZZI ELEONORA, NATA A VENEZIA IL 15/06/1975 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA I. VIAN 7/A INT. 2 IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE DA VILLA MATTEO NATO A VENEZIA IL 13/04/2005 RESIDENTE A ZERO BRANCO (TV) IN VIA J.F. KENNEDY N. 13. C.F. MRZLNR75H55L736B;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE "AREA SVILUPPO ECONOMICO". PERIODO DAL 01.04.2026 AL 31.05.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 38/2021.  TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO CALZA GIULIA, NATA A ZEVIO (VR) IL 26/06/1989 E RESIDENTE IN MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA RAGAZZI DEL ’99, 7/12 – CF: CLZGLI89H66M172R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE "AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO". PERIODO DAL 01.04.2026 AL 31.05.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 1008 DEL 22/12/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI. ART. 10 LEGGE N. 265/1999 - 2° SEMESTRE 2025 -  RETTIFICA ERRORE MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULBROKERS SPA - ALL RISK PATRIMONIO - SERVIZI ASSICURATIVI PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”.CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA LIQUIDAZIONE CRE ALL’IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A EURO 665,68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 29/2021.  TRASGRESSORE: CALZA GIULIA, NATA  A ZEVIO (VR) IL 26/06/1989 E RESIDENTE IN MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA RAGAZZI DEL ’99, 7/12 – CF: CLZGLI89H66M172R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. RINNOVO ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 1.424,42 IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA "SVILUPPO ORGANIZZATIVO". PERIODO DAL 01.04.2026 AL 31.05.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO AUDIO-VIDEO SALA CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EUROTEL SRL FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. A1126 DEL 15/12/2025 DI EURO 469,70 IVA/C - CIG B9609E3900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL’ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO DALL’ART. 49 COMMA 5-TER – LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 – DIPENDENTE SOCIETÀ MOVEA SERVIZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI – DECORRENZA DAL 16-01-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 83/2021. TRASGRESSORE: BERTEVELLO ELENA NATA A MOGLIANO VENETO (TV) IL 14/08/1935 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA BARBIERO CIV. 20/A; C.F.BRTLNE35M54F269R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AMMINISTRATORE SGATE (SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI ELEVATE QUALIFICAZIONI DELL'ESERCIZIO 2026 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 46.171,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2466 DEL 18.12.2025 DI EURO 211,06 E N. 2509 DEL 22.12.2025 DI EURO 1.798,50, TOTALE EURO 2.009,56 DELLA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 73/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: VIANELLO ADRIANA, NATA A VENEZIA IL 02/12/1956 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DE ZULIANI 11 – C.F. VNLDRN56T42L736J.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 3 "SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 61/2021. RESPONSABILE: COCIA STEFANIA, NATA IN ROMANIA IL 15/12/1989 E RESIDENTE A IASI (ROMANIA) COM. GRAJDURI 72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSA NEI RAPPORTI CON LA DITTA INWIT S.P.A.. EURO 3.350,80=  CIG B9647B3B60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/VPA DEL 01.01.2026 DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 786 DEL 24.10.2023 - SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SISTEMA D’ACQUEDOTTO SU VIA N. SAURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO”, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA AUTORIZZATO DELL'AUTOVETTURA RENAULT CLIO, CAT. M1, TARGATA BD054EM CON TELAIO N. VF1CB0A0F19945227, DI COLORE BIANCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER. IMPEGNO DI SPESA EURO 380,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LAVORO SOCIALE ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA "SERVIZIO FINANZIARIO” PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026 - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE AREA DI INQUADRAMENTO DEI FUNZIONARI ED E.Q. - SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO DI ALTRO ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NELL’AREA SUD-EST DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA E. FERRETTO PER DEPOSITO MATERIALE PER IL CANTIERE DI POSA FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ANNACHIARA AFFAITATI DELL' INCARICO DIRIGENZIALE AD INTERIM RELATIVO AL SETTORE 3 "SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2025 A FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2024 A FAVORE DI CROCE ROSSA ITALIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - N. 1 FATTURA IN RITARDO MESE NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/11/2025 - 30/11/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE  DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - CORSI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI POLIZIA LOCALE - 3° TURNO ANNO 2025 (SECONDA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RA.SE.T. S.R.L. - FORNITURA TEST COLORIMETRICI PER LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1017 DEL 22/12/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI EURO 8.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE LUNA D'AGOSTO APS PER INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE ZERMAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LA FORZA IN PASSERELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AVIS ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FATTURE N. 2025120007777 E 2025120007778 AGGIO ABACO SPA_RENDICONTO INCASSO CUP MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE M.E.S.A.C. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 967/2025 PROGETTO ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DI TREVISO DELEGAZIONE DI MOGLIANO VENETO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 12.000,00= PER AZIONI DI CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 740/FORM DEL 22/12/2025 IDEAPA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 891/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025 - EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2025 ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE MOTTA DI LIVENZA ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI MESE DI DICEMBRE 2025. CIG. B581335CDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 968/2025 FORNITURA ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVL1416/25 DITTA INFOCLIP SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 908 DEL 03/12/2025. POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO A.S.D. - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO "SPORT PER TUTTI 2025/26". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 908 DEL 03/12/2025. ATLETICA MOGLIANO A.S.D. - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO "SPORT PER TUTTI 2025/26". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE S.E.A. SUPEREROI ACROBATICI PER EVENTO 18/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 908 DEL 03/12/2025. MOGLIANO VENETO RUGBY JUNIORES ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO "SPORT PER TUTTI 2025/26". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 908 DEL 03/12/2025. MOGLIANO VENETO RUGBY SSD A RL - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO "SPORT PER TUTTI 2025/26". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2024 AVIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 896/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE. LIQUIDAZIONE FATTURA N, 53/PA DEL 18/12/2025 DITTA GBLIGHT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA NOVEMBRE 2025. CIG. B0A995A28E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 908 DEL 03/12/2025. TOP SPORT SSDRL - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO "SPORT PER TUTTI 2025/26". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 908 DEL 03/12/2025. GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE A.S.D. - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO "SPORT PER TUTTI 2025/26". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 908 DEL 03/12/2025. SCHERMA MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO "SPORT PER TUTTI 2025/26". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 12.12.2025 DI EURO 6.466,00 DELLA DITTA IDRAULIC - THERM DI MENONCELLO PAOLO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 727 DEL 23.09.2025 AVENTE AD OGGETTO - INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE PRESSO LA SALA CED DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 457FPA DEL 17.12.2025 DI EURO 54.517,64 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 32 DEL 15.01.2019 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000045-SP DEL 11.12.2025 DI EURO 9.150,00 DELLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC DI CUI ALL'IMPENO CON D.D. 867 DEL 12.11.2025 AVENTE AD OGGETTO: PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - QUINTO STRALCIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI TULIPANI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE E PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE DELLE ACQUE BIANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - COMPENTENZE EXTRA AGOSTO SETTEMBRE 2025 - TRIVENETA MULTISERVIZI - EURO 1.313,01 - CIG 82286787E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 171 DEL 14/03/2025. MOGLIANO VENETO RUGBY SSDARL - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ORGANIZZAZIONE DELL'INAUGURAZIONE DELL'ANNO SPORTIVO 2025 - MOGLIANO VENETO CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA ECOMAN DI MANENTE ANDREA DEL SAL N.1 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 663 2025 PER SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG B801820C8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIPOFAM A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI – ANNO 2025 PARROCCHI S. ELENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI DI TREVISO PER PARKINSON CAFE' ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 630/2025 ESTATE 2025 MESE DI SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 6.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE INDACO - INCURSIONI DI DANZA E ARTE CONTEMPORANEA ASD PER INIZIATIVE RASSEGNA DI DANZA CONTEMPORANEA "A PIEDE LIBERO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO PER STAFFETTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 848/2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO DIREZIONALE E STRATEGICO PER LA CREAZIONE DI UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/PA DEL 02/12/2025 DITTA ETIFOR SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO PER CORSO DI DIFESA PERSONALE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 711/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00= AL LICEO STATALE G. BERTO PER XXXVI PREMIO INTERPROVINCIALE DI SCRITTURA CITTA' DI BERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PER FORNITURE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO O.E. EDILVERDE SRL - ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOCIOCULTURALE PER GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE DELLA DITTA IMQ SPA DI CUI ALL''IMPEGNO CON D.D. 421 DEL 30.05.2025 AVENTE AD OGGETTO: VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI ED ELEVATORI AI SENSI DEL DPR 162/1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS SPA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ABBATTIMENTO ALBERO NEL PARCO CAREGARO NEGRIN. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS FATTURA NR. 405 DEL 09/12/2025 DI EURO 14.733,34 IVA/C - CIG B355180E1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6589/2025/S DEL 10.12.2025 DI EURO 210,14 DELLA DITTA PARTS 6 SERVICES DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 948 DEL 12.12.2023 INTEGRATA CON D.D. 653 DEL 29.08.2025 - INCARICO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - SERVIZIO DI CARROZZERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 2^ RATA  GESTIONE ORINARIA 01/07/2025 - 30/06/2026 DEL CONDOMINIO "IL CENTRO" EURO 902,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 46/25 DEL 11.12.2025  DI EURO 13.370,42 ING. ROBERTO D'ARSIE' DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 592 DEL 05.08.2025 LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI . AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO, PROGETTO ESECUTIVO, D.L. ETC...</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 733 DEL 25/09/2025. SG PLUS SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "STATI GENERALI DELLO SPORT". LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 185/E DEL 05/12/2025 PER EURO 14.640,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 908 DEL 03/12/2025. A.S. ZERMAN ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO "SPORT PER TUTTI 2025/26". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 908 DEL 03/12/2025. KARATE 2001 ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO "SPORT PER TUTTI 2025/26". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE  RECUPERI ISTITUZIONALI IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 464,82. CIG B7FB88AB44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 908 DEL 03/12/2025. F. C. UNION PRO 1928 S.S.D. - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL BANDO "SPORT PER TUTTI 2025/26". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CASA DELL'AUTO S.R.L. - SERVIZIO RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI (N. 6 FATTURE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI NOVEMBRE 2025 (N. 2 FATTURE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-2025 DEL 30.10.2025 DI EURO 5.057,95 DELL’ING. GIOVANNI STURARO DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. N. 480 DEL 24.06.2025 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE. FRAZIONE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO PER I SERVIZI DI REDAZIONE DEL FPTE, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA E REDAZIONE C.R.E. ALL’ING. GIOVANNI STURARO CON STUDIO PROFESSIONALE A VICENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE- SERVIZI DI HOUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE SRL  FATTURA NR. 208 DEL 09/12/2025 DI EURO 1.342,00 IVA/C - CIG B9609218E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONNETTIVITÀ MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 626 DEL 30.11.2025  DI EURO 1.647,00 DELLA DITTA TECNO-SICURO SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 912 DEL 03.12.2025 AVENTE AD OGGETTO: NOLEGGIO DI UN TELO DI RIVESTIMENTO A COPERTURA DEL PONTEGGIO DI CANTIERE DEI LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE SITO IN PIAZZA DEI CADUTI. PER IL PERIODO 28.11.2025 - 12.01.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 05.12.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 1.112,49 (IVA REVERSE CHARGE) DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 244 DEL 31.03.2025 AVENTE AD OGGETTO. GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.G.T. SMART GRID TECH CON SEDE LEGALE A TORINO ED OPERATIVA A FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) PER IL PERIODO 01.04.2025 – 31.03.2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO S.O.M.S. PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS SECONDO SEMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS SPA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS SPA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FT. 2025120007272 E FT. 2025120007273 DI ABACO SPA_RENDICONTAZIONE CANONE UNICO OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO PER EVENTO SPINGIMI A CAMMINARE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA -  N. 2 FATTURE IN RITARDO MESE SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATT. 530/A25 DEL 02/12/2025 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA FOTOVOLTAICO MESE OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TARI 3^ QUADRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 714/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - CORSI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI POLIZIA LOCALE - 3° TURNO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”. LIQUIDAZIONE ALL'ING. PATRIZIO GHIRARDO DI VITTORIO VENETO (TV) DEL IL SERVIZIO DI COORDINA-TORE PER LA SICUREZZA NELLA FASE DELL’ESECUZIONE EURO 5.058,71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 05.12.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 1.357,24 DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 244 DEL 31.03.2025 AVENTE AD OGGETTO - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E DELLE ATTIVITÀ SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA CORRETTA DIREZIONE DEL PATRIMONIO VERDE. LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. 92 DEL 05/12/2025 DI EURO 2.981,09 CASSA EPAP E IVA INCLUSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAG.TO VS FATTURA NR. 4/C PA DEL 29/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PROGETTAZIONE ANNO 2025 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE PERIODO NOVEMBRE 2025. CIG. B8614E5E31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO  DEL CONTRIBUTO ANAC ALLA SUA DI TREVISO PER LA PROCEDURA NEGOZIATA AVVIATA CON D.D. N. 761/2025 DEL 03/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. LIQUIDAZIONE SAL N. 2 ALLA DITTA FALCOMER S.R.L. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE). CIG B48517C12B CUP E67H23001240004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 1^ RATA  GESTIONE ORINARIA 01/07/2025 - 30/06/2026 DEL CONDOMINIO "IL CENTRO" EURO 233,34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.G.E. ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA CINEFORUM RAGAZZI E CORSO EDUCARE A SCEGLIERE.ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERITAS SPA TARI 2025.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500001035 DEL 02/12/2025 COMPETENZE MESE DI NOVEMBRE 2025 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2286 DEL 27.11.2025 DI EURO 157,01 DELLA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ESTERNA IN MATERIA DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER SUPPORTO AL R.U.P  AFFIDATO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI FINO AL 31.12.2025 CON DETERMINA N. 976 DEL 15/12/2023. LIQUIDAZIONE INCARICO SVOLTO ENTRO IL 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2727/VPA DEL 01.12.2025 DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 786 DEL 24.10.2023 - SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2024 - 31.12.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI PER INIZIATIVA FRUTTO DI UN SOSTEGNO SOCIALE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2025 - AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA, PIANO 0-6 ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA – INTEGRAZIONE A.S. 2024/2025 A SEGUITO REVISIONE TARIFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA - ID RAG 128744- COD. AVVISO N. 3010 3002 7314 1544 86 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALL’IMPEGNO ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 827 DEL 29/10/2025 RELATIVA ALL’INTERVENTO DI SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGO PA AVVISO DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTO DI GARA SA ID RAG 128745 AVVISO 3010 3002 7314 1712 68 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 726 DEL 23.09.2025 AVENTE AD OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CRCS DI VIA TORINO 1/B…...IMPEGNO DI EURO 35,00 PER CONTRIBUTO DI GARA ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO NOVEMBRE 2025 CIG. B5816E03C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 763/2025 AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/250030978 DEL 30/11/2025  DITTA MYO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 849/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER L'INIZIATIVA "MOGLIANO CONTADINA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 311/2024 FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "E. SCOFFONE" ANNI 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6225758104 DEL 30/11/2025 DITTA MF INGROSSO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA-0053 DEL 29.11.2025 DI EURO 25.605,20 DELLA DITTA TAMAI A. E MINETTO G. &amp; C. SNC DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 342 DELL’ 08.05.2025 AVENTE AD OGGETTO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TAMAI A. E MINETTO G. &amp; C. SNC CON SEDE LEGALE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) PER IL PERIODO 01.05.2025 – 30.04.2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI TREVISO - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ART. 45 CO. 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.10.2029 - CIG B806721EBE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE WIND TRE S.P.A. - CANONE LINEA FISSA SOLO DATI BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004. LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE VENETO - GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DECERETO DI ESPROPRION. 4460 DEL 06/10/2025  NEL B.U.R. TOTALE SPESA EURO 24,40. AI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO EX ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001 CONFERITO ALL’ARCH. GIOVANNA MAS-SAROTTO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE EURO 1.750,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 748/2025 ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025 - ORGANIZZAZIONE TECNICA.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/P25 DEL 29/11/2025 FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE PER FORNITURA MATERIALE VARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DA DOTT.SSA BORGATO VERONICA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITA' DI PSICOLOGA CONCORSO PUBBLICO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. FATTURA N. 02/A/2025 DEL 27-10-2025, N.A. N. 01/B/2025 DEL 25-11-2025, FATT. N. 03/A/2025 DEL 25-11-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360 WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO (AGEMV) APS PER IL PROGETTO EDUCATIVO  FINALIZZATO SUPPORTO TECNICO ALLE INSEGNANTI NON SPECIALIZZATE DELLA SEZIONE MONTESSORIANA DI MOGLIANO V.TO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E LA PIANTUMAZIONE DI N. 2 LAGERSTROEMIA INDICA IN VIA DELLE AZALEE, LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VARROTO HOBBY VERDE SAS FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. FR-196/H/COM DEL 24/11/2025 DI EURO 803,00 IVA10% INCLUSA - CIG B889423328</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO IN AMBITO INFORMATICO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA FATTURA NR. 700/2025 DEL 28/11/2025 DI EURO 4.300,00 IVA ESENTE - CIG B7F37DDB7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI MESE DI SETTEMBRE OTTOBRE 2025. CIG. B581335CDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI MESE DI NOVEMBRE 2025. CIG. B581335CDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE ATTORI PER CASO PER INIZIATIVA PANCHINA ROSSA - NOVEMBRE DONNA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 769/2025 ELEZIONI REGIONALI DEL 23E 24 NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165 DEL 26/11/2025 COMMERCIALE TRASLOCHI E SERVIZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE MESE DI OTTOBRE 2025. CIG. B812AAEE63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 897 DEL 21/11/2025 - LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA PARTE CONTRIBUTO ALL’ A.S. ZERMAN ASD PER REALIZZAZIONE DI UNA  RECINZIONE CON CANCELLI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE DI ZERMAN AI FINI DELL’OMOLOGAZIONE F.I.G.C. PER I CAMPIONATI DELLE CATEGORIE GIOVANILI . IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - 8° STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE". LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 3.362,32  INCARICO ALL'ING. MASSIMILIANO SCARPA DI VENEZIA PER I SERVIZI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PER L'EFFETTUAZIONE DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO.  CIG B3360BDD48 CUP E67H23001240004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI”  -  LAVORI DI INSTALLAZIONE OCCHI DI GAT-TO, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE AGGIUNTIVA E SEMINA SPE-CIALISTICA LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA EUGANEA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.  DI EURO 5.620,05 A SALDO - CUP E61B21004590004 - CIG B8E1DB433C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2237 DEL 20.11.2025 DI EURO 370,00 DELLA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO  8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. SERVIZIO DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE CON  ABBATTIMENTO ALBERI E NUOVE PIANTU-MAZIONI AFFIDATO ALL'IMPRESA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. CON DETERMNA N. 778/2024. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA DEL  SALDO DI  EURO 19.305,00   CIG B3EDA8A6DD  CUP E67H23001240004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE - FORNITURA CERIMONIA 04/11 CORONE ALLORO + FIORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/10/2025 - 31/10/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE TM9 VODAFONE MESI SETT OTT NOV 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE  DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTAONLINE CORPORATE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 891/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025 - EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 9.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 891/2025 FESTIVITA' NATALIZIE 2025 - EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 14.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOGLIANO DA VIVERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO COMUNALE LABORATORI DIDATTICI PER N. 98  QUOTE A.S. 2025-2026 ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 892/2025 CO-PROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS - RIMBORSO ONERI POLIZZA ASSICURATIVA EX ART. 18 - COMMA 3 D.LGS N. 117/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 410/2025 INIZIATIVE PER LA RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI MESI GIUGNO E LUGLIO 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.500,00= GLI ALCUNI COMPAGNIA TEATRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE”  GESTIONE ATTIVITÀ 1^ TRANCHE A.S. 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 630/2025 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVE MESE SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 815/2025 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 5.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER L'INIZIATIVA "SAN MARTIN A MOJAN"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOTO CLUB MOGLIANO VENETO ASD. EVENTI STAGIONE SPORTIVA 2025.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DAL DOTT. FANELLI GIANLUCA PER VISITE OBBLIGATORIE AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950001005 DEL 20/11/2025 - OTTOBRE  2025 - EURO 132,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 965 DEL 18.11.2025 DI EURO 24,40 DELLA REGIONE DEL VENETO DI CUI ALL'IMPEGNO ASSUNTO CON D.D. 700 DEL 17.09.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITA' DI PSICOLOGO CONCORSO PUBBLICO FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA UMANA SPA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO  MESE OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO RELATIVO AD INCARICO AX ART 7 COMMA 6 D LGS 165/2001 COME SPECIALISTA PSICOLOGO A CONSULENZA DI COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360 WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO FASE DECISIONALE CAUSA DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO R.G. N. 3066/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONE-CULTURA- LOTTO 6 MESI AGO/SETT/OTT 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA MESI DI SETTEMBRE / OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) PER IL CLIMA E L'ENERGIA. PAESC. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SPS GETEC ITALIA S.P.A. FATTURA N. 2140005295 DEL 19/11/2025 DI EURO € 573,69  IVA/C. CIG. Z8232A2165</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 819/2025 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SEONET ITALIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 854/2025 ACQUISTO MATERIALE PER I SEGGI ELETTORALI AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 - COPERTE PER L'ALLOGGIAMENTO DELLE FORZE DELL'ORDINE. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGAZZINI ZANCHETTA SNC DI Z. E. &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 763/2025 AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 748/2025 AFFIDAMENTO FORNITURE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA EDILVERDE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI SVOLTE PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI MOGLIANO VENETO MESI SETTEMBRE-OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI+ONERI DI SICUREZZA SETTEMBRE-OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI CIMITERO DI ZERMAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO PER FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA SETTEMBRE - OTTOBRE 2025. CIG. B0A995A28E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD. "4° MEMORIAL GIUSTO - SEMENZATO", TORNEO DI PALLAVOLO SETTORE GIOVANILE. MOGLIANO VENETO, PALESTRE BERTO, OLME, MONTALCINI E VESPUCCI 13, 14, 20 E 21 SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 761 DEL 14.11.2025 DELLA DITTA FRANZOI TENDE DI FRANZOI CLAUDIO DELL'IMPORTO DI EURO 44.571,25 OLTRE EURO 4.457,13 (IVA REVERSE) DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 726 DEL 23.09.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI PESCI MORTI RINVENUTI NELLE VASCHE DI LAMINAZIONE IN LOCALITA' CAMPOCROCE - DITTA CREMAZIONI ARCOBALENO - EURO 1.464,00 - CIG B8D5611467</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERITAS SPA TARI 2025.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000888 DEL 07/10/2025 COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2025 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA S.I.F.A.A. PER QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO "PUBBLICO IMPEGO E CORTE DI CONTI, 19 SETTEMBRE - 24 OTTOBRE 2025"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360 WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI OTTOBRE 2025 (N. 2 FATTURE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) PER IL CLIMA E L'ENERGIA - PAESC. INCARICO DI SERVICE ESTERNO A RTI REEKEEP/APHEONA/ANTAS. CIG. Z8232A2165. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TECKAL SPA FATTURA N. 7825002217 DEL 18/11/2025 DI € 1.512,76 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO SUPERCONDOMINIO COMPRENSORIO RONZINELLA PER LA CURA DELLE AREE VERDI - ANNO 2025 - EURO 5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2160 DEL 11.11.2025 DI EURO 97,08 DELLA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE EFESTO PER APERTURA CONSULTORIO SOS.TA TIME 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ACUSTICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18118864 VERITAS SPA -  SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 13.03.2025-29.09.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - CORSI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI POLIZIA LOCALE - 2° TURNO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2427 DEL 10.11.2025 DI EURO 5.000,00 E N. 2467 DEL 14.11.2025 DI EURO 37.449,90 DELLA DITTA FUTURA SERRAMENTI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 494 DEL 30.06.2025 AVENTE AD OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN PVC PRESSO L’ASILO NIDO LILLIPUT E LA SCUOLA DELL’INFANZIA AQUILONE. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE 3^ RATA CONDOMINIO C.C.R. RONZINELLA EURO 510,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/09/2025 - 30/09/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUSTE INTESTATE E FOGLI PERGAMENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBURANTE PARCO MACCHINE MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. CIG. B41C615B34 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR. PAE0040526 DEL 31/10/2025 DI EURO 8,13 IVA /C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) PER IL CLIMA E L'ENERGIA - PAESC. INCARICO DI SERVICE ESTERNO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI APLEONA ITALY S.P.A. FATTURA N. FPA25-01212 DEL 06/11/2025 DI EURO 933,03 IVA/C - CIG Z8232A2165</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CREMAZIONI ARCOBALENO - RACCOLTA CARCASSE ANIMALI MORTI NEL TERRITORIO COMUNALE. FATTURA N.647/001 DEL 08/11/2025 - EURO 483,12 - CIG B6C88BC1D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA. OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 850 DEL 31/10/2025 EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE QUODLIBET PER CONCERTO DEL 1 DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE  DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2083 DEL 31.10.2025 DI EURO 420,02 E N. 2109 DEL 31.10.2025 DI EURO 12,20 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA SPESE AMMINISTRATIVE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 844 DEL 31.10.2025 PROGETTO RICERCA STORICA SULLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/25 PENSA EVOLUTION SRL PER ACQUISTO N. 100 COPIE LIBRO "SPAZIO B - BIBLIOTECA E DEMOCRAZIA. NASCITA E ORIGINE DELLA BIBLIOTECA DI MOGLIANO VENETO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000940 DEL 29/10/2025 - INTERVENTO VERITAS PRESSO VIA SAN MICHELE - EURO 165,00. NO CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI DI ASFALTATURA”.LIQUIDAZIONE ALL'ING. MASSIMO DE VIDI DI TREVISO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) DI CUI ALLA DETERMINA N. 585/2025 CIG B7D22FBBCC – CUP E67H25000740004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” :  LIQUIDAZIONE  ALLO STUDIO "TECNIPE S.R.L. " CON SEDE A SILEA (TV) DI ACCONTO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA PER MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALLA DETERMINA N. 738/2025  EURO 6.029,34. UP E61B21004590004  CIG Z403CEC896</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 89/PA DEL 24.10.2025 DELLO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL DELL'IMPORTO DI EURO 22.166,17 DI CUI ALL'IMPEGNO D.D.  N. 681 DEL 16.09.2022 AVENTE AD OGGETTO: PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI....."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”.CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA LIQUIDAZIONE SAL N. 2 ALL’IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A EURO 28.648,39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER ADESIONE AL PROGETTO “UNICO PER L'IMPRESA”, ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA L.C. E MINORE MESE DI OTTOBRE CIG. B810FC5969.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 523/A DEL 13/10/2025 DI PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA DI EURO 125,00 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 730 DEL 24-09-2025 AVENTE AD OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE SU: “IL REGIME DELLE DISTANZE IN EDILIZIA”, ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DA PROGETTO SOFIS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 125,00= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE COOPERATIVA KIRIKU'. MESE DI OTTOBRE 2025. CIG. B8614E5E31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO OTTOBRE 2025 CIG. B5816E03C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D.  N. 756 DEL 03/10/2025. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC &amp; WELLNESS  ASD - SVILUPPO DEL PROGETTO "MOGLIANO NEL CUORE". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "E.SCOFFONE" - LIQUIDAZIONE DITTA M.F. INGROSSO SPA  FATTURA OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01.09.2023/31.12.2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 516 PAB DEL 31.10.2025 SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOCIALE MESE OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360 WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105 DEL 03.11.2025 DELL’IMPORTO DI EURO 6.092,95 DEL GEOM.  SIMONE BUSON DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 163 DEL 07.03.2024 AVENTE AD OGGETTO. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP DI CUI AL DISCIPLINARE PROT. N. 1670/2023 PER L’ESPLETAMENTO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI PER REALIZZARE IL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOM. SIMONE BUSON CON STUDIO PROFESSIONALE A SELVAZZANO DENTRO (PD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS PER L'INIZIATIVA CAVALCANDO MARCO CAVALLO TRA SOGNO E LIBERTA' DEL 27 E 28 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITA' MAZZOCCO TORNI CUP E61B21004590004, DI CUI ALLA DETERMINA N. 164 DEL 07/03/2024. LIQUIDAZIONE AL GEOM. SIMONE BUSON DI EURO 5.379,94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL PARCO STORICO MONUMENTALE CAREGARO NEGRIN PER GLI ANNI 2025-2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DOTT. MARCO TOSATO FATTURA NR. 19 DEL 30/10/2025 DI EURO 3.000,00 IVA/C - CIG B57A7D61E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8370 E 8371 DEL 29.10.2025 PER L’IMPORTO TOTALE DI EURO  DI EURO 334,02 DELLA DITTA CAMPELLO SPA CON SEDE A MIRANO (VE) DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 725 DEL 23.09.2025 AVENTE AD OGGETTO: PRIMO TAGLIANDO VEICOLI TARGATI GW117EC E GW116EC. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMPELLO SPA CON SEDE A MIRANO (VE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAPARRE - N. 32 POSTI COMUNALI C/O ASILO NIDO BRUCOMELA A.S. 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 588/2025 INIZIATIVE PER LA RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A €. 11.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE TEMA CULTURA APS PER INIZIATIVA "LA BELLEZZA RITROVATA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAPARRE - N. 60 POSTI COMUNALI C/O ASILO NIDO LILLIPUT A.S. 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE”  - ESPERIENZA RESIDENZIALE AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D.  N. 683 DEL 10/09/2025. NEW BOXE 2010 SSDRL - "MOGLIANO VENETO BOXING NIGHT". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO - TORNI PER CORSO DI DIFESA PERSONALE ANNO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 783 DEL 13.10.2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO E LOGISTICO IN FAVORE DELL'INIZIATIVA "STATI GENERALI DELLO SPORT "- 18 E 19 OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>DD N. 736/2025  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/250024933 DEL 10/10/2025 DITTA MYO SPA PER FORNITURA STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO PER ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2528/VPA DEL 01.11.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 417,24 DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” -   LIQUIDAZIONE ALL'ING. GIORDANO RASERA CON STUDIO A VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) PER IL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO DI EURO 1.799,20 - CUP E61B21004590004 - CIG B58D657438.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP FINALIZZATO ALL’ACCORPAMENTO AL DEMANIO DI AREE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO DA OLTRE VENT’ANNI AI SENSI DELLA LEGGE 448/1998, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 423/2025. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL GEOM. SIMONE BUSON DI EURO 3.111,29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE ANAS SPA 2025 ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO FATTURA 0074002469 EURO 24,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_25 DEL 31.10.2025 DI EURO 7.913,37 DELLA DITTA DELINEO S.N.C. DELL’IMPORTO DI EURO 7.913,37 DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. N. 574 DEL 30.07.2025 AVENTE AD OGGETTOT: LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA PRESSO LA FRAZIONE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA  DELINEO S.N.C. CON SEDE LEGALE A  UDINE PER IL SONDAGGIO CON SONDA FLESSIBILE DELL'INFRASTRUTTURA DEL NUOVO IMPIANTO E POSA DI CORDINO DI TIRO. CIG B7CB258868 CUP E61J23000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE DELL’AREA CANI POSTA ALL’INTERNO DEL PARCO PRIMAVERA NONCHÉ DEL RELATIVO CANCELLO DI ACCESSO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA IMPRESA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO &amp; C FATTURA N. 2025470000042 DEL 31/10/2025 DI EURO 3.977,20 IVA/C - CIG B88E9DAF14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FOGLI PER REGISTRO DI EMERGENZA DI STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RACCOGLITORE PER REGISTRO DI STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 682/2025 GRUPPO DI LETTRICI VOLONTARIE BIBLIOTECA COMUNALE "QUANTE STORIE" - AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CORSO DIDATTICO FORMATIVO DI LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/25 DOTT.SSA LAURA ELIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 31.10.2025 DI EURO 2.537,60 DELLO STUDIO  TECNOHABITAT INGEGNERIA ING. E. CAVALLIN ING. F. RIZZATO DI CUI  ALL’IMPEGNO CON D.D. N. 717 DEL 22.09.2025 AVENTE AD OGGETTO: :  INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOHABITAT DI ING. E. CAVALLIN E ING. F. RIZZATO CON SEDE A MONTEBELLUNA (TV) PER IL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 2. IMPEGNO DI EURO 2.537,60 ONERI E IVA COMPRESI. CIG B840DE96A9  - CUP E61B17000170004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 000449/25P DEL 14.10.2025 DELL’IMPORTO DI EURO 446.855,33 E N. 000452/25P DEL 16.10.2025 DELL’IMPORTO DI EURO 196.579,41  IMPRESA COLETTO SRL PER INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5 C2 I 2.1. RELATIVI AI CERTIFICATI DI PAGAMENTO NN. 6 E 6BIS DI CUI ALLE DETERMINAZIONI NN.  790 DEL 16.10.2025 E N. 807 DEL 23.10.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESS A DALLA DITTA GPI PER ELABORAZIONE MOD. 770/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. RIPETIZIONE CONTRATTO PER L’ANNO 2025 COME PREVISTO DAL CSD'A ART. 5 IN BASE ALL'ART. 63 C, 5 DLGS 50/2016. CIG 88776883E5. LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL’ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 128/PA DEL 30/09/2025 DI EURO 94.575,11 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER OSPITALITA' DEL CPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI MEDICINA DI GRUPPO A MOGLIANO S.C. QUALE RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE PER AFFITTO LOCALI LUG-AGO-SET-OTT 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2025 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DIEOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA  DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 144/PA DEL 16/10/2025 DI EURO 5.112,91 IVA/C - CIG 88776883E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE STRADALE NO CAT 2025 - DITTA IMPRESA ORIBELLI SAS - FATTURA N. 2025470000037 - EURO 3.660,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5545/2025/S DEL 21.10.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 1.050,21 DELLA DITTA PARTS &amp; SERVICES DI CUI AGLI IMPEGNI CON D.D. N. 948 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL TRIENNIO 2024/2026 (SERVIZIO DI CARROZZERIA) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PARTS &amp; SERVICES CON SEDE A ROMA. R.D.O. 3842613. CONSORZIATA ESECUTRICE DITTA OFFICINE VANZETTO 2.0 CON SEDE A MARCON (VE)  E D.D.  N. 653 DEL 29.08.2025 AVENTE AD OGGETTO: MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL TRIENNIO 2024/2026 (SERVIZIO DI CARROZZERIA) MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO CON LA DITTA  PARTS &amp; SERVICES AD INTEGRAZIONE DELLA D.D. 948 DEL 12.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2025 A FAVORE DEL COMUNE DI TREVISO IN QUALITÀ DI ENTE CAPOFILA PER L’ANNO 2025 _ EURO 5.550,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA - ID RAG 101348 – RDO: 5536384 - COD CBILL A7E1J COD. AVVISO N. 3010 3002 6168 1930 25 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 663 DEL 29/08/2025 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECOMAN DI MANENTE ANDREA PER EURO 49.965,00 IVA 10% C. IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00 - CIG: B801820C8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TIM SPA FATTURA 8N00330745 DEL 09/10/2025 DI EURO 4.875,12 IVA/C - CIG DERIVATO A036B5CF60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAG.TO VS FATTURA N. 378 DEL 30/10/2025 - RIF.TO MESE DI OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 590 DEL 05.08.2025 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA "LE STELLE STANNO IN CIELO" DEL 9 SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/09 DEL 29/10/2025 PER EURO 659,00=  DITTA COMAR DI ZERO BRANCO PER FORNITURA TOSAERBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 764 DEL 03/10/2025. PRO-MAZZOCCO APS - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLO SPORT NELL' AMBITO DELLA "FESTA DEI FIORI 2025". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI MESE SETTEMBRE 2025  - FATT. 492/A25 DEL 28/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 97 DEL 28.10.2025 DELL’IMPORTO DI EURO 17.995,00 DELLO STUDIO BIDALTEC  DI CUI ALL'IMPEGNO ASSUNTO CON  D.D.  N. 250 DEL 02.04.2025 E D.D. 718 DEL 22.09.2025 RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’UNITÀ RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOVAC SRL DEL SAL N.2 DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 478 2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2025 - CIG B70FCC7CDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC - AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA - ID RAG 114451 – RDO: 5371322 - COD BIL A7E1J AVVISO N. 3010 3002 6386 4091 34 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 478 DEL 24/06/2025 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SOVAC SRL PER EURO 117.121,60 IVA C. - CIG: B70FCC7CDE E IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DIGITALE ACER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TAR VENETO (R.G. 470/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE MANUALI PER UFFICIO STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - COMPENTENZE MESE DI OTTOBRE 2025 E KIT ANTILARVALI - TRIVENETA MULTISERVIZI - EURO 6.255,94 - CIG 82286787E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. MOGLIANO VENETO RUGBY SSD A RL - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2024 - AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA, PIANO 0-6 ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO DONNA LUGLIO SETTEMBRE 2025. CIG B25C4F2291.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 815 DEL 23.10.2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 20.000,00= ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER L'INIZIATIVA "SAN MARTIN A MOJAN" 8 E 9 NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABACO SPA FT. 2025120006418-2025120006419 RENDICONTAZIONE INCASSI SETTEMBRE 2025 DI ICP E TOSAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 132/2025 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 18.000,00= PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SOCIALMENTE UTILI ANNO 2025 - ALL'ASSOCIAZIONE A.C.R.A. CENTRO RICREATIVO ANZIANI MOGLIANO VENETO APS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 722/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 850,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOGLIANO DA VIVERE PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "VIVI VIA ROMA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. - SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP 2 RATA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 766 DEL 03.10.2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA "AMERICAN MOTORCYCLE FOOD &amp; DRINK SOLIDALE 2025"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 481/2025 SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOCIALE - CONGUAGLIO MESE GENNAIO-SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 480/2025 SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOCIALE - CONGUAGLIO MESE SETTEMBRE-DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA UMANA SPA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184 DEL 14.10.2025 DELL’IMPORTO DI EURO 57.990,47  DELLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL SOCIETÀ BENEFIT DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 204 DEL 21.03.2025 E 718 DEL 22.09.2025 A SALDO DEI  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN UNITÀ RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 774 DEL 09/10/2025 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO. SPOSTAMENTO COLONNINA DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA SITA IN VIA XXIV MAGGIO. LIQUIDAZIONE A E-DISTRIBUZIONE S.P.A. EURO 2.119,01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI 2025 - DERIVAZIONE D'ACQUA DI FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE - REGIONE VENETO - GENIO CIVILE DI TREVISO - PRATICA 1792 - EURO 284,89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A ITALIA IUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - UTENZA ACCESSO MCTC - CORRISPETTIVI 3° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO GESTIONE VERBALI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN PROCEDIMENTI TRASVERSALI RISPETTO ALLE COMPETENZE CHE RICADONO DENTRO L'AREALE DI CUI ALLA ORDINANZA N. 16/2021 E AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DCC N. 12/2024 - CIG: B684C17E18. LIQUIDAZIONE  IN FAVORE DI CHILOSI MARTELLI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO  FATTURA NR. 180/2025 DEL 17/10/2025 DI EURO 1.551,63 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.01.2025 – 30/06/2026 CIG B4C54D7E18. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 763 DEL 13/10/2025 DI EURO 25.132,79 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTAONLINE CORPORATE - LUGLIO/AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - COMPENTENZE MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025 - TRIVENETA MULTISERVIZI - EURO 11.252,23 - CIG 82286787E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/68 DEL 30.09.2025 DELLA DITTA ELETTRO 2S DI EURO 3.450,00 (IVA REVERSE CHARGE) DI CUI ALL''IMPEGNO CON D.D.  N. 512 DEL 02.07.2025 AVENTE AD OGGETTO. INSTALLAZIONE IMPIANTO CITOFONICO PRESSO L’ASILO NIDO LILLIPUT – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTRO 2S SRL CON SEDE A NOALE (VE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERITAS SPA TARI 2025.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000888 DEL 07/10/2025 COMPETENZE MESE DI SETTEMBRE 2025 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONI CANON LOTTO 3 MESI LUG-AGO-SETT 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONI CANON LOTTO 5 LUG-AGO-SETT. 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE SETTEMBRE 2025 CIG. B1EE7A56EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE PRESSO FONDAZIONE CAV. GUIDO GINI. CIG B812AAEE63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER RIMBORSO PARZIALE DELLE TARIFFE ALL’UTENZA DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNO 2025 D.L. N. 223/2006,. ART.19, CO. 1. FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO SETTEMBRE 2025 CIG. B5816E03C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2025 (CANONE + ONERI DUVRI) E INTERVENTI EXTRA CANONE 1° SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPA25-0192 DEL 25.09.2025 DELLA DITTA SERVICE KEY SPA DI EURO 12.713,49 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 272 DEL 28.04.2022 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D’ATTO ESITO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA E MANDANTE SERVICE KEY SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1858 DEL 07.10.2025 DI EURO 78,75 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. &amp; F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE KRIA S.R.L. - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMI RILEVAMENTO AUTOMATICO INFRAZIONI SEMAFORICHE - SECONDA ANNUALITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI TREVISO - STAZIONE UNICA APPALTANTE - RIMBORSO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PER ACQUISIZIONE CIG PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.10.2029.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/08/2025 - 31/08/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE  DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONI OLIVETTI 3° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’ATI ORIBELLI SAS – GPS SEGNALETICA SRL DEL SAL N.26 CANONE – LUG 25 – SET 25 DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 209 2025 PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ”- CIG 91432321BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER CANONE DOMINIO WEB DEL SITO ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PAE0034070 DEL 30/09/2025 DI EURO 12,19 IVA/C - CIG ZAB2B90E4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0034071 DEL 30.09.2025 DELLA DITTA FASTWEB SPA DI EURO 1.130,68 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 90 DEL 17.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI (ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE CT8) IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 A FAVORE DELLA SOC. FASTWEB SPA CON SEDE A MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPA25-0191 DEL 25.09.2025 DELLA DITTA SERVICE KEY SPA DI EURO 845,24 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 272 DEL 28.04.2022 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D’ATTO ESITO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA E MANDANTE SERVICE KEY SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ENERGIA FOTOVOLTAICO MESE AGOSTO 2025 - FATT. 449/A25 DEL 30/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - EASY BASIC - AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - N. 1 FATTURA IN RITARDO MESE AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE WIND TRE S.P.A. - CANONE LINEA FISSA SOLO DATI BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE PRESSO CASA MATER DEI DI VITTORIO VENETO MESE DI SETTEMBRE 2025. CIG B810FC5969.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 588/2025 INIZIATIVE PER LA RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE LA VOCE DI VENEZIA ETS PER RASSEGNA DI MUSICA "SONNY BOY SUMMER MUSIC FESTIVAL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 350 FPA DEL 30.09.2025 DI EURO 163.552,87 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO ON D.D.  N. 32 DEL 15.01.2019 AVENTE AD OGGETTO: “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, PER LA DURATA DI 240 MESI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA IN SEGUITO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ MAZZOCCO TORNI CUP E61B21004590004. LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO "TECNIPE S.R.L. SERVIZI TECNICI" CON SEDE A SILEA (TV) PER LA DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE - ACCONTO CORRISPONDENTE AL SAL 1 PER UNA PROGRESSIONE DEI LAVORI DEL 68,28%. EURO 11.929,47 CIG Z403CEC896.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2025 - AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA, PIANO 0-6 ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED INSERIMENTO SOCIO-ABITATIVO SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 346/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AKKORDY PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 79 DEL 12.02.2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANPI MARIA BRAUT MOGLIANO VENETO PER L'INIZIATIVA "PROGRAMMA PER GLI 80 ANNI DELLA LIBERAZIONE" ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 467 DEL 19/06/2025 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE G.BERTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA "VERSO LA GLORIA" - EURO 6.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 467 DEL 19/06/2025 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE G.BERTO PER IL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE GIUSEPPE BERTO EDIZIONE 2025 - EURO 8.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 484 DEL 25.06.2025 RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2214/VPA DEL 01.10.2025 DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON  D.D.  N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 30.09.2025 DI EURO 1.357,24 DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 244 DEL 31.03.2025 AVENTE AD OGGETTO. GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.G.T. SMART GRID TECH CON SEDE LEGALE A TORINO ED OPERATIVA A FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) PER IL PERIODO 01.04.2025 – 31.03.2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 30.09.2025 DI EURO 1.112,49 (OLTRE IVA REVERSE) DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 244 DEL 31.03.2025 AVENTE AD OGGETTO. GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.G.T. SMART GRID TECH CON SEDE LEGALE A TORINO ED OPERATIVA A FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) PER IL PERIODO 01.04.2025 – 31.03.2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2025 IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "E.SCOFFONE" - LIQUIDAZIONE DITTA M.F. INGROSSO SPA  FATTURA SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA  SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOP. SOCIALE - MESE SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE”  CANONE BIMESTRALE LUGLIO-AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 461/2024 CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL COLLEGIO SALESIANO ASTORI PER L'UTILIZZO DI SPAZI DEL COLLEGIO PER INIZIATIVE ORGANIZZATE O PROMOSSE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3V02 DEL 30/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC  AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA EMESSO DA ANAC COD BIL A7E1J AVVISO N. 3010 3002 6276 9959 47 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393 DEL 26.05.2025 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. IMPORTO EURO 118.983,33 IVA COMPRESA E IMPEGNO SPESA EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. TOTALE SPESA EURO 119.018,33 CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN PARCO DELLA CULTURA. PROROGA CONTRATTO PER L'ANNO 2025  DITTA LA QUERCIA DI DAL BEN GERMANO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/2025 DEL 22/09/2025 DI EURO 13.530,85 IVA/C -CIG B1D19B3156</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPA25-0193 DEL 25.09.2025 DI EURO 11.259,77 - IVA REVERSE CHARGE - DELLA DITTA SERVICE KEY SPA DI CUI ALL'IMPEGNO ASSUNTO CON D.D. N. 272 DEL 28.04.2022 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D’ATTO ESITO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA E MANDANTE SERVICE KEY SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERITAS SPA TARI 2025.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000790 DEL 08/09/2025 COMPETENZE MESE DI AGOSTO 2025 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1767 DEL 25.09.2025 DI EURO 30,50 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. &amp; F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. A-45 DEL 25.09.2025 DELLA FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI DI EURO 60,00 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 668 DEL 02.09.2025 AVENTE AD OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL CORSO – IL COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE E PRIVATE. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE – ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI VENEZIANI IL GIORNO 19.09.2025 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000799 DEL 15/09/2025 - INTERVENTO VERITAS PRESSO I PLESSI SCOLASTICI - EURO 550,00. NO CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000798 DEL 15/09/2025 - AGOSTO  2025 - EURO 858,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA UMANA SPA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE TM9 MESI LUG-AGO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABACO SPA NN. 2025120005715 - 2025120005716 DEL 09/09/2025 RENDICONTAZIONE ICP E OSAP MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA L'UFFICIO TECNICO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE FIREWALL FORTINET UTP SECURITY (UNIFIED THREAT PROTECTION) ANNI 2025-2026. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EASY PC SRL FATTURA NR. 671 DEL 18/09/2025 DI EURO 2.646,75 IVA/C - CIG B826278A4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AXON ENTERPRISE ITALIA SRL - FORNITURA ARMI AD IMPULSO ELETTRICO, BODYCAM, ACCESSORI E FORMAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO GESTIONE VERBALI AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNETTIVITÀ MESI DI LUG-AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100985 DEL 31/08/2025 - LIBRAM SRL - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA LUG/AGO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI ELEVATE QUALIFICAZIONI ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONI ACCESSORIE EURO 17.775,00. ATTIVAZIONE FPV 2026 EURO 17.775,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSEGNATO CON IL D.M. 30.05.2022 FINALIZZATO ALLA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2022, AI SENSI DELL'ARTT. 1 COMMI 583, 584 E 585 DELLA LEGGE 234 2021. IMPEGNO DI SPESA SOMME CONTRIBUTO 2024 NON UTILIZZATO PER INCREMENTO INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” CIG B48BB12307 – CUP E61B21004590004.   LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA DITTA COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L. CON SEDE A VO’ (PD ) EURO 141.416,51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1734 DEL 19.09.2025 DI EURO 30,50 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. &amp; F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS.N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2028 (CIG: B88546F15F). PRESA D’ATTO DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ADOTTATA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO CON DETERMINAZIONE N. 1883 DEL 24.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI    2022-2026. EDIZIONE 2025 - DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 34.457 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI) – AGGIORNAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLESIUS WELFAREGOV  ANNO 2025 DETERMINA N. 172/2025 CIG. B182A0C4D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERNATIONAL SERVICE S.R.L. - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL FALLIMENTO € 10.775,69 - FATTURA N. 2316 DEL 30/04/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) – IST 02565. LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI OPERATORI (EURO 639,5 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI) E VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI SPESA E DI ENTRATA DI € 262,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITA' ACCERTATIVA, COSTITUZIONE DEL FONDO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025. ATTIVAZIONE FPV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.0025004612 DEL 22.09.2025 DI EURO 79.447,62 DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 928 DEL 16.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) IN SEGUITO A TRATTATIVA MEPA 4876752.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE- ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 446/2025 DEL 10.09.2025 - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - SUPPORTO FORMATIVO IN MATERIA CONTABILITA' E SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL’ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE GESTIONE DELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2028 (CIG B88546F15F) - IMPEGNI DI SPESA (EURO 286.721,50) E ACCERTAMENTO D'ENTRATA (EURO 3.097,55)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE PRESSO SOGG. 416530 PERIODO 16/08/2025 - 28/08/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1697 DEL 16.09.2025 DI EURO 457,46 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. &amp; F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.004,00 =.  PERIODO DICEMBRE 2025 – GENNAIO 2026. CIG: B9D490A490.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 9/25 DEL 22.09.2025 DI EURO 443,70 DEL PERITO INDUSTRIALE DANIELE PESSOTTO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 743 DEL 18.10.2024 AVENTE AD OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL PERITO INDUSTRIALE DANIELE PESSOTTO CON STUDIO A CONEGLIANO (TV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/06/2027 (CIG B74F4168D1) - IMPEGNO  DI SPESA PER FUNZIONI TECNICHE (EURO 1.179,02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO OTTOBRE 2025 – SETTEMBRE 2027 (CIG B8614E5E31) - IMPEGNO  DI SPESA PER FUNZIONI TECNICHE (EURO 1.026,35)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE - DET. 399/2024 - SERVIZIO DI ADESIONE E UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - PDND "MISURA 1.3.1 - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" -  MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COPISTERIA SASSARO STENOTYPE TRANSCRIPTION MULTIMEDIA SRL - TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE - EURO 2.927,55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO CYBER RISK PERIODO 31.12.2025 - 31.12.2026. IMPEGNO DI SPESA EURO  12.587,58. CIG: B9AE74D88A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN PARCO DELLA CULTURA. PROROGA CONTRATTO PER L'ANNO 2025 , ALLA DITTA LA QUERCIA DI DAL BEN GERMANO P.I. 02779230271. EURO 43.188,00 IVA COMPRESA. CIG B1D19B3156. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DAL BEN GERMANO FATTURA NR. 42/2025 DEL 29/08/2025 DI EURO 7.188,92 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.10.2029 - CIG: B806721EBE. IMPEGNO DI SPESA DI SPESA EURO 2.134,62 PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN_PARCO DELLA CULTURA. APPROVAZIONE DOCUMENTI A BASE D'OFFERTA, AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2026. EURO 43.188,00 + €. 35,00 IVA COMPRESA. CIG B9C11D1054</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.01.2025 – 30.06.2026 CIG B4C54D7E18. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EASY PC SRL FATTURA  NR. 670 DEL 17/09/2025 DI EURO 25.132,82 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' IDRAULICHE.  CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. DET.NI N.  681/2024, DET. 953/2024 . ATTIVAZIONE FPV 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D.  N. 619 DEL 18/08/2025. TENNIS CLUB MOGLIANO ASD - TROFEO CITTÀ DI MOGLIANO VENETO - XI EDIZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO E NOMINA DEL VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO AGOSTO 2025 CIG. B5816E03C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI CIMITERIALI LUGLIO-AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE SANZIONATORIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, DAI REGOLAMENTI COMUNALI E DA OGNI ALTRA LEGGE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE IN FAVORE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TERRAGLIO-SILE (COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER) DAL 01.07.2025 AL 30.06.2028 - CIG: B69FEED4A0. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.356,88 PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) DI PAGOPA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 48.801,05 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI+ONERI DI SICUREZZA LUGLIO-AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 COMPLESSIVI EURO 8.189,00 ANNO 2025. ATTIVAZIONE FPV 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DALLE DITTE BONAVENTURA S.R.L E PEGASO S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2025: IMPEGNO DI SPESA EURO 3.226,00. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER EURO 30.215,78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE DEF. FAZZINI ROSSANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE COMPLESSIVI EURO 1.800,00. ATTIVAZIONE FPV 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE RATA N. 2 COMPRENSORIO RONZINELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA ANNO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO A FAVORE DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE (CIG. 88776883E5) PER € 11.813,58 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI NEI PARCHI PUBBLICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCO ARCOBALENO E PIAZZA BERTO MEDIANTE RDO N. 5805515 NEL MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO € 93.708,66 IVA C; (COMPRENSIVI DELL’IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC; E PER FUNZIONI TECNICHE) - ATTIVAZIONE FPV. - CIG B9607FA578</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 997 DEL 19.12.2025, VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI IMPEGNO E DI ACCERTAMENTO PER EURO 1.500,00 CADAUNO E RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. 1055 DEL 29.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE DEF. MAINARDI DANIELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI: AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK PATRIMONIO PERIODO 01/01/2026 - 30/06/2026 - PROROGA POLIZZA N. 114183910 CIG A037A1DC42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 626/2025 ACQUISTO N. 3 CARRELLI PORTA SEDIE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 903/2025 DI EURO 805,20= FERRAMENTA ZOTTARELLI CIG B7FBBDFB2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AVV.ENRICO RIZZETTO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DELL'ENTE 2024 . EURO 2.727,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 647/2025 ESTATE 2025 MESE DI SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/2025 DI EURO 3.850,00= ASSOCIAZIONE MUSICA E CULTURA PER CONCERTO "FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MUSICA DEL VENETO" CIG: B8097685B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (C.I.G. 9410407186) PERIODO 01/02/2026 – 31/07/2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 98.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 625/2025 ACQUISTO N. 150  COPIE DI CATALOGHI DELLA MOSTRA "VERSO LA GLORIA GIUSEPPE BERTO: UNO SCRITTORE, IL SUO ARCHIVIO" LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 09/09/2025 EURO 3.000,00=  DITTA AMOS EDIZIONI DI TONIOLO MICHELE. CIG B7FB8AF9CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE DI RILIEVO, INDAGINI IN SITO, VERIFICHE DI LIVELLO 4 AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PONTI E QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DI N.10 PONTI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EXPIN SRL E ATTIVAZIONE FPV PER EURO 155.199,13 CIG: B91491014D, IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 321FPA DEL 12.09.2025 DI EURO 100.000,00 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. : N. 318 DEL 28.04.2025 AVENTE AD OGGETTO: CONTRATTO REP. 4365/2019 PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, INTEGRATO CON LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 32 DEL 15.01.2019  PER FARE FRONTE AL RINCARO DEI PREZZI DELL'ENERGIA ANNO 2024. CIG 7551650AB6. EURO 100.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94. CIG: B4E4E1F6C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANCHINE PER IL TERRITORIO COMUNALE ORDINE DIRETTO MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.904,00 IVA INCLUSA– CIG B9B75B904B – ATTIVAZIONE FPV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.38/PA DELL’11.09.2025 DI EURO 147,62 DELLA DITTA COSTRUZIONI ELETTRICHE DI GAZZI UGO &amp; C. SNC DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 189 DEL 18.03.2025 AVENTE AD OGGETTO. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS DI VIA TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI ELETTRICHE DI GAZZI UGO &amp; C. SNC CON SEDE A SANTA GIUSTINA (BL) R.D.O: MEPA 5055006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.866,00 =.  PERIODO GENNAIO – MARZO 2026. CIG: B812AAEE63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA CARCASSE ANIMALI MORTI NEL TERRITORIO - DITTA CREMAZIONI ARCOBALENO - FATTURA 498/001 - EURO 96,62 - CIG B6C88BC1D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MIGRAZIONE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI VM VERSO NUOVI HOST. CIG. B9C3619107  - AFFIDAMENTO E  IMPEGNO €. 427  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025-FS-0000289 DEL 10.09.2025  DI EURO 610,00 DELLA DITTA MEAD INFORMATICA DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. N. 669 DEL 02.09.2025 AVENTE AD OGGETTO: ATTIVITÀ A SALVAGUARDIA DELLA RETE INFORMATICA PER DARE SEGUITO ALLA SEGNALAZIONE PERVENUTA DALL’AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MEAD INFORMATICA S.R.L. CON SEDE LEGALE A REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI EURO 610,00 CIG B81033075C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOVAC SRL DEL SAL N.1 DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 478 2025 PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ANNO 2025 - CIG B70FCC7CDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 464,82 - CIG. B7FB88AB44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000925900014465 DEL 12.09.2025 DI EURO 23,00 DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE PER IL SERVIZIO DI MISURA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DELL’ENTE DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. N. 45 DEL 05.02.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI       ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIO) E SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE  LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE  COMUNALE "GLOBAL SERVICE". IMPEGNO DI SPESA LAVORI EXTRA CANONE EURO 33.469,36 I/C . CIG 8850223B0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2025 - AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA NON STATALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. RIPETIZIONE CONTRATTO PER L’ANNO 2026 COME PREVISTO DALL' ART. 5 CSA E  IN BASE ALL'ART. 63 C, 5 DLGS 50/2016. CIG 88776883E5. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 378.300,43 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - COMPENTENZE MESE DI LUGLIO 2025 - TRIVENETA MULTISERVIZI - EURO 12.390,22 - CIG 82286787E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIEVO E INDAGINI IN SITO, VERIFICHE DI LIVELLO 4 E PFTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEL PONTE SUL FIUME DESE, REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA E COMPLETAMENTO PERCORSO CICLOPEDONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ R-STRUCT ENGINEERING SRL PER EURO 132.054,26 CIG: B91C557FDA, IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00, ATTIVAZIONE FPV 2026 PER EURO 399.965,00 E VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' REIMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA AL 2026 PER EURO 400.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEGLI AVVISI INTERNI DI SELEZIONE DI PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 CCNL 16.11.2022 - PROCEDURA VALUTATIVA (C.D. IN DEROGA) DA AREA OPERATORI ESPERTI A AREA ISTRUTTORI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI PRESSO IL SETTORE 2°-  UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO, E DA AREA ISTRUTTORI A AREA FUNZIONARI ED EQ PER N. 3 POSTI DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, DI CUI N. 2 POSTI PRESSO IL SETTORE 1° - UFFICIO SEGRETERIA SINDACO E UFFICIO ECONOMATO E N. 1 POSTO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE IDRAULICA N. POS 333/2006 A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 657,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA LUGLIO - AGOSTO 2025. CIG. B0A995A28E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO MOBILITA' DEL PERSONALE ANNO SPETTANZA 2024_GIROCONTABILE CON FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.087,13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 14/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO ED EVENTUALE RIMBORSO SPESE VETERINARIE DEL CANE MICROCHIP 380260011239 PRESSO IL “RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA” . ANNO 2025 EURO 1.700,00 IVA/ESENTE - CIG B98E862917.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 2^ RATA UNITÀ IN CENTRO COMMERCIALE SAN CARLO EURO 415,10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU M5 C2 I2.1.  CANCELLAZIONE DELL’IMPEGNO FINANZIARIO N. 1328/2023 DI EURO 8.720,00, ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 369 DEL 22.05.2023. CUP E61B170001700004. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ RE IMPUTAZIONE ENTRATA SPESA AL 2026 PER EURO  175.967,58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1948/VPA DEL 01.09.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 3^ RATA CONDOMINIO "ABITARE OGGI". EURO 41,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DELLO SPAZIO B1 SITO NELLA FRAZIONE DI ZERMAN IN VIA BONISIOLO N. 1 ALLA A.S.D. OFFICINA 31021. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. PERIODO 01.01.2026 – 30.06.2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.005,00=. CIG: B5816E03C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO COMUNALE CENTRI ESTIVI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA FATTURA N. 0002136038 DEL 20/08/2025 DI EURO 701,50 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO DI PAGAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 4 DEL DPR 207/2010, PER VERSAMENTO ONERI CONTRIBUTIVI INPS E INAIL DOVUTI DALL'AZIENDA ARTEMIDE SRLS – CIG B7878CD3EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DEL SISTEMA AEROMOBILE PILOTAGGIO REMOTO (SAPR-DRONE) DELLA POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 31.12.2025-31.12.2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 320,00. CIG: B9AEF8F911</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 184,00 DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE PER IL SERVIZIO DI MISURA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DELL’ENTE DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. N. 45 DEL 05.02.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 588 DEL 05.08.2025 INIZIATIVE PER LA RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00=  ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA "AMERICAN CARS 2025"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.830,00= A FAVORE DEL SOGG. 409977. PERIODO GENNAIO – MARZO 2026 CIG: B581335CDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - FEBBRAIO 2026 PARI AD EURO 39.070,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA CONTI CORRENTI POSTALI N. 001036303434 E N. 001036305843 IN DATA 19/12/2025. RICONOSCIMENTO SPESE DI CHIUSURA CONTI E IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI  CORRENTI POSTALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE COOP. KIRIKU' AGOSTO 2025 CIG B1EE7A56EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI, SIG. M.G. – DECORRENZA DAL 01-02--2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2025 - AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA NON STATALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL C.C.N.L. 16-11-2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 256.819,18. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER EURO 260.990,72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 - 31/07/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTABILIZZAZIONE DELLE SPESE TRATTENUTE DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE SUI RIVERSAMENTI DELLE PARTITE RISCOSSE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2025. DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999 N. 112.  IMPEGNO DI SPESA € 18.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PERIODO 01/01/2026 – 31/12/2027 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA CONTRATTUALE PER L'ULTERIORE BIENNIO 01/01/2028 – 31/19/2029. DITTA INCARICATA MAG SPA  - CIG B98EA8085D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE  DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE E CONFERMA PER L'ANNO 2025 – 2026  DELLA QUOTA DETRAIBILE DELL'IVA RELATIVA ALL'IMPIEGO PROMISCUO DELLE PALESTRE COMUNALI PER I SERVIZI SPORTIVI EXTRA SCOLASTICI CONFERMA PERCENTUALI DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 1082 DEL 29/12/2021 E N. 111 DEL 24/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED INSERIMENTO SOCIO-ABITATIVO LUGLIO E AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE STUDIO DSG SRL – SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI - PERIODO 2026 - 2027 - 2028. CIG B96ADD42EC. EURO 15.228,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA UMANA SPA PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLO AUTO TARGA DT741CW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CENTRI ESTIVI ANNI 2025-2026-2027 E DI LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ANNO 2025 AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER EURO 3.214,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.860,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLO AUTO TARGA FP370DZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO. CUP E67H24002080004 - CIG B89B583FE4. IMPEGNO INCENTIVI PER EURO 1.140,00 CIG NON NECESSARIO E  ATTIVAZIONE FPV 2026 PER EURO 64.889,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BADGE DI RICONOSCIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI  ASFALTATURA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI IMPORTO EURO 97.065,16 IVA COMPRESA E IMPEGNO SPESA EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. - CIG B96E448293. ATTIVAZIONE FPV 2026 PER EURO 97.100,16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAZIONI PORTATILI PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE - DITTA PRECOM S.N.C. DI MARCO PANELLA &amp; C. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.637,67 (IVA INCLUSA) - CIG B9AFF136DE. ATTIVAZIONE FPV PER EURO 1.813,58 E VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ ENTRATA - SPESA AL 2026 PER EURO 1.824,09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - N. 1 FATTURA IN RITARDO MESE LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SISTEMA POLICE DSRC PER IL CONTROLLO SU STRADA DEI TACHIGRAFI DIGITALI PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE - DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.128,78 (IVA INCLUSA) - CIG B9B0978ACA. ATTIVAZIONE FPV PER EURO 10.035,34 E VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ ENTRATA - SPESA AL 2026 PER EURO 10.093,44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD AMMINISTRATORI NON LAVORATORI DIPENDENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELLL' ENTE (ART. 86, COMMA 2, D.LGS. 267/2000 E ORDINANZA CORTE DI CASSAZIONE N. 24615/2023). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 89 UTENZE COMUNALI.  ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 5 (VENETO)” PERIODO DAL 01/03/2026 AL 28/02/2027.  CIG PRINCIPALE: B2B780EAEA CIG DERIVATO: B9AFF65A88, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 288.639,56 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FORNITURA TONER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE PER L’ ANNO 2024. IMPUTAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 408/A25 VIER SCARL - SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU ED. COMUNALI MESE LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 16238 PRESSO VILLA TOMASI DI SPRESIANO (TV) DAL 19/12/2025 AL 20/01/2026. IMPEGNO EURO 2.735,10=. CIG B9B81EC179.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO GESTIONE VERBALI 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SPESE POSTALI ANTICIPATE LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 19/12/2025 DELL'ECONOMO COMUNALE QUARTO TRIMESTRE 2025. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 590,60 E CONTESTUALE RIVERSAMENTO NELLE CASSE DELL'ENTE DELL'INTERA ANTICIPAZIONE RICEVUTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE "GLOBAL SERVICE" ATTIVITA' A CANONE 2025. ATTIVAZIONE FPV 2026 INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER EURO 13.049,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 345/2025 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE E SPETTACOLI VARI ANNO 2025. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 5.200,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRASSI E TEORIA NELLA RICERCA ARCHEOLOGICA SOC. COOP. SRL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA DURANTE LAVORI DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TORNI MAZZOCCO DI CUI ALL'IMPEGNO DD 193 DEL 19/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2026 - DITTA CNT S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.890,00 (IVA INCLUSA) CIG B9C12C3806.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 293FPA DEL 28.08.2025 DI EURO 680,75 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 88 DEL 14.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2025. IMPEGNO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER € 2.267,37, MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”. APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE PER EURO 665,68 IVA COMPRESA. CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA. IMPEGNO INCENTIVI PER EURO 2.652,59 (QUOTE 80% E 20%) CIG NON NECESSARIO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (QUOTA 80%) EURO 2.122,07. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO SUL FONDO DELLA REGIONE VENETO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DI CUI ALLA LEGGE 133/2008 DELL'IMPORTO DI EURO 2.511,74 DI CUI ALLE  DETERMINE NN. 177/2024, 354/2025 E 542/2025 PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'ING. GIUSEPPE FASIOL NELL'AMBITO DELL' INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1.  CUP E61B17000170004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SRL DEI LAVORI EXTRA CANONE DI MESSA IN SICUREZZA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA TORINO PER EURO 5.000,00 IVA C. CIG 91432321BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149 DEL 20.08.2025 DELL’IMPORTO DI EURO 64.782,00 DELLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL SOCIETÀ BENEFIT DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 204 DEL 21.03.2025 PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DA INI-PEC TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1528 DEL 18.08.2025 DI EURO 135,59 E 1552 DEL 20.08.2025 DI EURO 24,40 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. &amp; F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DIVERSE. SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ  DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA DURANTE L’ANNO 2025. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 373 DEL 18/12/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000757 DEL 19/08/2025 - LUGLIO 2025 - EURO 660,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E I.S.R.A.A. DI TREVISO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 LEGGE 07/08/1990 N. 241 E S.M.I., PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI SERVIZI E DI PROGETTI VOLTI A FAVORIRE LA DOMICILIARITÀ DELLE PERSONE ANZIANE E DI ALTRI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ DEL TERRITORIO – PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2026. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGINE - PAGAMENTO BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO ANNO 2025 - AVVISO DI PAGAMENTO N. 5720078805 - PAGAMENTO A SALDO EURO 67.139,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER INIZIATIVE SVOLTE DURANTE L’ANNO IN CITTA’. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 23.350,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”.CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA LIQUIDAZIONE  SAL N. 1 ALL’IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A EURO 103.822,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI EURO 8.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE LUNA D’AGOSTO APS DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 441 DEL 09/06/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NUSICA ORG PER IL CONCERTO DI MUSICA JAZZ NELL'AMBITO DEL CIRCUITO "SILE JAZZ"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA PER CORSO DI FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE E DELLE PARI OPPORTUNITÀ. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.550,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 213/2023, ART. 1, CO. 210-212-213-214-215 “FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ” - TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA DELLE RISORSE ASSEGNATE PER L'ANNO 2025 CON D.M. 21.10.2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 39.517,72. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC  AVVISO DI PAGAMENTO PAGO PA EMESSO DA ANAC COD BIL A7E1J AVVISO N. 3010 3002 4113 3656 08 DELL'IMPORTO DI EURO 35,00 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 204 DEL 21.03.2025 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'UNITA' RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. …..IMPEGNO DI EURO 35,00 PER CONTRIBUTO DI GARA ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) APPLICATO SUL CONTRIBUTO MIUR INTROITATO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA QUOTA SPETTANTE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2025 DI EURO 1.263,96 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 3,79 PER RICONOSCIMENTO DELL'AGGIO A FAVORE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1735/VPA DEL 01.08.2025 DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA/2025 DEL 01.06.2025 DI EURO 507,52 DELL’ING. ANDREA BISETTO DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 472 DEL 20.06.2025 AVENTE AD OGGETTO COLLAUDO ANNUALE DELLE STRUTTURE MODULARI CHE COMPONGONO IL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. ANDREA BISETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A QUINTO DI TREVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 "DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE". VERSAMENTO ALLA REGIONE DEL VENETO DELLA QUOTA PARTE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TIM S.P.A. FATTURA NR. 8N00278665 DEL 11/08/2025 DI EURO 4.875,12 IVA/C -  CIG DERIVATO: A036B5CF60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2025 - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.087,80 (IVA INCLUSA) - CIG B9AB1CD240.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CRCS DI VIA TORINO. IMPEGNO INCENTIVI AI SENSI DELL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’IMPORTO DI EURO 905,00 E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL PERSONALE PER L’IMPORTO DI EURO 724,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO GESTIONE CENTRO DONNA GIUGNO 2025. CIG B25C4F2291.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO  “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE S.P. 64 VAR”. CUP E65F25001930007.  ATTIVAZIONE FPV PER EURO 3.547,56, VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’ REIMPUTAZIONE ENTRATA – SPESA AL 2026 PER EURO 40.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE ASSISTENZA LEGALE PER APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 626/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI MIGLIORIE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE ZERMAN A CURA DEL CONCESSIONARIO CONVENZIONATO, A.S. ZERMAN ASD . ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 2026 PER €. 12.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI. ART. 10 LEGGE N. 265/1999 - 2° SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 441 DEL 09/06/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 4.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE TRACCE SUL PALCO PER RASSEGNA DI TEATRO VENETO AMATORIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE AI SENSI DELL'ART. 209 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 MARZO 2025, N. 33. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.500,00 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER EURO 3.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 630 DEL 20.08.2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVE MESE SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625025904 DEL 07/08/2025 SIAE PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI UN'UNITÀ RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. IMPEGNO INCENTIVI AI SENSI DELL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’IMPORTO DI EURO  2.014,61 E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PARTE RELATIVA AL PERSONALE PER L’IMPORTO DI EURO 1.192,65. CUP E62D25000020004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RECUPERO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI A FAVORE DI SERVICE LERCARI S.R.L. - EURO 3.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA A NORMA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA “A. VESPUCCI”. AFFIDAMENTO SERVIZI DI: AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO  AL D.LGS. 36/2023 E AL PREZZIARIO REGIONALE DEL VENETO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, REDAZIONE DELLA PRATICA SCIA E PRESENTAZIONE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO. IMPORTO EURO 12.053,60 ONERI E IVA COMPRESI. CIG B91F5D9785 CUP E64H17000480004. ATTIVAZIONE FPV 2026 PER L’IMPORTO DI EURO 12.053,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RECUPERO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI A FAVORE DI SERVICE LERCARI S.R.L. - EURO 6.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA'. ATTIVITA' A CANONE 2025. ATTIVAZIONE FPV 2026 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 3.441,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA ASPORTO RIFIUTI (TARI) 2^QUADRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESTAZIONE TECNICA SPECIALISTICA DI ISPEZIONE POST INSTALLAZIONE SU ATTREZZATURE LUDICHE NECESSARIA AL FINE DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ NORMA UNI EN 1176:2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.013,00 IVA C. ATTIVAZIONE FPV - CIG B98E54AB82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE DI MATERIALE INFORMATICO NON FUNZIONANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLE RIVISTE DIGITALI LAVORO SOCIALE, PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE, LO STATO CIVILE ITALIANO E CIRCOLARI DI ENTI ON LINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.726,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. 2025120005272 E 2025120005273_GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE_RENDICONTAZIONE ABACO SPA MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 578/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.500,00= AL GRUPPO MUSICALE CITTA' DI MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2026 PER EURO 447.614,23 E VARIAZIONE ESIGIBILITA AL 2026  ENTRATA - SPESA PER EURO 189.000,00 CUP E61B21004600004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO AL NOTAIO DOTT. ANTONIO D’URSO DI MOGLIANO VENETO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONVENZIONI REP. N. 86286/2001 E REP. N. 4174/2009 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 1.544,55 ONERI E IVA COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 892 DEL 09.12.2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58-2025-FE DEL 09.08.2025 DITTA MINT SOLUTIONS SRLS RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE DELLA SECONDA FASE DI SVILUPPO DEL SITO WEB: HELLOMOGLIANOVENETO.NET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTABILIZZAZIONE DELL'AGGIO ALLA DITTA TRAFFIC SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025. EURO 60.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMI. INFORTUNI CUMULATIVA. INTERMEDIA I.B. - ITAS MUTUA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI TREVISO - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ART. 45 CO. 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE SANZIONATORIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, DAI REGOLAMENTI COMUNALI E DA OGNI ALTRA LEGGE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE IN FAVORE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TERRAGLIO-SILE (COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER) DAL 01.07.2025 AL 30.06.2028 - CIG B69FEED4A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004. APPROVAZIONE FPV 2026 PER EURO 118.254,23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI POTATURA ALBERO AD ALTO FUSTO PRESSO IL PARCO DELLA CULTURA “ANTONIO CAREGARO NEGRIN”. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA ARBORI DINO FATTURA NR. 145/E DEL 07/08/2025 DI EURO 1.098,00 IVA/C - CIG B7CE966725</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO CASSA ECONOMALE ACQUISTO/RINNOVO FIRME DIGITALI PER L’ANNO 2025 – NO CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO PENALI SU CONVENZIONI AREE URBANISTICHE - ACCERTAMENTO CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E SIT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 401 DEL 26/05/2025. CLUB IL CAVALLO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' INIZIATIVA “SETTIMANE A CAVALLO 2025“, PRESSO CENTRO IPPICO DI VIA DA VINCI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 441 DEL 09/06/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A €. 5.000,00= ALL’ ASSOCIAZIONE FONDAZIONE EFESTO PER SPETTACOLO DI MUSICA E TEATRO NELL'AMBITO DEL CIRCUITO ABBAZIE IN FESTIVAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ON LINE MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI DI INTERESSE PUBBLICO SUL QUOTIDIANO DIGITALE "IL TERRAGLIO"- DICEMBRE 2025/GENNAIO 2026 CIG B98ED715C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 376/2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE BANDA COMUNALE CITTADINA DI NERVESA APS PER CONCERTO DEL 06/06/2025 "GENOVA PER VOI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 1 MONITOR A COLORI E MATERIALE INFORMATICO VARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.457,90 IVA INCLUSA– CIG B9A93BD34F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 1 PLOTTER STAMPANTE, COPIATRICE E SCANNER DI GRANDE FORMATO E KIT CARTUCCE, CON RITIRO PLOTTER NON FUNZIONANTE.  AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO € 8.281,36 IVA AL 22% INCLUSA - CIG: B99BDD7F90. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN ARMADIO ARCHIVIO PER UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DGLS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 785,00 (IVA ESCLUSA) CIG B991379829</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN PARCO DELLA CULTURA. PROROGA CONTRATTO PER L'ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA DAL BEN GERMANO FATTURA NR. 37/2025 DEL 04/08/2025 DI EURO 5.796,94 IVA/C - CIG B1D19B3156</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 590 DEL 05.08.2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA "LE STELLE STANNO IN CIELO" DEL 9 SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DI RINNOVO BIENNIO 2026/2027 FINO AL 31/12/2027 – CIG A037BD575D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E SS. D.L. N. 132/2014 PROMOSSA DALLA DITTA CDD S.N.C. E PER EVENTUALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. EURO 8.254,24 .= CIG B99373DBED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/00 DEL 07/08/2025 DI EURO 500,00 = ALLA CARTOLERIA ANTONELLA PELLEGRINI PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2025 - AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA, PIANO 0-6 ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PERDITE DALLE CONDOTTE IDRICHE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "OLME" ED IL CIMITERO CENTRALE. IMPEGNO DI EURO 8.599,54 TRATTIVA R.D.O. MEPA 5893270. CIG B99AA9D1D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” AFFIDATO ALL’ATI COSTITUITA DALLA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) E DALLA MANDANTE SERVICE KEY SPA CON SEDE A MILANO. PRESA D'ATTO  MODIFICA DELLE QUOTE DI RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITÀ A DECORRERE DAL 01.01.2026. CIG 8850223B0D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MIGRAZIONE, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI  VM VERSO NUOVI HOST. DITTA INCARICATA EASYP SRL - CIG.   B98DFF5515  - AFFIDAMENTO E  IMPEGNO €. 6.087,80 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATTIUSSI ECOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 544/EL DEL 31/07/2025 - PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE - DIFFERENZIAMOCI - FORNITURA CONTENITORI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - DITTA MATTIUSSI ECOLOGICA - EURO 3.019,50 - CIG B76F7F0A86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 1038 DEL 13/11/2025   FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: B8EB8EEC0F- ATTIVAZIONE FPV 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE LOTTO 6 MULTIFUNZIONE CANON MESI DI MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC &amp; WELLNESS A.S.D. ULTERIORI SVILUPPI DEL PROGETTO "MOGLIANO NEL CUORE". ATTUAZIONE D.G.C. N. 361 DEL 11/12/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE CONNETTIVITÀ MESI DI MAGGIO / GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER L'INIZIATIVA “25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE- EDUCARE ALLE RELAZIONI CONTRO LA VIOLENZA – PARITÀ DI GENERE” . IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERITAS SPA TARI 2025.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000726 DEL 05/08/2025 COMPETENZE MESE DI LUGLIO 2025 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE WIND TRE SPA - CANONE LINEA FISSA SOLO DATI BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAI CANONI ANNUI DI CONCESSIONE PER L’USO E LA GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI E PROVINCIALI E IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE MESAC S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.927,26, COMPENSAZIONE PENALI EX ART. 155 CCI PER EURO 56.530,03 E LIQUIDAZIONE DI EURO 84.403,05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2025. AVVISO DI PAGAMENTO N. 5720005445  - EURO 389,96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER L'AREA SERVIZIO FINANZIARIO, SETTORE 1 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA CARCASSE ANIMALI MORTI NEL TERRITORIO - DITTA CREMAZIONI ARCOBALENO - FATTURA 425/001 - EURO 664,29 - CIG B6C88BC1D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA DITTA FALCOMER S.R.L. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE). CIG B48517C12B CUP E67H23001240004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 109.800,00 IVA/C. IMPEGNO DI SPESA € 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC – CIG B98DDA2A11. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA RILASCIO “PERMESSO ROSA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO &amp; FIGLI S.A.S. DEL SAL N.1 FINALE DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 280 DEL 15/04/2025 RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE-PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2025. AVVISO DI PAGAMENTO N. 5720022205  - EURO 15.786,06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARMADIO CORAZZATO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.842,60 (IVA INCLUSA) - CIG B97D78A0B5. ATTIVAZIONE FPV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE BLSD PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - AZIENDA ULSS2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 884,00 (IVA ESENTE) - CIG B998485236.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BIS PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO LUGLIO 2025 CIG. B5816E03C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, AREA DELLA DIRIGENZA FUNZIONI LOCALI PER IL SETTORE 3 “SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA." - DECORRENZA DAL 16 GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO NOTARILE DOTT.SSA NICOLETTA MAMMUCARI DI MOGLIANO VENETO PER LA STIPULA DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE DI AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA A SEGUITO ACCORDO PUBBLICO PRIVATO DI PIANIFICAZIONE REP. N. 23064/2024 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 7.971,40 ONERI E IVA COMPRESI (CIG B703B20E48).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI – DECORRENZA DAL 16-12-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA DEL DIPENDENTE N. 410275 E CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO ALL’ USL 2 MARCA TREVIGIANA CON DECORRENZA DAL 16-12-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 2^ RATA CONDOMINIO “C.C.R. RONZINELLA” .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA DEL DIPENDENTE COD. 1035 E CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO AL COMUNE DI SCORZE’ CON DECORRENZA DAL 01-01-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - COMPENTENZE MESE DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025 - TRIVENETA MULTISERVIZI - EURO 19.308,87 - CIG 82286787E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA DEL DIPENDENTE COD. 1041 E CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO AL COMUNE DI VILLORBA CON DECORRENZA DAL 16-12-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO LUGLIO 2025 CIG. B5816E03C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 IN QUALITA’ DI PROFESSIONISTA PSICOLOGO A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE LUGLIO 2025 - CIG. B1EE7A56EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA INFOCLIP SRL.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 625,90=. CIG B99A10570E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO "CI STO? AFFARE FATICA" ANNO 2025 COOPERATIVA KIRIKU' ONLUS. CIG. B6BD2B06F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ASCOM CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA DI TREVISO DELEGAZIONE DI MOGLIANO VENETO - EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 12.000,00= PER AZIONI DI CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412/FORM DEL 22/07/2025 - CORSO DI FORMAZIONE SU "I CONTROLLI SUI CREDITI INESIGIBILI E LE IMPLICAZIONI CONTABILI" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA IDEAPA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 891,06=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO FAMIGLIARE PERIODO 03.07.2025 - 02.08.2025 CIG. B581335CDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1 CANCELLO SU PONTE CICLABILE DI ACCESSO DA VIA TERRAGLIO AL PARCO DELLE API E DI 1 RECINZIONE CON CANCELLO PEDONALE PER L’APIARIO POSTO ALL’INTERNO DEL PARCO. CIG B86B843ECC ATTIVAZIONE FPV 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 441 DEL 09/06/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A €. 4.000,00= ALL’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "OFFICINA 31021” PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO DAL VIVO COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE, PP.EE. SUE099/22/1, SUE304/21, SUE594/22 ED A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA SUE210/25. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 18.621,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1033/2024 – EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.163,02= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC GRUPPO DI VOLONTARIATO SEZIONE DI MOGLIANO VENETO ODV, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE A CONTRIBUIRE AL PRESIDIO DEL TERRITORIO E ALLA SICUREZZA URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TUTELA PRIMO GRADO DI GIUDIZIO. RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO  PROMOSSO CON PROT. 40792/2025 INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TREVISO IMPEGNO DI SPESA – CIG B988B376A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO COMPETENZE AVV. FACCHIN  MEDIAZIONE STRAGIUDIZ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR. 2800007406 DEL 30/07/2025 DI EURO EURO 8,13 IVA/C. SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. CIG. B41C615B34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TUTELA PRIMO GRADO DI GIUDIZIO. RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO PROMOSSO CON PROT. 26062/2025 INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TREVISO IMPEGNO DI SPESA – CIG B9888CA629</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA DINO ARBORI FATTURA NR. 141/E DEL 04/08/2025 DI EURO 5.918,22 IVA/C. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E POTATURA ALBERI AD ALTO FUSTO PRESSO IL PARCO DELLA CULTURA “ANTONIO CAREGARO NEGRIN" - CIG B7A7D5553B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE TRIMESTRALE LOTTO 5 MULTIFUNZIONI APR-MAG-GIU 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI S.E.A. SUPEREROI ACROBATICI ODV ETS PER EVENTO “NATALE PER TUTTI”  DEL 18 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE TRIMESTRALE LOTTO 3 MULTIFUNZIONI CANON MESI DI APRI-MAGG-GIU 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE, DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "BRUCOMELA", INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE - CIG 7952154513 - CUP E64F19000070007. INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA  PER REVISIONE PREZZI (CANONE E TARIFFA COMUNALE) PER EURO 71.160,63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA RISME DI CARTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOMEZZO FIAT DOBLO' ATTREZZATO PER IL TRASPORTO DI DISABILI DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI (CIG B9571095E8) - IMPEGNO EURO 41.793,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER IMMOBILI POSSEDUTI AL DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 11.155,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA SAFETY21 S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.682,72 (IVA COMPRESA) CIG B9676B12DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FORNITURA SEDIE OPERATIVE PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA KIT PER RIPRISTINO SITO DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA  S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.159,00 (IVA COMPRESA). CIG B9520C69FB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO FORNITURA TONER PER STAMPANTI DI MODELLI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO FORNITURA DI TONER DI DIVERSI CODICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E CUP PER LE DIVERSE ANNUALITÀ A CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 284,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A RISTORO DEI DANNI SUBITI DAI PRIVATI AI BENI MOBILI REGISTRATI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI METEO RICONOSCIUTI CON DICHIARAZIONE DI “STATO DI EMERGENZA DI RILIEVO REGIONALE” NELL’ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BLOCCHI PER LAVAGNA A FOGLI MOBILI E ETICHETTE ADESIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 57 DEL 06/02/2025 PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, ORDINARIE E STRAORDINARIE, DELLE UNITA' IMMOBILIARI FACENTI PARTE DEL CONDOMINIO “IL CENTRO” E DEL CENTRO COMMERCIALE “SAN CARLO”. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA LIBRETTI MACCHINA PER ANNOTAZIONE UTILIZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) DI CUI ALL'ART. 8 DEL D. LGS. 190/2024 E S.M.I., RELATIVA AL PROGETTO PER REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI TIPO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "BONOTTO-MOGLIANO VENETO" E RELATIVE OPERE CONNESSE IN VIA RONZINELLA, COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). PRESA D'ATTO CONFERIMENTO RAMO AZIENDALE E CONTESTUALE TRASFERIMENTO ONERI E OBBLIGHI DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARTA PERGAMENA FORMATO A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TEST COLORIMETRICI PER L'IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - DITTA RA.SE.T. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 113,22 (IVA INCLUSA) CIG B985D96F26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2025 E SPESE RENDICONTAZIONE BOLLETTINI REPORT GOLD CIG Z251EA1D25. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 813,08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025 TELEFONIA MOBILE VODAFONE ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE. PERIODO 1 DICEMBRE 2025 - 28 FEBBRAIO 2026. IMPEGNO DI SPESA EURO  8.850,00  IVA INCLUSA - CIG  946942618B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS SPA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MAGGIO/GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE ASS. LEGALE STRAGIUDIZ. IPOTESI ACCORDO TRANSATTIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 931,55 (IVA COMPRESA) IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A.  CIG DERIVATO 7320548351</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DALLA FATTURA N. 1922/PA DEL 10-07-2025  UMANA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 17^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.978,73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025. SECONDO IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA CONCESSIONARIA RANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A PADOVA. EURO 25.000,00 CIG ZA13637B72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0025004151 DEL 23.07.2025 DI EURO 30.247,30 (IVA REVERSE) DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA  DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 272 DEL 28.04.2022 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI  LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE”....</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>3^ LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI BABYLONWEB DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, COMPRESA LA MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI), GESTIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E ADEMPIMENTI L. FINANZIARIA 2010 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2024 - 2025- DI CUI ALLA DETERMNA N. 329 DEL 30/04/2024 - CIG   B114DE6C9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2025 (EURO 318.931,29=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AUTOSCAN CAPTURE - SECONDO ANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO AUDIO-VIDEO SALA CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 469,70 IVA/C – CIG B9609E3900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - UTENZA ACCESSO MCTC - CORRISPETTIVI 2° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLE VERIFICHE ISTRUTTORIE SULLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO DI CUI AL BANDO N. 32249 DEL 03/09/2025 E CALCOLO DEL CONTRIBUTO SPETTANTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 PARI AD EURO 5.333.684,08 IVA C. - CIG B2B9D43F30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "E.SCOFFONE" - LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO FERRARINI E PITTERI PARCELLA NR. 56 DEL 30/07/2025 DI EURO 5.051,67 IVA/C. SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E DELLE ATTIVITÀ SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA CORRETTA DIREZIONE DEL PATRIMONIO VERDE - ANNI 2025-2026- CIG B767E3DC9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, AREA DELLA DIRIGENZA - FUNZIONI LOCALI PER IL SETTORE 3 “SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA”. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL’AVV. ENRICO GAZ PER LA RESISTENZA AVVERSO IL RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO R.G.N. 8998/2025. EURO 8.655,50 CIG  B9643998E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE PER CORSO DI FORMAZIONE "CAMBIO D'USO E SOTTOTETTI DOPO LA L.R. 6/2025. IL PUNTO SUI DIVERSI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E ACCERTAMENTO PAESAGGISTICI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO DONNA APR - GIU 2025 CIG B25C4F2291 CON ECONOMIA DI SPESA PER MINOR MONTE ORE SVOLTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA DETERMINA N. 283 DEL 15-04-2025 IMPEGNO N. 911/2025 RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER N 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO DI OPERATORE ESPERTO SERVIZI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN TERMOCONVETTORE A TORRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.  50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG B8B057AF1D. IMPEGNO DI SPESA DI 89,00 (IVA ESCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ANNO 2025 - AI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA, PIANO 0-6 ANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE”  CANONE BIMESTRALE MAGGIO-GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO ERP ANNO 2024 - PRESA D'ATTO RINUNCIA PRESENTATA DAL SOGG. ID. 119900</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITÀ NATALIZIE 2025. EROGAZIONE ULTERIORI CONTRIBUTI ECONOMICI PER COMPLESSIVI EURO 22.300,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 356 DEL 28/07/2025 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA "MONTALCINI" E SCUOLA MEDIA "M. HACK". PERIODO GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 309 DEL 14/07/2025 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA "MONTALCINI" E SCUOLA MEDIA "M. HACK". PERIODO MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IL VIVAIO DI POLETTO GIULIA FATTURA N. 4PA/2025 DEL 23/07/2025 DI EURO 22.790,86 IVA/C. REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI "PARCO DELLE API"- CUP: E62H23003930004 - CIG: A027EB223E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2025 AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL 16/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 20.218,01(IVA INCLUSA) A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FAGGIONATO ROBERTO - 3 TARGHE DA PREMIAZIONE CON COFANETTO IN VELLUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER  IL PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) SU STADIO COMUNALE PER IL RUGBY "M. QUAGGIA" E SU IMMOBILI ED AREE CIMITERIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO,  A FAVORE DI VERITAS S.P.A.,  PER EURO 195,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/06/2025 - 30/06/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 LOTTO 4 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 60.150,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2025 AL 31/03/2026. CIG PRINCIPALE B08F79F9B1 - CIG DERIVATO B5826B32C1. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 5.868,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2025 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 19.097,00 (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE  DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE- SERVIZI DI HOUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO 2025 EURO 1.342,00 IVA/C – CIG B9609218E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO.  RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE - CUP E67H23001240004 APPROVAZIONE SAL 2 - CIG B48517C12B. E ATTIVAZIONE FPV 2026 PER EURO 46.943,58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA  PER MAGGIORI INTERVENTI PARI AD EURO 5.000,00 IVA C.  CIG 82286787E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTAONLINE CORPORATE - MAGGIO/GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,00 A FAVORE DEL SOGG. N. 378410 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO DICEMBRE 2025. CIG B0A995A28E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1379 DEL 15.07.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 866,09 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. &amp; F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.610,00= A FAVORE DEL SOGG. 409977. PERIODO DICEMBRE 2025 CIG: B581335CDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.676,00 =.  PERIODO DICEMBRE 2025. CIG: B812AAEE63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 2000 ODV PER IL PROGETTO PATTI DI COMUNITÀ PER IL BENESSERE DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRIENNALE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E GLI ISTITUTI SCOLASTICI CITTADINI – I.C “NELSON MANDELA”, I.C. “MARTA MINERBI”, LICEO STATALE “GIUSEPPE BERTO”, COLLEGIO SALESIANO “ASTORI” - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CALENDARIO CIVILE” 2025/2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE NEGOZ. ASSISTITA ZETA AUTOFFICINA SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER EURO 25.875,00=. SPESA A CARICO DELLA REGIONE VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 874,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 29.07.2025 DI EURO 9.516,00 DI GIANCARLO ZAMBON DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 224 DEL 25.03.2025 AVENTE AD OGGETTO: DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REDAZIONE DELLE PRATICHE PER IL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3 – AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. GIANCARLO ZAMBON CON STUDIO PROFESSIONALE A TARZO (TV) R.D.O. MEPA 5161439. IMPEGNO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 272FPA E 273FPA DEL 28.07.2025 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL DELL'IMPORTO TOTALE DI EURO 5.277,84 DI CUI ALLA D.D.  N. 38 DEL 23.01.2024 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SR CON SEDE A PADOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 223/2006, ART. 19, CO. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 248/2006. FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2025. UTILIZZO QUOTA PARTE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI, CONVENZIONE PROT. N. 13668 DEL 11.04.2024 TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E PARROCCHIA DI ZERMAN.  IMPEGNO DI SPESA PER EURO  4.101,78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO REP. N. 4463. EURO 240,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA TES SPA DEL SAL N.1 FINALE DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 693 2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE CUP E67H24001170004 - CIG B3112E8E9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DEL BROKER INTERMEDIA I.B. SRL CON LA SOCIETA' CONSULBROKERS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LE SEDUTE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 LOTTO UNICO. CIG PRINCIPALE 9458158EE1 CIG DERIVATO B9470138E1 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 120,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. ACADEMY SKATING MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NELL’ANNO 2025. EURO 140,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FT. 125060727 DEL 30/06/2025_FORNITURA PER REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 08-09 GIUGNO 2025_CIG B69E170EFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'I.C. "M. MINERBI" DI MOGLIANO VENETO CONCORSO SCRITTURA CREATIVA "CHE STORIA!"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN TELO DI RIVESTIMENTO  A COPERTURA DEL  PONTEGGIO DI CANTIERE DEI LAVORI DI RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE IN  PIAZZA DEI CADUTI PER IL PERIODO: 28.11.2025 – 12.01.2026. IMPEGNO DI EURO 2.600,00 CIG B923728C78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE SAL N.1 A FAVORE DITTA ECOMAN SRL PER EURO 21.623,03 IVA 10% COMPRESA - CIG: B801820C8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FASE TRATTAZIONE/ISTRUTTORIA CAUSA R.G. N. 3066/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTI DI MIGLIORIA ESEGUITI DALLA F.C. UNION PRO 1928 SSDRL PRESSO LO STADIO COMUNALE A. PANISI. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 332 DEL 20/11/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.661,71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM 2025 - DD 522/2025. EURO 8.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI GIOCHI, PAVIMENTAZIONE E MATERIALI DEGRADATI IN PARCHI PUBBLICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO 19.989,70 IVA C.  CIG B95E8B46B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/FE DEL 25.07.2025 DI EURO 4.999,56 DELLA DITTA RETI BRENTA IMPIANTI SRL DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 463 DEL 19.06.2025 AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI RIPRISTINO DEL CANCELLO E DI PARTE DELLA RECINZIONE DEL CENTRO CRCS – LATO DI  VIA SELVE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RETI BRENTA IMPIANTI SRL CON SEDE A MIRANO (VE). EURO 4.999,56 CIG B742625613</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO "SPORT PER TUTTI 2025/26". APPROVAZIONE GRADUATORIE FINALI E RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DESTINATO ALLE FAMIGLIE TRA LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ADERENTI AL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.680,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO” – AREA “SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO” – SERVIZIO “PIANIFICAZIONE E S.I.T.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 442/2025 RIAPERTURA E RILANCIO PIAZZA CADUTI - AFFIDAMENTO SERVIZII DI ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI: CIRCO ANTILIA ARTEVEN AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.216PA - CIG B72BF1EEB5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERITAS SPA TARI 2025.  LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000638 DEL 08/07/2025 COMPETENZE MESE DI GIUGNO 2025 -- EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE EURO 1.467,66 ALLA DITTA REMOR S.R.L. PER LA  FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 1 TOTEM ILLUSTRATIVO PER IL MONUMENTO DEDICATO AI “CARABINIERI CADUTI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 3054/2024 PER EURO 201,30 PER FORNITURA CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA MAGGIO - GIUGNO 2025. CIG. B0A995A28E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI, PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) – CUP E61C22001250006 - CIG 99233596E6 - PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEANEXTGENERATION EU – PNRR M1.C1 – INV. 1.2. SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A.  DISIMPEGNO SOMME  NELL' ANNO DI COMPETENZA PER SLITTAMENTO TERMINI DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI. € 170.805,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 IN QUALITA’ DI PROFESSIONISTA PSICOLOGO A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 IN QUALITA’ DI PROFESSIONISTA PSICOLOGO A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, AREA DELLA DIRIGENZA - FUNZIONI LOCALI PER IL SETTORE 3 “SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1389 DEL 17.07.2025 E 1394 DEL 18.07.2025 PER UN TOTALE DI EURO 947,65 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI MOGLIANO VENETO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. &amp; F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FRESATURA TERRENO, CONCIMAZIONE E SEMINA PRATO MISCUGLIO GRAMINACEE DI AREA DI CIRCA MQ 175 ADIACENTE VIA DELLE AZALEE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 1.210,00 IVA 10% INCLUSA - CIG B938353993</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/25 DEL 18.07.2025 DI EURO 1.774,77 DEL PER. IND. DANIELE PESSOTTO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 743 DEL 18.10.2024 AVENTE AD OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL PERITO IND.LE DANIELE PESSOTTO CON STUDIO A CONEGLIANO (TV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA DI CARIE LIGNEA FINALIZZATO ALLA VALUTAZIONE DI STABILITÀ DI UN ALBERO SITO ALL'INTERNO PARCO STORICO MONUMENTALE ANTONIO CAREGARO NEGRIN. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 2.012,39 IVA AL 22% INCLUSA - CIG: B926862BF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA N. PAE0022439 DEL 30/06/2025 DI EURO 12,19 IVA/C. IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER CANONE DOMINIO WEB DEL SITO ISTITUZIONALE - CIG ZAB2B90E4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES E CONTRIBUTO ARAN SPETTANZE ANNO 2025. GIROCONTABILE CON FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.382,05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0025003795 DEL 30.06.2025 DI EURO 275.788,67 DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON D.D. 272 DEL 28.04.2022 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI  LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE”  CIG 8850223B0D - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA CAPOGRUPPO  CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A.  CON SEDE LEGALE A LAVIS (TN) E MANDANTE SERVICE KEY S.P.A.  CON SEDE LEGALE A VIGONZA (PD)  PERIODO: 01.05.2022 – 30.04.2025 - EURO 2.976.836,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 74/PA DEL 30/06/2025 DI EURO 94.575,11 IVA/C. MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. RIPETIZIONE CONTRATTO PER L’ANNO 2025 - CIG 88776883E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DOTT. ALBERTO BURBELLO FATTURA NR. 11PA DEL 04/07/2025 DI EURO 1.966,64 IVA/C. SERVIZIO DI VALUTAZIONE DI STABILITA' ALBERO NEL PARCO DELLA CULTURA "ANTONIO CAREGARO NEGRIN" - CIG B6CE276D3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL’ A.S. ZERMAN ASD PER REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE CON CANCELLI IN CONFORMITÀ AL REGOLAMENTO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA L.N.D. AI FINI DELL’OMOLOGAZIONE F.I.G.C. PER I CAMPIONATI DELLE CATEGORIE GIOVANILI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE DI ZERMAN. ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 322 DEL 13/11/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA COMPENSO A FAVORE DEL DOTT. CLAUDIO SCHIAVON DI EURO 4.000,00. INCARICO EX ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001 SUPPORTO AL SERVIZIO INFORMATIVO INTERNO ED AI RUP DEI PROGETTI DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.107,30= (IVA COMPRESA). CIG  B92783E266</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA POLIVALENTE SITA IN VIA BARBIERO 35/A ALL’INTERNO DEL PARCO DI VIA BARBIERO “EX CENTRO GIOVANI”. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, LA DIAGNOSI ENERGETICA DELL’EDIFICIO E LA GESTIONE DEL CONTO TERMICO 3.0. . IMPEGNO DI EURO 19.666,40 CIG B931D43014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MOBILITA' DI MARCA S.P.A. (MOM) FATTURA NR. 000304 DEL 30/06/2025 DI EURO 4.160,38 IVA/C. SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA CAMPOCROCE A TREVISO, LINEA 8. 1° SEMESTRE 2025 -- CIG. B6FF0F273F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' "GLOBAL SERVICE VIABILITA" CIG 91432321BD. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI ART. 26 D.L. 50 2022 A FAVORE DELL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL PER EURO 54.000,00 IVA C. PRESA D'ATTO INOLTRO ISTANZA DI ACCESSO AL FONDO DI FINANZIAMENTO DEL MIT. ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO PER CONCORSO DI SCRITTURA "DIVERSI MA UGUALI. PARI OPPORTUNITA' VERSO UN FUTURO PIU' INCLUSIVO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI PER INIZIATIVE BIBLIOTECA COMUNALE. A.S. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 16^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3870,56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS, PER “LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= PER RIMBORSO ONERI POLIZZA ASSICURATIVA EX ART. 18 – COMMA 3 D.LGS. N. 117/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO BERTO DI MOGLIANO VENETO PROGETTO “CALENDARIO CIVILE E COSTITUZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITA' NATALIZIE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER COMPLESSIVI EURO 25.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRIENNALE 2025/2027 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E GLI ISTITUTI COMPRENSIVI “NELSON MANDELA” E “MARTA MINERBI” PER LA GESTIONE E IL COORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI (CCRR). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 530 DEL 09/07/2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD - PROGETTO DI CONSULENZA A SUPPORTO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA XI  DGR 1309/2024). PRIMA EROGAZIONE SOA 2025 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.714,38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA DI SPESA DETERMINA N. 283 DEL 15-04-2025 IMPEGNO N. 911/2025 RELATIVO AL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER N 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO DI OPERATORE ESPERTO SERVIZI GENERALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA BR SERVICE CORSO SICUREZZA RISCHIO MEDIO N. 4 PARTECIPANTI E CORSO DI FORMAZIONE RLS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 1 VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ ALL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2026 PER IL TRAMITE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 1855 E 2092, 360WELFARE BUONI PASTO ELETTRONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L’ANNO 2025 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 1.892,00 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SPECIALISTICO PER L’AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) AI SENSI DELL’ART. 35 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) - DITTA BOXXAPPS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.172,00 (IVA INCLUSA). CIG: B90C85FE36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA MESI DI MAGGIO GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINA 868 DEL 12/11/2025 AVENTE AD OGGETTO “PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE E AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CONTRIBUTO DI EURO 496.000,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ULSS 2 MARCA TREVIGIANA. ATTIVAZIONE FPV 2026.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” – AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE OCCHI DI GATTO, REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE AGGIUNTIVA E SEMINA SPECIALISTICA - TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA N. 5748923- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.620,05 - CUP E61B21004590004 - CIG B8E1DB433C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 343 DEL 27/05/2025 PER EURO 14.700,45  SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE. B4C54D7E18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO INTERNET "POLIZIALOCALE.COM"- 2° ANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO, DIVISE, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2025 - DITTA FORINT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.801,63 (IVA COMPRESA). CIG B90CAFD71F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - AREA DELLA DIRIGENZA - FUNZIONI LOCALI PER IL SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO INTERNET "UFFICIOCOMMERCIO.IT" - 2° ANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO”, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI TREVISO - STAZIONE UNICA APPALTANTE - RIMBORSO SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PER ACQUISIZIONE CIG GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE SANZIONATORIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, DAI REGOLAMENTI COMUNALI E DA OGNI ALTRA LEGGE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE IN FAVORE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TERRAGLIO-SILE (COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER) DAL 01.07.2025 AL 30.06.2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SPESE POSTALI ANTICIPATE GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE TM9 LOTTO UNICO VODAFONE ITALIA SPA. CIG PRINCIPALE 9458158EE1 CIG DERIVATO B32846471C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI ASFALTATURE ANNO 2025” CUP E67H25000740004. ATTIVAZIONE FPV 2025 PER EURO 489.722,72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INFOCAMERE SCPA - SERVIZIO ACCESSO INIPEC PERIODO 01/01/2025 - 30/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO € 5.514,40 IVA 22% INCLUSA - CIG: B8EB8EEC0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EUGANEA INNOVAZIONE SRL - SERVIZIO VALUTAZIONE INFORMATICA QUALIFICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILIAREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI – DECORRENZA DAL 16-11-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GRAFICHE E. GASPARI SRL - ABBONAMENTO SUPPORTO TELEMATICO PROGETTO OMNIA POLIZIA LOCALE. TERZA ANNUALITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 2000 ODV PER LE INIZIATIVE INERENTI AL PROGETTO DENOMINATO “PATTI DI COMUNITA’ PER IL BENESSERE DIGITALE ANNO 2025” NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER LA FASCIA D’ETA’ 0-6 ANNI. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INDENNITA' DI MEDIAZIONE 252/25/GP LAURA FURLAN + ALTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESPOSITIVO “SOGNO DI DIPINGERE IL MIO SOGNO” IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS. APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO DI PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ENNOVA RESEARCH SRL - SERVIZI INFORMATICI - ESPERIENZA AL CITTADINO MISURA 1.4.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO EDUCATIVO FINALIZZATO AL SUPPORTO TECNICO ALLE INSEGNANTI NON SPECIALIZZATE DELLA SEZIONE MONTESSORI DI MOGLIANO VENETO (PROGETTO MONTESSORI AGE) ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO (AGEMV) APS. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI OLIVETTI MESI DI APR-MAGG-GIU 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. CUP E65G25000020004. ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 368,03).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/05/2025 - 31/05/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE - FRAZIONE DI BONISIOLO. CUP E61J23000010004 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE  DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE - 1 CORONA DI ALLORO MEDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE E AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CONTRIBUTO DI EURO 496.000,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ULSS 2 MARCA TREVIGIANA. ATTIVAZIONE FPV 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 336/2025 DEL 25/06/2025 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA_AFFIDAMENTO TUTELA SECONDO GRADO DI GIUDIZIO. RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO D'APPELLO PROMOSSO CON PROT. 45987/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - QUINTO STRALCIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI TULIPANI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE E PULIZIA DELLE CONDOTTE FOGNARIE DELLE ACQUE BIANCHE. CIG B8D78647A9 CUP E65F22000080001 EURO 9.150,00. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI ECONOMICI A FAVORE DI PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO E ASSOCIAZIONE CULTURALE ATTORI PER CASO PER INIZIATIVE CONCERNENTI IL MESE NOVEMBRE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. 2025120004449 E 2025120004450_RENDICONTAZIONE ABACO SPA MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N. 862 DEL 10-11-2025: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI MEDICINA DI GRUPPO A MOGLIANO S.C. QUALE RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE PER AFFITTO LOCALI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026. CONTRIBUTI COMUNALI DI REFEZIONE SCOLASTICA. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 59.698,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU "LA GESTIONE DEI PAGAMENTI” ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DA IDEAPA SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2025 - IC M. MINERBI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI MAGGIO-GIUGNO 2025 (CANONE + ONERI DUVRI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE”  CANONE BIMESTRALE MARZO-APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALUTAZIONE DEL COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE DA APPLICARE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAG.TO FATT.RA N. 211 DEL 30/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SVOLGIMENTO INCONTRI SUL TEMA DELL’ARTIGIANATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE “E.SCOFFONE” E RIVOLTO GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.220,00=. CIG: B8E92D39FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 6.027,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 PARI AD EURO 37.070,00 =.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA TRIBUNA DI TREVISO ON LINE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INTERMINISTERIALE 21/03/2025 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 12.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 08.07.2025 DI EURO 1.112,49 (IVA REVERSE CHARGE) DELLA DITTA SMART GRID TECH SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 244 DEL 31.03.2025 AVENTE AD OGGETTO. GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.G.T. SMART GRID TECH CON SEDE LEGALE A TORINO ED OPERATIVA A FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) PER IL PERIODO 01.04.2025 – 31.03.2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20 AGOSTO 1987, N. 44 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANT'ANDREA APOSTOLO DI BONISIOLO DEL CONTRIBUTO COMUNALE DESTINATO ALLA CHIESA. EURO 14.926.76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALLA SIG.RA MARINA CARNIATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94 - CIG: B7FB88AB44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004. LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE VENETO  - GIUNTA REGIONALE  DELLA  SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO ORDINE PAGAMANTO DIRETTO NEL B.U.R. TOTALE SPESA EURO 24,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1305 DEL 03.07.2025 DI EURO 190,32 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALLA D.D.  N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. &amp; F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. ACQUISTO DI MATERIALE PER I SEGGI ELETTORALI AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 – COPERTE PER L’ALLOGGIAMENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 207,00= IVA INCLUSA. CIG B8EE66D779.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI  AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI – DECORRENZA DAL 16-11-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0022441 DEL 30.06.2025 DI EURO 1.130,68 DI FASTWEB SPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 90 DEL 17.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI (ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE CT8) IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 A FAVORE DELLA SOC. FASTWEB SPA CON SEDE A MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PA DEL 08.07.2025 DI EURO 29.376,38 DITTA COSTRUZIONI ELETTRICHE DI GAZZI UGO &amp; C. DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 189 DEL 18.03.2025 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS DI VIA TORINO. CIG B5E04E9CA5 CUP E64J24000460007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE PONTE SUL DESE IN VIA TERRAGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ELTRAFF SRL - FORNITURA ETILOMETRO SAF'IR ED ETILOMETRI PRECURSORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) PER IL CLIMA E L'ENERGIA. PAESC. DET. N. 166/2024. PRESA D’ATTO DI CONFERIMENTO DEL RAMO D'AZIENDA DI REKEEP SPA IN FAVORE DI TECKAL  S.R.L. E MODIFICA CAPITOLO IMPUTAZIONE PER EURO 3.019,50 BILANCIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.000,00= ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE QUODLIBET PER CONCERTO SINFONICO CORALE IN TEMPO DI AVVENTO 1° DICEMBRE 2025 PRESSO IL DUOMO SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 410 DEL 28.05.2025 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVE RIAPERTURA E RILANCIO PIAZZA CADUTI - MESI GIUGNO E LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 443 DEL 10/06/2025 – CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2025 ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE OVEST GHETTO ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00= ALL’ASSOCIAZIONE PROLOCO MOGLIANO VENETO APS PER L’INIZIATIVA “MOGLIANO CONTADINA“ – SABATO 8 NOVEMBRE 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 443 DEL 10/06/2025 – CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2025 ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO SUD ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DIREZIONALE E STRATEGICO PER LA CREAZIONE DI UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA IDENTIFICATIVO DEL TERRITORIO ALLA “ETIFOR SRL SOCIETÀ BENEFIT”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.420,00= (IVA 22% COMPRESA). CIG. B8B8D0E114</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025/2026. CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 29.716,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1033/2024 – EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 902,98= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC GRUPPO DI VOLONTARIATO SEZIONE DI MOGLIANO VENETO ODV, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE A CONTRIBUIRE AL PRESIDIO DEL TERRITORIO E ALLA SICUREZZA URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.610,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 409977. PERIODO 03.11.2025 - 03.12.2025. CIG: B581335CDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TINTEGGIATURA ARCATE ORE LAVORATE + MATERIALE DI CONSUMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,00 A FAVORE DEL SOGG. N. 378410 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO 01.11.2025 -01.12.2025. CIG B0A995A28E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 03.07.2025 DITTA SMART GRID TECH SRL DI EURO 1.357,24 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 244 DEL 31.03.2025 AVENTE AD OGGETTO. GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.G.T. SMART GRID TECH CON SEDE LEGALE A TORINO ED OPERATIVA A FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) PER IL PERIODO 01.04.2025 – 31.03.2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RICERCA STORICA SULLA BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO N. 100 COPIE DEL LIBRO DAL TITOLO “SPAZIO B – BIBLIOTECA E DEMOCRAZIA. NASCITA E ORIGINE DELLA BIBLIOTECA DI MOGLIANO VENETO” DI CARLA XODO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 3.150,00= CIG: B8CFD9B455</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 443 DEL 10/06/2025 – CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2025 ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE EST ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.10.2029 - CIG: B806721EBE. PRESA D’ATTO DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ADOTTATA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO CON DETERMINAZIONE N. 1470 DEL 28/10/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.138,47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 188/2025 DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DUC LA CITTA' GIARDINO - BANDO REGIONALE VENETO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE LEDWALL OUTDOOOR DIGITALE PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 08/07/2025 SG COMMUNITY SAS DI SARTORIELLO &amp; .C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU CONTRIBUENTI VARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - TOTALE € 995,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE PER EURO 28.648,39 IVA COMPRESA. CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO-GIUGNO 2025+ONERI SICUREZZA MAGGIO-GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 393/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE INDACO INCURSIONI DI DANZA CONTEMPORANEA ASD PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO DAL VIVO COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE ANNO 2024 - FESTIVAL A PIEDE LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI LINEA DATI PER COLLEGAMENTO RADIO DELLA POLIZIA LOCALE – CONFERMA DEL FORNITORE DITTA WIND TRE S.P.A. – CIG B8E48FB9E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE COOP. KIRIKU' GIUGNO 2025 CIG B1EE7A56EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE DEL MATERIALE INFORMATICO OBSOLETO NON FUNZIONANTE/IRREPARABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.622,00 =.  PERIODO NOVEMBRE 2025. CIG: B812AAEE63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 443 DEL 10/06/2025 – CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2025 ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 728 DEL 24/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 322/2025 AFFIDAMENTO DIRETTO  DI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE LA PRIMA NOTTE BIANCA DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MOGLIANO VENETO SABATO 21/06/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122/FE DEL 23.06.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 100,00 EURO PER LE SPESE ECONOMALI  SUL CAPITOLO 9073520 SERVIZI DI PULIZIA E LAVANDERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. REN BU KAN MOGLIANO E PREGANZIOL ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO NOTAI D'URSO RISOLUZIONE CONVENZIONE DEL  2001 N. 86.286 E DEL 2009 N. 21146</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI CIRCOLAZIONE DI AUTOVETTURE E MEZZI COMUNALI ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000621 DEL 30/06/2025 - GIUGNO 2025 - EURO 396,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - QUINTO STRALCIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI TULIPANI – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RILIEVO TOPOGRAFICO. CIG B8B5FE6D73 CUP E65F22000080001 EURO 4.733,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL 3° TRIMESTRE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 59 DEL 28/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1584/PA DEL 10-06-2025, UMANA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI PESCI MORTI RINVENUTI NELLE VASCHE DI LAMINAZIONE IN LOCALITA' CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA CREMAZIONI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.464,00 IVA/C - CIG B8D5611467</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 991/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE INDACO INCURSIONI DI DANZA CONTEMPORANEA ASD PER ATTIVITA/ INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 442/2025 RIAPERTURA E RILANCIO PIAZZA CADUTI - AFFIDAMENTO SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI : CARLO E GIORGIO AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/C - CIG B72A1FF6A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA' ESTERNA DEL DIPENDENTE N.F. E CONTESTUALE CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO AL COMUNE DI TREVISO CON DECORRENZA DAL 17-11-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, PER IL SETTORE 2 "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO", SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 240 DEL 28/03/2025. BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL "G.P. CITTÀ DI MOGLIANO VENETO- GARA REGIONALE F.I.B." 13 APRILE 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO” – AREA “SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO” –  SERVIZIO “PIANIFICAZIONE E S.I.T.”. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACAT HUDOLIN ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA DESTINARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "E.SCOFFONE" - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO. AFFIDAMENTO LAVORI IMPORTO EURO 61.845,80 IVA COMPRESA E IMPEGNO SPESA EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. TOTALE SPESA EURO 61.880,80 CUP E67H24002080004 - CIG B89B583FE4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO ERP ANNO 2024 - PRESA D'ATTO RINUNCIA PRESENTATA DAL SOGG. ID. 119831.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO GIUGNO 2025 CIG. B5816E03C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO DI MERITO BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2024/2025. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.137,50=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS - 1° SEMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DITTA STREAT SNC DI A. GRASSO E D. FRANZON &amp; C. PER MANIFESTAZIONE “AGORA' LA GRECIA IN PIAZZA” 10-12 OTTOBRE  2025 EURO 1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2025 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 696,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SALDO COMPETENZE PER ASSISTENZA LEGALE RELATIVA A OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (CAUSA XHANEJ)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2025 IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026. ESONERO PAGAMENTO TARIFFA ANNUA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD. "IV MEMORIAL GIUSTO - SEMENZATO", TORNEO DI PALLAVOLO SETTORE GIOVANILE. MOGLIANO VENETO, PALESTRE BERTO, OLME, MONTALCINI E VESPUCCI 13, 14, 20 E 21 SETTEMBRE 2025. ATTUAZIONE DGC N. 253 DEL 10/09/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000552 DEL 10/06/2025 - MAGGIO 2025 - EURO 132,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER EURO 25.875,00=. SPESA A CARICO DELLA REGIONE VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE RATA N. 1 COMPRENSORIO RONZINELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125017329 DEL 30.06.2025 DI EURO 134,20 DELLA DITTA IMQ SPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 421 DEL 30.05.2025 AVENTE AD OGGETTO: VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI ED ELEVATORI AI SENSI DEL DPR 162/1999 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMQ SPA CON SEDE A MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO, ALLA DITTA SEONET ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00= IVA INCLUSA. SPESA A CARICO DELLA REGIONE VENETO. CIG B8BF97CBB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE "GLOBAL SERVICE" CIG 8850223B0D.  RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.946,51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ACUSTICA PER LE SEDUTE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARIFFA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVO ALLA AUTORIZZAZIONE N.93.23 IN VIA MANIN N. 27 A FAVORE DELLA SIG.RA M.C. E DEL SIG. L.F., DI CUI ALLA DETERMINA N. 501 DEL 30/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BACHECA COMUNALE IN CENTRO STORICO DA LISTA D'ATTESA. PERIODO NOVEMBRE 2025 – OTTOBRE 2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 15/P25 DEL 30.06.2025 DI EURO 1.123,27 DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 931 DEL 07.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: FORNITURA MINUTERIA METALLICA TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME CON SEDE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO PLURIENNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, PERIODO 2025-2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00= PER L'INIZIATIVA “SAN MARTIN A MOJAN” - SABATO 8 E DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1194 DEL 18.06.2025 DI EURO 265,39 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. &amp; F. DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’ATI ORIBELLI SAS – GPS SEGNALETICA SRL DEL SAL N.25 CANONE – APR 25 – GIU 25 DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 209 2025 PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ”- CIG 91432321BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2025/2026. LIQUIDAZIONE CAPARRE VERSATE DAGLI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI AI CONCESSIONARI CODESS SOCIALE ONLUS - CIG   8858141134 E CONSORZIO IMPRESA SOCIALE - CIG 7952154513. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.960,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA CON URGENZA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARI A EURO 50,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E SIT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’ATI ORIBELLI SAS – GPS SRL DEL SAL N.2 RELATIVO AI LAVORI EXTRA CANONE DI SISTEMAZIONE STRADALE ED INTERVENTI PER RISOLUZIONE CRITICITA' SUL TERRITORIO COMUNALE REALIZZATI NELL’AMBITO DELL’APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ” - CIG 91432321BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA CONTRATTUALE IMPEGNO DI EURO 31.020,00 IVA C.  CUP E67H23001240004 - CIG B48517C12B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 09677/S DEL 30.06.2025 DI EURO 1.220,00 DITTA GRAFICEH E. GASPARI SRL DI CUI ALL'INCARICO CON D.D. E N. 208 DEL 21.03.2024 AVENTE AD OGGETTO. SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE SULLA PIATTAFORMA REGIS. INCARICO ALLA  DITTA GRAFICHE E GASPARI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO.  AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI COORDINMENTO PER LA SICUREZZA NELLA FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5653228.  EURO 1.903,20 IVA COMPRESA  CUP E67H24002080004 CIG B8685087F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MICHELE VIANELLO - GIORNATA FORMATIVA GESTIONE DOCUMENTALE 11/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>DPGR N. 42/2024 E N. 44/2024 – DGR N. 1045/2025: ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DI MAGGIO 2024 – QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO RICONOSCIUTO AI PRIVATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARCARI SRL - SPAZIO PUBBLICITARIO SU PERIODICO L'ECO DI MOGLIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DELLA LEGGE 214/2023. ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233FPA DEL 30.06.2025 DI EURO 9.177,33 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 38 DEL 23.01.2024 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SR CON SEDE A PADOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2025. APPROVAZIONE SAL N.2 PER EURO 47.998,58 IVA 22% COMPRESA - CIG: B70FCC7CDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TACHCONSULTING SRL - ATTIVITÀ FORMATIVA SULL’AUTOTRASPORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 790 DEL 16.10.2025 E APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 CORRETTI DELL’INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5 C2 I2.1.  CIG 9827917DA9.  CUP E61B170001700004..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE DELL’AREA CANI POSTA ALL’INTERNO DEL PARCO PRIMAVERA NONCHÉ DEL RELATIVO CANCELLO DI ACCESSO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA  IMPRESA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO &amp; C (P.IVA 02496890266) ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 3.977,20 IVA 22% INCLUSA - CIG B88E9DAF14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOFTWARE CONNETTORE PAGOPA PER IL PUNTO COMUNE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA (CODICE FISCALE 06188330150 E P.IVA N. 02066400405). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.440,00 IVA 22 % INCLUSA - CIG: B826278A4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 480 DEL 04.06.2025 DELLA REGIONE DEL VENETO DELL’IMPORTO DI EURO 24,40 DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 358 DEL 15.05.2025 AVENTE AD OGGETTO. COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN……IMPEGNO DI EURO 24,40  PER PUBBLICAZIONE SUL BUR DEL VENETO ESTRATTO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 IN QUALITA’ DI PROFESSIONISTA PSICOLOGO A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - COMPENTENZE MESE DI MARZO 2025 - TRIVENETA MULTISERVIZI - EURO 3.158,27 - CIG 82286787E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI UN'UNITÀ RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. APPROVAZIONE DOCUMENTI A CONCLUSIONE DEI LAVORI COMPRESO IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG B6162668D7 CUP E62D25000020004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1227 E 1235 IMPORTO TOTALE EURO 386,95 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. &amp; F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1429/VPA DEL 01.07.2025 DI EURO 417,24 RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 224,48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ANLAIDS PER LA PREVENZIONE E IL COUNSELING DI HIV E ALTRE INFEZIONI VOLTO AD OFFRIRE UN'INFORMAZIONE CONSAPEVOLE SULLE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI. REINTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2024 (DETERMINA IMPEGNO N. 445 DEL 10/06/2025).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 443 DEL 10/06/2025 – CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2025 ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPOCROCE ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO PER L'OSPITALITÀ NEI LOCALI DEL CENTRO PASTORALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA GIOVANE E ADULTA, ANCHE IMMIGRATA, REALIZZATA DAL C.P.I.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI PER ATTUAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO TERRITORIALE LEGATI ALL'ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE ED INTERVENTI PER PROMUOVERE IL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 399 DEL 26.05.2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE 42 LINEE CIRCOLAZIONE CULTURAL APS PER RASSEGNA PAROLE DI CARTA VIII EDIZIONE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 80/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00= ALL' ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER INIZIATIVE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI IN PIAZZA CADUTI ANNO 2025. DITTA MAGNA E TASI SRLS – ECONOMIA DI SPESA E DI ACCERTAMENTO PER ANNULLAMENTO EVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 338 DEL 07.05.2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.440.00= ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE DI ZERMAN ODV PER ORGANIZZAZIONE CORSO OBBLIGATORIO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA A RISCHIO BASSO PER VOLONTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO E CONVENZIONATO DEL SOGGETTO N. 16660 PRESSO COOPERATIVA ALTERNATIVA AMBIENTE DI VILLORBA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.642,00= PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ATTORI PER CASO”   PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “DIVERSI MA UNICI” – ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00 =.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 000271/25P DEL 26.06.2025 IMPRESA COLETTO SRL DI EURO 562.321,74 PER INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5 C2 I 2.1. DI CUI AGLI IMPEGNI CON D.D. 470 DEL 04.07.2023 E D.D. 368 DEL 16.05.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDUCAZIONE AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE DI PROMOZIONE PER MANIFESTAZIONI - DITTA HOREST PUBBLICITA' SRL DI MARCON - FATTURA N. FPA/0000002 DEL 16/04/2025 - EURO 1.684,82  - CIG. B62924E370</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 15^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7511,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELL’ESTINZIONE DELLA CARTA PREPAGATA INTESTATA ALL’ECONOMO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 55/PA DEL 26.06.2025 DELLO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL DELL'IMPORTO DI EURO 23.011,48 DI CUI ALL'IMPEGNO D.D.  N. 681 DEL 16.09.2022 AVENTE AD OGGETTO: PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI....."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA TRIBUNA DI TREVISO ON LINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO REP. N. 4462. EURO 250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI AFFIDAMENTO SERVIZI ONLINE E GESTIONE ISTANZE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 DI CONSULENZA IN QUALITA’ DI COMPONENTE ESPERTO, PROFESSIONISTA PSICOLOGO, A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5 C2 I2.1. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 CIG 9827917DA9.  CUP E61B170001700004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 271,83).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASYBASIC - MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5 C2 I2.1. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2. MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE E  IMPEGNO DI EURO 365.033,46 DITTA COLETTO SRL CIG 9827917DA9. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.488,11 A FAVORE RTI MARTINI/SMQ/FOLLINA PER SPESE TECNICHE CIG 9281922458. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.477,90 PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. TOTALE EURO 389.999,47 CUP E61B170001700004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000439 DEL 02/05/2025 - APRILE 2025 - EURO 792,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA CENTRO STUDI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA "IL TRATTAMENTO DI TRASFERTA DEL PERSONALE DIPENDENTE AGGIORNATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E LA PIANTUMAZIONE DI N. 2 LAGERSTROEMIA INDICA IN VIA DELLE AZALEE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO (P.IVA 03364480263) ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 803,00 IVA 10% INCLUSA - CIG B889423328</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO OTTOBRE 2025 – SETTEMBRE 2027. IMPEGNO DI SPESA EURO 81.368,00=. C.I.G. B8614E5E31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 484 DEL 25.06.2025 RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI - EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 443 DEL 10/06/2025 – CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2025 ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025 - RETTIFICA ANAGRAFICA ACCERTAMENTI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>"STATI GENERALI DELLO SPORT", MOGLIANO VENETO - OTTOBRE 2025. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N.251 DEL 03/09/2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER € 14.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 443 DEL 10/06/2025 – CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2025 ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAROCCO ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 87/2025 DEL CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI OLIVETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT N. 228/2025 - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - ACCONTO SUPPORTO FORMATIVO IN MATERIA DI CONTABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 443 DEL 10/06/2025 – CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ANNO 2025 ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO - TORNI ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA "INCREMENTO DEL FONDO 2025 – LO STATO “DEFINITIVO” DELLE COSE" DELLA DITTA PUBLIKA IMPEGNO DI SPESA EURO 108,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2025 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT – L.R. 23/1980 E L.R. 32/1990. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.678,46.  IMPEGNO DI SPESA EURO 2.678,46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 410 DEL 28.05.2025 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE QUODLIBET PER CONCERTO LIRICO E DI MUSICA CLASSICA-POLIFONICA DEL 23 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI ODV PER CORSO DI DIFESA PERSONALE 2025 - 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 467 DEL 19/06/2025 EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE G.BERTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA "VERSO LA GLORIA" - EURO 6.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DITTA TIPICO EVENTI SRL PER MANIFESTAZIONE “LA PUGLIA CHE TI PIGLIA” 19-21 SETTEMBRE  2025 EURO 1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 467 DEL 19/06/2025 EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE G.BERTO PER IL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE GIUSEPPE BERTO EDIZIONE 2025 - EURO 8.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 A FAVORE DEL SUPERCONDOMINIO COMPRENSORIO RONZINELLA PER LA CURA DELLE AREE VERDI, DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.28465/2018.  ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE NELLA G.U.R.I. DELL'AVVISO DI MODIFICA AL CONTRATTO SERVI-ZIO DI SPURGO E VIDEOISPEZIONE DEL TOMBOTTO POSTO LUNGO IL LATO EST DI VIA DELLE AZALEE AFFIDATO ALL'IMPRESA MANENTE SPURGHI S.R.L.  LIQUIDAZIONE EURO 438,85  ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO -  CIG B6D0A4CCE7 – CUP E67H23001240004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI 1 CANCELLO SU PONTE CICLABILE DI ACCESSO DA VIA TERRAGLIO AL PARCO DELLE API E DI 1 RECINZIONE CON CANCELLO PEDONALE PER L’APIARIO POSTO ALL’INTERNO DEL PARCO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA RETI BRENTA IMPIANTI SRL (P.IVA 03691340271) ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 10.370,00 IVA 22% INCLUSA CIG B86B843ECC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 343 DEL 27/05/2025 PER EURO 10.432,37. SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE. B4C54D7E18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO. DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE - CANONE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA EURO 284,89 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. 11 DEL 04/06/2025_SALDO COMPENSO PRESTAZIONE PROFESSIONALE REVISORE BERTI GIANCARLO AL 29/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. 5/FE - 7/FE E NOTA DI CREDITO 6/FE_SALDO SALDO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DAL 01/01/2025 AL 29/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO. SPOSTAMENTO COLONNINA DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA SITA IN VIA XXIV MAGGIO: IMPEGNO SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. EURO 2.119,01 (IVA INCLUSA). SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO SITO IN PIAZZA DONATORI SANGUE: IMPEGNO SPESA A FAVORE DI FIBERCOP S.P.A. EURO 1.186.38 (IVA INCLUSA). TOTALE SPESA EURO 3.305,39. CUP E67H24002080004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2026. EURO 69,72 CIG NON NECESSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO ECOMURALES ORCHIDEA SOC. COOP. SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA N. 264/A25 VIER SCARL - SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU ED. COMUNALI MESE APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO, AREA DELLA DIRIGENZA - FUNZIONI LOCALI PER IL SETTORE 3 "SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 26.421,95 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 374 DEL 19.05.2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOGLIANO DA VIVERE PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "MOGLIANO 4 FASHION - SFILATA COMMERCIANTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 IN QUALITA’ DI PROFESSIONISTA PSICOLOGO A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE NELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO” – AREA “SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO” – SERVIZIO “PIANIFICAZIONE E S.I.T.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE TM8  APRILE/MAGGIO 2025 TIM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, FACCHINAGGIO E TRASPORTO PLICHI, ALLESTIMENTO SEGGI E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA “COMMERCIALE TRASLOCHI E SERVIZI SRL”. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.597,20= IVA INCLUSA, A CARICO DELLA REGIONE VENETO. CIG B887E48A02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E VERITAS SPA - RINNOVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DALL’ING. ROCCO DELLO STUDIO TECNIPE S.R.L. E AFFIDAMENTO DEI RELATIVI LAVORI ALL’IMPRESA APPALTATRICE COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L. CON SEDE A VO’ (PD) PER EURO 30.124,09 IVA COMPRESA - CUP E61B21004590004 - CIG B48BB12307 E AUTORIZZAZIONE SECONDA PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1174 DEL 16.06.2025 DI EURO 373,10 DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. &amp; F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER L’INIZIATIVA “AMERICAN MOTORCYCLE FOOD &amp; DRINK SOLIDALE 2025” DEL 4 OTTOBRE 2025.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1137 DEL 11.06.2025 E N. 1146 DEL 12.06.2025 PER L'IMPORTO TOTALE DI EURO 535,39 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. &amp; F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE IN CONVENZIONE CON ULSS 3 SERENISSIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE PRO-MAZZOCCO APS. EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLO SPORT NELL'AMBITO DELLA "FESTA DEI FIORI 2025". ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N.266 DEL 24/09/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA FATTURA N. 0002128747 DEL 19/06/2025 DI EURO 526,13 IVA/C. SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1024 DEL 26.05.2025 DI EURO 30,50 E N. 1125 DEL 10.06.2025 DI EURO 104,99 E 1024 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. &amp; F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, MODULISTICA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.760,77= IVA INCLUSA, A CARICO DELLA REGIONE VENETO. CIG B87C15904F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A.  PER EURO 1.850,00 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TIM SPA FATTURA N. 8N00181588 DEL 11/06/2025 DI EURO 4.875,12 IVA/C. APPALTO SPECIFICO DERIVANTE DA ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. CIG DERIVATO: A036B5CF60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI 2025. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE  - R.F.I.. EURO 4.152,64 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS.N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DELLE GESTIONE DELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) PER IL PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2028 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231FPA DEL 19.06.2025 DI EURO 163.552,87 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL DI CUI ALLA D.D.  N. 32 DEL 15.01.2019 AVENTE AD OGGETTO: “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, PER LA DURATA DI 240 MESI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA IN SEGUITO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE DI EURO 11.590.000,00 I.V.A. C.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO 2025. INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000010200993 DEL 11.06.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 2.530,00 DI VERITAS SPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 446 DEL 10.06.2025 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ VERITAS SPA CON SEDE A VENEZIA PER SOSTITUIRE IL CONTATORE IDRICO DELLA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3 – IMPEGNO DI EURO 2.530,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 DEL DIPENDENTE F.G. NEI RUOLI DEL COMUNE DI POSSAGNO (TV) CON DECORRENZA DAL 01-10-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. INDACO ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLE RIVISTE DIGITALI ACER E ITALIA IUS. EURO 310.00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON D.D. N. 508 DEL 30/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 2025120003744 E 2025120003745 DEL 09/06/2025_RENDICONTAZIONE ABACO SPA MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC &amp; WELLNESS A.S.D. SVILUPPO DEL PROGETTO "MOGLIANO NEL CUORE". ATTUAZIONE D.G.C. N. 226 DEL 06/08/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SPESE POSTALI ANTICIPATE MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SPORT PER TUTTI 2025/26". APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025, SERVIZIO DI INSTALLAZIONE POSTAZIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO, DISALLESTIMENTO E PULIZIA DEI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE, TRASPORTO MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 79 DEL 12.02.2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANPI MARIA BRAUT MOGLIANO VENETO PER L'INIZIATIVA "PROGRAMMA PER GLI 80 ANNI DELLA LIBERAZIONE" ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE STRADALE PER LIMITAZIONI AL TRAFFICO “NO CAT” STAGIONE 2025-2026 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMPRESA ORIBELLI SAS CON SEDE A CASALE SUL SILE. EURO 3.660,00 IVA C. - CIG B84A7E5912.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.275,60=. OTTOBRE 2025. CIG: B810FC5969.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 241/2025 CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS PER ATTUAZIONE PROGETTO "SOGNO DI DIPINGERE IL MIO SOGNO" ANNO 2025. LIQUIDAZIONE  SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO EURO 15.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI CASALE SUL SILE QUOTA ADESIONE CONCORSO FOTOGRAFICO "LA FORZA DELLE DONNE" 1° EDIZIONE 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 1.560,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO ERP 2024 - RICORSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 223/2006, ART. 19, CO. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 248/2006. FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI - ANNO 2025. ACCERTAMENTO ENTRATA PER EURO 28.276,79. UTILIZZO QUOTA PARTE DEL FONDO PER IL RIMBORSO PARZIALE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI AFFIDATO IN CONCESSIONE A COMUNICA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CIG B5325F4B09. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.175,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMICI DEL CANE RANCH - LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE DEL RIFUGIO DELLA BASSA TREVIGIANA PERIODO GENNAIO-APRILE 2025  EURO 281,80 IVA/C CIG ZEA3965823.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LA FORZA IN PASSERELLA APS PER INIZIATIVA DENOMINATA LA FORZA IN PASSERELLA APS – EDIZIONE MOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "IL MIO TERRITORIO 2025-2026" - COOP. SOCIALE ONLUS ORCHIDEA - EURO 300,00 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. ORGANIZZAZIONE TECNICA. AFFIDAMENTO PER FORNITURE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.416,00= IVA INCLUSA, A CARICO DELLA REGIONE VENETO. CIG DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE VENETO DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 1/10/2025 AL 28/11/2025. SPESA A CARICO DELLA REGIONE VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 49.681,73= COMPRESI ONERI RIFLESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA FILO DIRETTO OPZIONE FULL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO CASSA ECONOMALE ACQUISTO/RINNOVO FIRME DIGITALI PER L’ANNO 2025 – NO CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FATTURA N. 3 DEL 20/05/2025_SALDO PRESTAZIONE PROFESSIONALE REVISORE SIMIONATO IVANA DA GIUGNO 2024 A MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 405/2025 FORNITURA SERVIZIO DI STUDIO, INDAGINE E PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RESTAURO DEL DIPINTO OLIO SU TAVOLA E CORNICE "MARTIRI DI BELFIORE"  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2025 DEL 17/06/2025 CHIAVE DI VOLTA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO E CONVENZIONATO DEL SOGGETTO N. 298 PRESSO RSA SANTA MARIA DE ZAIRO DI ZERO BRANCO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.040,00= PERIODO OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. AFFIDAMENTO FORNITURE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025.ACQUISTO STAMPANTI, MODULISTICA, PRATICHE, MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MESSA A NORMA AI SENSI DEL D.LGS.VO 81/2008 IN DIVERSE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VETA SYSTEM SRL CON SEDE A MEOLO (VE) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.295,92 CIG B863F4456E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025.ACQUISTO STAMPANTI, MODULISTICA, PRATICHE, MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025.ACQUISTO STAMPANTI, MODULISTICA, PRATICHE, MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N. 1 TOSAERBA PER CURA E DECORO DELLE AREE VERDI COMUNALI CURATE DALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE EST ODV, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 659,00= (IVA 22% COMPRESA). CIG: B8598DD3A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO E CONVENZIONATO DEL SOGGETTO N. 13044 PRESSO CDR TOMITANO BOCCASSINI DI MOTTA DI LIVENZA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 585,00=. OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. - SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP 1 RATA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” – CUP E61B21004590004 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO "TECNIPE S.R.L. SERVIZI TECNICI" CON SEDE A SILEA (TV) PER LA REDAZIONE DI PERIZIA PER MODIFICA CONTRATTUALE EURO 8.621,18 ONERI E IVA COMPRESI - CIG Z403CEC896 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO SEND TRIBUTI. ACQUISTO PACCHETTO SERVIZIO INVII PER NOTIFICHE SU PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI. ATTUAZIONE PROGETTO PNRR DIGITALE “MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI". DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.880,00 IVA INCLUSA– CIG B829E847AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. MOGLIANO VENETO RUGBY JUNIORES ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE 2025 - CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE - CANONE MIGLIORAMENTO FONDIARIO 2025 - EURO 30,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: ADESIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00; CIG B8650C4671</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRO DI EMERGENZA DI STATO CIVILE CON FRONTESPIZIO INTESTATO E RACCOGLITORE AD ANELLI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. L. 36/2023 ART.1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 50,60 (IVA ESCLUSA) CIG: B85BDE311F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI 2025 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA - CONDOTTA FOGNARIA DN 100 MMA/27 KM 1+905 - ANNO 2025 - EURO 208,62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO DI PROMOZIONE SOCIALE "SPINGIMI A CAMMINARE“ 5 OTTOBRE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 12.000,00= A PRO LOCO APS DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>: CORSO SUL RISCHIO NEI CANTIERI EDILI ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI VENEZIANI PER IL GIORNO 04/06/2025. LIQUIDAZIONE EURO 60,00 ALLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI VENEZIANI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NELLO SVOLGIMENTO DELLE DIVERSE FASI DEL PROGETTO DENOMINATO “STATI GENERALI DELLO SPORT” . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.640,00= (IVA 22% INCLUSA). CIG B857ACF655.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 13.06.2025 DI EURO 2.029,64 DELL'ING. GIOVANNI ZAMBON DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 224 DEL 25.03.2025 AVENTE AD OGGETTO: DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REDAZIONE DELLE PRATICHE PER IL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3 – AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. GIANCARLO ZAMBON CON STUDIO PROFESSIONALE A TARZO (TV) R.D.O. MEPA 5161439. IMPEGNO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERNATIONAL SERVICE S.R.L. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL FALLIMENTO € 10.775,69 E AGGIORNAMENTO ANAGRAFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113E  DEL 10.06.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 4.817,99 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 619 DEL 31.08.2023 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE A. PANISI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA SARTORI IMPIANTI SPORTIVI SRL PER EURO 183.854,37 IVA C. CUP E62H22000800006 CIG 99487987D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE IN LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” -  APPROVAZIONE CONTABILITA’ SAL N. 1 PER EURO 141.416,51  IVA C. CUP E61B21004590004 - CIG B48BB12307.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE  - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000555 DEL 10/06/2025 - INTERVENTO VERITAS VIA FALCONE E BORSELLINO - EURO 880,00. NO CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU: “IL REGIME DELLE DISTANZE IN EDILIZIA”, ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DA PROGETTO SOFIS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 125,00= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMICI DEL CANE RANCH - LIQUIDAZIONE SPESA PER MANTENIMENTO E CURE CANE MICROCHIP 380260011239. PERIODO GENNAIO APRILE 2025 EURO 786,91 IVA/C CIG ZEA3965823.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PSICOFISICA AL MANTENIMENTO DELL'ARMA DI ORDINANZA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ULSS 2 DI TREVISO PER EURO 642,00 E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DAL BEN GERMANO FATTURA NR. 21/2025 DEL 09/06/2025 DI EURO 7.038,81 IVA/C. LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN PARCO DELLA CULTURA- CIG B1D19B3156</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DUE MANUALI PER L’UFFICIO DI STATO CIVILE. VARIAZIONE E ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA 286,00. CIG B8291F5A90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE PRESSO LA SALA CED DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IDRAULIC THERM DI PAOLO MENONCELLO CON SEDE A PREGANZIOL. IMPEGNO DI EURO 6.466,00 TRATTIVA R.D.O. MEPA 5638887. CIG B8543D5819</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DOTT. MARCO TOSATO FATTURA NR. 11 DEL 09/06/2025 DI EURO 3.000,00 IVA/C. INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL PARCO STORICO MONUMENTALE CAREGARO NEGRIN PER GLI ANNI 2025-2026 - CIG B57A7D61E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI 2025 - MESE DI APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE VERITAS SPA - EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO CRCS DI VIA TORINO 1/B. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FRANZOI TENDE DI FRANZOI CLAUDIO CON SEDE A MARTELLAGO (VE) PER LA MANUTENZIONE DELLA PARETE OVEST E L'’INSTALLAZIONE DI UNA PERGOLA BIO CLIMATICA : IMPEGNO DI EURO 49.028,38 CIG B849D9025B - .IMPEGNO  A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA DI EURO 35,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE  EURO 49.063,38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO TAGLIANDO VEICOLI TARGATI GW117EC E GW116EC. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMPELLO SPA CON SEDE LEGALE A MIRANO (VE). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 334,02  CIG B8367824DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI 2025 - MESE DI MAGGIO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE VERITAS SPA - EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITA’ “MAZZOCCO – TORNI” – CUP E61B21004590004. IMPEGNO SPESA EURO 2.319,00 PER REGISTRAZIONE DECRETO ED EURO 24,40 PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO NEL B.U.R. TOTALE SPESA EURO 2.343,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE B.M. SERVIZI SRL - SERVIZIO VERIFICA PERIODICA N. 1 ETILOMETRO DRAEGER IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ARMA DEI CARABINIERI – STAZIONE DEI CARABINIERI MOGLIANO VENETO. RINNOVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOGLIANO DA VIVERE PER L’INIZIATIVA DENOMINATA “VIVI VIA ROMA” SABATO 27 SETTEMBRE 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - CORSI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI POLIZIA LOCALE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTAONLINE CORPORATE - MARZO/APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INTERMINISTERIALE 21/03/2025 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - DEFINIZIONE INDIRIZZI E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONNETTIVITÀ CANONE SPC2 DAL 01/03/2025 AL 30/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 4 - LOTTO 4" DI 6 WORKSTATION HP- AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETÀ IM DIRECT S.R.L. (P.IVA 12054110965) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 8.857,20 IVA COMPRESA - CIG PRINCIPALE B3314D37D8 E CIG DERIVATO B829B89207</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MOBILITÀ DI MARCA SPA (MOM) PER LA COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA CAMPOCROCE A TREVISO, LINEA 8. ANNO SCOLASTICO 2025/2026. EURO 7.072,64 IVA 10% COMPRESA - CIG B833C709E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2025. CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" MOGLIANO V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLO AUTO TARGA YA694AJ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  DI UN’UNITÀ RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.  MODIFICA IMPORTO DEI CONTRATTI CON LA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL  PER LAVORI AGGIUNTIVI (EURO 8.150,82 CIG B6162668D7) E CON IL PERITO INDUSTRIALE DAVIDE BIANCO PER SPESE TECNICHE (EURO 915,00 CIG B6478644EC). IMPEGNO TOTALE DI EURO 9.065,82 CUP E62D25000020004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOHABITAT DI ING. E. CAVALLIN E ING. F. RIZZATO CON SEDE A MONTEBELLUNA (TV) PER IL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 2. IMPEGNO DI EURO 2.537,60 ONERI E IVA COMPRESI. CIG B840DE96A9  - CUP E61B17000170004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLO AUTO TARGA YA252AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE ISPEZIONI ORDINARIE PERIODICHE AI SENSI ART. 7.4.1 DELLE LINEE GUIDA PONTI - D.M. 204/2022 – ANNO 2025 – 2026 – 2027. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’RTI STUDIO PIPINATO &amp; PARTNERS SRL E PROPONTI SRL PER € 85.167,07 - CIG: B82005809F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLO AUTO TARGA FE418SX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 400 DEL 26/05/2025. F.C. UNION PRO 1928 SSD. FINALE DEL "TORNEO DELLA MARCA 2025 - MEMORIAL LIZIERO E GALLEGO" . STADIO COMUNALE A. PANISI, 6 GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO EX ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001 ALL’ARCH. GIOVANNA MASSAROTTO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 – SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNIURA E POSA IN OPERA DI LANTERNE “COUNTDOWN” SU ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.I.S. FABBRICA ITALIANA SEMAFORI S.R.L. CON SEDE A MELZO (MI) IMPEGNO DI EURO 15.030,40.  CIG B8406FBEB3 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1088 DEL 05.06.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 78,75 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. &amp; F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 45/PA DEL 30.05.2025 DELLO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL DELL'IMPORTO DI EURO 19.735,44 DI CUI ALL'IMPEGNO D.D.  N. 681 DEL 16.09.2022 AVENTE AD OGGETTO: PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” PRESA D’ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI....."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DITTA MAREADENTRO SOCIETA’ COOPERATIVA PER MANIFESTAZIONE “SAPORI DI MARE” 23-31 AGOSTO 2025 EURO 1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 44/PA DEL 30.05.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 15.592,81 DELLO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 368 DEL 16.05.2025 AVENTE AD OGGETTO:  INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA N. 1 E MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO. IMPEGNO DI EURO 203.873,71 A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE COLETTO SRL CON SEDE A SAN BIAGIO DI CALLALTA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.832,78 A FAVORE DELLA R.T.I. MARTINI/SMQ/FOLLINA PER SPESE TECNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI SANATORIA, AI SENSI DELL'ART. 21-NONIES, COMMA 2, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, DEL PROVVEDIMENTO PROT. N. 364/2025 DEL 22.08.2025, AVENTE AD OGGETTO “AUTORIZZAZIONE ALL’ AFFIDAMENTO DI URNA CINERARIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STATO CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00= AL LICEO STATALE G. BERTO PER XXXVI PREMIO INTERPROVINCIALE DI SCRITTURA CITTA’ DI BERTO CERIMONIA DI PREMIAZIONE VENERDI’ 21 NOVEMBRE 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO FAMIGLIARE PERIODO 03.06.2025 - 02.07.2025 CIG. B581335CDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FUNEBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. PAOLO VICENZOTTO - CORSO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 05/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO” – AREA “SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO” – SERVIZIO “PIANIFICAZIONE E S.I.T.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171 DEL 30.05.2025 - MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DIRIGENZIALE N. 681 DEL 10/09/2025 - ERRATA CORRIGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI PERSONALE MEDIANTE L’ISTITUTO DELLA MOBILITA’ DI PERSONALE DIPENDENTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO” AREA “SVILUPPO ECONOMICO” “SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2025 (CANONE + ONERI DUVRI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOLLO SPESE LEGALI SIG.RA MARINA CARNIATO IN ESECUZIONE ACCORDO CONCILIATIVO, ASSUNTO AL PROT. N. 20750 IN DATA 06.06.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA XXIV MAGGIO -  CUP E67H24002080004. NOMINA R.U.P. E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DEGLI ARTT. 15 E 45 DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI I SEMESTRE 2025 - LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 96.553,65 DI CUI 289,66 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER COMMISSIONE DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110 C. 1 D. LGS. 267/2000 PER L'ASSUNZIONE DI UN DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE. DETERMINAZIONE N. 384 DEL 21.5.2025. CIG B6EA7F8C59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE S.U.A. PER GARA “PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CENTRI ESTIVI ANNI 2025-2026-2027 E DI LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2025/2026 – 2026/2027 - 2027/2028 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CIG B5325F4B09 ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI. ART. 10 LEGGE N. 265/1999 - 2° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO CORRELATO ALLA PERFORMANCE  DI CUI ALL'ART. 80  COMMA 2 LETTERE A E B DEL CCNL 2019 -2021 PER L'ANNO 2024. EURO 162.507,31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COPISTERIA SASSARO GENNAIO - APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE FIREWALL FORTINET UTP SECURITY (UNIFIED THREAT PROTECTION) ANNI 2025-2026. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA EASY PC SRL (C.F. E P.IVA 03226510273). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.126,34 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: B826278A4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO ACCOGLIENZA SIG.RA B.A.A. 01.05.2025 - 13.05.2025 CIG. B5819B9D57.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN.  IMPEGNO SPESA DI EURO 1.545,00 A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE DI TREVISO, PER LA REGISTRAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO ED EURO 24,40 PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO NEL B.U.R. TOTALE SPESA EURO 1.569,40.CUP E61B21004600004. CIG NON NECESSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOPERATIVA KIRIKU' PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE MAGGIO 2025 CIG.B1EE7A56EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI UN IMPIANTO  LED WALL  OUTDOOR DIGITALE ALLA DITTA AM SYSTEM  S.R.L. CON SEDE A TREBASELEGHE (PD) CIG B82ACC7C90 EURO 24.766,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE IN LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004 - SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE MODALITA' WEBINAR IN MATERIA DI APPALTI - 08/04/2024 - 15/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE  ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E QUOTA DISABILI ADULTI ANNO 2025 (EURO 24.775,89=.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/25 DEL 03.06.2025 ARCH. FEDERICO D'INCA LEVIS DI EURO 13.074,90 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 194 DEL 22.03.2023 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO PRESSO STADIO COMUNALE "A.PANISI" CUP E62H22000800006. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, DL, CSE ALL'ARCH. D'INCA' LEVIS. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.122,37 CIG Z5F3A50320. FINANZIAMENTO REGIONE VENETO LEGGE N. 8/2015, ART. 10, C 1, LETTERA B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE LO SGUARDO APS PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "CAVALCANDO MARCO CAVALLO, TRA SOGNO E LIBERTA'" DEL 27 E 28 SETTEMBRE 2025 PRESSO PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1238/VPA DEL 01.06.2025 DI EURO 417,24 DITTA RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 375 DEL 19.05.2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA "ASPARAGO AL PARCO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FESTA DELLE ASSOCIAZIONI MOGLIANESI". DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 21.600,00= A PRO LOCO APS DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 344 DEL 12.05.2025 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA "API-FIORI E MIELE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI   2022-2026. EDIZIONE 2025 – APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO PER L’INCARICO DI RILEVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 LOTTO 4 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 60.150,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2025 AL 31/03/2026. CIG PRINCIPALE B08F79F9B1 - CIG DERIVATO B5826B32C1. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 16.428,59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ANLAIDS QUALE RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTO IST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SUBENTRO POD IT001E32178242, CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 5 (VENETO)" PER 12 MESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 500,00(IVA INCLUSA). CIG DERIVATO B81A46D638</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ARRETRATI CONTRATTUALI 2021-2022-2023 AL PERSONALE DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 39 COMMI 1 E 2 DEL CCNL 2019-2021 AREA FUNZIONI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 1053 DEL 30.05.2025 DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DELL'IMPORTO DI EURO 130,54 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. &amp; F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI TRALICCI ORIZZONTALI PER MOVIMENTAZIONE DELL’ APPARATO ILLUMINO-TECNICO ED ACUSTICO (C.D. AMERICANE) NEL TEATRO ALL’APERTO “GIORGIO GABER”.  LIQUIDAZIONE ALL’IMPRESA ALUMASTER S.R.L. DI CASALE SUL SILE (TV) EURO 17.810,78 -  CIG B61EC84331.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI ELEVATE QUALIFICAZIONI PER L'ANNO 2024 - EURO 18.438,16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS DI VIA TORINO. APPROVAZIONE DOCUMENTI FINALI COMPRESO  IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG B5E04E9CA5  CUP E64J24000460007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE VARIE GSE SPA - CON IVA COMMERCIALE . DI CUI ALL'IMPEGNO DI SPESA D.D.  87 DEL 14.02.2025  IMPEGNO A FAVORE  FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CON SEDE A ROMA PER SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 1.500,00. CIG NON NECESSARIO (DIRITTO ESCLUSIVO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERTIFICAZIONE UNICA 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE PER EURO 12,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE FATTURE VARIE GSE SPA - IVA ISTITUZIONALE - DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 87 DEL 14.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CON SEDE A ROMA PER SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 1.500,00. CIG NON NECESSARIO (DIRITTO ESCLUSIVO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 470 DEL 04.07.2023 AVENTE AD OGGETTO: PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE FATTURA 000218/25P DEL 27.05.2025 IMPRESA COLETTO SRL DI EURO 472.994,08 PER INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5 C2 I 2.1. DI CUI AGLI IMPEGNI CON D.D. 470 DEL 04.07.2023 E D.D. 368 DEL 16.05.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO CAREGARO NEGRIN, CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 5 (VENETO)" DAL 01/11/2025 AL 31/10/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1342,00(IVA INCLUSA). POD N. IT001E10988186  CIG DERIVATO B819F9CCB5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPORTO CAPITALE DIFFIDA ACCERTATIVA (DETRATTA QUOTA TFR) DI CUI ALL' ACCORDO CONCILIATIVO ASSUNTO AL PROT. N. 20750 IN DATA 06.06.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 5 (VENETO)" DAL 01/12/2025 AL 30/11/2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 30.583,00 (IVA INCLUSA). CIG DERIVATO  B81A21CCDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI  FASTWEB SPA FATTURA  NR. 2800005349 DEL 26/05/2025 DI EURO 8,13 IVA/C. SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. CIG. B41C615B34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI PSICOLOGI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI EX ART. 7 C. 6 D.LGS. 165/2001 IN QUALITA’ DI MEMBRO AGGIUNTO/ SUPPORTO ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DI CONCORSI PUBBLICI O IN ALTRE SELEZIONI DI PERSONALE, E COME COADIUTORE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI 2025 - LIQUIDAZIONE A VERITAS SPA -  COMPENTENZE FEBBRAIO 2025 - EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE DEL RUGBY “M. QUAGGIA”. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. DENIS PENZO DELLO STUDIO DESTRUCTURA CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI. IMPEGNO DI EURO 9.767,50 CIG B811AF440A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOGLIANO VENETO BOXING NIGHT”, MANIFESTAZIONE SPORTIVA PROMOSSA DA NEW BOXE 2010 SSDRL, MOGLIANO VENETO, 20 SETTEMBRE 2025. ATTUAZIONE DELLA D.G.C.  N. 225 DEL 06/08/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER € 8.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO DI LETTRICI VOLONTARIE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "QUANTE STORIE". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSO DIDATTICO FORMATIVO DI LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00= CIG B8250D4B91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "E.SCOFFONE" - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETÀ, AI SENSI ART. 47 LEGGE REGIONALE N. 39/2017 (EURO 5.727,41.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "DUPLICE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI” E SUL “PUBBLICO IMPIEGO E CONNESSI PROFILI DI RESPONSABILITA’" ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 279 DEL 15.04.2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 200,00= ALL'ASSOCIAZIONE CORO ANTON APS PER INIZIATIVA "IN CORDATA PER EMILIO E VITTORIO TESSARIN" DEL 9 MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PILE AL LITIO AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE INTESTATE FORMATO 11X23 E FOGLI DI CARTA PERGAMENA A3. IMPEGNO DI SPESA 940,00 IVA ESCLUSA. CIG B816AABC6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - EASY BASIC - APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO MARZO-APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA DITTA UMANA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 532 DEL 09/07/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2025. APPROVAZIONE SAL N.1 PER EURO 79.050,91 IVA 22% COMPRESA - CIG: B70FCC7CDE - RETTIFICA GRUPPO DI LAVORO PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA COMUNITÀ DENOMINATO "PROGETTO MEDIA.AZIONE" NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 A "LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 29.959,64 (C.I.G. B29B751B6A)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 4453.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO MAGGIO 2025 CIG. B5816E03C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO – QUINTO STRALCIO – RIQUALIFICAZIONE DI VIA DEI TULIPANI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO CASINI MURARO ASSOCIATI CON SEDE A PADOVA PER I SERVIZI DI: PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPEGNO DI EURO 24.410,74 CIG B8125F6985 - CUP E65F22000080001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULI E STAMPATI POSTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERIVIZI DI POSTALIZZAZIONE - APRILE 205</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PROT. N. 13668 DEL 11.04.2024 TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E PARROCCHIA DI ZERMAN E PARROCCHIA DI CAMPOCROCE. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI A.S. 2025/2026. SUB IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.000,00. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN DIMINUZIONE PER EURO 10.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ING. GIUSEPPE FASIOL PER I SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO STATICO NELL'AMBITO DELL' INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1.  CUP E61B17000170004 ED ALLA REGIONE DEL VENETO SUL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO - IMPEGNI DI CUI ALLA D.D. 177/2024 E D.D. 354/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ A SALVAGUARDIA DELLA RETE INFORMATICA PER DARE SEGUITO ALLA SEGNALAZIONE PERVENUTA DALL’AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MEAD INFORMATICA S.R.L. CON SEDE LEGALE A REGGIO EMILIA. IMPEGNO DI EURO 610,00 CIG B81033075C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO “IL COLLAUDO DELLE OPERE PUBBLICHE E PRIVATE. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO E COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE” ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI VENEZIANI IL GIORNO 19.09.2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60,00 IVA ESENTE. CIG NON NECESSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE - 1 CORONA ALLORO GRANDE - 02 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI COMUNALI  A FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 4.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER  IL PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) SU STADIO COMUNALE PER IL RUGBY "M. QUAGGIA", A FAVORE DI VERITAS S.P.A.,  PER EURO 200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 180 DEL 27.05.2025 DI EURO 13.400,72 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 38 DEL 23.01.2024 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SR CON SEDE A PADOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO 30.05.2025 - 29.05.2028 - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 178.507,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA E CARTUCCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.244,00 =.  PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2025. CIG: B812AAEE63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 - 30/04/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE  DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPURGO CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECOMAN DI MANENTE ANDREA PER EURO 49.965,00 IVA 10% C. IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00 - CIG: B801820C8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. POLISPORTIVA MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO AFAVORE DELLA DITTA CONCESSIONARIA RANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A PADOVA. EURO 20.000,00 CIG ZA13637B72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA EXTRA CANONE ANNO 2025 EURO 22.856,00. CIG B6347A7A8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ PROPONTI SRL DEL CANONE ANNO 2025 PER LA FORNITURA LICENZA QUINQUENNALE SOFTWARE PER LE ATTIVITA' DI CENSIMENTO, ISPEZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI PONTI AI SENSI DEL D.M. 204/2022 LINEE GUIDA PONTI PER EURO 1.215,12 IVA C. - CIG B1654CC80C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.590,40=. AGOSTO – SETTEMBRE 2025. CIG: B810FC5969.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ISPETTIVO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.09.2025 – 28.02.2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ISTITUTO DI VIGILANZA CDS S.R.L. CON SEDE A VENEZIA. IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 26.833,90 CIG B7D1B8B892</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI 2025 - MESE DI MARZO 2025 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE VERITAS SPA - EURO 444.473,68 - CIG B2B9D43F30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.015,00=.  AGOSTO 2025. CIG: B810E5059B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 410 DEL 28.05.2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE QUODLIBET PER CONCERTO LIRICO E DI MUSICA CLASSICA-POLIFONICA DEL 23 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ IN DEROGA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E ART. 21 – COMMA 9° DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018 E S.M.I. – PROPOSTA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO – VIA DELLO SCOUTISMO N. 2/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 410 DEL 28.05.2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVE RIAPERTURA E RILANCIO PIAZZA CADUTI - MESI GIUGNO E LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.500,00=. A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS. II° SEMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PROGETTO CI STO?AFFARE FATICA 2025- COOP. KIRIKU'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 206 DEL 21/03/2025 E DETERMINA N. 778 DEL 19/08/2025 RELATIVE A RIMBORSI IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL’ART. 14 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. A.S. ZERMAN - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNETTIVITÀ GENNAIO FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SERVIZIO DI CARROZZERIA). MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO CON LA DITTA PARTS &amp; SERVICES DI ROMA AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI EURO 3.624,94 AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA 948 DEL 12.12.2023. CIG ZF63D3CA17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 194/A25 DEL 08/05/2025 - SERVIZIO ENERGIA MARZO 2025, VIA GARIBALDI, MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA” APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E MODIFICA IMPORTO DEL CONTRATTO CON L’IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.. IMPEGNO DI EURO 17.847,50. CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI – DELEGAZIONE DI MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVA DENOMINATA: “FRUTTO DI UN SOSTEGNO SOCIALE” 25^ EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REDAZIONE ATTO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE E PARZIALE DEL CONTRATTO REP. N. 200.051</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI AD EURO 1.850,00= A FAVORE DI A.G.E. ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO APS PER CINEFORUM RAGAZZI E CORSO EDUCARE A SCEGLIERE. ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERI ISTITUZIONALI IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 309,88. CIG. B7FB88AB44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO CARTACEO E DIGITALE IL SOLE 24 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2025. EURO 8.401,42.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SOCIETA' AGRICOLA EREDI BULEGATO SS FATTURA NR. 44 DEL 26/05/2025 DI EURO 5.111,80 IVA/C. SERVIZIO FINALIZZATO ALL’ATTECCHIMENTO DEI PLATANI MESSI A DIMORA NEL LUGLIO 2024 LUNGO VIA TERRAGLIO - CIG B6846331AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2025 - MESE DI SETTEMBRE.  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CONCERTO PARTE DEL “FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA MUSICA DEL VENETO”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.850,00= (IVA COMPRESA). CIG: B8097685B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU E CANONE UNICO PATRIMONIALE - IMPORTO TOTALE € 6.769,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO  DEL CONTRIBUTO ANAC ALLA SUA DI TREVISO PER LA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 187 D.LGS. N. 36/2023 PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CENTRI ESTIVI ANNI 2025-2026-2027 E DEI LABORATORI DIDATTICI AA.SS.2025/2026-2026/2027-2027/2028DEL COMUNE DI MOGLIANO V.TO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 09.08.2023 AL 30.06.2028 AFFIDATO ALLA DITTA EURO TOURS SRL DI MOGLIANO VENETO – CIG DERIVATO 9949339646. REVISIONE PREZZI DECORRENZA SETTEMBRE 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 11.627,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE - OTTOBRE 2025 PARI AD EURO  33.190,00 =.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2025/FE13636/78 DEL 23.05.2025 DELLA DITTA BEVILACQUA LORIS DI EURO 642 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 386 DEL 21.05.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE. CUP E67H24001170004. MANDATO AL SERVIZIO RISORSE UMANE DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023  PER EURO 1.030,40 DI CUI ALLA DT 929 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.10.2029 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC (EURO 250,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183/SP DEL 29/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 14^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.898,32=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIOVANNELLA ALDO - CORSO PRIMO SOCCORSO VETERINARIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 961 DEL 16.05.2025, 966 DEL 19.05.2025, 973 DEL 19.05.2025 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI CON SNC DI MOGLIANO VENETO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 947,26 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. &amp; F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER L’AVVIO E L’ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI (CCRR) DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 ALL’O.E. FONDAZIONE PIME ONLUS - CIG B7F7A8F569. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.600,0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI STUDIO ASSOCIATO FERRARINI E PITTERI PARCELLA N. 38 DEL 24/04/2025 DI EURO 6.242,50 IVA/C. SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI SUPPORTO AL RUP E ATTIVTÀ SPECIFICHE. ANNO 2024 - CIG. B4AFA383AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 42.000,00 E LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. "N. MANDELA" E DELL'I.C. "M. MINERBI" DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'UNITA' RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.  CIG B6162668D7. CUP E62D25000020004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE WIND TRE SPA - CANONE LINEA FISSA SOLO DATI PER CENTRALE OPERATIVA - BIMESTRE MARZO-APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 277 DEL 14/04/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAOVRE DI MAGGIOLI SPA FATTURA N. 0002122903 DEL 19/05/2025 DI EURO 4.963,88 IVA/C. SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA FATTURA N. 0002121722 DEL 30/04/2025 DI EURO 3.949,75 IVA/C. SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO IN AMBITO INFORMATICO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 4.300,00 IVA ESENTE - CIG    B7F37DDB7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 322/2025 AFFIDAMENTO DIRETTO  DI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE LA PRIMA NOTTE BIANCA DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MOGLIANO VENETO SABATO 21/06/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93/FE DEL 19.05.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRAL-CIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. SERVIZIO DI SPURGO E VIDEOISPE-ZIONE DEL TOMBOTTO POSTO LUNGO IL LATO EST DI VIA DELLE AZALEE E MODIFICA CONTRATTUALE. LIQUIDAZIONE IMPORTO A IMPRESA MANENTE SPURGHI S.R.L. DI ROBEGANO DI SALZANO (VE) EURO 12.810,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI A FAVORE DI  SERVICE LERCARI SRL PER R.C. GENERALE - COMPAGNIA LLOYD'S INSURANCE COMPANY-  POLIZZE 10546394G / GZLI02102L-LB/ GZLIAA02102M-LB/ GZLIA02102N-LB. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE PRATICA EDILIZIA SUE351/21 E SUCC. VARIANTE (COD. SUAP0957). PRESA D'ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER MODIFICA AL SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE AREA A PARCHEGGIO IN VIA ROSSI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 926 DEL 14.05.2025 DI EURO 510,01 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. &amp; F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AMBITO TERRITORIALE N. 4 PER INTERVENTO DI ERADICAZIONE DELLE NUTRIE NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2025 - EURO 1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GIA' ASSUNTO CON DET. 521/2025 PER I CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2025 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 290,00. NO CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PLASTIC FREE ONLUS - ANNO 2025 - EURO 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2025 MESE DI SETTEMBRE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE. ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 30.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 E VARIAZIONE ASSEGNAZIONE AI SENSI DELL’ART. 14 REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL’ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE PERIODO DAL 01.07.2016 AL 29.07.2016 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE  DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 “PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO” – AREA “SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO” – SERVIZIO “PIANIFICAZIONE E S.I.T.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/03/2025 - 31/03/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BANDIERE, FASCE E MATERIALE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE. FAGGIONATO ROBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 3 CARRELLI PORTA SEDIE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 805,20 = (IVA COMPRESA). CIG: B7FBBDFB2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 150 COPIE DI CATALOGHI DELLA MOSTRA “VERSO LA GLORIA. GIUSEPPE BERTO: UNO SCRITTORE, IL SUO ARCHIVIO”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. ASSUN-ZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 3.000,00=. CIG: B7FB8AF9CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. D.N.A. DANZA NELL’ANIMA ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE A SEGUITO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2025 ASSUNTO CON DD 525/2025 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 1.256,62 - NO CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. TENNIS CLUB MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMI. POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. IMPORTO EURO 258,00 AL LORDO DELLE IMPOSTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. ATLETICA MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. RANCH ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI N. 2 AREE EDIFICABILI RESIDENZIALI SITE IN VIA TORRICELLI E UN COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VIA DELLA CHIESA ZERMAN. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI A FAVORE DEL SOGG. N. 409977 PERIODO 03.05.2025 - 02.06.2025. CIG. B581335CDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI ESEGUITI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI MOGLIANO VENETO - MARZO-APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE S.P. 64 VAR. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO DI POVEGLIANO (TV) PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CRE. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.  5554840 EURO 8.495,88 ONERI PREVIDENZIALI IVA COMPRESA CIG B7E76CD985 – CUP E65F25001930007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI+ONERI DI SICUREZZA - MARZO-APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. "TROFEO CITTÀ  DI MOGLIANO VENETO – XI EDIZIONE", TORNEO OPEN DI TENNIS MASCHILE E FEMMINILE. IMPIANTI SPORTIVI DI VIA COLELLI DAL 23 AGOSTO AL 7 SETTEMBRE 2025. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 227 DEL 06/08/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERI ISTITUZIONALI IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 309,88 - CIG B715BB96D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2016 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172, SEDE DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL 1° E 2° TRIMESTRE DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025, APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA N. 59 DEL 28/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE PERIODO GENNAIO-MARZO 2016 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – INTEGRAZIONE VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 5, DEL D-LGS. 30/12/1992 N. 504 (IFEL) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 310,00 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOLLO SPESE LEGALI SIG. XHANEJ IN ESECUZIONE VERBALE DI CONCILIAZIONE, ASSUNTO AL PROT. N. 17999 DEL 16.05.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO FASE ISTRUTTORIA E/O DI TRATTAZIONE CAUSA DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO R.G. N. 3066/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. ( EURO 2.333,65.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE, PP.EE. N. 142/19, SUE550/22/1, 227/18, SUE123/21/1, SUE738/22/1, SUE209/21 ED A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA P.E. N. SUE011/24. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 55.752.33=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABACO SPA_ LIQUIDAZIONE FATTURE 2025120003294 E 2025120003295 DEL 12/05/2025 RENDICONTAZIONE INCASSI ICP E OSAP MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE TM9 VODAFONE ITALIA S.P.A. MESI MAR-APRI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2025. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER EURO 10.575,80 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA SOVAC SRL - CIG: B70FCC7CDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO N. 2 STALLI DESTINATI ALLO STAZIONAMENTO DEI VEICOLI UTILIZZATI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO DI PIAZZA (TAXI). CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A.  CIG DERIVATO 7320548351</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA DITTA 360WELFARE PER FORNITURA BUONI PASTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 14/04/2025 AL 13/06/2025 PER EURO 20.525,06= COMPRESI ONERI RIFLESSI, A CARICO DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 345/2025 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE E SPETTACOLI VARI ANNO 2025. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 5.200,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 306/2025 AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO N. 350 SEDIE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138 DEL 19/05/2025 DITTA S.T.F. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI  PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA N. 561/2025 - ANNO 2025 PARI AD EURO 2.750,00 IVA C. (NO CIG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER IL PERSONALE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO D. LGS 36/2023 ALLA DITTA GPI SPA CIG B7EE7A47D4. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 79,30 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5752075336 DEL 09.05.2025 DI EURO 339,73 DELLA DITTA EDISON ENERGAI SPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 970 DEL 19.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLI-CA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE VIE COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER LA POSA DI UN CONTATORE ELETTRICO IN VIA BONFANDINI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 5 CIG DERIVATO B41D857C4F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.830,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 409977. CIG: B581335CDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 14 DEL 19.05.2025 DELLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL DI EURO 8.126,25 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 287 DEL 16.04.2025 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU FONDI PNRR M5 C2 I2.1. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDILSTRADE SRL CON SEDE A CARITÀ DI VILLORBA (TV) PER REALIZZARE UNA RECIN-ZIONE IN VIA COLMELLO BARBAROSSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 01 GENNAIO 2025 - 30 GIUGNO 2025 (EURO 2.733,92).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA DAL BEN GERMANO FATTURA N. 17/2025 DEL 05/05/2025 DI EURO 4.551,37 IVA/C. LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN PARCO DELLA CULTURA. PROROGA CONTRATTO PER L'ANNO 2025 - CIG B1D19B3156</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE-PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2025 – APPROVAZIONE SAL N.1 FINALE PER EURO 29.970,13 IVA C. E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG: B66016FE56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO M.G. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. CON DECORRENZA DAL 01-09-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CAPITALE DIFFIDA ACCERTATIVA DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI TREVISO TV00000/2021-443 DEL 12.05.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 DEL DIPENDENTE F.G. NEI RUOLI DEL COMUNE DI POSSAGNO (TV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.955,00=. CIG: B5816E03C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVO ALLA AUTORIZZAZIONE N.145.23 IN VIA BATTISTI N. 13 - VIA GRIS N. 49 A FAVORE DEL SIG. TOMMASO GAMBIRASI, DI CUI ALLA DETERMINA N. 366 DEL 15/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO E ACCETTAZIONE CESSIONE DI CREDITI IN MASSA, AI SENSI DELL'ART. 3 LEGGE 52/91, DI TELECOM ITALIA S.P.A. A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA” AFFIDATI A IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A.. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E  STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 PER EURO 103.822,00 IVA COMPRESA. CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - CORSI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI POLIZIA LOCALE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE -  . APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E  STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 PER EURO 135.555,30 IVA COMPRESA. CUP E67H23001240004 - CIG B48517C12B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 421,71).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SPESE POSTALI ANTICIPATE APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PRECONTENZIOSA D.G.C. N. 214/2025 NEI CONFRONTI DELLA DITTA ARIEL S.R.L.. EURO 7.295,60=  CIG B7D858A117</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. SCHERMA MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI VIA BOLDINI. INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI COMPRESO IL RILIEVO TOPOGRAFICO  ALL'ING. PAOLO BERGAMIN CON STUDIO PROFESSIONALE A VEDELAGO (TV) CIG B7CD7FFAC2 EURO 10.657,92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPA25-0076 DEL 30.04.2025 DITTA SERVICE KEY SPA DI EURO 5.646,00 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 974 DEL 19.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 - IMPEGNO DI SPESA IN PREVISIONE DEL CONGUAGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI, DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI, CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. EURO 1.827,36  CIG NON NECESSARIO  - CUP E69J24001090004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLO AUTO TARGA FJ939WR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. ROBERTO D’ARSIÈ CON STUDIO PROFESSIONALE A SUSEGANA (TV) PER I SERVIZI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO/ECONOMICO, PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, REDAZIONE RELAZIONE PAESAGGISTICA. EURO 26.099,22 CIG B7CD8F234C CUP E65G25000020004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 602 DEL 10.08.2022 E 1090 DEL 21.12.2022. MODIFICA SOGGETTO BENEFICIARIO IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLO AUTO TARGA EJ042LN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLO AUTO TARGA EJ043LN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, PERIODO 2025-2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= PER L'INIZIATIVA "LE STELLE STANNO IN CIELO" MARTEDI' 9 SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 2.007,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA MESI DI MAR-APR 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE PER LA RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI – MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE. ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 24.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLO AUTO TARGA EJ044LN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI POTATURA ALBERO AD ALTO FUSTO PRESSO IL PARCO DELLA CULTURA “ANTONIO CAREGARO NEGRIN”. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ARBORI DINO DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI), P.IVA 03943240246 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 1.708,00 IVA/C – CIG B7CE966725</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 1^ RATA CONDOMINIO “C.C.R. RONZINELLA”  EURO 772,00 (DETERMINA DI IMPEGNO N° 57 DEL 06/02/2025).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 7.300,00 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIOE  4^ RATA CONDOMINIO "IL CENTRO" EURO  713,00 (DETERMINA DI IMPEGNO N° 57 DEL 06/02/2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI DI ASFALTATURA”. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MASSIMO DE VIDI DI TREVISO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA (PFTE) PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CRE. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.  5537369 EURO 29.436,16 IVA COMPRESA CIG B7D22FBBCC – CUP E67H25000740004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. TOP SPORT SSDRL - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. KARATE 2001 ASD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARIFFA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 13^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.205,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. F.C. UNION PRO 1928 SSD - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE PERIODO MARZO - APRILE 2025. CIG. B1EE7A56EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 414030. CIG: B7878CD3EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025028189 DEL 12.05.2025 DI EURO 36,60 DELLA DITTA GSE SPA DI CUI ALLA DETERMINA D'IMPEGNO N. . 87 DEL 14.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CON SEDE A ROMA PER SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 1.500,00. CIG NON NECESSARIO (DIRITTO ESCLUSIVO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 27.424,24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 854 DEL 06.05.2025 DI EURO 19,52 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI CON DI CUI ALL'IMPEGNO ASSUNTO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. &amp; F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA MODALITA’ DI EROGAZIONE DI INTERVENTO  DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA CONCERNENTE LA 8^ EROGAZIONE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA FATTURA NR. 0002121849 DEL 30/04/2025 DI EURO 23.445,96 IVA/C . MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (JDEMOS), TRIBUTI (J-TRIB), ANAGRAFE ONLINE (JCITY) ANNO 2024 - CIG B193CFA5E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA - RICALCOLI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO MUSICALE CITTA’ DI MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVE ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA COMUNITÀ DENOMINATO PROGETTO MEDIA.AZIONE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 A LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TREVISO - CIG B29B751B6A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.998,23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 18 E 19 DEL 30.04.2025 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 19.766,05 DELLA DITTA ELETTROMECCANICA TAMAI E MINETTO &amp; C. DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 155 DEL 06.03.2025 AVENTE AD OGGETTO: GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAMAI E MINETTO G. &amp; C. CON SEDE A S. DONÀ DI PIAVE (VE) PER IL PERIODO 01.01.2025 – 30.04.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE "PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE" QUOTA PARTE ANNO 2025. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.007,71. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.007,71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0009425 DEL 31.03.2025 DI FASTWEB SPA DI EURO 1.618,68 DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 90  DEL 17.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI - ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP “CENTRALI TELEFONICHE CT8” – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 A FAVORE DELLA  SOC. FASTWEB SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE LAVORATIVO E CONTRO LA DISCRIMINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L. 183/2010. SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DIMISSIONARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA PRESSO LA FRAZIONE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA  DELINEO S.N.C. CON SEDE LEGALE A  UDINE PER IL SONDAGGIO CON SONDA FLESSIBILE DELL'INFRASTRUTTURA DEL NUOVO IMPIANTO E POSA DI CORDINO DI TIRO. CIG B7CB258868 CUP E61J23000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AI FULMINI A TERRA IN DIVERSI STABILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO AL PER. IND. ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) CIG B7CA5A4CC4    EURO 8.902,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 858 DEL 07.05.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 78,75 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. &amp; F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 47/PA DEL 30/04/2025 DI EURO 94.575,11 IVA/C. MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. RIPETIZIONE CONTRATTO PER L’ANNO 2025 - CIG 88776883E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIMA DEL BENEFICIO PUBBLICO DI UN ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO EX ART. 6 L.R: 11/2004. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA: SOCIETÀ RIVALUTA S.R.L. CON SEDE LEGALE A VICENZA (VI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E SIT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVITA’ DI DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CONTABILITA' E CSE ALLA SOCIETA' VENICE PLAN INGEGNERIA S.R.L. PER EURO 11.025,87 CNPAIA E IVA COMPRESI RELATIVI AGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LO STADIO COMUNALE ''A. PANISI'' DI VIA FERRETTO.  DETERMINA DI IMPEGNO N.730/24 - CIG: B33113AFCD - CUP E66C24000010006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 70.983,51. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.975,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 344 DEL 12.05.2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA "API-FIORI E MIELE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (CIG 9410407186) - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ANNO 2024 (EURO 2.396,15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI, DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI, CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. EURO 2.430,00. NO CIG CUP E69J24001090004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE TRIMESTRALE FEB-MAR-APR2025 MULTIFUNZIONE CULTURA LOTTO 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6, DEL D.LGS. 36/2023, ALLO STUDIO BENVENUTI - ASSOCIAZIONE  PROFESSIONALE DI VENEZIA IN MERITO A PROBLEMATICHE CONCERNENTI LA COSTITUZIONE DI SERVITÙ PUBBLICA SU PIAZZETTA DUCA D’AOSTA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 8.608,81 IVA C. (CIG. B7C0E7D0A8 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” CIG 8850223B0D. PRIMO RINNOVO TRIENNALE ALL’ATI COSTITUITA DALLA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) E MANDANTE SERVICE KEY SPA CON SEDE A MILANO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PULIZIA EURO 71.465,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - UTENZA ACCESSO MCTC - CORRISPETTIVI 1° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO FRONT OFFICE APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. PERIODO 2025-2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= PER L’INIZIATIVA “LE STELLE STANNO IN CIELO” MARTEDI’ 9 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2025 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT - L.R. 23/1980 E L.R. 32/1990. ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 35.380,18. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 35.380,18. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.380,18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1008/VPA DEL 01.05.2025 DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE "E. SCOFFONE" AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 500,00= (IVA COMPRESA). CIG: B7B64DE6DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 823 E 824 DEL 30.04.2025 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 574,08 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. &amp; F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - ANNO 2024 - CUP E67H24001170004. APPROVAZIONE SAL N.1 FINALE PER EURO 75.182,41 IVA C. E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 840,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 414030. CIG: B7878CD3EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVA ALLA AUTORIZZAZIONE N.158/20 A FAVORE DEI SIGG.RI MARCHIORI DANIELE E CALIENNI ALESSANDRA, DI CUI ALLA DETERMINA N. 126 DEL 27/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E I.S.R.A.A. DI TREVISO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 LEGGE 07/08/1990 N. 241 E S.M.I., PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI SERVIZI E DI PROGETTI VOLTI A FAVORIRE LA DOMICILIARITÀ DELLE PERSONE ANZIANE E DI ALTRI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ DEL TERRITORIO – PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2026. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO APPARATI TELEFONIA MOBILE TIM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2024, DITTA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI LIBRAM S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 (IVA ESCLUSA) CIG B7A8CE8F65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPENSO ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DA SICET S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEDIE OPERATIVE PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 2046,00 (IVA ESCLUSA) CIG: B79BE1C7EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DELLO  STADIO COMUNALE "A. PANISI".  EURO 1.853,09. CIG NON NECESSARIO. CUP E62H22000800006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI RELATIVI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA.  EURO 4.418,47. CIG NON NECESSARIO CUP E65F22000100001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESTITUZIONE DATI  IN CONSERVAZIONE DAL 2015 PRESSO DITTA  UNIMATICA SPA DI CASALECCHIO DI RENO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.294,00 IVA INCLUSA. CIG: B799C8824C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E POTATURA ALBERI AD ALTO FUSTO PRESSO IL PARCO DELLA CULTURA “ANTONIO CAREGARO NEGRIN”. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA  ARBORI DINO DI MONTECCHIO PRECALCINO (VI), P.IVA 03943240246, ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 5.918,22 IVA/C – CIG B7A7D5553B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO COMUNALE LABORATORI DIDATTICI PER N. 124  QUOTE A.S. 2024-2025 SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) DI CUI ALL'ART. 8 DEL D. LGS. 190/2024 E S.M.I., RELATIVA AL PROGETTO PER REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DI TIPO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "BONOTTO-MOGLIANO VENETO" E RELATIVE OPERE CONNESSE IN VIA RONZINELLA, COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA ED IN MODALITA' SINCRONA EX ART 14-QUATER, COMMA 1 DELLA L. 241/1990.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAG.TO FATTURA N. 137 DEL 30/04/2025 - APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 793 DEL 28.04.2025 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI EURO 330,86 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA CCIAA TREVISO-BELLUNO. IMPEGNO E ACCERTAMENTO IN PARTITE DI GIRO PER E. 2.448,75 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO DIRETTO D. LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3501,16 (IVA ESCLUSA) CIG: B79C0D78C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FT. 2025016101_SPESE RENDICONTAZIONE BOLLETTINI REPORT GOLD 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. E MINORE PERIODO APRILE 2025 CIG. B5816E03C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL'ELENCO DENOMINATO “ELENCO DI IDONEI, PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA INFORMATICO – AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. (BANDO PROT. N. 68262/2023)” PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO CON PROFILO DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI PRESSO IL SETTORE 2 "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE CHE REGOLA LA PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE SELEZIONI UNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA FACCHIN PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DINANZI ALLA CURIA MERCATORUM PER LA MEDIAZIONE N. 252/25/GP E IMPEGNO PER INDENNITÀ RELATIVA AL PRIMO INCONTRO. EURO 4.270,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 242 DEL 28.03.2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA "BENEMERENZE 2025"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "E.SCOFFONE" - LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI LUGLIO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 57,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE "A. PANISI". IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 1.853,09. CUP E62H22000800006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA A.A. PERIODO APRILE 2025 CIG B5819B9D57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (QUOTA PERSONALE) EURO 4.418,47 IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (QUOTA ACQUISTO DI  BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE) EURO 3.045,14. TOTALE EURO 7.463,61  CUP E65F22000100001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO DONNA GENN - MAR. 2025 CIG. B25C4F2291</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI COFIDI VENETO SOC. COOP. QUALE SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI CHE HA ADERITO AL PROTOCOLLO D’INTESA “COFIDIAMOCI MOGLIANO” PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE ATTIVITÀ D'IMPRESA DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA PERIODO MARZO APRILE. CIG. B0A995A28E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI TREVIGIANFIDI SOC. COOP. QUALE SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI CHE HA ADERITO AL PROTOCOLLO D’INTESA “COFIDIAMOCI MOGLIANO” PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE ATTIVITÀ D'IMPRESA DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 677 DEL 10.04.2025 E 727 DEL 16.04.2025 PER L'IMPORTO TOTALE DI EURO 605,82 DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI MOGLIANO VENETO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ACUSTICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI LUGLIO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 57,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE PER FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI - 25 APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. MODIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON D.D. 177 DEL 12.03.2024 E D.D. 354 DEL 15.05.2025 A FAVORE ING. GIUSEPPE FASIOL  E ALLA REGIONE DEL VENETO (NO CIG)  - CUP E61B17000170004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BENI MOBILI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTA FOTOCOPIE PER UFFICI TRIBUTI E POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO AL DOTT. MICHELE SACCON CON STUDIO A CONEGLIANO (TV) PER "REDAZIONE DI VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004, N. 11”. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA -  RDO N. 5447193 - IMPEGNO DI SPESA EURO 21.801,00 - CIG B76647CBE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E SIT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO -LA GESTIONE DELLE SPESE ECONOMALI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 12^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.144,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER EURO 31.668,00=. SPESA A CARICO DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS DI VIA TORINO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 CIG B5E04E9CA5 CUP E64J24000460007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 112-FE DEL 07.04.2025 DITTA BR SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO DELL'IMPORTO DI EURO 1.830,00 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N.. 824 DEL 06.11.2023 AVENTE AD OGGETTO: “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. STEFANO FAVARETTO DELLA DITTA B.R. SERVICE CON SEDE A MIRANO (VE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VPA25-0068 DEL 29.04.2025 DITTA SERVICE KEY SPA DI EURO 432,95 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 974 DEL 19.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIA) E SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE "GLOBAL SERVICE". IMPEGNO DI SPESA IN PREVISIONE DEL CONGUAGLIO 2024. EURO 85.930,08 CIG 8850223B0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE PER IL TRIENNIO 01/07/2025-30/06/2028 ALL'ASSOCIAZIONE BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI, BANDO PROVINCIA TREVISO DECRETO PRESIDENTE N. 126 PROT.N. 37387 DEL 29/06/2022. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DOTT. MAURO MIOLO FATTURA N. 11 DEL 09/04/2025 DI EURO 1.268,80 IVA/C - CIG Z343892278</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLO STUDIO NOTARILE DOTT.SSA NICOLETTA MAMMUCARI DI MOGLIANO VENETO PER LA STIPULA DELL'ATTO DI ACQUISIZIONE DI AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA A SEGUITO ACCORDO PUBBLICO PRIVATO DI PIANIFICAZIONE REP. N. 23064/2024 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 7.971,40 ONERI E IVA COMPRESI (CIG B703B20E48). LIQUIDAZIONE IMPORTO EURO 59.276,00  A FAVORE DEL VENDITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI FIDIMPRESA FRIULVENETO SOCIETÀ COOPERATIVA P.A. QUALE SOCIETÀ COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI CHE HA ADERITO AL PROTOCOLLO D’INTESA “COFIDIAMOCI MOGLIANO” PER FAVORIRE L’ACCESSO AL CREDITO DELLE ATTIVITÀ D'IMPRESA DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA. IMPEGNO DI SPESA 318,66. CIG B772D7334E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUE - DD 286/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025 - EURO 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVO AL PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 18,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO BRONDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI FORNITURA AUSILI SPECIALI PER ALUNNO DISABILE C/O SC. PR. COLLODI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI. ART. 10 LEGGE N. 265/1999 - 2° SEMESTRE 2024 - 1° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 869,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 414030. CIG: B7878CD3EF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI CONSULENZA A SUPPORTO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. ATTUAZIONE D.G.C. N. 178 DEL 11.06.2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ANLAIDS QUALE RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI TEST RAPIDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMPRENSORIO TORNI PARCO AI SALICI . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM - DD 285/2025 - EURO 3.172,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.D. N. 523/2025. EURO 330,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA "LE DOMANDE E LE RISPOSTE ALL'INCREMENTO DEL FONDO DOPO LA NOTA OPERATIVA DELLA RGS" DELLA DITTA PUBLIKA IMPEGNO DI SPESA EURO 108,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - POSTA EASY BASIC - MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI DUE AREE EDIFICABILI RESIDENZIALI SITE IN VIA TORRICELLI E DI UN FABBRICATO SITO IN VIA DELLA CHIESA ZERMAN DI PROPRIETA' COMUNALE. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE . LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TIM SPA FATTURA N. 8N00110352 DEL 10/04/2025 DI EURO 4.875,12 IVA/C - CIG A036B5CF60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO REP. N. 4451. EURO 250,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SERVIZI LICENZE PER SOLUZIONE MODULI ANTIVIRUS, ANTISPAM E CONTESTUALE UPGRADE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FORSYSTEM DI FORNER PAOLO FATTURA N. 20/PA DEL 15/04/2025 DI EURO 13.981,20 IVA/C - CIG B603BF6E97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IL PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2025 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 65.882,94  - NO CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>MYPESTCONTROL SRL - SERVIZIO SOSTITUZIONE TRAPPOLE AD INTERCETTAZIONE MECCANICA DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO. SALDO FATTURA 1437-2025-FD DEL 22/04/2025 - EURO 10.736,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI FINALIZZATI ALL' INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - AGOSTO 2025 PARI AD EURO  35.910,00 =.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO AL NOTAIO DOTT. ANTONIO D’URSO DI MOGLIANO VENETO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONVENZIONI REP. N. 86286/2001 E REP. N. 4174/2009 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 1.897,05 ONERI E IVA COMPRESI (CIG. B77D0B901C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SE.FI. AMBIENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA 25/1/01658 DEL 10-04-2025 - RECUPERO PANNE SABBIONI/BERCHET - EURO 549,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CVTVS PROGETTO MOBILITA' GARANTITA PRIMO TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ODV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM DI € 8.500,00 PER ACQUISTO ATTREZZATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTEZIONE CIVILE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2025 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 16.551,02 - NO CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI PRESSO VILLAGGIO SOLIDALE FONDAZIONE G. GINI MIRANO - CIG B581335CDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IDRAULICA DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE – REALIZZAZIONE SCARICO DI ACQUE METEORICHE IN DESTRA IDRAULICA SCOLO FOSSA STORTA - POS 607/2025.  NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO ALLO STUDIO TOSATO INGEGNERIA S.R.L. CON SEDE A ISTRANA (TV) PER "REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA AI SENSI DELLA DGR 2948/2009, AFFERENTE ALLA VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E PER LE VERIFICHE DI OTTEMPERANZA DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI VARIANTE AL PI ALLE NTA DEL PGRA AGGIORNAMENTO 2021-2027”. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA RDO N. 5459463 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.075,20 - CIG B772F858AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E SIT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA ASPORTO RIFIUTI (TARI) 1^QUADRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA ANNO 2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO A FAVORE DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE (CIG. 88776883E5) PER € 20.888,20 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE "RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA" DI RONCADE – PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CAPOFILA COMUNE DI RONCADE (TV) E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE FINO AL 30/04/2031 A FAVORE DELLA DITTA "IMPRONTE DI ZAMPE NEL CUORE ODV" DI VENEZIA PARI AD EURO 18.500,00. CIG B6A50AA87A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABACO SPA_ LIQUIDAZIONE FATTURE 2025120002257 E 2025120002258 DEL 09/04/2025 RENDICONTAZIONE INCASSI ICP E OSAP MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA GPI PER ELABORAZIONE MOD. 770/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE. C.I.G. B1EE7A56EB. PERIODO 01/07/2025 – 30/09/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LA PRIMA NOTTE BIANCA" DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MOGLIANO VENETO. SABATO 21 GIUGNO 2025. CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO E RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE  MJN COMMUNITY SRL SEMPLIFICATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82501390848 - CONSUMI GAS METANO MESE DI  FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (CIG 862234040F). PROROGA TECNICA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA DITTA TRAFFIC SRL FINO AL SUBENTRO DELLA NUOVA GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. F.C. UNION PRO 1928 SSD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 1033/2024 – EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.934,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC GRUPPO DI VOLONTARIATO SEZIONE DI MOGLIANO VENETO ODV, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE A CONTRIBUIRE AL PRESIDIO DEL TERRITORIO E ALLA SICUREZZA URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO “SCATTI DIVERSAMENTE UNICI!” NELL’AMBITO DEL PROGETTO MEDIA.AZIONE – PROROGA SCADENZA AL 20 LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE IMPIANTO CITOFONICO PRESSO L’ASILO NIDO “LILLIPUT”. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTRO 2S S.R.L. CON SEDE A NOALE (VE). EURO 4.209,00 CIG B770FA7C78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE”  CANONE BIMESTRALE GENNAIO-FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST, DI QUARTIERE  ZERMAN E BONISIOLO, DI QUARTIERE CAMPOCROCE  E DELL’ AREA VERDE ATTREZZATA DI CAMPOCROCE PER IL TRIENNIO 01/07/2025 - 30/06/2025. AGGIUDICAZIONE  E APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 272 DEL 11/04/2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI OFFICIAL FAN CLUB "JUVENTUS CLUB MOGLIANO VENETO" PER INCONTRO CON IL CAMPIONE MORENO TORRICELLI. PALESTRA MENEGAZZI 12 E 13 APRILE 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI PER IL TRIENNIO 01/07/2025 - 30/06/2028 E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO PER IL PERIODO 01/07/2025 - 31/08/2027. AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTENIMENTO IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 165 DELLA LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2025 DEL DIPENDENTE C.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PENALI SPZ  - PROPOSTA PROT. N. 37161 ACCETTAZIONE PROT. N. 37216</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PENALI ZONA SPZ - PROPOSTA DEL 13.01.2025 PROT. N. 1184 ACCETTAZIONE DEL 14.01.2025 PROT. N. 1338 /PROPOSTA DEL 27.03.2025 PROT. N. 11249 E ACCETTAZIONE DEL 27.03.2025 PROT. N. 11356</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/06/2027, SALVO RINNOVO (CIG B74F4168D1) - DETERMINA A CONTRARRE (IMPEGNO DI SPESA EURO 65.370,20)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/02/2025 - 28/02/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE "CAMBIO D’USO E SOTTOTETTI DOPO LA L.R. 6/2025. IL PUNTO SUI DIVERSI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE E ACCERTAMENTO PAESAGGISTICI", WEBINAR DEL 11/07/2025 ORGANIZZATO DA KAIROSFORMA SRL. IMPEGNO DI SPESA: EURO 140,00 ESENTE IVA; CIG B76AAA629C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE  DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDUCAZIONE AMBIENTALE 2025 – MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI MOGLIANO VENETO. FORNITURA CONTENITORI – AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA MATTIUSSI ECOLOGICA DI UDINE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.019,50 IVA/C - CIG B76F7F0A86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E DELLE ATTIVITÀ SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA CORRETTA DIREZIONE DEL PATRIMONIO VERDE. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO FERRARINI E PITTERI DI VENEZIA. IMPEGNO PLURIENNALE 2025/2026 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.183,17 - CIG B767E3DC9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - EASY BASIC - FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 435 DEL 05-06-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE  - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE FATTURA 200/001 DEL 07/04/2025 -  CIG. ZAB3A3AECC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>2^ LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA PER IL  SERVIZIASERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI BABYLONWEB DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ANNO 2024. (CIG B114DE6C9A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE SANZIONATORIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, DAI REGOLAMENTI COMUNALI E DA OGNI ALTRA LEGGE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE IN FAVORE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TERRAGLIO-SILE (COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER) DAL 01.07.2025 AL 30.06.2028 - CIG: B69FEED4A0. PRESA D’ATTO DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE ADOTTATA DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO CON DETERMINAZIONE N. 839 DEL 25/06/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 270.316,04 (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.340,00 A FAVORE DEL SOGG. N. 378410 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO LUGLIO - NOVEMBRE 2025. CIG B0A995A28E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - € 2.100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVA ALLA AUT. N. 93-23 IN VIA MANIN N.27 A FAVORE DELLA SIG.RA M.C. E DEL SIG. L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI MEDICINA DI GRUPPO A MOGLIANO S.C. QUALE RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE PER AFFITTO LOCALI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. DITTA APPALTATRICE COLETTO SRL CON SEDE A SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5. EURO 562.321,74. CIG 9827917DA9 - CUP E61B17000170004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SUL TEMA "IL DECRETO P.A. E LA CONVERSIONE DEL MILLEPROROGHE  SALDO FATTURA 954/PA EMESSA DALLA DITTA PUBLIKA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LA POLIZIA LOCALE PDF ANNUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELL’ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) “MISURA 1.4.4-  MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4   DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”. CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E51F24008120006 – CIG B774B27652</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLE RIVISTE APPALTI &amp; CONTRATTI, IL PERSONALE.IT, LA GAZZETTA ENTI LOCALI E BILANCIO CONTABILITA'.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA DELL'ANNO 2025 DELLE RISORSE COVID – 19 DEL TRIENNIO 2020-2022 IN ECCESSO, IN QUANTO NON UTILIZZATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.802,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI PDF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.950,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. LAVORI STRAORDINARI EXTRA CANONE DI SISTEMAZIONE STRADALE ED INTERVENTI PER RISOLUZIONE CRITICITA' SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE SAL N.2 FINALE PER EURO 34.538,60 IVA C. CIG 91432321BD. MANDATO AL SERVIZIO RISORSE UMANE DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.064,63 DI CUI ALLA DT 686/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA I SERVIZI DEMOGRAFICI.PDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZE DI RINNOVO SENZA VARIAZIONI E MODIFICHE DELLE AUTORIZZAZIONI SANITARIE DI CUI ALLA LEGGE REGIONE VENETO N. 22 DEL 16 AGOSTO 2002: RIPRISTINO DEI SISTEMI DI CONTROLLO A CAMPIONE PER LE VISITE DI VERIFICA DA PARTE DELL’ENTE INCARICATO AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA - RICALCOLI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DIRIGENZIALE N. 136 DEL 03/03/2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD PER MANIFESTAZIONE "L'ALA SEGNA UN GOAL" - INCONTRO DI CALCETTO SOLIDALE CON L'ASSOCIAZIONE ALA AUTISMO APS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA  DI SERRAMENTI IN PVC PRESSO L’ASILO NIDO “LILLIPUT” E LA SCUOLA DELL’INFANZIA “AQUILONE”. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FUTURA SERRAMENTI SRL CON SEDE A QUINTO DI TREVISO (TV). EURO 42.449,90. CIG B762B4981B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. BRUNO BAREL PER LA RESISTENZA AVVERSO IL RICORSO EX ART. 30 D.LGS. N. 104/2010 INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL VENETO R.G. N. 814/2025 . EURO 28.649,82. CIG B7494904BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 990 DEL  23/12/2024 INTEGRATA CON D.D. N. 275 DEL 14/04/2025. NEW CARACOL DEL CARIBE DANCE &amp; FITNESS  A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 151/A25 DEL 20/03/2025-SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU ED. COMUNALI MESE FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL "CENTRO DONNA" NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 A "LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.980,00 (C.I.G. B25C4F2291)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2025 (EURO 318.931,29=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 111/A25 DEL 20/03/2025-SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU ED. COMUNALI MESE GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 1^ RATA UNITÀ IN CENTRO COMMERCIALE SAN CARLO EURO 517,21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 5, DEL D-LGS. 30/12/1992 N. 504 (IFEL) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 241/2025 CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS PER ATTUAZIONE PROGETTO "SOGNO DI DIPINGERE IL MIO SOGNO" ANNO 2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO EURO 15.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER EURO 300.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E DI QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI DAL 01.07.2022 AL 30.06.2025 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 (IVA INCLUSA) - CIG 9172793C3C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’ATI ORIBELLI SAS – GPS SEGNALETICA SRL DEL SAL N.24 CANONE – GEN 25 – MAR 25 DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N.242 2022 PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ”- CIG 91432321BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2025/2026. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PERIODO 01/07/2025 - 31/12/2025. DITTA INCARICATA INTERMEDIA I.B. SRL  - CIG 8774554686B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>FASTWEB SPA PER CANONE DOMINIO WEB DEL SITO ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR. PAE0009424 DEL 31/03/2025 DI EURO 12,19 IVA/C - CIG ZAB2B90E4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE CAUSA R.G.N. 10384/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO GESTIONE VERBALI MESE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RIGUARDANTI LE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST, DI QUARTIERE ZERMAN E BONISIOLO, DI QUARTIERE CAMPOCROCE E DELL’AREA VERDE ATTREZZATA DI CAMPOCROCE PER IL TRIENNIO 01/07/2025 – 30/06/2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SPESE POSTALI ANTICIPATE MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RIGUARDANTI LE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE “G. BERTO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIRO AL SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - CORSI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE - FRAZIONE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO PER I SERVIZI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALL’ING. GIOVANNI STURARO CON STUDIO PROFESSIONALE A VICENZA. EURO 27.008.46 CIG B750246E08 CUP E61J23000010004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SAFETY21 S.P.A. - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ANNO 2025 - PRIMO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. - FORNITURA N. 5 COPIE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA "IL TRATTAMENTO DI TRASFERTA DEL PERSONALE DIPENDENTE AGGIORNATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2025" DELLA DITTA CENTRO STUDI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA IMPEGNO DI SPESA EURO 182,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE – ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SOVAC SRL PER EURO 117.121,60 IVA C. - CIG: B70FCC7CDE E IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPUTER UP ITALIA S.R.L.S. - FORNITURA ABBONAMENTI APPLICAZIONE TARG@FAST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI S.P.A. – SERVIZIO FRONT OFFICE MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 11^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 675,65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASMISSIONE DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA MUD 2024 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE DEL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO – EURO 15,00. NO CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 81/2025 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APR PER 39° EDIZIONE DELLA MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO E DEI PRODOTTI TIPICI REGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA  QUOTA ANNO 2025_ EURO 5.550,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FATTURA 0000096 DEL 31/03/2025 UNA CASA PER L'UOMO - DA GENNAIO A MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE "RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA" DI RONCADE – PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CAPOFILA COMUNE DI RONCADE (TV) E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE FINO AL 30/04/2031 A FAVORE DELLA DITTA "IMPRONTE DI ZAMPE NEL CUORE ODV" DI VENEZIA PARI AD EURO 18.500,00. CIG B6A50AA87A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO MEDIAZIONE LINGUISTICA UNA CASA PER L'UOMO  - ANNO 2024 - CIG. B0457889635</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE D'USO GRATUITO TRATTORINO TAGLIAERBA ARIENS MODELLO APEX52 ALL’ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000172 DEL 26/02/2025 - MARZO 2025 - EURO 396,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO ANNUALE DELLE STRUTTURE MODULARI CHE COMPONGONO IL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A QUINTO DI TREVISO. EURO 507,52 CIG B742507A0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 3^ RATA CONDOMINIO "IL CENTRO" EURO 713,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIOERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE 2^ RATA CONDOMINIO "ABITARE OGGI". EURO 41,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PATRIZIO GHIRARDO DI VITTORIO VENETO (TV) PER IL SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA NELLA FASE DELL’ESECUZIONE. TRATTATIVA DIRETTA MEPA 5391319 EURO 5.058,71 IVA COMPRESA CIG B7202E4A5E - CUP E67H25000250004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI   2022-2026. EDIZIONE 2025 – APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L’INCARICO DI RILEVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO PLASTIFICATRICE PER UFFICI PUNTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ARCHIVIO_LOTTO 2DAL 29/12/2024 AL 28/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI INTEGRAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER RIMBORSO SPESE DEL CONCORSO DI SCRITTURA “DIVERSI MA UGUALI. PARI OPPORTUNITA’, VERSO UN FUTURO PIÙ INCLUSIVO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO 3 FOTOCOPIATORI DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "GIUSEPPE BERTO" PER IL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE GIUSEPPE BERTO, EDIZIONE 2025, E PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA VERSO LA GLORIA. GIUSEPPE BERTO: UNO SCRITTORE, IL SUO ARCHIVIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 28.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMODATO D’USO TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L’IPAB ISTITUTO COSTANTE GRIS PER L’UTILIZZO TEMPORANEO DI SPAZI PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO VILLA TORNI – LIQUIDAZIONE ANNUALITA’ 2025-2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO STAMPANTI CANON DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025_LOTTO 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO STAMPANTI CANON DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025_LOTTO 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”. CUP E67H25000250004. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI DELL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTE CARBURANTE MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 1 TOTEM ILLUSTRATIVO PER IL MONUMENTO DEDICATO AI “CARABINIERI CADUTI”  AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA REMOR S.R.L. DI TREVISO CON TRATTATIVA DIRETTA SU  PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA N. 5430850 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.467,66 - CIG B743B9BBDC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEL CANCELLO E DI PARTE DELLA RECINZIONE DEL CENTRO CRCS – LATO DI  VIA SELVE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RETI BRENTA IMPIANTI SRL CON SEDE A MIRANO (VE). EURO 4.999,56 CIG B742625613</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO PENALI SU CONVENZIONI AREE URBANISTICHE - ACCERTAMENTO CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E SIT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122FPA DEL 31.03.2025 DI EURO 163.552,87 DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A PADOVA DI CUI ALL'IMPEGNO CN D.D.: N. 32 DEL 15.01.2019 AVENTE AD OGGETTO: “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, PER LA DURATA DI 240 MESI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA IN SEGUITO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE DI EURO 11.590.000,00 I.V.A. C.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' EASY PC SRL UNIPERSONALE FATTURA NR. 174 DEL 26/03/2025 DI EURO 25.132,82 IVA/C. CIG B4C54D7E18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 7.000,00 A FAVORE DI FONDAZIONE EFESTO PER LA GESTIONE DI EFESTO SOS.TA TIME CONSULTORIO FAMILIARE SOCIO EDUCATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 02.04.2025 DELLO STUDIO PURARCHITETTURA CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 930 DEL 6.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA CED – AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA GRANZOTTO DI GRANZOTTO CARLO CON SEDE A VILLORBA (TV) EURO 32.383,67.  AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ, REDAZIONE C.R.E. ALLO STUDIO PURARCHITETTURA CON SEDE A ZERO BRANCO (TV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 600,00=. AD ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI TREVISO ONLUS PER ATTIVITÀ DENOMINATA “PARKINSON CAFÈ. ANNO 2025".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025. INTEGRAZIONE PER VARIAZIONE IN AUMENTO DI IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER EURO 192,00=. SPESA A CARICO DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2025. EURO 10.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - SPESE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE ANNO 2025 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - CANONE DI CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE DI MOGLIANO VENETO - ANNO 2025 - EURO 2.333,08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE AREA DI INQUADRAMENTO DEI FUNZIONARI ED E.Q. - SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO DI ALTRO ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000010191015 DEL 26.03.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 715,00 ALLA DITTA VERITAS SPA CON SEDE A VENEZIA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 186 DEL 17.03.2025 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGIO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU FONDI PNRR M5 C2 I2.1. AFFIDAMENTO INCARICO A VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA PER NUOVO ALLACCIO IDRICO IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE. EURO 715,00 CIG NON NECESSARIO PER DIRITTO ESCLUSIVO CUP E61B17000170004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO ESPERTO DELLA SELEZIONE PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 843/VPA DEL 01.04.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 417,24 DELLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA DI CUI ALL'IMPEGNO CON   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI  PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 03.04.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 500,06 ING. PAVANATO PAOLO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 634 DEL 06.09.2023 AVENTE AD OGGETTO: “PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO SETTIMO STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E D ESECUZIONE ALL’ING. PAOLO PAVANATO CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 4 POD TELECAMERE COMUNALI.  ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 5 (VENETO)” PERIODO DAL 01/08/2025 AL 31/07/2026.  CIG PRINCIPALE: B2B780EAEA CIG DERIVATO B7317787AE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.100,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE WIND TRE S.P.A. CANONE LINEA FISSA SOLO DATI PER CENTRALE OPERATIVA - PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINTIVO E CONVENZIONATO DEL SOGGETTO N. 65985 PRESSO RSA SANTA MARIA DE ZAIRO DI ZERO BRANCO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 526,00= PERIODO 19.06.2025 – 30.06.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. ATLETICA MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE -  CUP E67H23001240004. IMPEGNO DI SPESA AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI EURO 100,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE IDRAULICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ACUSTICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 171,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. GETTONI DI PARTECIPAZIONE PER IL COMPONENTE ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER LE SEDUTE RIFERITE ALLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 171,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO 2025 AL QUOTIDIANO CARTACEO LA TRIBUNA DI TREVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S) DI CUI AL D.LGS. 28/2011 RELATIVA AL PROGETTO PER REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO E RELATIVE OPERE CONNESSE IN VIA MAZZOCCO. PRESA D’ATTO MODIFICA DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE SOCIETA’ V-RIDIUM SOLAR PUGLIA 4 S.R.L.. E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIUONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E SIT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PARCELLA N. 30 DEL 19/03/2025 DOTT. FANELLI GIANLUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO PER EURO 24.645,50, AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 8, E ART. 26 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2025 IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MEDICINA DI GRUPPO MOGLIANO VENETO SOC. COOP PER PROGETTO SAFE SEX ANLAIDS DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN.  IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE INDENNNITA' DI ESPROPRIO EX ART. 20 COMMA 8 E ART. 26 DEL D.P.R. 327/2001. EURO 14.935,20. CIG NON NECESSARIO. CUP E61B21004600004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE PDR 00920000010971. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GN 16 LOTTO 4. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3000,00 IVA COMPRESA CIG DERIVATO B730D0368D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA PER SOSTITUIRE IL CONTATORE IDRICO DELLA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3. IMPEGNO DI EURO 2.530,00 (CIG NON NECESSARIO PER DIRITTO ESCLUSIVO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 198/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GRANDE PIOPPA PER CURA AREA VERDE PUBBLICA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2024 E IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 21.642,77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE PRESSO VILLAGGIO SOS VICENZA PERIODO MARZO 2025.CIG B5816E03C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA B.A.A. MARZO 2025 CIG. B5819B9D57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 10^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA PERIODO GEN - FEB. 2025 CIG B0A995A28E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE PER CURA E VALORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE ODV. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI - ANNO 2025 - PER COMPLESSIVI EURO 52.160,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "E.SCOFFONE" - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025. AFFIDAMENTO SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI: CARLO E GIORGIO E CIRCO ANTILIA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO  9.050,03= (IVA COMPRESA). CIG: B72A1FF6A8; B72BF1EEB5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO DAL VIVO COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE 2025 - MESI GIUGNO LUGLIO AGOSTO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 16.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A OMEGA APS PER "25 NOVEMBRE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI 350 EURO A GRUPPO MUSICALE CITTA' MOGLIANO VENETO PER MOGLIANO CITTA' DELLE DONNE MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CENTRI ESTIVI ANNI 2025-2026-2027 E DI LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2025/2026 - 2026/2027 - 2027/2028 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45, CO. 2 DEL D.LGS. N. 36/2023 A FAVORE DELLA SUA DI TREVISO PER EURO 1.949,78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 222/2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ANA - SEZIONE TREVISO - GRUPPO M.O. GAETANO TAVONI PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE. C.I.G. B1EE7A56EB. PERIODO 01/06/2025 – 30/06/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.150,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE A. PANISI. CUP E62H22000800006. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. CIG 99487987D3 CUP E62H22000800006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. TENNIS CLUB MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOMO S.R.L. - MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2025 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORI INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LO STADIO COMUNALE ''A. PANISI'' DI VIA FERRETTO ALLA SOCIETA' NORDEST STEEL SRL PER EURO 28.351,57 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N.855/24 - CIG: B4343F2AD5 - CUP E66C24000010006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO U.E. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-07-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINARE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PASSERELLA CICLO PEDONALE IN LOCALITÀ MAZZOCCO-TORNI SULLO SCOLO DEMANIALE "FOSSA STORTA" APPROVATO CON DETERMINA: N. 211 DEL 21/03/2025. LIQUIDAZIONE CANONE ANNO IN CORSO PARI A € 95,78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE WIND TRE SPA - CANONE LINEA FISSA SOLO DATI PER CENTRALE OPERATIVA. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E SMI RELATIVI AI LAVORI PER REALIZZARE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024. EURO 1.170,69. CUP E63F24000000001. CIG NON NECESSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VERBATEL SRL - CANONE SERVIZIO UTILIZZO SOFTWARE SAAS PER GESTIONE CENTRALE OPERATIVA - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI 2025 – IST-02726. IMPEGNO DI SPESA    (EURO 901,50    COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.392,30=. PERIODO MAGGIO 2025. CIG: B5819B9D57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000172 DEL 26/02/2025 - FEBBRAIO 2025 - EURO 211.20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI BEVANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 9^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.930,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMICI DEL CANE RANCH - LIQUIDAZIONE COMPETENZE FATTURA FPA6/25 DEL 20/03/2025 - EURO 3725,47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA EURO 41.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FORMATIVO DEL GIORNO GOVEDI' 12 GIUGNO P.V.  SUL TEMA "GESTIONE DOCUMENTALE E PROTOCOLLO" - RELATORE DOTT. MICHELE VIANELLO - CIG B70FB32EA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2025 CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - EURO 22.100,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI    2022-2026. EDIZIONE 2025 - DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 34.457 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RE-IMPUTAZIONE PARZIALE IMPEGNI DI SPESA PER MODIFICA FINANZIAMENTO STANZIAMENTI AL BILANCIO TRIENNALE COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 22 MAGGIO 2025 AD OGGETTO " VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027, CONTESTUALE 3^ VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI E APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2024."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GAS NATURALE  DOLOMITI ENERGIA SPA - MESE GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TARGHE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 103,70 (IVA AL 22%INCLUSA) - CIG B70A6E90C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82500958666 DOLOMITI ENERGIA SPA - GAS NATURALE PERIODO 01/01/2025 31/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FORMATIVO A CURA DELL’AVV. PAOLO VICENZOTTO RIVOLTO AL PERSONALE DELL’ENTE SUI TEMI "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E PUBBLICAZIONI. ASPETTI LEGALI ED OPERATIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO  1.198,00   ESCLUSA IVA AI SENSI DELL'ART. 10 C. 20 D.P.R. 633/1972 E ART. 14 C. 10 L. 537/1993.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO2024. EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP, DI CUI AL DISCIPLINARE PROT. N. 1670/2023, FINALIZZATO ALL’ACCORPAMENTO AL DEMANIO DI AREE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO DA OLTRE VENT’ANNI AI SENSI DELLA LEGGE 448/1998. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOM. SIMONE BUSON CON STUDIO TECNICO AD ALBIGNASEGO (PD) PER EURO 3.411,29 (ONERI, IVA E SPESE VIVE) CIG A037491871.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. INDACO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. CIG NON NECESSARIO. CUP E63F24000000001. EURO 1.170,69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI ED ELEVATORI AI SENSI DEL D.P.R. 162/1999 E SMI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMQ SPA CON SEDE A MILANO. EURO 1610,40 CIG B704D3BF34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2025 - IC N. MANDELA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2024 DAL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI G. C. N. 144 DEL 09/04/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FT. 2025120001819 E 2025120001820_RENDICONTAZIONE INCASSI ICP E OSAP MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE - FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  2022-2026 - EDIZIONE 2024. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI OPERATORI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - (EURO 2640,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A.  CIG DERIVATO 7320548351</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 195 DEL 20.03.2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO ODV PER PROGETTO "UN PARCO PER AMICO" ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE FORFETTARIE PER ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA (CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI) A BENEFICIO DEL SINDACO PER L'ANNO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.S.R.A.A. ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO 2025 - IMPEGNO 91/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO FISCALE INCARICO DI SERVIZIO NOTAIO DOTT. ANTONIO D'URSO DI MOGLIANO VENETO PER LA REDAZIONE DELL'ATTO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE E PARZIALE DEL CONTRATTO REP. N. 200.051, RACC. N. 10.339. CIG B50D437327.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DI DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE EURO 31.476,00=. SPESA A CARICO DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 134 DEL 03.03.2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25600094/2025 DITTA COLIBRI' PER FORNITURA COPERTINE BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI IN REPERIBILITÀ NELLE GIORNATE ELETTORALI ALLA DITTA EASY PC S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.220,00.= IVA INCLUSA. SPESA A CARICO DELLO STATO. CIG B70A56B585.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 25.03.2025 DELLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL DELL’IMPORTO DI EURO 1.917,71 DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 51/2024, 869/2024 E DIMINUZIONE IMPEGNO CON D.D. 106/2025  A SALDO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA.  CIG A0220D8F58, CUP E65F22000100001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI N. 22/20, N. 151/20, N. 163-20, N. 178-20, N. 189-20, N.31-21, N. 96-21 A FAVORE FASTWEB SPA DI CUI ALLA DETERMINA N. 126 DEL 27/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. DITTA APPALTATRICE COLETTO SRL CON SEDE A SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4. EURO 472.994,08. CIG 9827917DA9 - CUP E61B17000170004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVO ALLA AUTORIZZAZIONE N.188-21 A FAVORE TODOS.IT SRL, DI CUI ALLA DETERMINA N. 126 DEL 27/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE ACAT CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI “V. HUDOLIN” PER INCONTRI INFORMATIVI SULLE BUONE PRASSI DELLO STILE DI VITA - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVO ALLA AUTORIZZAZIONE N.74.23 A FAVORE FARMACIA ALLA MARCA, DI CUI ALLA DETERMINA N. 126 DEL 27/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO IN EMERGENZA SOCIALE DEL SOGGETTO N. 65985 PRESSO RSA SANTA MARIA DE ZAIRO DI ZERO BRANCO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00= MESE DI MAGGIO – GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE PER LA RIAPERTURA E RILANCIO DI PIAZZA CADUTI – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE. ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 48.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MAGGIOLI SPA FATTURA N. 0002113071 DEL 24/03/2025 DI EURO 4.674,13 IVA/C - C.I.G.: 99233596E6 - C.U.P.: E61C22001250006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE D-FLIGHT S.P.A. - ABBONAMENTO PRO PER UNITÀ SAPR (DRONE) IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO P.L.. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 30-05-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA MEZZI AMMINISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI  ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI - SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO DI ALTRO ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE INFORMATICA QUALIFICATA DEI GESTIONALI PROPOSTI DAI PARTECIPANTI ALLA GARA EUROPEA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE SANZIONATORIE – DITTA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.952,00 (IVA COMPRESA) CIG B70F01FB23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA KASKO MEZZI AMMINISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 199/2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMPRENSIO TORNI ODV PER CURA AREA VERDE PUBBLICA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MOBILITÀ DI MARCA SPA (MOM) PER LA COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA CAMPOCROCE A TREVISO, LINEA 8. 1° SEMESTRE 2025. EURO 4.160,38 IVA 10% COMPRESA - CIG. B6FF0F273F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA N. 2800002570 DEL 17/03/2025 DI EURO 8,13 IVA/C  - CIG. B41C615B34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI STUDIO, INDAGINE E PROGETTAZIONE INTERVENTO DI RESTAURO PER LA SALVAGUARDIA DEL DIPINTO OLIO SU TAVOLA E CORNICE “MARTIRI DI BELFIORE” DEL PITTORE E PATRIOTA GIUSEPPE BOLDINI.   AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.416,00= (IVA COMPRESA). CIG: B6E9745484</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FATTIBILLIMO APS PER PASSEGGIATA INCLUSIVA 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  DI  MODULI  E STAMPATI POSTALI DA POSTE ITALIANE SPA,  IMPEGNO DI SPESA EURO 91,90 (IVA ESENTE). CIG B6EA4E3142</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PILE AL LITIO AA. IMPEGNO DI SPESA 542,93 IVA ESCLUSA. CIG B6F638C7B6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO ASSISTENZA LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL FALLIMENTO SERVIZI PUBBLICI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA YA926AM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 6,33 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA DS618AN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLUB IL CAVALLO ASD. “SETTIMANE A CAVALLO 2025“- ATTUAZIONE D.G.C. N. 142 DEL 14.05.2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA FT666BY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.C. UNION PRO 1928 SSD. FINALE DEL "TORNEO DELLA MARCA 2025 – MEMORIAL LIZIERO E GALLEGO". STADIO COMUNALE A. PANISI, 6 GIUGNO 2025. ATTUAZIONE D.G.C. N. 144 DEL 14/05/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA YA125AJ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE QUARANTEDUELINEE CIRCOLAZIONE CULTURALE APS, PER RASSEGNA “PAROLE DI CARTA VIII EDIZIONE” ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO – VIA DELLO SCOUTISMO 2/A AI SENSI DELL’ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA TV407163</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VALUTAZIONE DI STABILITA' ALBERO NEL PARCO DELLA CULTURA "ANTONIO CAREGARO NEGRIN". AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. ALBERTO BURBELLO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD € 1.966,64 IVA COMPRESA - CIG B6CE276D3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA GK973GF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA YA349AX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI 2025_IMPEGNO CONTRIBUTO DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO 2025 A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE. EURO 30,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 14/2022. IMPEGNO DI SPESAPER LE CURE DURANTE L’OSPITALITA' E IL MANTENIMENTO PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA DEL CANE MICROCHIP 380260011239. IMPEGNO DI SPESA PER PERIODO GENNAIO-APRILE 2025 EURO 786,91 IVA/C CIG ZEA3965823.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO SUL RISCHIO NEI CANTIERI EDILI ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE DEGLI INGEGNERI VENEZIANI PER  IL GIORNO 04/06/2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI CIMITERIALI SVOLTE PRESSO I CIMITERI COMUNALI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI VIA P. MARONCELLI, VIA C. ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA”. AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI S.P.A. IMPORTO EURO 118.983,33 IVA COMPRESA E IMPEGNO SPESA EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. TOTALE SPESA EURO 119.018,33 CUP E67H25000250004 - CIG B6D63010FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO - FEBBRAIO 2025 E ONERI DI SICUREZZA GENNAIO - FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 8^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3954,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO - TORNI PER CORSO DI PRIMO SOCCORSO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ FORMATIVA SULL’AUTOTRASPORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA TACHCONSULTING S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.805,60 (IVA COMPRESA) CIG B6F0511FF5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOMO SRL - FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI ENEL ENERGIA - MESE FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST, DI QUARTIERE ZERMAN E BONISIOLO, DI QUARTIERE CAMPOCROCE E DELL’AREA VERDE ATTREZZATA DI CAMPOCROCE PER IL TRIENNIO 01/07/2025 – 30/06/2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE COMUNALI PER IL TRIENNIO 01/07/2025 - 30/06/2028 E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO PER IL PERIODO 01/07/2025 – 31/08/2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI "PARCO DELLE API". LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DOTT. VALENTINA CAMILLO FATTURA NR. 6 DEL 18/02/2025 DI EURO 2.080,00 IVA/C - CIG: Z5B3D8459F - CUP: E62H23003930004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE BIS 15 LOTTO 4 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. PERIODO DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025. CIG PRINCIPALE 9677247CD8 - CIG DERIVATO A041783FEA. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 5.635,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI    2022-2026. EDIZIONE 2025 – AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’INCARICO DI RILEVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO E PULIZIA DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE ANNI 2025/206. . AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BEVILACQUA LORIS CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) EURO 4.000,00 IMPEGNO PLURIENNALE 2025/2026 CIG B6E8FABE9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE - N. 2 COMPOSIZIONI FLOREALI TRICOLORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE E COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO, E INDENNITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 8 DEL 28.02.2025 DITTA CARLO GRANZOTTO DI EURO 32.383,67 DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. . 930 DEL 16.12.2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA CED DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI.  CIG B4BF510463, CUP E62H24000880004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT B) D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER COMMISSIONE DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER CURRICULUM E COLLOQUIO, PER L’ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II., DI UN DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE. EURO 1173,00. CIG B6EA7F8C59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI IN PIAZZA ANNO 2025. COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CON ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ITALWARE S.R.L. FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL’ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 25000542 DEL 28/02/2025 DI EURO 14.948,66 IVA/C - C.I.G.: B3244D2163</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DI RINFORZO LOCALE RELATIVO A N.12 PONTI SUL TERRITORIO COMUNALE ALLO STUDIO PIPINATO &amp; PARTNERS SRL PER EURO 31.656,56 DI CUI ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N.901/24 - CIG: B49AE9137F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S) DI CUI AL D.LGS. 28/2011 RELATIVA AL PROGETTO PER REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO E RELATIVE OPERE CONNESSE IN VIA MAZZOCCO. PRESA D’ATTO MODIFICA DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE SOCIETA’ V-RIDIUM SOLAR PUGLIA 4 S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E SIT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU "I CONTROLLI SUI CREDITI INESIGIBILI E LE IMPLICAZIONI CONTABILI" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA IDEAPA SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190,00.(IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GPI S.P.A. FATTURA NR. 014/1545 DEL 12/03/2025 DI EURO 3.665,43 IVA/C - CIG B5B2168A9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFECIARIO ANAC - QUIETANZIANTE  FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA ANAC DI CUI ALL'IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 852 DEL 26/11/2024 AVENTE AD OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE.….E IMPEGNO PER  CONTRIBUTO ANAC DI EURO 250,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE  ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E QUOTA DISABILI ADULTI ANNO 2025 (EURO 24.775,89=.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONE DATI MEDIANTE APPLICATIVO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GPI S.P.A. FATTURA NR. 014/1609 DEL 17/03/2025 DI EURO 2.069,69 IVA/C - CIG B5FFE0A51E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2025 - EURO 240,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO CONSORZIO PROVINCIALE INTESA GENNAIO FEBBRAIO 2025 CIG: 9646634E32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA SOLO DATI - DITTA WIND TRE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 178,21 (IVA COMPRESA) E ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 89,36 - CIG Z093A5F6A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 892 DEL 09.12.2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18-2025-FE DEL 18.03.2025 DITTA MINT SOLUTIONS SRLS RELATIVA ACCONTO PER LA PROGETTAZIONE DELLA SECONDA FASE DI SVILUPPO DEL SITO WEB: HELLOMOGLIANOVENETO.NET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO CONSORZIO PROVINCIALE INTESA ANNO 2024 - CIG 9646634E32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00= ALL’ASSOCIAZIONE BANDA COMUNALE CITTADINA DI NERVESA APS PER CONCERTO “GENOVA PER VOI” A MOGLIANO VENETO IL 6 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. PERIODO 2025-2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= PER L’INIZIATIVA “ASPARAGO AL PARCO” SABATO 31 MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO CONSORZIO PROVINCIALE INTESA DICEMBRE 2023 - CIG 9646634E32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 132/2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SOCIALMENTE UTILI ANNO 2025 - ALL'ASSOCIAZIONE A.C.R.A. CENTRO RICREATIVO ANZIANI MOGLIANO VENETO APS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00= ALL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI MOGLIANO DA VIVERE PER L’INIZIATIVA DENOMINATA “MOGLIANO 4 FASHION – SFILATA COMMERCIANTI” 17 MAGGIO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO "CI STO? AFFARE FATICA!" ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.016,75 CIG. B6BD2B06F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO C.F. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 16-05-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 380,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A QUOTIDIANI CARTACEI E DIGITALI. EURO 903,21.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE SOMME PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PARCHEGGIO ED ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVO IN PIAZZA DONATORI DEL SANGUE. IMPORTO PARI AD € 300.00,00 A CURA DALLA DITTA ATTUATRICE ALTINOS SRL CONVEZIONE URBANISTICA N. REP.139140 DEL 21/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - POSTAONLINE CORPORATE - GENNAIO/FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE VARIE G.S.E. SPA CON SEDE A ROMA  (COMPRENSAZIONE CON REVERSALI SUL CAP. 998 BILANCIO 2025) DI CUI ALL'IMPEGNO ASSUNTO CON D.D.  N. 87 DEL 14.02.2025 RELATIVE AD IMPIANTI FV INSTALLATI SU  SITI "COMMERCIALI" DELL'ENTE. CIG NON NECESSARIO (DIRITTO ESCLUSIVO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA N. 1 E MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO. IMPEGNO DI EURO 203.873,71 A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE COLETTO SRL CON SEDE A SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) CIG 9827917DA9 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.832,78 A FAVORE DELLA R.T.I. MARTINI/SMQ/FOLLINA PER SPESE TECNICHE CIG 9281922458 IMPEGNO DI EURO 1.482,72 PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE TOTALE EURO 228.189,21 CUP E61B17000170004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE G.C. N. 133 DEL 07.05.2025. ACCORDI CONCILIATIVI CON DUE EX DIPENDENTI MESAC S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.250,46.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI CON SEDE A ROMA PER UN TOTALE DI EURO 142,75 IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU SITI “ISTITUZIONALI” DI CUI ALL’IMPEGNO CON D.D. 87 DEL 14.02.2025. CIG NON NECESSARIO (DIRITTO ESCLUSIVO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RELATIVA ALLA AUT. N. 145-23 IN VIA BATTISTI N. 13 - VIA GRIS N. 49 A FAVORE DEL SIG. T.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA YA926AM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORREZIONE ERRORE MATERIALE CIG RELATIVO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 90 DEL 17.02.2025 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI (ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE CT8). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 A FAVORE DI FASTWEB SPA CON SEDE A MILANO. EURO 7.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA GK973GF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO A BM&amp;A STUDIO LEGALE ASSOCIATO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLO STUDIO SULL'APPLICABILITÀ DELLA LEGISLAZIONE “PIANO CASA” E SULL'EVENTUALE APPLICAZIONE DELLE PROROGHE DI LEGGE DEI TERMINI DEI TITOLI EDILIZI IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA INERENTE LA S.C.I.A N. 177/19 (PROT. N. 12167 DEL 30/03/2019). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.918,24; CIG B6A3F37233.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 11/PA DEL 28.02.2025 STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL DI EURO 24.794,91 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 681 DEL 16.09.2022 AVENTE AD OGGETTO: PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO IL TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIO - GIUGNO 2025 PARI AD EURO 34.900,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE TARGA YA349AX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 IVA ESENTE – CIG B6BC907E2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ECONOMICO  A FAVORE DI “ANGSA TREVISO APS” PER L'INIZIATIVA  DENOMINATA “LA VITA DA GRANDI” - PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA IN TEMA DI AUTISMO .  IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 139 DEL 03.03.2025 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA "CARNEVALE MOGLIANESE" DEL 9 MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE NELLA G.U.R.I. DELL'AVVISO DI MODIFICA AL CONTRATTO SERVIZIO DI SPURGO E VIDEOISPEZIONE DEL TOMBOTTO POSTO LUNGO IL LATO EST DI VIA DELLE AZALEE AFFIDATO ALL'IMPRESA MANENTE SPURGHI S.R.L.  EURO 438,85 -  CIG B6D0A4CCE7 – CUP E67H23001240004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 101/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO-TORNI ODV PER L'INIZIATIVA "MAZZOCCO IN MASCHERA" DEL 15/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE 418, 419, 420 DEL 28.02.2025 PER L'IMPORTO TOTALE DI EURO 873,93 DITTA AUTOFFICINA CHECCHI CON SNC DI MOGLIANO VENETO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. &amp; F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO – R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2025-2026. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA CREMAZIONI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 4.000,00 IVA/C - CIG B6C88BC1D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN.  AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA  ARCSAT S.N.C. DI VALENTE VINCENZO CON SEDE A PADOVA PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA AGLI SCAVI. EURO 4.209,00 CIG B6BDE11ADA E IMPEGNO DI EURO 24,40  PER PUBBLICAZIONE SUL BUR DEL VENETO ESTRATTO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EURO 24,40 IVA COMPRESA (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 4.233,40. CUP E61B21004600004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA - MESE FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004. IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO ORDINE PAGAMANTO DIRETTO NEL B.U.R. TOTALE SPESA EURO 24,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>BENEFECIARIO ANAC - QUIETANZIANTE  FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA ANAC DI CUI ALL'IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 866 DEL 28.11.2024 AVENTE AD OGGETTO: COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” -  DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.….E IMPEGNO PER  CONTRIBUTO ANAC DI EURO 250,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL P.D.R. PROMOSSO DA SICET S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO PENALI SU CONVENZIONI AREE URBANISTICHE - ACCERTAMENTO CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E SIT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE "GLOBAL SERVICE VIABILITA". CIG 91432321BD. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 284/25 DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ATTIVITA’ A CANONE ANNO 2024 CON INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTE CARBURANTE KUWAIT MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F.A.P. SNC - FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 177 DEL 12.03.2024 A FAVORE DELL'ING. GIUSEPPE FASIOL PER I SERVIZI DI COLLAUDO STATICO E DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR M5 C2 I21.  NUOVA IMPUTAZIONE DI EURO 17.727,36 A FAVORE ING. GIUSEPPE FASIOL (CIG NON NECESSARIO TRATTANDOSI DI INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE) E DI EURO 5.891,64 A FAVORE DELLA REGIONE DEL VENETO. CUP E61B17000170004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ANCI DIGITALE S.P.A. - CANONE SERVIZIO ACI-PRA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PER L' AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER L'ASSEGNAZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE (COMPRENDENTE SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, DEMOGRAFICI, SEGRETERIA GENERALE). IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” CIG 8850223B0D. AFFIDAMENTO PRIMO RINNOVO TRIENNALE ALL’ATI COSTITUITA DALLA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) E MANDANTE SERVICE KEY SPA CON SEDE A MILANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI/SERVIZI EURO 2.976.836,70 IMPEGNO PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (QUOTA PERSONALE) EURO 43.497,35 ED EURO 10.874,34 (QUOTA PER  ACQUISTO STRUMENTAZIONI) TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.031.208,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE OBS S.R.L. - SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE VIDEOTRAPPOLE IN DOTAZIONE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PRIMA ANNUALITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2025-2028 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE ELENCO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA NOMINA A PRESIDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 -  SERVIZIO CONTRATTI-CONTENZIOSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE EGAF EDIZIONI SRL - FORNITURA PRONTUARI E BANCA DATI ITER ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA – SERVIZIO GESTIONE VERBALI MESE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 01 GENNAIO 2025 E ULTERIORE VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 30 APRILE 2025. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 52.368,34 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SPESE POSTALI ANTICIPATE FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 4444/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO FRONT OFFICE FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI PRIMO SOCCORSO VETERINARIO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DITTA GIOVANNELLA ALDO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00 - CIG B6C1AE2ACC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A ONE PA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00= ALL’ASSOCIAZIONE AKKORDY PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA TF5 MESI DI GENN E FEBB 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE E SPETTACOLI VARI - ANNO 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.400,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTE CARBURANTE MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. PERIODO 2025-2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00= PER L’INIZIATIVA “API FIORI E MIELE”. DOMENICA 18 MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOPERATIVA KIRIKU' PER SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE GENNAIO - FEBBRAIO 2025 CIG.B1EE7A56EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LA PRIMA NOTTE BIANCA"  DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MOGLIANO VENETO. SABATO 21 GIUGNO 2025. COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DELLA MJN COMMUNITY SRLS AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO G. &amp; C. S.N.C. CON SEDE LEGALE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) PER IL PERIODO: 01.05.2025 - 30.04.2028 CIG B6925C617C. IMPEGNO PLURIENNALE ANNI 2025/2026/2027 E PRENOTAZIONE ANNO 2028 EURO 127.602,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ANNO 2025 (EPF 2024) – LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN PROCEDIMENTI TRASVERSALI RISPETTO ALLE COMPETENZE CHE RICADONO DENTRO L'AREALE DI CUI ALLA ORDINANZA N. 16/2021 E AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DCC N.  12/2024 ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CHILOSI MARTELLI PER L’ANNO 2025. EURO 5.000,00 (IVA COMPRESA) - CIG: B684C17E18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 161/2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA-ORATORIO DON BOSCO PER L'INIZIATIVA IL CARNEVALE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO CAREGARO NEGRIN, CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)" DAL 01/11/2023 AL 31/10/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER RICALCOLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 38,44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE BIMESTRE GENN-FEBB 2025, VODAFONE ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A.C.R.A. CENTRO RICREATIVO ANZIANI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.440,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN ODV PER ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO OBBLIGATORIO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA A RISCHIO BASSO PER VOLONTARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA PUBLIKA N. 240/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO E DOCUMENTAZIONE RIFERITA ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALVAGUARDIA DELLE API E DEL LORO FONDAMENTALE RUOLO AMBIENTALE. REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN APIARIO NELL'AREA ATTREZZATA DI VIA FALCONE E BORSELLINO. INDIVIDUAZIONE ASSOCIAZIONE APAT E APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIA X</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2025-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E DI QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI DAL 01.07.2022 AL 30.06.2025 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 (IVA INCLUSA) - CIG 9172793C3C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0025001268 DEL 28.02.2025 DI EURO 12.295,08  DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 974 DEL 19.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIA) E SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE "GLOBAL SERVICE". IMPEGNO DI SPESA IN PREVISIONE DEL CONGUAGLIO 2024. EURO 85.930,08 CIG 8850223B0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N° 227 DEL 28/09/2023 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE ANAS SPA 2025 ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 24,88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE  - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE FATTURA 112/001 DEL 13/02/2025 -  CIG. ZAB3A3AECC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ALLACCIO ALLA LINEA ACQUE METEORICHE SU VIA VIAN CIVICO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FINALIZZATO ALL’ATTECCHIMENTO DEI PLATANI MESSI A DIMORA NEL LUGLIO 2024 LUNGO VIA TERRAGLIO. AFFIDAMENTO A SOCIETA’ AGRICOLA EREDI BULEGATO EMANUELE SOCIETA’ SEMPLICE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.111,80 IVA INCLUSA - CIG B6846331AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 7^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.390,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO DAL FIUME ZERO FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA MAROCCHESA PER INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTI DELLE ALBERATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000172 DEL 26/02/2025 - GENNAIO 2025 - EURO 52,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO ANNUALE DELLE DEROGHE AL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI DOMENICALI E FESTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DELLA L.R. 10/2001. ANNO 2025 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE  ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO A CONSUNTIVO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E RICOVERI DISABILI ADULTI - ANNO 2024 (EURO 196.173,76=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI "PARCO DELLE API". LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DOTT. MICHELE MARCHESIN DELLO STUDIO ARCADIA DELLA FATTURA NR. 4/PA DEL 04/03/2025 DI EURO 2.342,00 IVA/C - CUP: E62H23003930004 - CIG: Z113D84549</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI VALUTAZIONE STABILITÀ PIANTE SU VIA TERRAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DIRIGENZIALE N. 976/2024 - PRESA ATTO ASSOCIAZIONE CIG B2B9D43F30 ACQUISITO DA CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE  AL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 25001267 DEL 28.02.2025 DI EURO 10.484,06  DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON TERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 974 DEL 19.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIA) E SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE "GLOBAL SERVICE". IMPEGNO DI SPESA IN PREVISIONE DEL CONGUAGLIO 2024.  CIG 8850223B0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 596/VPA DEL 01.03.2025 DI EURO 417,24 ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 786 DEL 24.10.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI  PER IL PERIODO: 01.01.2024 – 31.12.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA DAL CIVICO 49/A AL CIVICO 77/A (TRATTO CONTROVIALE LATO NORD) E DAL CIVICO 184 FINO AL PRIMO ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN DIREZIONE EST (TRATTO CONTROVIALE LATO SUD) PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CON CANTIERE MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO PENALI SU CONVENZIONI AREE URBANISTICHE - ACCERTAMENTO CONTABILE - ELENA IMMOBILIARE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E SIT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SANT’ELENA A ZERMAN  NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 4 E IL CIMITERO PER LAVORI DI ASFALTATURA A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA LA CHIESA, IL CIMITERO E VIA MALOMBRA PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 0025001269 DEL 28.02.2025  DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.   N. 974 DEL 19.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIA) E SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE "GLOBAL SERVICE". IMPEGNO DI SPESA IN PREVISIONE DEL CONGUAGLIO 2024. EURO 85.930,08 CIG 8850223B0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. SERVIZIO DI SPURGO E VIDEOISPEZIONE DEL TOMBOTTO POSTO LUNGO IL LATO EST DI VIA DELLE AZALEE AFFIDATO ALL'IMPRESA MANENTE SPURGHI S.R.L. DI ROBEGANO DI SALZANO (VE) CON DETERMINA N. 213/2025. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023 – IMPEGNO SPESA EURO 4.270,00  CIG B618B9CAF9  CUP E67H23001240004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI COMODATO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 0025001266 DEL 28.02.2025 DI EURO 9.918,03 DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 974 DEL 19.12.2024 AVENTE AD OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIA) E SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE "GLOBAL SERVICE". IMPEGNO DI SPESA IN PREVISIONE DEL CONGUAGLIO 2024. EURO 85.930,08 CIG 8850223B0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA FRONTE CIVICO 3 PER L’ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>STALLI ROSA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F.LLI LOMBATTI S.P.A. - FORNITURA VEICOLO PER LA POLIZIA LOCALE. INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE TM8. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA CONTRATTO CON TIM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI VALUTAZIONE STABILITÀ PIANTE SU VIA TERRAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ATER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO. DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE - CANONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 284,89 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA CIVICO 69 PER IL POSIZIONAMENTO DI CAMION GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI M.Z. E P.S. AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. PER I GIORNI 19 E 20 MAGGIO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320,00 (IVA INCLUSA) PER SPESE DI TRASFERTA, VITTO E ALLOGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 27.02.2025 DI EURO 1.600,00 ING. FRANCO ZAMPARO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D.  N. 859 DEL 27.11.2024 AVENTE AD OGGETTO: REDAZIONE DELLE PRATICHE SCIA ANTINCENDIO E PER IL RILASCIO DI ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL CENTRO ANZIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N° 314 DEL 04/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI CESTINI NEL TERRITORIO COMUNALE E RIPRISTINO GHIAINO ANTITRAUMA IN ALCUNI GIOCHI PUBBLICI - CONCLUSIONE LAVORI E SALDO 2024. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ORIBELLI SAS. CIG B40988A3E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO D.U.C. “LA CITTÀ GIARDINO”. BANDO REGIONE VENETO “A SUPPORTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE URBANA E ALLA RIPRESA ECONOMICA NELL'AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO - DGR N. 956 DEL 31/07/2023”. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA PRIMA NOTTE BIANCA"  DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO DI MOGLIANO VENETO. SABATO 21 GIUGNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.400,00= (IVA COMPRESA). CUP: H66D24000020007 - CIG B68F4316E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOTO CLUB MOGLIANO VENETO ASD. EVENTI STAGIONE SPORTIVA 2025. ATTUAZIONE DELLA D.G.C.  N. 114 DEL 16/04/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI FRONTE CIVICO 32 PER IL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DPO - SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L. - PERIODO 01/03/2023 31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE C.I.G. B1EE7A56EB. PERIODO 01/06/2024 – 31/05/2025. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TREVISANATO FRONTE CIVICI 6, 8/A E 10 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TIEPOLO FRONTE CIVICO 32 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA B.A.A. PERIODO FEBBRAIO 2025 CIG B5819B9D57.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO EX ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS. 165/2001 AL DOTT. CLAUDIO SCHIAVON PER SUPPORTO AL SERVIZIO INFORMATIVO INTERNO ED AI RUP DEI PROGETTI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.340,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4365/2019 PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, INTEGRATO CON LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 32 DEL 15.01.2019  PER FARE FRONTE AL RINCARO DEI PREZZI DELL'ENERGIA ANNO 2024. CIG 7551650AB6. EURO 100.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATE ECOLOGICHE PERIODO DICEMBRE 2025 – APRILE 2026.  PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 139 DEL 03.03.2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA "IL CARNEVALE MOGLIANESE" DEL 9 MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE ANNO 2024 - DD N. 213/2024 - CAAF IMPRESA VERDE TREVISO - BELLUNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. AFFIDAMENTO PER FORNITURE DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.294,00.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG B69E170EFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MORANDI CIVICO 1 PER LAVORI DI RIPRISTINO ASFALTO DANNEGGIATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE ANNO 2024 - DD N. 213/2024 - CAAF CISL (A MEZZO CISL VENETO SERVIZI SRL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF: IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA XXVIII APRILE INTERSEZIONE VIA ROMA FRONTE CIVICO 2 E VIA RONZINELLA (TRATTO CONTROVIALE LATO NORD E LATO SUD) PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CON CANTIERE MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. C.S. MAROCCO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 6^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2779,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA IV NOVEMBRE FRONTE VIA VIAN CIVICO 1 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI CONTRATTI DI COMODATO D'USO GRATUITO DI BENI IMMOBILI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E FRAZIONE E DI ALTRE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 000059/25 DEL 28.02.2025 'IMPRESA COLETTO SRL CON SEDE A S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) DI EURO 685.548,37 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 470 DEL 04.07.2023 AVENTE AD OGGETTO: PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M5 C2 I 2.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE SANZIONATORIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, DAI REGOLAMENTI COMUNALI E DA OGNI ALTRA LEGGE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE IN FAVORE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TERRAGLIO-SILE  (COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER) DAL 01.07.2025 AL 30.06.2028 - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC (EURO 410,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 70FPA DEL 28.02.2025 DITTA RANZATO IMPIANTI SRL CI PADOVA DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 38 DEL 23.01.2024 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54, C. 4 DEL D. LGS. 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MICHIELI CIV 6 INT. 3, CENSITO IN CATASTO ALLA SEZ. D FOGLIO 4, MAPPALE 2250, SUB. 58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP A FAVORE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CHILOSI MARTELLI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO FATTURA NR. 37/2025 DEL 26/02/2025 DI EURO 2.120,69 IVA/C - CIG B41270DE98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 A FAVORE DI VERITAS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54, C. 4 DEL D. LGS. 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MICHIELI CIV 6 INT. 1, CENSITO IN CATASTO ALLA SEZ. D FOGLIO 4, MAPPALE 2250, SUB. 31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE “MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO” DEL 08 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSA RIFIUTI (TARI) SU STADIO COMUNALE PER IL RUGBY "M. QUAGGIA", A FAVORE DI VERITAS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER EURO 2.700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO INTERMEDIA I.B. SRL - CYBER RISK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO LATI NORD, EST ED OVEST DI PIAZZA DEL MARINAIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CON CANTIERE MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI ED AREE CIMITERIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 PER L'ANNO 2025 A FAVORE DI VERITAS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. VIVIFIT ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORE A.A. PERIODO FEBBRAIO 2025 CIG. B5816E0363</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NEGLI STALLI POSTI IN VIA T. DAL MONTE FRONTE CIVICO 37, PER EVENTO “NATALE IN VETRINA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER IL POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROVENIENTE DAL COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA - IMMISSIONE NEI RUOLI DEL DIPENDENTE G.V. CON DECORRENZA 15-05-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "E.SCOFFONE" - LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BOLDINI, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA XXIV MAGGIO E VIA VERDI, PER LAVORI DI PULIZIA POZZETTI PLUVIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI, E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA COMMERCIALE TRASLOCHI E SERVIZI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.237,76.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG B69A869F81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REVISIONE PREZZI CANONE ANNUO APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI DA MAGGIO 2022 A MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ VIA TAVONI (TRATTO FRONTE PIAZZA PIO X) ED ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI PIAZZA PIO X PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CON CANTIERE MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2025-2028 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA A PRESIDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA SAN MICHELE IN PROSSIMITÀ DEL CIVICO 47 (FRONTE CARRAIO CENTRALE ELETTRICA) PER LAVORI DI SCAVO PER SVILUPPO DELLA RETE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO LOCAZIONE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L' ACQUISTO DI N. 350 SEDIE DA ESTERNO PER LA PLATEA DEL TEATRO “G.GABER” DI PIAZZETTA DEL TEATRO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A. ALLA DITTA S.T.F. SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.000,00= (IVA INCLUSA) CIG: B66D845821</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO SUL LATO OVEST DI VIA DEGLI ALPINI E DI VIA DELLA COSTITUZIONE, PER LAVORI DI PULIZIA POZZETTI PLUVIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO E NOTIZIE UTILI RIFERITE ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI CON RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI E MESSA IN SICUREZZA SUL LOCALE OBITORIO CON ESECUZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE NUOVA CELLA FRIGORIFERA, COMPRESO MODIFICHE VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.660,00=.  PERIODO  APRILE – LUGLIO 2025. CIG: B5816E03C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPRISTINO SERVIZI IGIENICI NEL CIMITERO DI ZERMAN COME DA PREVENTIVO INVIATO E APPROVATO COMPETENZA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SULLE VIE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “NATALE IN VETRINA” NELLA GIORNATA DI DOMENICA 30 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEI PARCHEGGI DI VIA PIA PER POTATURA SIEPI CON CANTIERE MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.08.2027 AFFIDATA ALLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA DI VICENZA - CIG DERIVATO 934205292F. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 84.199,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ASFALTATURA SU VIA IV NOVEMBRE FRONTE CIVICO 7, VIA DELLE AZALEE FRONTE CIVICO 2/O E VIA TRIESTE INCROCIO VIA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE TM9 PERIODO 11/10/24-02/01/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE QUOTA CAPITARIA ANNO 2024 (EURO 32.157,52=.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SEPEL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA RONZINELLA CIVICO 232 PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDE CIRCOSTANTE IL FABBRICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA REGIONE DEL VENETO QUOTA PARTE DELLE SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE, EX COMMI 2 E 3 ART. 8 DELLA L.R. N. 23/2007, IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA – ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA RICARICA BOMBOLA CO2 E ANALISI ACQUA DELL' EROGATORE ACQUA FRIZZANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI STIPENDI MESE DI APRILE 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE, TRASFERTE EFFETTUATE PER CONTO ENTE E INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA CON CHIUSURA A VISTA E ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA VOLTA (LATO NORD) PER INAUGURAZIONE “PARCO DEGLI ALPINI COL. ERCOLE SMANIOTTO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABACO SPA_ LIQUIDAZIONE FATTURE 2025120001189 E 2025120001188 DEL 10/02/2025 RENDICONTAZIONE INCASSI ICP E OSAP MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 207 DEL 22/10/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SISTEMA D’ACQUEDOTTO SU VIA SELVE, VIA MONTELLO, VIA MONTI DEL SOLE E VIA N. SAURO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 DELL' ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 157,49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2024 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 150.956,83 DI CUI 452,87 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO EROGATORE DI ACQUA FRIZZANTE DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA NERA IN VIA ROMA A SERVIZIO DELLA NUOVA LOTTIZZAZIONE FRONTE VIA MAGENTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLA COSTITUZIONE FRONTE CIVICO 11 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE, FASCE E MATERIALE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.027,64 (IVA AL 22%INCLUSA) - CIG B68A40C3B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO INTERDONATO &amp; ASSOCIATI_SALDO FATTURA 93 SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’ING. ROBERTO D’ARSIÈ DEL SALDO DELL’AFFIDAMENTO DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 856 DEL 26/11/2024 PER VERIFICA DI VULNERABILITÀ STATICA E SISMICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA C.A. DALLA CHIESA N.1 - CIG: B46CE6E8CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA CON CHIUSURA A VISTA DI VARIE VIE COMUNALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO “STAFFETTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” PREVISTO PER DOMENICA 30 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI 2025. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA CANONI ANNUI - R.F.I.. EURO 4.152,64 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTA' PRESSO IL SOGG. 378410 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO 01.05.2025 - 01.07.2025. CIG. B0A995A28E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLE AZALEE FRONTE CIVICI DAL 20 AL 28, DAL 38 AL 40 (LATO EST) E FRONTE CIVICO 85 (LATO OVEST), PER LA REALIZZAZIONE DI RICARICHE IN ASFALTO PER CONTO DI AP RETI GAS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ DELEGAS SRL DEL SALDO DELL’AFFIDAMENTO DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 412 DEL 15/06/2023 PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALUTAZIONE DELL'IPOTESI DI CESSIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG: ZD13B2F944</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ CICLABILE SU VIA XXIV MAGGIO LATO EST TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 29 E L’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE (FRONTE PIAZZA DONATORI DI SANGUE) PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GADGET365 S.R.L. - FORNITURA MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.830,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 409977. PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2025 CIG: B581335CDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, PER IL SETTORE 2 "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO", SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERITORIO - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TREVISANATO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA IV NOVEMBRE E VIA XXIV MAGGIO, PER LAVORI DI PULIZIA POZZETTI PLUVIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE ANNO 2024 - DD N. 213/2024 - CAAF CGIL NORDEST (A MEZZO CAF VENETO SRL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ CICLO PEDONALE IN VIA ROMA INTERSEZIONE VIA MAGENTA (TRATTO POSTO A NORD DIREZIONE EST/OVEST) PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER. IMPEGNO DI SPESA 2.592,38 IVA ESCLUSA. CIG B68CA01671</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, MODULISTICA, PRATICHE E ALTRO MATERIALE ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA GRUPPO GASPARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.004,67.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG B68C3E07A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 13.02.2025 ALLO STUDIO PURARCHITETTURA DI SOTTANA, GIUSTO E BARBAZZA CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) DI EURO 2.569,43 DI CUI ALL'IMPEGNO CON  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 615 DEL 02.09.2024  PER LA  MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CED DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI - . AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAGENTA FRONTE CIVICI 2/H, 79 E 85 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - EASYBASIC - MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 914,92).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA FRONTE CIVICO 125 (LATO SUD) PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, PER IL SETTORE 2 "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO", SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. APPROVAZIONE DEI VERBALI, APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO CON NESSUN VINCITORE E NESSUN IDONEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE NUCLEO A.A. PERIODO GENNAIO 2025. CIG: B5816E03C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TORINO 2/A PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA CASALE SUL SILE FRONTE CIVICO 11/C, PER LO STAZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AUTOCARRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI DUE AREE EDIFICABILI E DI UN FABBRICATO SITI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA B.A.A. GENNAIO 2025 CIG B5819B9D57.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI "PARCO DELLE API". LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA IL VIVAIO DI POLETTO GIULIA FATTURA N. 02PA/2025 DEL 17/02/2025 DI EURO 44.581,44 IVA/C - CIG. A027EB223E - CUP: E62H23003930004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROETTE FRONTE CIVICO 16 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU FONDI PNRR M5 C2 I2.1. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDILSTRADE SRL CON SEDE A CARITA’ DI VILLORBA (TV) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE IN VIA COLMELLO BARBAROSSA. IMPEGNO DI EURO 8.126,25  CIG B660626266 CUP E61B17000170004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA’ SUBACQUE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DI UN  CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00=  ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA DEGLI ALPINI FRONTE CIVICO 3, PER MESSA IN POSA POZZETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMPRENSORIO TORNI PARCO AI SALICI. EROGAZIONE CONTRIBUTO CONTRIBUTO UNA TANTUM PER RIPRISTINO AREA PRESSO IL PARCO AI SALICI. EURO 3.172,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI TIM S.P.A. FATTURA NR. 8N00038124 DEL 11/02/2025 DI EURO 4.875,12 IVA/C - CIG DERIVATO: A036B5CF60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TREVISANATO LATO NORD DA FRONTE IL CIVICO 6 ALL’INTERSEZIONE CON VIA XXIV MAGGIO, PER LAVORI DI PULIZIA POZZETTI PLUVIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2025. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' ORA TRE S.N.C. DI MENEGHIN G. &amp; VECCHIATO S. FATTURA NR. FIS/383 DEL 17/02/2025 DI EURO 671,00 IVA/C CIG B51480FC0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE "GLOBAL SERVICE VIABILITA". CIG 91432321BD. MANDATO AL SERVIZIO RISORSE UMANE DI LIQUIDARE AL PERSONALE DIPENDENTE L’INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ATTIVITA' A CANONE ANNO 2024 PER EURO 3.441,33 DI CUI ALL’IMPEGNO CON DETERMINA N. 98 DEL 13/02/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 21.02.2025 DELLA DITTA SOCIETA' AGRICOLA EREDI BULEGATO EMANUELE SOCIETA' SEMPLICE CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI ALBERATURA IN VIA NUOVA EUROPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 106 DEL 20.02.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS. 267/00 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA ZERMANESA CIV 49, CENSITO IN CATASTO ALLA SEZ. E FOGLIO 4, MAPPALE 1422 SUB. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER N 8,5 MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI PER N 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO DI OPERATORE ESPERTO SERVIZI GENERALI, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA UMANA SPA CON SEDE A MARGHERA, VENEZIA. TRATTATIVA DIRETTA N. 5273500. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.700,00 IVA INCLUSA OLTRE A IRAP A CARICO ENTE. CIG B67C8B41A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO ASFALTATURA SU VIA TORNI, VIA FRANCHETTI E VIA DEGLI ANGELI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO CAREGARO NEGRIN, CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)" DAL 01/11/2023 AL 31/10/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER RICALCOLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 0,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONE ARCHIVIO LOTTO 2 MESI OTT NOV DIC 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONE ARCHIVIO LOTTO 2 MESI DI LUG AGO SETT 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TREVISANATO FRONTE CIVICI 6, 8/A E 10 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE BIS 15 LOTTO 4 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 55.374,00(IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025. CIG PRINCIPALE 9677247CD8 - CIG DERIVATO A041783FEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE-PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO &amp; FIGLI SAS DI ZANOTTO GIORGIO PER EURO 30.000,00 IVA 10% C - CIG: B66016FE56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI SUL PARCHEGGIO DI VIA IV NOVEMBRE PER OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NEGLI STALLI POSTI DAVANTI AL MONUMENTO “AI CARABINIERI CADUTI” IN VIA ZERMANESA FRONTE CIMITERO, PER LA CELEBRAZIONE DELLA PATRONA DEI CARABINIERI “VIRGO FIDELIS”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 200,00= ALL’ASSOCIAZIONE CORO ANTON APS PER L’INIZIATIVA “IN CORDATA PER RICORDARE EMILIO E VITTORIO TESSARIN” 9 MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARMADI PER UFFICIO PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PRA' DEI ROVERI PER LAVORI DI PULIZIA POZZETTI PLUVIALI NEL SOTTOPASSO PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 14/04/2025 AL 13/06/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 55.460,79.= COMPRESI ONERI RIFLESSI, A CARICO DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FE 0012 DEL 24.01.2025 DI EURO 399,40 DELLA DITTA DE ZOTTI IMPIANTI SRL CON SEDE A TORRE DI MOSTO (VE) DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. 528 DEL 19.07.2024 PER LAVORI PER REALIZZARE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TORINO 2/A PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2025. CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" IN LOCALITÀ MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA N. 242. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= , A CARICO DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004. LIQUIDAZIONE AL  CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI EURO 100,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE IDRAULICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PEDONALE (MARCIAPIEDE) IN VIA DE GASPERI CIVICI 1 E 5 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS.267/2000 E ART. 15 C.1 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELL' ASSOCIAZIONE DENOMINATA "CARACOL DEL CARIBE DANCE E FITNESS ASD" IN "NEW CARACOL DEL CARIBE DANCE &amp; FITNESS ASD" E CONTESTUALE SUB-IMPEGNO, IN FAVORE DELLA NUOVA ASSOCIAZIONE, DELL' IMPEGNO N. 3102/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ESTERNA IN MATERIA DI EDILIZIA ECONOMICOPOPOLARE ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER SUPPORTO AL R.U.P  AFFIDATO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI FINO AL 31.12.2025 CON DETERMINA N. 976 DEL 15/12/2023. LIQUIDAZIONE INCARICO SVOLTO ENTRO IL 31/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA   XXVIII APRILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.700,00-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONSIGLIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA TORINO E IN VIA ROMA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’ING. ROBERTO D’ARSIÈ DEL SALDO DELL’AFFIDAMENTO DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 856 DEL 26/11/2024 PER VERIFICA DI VULNERABILITÀ STATICA E SISMICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA C.A. DALLA CHIESA N.1 - CIG: B46CE6E8CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA RONZINELLA CIV 172/184, IN CORRISPONDENZA DEL PARCHEGGIO LIBERO SITUATO AD OVEST E A NORD DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI E COMMERCIALI ENEL ENERGIA - MESE GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 271 DEL 11-04-2025 - ERRATA CORRIGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>OFFICIAL FAN CLUB - JUVENTUS CLUB MOGLIANO VENETO. INCONTRO  CON IL CAMPIONE MORENO TORRICELLI“, 12/13 APRILE 2025, PALESTRA G. MENEGAZZI. ATTUAZIONE DELLA D.G.C.  N. 106 DEL 02/04/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.620,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 409977. CIG. B581335CDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER L'ASSEGNAZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI UN DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SRETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE (COMPRENDENTE SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, DEMOGRAFICI, SEGRETERIA GENERALE). APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2025 ASSOCIAZONE GENITORI MOGLIANO VENETO APS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PRA' DEI ROVERI E IN VIA MONTE ORTIGARA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. IMPEGNO DI SPESA DI € 66.000,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI - VIER S.C.A.R.L. (GRUPPO V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.) PER L'ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TELEFONIA MOBILE TIM DICEMBRE/GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL SISTEMA D’ACQUEDOTTO SU VIA SELVE, VIA MONTELLO, VIA MONTI DEL SOLE E VIA N. SAURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NELL’AREA SUD-EST DEL PARCHEGGIO SITO IN VIA E. FERRETTO PER DEPOSITO MATERIALE PER IL CANTIERE DI POSA FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA - MESE GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2024, AI SENSI  DELL'ART. 7 COMMA 2 LETT. A) DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 5.822,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA RONZINELLA (LATO NORD) FRONTE CIVICO 21 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI ENEL ENERGIA - MESE GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA ANNUA DI FUNZIONE PER L'ESERCIZIO DI SPECIFICI COMPITI DI RESPONSABILITA AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 865/2024 FESTIVITA’ NATALIZIE 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ASSOCIAZIONE  FRAZIONE MAROCCO OVD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO SEGRETERIA DEL SINDACO E UFFICIO CULTURA PER L'ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MARIGNANA FRONTE CIVICO 63  PER LAVORI DI ELIMINAZIONE DI UNA CEPPAIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 84/2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNE DI VENEZIA PER DEPOSIZIONE PIETRE D'INCIAMPO GIORNO DELLA MEMORIA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI MESSI NOTIFICATORI PER L'ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEGLI INTERVENTI EROGATI CON FINANZIAMENTI DERIVATI DALLA DRG 1077/2023, RENDICONTAZIONE RIA X.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO, DAL CIV. 125 FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI VENEZIA, PER LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE – GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI - QUOTA 2024 IN PARTITE DI GIRO E LIQUIDAZIONE SOMME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA CASONI FRONTE CIVICO 111 PER LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI AP RETI GAS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO GESTIONE VERBALI – GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI DI SICUREZZA PUBBLICA EX ART. 54 DEL D.LGS N. 267/2000 E DDR REGIONE VENETO N. 164 DEL 16.11.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CENTRI ESTIVI ANNI 2025-2026-2027 E DI LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2025/2026 – 2026/2027 - 2027/2028 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CIG B5325F4B09. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COMUNICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI VILLORBA. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO EURO 121.139,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONE UFF. CULTURA LOTTO 6-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 12/2025 GIORNO DELLA MEMORIA ANNO 2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE LO SGUARDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 942 DEL 17/12/2024. VARIAZIONE CODICE FORNITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI IN VIA VIAN, AMBO I LATI, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA RECINZIONE FABBRICATO SITO IN VIA VIAN 1 DA PARTE DELLA DITTA ABITARE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO IN VIA SANT’ELENA PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA BONISIOLO IL GIORNO 1 NOVEMBRE 2025, DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 17:00, IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 81/2025 LIQUIDAZIONE PRIMA TANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APR PER 39° EDIZIONE DELLA MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO E DEI PRODOTTI TIPICI REGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SUPPORTO FORMATIVO PER UFFICIO STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00 CIG B655F48E60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN TELEFONO MOD. BRONDI AI SENSI DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA € 79,30 CIG B6565A1B5F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 242 DEL 22/09/2025 DI “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL CENTRO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT SPA MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA RONZINELLA CIVICO 232 PER MANUTENZIONE MARGINE ANTISTANTE LA FACCIATA NORD DEL FABBRICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' IDRAULICHE IMPEGNATI CON D.D. N. 681 DEL 23/09/2024. MANDATO ALL’UFFICIO RAGIONERIA E GESTIONE FINANZIARIA DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FOSSO DI GUARDIA IN VIA SELVE IN COMUNE DI MOGLIANOVENETO (TV) – EURO 4.132,00 ESENTE IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA FAVERO RAFFAELE - 1 MAZZO FLOREALE PICCOLO+2 CORONE DI ALLORO MEDIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA XXVIII APRILE NEI PRESSI CIV. 30, PER LAVORI DI SCAVO PER BONIFICA ALLACCIAMENTO GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA CARTA DI CREDITO ECONOMATO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.760,00= A FAVORE DEL SOGG.N. 376458. PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2025 CIG: B3366C6843.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA FRONTE CIVICO 3 PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO S.C. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA INFORMATICO AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DECORRENZA DAL 01-04-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANA - GRUPPO ALPINI MOGLIANO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA S.M. ASSUNTA DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.213,00=.  PERIODO APRILE 2025. CIG: B5819B9D57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CASONI N. 39, CENSITO AL NCT: FOGLIO 41, MAPPALI 164 E 2946 – NCEU SEZ. E FOGLIO 4 MAPPALI 164 E 2946. NUOVA PROROGA TEMPORALE DEI TERMINI ORDINANZA N. 166/25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL’APERTO PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 07/10/2025 AL 30/04/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ENERGY MANAGER. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ DBA PRO. S.P.A. DI SANTO STEFANO DI CADORE (BL). TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5203029. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.816,80 IVA C. CIG B636D4BA6E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 - CIG 99233596E6. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA FATTURA N. 0002106001 DEL 31/01/2025 DI EURO 1.250,50 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA POR FESR 2014-2020, ASSE 2 (AZIONE 2.2.1) - PROGETTO AGIRE. IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO. LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PROVINCIA DI TREVISO PROT. 4560 DEL 06.02.2025 DI EURO 12.341,78 PER L’ANNO 2024 ED EURO 16.455,71 PER L’ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA XXVIII APRILE CIVICI 26/A E 26/B PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - E.R.P. ANNO 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DI UN  CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PLASTIC FREE  ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SELVE FRONTE CIVICO 42 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE COMPETENZE 2024 LIQUIDAZIONE A SALDO -. TRIVENETA MULTISERVIZI - EURO 7.736,08 - CIG 82286787E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AMBITO TERRITORIALE N. 4 PER INTERVENTO DI ERADICAZIONE DELLE NUTRIE NEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 - EURO 1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZ. FATT. ANCI DIGITALE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA CON CHIUSURA A VISTA DI VARIE VIE COMUNALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO “SPINGIMI A CAMMINARE 2025” PREVISTA PER DOMENICA 05 OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "IL MIO TERRITORIO 2025-2026" PRESENTATO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "ORCHIDEA - COMUNITA' ALLOGGIO CA' DELLE ROSE", DI CURA E PICCOLA MANUTENZIONE DI ALCUNE AIUOLE NEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 300,00 - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO ANNUALE DELLE DEROGHE AL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI DOMENICALI E FESTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DELLA L.R. 10/2001. ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE DI PARTECIPAZIONE A MASTER UNIVERSITARI DI 1° E 2° LIVELLO  A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'UNITA' RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO DAVIDE BIANCO DELLO STUDIO BIDALTEC CON SEDE A TREVISO PER I SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPEGNO DI 17.080,00  CIG B6478644EC. CUP E62D25000020004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZ. FATT. PUBLIKA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE DELLA GESTIONE DELLE SPESE ECONOMALI CIG B61CA7EF75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E AL CORSO OBBLIGATORIO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA, RISCHIO SPECIFICO MEDIO, IN MODALITÀ VIDEO CONFERENZA. DITTA BR SERVICE SRL EURO 934,00. CIG B64709FB8A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA RONZINELLA CIV 172/184, IN CORRISPONDENZA DEL PARCHEGGIO LIBERO SITUATO AD OVEST DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE BIS 15 LOTTO 4 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 55.374,00(IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2024 AL 31/03/2025. CIG PRINCIPALE 9677247CD8 - CIG DERIVATO A041783FEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/04/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC &amp; WELLNESS ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO "CENTRO INFANZIA BRUCOMELA" NELL'AMBITO DI PROJECT FINANCING DI CUI AL CONTRATTO REP. 4380/2020. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER LA RISCOSSIONE  DELLA PENALE DELL'IMPORTO DI EURO 3.600,00  PER RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI COMPLEMENTARI ESEGUITI  DALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE  IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI ONLUS CON SEDE A PADOVA. CUP E64F19000070007 CIG 7952154513</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SULLE VIE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FESTA DELLE ASSOCIAZIONI MOGLIANESI “FARE COL CUORE” NELLA GIORNATA DI DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LO STADIO COMUNALE ''A. PANISI'' DI VIA FERRETTO CUP E66C24000010006. APPROVAZIONE SAL N.1 FINALE E CRE. RENDICONTAZIONE BANDO DI FINANZIAMENTO L.R. N. 8/2015 ART. 11 ALLA REGIONE VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2_25 DEL 12.02.2025 DI EURO 6.405,00 DEL PERITO MICHELE MODOLO DI CI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 236 DEL 14.04.2022 AVENTE AD OGGETTO. NOMINA DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERITO INDUSTRIALE MICHELE MODOLO CON STUDIO PROFESSIONALE A CANEVA (PN) TRATTATIVA DIRETTA MEPA 2059646</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA XXVIII APRILE CIVICO 26/B PER LA REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE 2024 CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - EURO 22.101,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.G.T. SMART GRID TECH CON SEDE LEGALE A TORINO ED OPERATIVA A FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) PER IL PERIODO 01.04.2025 – 31.03.2028 – IMPEGNO PLURIENNALE EURO 32.574,00 CIG B6347A7A8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 234 DEL 15/09/2025 DI “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA CIVICO 73 (LATO SUD) PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ORTI SOCIALI ANNO 2025 ACCERTAMENTO €. 1.230.00= E RIASSEGNAZIONE ORTI URBANI/SOCIALI IN VIA SAN MICHELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALLART. 21, COMMA 4, LETT. A)NR. 7/PA DEL 31/01/2025 DI EURO 25.999,99 IVA/C CIG 88776883E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 213 DEL 26/08/2025 DI “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL CENTRO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. PERIODO 2025-2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BENEMERENZE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 01631/S DEL 12.02.2025 DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL DI EURO 5.917,00 DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 432 DEL 22.06.2023 AVENTE AD OGGETTO. SERVIZIO DI ASSISTENZA AI RUP PER LA RENDICONTAZIONE SULLA PIATTAFORMA REGIS. E DETERMINAZIONE D'IMPEGNO  N. 175 DEL 12.03.2024 AVENTE AD OGGETTO. RE IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 432 DEL 22.06.2023 AVENTE AD OGGETTO…….SERVIZIO DI ASSISTENZA AI RUP PER LA RENDICONTAZIONE SULLA PIATTAFORMA REGIS. .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO ESPOSITIVO “SOGNO DI DIPINGERE IL MIO SOGNO“. ANNO 2025.APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DE PIERI CIVICO 3 PER LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI AP RETI GAS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 4, LETT. A)NR. 3/PA DEL 31/01/2025 DI EURO 73.905,79 IVA/C CIG 88776883E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA BATTISTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MOSTRA MERCATO “RETRÒ-SPECTIVO.0 ED. 3” IL GIORNO DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. "G.P. CITTÀ DI MOGLIANO VENETO – GARA REGIONALE F.I.B.”,  13 APRILE 2025. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 77 DEL 12/03/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE  1^ RATA CONDOMINIO "ABITARE OGGI". EURO 50,07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ COMUNALE NELLE VIE FAVRETTI, NUOVA EUROPA, OLME, TORINO, CHIESA CAMPOCROCE, KOFLACH E VIA GAGLIARDI PER L’ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI DAI PLESSI SCOLASTICI DURANTE IL PERIODO DI ATTIVITÀ FISSATO DAL CALENDARIO SCOLASTICO ANNO 2025-26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A RIVISTE DIGITALI E QUOTIDIANO. EURO 4.315,43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO CITTADINI RESIDENTI NELLE FRAZIONI E LONTANO DALLE LINEE DI TRASPORTO E DI COLLEGAMENTO NEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEI MERCATI SETTIMANALI E DI COLLEGAMENTO TRA LE SEDI DEL DISTRETTO SANITARIO - DETERMINAZIONE N. 14 DEL 16.01.2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 209,00 A FAVORE DI COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD ODV (C.V.TV.S)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 39/2017, ART. 37, COMMA 1, LETTERA A) E COMMA 2: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,40% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL' ANNO 2025 RELATIVA ALL' ANNO 2024. EURO 1.309,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIRANDELLO CIVICO 18 (LATO FRONTE CIVICO 35) PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO IL 20/09/2025 PER L'EVENTO DENOMINATO “MOGLIANO VENETO BOXING NIGHT”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI - TARI GENNAIO 2025 -  FATTURA N. 9500000124 VERITAS SPA - € 444.473,68 (CIG NON NECESSARIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2025 SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 85 DEL 14/02/2025 PER VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (NUOVO CIG B621740729). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (EURO 378,04 IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 474 E 475 DEL 31.01.2024 ALLA DITTA PARTS &amp; SERVICES CON SEDE A ROMA PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI (CARROZZERIA) DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 948 DEL 12.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO MODELLO IN BIANCO PATENTE DI SERVIZIO D.M. 246/2004 ALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILI SITI IN VIA DEI PRATI, 7/B - 7/C COSI' INDIVIDUATI AL CATASTO: N.C.E.U. SEZ. C FOGLIO 24, MAPPALI 295-296-299-300-564 AI SENSI DELL'ART. 31 D.P.R. 380/01. PROROGA TEMPORALE PER L'ESECUZIONE DELLA DEMOLIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025/FE13636/17 DEL 07.02.2025 DELLA DITTA BEVILACQUA LORIS CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO VEICOLI DI CUI AGLI IMPEGNI CON D.D.  N. 56 DEL 31.01.2024  E D.D. N. 792 DEL 29.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE AI SENSI DELL’ART. 31, DPR 380/2001 PER OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILI SITI IN VIA MAZZOCCO, 11 COSÌ INDIVIDUATI AL CATASTO: N.C.E.U. SEZ. E FOGLIO 8, MAPPALE N. 237, N.C.T. FOGLIO 45 MAPPALE N. 346, AI SENSI ART. 31  D.P.R. 380/2001. PROPRIETÀ: SIGG. TRONCHIN GIANCARLA, TRONCHIN IVANO (EREDI TRONCHIN GINO) - PROROGA TEMPORALE PER L’ESECUZIONE DELLA DEMOLIZIONE - RIF. AB. ED. 005/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO APPLICAZIONE LIVREE SU VEICOLO DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA DESIGN REVOLUTION DI D. TIVERON E R. ROSSETTI &amp; C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 122,00 (IVA COMPRESA) CIG B62C6FDD40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 2000 ODV PER LE INIZIATIVE INERENTI AL PROGETTO DENOMINATO "PATTI DI COMUNITA' PER IL BENESSERE DIGITALE ANNO 2025" NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA CIVICO 73 (LATO SUD) PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE PASUBIO DAL CIVICO 56 ALL’INTERSEZIONE CON VIA PASTRENGO (FRONTE CIVICO 1) PER LAVORI DI ESECUZIONE DI RIPRISTINO MANTO STRADALE (C.D. TAPPETI) PER CONTO DI SIELTE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE ACCREDITATE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SOGG. 27318 PER LA PERMANENZA PRESSO HOME CLAUDIA AUGUSTA DI CASALE SUL SILE. PERIODO APRILE - MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA VIAN CIVICO 1 PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA X  DG 1077/2023). TERZA EROGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.041,84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAG.TO FATT. 24/2025 - BANDO ERP 2024 ISTRUTTORIA DOMANDE E FORMAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO PER RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 9443 PRESSO I.S.R.A.A. IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DI SPESE PARZIALI PRESSO PRECEDENTE STRUTTURA ED IMPEGNO PER NUOVA ACCOGLIENZA PERIODO  MARZO - APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELL’EVENTO SPORTIVO NON AGONISTICO DENOMINATO “CAMMINATA DELLA LAMPADA 2025”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. LIQUIDAZIOE 1^ E 2^ RATA  CONDOMINIO "IL CENTRO"  EURO   1.717,69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.182,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DI AREA PEDONALE IN VIA PIA FRONTE USCITA SOTTOPASSO PEDONALE E ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN 5 STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO SITI NEL PARCHEGGIO FRONTE CIVICI 19/21/23 PER SMONTAGGIO PONTEGGI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA  DI ARCHIVIAZIONE – REG. N. 33/2025.  RESPONSABILE:  PADOVANI MAURIZIO NATO IL 26.07.1956 A RAVARINO (MO)  E RESIDENTE A MAIOLO (RN) VIA CAPOLUOGO 186 IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE – SOCIO ACCOMANDATARIO – DELLA DITTA “SPETTACOLI M.P. DI PADOVANI MAURIZIO &amp; C.  S.A.S. CON SEDE IN VIA CAPOLUOGO CIV. 186 A MAIOLO (RN) –  PARTITA IVA 01435600414.   OBBLIGATO SOLIDALE: SPETTACOLI M.P. DI PADOVANI MAURIZIO &amp; C.  S.A.S. CON SEDE IN VIA CAPOLUOGO CIV. 186 A MAIOLO (RN) –  PARTITA IVA 01435600414. P.E.C. SPETTACOLIMP@PEC.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PERIODO 01.11.2024-31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 28.160,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 4437/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TAVONI AD OVEST DEL CIVICO 3 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PROVVISORIA DELLE VIE FAVRETTI, NUOVA EUROPA, OLME, TORINO, CHIESA CAMPOCROCE, KOFLACH E VIA GAGLIARDI PER L'ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI FINO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ORARI DEFINITIVI PREVISTI PER OGNI SINGOLO PLESSO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PERIODO DAL 1/07/2019 AL 30/06/2022, DITTA AROMI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE ART. 54 D.LGS. 267/2000 –PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN (EX LONGOBARDI) VIA BERCHET 1, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO TERRENI FOGLIO 30 - MAPP.LI 106 E 109. ABBATTIMENTO N. 2 ESEMPLARI DI ACER CAMPESTRE L. N. 8369 E N. 8272</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023-31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PROMOZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ALLA DITTA HOREST SRL DI MARCON (VE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.684,82 IVA C. - CIG. B62924E370</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO IL 06/09/2025/09/2024 PER L'EVENTO DENOMINATO “AMERICAN CARS AND SPRITZ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 154 DEL 06.03.2025 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA’ DI MOGLIANO VENETO (TV) IMPEGNATI CON D.D. 968 DEL 19/12/2024 PER € 6.551,20. MANDATO AL SERVIZIO PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE, DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GIGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REDAZIONE DELLE PRATICHE PER IL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. GIANCARLO ZAMBON CON STUDIO PROFESSIONALE A TARZO (TV) R.D.O. MEPA 5161439. IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 21.061,64 CIG B60065E480. IMPEGNO PLURIENNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 865/2024 FESTIVITA’ NATALIZIE 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ASSOCIAZIONE AIL ODV DI TREVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA MARIGNANA NELLA PROSSIMITÀ DEL CIVICO N. 63 PER ABBATTIMENTO ALBERO DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI RASCHIATURA DEI MARCIAPIEDI IN VIA TRENTO ENTRAMBI I LATI E VIA MONTE CIMONE (PARCHEGGIO “EUROSPIN”).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO IDRICO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANDATO AL SERIVIZO RISORSE UMANE DI LIQUIDARE AL PERSONALE DIPENDENTE  INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ANNO 2024 RELATIVI ALL’APPALTO  “GLOBAL SERVICE” DI LAVORI/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE DI CUI AL CONTRATTO REP. 4398/2022. EURO 13.049,16 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 588 DEL 19.08.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL CENTRO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 7.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ANA – SEZIONE TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2025.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IAAS, ATTIVITA' SISTEMISTICA DI TRASFERIMENTO ED ADEGUAMENTO IN CLOUD ALL'AVVISO PUBBLICO 2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI 2022" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU – INVESTIMENTO CUP E61C22001250006 CIG A0419B6089. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' CRITICALCASE S.R.L. FATTURA NR 2025-0000348 DEL 27/01/2025 DI EURO 2.220,40 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER TUTELA PUBBLICA SICUREZZA_ PROGETTO SCUOLE SICURE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA  DITTA VERDEST SRL FATTURA NR. 2/01 DEL 31/01/2025 DI EURO 45.139,73 IVA/C CIG B4ADE9FD6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 5^ EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.455,56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE ORDINARIA SU VIA DE GASPERI E PARCHEGGIO ANTISTANTE CINEMA BUSAN, NEI GIORNI DAL 5 AL 7 SETTEMBRE 2025 E DAL 12 AL 14 SETTEMBRE 2025 IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.000,00 E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. "N. MANDELA" E DELL'I.C. "M. MINERBI" DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE - ANNO 2024. PROROGA TECNICA AI SENSI ART. 120 DLGS 36/2023 CONTRATTO RDO 4289595 LIMITATAMENTE A SERVIZI AMONEY PA E CONNETTORE PAGOPA. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO CIG B15EB716E0. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI GPI SPA FATTURA N. 014/638 DEL 31/01/2025 DI EURO 1.500,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA BERCHET PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VEGETAZIONE LUNGO IL MURO DI RECINZIONE DEL PARCO CAREGARO NEGRIN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO SU VIA TAVONI NEI PRESSI DEL CIV. 15 PER CARICO/SCARICO MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO AD ALIA SOCIETA' SEMPLICE PER "ANALISI DELLA STRUMENTAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA VIGENTE E ANALISI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE PRESENTATA DALLA DITTA BONAVENTURA SRL , REDAZIONE DELLE OSSERVAZIONI E SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP DURANTE LA PROCEDURA AMBIENTALE RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI AUTORIZZATO EX ART. 208 DEL D. LGS. 152/2006 DELLA DITTA BONAVENTURA S.R.L..TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL N. 189277646 IMPEGNO DI SPESA EURO 10.150,40.= CIG B327C16CAC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 04/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E SIT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD EURO 900,00=. A FAVORE DI ORCHIDEA COOP. SOC. SOCIALE PER L’INIZIATIVA DENOMINATA "CAMBIAMENTO E TRASFORMAZIONE FUORI E DENTRO DI ME". APRILE - MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 42/A25 DEL 05/02/2025-SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU ED. COMUNALI MESE DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI AUSILI ALLA DITTA PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO - CIG B628033284. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 634,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 194 DEL 22/07/2025. DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CENTRO CITTÀ A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PER RIFACIMENTO E MODIFICA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI ODV PER CORSO DI DIFESA PERSONALE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’ATI ORIBELLI SAS – GPS SRL DELL’ADEGUAMENTO PREZZI PER L'ANNO 2024, AI SENSI ART. 26 D.L. 50/2022, RELATIVO ALL’APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' "GLOBAL SERVICE VIABILITA'"- CIG 91432321BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA FIUME FRONTE CIVICO 13 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MOBILITÀ SOCIALE A FAVORE DEGLI ANZIANI. APPROVATO CON DGC 223/2023. IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO DI EURO 8.000,00 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO  VOLONTARIATO TREVISO SUD C.V.TV.S. COME DA AUTORIZZAZIONE DGC 87 DEL 20.03.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE INTERMEDIA I.B. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE INTERMEDIA I.B. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA E RIFACIMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VARIE VIE DEL CENTRO A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ALLOGGI EX ART 33 L.R. N 39/2017 ANNO 2025 RELATIVO ALLA GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO ERP 2024 (EURO 536,80.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA BERCHET PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VEGETAZIONE LUNGO IL MURO DI RECINZIONE DEL PARCO CAREGARO NEGRIN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AVV. VICENZOTTO PAOLO FORMAZIONE GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 380,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL CENTRO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. SERVIZIO DI SPURGO E VIDEOISPEZIONE DEL TOMBOTTO POSTO LUNGO IL LATO EST DI VIA DELLE AZALEE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA MANENTE SPURGHI S.R.L. DI ROBEGANO DI SALZANO (VE). TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5191834. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.540,00 IVA C     CIG B618B9CAF9  CUP E67H23001240004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI II SEMESTRE 2024 DOTT GIRARDI LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CENTRO CITTÀ DURANTE LO SVOLGIMENTO DI EVENTI/MANIFESTAZIONI A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI TRALICCI ORIZZONTALI PER MOVIMENTAZIONE DELL’ APPARATO ILLUMINOTECNICO ED ACUSTICO (C.D. AMERICANE) NEL TEATRO ALL’APERTO “GIORGIO GABER”. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ALUMASTER S.R.L. DI CASALE SUL SILE (TV). TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 5186633. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.810,78 IVA C. CIG B61EC84331.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PASSERELLA CICLO PEDONALE IN LOCALITÀ MAZZOCCO-TORNI SULLO SCOLO DEMANIALE "FOSSA STORTA". IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO IN CORSO PARI A € 95,78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CASONI N. 39, CENSITO AL NCT: FOGLIO 41, MAPPALI 164 E 2946 – NCEU SEZ. E FOGLIO 4 MAPPALI 164 E 2946. PROROGA DEI TERMINI ORDINANZA N. 166/25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA PELLEGRINI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025SP000007 DEL 31/01/2025 KIT UFFICIO SRL - FORNITURA ETICHETTE BIBLIOTECA COMUNALE D.D. 916/2024 CIG B457BF3624</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CIG A0220D8F58 CUP E65F22000100001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CASONI CIVICO N. 125 PER LO STAZIONAMENTO DI UN CASSONE PER RECUPERO INERTI A SEGUITO DI INTERVENTO EDILIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ "GLOBAL SERVICE VIABILITÀ" CIG 91432321BD. AFFIDAMENTO SECONDO RINNOVO TRIENNALE ALL’ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI, INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E FONDO ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER € 960.000,00 IVA C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 865/2024 FESTIVITA’ NATALIZIE 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ASSOCIAZIONE QUARTIERE CENTRO SUD ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BONISIOLO N. 1 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “46Α  SAGRA DI SANT’ELENA IMPERATRICE” DAL 13/08/2025 AL 18/08/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUNTO COMUNE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA OBERDAN FRONTE CIVICO 1 PER LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI AP RETI GAS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "E.SCOFFONE" - LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ISONZO FRONTE CIVICO 3 PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO RESIDUI VEGETALI - VERITAS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950000071 DEL 29/01/2025 - EURO 495,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMI POLIZZE KASKO MEZZI E LIBRO MATRICOLA MEZZI AMMINISTRAZIONE. IMPORTO EURO 105,00 AL LORDO DELLE IMPOSTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE PER LE DIVERSE ANNUALITÀ A CONTRIBUENTI DIVERSI.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 10.673,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO MESE DI  DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FIUME PER IL POSIZIONAMENTO DI DUE AUTOBETONIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 82500402427 DEL 24/01/2025 DOLOMITI ENERGIA SPA - CONSUMI GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2024   - VIA TOMMASINI 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA NEI PRESSI DEL CIVICO 129 PER IL POSIZIONAMENTO DI BETONIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 2 ABBONAMENTI ANNUALI APPLICAZIONE TARG@FAST PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA COMPUTER UP ITALIA S.R.L.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 183,00 (IVA COMPRESA) CIG B609F6196D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA BERCHET PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VEGETAZIONE LUNGO IL MURO DI RECINZIONE DEL PARCO CAREGARO NEGRIN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TECNICO BIENNALE PER L'AGGIORNAMENTO DEL "REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI ACQUIRENTI LE AREE DESTINATE A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) SITUATE ALL'INTERNO DELLE Z.T.O. "C2"" E PER LA REVISIONE DEGLI INTERVENTI E.R.P. SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE  ALL'ARCH. EMANUELE BIANCHIN CON STUDIO PROFESSIONALE A PONZANO VENETO (TV) DI  EURO 3.933,28 - CIG ZF93D03E01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN'UNITA' RESIDENZIALE FACENTE PARTE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 1/A. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE A BORGORICCO (PD) IMPEGNO DI EURO 114.629,74 PER I LAVORI CIG B6162668D7 ED EURO 35,00 PER CONTRIBUTO DI GARA ANAC TOTALE IMPEGNO DI EURO 114.664,74. CUP E62D25000020004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’ATI ORIBELLI SAS – GPS SRL DEL SAL N.1 RELATIVO AI LAVORI EXTRA CANONE DI SISTEMAZIONE STRADALE ED INTERVENTI PER RISOLUZIONE CRITICITA' SUL TERRITORIO COMUNALE, REALIZZATI NELL’AMBITO DELL’APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ”- - CIG 91432321BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO PIANTA DI PLATANO SITO IN VIA MARIGNANA PRESSO IL CIV. 63 E CONTRASSEGNATO CON IL N. 5823 DEL CENSIMENTO ARBOREO, PER GARANTIRE LA PUBBLICA INCOLUMITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA CON FORMAZIONE PER L'ANNO 2025. EURO 3.400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALL’ORDINANZA N. 198 DEL 28/07/2025 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA SU VARIE VIE DEL CENTRO A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE DI EURO 7.000,00 PER QUOTA ANNO 2025 DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 39 DEL 23.01.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RE-IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE N. 475 DEL 06.07.2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE ODV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2025. EURO 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERITO INDUSTRIALE DAVIDE BIANCO CON STUDIO PROFESSIONALE A RONCADE DELL'IMPORTO DI EURO 8.840,90 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 282 DELL'11.04.2024 PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE, COORDINATORE PER LA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CRE DEI LAVORI PER REALIZZARE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROMA E VIA GHETTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SFALCIO ESSENZE ARBOREE ALL’INTERNO DEL FOSSATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI AREA COMUNALE SITA IN VIA VANZO. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE VETERINARIE - AZIENDA ULSS 2 - SERVIZI VETERINARI -  SALDO PRESTAZIONI 2 SEMESTRE 2024 EURO 43,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL CENTRO DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLA VIA TOTI, PER LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE "COMPRENSORIO TORNI ODV" PER CURA AREA VERDE PUBBLICA - ANNO 2025.  AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 239 DEL 01.02.2025 ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA DELL'IMPORTO DI EURO 417,24 PER SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 786 DEL 24.10.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA SU VARIE VIE DEL CENTRO A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. SCHERMA MOGLIANO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA GRANDE PIOPPA" PER CURA AREA VERDE PUBBLICA - ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 1.558,00 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABACO SPA RENDICONTAZIONE INCASSI ICP E OSAP MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TERRAGLIO (PISTA CICLOPEDONALE) A PARTIRE DAL CIVICO 38 FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA RONZINELLA PER INTERVENTO DI RIMOZIONE GUARD RAIL POSA DI PALIFICAZIONE E ALLARGAMENTO CIGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 84/2025 TRASGRESSORI:   AZZOLINI GIOVANNI NATO A VENEZIA IL 21.05.1972 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE, 22 C.F. ZZLGNN72E21L736L                         GIUSTO ALVISE NATO A TREVISO IL 12.08.1993 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE,22 C.F. GSTLVS93M12L407P OBBLIGATO IN SOLIDO: SOCIETÀ TOTI’ S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MOGLIANO VENETO (TV) VIA TOTI DAL MONTE,  22, PARTITA IVA: 04737270266.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATT 1/2025 - COMPENSO REVISORE CONTABILE COMPONENTE EFFETTIVO SECONDO SEMESTRE 2024 (01.07-31.12) BERTI GIANCARLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 12 GIUGNO 2024 - 31 DICEMBRE 2024 (EURO 4.424,59).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONSIGLIO COMUNALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOMO SRL - MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 83/2025. TRASGRESSORI: AZZOLINI GIOVANNI NATO A VENEZIA IL 21.05.1972 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE, 22 C.F. ZZLGNN72E21L736L                         GIUSTO ALVISE NATO A TREVISO IL 12.08.1993 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE,22 C.F. GSTLVS93M12L407P OBBLIGATO IN SOLIDO: SOCIETÀ TOTI’ S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MOGLIANO VENETO (TV) VIA TOTI DAL MONTE,  22, PARTITA IVA: 04737270266</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 6.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO ODV PER IL PROGETTO “UN PARCO PER AMICO”. ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE PRO PER UNITÀ SAPR (DRONE) IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - D-FLIGHT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 24,00 (IVA INCLUSA) CIG B60EE62B9F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CENTRO CITTA' A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI ENEL ENERGIA - MESE DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA CANTIERE MOBILE E CHIUSURA PERCORSO CICLOPEDONALE SU SS13 “PONTEBBANA” - VIA TERRAGLIO KM 9+220 AL KM 11+009, PER ESECUZIONE LAVORI DI SFALCIO ERBA SU COLLETTORI CONSORZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D’OPERA ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA “P.ET.R.A. PRASSI E TEORIA NELLA RICERCA ARCHEOLOGICA” CON SEDE A PADOVA. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA N. 5144762 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.612,00 - CUP E61B21004590004 - CIG B60D4B5B69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI ENEL ENERGIA - MESE DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) DI CUI AL D.LGS. N. 28/2011 E S.M.I., RELATIVA AL PROGETTO PER REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO E RELATIVE OPERE CONNESSE IN VIA MAZZOCCO, COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA ED IN MODALITA' SINCRONA EX ART. 14-QUATER, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 241/1990.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO IN VIA CESARE BATTISTI CON ORIENTAMENTO DI MARCIA NORD-SUD. ABROGAZIONE E SOSTITUZIONE DELL'ORDINANZA N. 189 DEL 17.07.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI EDISON ENERGIA - MESE DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDITORIALE PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 261,25 (IVA INCLUSA) - CIG B601F4E8BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA SU VIA MARONCELLI, VIA ABBA, VIA ANTONINI, VIA D. CHIESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI EDISON ENERGIA - MESE DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E34439065. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22 LOTTO 5 (VENETO)" CIG PRINCIPALE: B2B780EAEA CIG DERIVATO: B60F01FAD9 DI EDISON ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/05/25 AL 30/04/26. IMPEGNO DI SPESA 137,70 (IVA ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N° 186 DEL 14/07/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA ORDINANZA N. 182 DEL 11/07/2025 PER “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SCIESA IN PROSSIMITÀ CON VIA VANZO (ROTATORIA) PER LAVORI EDILIZI DI GETTO DI CLS SU IMMOBILE IN COSTRUZIONE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITA' NATALIZIE 2024/2025  - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE EST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI SENSO UNICO IN VIA CESARE BATTISTI CON ORIENTAMENTO DI MARCIA NORD-SUD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2024 ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO - TORNI PER SPESE ALLESTIMENTO AMBULATORIO MEDICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLE TORRI FARO DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS DI VIA TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI ELETTRICHE DI GAZZI UGO &amp; C. SNC CON SEDE A SANTA GIUSTINA (BL) R.D.O. MEPA 5055006 IMPEGNO DI EURO 29.524,00 CIG B5E04E9CA5 CUP E64J24000460007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VIA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DELLA MADONNA DEL CARMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO D.U.C. “LA CITTÀ GIARDINO”. BANDO REGIONE VENETO “A SUPPORTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE URBANA E ALLA RIPRESA ECONOMICA NELL'AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO - DGR N. 956 DEL 31/07/2023”. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE LEDWALL OUTDOOR DIGITALE PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.997,80= (IVA COMPRESA). CUP: H66D24000020007 - CIG B5F7834339</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITA' NATALIZIE 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPOCROCE ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI ENTI LOCALI CE.S.E.L. CORSO PER MESSI NOTIFICATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS.267/2000 E ART. 15 C.1 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA BARBIERO, NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE IL “PARCO PRIMAVERA”, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SUMMER NITE LOVE FESTIVAL 2025” DAL 18/07/2025 AL 02/08/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 182 DEL 11/07/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SCIESA IN PROSSIMITÀ CON VIA VANZO (ROTATORIA) PER LAVORI EDILIZI DI GETTO DI CLS SU IMMOBILE IN COSTRUZIONE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU FONDI PNRR M5 C2 I2.1. AFFIDAMENTO INCARICO A VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA PER NUOVO ALLACCIO IDRICO IN PIAZZA DEI CADUTI. EURO 715,00 CIG NON NECESSARIO PER DIRITTO ESCLUSIVO CUP E61B17000170004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO FRONT OFFICE – GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA XXIV MAGGIO FRONTE CIVICO 14B PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE PE SUE594/22 - CODICE SUAP1133. PRESA D'ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SOMME PER REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (PASSAGGIO PEDONALE PUBBLICO IN VIA BATTISTI). IMPORTO PARI AD € 8.783,79.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA DOMICILIARE DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVICE KEY SPA CON SEDE A MILANO DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 272 DEL 28.04.2022 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D’ATTO ESITO PROCEDURA APERTA PER AFFIDARE I LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” PERIODO 01.05.2022 – 30.04.2025 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL R.T.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA G. GARIBALDI PER L’ESECUZIONE DI UNO SCAVO DA PARTE DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI AREA COMUNALE SITA IN VIA BONFADINI. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE E DIVIETO DI SOSTA, IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE E /O ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SERVICE KEY SPA DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 272 DEL 28.04.2022 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D’ATTO ESITO PROCEDURA APERTA PER AFFIDARE I LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE “GLOBAL SERVICE” PERIODO 01.05.2022 – 30.04.2025 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL R.T.I. COSTITUITO DA:  CAPOGRUPPO – CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE LEGALE A LAVIS (TN) QUOTA 80% MANDANTE: SERVICE KEY SPA CON SEDE LEGALE A VIGONZA (PD) QUOTA 20%</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA CED DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI DI FINE LAVORI COMPRESO LO STATO DI AVANZAMENTO ED IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. CIG B4BF510463, CUP E62H24000880004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2025 PER IL PROGETTO FAMIGLIE IN RETE, DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.C.C. N. 10/2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 A FAVORE DEL COMUNE DI PAESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SCIESA IN PROSSIMITÀ CON VIA VANZO (ROTATORIA) PER LAVORI EDILIZI DI GETTO DI CLS SU IMMOBILE IN COSTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE INTERMEDIA I.B. SRL - SUB.IMPEGNI 504-506 DET.41/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN CASO DI EVENTUALI RICORSI PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI PERIODO DICEMBRE 2024 CIG. B3366C6843</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DI PLATANO LUNGO VIA TERRAGLIO ALL’INCROCIO CON VIA CORRIDONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>: INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 4 EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.714,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. PROPOSTA DANZA 9 ASRD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FOSSATI E VIA FRANCHETTI PER INTERVENTO DI NATURA URGENTE DI PULIZIA E VIDEOISPEZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI FOGNATURA NERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL GAZZETTINO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 16 DEL 12/07/2007 ART. 16 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ADATTAMENTO MEZZI DI LOCOMOZIONE PRIVATI - EURO 693,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA A. CANOVA NEI PRESSI DEL CIVICO 12 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CAMION.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA BATTISTI PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA PER L'ELABORAZIONE DEL MODELLO 770 E CUD ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO. 2 LETT. A) D.LGS 36/2023 ALLA DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.013,00 IVA INCLUSA. CIG B60ECC56CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 13.633,00 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. MOTO CLUB MOGLIANO VENETO A.S.D. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE BARBIERO, CASONI E RAGAZZI DEL ‘99 PER LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE  - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE FATTURA 46/001 DEL 11/01/2025 -  CIG. ZAB3A3AECC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ SU VIA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DI INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI IL GIORNO 13 LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE SALDO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE AI SENSI DELL’ART. 31, DPR 380/2001 PER OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILI SITI IN VIA MAZZOCCO, 11 COSÌ INDIVIDUATI AL CATASTO: N.C.E.U. SEZ. E FOGLIO 8, MAPPALE N. 237, N.C.T. FOGLIO 45 MAPPALE N. 346, AI SENSI ART. 31 D.P.R. 380/2001. PROPRIETÀ: SIGG. TRONCHIN GIANCARLA, TRONCHIN IVANO (EREDI TRONCHIN GINO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO DINNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI VENEZIA AVVERSO IL GIUDIZIO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA PRIMO GRADO DI TREVISO (SENTENZA 283/2024) SUI RICORSI AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTI PER ANNO D’IMPOSTA 2018 IMU N. 132 E TASI N. 9 DEL 16/01/2024 (PROT. N. 4893 E 4891 DEL 08/02/2024) – CIG B604D77072</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. 51 DEL 26.01.2024 E D.D. 869 DEL 28.11.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PEDONALE SU VIA DELLA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DELLA SAGRA PAESANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGO PA AVVISO DI PAGAMENTO PER CONTRIBUTO DI GARA ANAC DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. 693 DEL 26.09.2024 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TES....E IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA PLASTIFICATRICE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.  50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG B5FD555D6D. IMPEGNO DI SPESA DI 317,90 (IVA ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO FRONTE CIVICO 95 PER LAVORI DI RIPRISTINO SPONDA DEL FOSSO DELLO SCOLO DELLE ACQUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC  GARA SA ID RAG 71178 DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 928 DEL 16.12.2024 AVENTE AD OGGETTO REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA ....E IMPEGNO PER CONTRIBUTO DI GARA ANAC DI EURO 35,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ DELLA CORSIA DI MARCIA RISERVATA AI VEICOLI DIRETTI VERSO NORD, IN VIA PRA’ DEI ROVERI ALL’INTERSEZIONE CON VIA TERRAGLIO, PER L’ESECUZIONE DI RIPRISTINO DI PUNTO LUCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA ANAC SA ID RAG 36110 DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 528 DEL 19.07.2024 AVENTE AD OGGETTO: NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE VIE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE ZOTTI IMPIANTI SNC….E IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC DI EURO 35,00. SUL CAP. 7434 ART. 90 EPF 2024 BILANCIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO WELFAREGOV E GESTIONE FLUSSI SIUSS ANNO 2025. DITTA CLESIUS SRL DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.672,60 IVA INCLUSA. CIG: B182A0C4D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ANTICIPATA DELL'A.T.E.R. DI TREVISO PER LA CONVENZIONE DI GESTIONE ALLOGGI E.R.P  PROT. N. 2913 STIPULATA TRA COMUNE E A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO IN DATA 27/01/2025. LIQUIDAZIONE  ALL'ATER DI EURO 32,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA VANZO FRONTE CIVICO 16 PER LAVORI EDILIZI DI GETTO DI CLS SU IMMOBILE IN RISTRUTTURAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE ANNO SPORTIVO 2025 – MOGLIANO VENETO CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT. STADIO COMUNALE M. QUAGGIA, DOMENICA 23 MARZO 2025. COLLABORAZIONE CON MOGLIANO VENETO RUGBY SSDRL. ATTUAZIONE DELLA D.G.C.  N. 65 DEL 05/03/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 865/2024 FESTIVITA’ NATALIZIE 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS PER MOSTRA D'ARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SERVIZI LICENZE PER SOLUZIONE MODULI ANTIVIRUS, ANTISPAM E CONTESTUALE UPGRADE. DITTA INCARICATA FORSYSTEM DI FORNER PAOLO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.981,20 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: B603BF6E97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SELVE FRONTE CIVICO 38 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA NEI PRESSI DEL CIVICO 129 PER IL POSIZIONAMENTO DI BETONIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - UTENZA D.P.R. 634/94 CORRISPETTIVI 4° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONE DATI MEDIANTE APPLICATIVO SINO AL 30.06.2025 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA FINO AL 31.12.2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ GPI S.P.A. DI TRENTO- RDO N 5153213.  IMPEGNO DI SPESA DI EURO €. 2.069,69 IVA/C - CIG B5FFE0A51E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE AUTOVEICOLO YA349AX 01/2025 - DICEMBRE 2024-GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO DI PANNE ASSORBENTI A SEGUITO INQUINAMENTO AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2025 SE.FI. AMBIENTE SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.464,40 IVA C.-CIG  B5DA4E0C76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA PALMA IL VECCHIO N. 6-8, DENOMINATO “CONDOMINIO GIOVECCHI” CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 13, MAPPALE 698. PROROGA TEMPORALE ESECUZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO ALLA POLIZIA LOCALE SALDO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20 AGOSTO 1987, N. 44 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANTA ELENA IMPERATRICE DEL CONTRIBUTO COMUNALE DESTINATO ALLA CHIESA . EURO 10.952,47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRAMITE PAGO PA ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO DI GARA DI EURO 35,00 PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINA N. 220 DEL 26.03.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CASONI N. 39, CENSITO AL NCT: FOGLIO 41, MAPPALI 164 E 2946 – NCEU SEZ. E FOGLIO 4 MAPPALI 164 E 2946.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL/DELLA DIPENDENTE SIG./SIG.RA Z.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI PER LA SCOPERTURA DELLA STELE IN MEMORIA DEI CARABINIERI CADUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU- PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI). PERIODO 2023-2029. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA FATTURA NR. 0002163742 DEL 31/12/2024 DI EURO 3.538,00 IVA/C CIG  99233596E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NELL’AREA DI PARCHEGGIO DI VIA PIA (LATO SUD) PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CONDOMINIO MATTEOTTI SITO IN VIA PIA CIVICI 19-21-23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO TERRITORIALE LEGATI ALL'ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE ED INTERVENTI PER PROMUOVERE IL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO C.I.G. 9646634E32 - IMPEGNO DI SPESA EURO 23.238,08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’ IMPRESA FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI SRL DEL SALDO LAVORI DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N. 168 / 2024 PER MANUTENZIONE LANTERNE SEMAFORICHE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B085BEAB5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 65 DEL 28/02/2025 AVENTE PER OGGETTO “CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DELLE AZALEE PER LAVORI DI ‘RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE’”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO DI VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO CON COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. (CUP E65F21003310007). LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE VENETO DELL'IMPORTO DI EURO 24,40 PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL DECRETO DI ESPROPRIO NEL B.U.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO A FAVORE DI GRUPPO MUSICALE CITTA’ DI MOGLIANO VENETO APS ED A PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVE IN OCCASIONE DI “ MOGLIANO CITTA’ DELLE DONNE MARZO 2025” . IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 650,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA ZARA N.3 INTERSEZIONE CON VIA DON G. BOSCO, CENSITO IN CATASTO: NCT FOGLIO 32, MAPPALE 320 – NCEU SEZ. D FOGLIO 6 MAPP. 320.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL’ATI ORIBELLI SAS – GPS SEGNALETICA SRL DEL SAL N.23 CANONE – OTT 24 – DIC 24 DI CUI ALL’IMPEGNO DETERMINA N.242 2022 PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ “GLOBAL SERVICE VIABILITÀ”- CIG 91432321BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TUTELA SECONDO GRADO DI GIUDIZIO. RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL RICORSO D'APPELLO PROMOSSO CON PROT. 45987/2024 INNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL VENETO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI TREVISO SEZ.2 N. 175/2024 - DEP. 20/05/2024 - IMPEGNO DI SPESA – CIG B5D9A240C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 500,00= ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - ORATORIO DON BOSCO PER L'INIZIATIVA IL CARNEVALE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE DEL 4 MARZO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ASFALTATURA SU VIA DELLA CROCE, VIA TRENTO, VIA PRA’ DEI ROVERI, VIA ORTIGARA, VIA PAVAN, VIA BRAIDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO PANNE ASSORBENTI PIANTON - SE.FI. AMBIENTE SRL.- € 427,00 - CIG B4A2CB1864</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA "IL DECRETO P.A. E LA CONVERSIONE DEL MILLEPROROGHE" DELLA DITTA PUBLIKA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 108,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 22.01.2025 DELL'IMPORTO DI EURO 2.702,95 AL PERITO INDUSTRIAEL DANIELE PESSOTTO DI CUI ALL'IMPEGNO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 743 DEL 18.10.2024 AVENTE AD OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL PERITO INDUSTRIALE DANIELE PESSOTTO CON STUDIO A CONEGLIANO (TV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITÀ PER EVENTI NEL CENTRO CITTADINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 138/2025/S DEL 14.01.2025 DI EURO 2.000,00  DITTA PARTS &amp; SERVICES CON SEDE A ROMA DI CUI ALL'IMPEGNO CON N. 948 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL TRIENNIO 2024/2026 (SERVIZIO DI CARROZZERIA) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PARTS &amp; SERVICES CON SEDE A ROMA. R.D.O. 3842613. CONSORZIATA ESECUTRICE DITTA OFFICINE VANZETTO 2.0 CON SEDE A MARCON (VE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA PIO X, LATO SUD-OVEST E VIA ZARA PER ESIGENZE LEGATE ALL’EVENTO “PRIMA NOTTE BIANCA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI VENETO - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - EURO 2.709,86.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2025. EURO 1.250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOP. KIRIKU' SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE MESI DI OTTOBRE - DICEMBRE 2024 CIG B1EE7A56EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR 2800000329 DEL 15/01/2025 DI EURO 8,13 IVA/C CIG. B41C615B34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2025. EURO 1.200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ DA VIA SOLFERINO CIVICI 4 E 2 AL CONFINE TERRITORIALE OVEST, PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO CASSA ECONOMALE SUL CAPITOLO 9074420 “LICENZE SOFTWARE” PER L’ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI SRL DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. N. 319 DEL 28.04.2024 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI) LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO SEMAFORICO INTERSEZIONE VIE TAVONI/TERRAGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAMAI A. E MINETTO G. &amp; C. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) PER IL PERIODO 01.01.2025 – 30.04.2025 EURO 20.000,00 CIG 9161876B3E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FASTWEB SPA RELATIVAMENTE ALLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO DI CUI ALLA DETERMINA D'IMPEGNO N. 557 DEL 29.07.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI FRESATURA E ASFALTATURA MANTO STRADALE DI PICCOLE DIMENSIONI SU ALLACCI DEL GAS SU VIE COMUNALI VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITA' NATALIZIE 2024/2025 - D.D. N. 865/2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVE AI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO (TV) IMPEGNATI CON D.D. 968 DEL 19/12/2024 EURO 6.551,20. ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZARA E VIA DON BOSCO CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO DI CIRCOLAZIONE OGNI SABATO DALLE ORE 19.30 FINO ALLE ORE 15.00 DI LUNEDÌ FINO ALLA FINE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO E IN OCCASIONE DI EVENTI PROGRAMMATI DALLA GIUNTA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 152 DELL’11.06.25. MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA IV NOVEMBRE, PER EVENTO PREVISTO PER IL GIORNO 13 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1031 DEL 27/12/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA) - CIG Z2B3DE3528.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 865/2024 FESTIVITA’ NATALIZIE 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ASSOCIAZIONE FRAZIONE DI ZERMAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LUNA D'AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE DURANTE L'ANNO 2025 - EURO 1.060,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZARA E VIA DON BOSCO CON ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA, PER EVENTO PREVISTO PER IL GIORNO 13 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA CASONI – EX ESSICCATOIO - PER LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO-MAZZOCCO APS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DEGLI ARTT. 70-BIS DEL CCNL 21-5-2018 E 84 BIS DEL C.C.N.L. 16-11-2022 PER L'ANNO 2025 - EURO 3.628,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON BOSCO ALL’INTERSEZIONE CON VIA DE GASPERI  PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI “RIGENERAZIONE URBANA – RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. A.S. ZERMAN ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, PER IL SETTORE 2 "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO", SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERITORIO - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. TOP SPORT SSDRL - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 211° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELL’ARMA DEI CARABINIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2025 - EURO 32.679,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2025. EURO 5.518,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 865/2024 FESTIVITA’ NATALIZIE 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL’ ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS. 267/2000 PER NON UTILIZZO A CAUSA DI PRINCIPIO DI INCENDIO ALL’INTERNO DI LOCALE SEMINTERRATO ADIBITO A MAGAZZINO A SERVIZIO DELL’UNITÀ ABITATIVA SITA A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA RONZINELLA CIV. 105.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 990 DEL 23/12/2024 DI ATTUAZIONE DGC N. 345 DEL 18/12/2024. EXTRADRY ULTIMATE FRISBEE ASSOCIATION ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA XXIV MAGGIO FRONTE CIVICO 14B PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2025 AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. IMPEGNO DI SPESA EURO 52.967,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE WIND TRE SPA - CANONE LINEA FISSA SOLO DATI BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CASONI CIV. 103 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN PONTEGGIO MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 15 DEL 16-01-2025: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUALE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA PER L'ANNO 2024, AI SENSI ART. 84 C.C.N.L. 16-11-2022 - EURO 166,73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA PER IL  SERVIZIASERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI BABYLONWEB DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE ANNO 2024. (CIG B114DE6C9A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N° 127 DEL 12/05/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA ALLA VIABILITÀ VEICOLARE E PEDONALE SU VIA DELLE AZALEE, VIA RONZINELLA E IL CONTROVIALE DI VIA RONZINELLA PER LAVORI DI BONIFICA RETE GAS METANO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER EMISSIONE CERTIFICATO ANAGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (EHIS) – IST 02565. IMPEGNO DI SPESA  (EURO 901,5  COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 133 DEL 14/05/2025 DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON BOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER CANONE DOMINIO WEB DEL SITO ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI FASTWEB SPA FATTURA NR. PAE0047970 DEL 31/12/2024 DI EURO 12,19 IVA/C CIG ZAB2B90E4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA IL 30/05/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE PER L'ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. NEW GYM DANCE ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 3 EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO € 4.780,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA A MOGLIANO VENETO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ‘PRIMI PASSI IN MOTO’ IN DATA 25/05/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA COLELLI E IN VIA GAGLIARDI NELLE GIORNATE DI 31 MAGGIO, 1 E 2 GIUGNO 2025 PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “TORNEO DI CALCETTO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. CLAP PROJECT ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGIO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU FONDI PNRR M5 C2 I2.1. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3. CIG 9827917DA9 CUP E61B17000170004..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO VENETO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILI SITI IN VIA DEI PRATI, 7/B - 7/C COSÌ INDIVIDUATI AL CATASTO: N.C.E.U. SEZ. C FOGLIO  24, MAPPALI 295-296-299-300-564 AI SENSI ART. 31 D.P.R. 380/2001. PROPRIETÀ: VANZETTO PAOLO, VANZETTO MAURIZIO, GOBBO SUSANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO CYBER RISK PERIODO 31.12.2024-31.12.2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.587,58. CIG: B4F618D173</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DI VEGETAZIONE SPONTANEA ANCHE DI ALTO FUSTO SITA LUNGO IL TRATTO DI COMPETENZA COMUNALE DELLA STRADA TERRAGLIO – DA VIA MARCONI CIVICO 127 E FINO A SUD A CONFINE CON IL COMUNE DI VENEZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO. PERIODO 2025-2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CARNEVALE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI FORNITURA SERVIZIO CEDOLE ONLINE – 2^ ANNUALITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 806 DEL 30/10/2024 E D.D. 959 DEL 19/12/2024. ACES EUROPE- LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA AI DIRITTI DI IMMAGINE CONNESSI AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00 + IVA AL 22% REVERSE CHARGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CASONI CIV. 103 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN PONTEGGIO MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "E.SCOFFONE". ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.499,20= (IVA INCLUSA). CIG B5C649E37C .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MARCONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA E SFALCIO ESSENZE ARBOREE ALL’INTERNO  DEL FOSSATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE EASY BASIC - MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTA' PRESSO IL SOGG. 378410 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO GENNAIO - APRILE 2025. CIG. B0A995A28E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI+ONERI DI SICUREZZA MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. MANIFESTAZIONE “L’ALA SEGNA UN GOAL” . INCONTRO DI CALCETTO SOLIDALE CON L’ASSOCIAZIONE ALA AUTISMO APS DI RONCADE. PALESTRA G. MENEGAZZI, DOMENICA 2 MARZO 2025. ATTUAZIONE DELLA D.G.C.  N. 46 DEL 19/02/2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI SU VIA BOLDINI PER OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLA CANONICA FRONTE IL CIVICO 33, PER LAVORI DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DIRIGENZIALE N. 810 DEL 30/10/2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD PER "STAGE CON ALESSIA MAURELLI (CAPITANA DELLE FARFALLE)"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI N. 6 CONFEZIONI DI COPERTINE PER PROTEZIONE LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “E SCOFFONE”. ORDINE DIRETTO ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 948,55= (IVA COMPRESA). CIG: B5BC2A055B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N° 117 DEL 29/04/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA SU VIA CROCE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. CLUB IL CAVALLO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON BOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI/SOCIALI DI VIA VANZO E VIA SAN MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITÀ VEICOLARE E PEDONALE SU VIA RONZINELLA E IL CONTROVIALE DI VIA RONZINELLA PER LAVORI DI BONIFICA RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TOCCAFONDI MULTIMEDIA S.R.L. - FORNITURA MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE A.C.R.A. CENTRO RICREATIVO ANZIANI MOGLIANO VENETO APS, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO SOCIALMENTE UTILI. PERIODO 2025-2027. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BERTAZZONI S.R.L. - FORNITURA ALLESTIMENTO VEICOLO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA IV NOVEMBRE PER LO STAZIONAMENTO DI UN CAMION GRU PER LAVORI DI SOLLEVAMENTO SERRAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI PER LA PROMOZIONE DI UN CORSO DI PRIMO SOCCORSO MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F.LLI LOMBATTI S.P.A. - FORNITURA VEICOLO PER LA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZARA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SOLLEVAMENTO SERRAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IN AUMENTO DI IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN VIA SCIESA N. 32/A, SEDE DELLA GUARDIA MEDICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.C.C. N. 77/2024 E D.D. N. 1009/2024. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. KANGOO JUMPS MOGLIANO VENETO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA BERCHET PER IL GIORNO 18/05/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTABILE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NELL'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DISSEQUESTRO DI PRODOTTI ALIMENTARI PRESSO HOTEL DUCA D’AOSTA - P.ZZA DUCA D’AOSTA CIV. 31 – MOGLIANO V.TO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 2000 (L'AMORE RISPETTA..SE FA MALE NON E' AMORE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - MESE DI DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N° 84 DEL 27/03/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA ALLA VIABILITÀ VEICOLARE E PEDONALE SU VIA DELLE AZALEE, VIA RONZINELLA E IL CONTROVIALE DI VIA RONZINELLA PER LAVORI DI BONIFICA RETE GAS METANO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL CORRIERE DELLA SERA 7GG EDICOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ AL FINE DI EFFETTUARE INTERVENTI DI ISPEZIONE IN VARI SOTTOPASSI DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI N. 22-20, N. 151-20, N. 163-20, N. 178-20, N. 189-20, N.31-21, N. 96-21 A FAVORE FASTWEB SPA, N.158-20 A FAVORE SIG. M.D., N.188-21 A FAVORE TODOS.IT SRL, N.74-23 A FAVORE FARMACIA ALLA MARCA. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA PRATICA N.10-25 A FAVORE CAM PERFORAZIONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI ALL’IMMOBILE IN DISUSO UBICATO IN VIA TERRAGLIO, 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PAWEB ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO EURO 20.231,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE 2024. ATTRAVERSAMENTI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. - ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO KM 7+074 EURO 401,53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.200,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELL’AREA DI PARCHEGGIO DI VIA MONTE CIVETTA, AL CIVICO 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI LINEA TELEFONICA SOLO DATI - DITTA WIND TRE S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 52,37 (IVA COMPRESA) CIG Z093A5F6A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E DELLE ATTIVITÀ SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA CORRETTA DIREZIONE DEL PATRIMONIO VERDE COMUNALE. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI STUDIO ASSOCIATO FERRARINI E PITTERI PARCELLA N. 11 DEL 15/01/2025 DI EURO 6.445,50 IVA/C CIG B4AFA383AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N° 227 DEL 28/09/2023 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI SERVIZIO PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE SAAS DI GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA - DITTA VERBATEL S.R.L. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.111,00 (IVA COMPRESA) CIG Z4F37C5723.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE ANAS SPA 2024 ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO FATTURA 0074003121</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELL’AREA DI PARCHEGGIO DI VIA PIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI CIMITERIALI SVOLTE PRESSO I CIMITERI DI MOGLIANO VENETO MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.500,00=. A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DAL 5 AL 11 MAGGIO 2025 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE “FESTA DEI FIORI” CHE SI TERRÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA FERRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI RASCHIATURA DEI MARCIAPIEDI IN VIA DEI TULIPANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONI CANON LOTTO 5 MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI IN DIFFICOLTA' PRESSO SOGG.409977 PERIODO MARZO MAGGIO 2025 CIG. B581335CDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “PEDALATA ECOLOGICA” PREVISTA PER IL GIORNO 01/05/2025 ED IN CASO DI MALTEMPO DOMENICA 04/05/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2025 (EURO 282.936,42=.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE INTERMEDIA I.B. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA DEI CADUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 9443 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 440,00 PERIODO FEBBRAIO – MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. D.N.A. DANZA NELL’ANIMA ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ASFALTATURA SU VIA DELLA CROCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE ACCREDITATE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SOGG. 27318 PER LA PERMANENZA PRESSO HOME CLAUDIA AUGUSTA DI CASALE SUL SILE. PERIODO FEBBRAIO MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE “MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO” DI GIOVEDÌ 1° MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA ALLA DITTA YES TICKET, BUONI YES TICKET. IMPEGNO DI SPESA 60.000,00 (IVA INCLUSA). CIG B5A5F52072.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 990 DEL 23/12/2024. ACADEMY SKATING MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL' ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISPOSTA QUESITO IN MATERIA DI PERSONALE  VALEVOLE PER N. 2 QUESITI - DITTA PUBLIKA SERVIZI SRL . IMPEGNO DI SPESA EURO 305,00 (IVA COMPRESA). CIG B5C16013CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPARAZIONE DI UNA TUBATURA IN VIA ZERMANESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE DAL 01.01.2025 AL 30.06.2025 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA FINO AL 31.12.2025. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ GPI S.P.A. DI TRENTO- RDO N. 5093801.  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.665,43 IVA/C CIG B5B2168A9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TORINO, LUNGO LA RECINZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI, PER POTATURA SIEPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FATT. 0000492 DEL 31/12/2024 UNA CASA PER L'UOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. F.C. UNION PRO 1928 SSDRL - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS. 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA PALMA IL VECCHIO N. 6-8, DENOMINATO "CONDOMINIO GIOVECCHI" CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 13, MAPPALE 698. PROROGA TEMPORALE ESECUZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ DI PERSONALE DIPENDENTE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’, AREA DI INQUADRAMENTO DEI FUNZIONARI, CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI, PER IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BONISIOLO N. 1 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “REBELLA LOVE FESTIVAL” DAL 24/04/2025 AL 02/05/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.  50, C 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG B5B47270CA. IMPEGNO DI SPESA DI 2.565,00 (IVA ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.T.E.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MULTIFUNZIONI CANON LOTTO 3 MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA SANT’ELENA PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE A ZERMAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 5.830,00 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N° 89 DEL 27/03/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BERCHET, VIA VANZO E VIA SCIESA PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONNETTIVITÀ MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA BARBIERO POSTO A EST DEL PARCO PRIMAVERA PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALE DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: E62H23003930004 PARCO DELLE API. CIG A027EB223E. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO. DITTA IL VIVAIO DI POLETTO GIULIA. EURO 44.581,44 IVA/ COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA CASONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE VIDEOTRAPPOLE IN DOTAZIONE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE - DITTA OBS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.600,12 (IVA COMPRESA) CIG B59E00EA91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CONTRASSEGNI PARCHEGGIO PER DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE “MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO” DI VENERDÌ 25 APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE VIE COMUNALI. CIG B2359F111D - CUP E63F24000000001. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, STATO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSUMI GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2024 - DOLOMITI ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. MODIFICA IMPORTO DEL CONTRATTO CON LA DITTA  EREDI BULEGATO EMANUELE CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER  LA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI UN ALBERO. EURO 572. CIG B2775A55AF  - RIDUZIONE IMPORTO IMPEGNATO A FAVORE DELLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL PER DIMINUZIONE IVA SUI LAVORI CIG A0220D8F58. CUP E65F22000100001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI ARRESTARSI E DARE LA PRECEDENZA IN VIA RONZINELLA ED IN VIA SASSI NELL'INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LE DUE STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO PER COLLAUDO STATICO ALL’ING. GIORDANO RASERA CON STUDIO A VOLPAGO DEL MONTELLO (TV). TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA N. 5056384 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.799,20 - CUP E61B21004590004 - CIG B58D657438.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SU VARIE VIE DEL CENTRO NELLA SERATA DI VENERDÌ 18 APRILE 2025 IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI RELIGIOSE DEL VENERDÌ SANTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) PER IL CLIMA E L'ENERGIA - PAESC. INCARICO DI SERVICE ESTERNO A RTI REEKEEP/APHEONA/ANTAS. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI APLEONA ITALY S.P.A. FATTURA FPA25-00002 DEL 07/01/2025 DI EURO 3.666,89 IVA/C CIG Z8232A2165</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA PRATI, PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE TELEFONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO (TV) SVOLTA DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA IN BASE ALL'ART. 37, COMMA A 4, LETT. B) DEL D.LVO 50/2016. DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI  EOS COOPERATIVA SOCIALE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL’ART. 21, COMMA 4, LETT. A)NR. 182/PA DEL 31/12/2024 DI EURO 94.575,10 IVA/C. CIG 88776883E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 PARI AD EURO 2.100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ING. PAOLO PAVANATO PER SERVIZI SVOLTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA DI CUI AGLI IMPEGNI D.D. 634 DEL 06.09.2023 E D.D. 869 DEL 28.11.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE IN OCCASIONE DELL’EVENTO PROMOSSO DA INDACO NELLA GIORNATA DI DOMENICA 27 APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2 EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E ALLARGAMENTO VIA SAMBUGHE'. AFFIDAMENTO SERVICE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE AL GEOM. BUSON SIMONE (CIG Z07343BEF4) DI CUI ALLA DETERMINA N. 995 DEL 07/12/2021. LIQUIDAZIONE  EURO 8.454,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 1.700,00 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO APS PER LA PROMOZIONE DELLE PROGETTUALITÀ ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO, PIAZZA DUCA D'AOSTA, VIA TERRAGLIO E SU VIA PIA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAROCCHESA N. 49 PER LAVORI DI NUOVE INFRASTRUTTURE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 200,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO-TORNI ODV PER INIZIATIVA “MAZZOCCO IN MASCHERA” DEL 15 MARZO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PROSPETTIVE SOCIALI E SANITARIE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI HOSTING VECCHIO SITO COMUNALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SERVERPLAN SRL SOCIETÁ UNIPERSONALE FATTURA N. 681 DEL 03/01/2025 DI EURO 162,26 IVA/C CIG B4415916F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI OPERE FISSE IN VIA IV NOVEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 07/04/2025 AL 15/05/2025 PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL' ATI ORIBELLI SAS  - GPS SEGNALETICA SRL DI CUI ALL'IMPEGNO DETERMINA N. 242 2022 PER APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ "GLOBAL SERVICE VIABILITÀ" - INTERVENTI EXTRA CANONE ED EXTRA FRANCHIGIA (RIBASSO DI GARA) - CODICE C.I.G. 91432321BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' T.E.R.R.A. S.R.L. PER SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA ANALISI CRITICA DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE NELLA PROCEDURA PAUR 46/2024 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 814 DEL 31/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E SIT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS. 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE IN VIA CASONI IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FOGLIO N. 41, MAPPALE N. 82 (EX ESSICATOIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>RE-IMPUTAZIONE PARZIALE IMPEGNI DI SPESA PER MODIFICA FINANZIAMENTO STANZIAMENTI AL BILANCIO TRIENNALE COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23 GENNAIO 2025 AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA PALMA IL VECCHIO N. 6-8, DENOMINATO “CONDOMINIO GIOVECCHI” CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 13, MAPPALE 698. LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE NS. ORDINANZA N. 90 DEL 28/03/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO TFE INGEGNERIA PER SERVIZI TECNICI IMPEGNO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 787 DEL 29.10.2024 AVENTE AD OGGETTO: VERIFICA CONFIGURAZIONE EDILE/STRUTTURALE DELLA SCUOLA “G. VERDI”. AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. GIOVANNI CURCULACOS DELLO STUDIO T.F.E. INGEGNERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOM COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA CAMPOCROCE A TREVISO, LINEA 8, ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000617 DEL 31/12/2024 DI EURO 2.912,26 IVA/C CIG B3E4BBF0BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI OPERE FISSE IN VIA PRÀ DEI ROVERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DELLE QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175. COMMA 5-QUATER, LETT. C) E 187, COMMA 3-QUINQUIES, D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA BELLINI, PER L’INSTALLAZIONE DI RECINZIONI DI CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PERCORSO PEDONALE E CICLABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE ANNO 2024 CIG B5A5BD0B61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 - CIG DERIVATO 7320548351</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLE ROSE PER LO STAZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. TENNIS CLUB MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TRIESTE, PER LAVORI DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE IL PESCO ATTIVITA' 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2025 PARI AD EURO 22.100,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO CONTRIBUTO TARI - ANNO 2025. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO MARY POPPINS SECONDO SEMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ASFALTATURA SU: VIA ZERMANESA, VIA XXIV MAGGIO, VIA DEGLI ALPINI, VIA DELLA CROCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE E INIBIZIONE DEL TRANSITO PEDONALE IN VIA BELLINCIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA E ACQUE METEORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INFOCAMERE SCPA - ACCESSO INIPEC SECONDO SEMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI ITER E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI 2025-2027. DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.148,60 (IVA COMPRESA). CIG B577D97510.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SPESE POSTALI ANTICIPATE – DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO DEGLI UFFICI COMUNALI (ACCORDO QUADRO CONSIP CENTRALI TELEFONICHE CT8). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 A FAVORE DI FASTWEB SPA CON SEDE A MILANO. EURO 7.000,00 CIG 7665717DC6 CIG DERIVATO 933269A97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA PALMA IL VECCHIO N. 6-8, DENOMINATO “CONDOMINIO GIOVECCHI” CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 13, MAPPALE 698.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” -  CUP E61B21004590004. IMPEGNO DI SPESA AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI EURO 100,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE IDRAULICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. MOGLIANO VENETO RUGBY SSD A RL - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BERCHET, VIA VANZO E VIA SCIESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLE BADESSE AL CIVICO 5 PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON ELEVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO AFAVORE DELLA DITTA CONCESSIONARIA RANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A PADOVA. EURO 38.000,00 CIG ZA13637B72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. POLISPORTIVA MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CON SEDE A ROMA PER SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 1.500,00. CIG NON NECESSARIO (DIRITTO ESCLUSIVO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ NEI SOTTOPASSI DI VIA PRÀ DEI ROVERI, GIOBERTI, MARIGNANA, DELLA CROCE, PRATI, ROMA, DEL CRISTO, MALOMBRA, SAN MICHELE PER LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA DEI SOTTOPASSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ANTENNE. INCARICO TRIENNALE 2024-2026. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 116 DEL 19/12/2024 DI EURO 9.999,93 IVA/C IN FAVORE DI POLAB SRL. CIG B00F8AFA02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MARTIRI DELLE FOIBE PER LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. PERIODO 01 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2025 PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR). DITTA ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 (IVA INCLUSA). CIG B56DC12AC8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLE BADESSE PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON SCALA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'ENTE DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. 946 DEL 12.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA VIABILITÀ VEICOLARE E PEDONALE SU VIA DELLE AZALEE, VIA RONZINELLA E IL CONTROVIALE DI VIA RONZINELLA PER LAVORI DI BONIFICA RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI VENEZIA PER DEPOSIZIONE PIETRE D’INCIAMPO GIORNATA DELLA MEMORIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01/07/2023 -31/12/2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE SOCIETA' EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. FATTURA NR. 242 DEL 23/12/2024 DI EURO 25.512,13 IVA/C CIG 9837885F83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2024 ED ACCONTO ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 21.138,99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN_PARCO DELLA CULTURA.AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DITTA DAL BEN GERMANO FATTURA NR. 75/2024 DEL 31/12/2024 DI EURO 7.475,10 IVA/C CIG B1D19B3156</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAROCCHESA ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 43 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO PER IL CEDIMENTO DI UNA SPONDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSUMO GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2024 VIA TOMMASINI 2 - DOLOMITI ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2025 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 1300,00 (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PARROCCHIA SANT'ELENA ZERMAN DI MOGLIANO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 13.000,00= ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS. PER LA 39° EDIZIONE DELLA MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO E DEI PRODOTTI TIPICI REGIONALI DEL 15 E 16 FEBBRAIO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA COLELLI IN OCCASIONE DELL’EVENTO DI “APERTURA ANNO SPORTIVO 2025, MOGLIANO VENETO CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. D.N.A. DANZA NELL’ANIMA ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER INIZIATIVE ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MATTEOTTI N. 29A PER LO STAZIONAMENTO DI UN FURGONE CON PIATTAFORMA PER LAVORI DI TRASLOCO PRESSO ABITAZIONE PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AI SERVIZI DI ENTIONLINE: RAGIONERIA, TRIBUTI E PERSONALE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE PASUBIO N. 10 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE ANPI MARIA BRAUT MOGLIANO VENETO PER L'INIZIATIVA "PROGRAMMA PER GLI 80 ANNI DELLA LIBERAZIONE" ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LAVORO SOCIALE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA FIUME CIVICO 11 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA DON BOSCO CIVICO 41, PER “EVENTO MAMMOGRAFIA ED ECOGRAFIA GRATUITA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL PARCO STORICO MONUMENTALE CAREGARO NEGRIN PER GLI ANNI 2025-2026. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. MARCO TOSATO P.IVA: 00581090289 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 12.000,00 - CIG B57A7D61E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. TOP SPORT SSDRL - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA SELVE LUNGO IL LATO SUD DEL CIVICO 6 DI VIA MONTE PERALBA PER IL POSIZIONAMENTO DI UNO SCAVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE GUARDIE PER L'AMBIENTE REGIONE VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 105,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE - ANNO 2025. EURO 2.333,08. (NO CIG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA PIRANDELLO CIVICO 49, PER LAVORI DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE OMEGA APS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLE TRAPPOLE AD INTERCETTAZIONE MECCANICA DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO PRESENTI NEI GIARDINI DELLE SCUOLE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYPESTCONTROL DI CAVARZERE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 10.736,00 IVA C. - CIG.B58F9EE2DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA SELVE FRONTE CIVICO 29, PER LAVORI DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE DEL MATERIALE INFORMATICO OBSOLETO NON FUNZIONANTE/IRREPARABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 991/2024 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE UNITRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA COLELLI E IN VIA GAGLIARDI NELLE GIORNATE DI 16 MARZO 2025 E 30 MARZO 2025 PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI “TORNEO CITTÀ DI MOGLIANO VENETO UNDER 14” E  “35° TORNEO CITTÀ DI MOGLIANO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 1 EROGAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. SCHERMA MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA BOLDINI AL CIVICO 9, PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.760,00=.  PERIODO GENNAIO – APRILE 2025. CIG: B5819B9D57.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA SELVE LUNGO IL LATO SUD DEL CIVICO 6 DI VIA MONTE PERALBA PER IL POSIZIONAMENTO DI UNO SCAVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. REN BU KAN MOGLIANO E PREGANZIOL ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. RANCH ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA XXIV MAGGIO LUNGO IL LATO EST DEL CIVICO 14/B DI VIA MAMELI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO DELLA LINEA IDRICA - ACQUEDOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 16 LOTTO 4 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 60.150,00(IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2025 AL 31/03/2026. CIG PRINCIPALE B08F79F9B1 - CIG DERIVATO B5826B32C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. MOGLIANO VENETO RUGBY JUNIORES ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA A MOGLIANO VENETO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ‘CARNEVALE MOGLIANESE’ IN DATA 09/03/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, UFFICIO STATO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, SERVIZIO FINANZIARIO, UFFICIO RAGIONERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. KARATE 2001 ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO ALBO DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO E OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLE TARGHE DI REPERIBILITÀ IN OGNI UNITÀ CONDOMINIALE, AI SENSI DELL’ART. 68 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.570,00=.  PERIODO GENNAIO – APRILE 2025. CIG: B5816E03C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. ATLETICA MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROMA AL CIVICO 123, PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO SUPERIORE AI 35Q.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DUE STALLI DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA DELLO SCOUTISMO N. 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. ACADEMY SKATING MOGLIANO ASD - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.620,00= A FAVORE DEL SOGG. N. 409977. PERIODO FEBBRAIO – MARZO 2025 CIG: B581335CDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 903 DEL 10/12/2024. A.S. ZERMAN - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE NELL'AMBITO DEL BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 PARI AD EURO 3.520,00 IVA C. (NO CIG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PARI AD EURO 2.640,00 IVA C. (NO CIG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITA' NATALIZIE 2024/2025 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO MUSICALE CITTA' DI MOGLIANO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU PIAZZALE PERTINI PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON SCALA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2025. DITTA INCARICATA: ORA TRE S.N.C. DI MENEGHIN G. &amp; VECCHIATO S. DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 671,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG B51480FC0C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 14/2021. TRASGRESSORI/OBBLIGATI IN SOLIDO:  BERNARDINI LUCA, NATO A ARZIGNANO (VI) IL 06/01/1973 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA   DELLO SCOUTISMO, 2/B INT. 9 IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE BERNARDINI MARCO NATO A VENEZIA IL 31/01/2003 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN P.ZZA G. SARAGAT N. 1C/4;  VANZELLA PAMELA, NATA A VENEZIA IL 26/06/1982 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN P.ZZA G. SARAGAT N. 1C/4 IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE BERNARDINI MARCO NATO A VENEZIA IL 31/01/2003 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN P.ZZA G. SARAGAT N. 1C/4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ADI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023 - 31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2025. EURO 254,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 57/2021. RESPONSABILE: KOZAK KLAUDIA, NATA A MATESZALKA (UNGHERIA) IL 16/08/2000 E RESIDENTE A DOBRECEN (UNGHERIA) PACIKERTU 132</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FALCOMER S.R.L. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE). IMPEGNO DI EURO 265.013,85. CIG B48517C12B CUP E67H23001240004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL COLLEGIO SALESIANO ASTORI PER L'UTILIZZO DI SPAZI DEL COLLEGIO PER INIZIATIVE ORGANIZZATE O PROMOSSE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5V02 DEL 31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 227/2020. RESPONSABILE: BULICANU ION NATO A BUCAREST (RO)  IL 26/05/1983 E RESIDENTE A GARII CATELU N. 170 A  AP. 18 (ROMANIA) – C.I. N. 792082</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L. CON SEDE A VO’ (PD) - IMPEGNO DI EURO 208.148,26 – CIG B48BB12307 - CUP E61B21004590004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 139/2021. RESPONSABILE: SUCIU MIMI, NATA A GURA HOMORULUI (RO) IL 14/11/1978 E RESIDENTE A JUD. SV ORS. GURA HOMORULUI (RO) STR. PAJISTEI 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DA CORTINA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 876/2024 SISTEMAZIONE POSIZIONI PENSIONE CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI TREVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1046 DEL 28/12/2023. SUBIMPEGNI : ALLINEAMENTO PER CIG INSERITI IN GESTIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 89/2021. TRASGRESSORE: STANCIU IRINA MARIA, NATA A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) IL 26/06/2001 E RESIDENTE A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) PTA. UZINEI 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 27/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: POZZOBON PAOLO, NATO A VENEZIA IL 01/07/1945 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (VE) IN PIAZZA G. SARAGAT 1/A INT. 4; C.F.: PZZPLA45L736E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2025 IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 144/2025 SUBIMPEGNO 505/2025 ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1046 DEL 28/12/2023 E N.147/2025 ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1071 DEL 29/12/2023 - SERVIZI ASSICURATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 119/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: SOC. HOTEL DUCA D’AOSTA SRL P.IVA 04183870262, CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ROMA N. 6/2,PEC:HOTELDUCADAOSTA@PEC.IT GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DENOMINATA “HOTEL DUCA D’AOSTA” CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) PIAZZA DUCA D’AOSTA N. 31, NELLA PERSONA DELL’AMMINISTRATORE UNICO GASPARINI LEO NATO A VENEZIA IL 28/10/1947 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ROMA N. 6/2.C.F. GSPPLEO47R28L736F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO GESTIONE VERBALI – DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO CITTADINI RESIDENTI NELLE  FRAZIONI E LONTANO DALLE LINEE DI TRASPOSTO PUBBLICO NEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEI MERCATI SETTIMANALI E DI COLLEGAMENTO TRA LE SEDI DEL DISTRETTO SANITARIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.154,79 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD C.V.TV.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 117/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: BOJONCA LIVIU NATO A IALOVENI (MDA) IL 28/09/1988 RESIDENTE A VENEZIA MESTRE IN VIA MONTI N. 14 INT. 2 C.F. BJNLVI88P28Z140J TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA “STUDIO VENICE” SITA IN VIA BATTISTI N. 4/3 NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2025 PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO - ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG B56DA02711.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5. PROROGA CONTRATTO IN ESSERE FINO AL 31/12/2025, DITTA FASTWEB S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 6750,00 (IVA COMPRESA) CIG DERIVATO  7916955DEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 116/2021. OBBLIGATO IN SOLIDO: UNICO SRL CON SEDE A VENEZIA MESTRE IN VIALE ANCONA 12, P. IVA 04128270271, PEC: UNICOSRLNAPPO@LEGALMAIL.IT,  NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE NAPPO FRANCESCO NATO A NOLA (NA) IL 28/10/1983 C.F.: NPPFNC83R28F924X;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE. ANNO 2024 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 95/2021. TRASGRESSORE:  VELTRI WILLIAM NATO A PAOLA (CS) IL 02/08/1999 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA TERRAGLIO, 224 INT. 5; C. F.: VLTWLM99M02G317B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI (ART. 84 DEL T.U.E.L.). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 1, COMMA 584 DELLA LEGGE N. 234/2021. PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 376-FE DEL 04/12/2024 BR SERVICE ANTINCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 151/2021. RESPONSABILE: PATELLA GIADA, NATA A VENEZIA IL 29/06/1984 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA T. DAL MONTE N. 21 INT. 3 - C.F.: PTLGDI84H69L736E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 120/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: PESCE DANIELE, NATO A MIRANO (VE) IN DATA 07/07/1984 E RESIDENTE A VENEZIA MESTRE IN VIA VERDI N. 10. C.F. PSCDNL84L07F241O TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N. 13 A/3 NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CHE SARANNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2025 - EURO 1.300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE RELATIVI ALL’OPERA PUBBLICA “RELIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI CUP E65F23003420004”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 1.000,00 A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL CUORE DI MOTTA DI LIVENZA PER LA PROMOZIONE DI UN EVENTO LEGATO ALLA PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUI RISCHI CARDIOLOGICI, PREVISTO PER IL 9 FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE RELATIVI ALL’OPERA PUBBLICA “RELIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA CA' MARCHESI CUP E61B23000350004”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 67/2021. TRASGRESSORE: BATA ILONA, NATA A HAJDUBOSZOMENI (UNGHERIA) IL 03/10/1994 E RESIDENTE A HORTOBAGY (UNGHERIA) CAP 4071 BORSOSI UT 30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO EVENTO DI PRESENTAZIONE ALLA CITTADINANZA DEL PROGETTO "MEDIA.AZIONE" E DEL VIDEO "CENTRA IL CORAGGIO CON L'OBIETTIVO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 129/2021. TRASGRESSORE: BATA ILONA, NATA A HAJDUBOSZOMENI (UNGHERIA) IL 03/10/1994 E RESIDENTE A HORTOBAGY (UNGHERIA) CAP 4071 BORSOSI UT 30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE E NUOVA NOMINA AGENTE CONTABILE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE "PUNTO COMUNE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUNTO COMUNE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 118/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: BOJONCA FELICIA NATA A IALOVENI (MDA) IL 23/11/1989 RESIDENTE A  31021 - MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA BATTISTI N. 4/5 C.F. BJNFLC89S63Z140T TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA “STUDIO VENICE” SITA IN VIA BATTISTI N. 4/3 NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE- OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 (CANONE + ONERI DUVRI + EXTRACANONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE, ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L’UOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 126/2021. TRASGRESSORE: RODRIGUEZ CHRISTIAN FABIAN, NATO A SANTAFE DI BOGOTA (COL) IL 08/11/1992 E RESIDENTE A 31046 - ODERZO (TV) IN VIA ENRICO MATTEI, 26. C.F. RDRCRS92S08Z604U</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.760,00= A FAVORE DEL SOGG.N. 376458. PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2025 CIG: B3366C6843.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 149/2021. RESPONSABILE: COSTANTA ECATERINA, NATA IN MOLDAVIA IL 21/08/1977 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA TESTORI N. 11C INT. 13 - C.F.: CSTCRN77M61Z140I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE "GLOBAL SERVICE VIABILITA". CIG 91432321BD. APPROVAZIONE CRE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 143/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: MARINKOVIC RAJKO, NATO A SABAC (SERBIA) IL 16/11/1959 E RESIDENTE A  35126-PADOVA IN VIA TODESCO 1/1. C.F.: MRNRJK59S16Z118Q</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PARI AD EURO 4.318.849,70 IVA C. COMPETENZA DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE DI NATURA CONTABILE E PATRIMONIALE IN ENTRATA ED IN USCITA PER VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE DELLA NUOVA PASSERELLA IN ACCIAIO SULLA FOSSA STORTA DI COLLEGAMENTO FRA LE VIE CARDUCCI E VIA DE GASPERI. PRATICA SUAP N.02437440270-03072020-0929</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ONERI CONNESSI AL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE. EURO 300,00 CIG NON NECESSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE TRAPPOLE AD INTERCETTAZIONE MECCANICA DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO PRESENTI NEI GIARDINI DELLE SCUOLE - DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE – REG. N. 84/2023. RESPONSABILE: BORDIGNON PAOLO NATO A MONTEBELLUNA IL 09/03/1970 E RESIDENTE A VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) IN VIA EUROPA CIV. 3 – IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA COSTRUZIONI BORDIGNON S.R.L. CON SEDE IN VIA MONTE GRAPPA CIV. 21/A, VOLPAGO DEL MONTELLO (TV) - PARTITA IVA 03344050269.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - APRILE 2025 PARI AD EURO 82.090,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 70/2021. TRASGRESSORE: LACUSTA MIHAELA FLORENTINA, NATA A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) IL 28/10/2000 E RESIDENTE A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) STR. GRAURULUI 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE- SERVIZI DI HOUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA. LIQUIDAZIONE  FATTURA  NR. 315 DEL 23/12/2024 A FAVORE DI SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L. DI EURO1.342,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 76/2021. TRASGRESSORE: LACUSTA MIHAELA FLORENTINA, NATA A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) IL 28/10/2000  E RESIDENTE A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) STR. GRAURULUI 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO QUERELE E.P. E D.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER NEOASSUNTI POLIZIA LOCALE PER N. 1 DIPENDENTE - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00 (IVA ESENTE) CIG B567854B75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI E COMMERCIALI- MESE NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 127/2021. TRASGRESSORE: LACUSTA MIHAELA FLORENTINA, NATA A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) IL 28/10/2000  E RESIDENTE A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) STR. GRAURULUI 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONECANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI OLIVETTI MESI DI OTT/NOV/DIC 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1046 DEL 28/12/2023. SUBIMPEGNI : ALLINEAMENTO PER CIG INSERITI IN GESTIONALE ANNI 2025-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 132/2021. TRASGRESSORE: LACUSTA MIHAELA FLORENTINA, NATA A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) IL 28/10/2000 SE RESIDENTE A BRAILA JUD. BR (ROMANIA) STR. GRAURULUI 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>WEBINAR "IL NUOVO PATTO DI STABILITÀ EUROPEO PER COMUNI E PROVINCE E LE ULTERIORI NOVITÀ DELLA MANOVRA 2025" DEL 6 NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L’ANNO 2025. COMPENSAZIONE CONTABILE  ENTRATA  E SPESA PER CANONE  ANNUO DOVUTO TRA LE PARTI PER   EURO  21.669,27 E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO PER EURO 3.014,66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 122/2021. TRASGRESSORE: FAVARETTO SABRA, NATA A VENEZIA IL 05/11/1986 E RESIDENTE A 31021 - MOGLIANO VENETO  (TV) IN VIA RONZINELLA 196 INT. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 26/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: OSAIGBOVO ISAAK, NATO A BENIN CITY (NIGERIA) IL 03/03/1973 E RESIDENTE A SCORZÈ (VE) IN VIA M. ANTELAO N. 3/7; C.F.: SGBSC173C03Z335Z.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE EASYBASIC - MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' "GLOBAL SERVICE VIABILITA'" CIG 91432321BD. PRESA D’ATTO ADEGUAMENTO PREZZI PER L'ANNO 2024, AI SENSI ART. 26 D.L. 50/2022 A FAVORE DELL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL PER EURO 35.392,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA "SERVIZIO FINANZIARIO” PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TARI 3^ QUADRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 121/2021. TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: SAMSON BENJAMIN, NATO IN NIGERIA IL 16/04/1980 E RESIDENTE A 31100 -TREVISO IN VIA CASTELLANA 5 C.F. SMSBJM80D16Z335E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. LAVORI EXTRA CANONE DI SISTEMAZIONE STRADALE ED INTERVENTI PER RISOLUZIONE CRITICITA' SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SAL N.1 ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SEGNALETICA SRL PER EURO 43.436,23 IVA C. CIG 91432321BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTORA PELLEGRINI 24CP00012045DEL 30/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA "SVILUPPO ORGANIZZATIVO". PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.03.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE LAVORATIVO E CONTRO LA DISCRIMINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L. 183/2010- NOMINA COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 56/2021. RESPONSABILE: LISCO GIUSEPPE, NATO VENEZIA IL 10/06/1962 E RESIDENTE A  30175-VENEZIA IN VIA PALLADIO 26/16 MARGHERA) – C.F.: LSCGPP62H10L736D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ORTOLAN NR. 5 PER LO STAZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI DI POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 1 RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI – PRINCIPIO CONTABILE ALLEGATO N. 4/2 DEL D.LGS. 118/2011 PARAGRAFO 9.1 – REIMPUTAZIONE DA FPV 2025 A RESIDUI  2024 PER €. 71.534,67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA "SERVIZI CULTURALI". PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.03.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA "PERSONALE - SVILUPPO RISORSE UMANE". PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.03.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA S. PAVAN ALL’ALTEZZA DEL CIVICO 26-28 PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE TELEFONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE INTROITATA AL 31/12/2024. LIQUIDAZIONE DI E. 1.231,99 PARTITE DI GIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL DOTT. MARCO DUS DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE AMBIENTALI PRESSO IL SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL DOTT. MARCO DUS NOTA PER COMPENSO PRESTAZIONE DI SERVIZIO DEL 27/11/2024 DI EURO 2.053,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO AL NOTAIO DOTT. ANTONIO D'URSO DI MOGLIANO VENETO PER LA REDAZIONE DELL’ATTO DI MUTUO DISSENSO, CORRELATO ALL’ACCORDO TRANSATTIVO DELLA CAUSA R.G. N. 4792/2019 PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI VENEZIA, SEZ. SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA, E DELLA CAUSA R.G. N. 997/2022 PENDENTE AVANTI LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 3.667,80, IVA COMPRESA (CIG. B50D437327).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA "LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO". PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.03.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA ROSMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2486 CORSO PUBLIKA PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA DELLA COSTITUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO REP. N. 4435. EURO 250,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA "AREA SVILUPPO ECONOMICO". PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.03.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NELLE VIE ILARIA ALPI E MARTIRI DELLE FOIBE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 2169 CORSO PUBLIKA PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI CIRCOLAZIONE DI AUTOVETTURE E MEZZI COMUNALI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 23/E DEL 22.11.2024 COMMISSARIO PSICOLOGO CONCORSO VIGILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLE GIORNATE 2 E 5 GENNAIO 2026 E APERTURA POSTICIPATA NEL POMERIGGIO DEL 23 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BENETTON N. 2 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO FRONT OFFICE – DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO CON L'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO PER L'UTILIZZO DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO FT666BY DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO FINO AL 25/02/2027. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI PROGETTO “MEDIA.AZIONE”  CANONE BIMESTRALE NOV-DIC 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZALE MONS. FEDALTO, IN VIA DE GASPERI E IN VIA DON BOSCO PER LO SVOLGIMENTO DELLA 39° MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO 2025 DAL 15 AL 16 FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO AL SEGRETARIO GENERALE – DOTT.SSA ANNACHIARA AFFAITATI – DELL’INCARICO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154.94. CIG B4E4E1F6C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 1020 DEL 31.12.2024 PRATICA EDILIZIA N. SUE 621/22/1 CODICE SUAP 1089</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ MAZZOCCO - TORNI. ESPROPRIO AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 11 E DELL’ART. 23, COMMA 1 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N° 327. DITTA 01: GRANFATTI ELIO. REPERTORIO N. 4460 DEL 06/10/2025.  (DECRETO N° 09 REGISTRO ESPROPRI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI NOVEMBRE 2024 - ENEL ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI NOVEMBRE 2024 - ENEL ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 12/02/2025 AL 30/04/2025 PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1016 DEL 31.12.2024 - PRATICA EDILIZIA N. SUE 502/22/1 CODICE SUAP 1136</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE, AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 21 DELLA LEGGE 23/12/1998, N. 448, DELLE AREE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO ININTERROTTAMENTE DA OLTRE VENT’ANNI PORZIONI DI VIA SELVE E VIA VERDI. REP. 4461 DEL 06/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA VERDI NR. 18 PER LO STAZIONAMENTO DI UN’AUTOSCALA E DUE FURGONI PER LAVORI DI TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, UFFICIO STAFF DEL SINDACO AI SENSI ART. 90 TUEL E ART. 27 REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, A DECORRERE DAL 01-02-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO CICLO PEDONALE IN LOCALITÀ ZERMAN. ESPROPRIO AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 11 E DELL’ART. 23, COMMA 1 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N° 327. DITTA 01:BONAVENTURA ELEONORA, BONAVENTURA MATTEO E BONAVENTURA RICCARDO; DITTA 02: BORTOLATO DAVIDE E MASSAROTTO MIRELLA. REPERTORIO 4459 DEL 30.09.2025. DECRETO N. 10 REGISTRO ESPROPRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI MESE NOVEMBRE 2024 - EDISON ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1010 DEL 27-12-2024. TRATTENIMENTO IN SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 165 DELLA LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO 2025 DELLA DIPENDENTE C.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO SERVIZIO GESTIONE E PAGAMENTO TASSE AUTO DEL PARCO COMUNALE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO SINDACALE DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI (SISTEMA PCC - AREA RGS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DELLE AZALEE PER LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE Z.L.: MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DA AGENTE DI POLIZIA LOCALE AD ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI A DECORRERE DAL 16-02-2025 ED ASSEGNAZIONE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL SINDACO E DEL VICESINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 111 DEL 21/12/2024 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA VISITE MEDICO DEL LAVORO DOTT. FANELLI GIANLUCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA FERRETTO IL 6 FEBBRAIO 2025 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE COMMEMORAZIONE DI ERMINIO FERRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE 2. DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI IN CASO DI IMPEDIMENTO DEL DIRIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E SIT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE PER MOBILITÀ INTERNA INTERSETTORIALE DIPENDENTE M.E., IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE 1, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI, AL SETTORE 3 - SVILUPPO E SERVIZI ALLA PERSONA, PUNTO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.S.R.A.A.  ASSISTENZA DOMICILIARE NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA PIO X E IN VIA VANZO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANGSA GIORNATA MONDIALE AUTISMO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO F.G. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 22-02-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA DEL VICESEGRETARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO SINDACALE SOSTITUZIONE DEI DIRIGENTI NEI CASI DI ASSENZA E/O IMPEDIMENTO PER I DIRIGENTI PRIVI DI DELEGA INTERNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANGSA ATTIVITA' 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2025 - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 - CIG B53464AA42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA C. BATTISTI IN PROSSIMITÀ DELL’INTERSEZIONE CON VIA BARBIERO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI.  ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 5 (VENETO)” PERIODO DAL 01/03/2025 AL 28/02/2026.  CIG PRINCIPALE: 98525472FE CIG DERIVATO: B520AAA3FF. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1017 DEL 31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DATORI DI LAVORO E ATTRIBUZIONE COMPETENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 18 DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 13 DEL 23/01/2025 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BELLINCIONI PER LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI UNA GRU DI CANTIERE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO B.A.A. E MINORE PERIODO 14/11/2024 - 31/12/2024 CIG. B1EE614BFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 E PAR. 8 DELL'ALLEGATO A/2 AL D.LGS. 118/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE FINANZIARIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOP. LA ESSE ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. DAL 14/11/2024 AL 31/12/2024 CIG. B0A995A28E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO SINDACALE DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE DEL SETTORE 1 "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE" AI SENSI DELL'ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA PER IL RIPRISTINO STRADALE SU: VIA TERRAGLIO, VIA BARBIERO, VIA S. PELLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA  PER IL RIPRISTINO STRADALE SU: VIA TORNI, VIA M. CIMONE, VIA DE GASPERI, VIA TAVONI, VIA BERCHET, VIA VOLTA, VIA L. DA VINCI, VIA RONZINELLA, VIA ZERMANESA, VIA MAMELI ALL’INCROCIO CON VIA XXIV MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA VALUTATIVA PER LA PROGRESSIONE “ORDINARIA” VERTICALE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 15 DEL CCNL 16.11.2022 DA AREA ISTRUTTORI A AREA FUNZIONARI ED EQ FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N.1 POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI PRESSO LO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE – UFFICIO CONTENZIOSO E CONTRATTI. APPROVAZIONE DEI VERBALI E NOMINA DEL VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DIRIGENZIALE N. 905 DEL 10/12/2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD PER "G.P. CONCORDIA MOGLIANESE - GARE INTERREGIONALI F.I.B." DEL 15 SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024- EURO 878,47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOP. LA ESSE GESTIONE CENTRO DONNA PERIODO OTT. - DIC. 2024 CIG B25C4F2291</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO TIGLIO (TILIA SP.) SITO IN VIA TERRAGLIO PRESSO L’AREA VERDE DEL CIV. 3 (COMUNE DI MOGLIANO VENETO) E CONTRASSEGNATO CON IL N. 3378 DEL CENSIMENTO ARBOREO - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI ART. ART. 54 COMMA 4 D.LGS. 167/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PARCO DELLA CULTURA "ANTONIO CAREGARO NEGRIN" PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL PARCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2025 IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 28/01/2025 AL 30/04/2025 PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024- EURO 683,73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUALE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA PER L'ANNO 2024, AI SENSI ART. 84 C.C.N.L. 16-11-2022 - EURO 18.899,27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DIRIGENZIALE AD INTERIM  RELATIVO AL SETTORE 1 "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 786 DEL 24.10.2023 PER SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 458 DEL 31/12/2024 DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI BED &amp; BREAKFAST AVVIATA CON SCIA IN DATA 05/12/2017 E CONTESTUALE DIFFIDA AD UTILIZZARE I LOCALI AL PRIMO PIANO AD USO TURISTICO. IMMOBILE SITO IN VIA TOTI DAL MONTE, 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE FUNZIONI ALLA DOTT.SSA RITA CORBANESE RELATIVAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI ATTO DI MUTUO DISSENSO PARZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIIQUIDAZIONE AL PERITO INDUSTRIALE ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 477 DEL 20.06.2024 PER IL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AI FULMINI A TERRA IN DIVERSE SCUOLE DI PROPRIETA' DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA MARIGNANA N. 45 IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI “DEPOSIZIONE DELLE PIETRE D’INCIAMPO” IL 28/01/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024- EURO 5.496,31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BELLINCIONI PER LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI UNA GRU DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 7.654,49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE MESI DI OTTOBRE / NOVEMBRE -TELECOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE AL SEGERETARIO GENERALE DOTT.SSA ANNACHIARA AFFAITATI DELLE FUNZIONI E RESPONSABILITA' DIRIGENZIALI RELATIVE AL SETTORE "STAFF DEL SEGRETARIO", DELL'INCARVO DI RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRSPARENZA NONCHE' DEI IPOTERI SOSTITUTIVI DI CUI ALL' ART. 2, COMMA 9-BIS, LEGGE N. 241 1990.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARCARI SRL - PERIODICO COMUNALE L'ECO DI MOGLIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNO DELLA MEMORIA 2025. EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 3.500,00.= ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE OLTRE LO SGUARDO. ASSUNZIONE IMPEGNODI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO: ART. 141-BIS DEL R.D.6.05.1940 N. 635, REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL T.U.L.P.S. – TRIENNIO 2025-2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DIRIGENZIALE N. 860 DEL 27/11/2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI TENNIS CLUB MOGLIANO ASD PER "TORNEO OPEN CITTÀ DI MOGLIANO VENETO- X EDIZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO (PRATICA N. 97300/ANG). MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 2.090,00 IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA  PER IL RIPRISTINO STRADALE SU: VIA ROMA, VIA MAMELI,  VIA G. SOZZI, VIA OLME, VIA CASONI, VIA RAGUSA, VIA ALTINIA, VIA F.LLI BONOTTO, VIA BOLDINI, VIA PALMA IL VECCHIO, VIA TOTI DAL MONTE, VIA MONTE SANTO, VIA TALETE, VIA XXIV MAGGIO, VIA MARTIRI BELFIORE INTERSEZIONE CON VIA MARIGNANA, VIA I. MONTANELLI, VIA DELLA CROCE, VIA SAN MICHELE, VIA MACCHIAVELLI, VIA PIA, VIA C. GRIS, VIA S. ELENA, VIA RONZINELLA, VIA VINCENZI, VIA IV NOVEMBRE, VIA COLELLI, VIA PREGANZIOL INCROCIO CON VIA MALOMBRA, VIA BERCHET, VIA G. FATTORI, VIA RIMINI, VIA MAROCCHESA, VIA MAZZINI, VIA DEGLI ALPINI, VIA BARBIERO, VIA N. SAURO,  VIA I. NIEVO INCROCIO CON VIA CASONI E VIA F. DE PIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FORMATIVI A CURA DELL'AVV. PAOLO VICENZOTTO RIVOLTO AL PERSONALE DELL'ENTE SUI TEMI: "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E PUBBLICAZIONI, ASPETTI LEGALI E OPERATIVI (16-01-2025) - "L'ADEGUAMENTO DELL'ENTE AL REGOLAENTO 679/16 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. ASPETTI LEGALI ED OPERATIVI NELLA CREAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PRIVACY" (30-01-2025): IMPEGNO DI SPESA EURO 2.392,00 IVA ESCLUSA AI SENSI DELL'ART. 10 C. 20 D.P.R. 633/1972 E ART. C. 10 L.537/1993.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FORMAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA DON BOSCO CIVICO 41, IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLA FESTIVITÀ DI SAN SEBASTIANO, PATRONO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA “LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO”. DELEGA FUNZIONI  DIRIGENZIALI PER IL PERIODO:  DAL 17/04/2025 AL 24/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA A ZERMAN IN OCCASIONE DELLA SECONDA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI DI SABATO 18 GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA  DELLE FUNZIONI  DIRIGENZIALI PER IL PERIODO:  DAL 17/04/2025 AL  24/04/2025. POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA “SVILUPPO ECONOMICO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE FORFETTARIE PER ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA (CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI) A BENEFICIO DEL SINDACO PER L'ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "E.SCOFFONE" - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127/2024 DITTA STILLEGNO DI CETTOLIN BEPPINO PER FORNITURA CASETTA IN LEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. CORREZIONE ERRORE MATERIALE PUNTI 1) E 2) DEL DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 926 DEL 16.12.2024.  APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 . APPROVAZIONE NUOVO CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E REIMPUTAZIONE A RESIDUI 2024 DELL'IMPORTO DI EURO 71.534,67. CIG A0220D8F58 CUP E65F22000100001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO AL CIVICO 28 PER LO STAZIONAMENTO DI ELEVATORE ESTERNO E UN FURGONE PER LAVORI DI TRASLOCO SU PROPRIETÀ PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.M. 4 MARZO 1987 N.145 E DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELL’ARMAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO – PREGANZIOL – CASIER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI ELEVATE QUALIFICAZIONI DELL'ESERCIZIO 2025 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 68.685,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITA' NATALIZIE 2024/2024 - D.D. N. 865 DEL 27/11/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ROMA N. 41 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MOMO S.R.L. - DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PER PROGRESSIONI TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 CCNL 16.11.2022. PROCEDURA VALUTATIVA (C.D. IN DEROGA) DA AREA OPERATORI ESPERTI A AREA ISTRUTTORI PER N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI PRESSO SETTORE 2°, AREA SVILUPPO ECONOMICO E SETTORE 3°, SPORTELLO POLIFUNZIONALE E DA AREA ISTRUTTORI A AREA FUNZIONARI ED EQ PER N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI PRESSO IL SETTORE 3°, AREA SERVIZI ALLA PERSONA. APPROVAZIONE DEI VERBALI E NOMINA DEI VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.M. 4 MARZO 1987 N.145 E DELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELL’ARMAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO – PREGANZIOL – CASIER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI PRESSO IL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, UFFICIO TRIBUTI A DECORRERE DAL 01-02-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ LUNGO VIA DON GOTTARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FUTURA SERRAMENTI SRL CON SEDE A QUINTO DI TREVISO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 768 DEL 24.10.2024 AVENTE AD OGGETTO LA FORNTIURA E POSA DI DUE PARETI ATTREZZATE CON SERRAMENTI PRESSO L'ADILO NIDO LILLIPUT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELL'INTERA GIORNATA DI VENERDI' 2 MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA “LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO”. DELEGA FUNZIONI  DIRIGENZIALI PER IL PERIODO:  DAL 27 /03/2025 AL  28/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZARA N. 9 PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO PER LAVORI DI CONSEGNA E MONTAGGIO ARREDAMENTI PRESSO ABITAZIONE SITA IN PIAZZA CADUTI 32/5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 173.327,44 E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE MENSILE DELLE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA  DELLE FUNZIONI  DIRIGENZIALI PER IL PERIODO:  DAL 27 /03/2025 AL  28/03/2025. POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA “SVILUPPO ECONOMICO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DUE STALLI DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA ROMA N. 127.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DE ZOTTI IMPIANTI SRL CON SEDE A TORRE DI MOSTO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 528 DEL 19.07.2024 PER LAVORI PER REALIZZARE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE VIE COMUNALI  - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 931 DEL 07.12.2023 PER FORNITURA MINUTERIA METALLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL VINCITORE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL’ART. 90 TUEL E DELL’ART. 27 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, PRESSO L’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI – PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DUE STALLI DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA DELLO SCOUTISMO N. 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 187 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CENTRI ESTIVI ANNI 2025-2026-2027 E DEI LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2025/2026 – 2026/2027 - 2027/2028 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI PRESSO IL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, SEGRETERIA GENERALE A DECORRERE DAL 01-02-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA "SVILUPPO ORGANIZZATIVO". PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CORTELLAZZO PER LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 1 VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2025-2026 PER IL TRAMITE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024 E RE-IMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI € 23.014,91 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. E DI EDISON ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE - ANNO 2024. PROROGA TECNICA AI SENSI ART. 120 DLGS 36/2023 CONTRATTO RDO 4289595   LIMITATAMENTE A SERVIZI AMONEY PA E CONNETTORE PAGOPA. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1500,00- CIG B15EB716E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE A CONTRIBUIRE AL PRESIDIO DEL TERRITORIO E ALLA SICUREZZA URBANA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI GRUPPO DI VOLONTARIATO MOGLIANO VENETO ODV. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI SUGLI IMPORTI DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE CON POS, DOVUTE AL TESORIERE DELL'ENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER EURO 226,89 A FAVORE DEL SOGGETTO INTESA SAN PAOLO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE. ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2027. COPISTERIA SASSARO STENOTYPE TRANSCRIPTION MULTIMEDIA SRL IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.150,00 IVA AL 22% ESCLUSA. CIG: B4F73A5FE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE - ART. 1, COMMA 15, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022  - ART. 17, D.LGS. 13 APRILE 1999, N. 112. IMPEGNO DI SPESA AGGIO 1% A CARICO DEGLI ENTI CREDITORI SULLE SOMME RISCOSSE EURO 2.000,00 (ONERI INCLUSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 962,50= CIG ZE335D59DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI COMUNALI E STADIO COMUNALE PER IL RUGBY "M. QUAGGIA” PER L'ANNO 2024 A FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 2.400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA E COSTITUZIONE DEL FONDO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A RIVISTE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI PER  L'ANNO 2025 E AD ANCI DIGITALE SERVIZI DI BASE DAL 01.01.2025 AL 31.12.2026. EURO 4.640,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI - DPO (DATA PROTECTION OFFICER). PERIODO 01/01/2025-31/12/2026. EURO . CIG: B4F3B99F89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP BANDI PNRR DIGITALE 2026 PERIODO 15/01/2025 - 30/06/2026. DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE SRL. IMPORTO DI SPESA EURO 10.760,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG: B50FE49AD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2024 E SPESE RENDICONTAZIONE BOLLETTINI REPORT GOLD CIG Z251EA1D25. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.445,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO  ED IMPEGNO DELLE SOMME PER REALIZZARE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (PARCHEGGIO ATTREZZATO) IN VIA ILARIA ALPI E IN VIA MARTIRI DELLE FOIBE A SCOMPUTO ONERI. IMPORTO EURO 107.177.38. PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PRATICA EDILIZIA N. SUE 054/23/1 - CODICE SUAP 1828.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SOMME PER REALIZZARE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (PORZIONE DI AREA ATTREZZATA A PARCHEGGIO PUBBLICO) IN VIA FERRETTO E IN VIA CA' MARCHESI A SCOMPUTO ONERI. IMPORTO  EURO 175.319,77. PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PRATICA EDILIZIA SUAP 621/22/1 CODICE SUAP 1809.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTABILIZZAZIONE DELL'AGGIO ALLA DITTA TRAFFIC SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024. EURO 71.235,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) APPLICATO SUL CONTRIBUTO MIUR INTROITATO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA QUOTA SPETTANTE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2024 (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.419,83 E ACCERTAMENTO DI EURO 4,26)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI.  ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 5 (VENETO)” PERIODO DAL 01/03/2025 AL 28/02/2026.  CIG PRINCIPALE: 98525472FE CIG DERIVATO: B4E2FDCDB7, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 294.457,80 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE SOMME PER REALIZZARE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PARCHEGGIO E BANCHINA IN VIA ROMA. IMPORTO PARI AD EURO 11.397,57 PRATICA EDILIZIA N. SUE502/22/1 - CODICE SUAP 1136.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI ELEVATE QUALIFICAZIONI ANNO 2024: IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO EURO 19.184,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6. DITTA MAGGIOLI SPA. ATTIVAZIONE FPV 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI AL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023 - 31/12/2025 (CIG A0060C5C23). LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.652,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI PER ATTUAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO TERRITORIALE LEGATI ALL'ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE ED INTERVENTI PER PROMUOVERE IL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE PROCEDURE VALUTATIVE PER LA PROGRESSIONE “ORDINARIA” VERTICALE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 15 DEL CCNL 16.11.2022 DA AREA ISTRUTTORI A AREA FUNZIONARI ED EQ FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N.1 POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI PRESSO LO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE – UFFICIO CONTENZIOSO E CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA C.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.C.C. N. 77/2024. IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO CON IL FALLIMENTO SERVIZI PUBBLICI LOCALI SPL S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA DELL'ANNO 2024 DELLE RISORSE COVID – 19 DEL TRIENNIO 2020-2022 IN ECCESSO, IN QUANTO NON UTILIZZATE ENTRO IL 31 DICMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.802,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ALCUNE TRAPPOLE AD INTERCETTAZIONE MECCANICA DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO PRESENTI NEI GIARDINI DELLE SCUOLE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYPESTCONTROL DI CAVARZERE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.549,80 IVA C. - CIG. B4F300F9D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 E SPENDING REVIEW 2024/2028 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA 2024 DI EURO 111.963,90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA - BANDO ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) - COD.IST-02627. LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI OPERATORI (EURO 530,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANAGRAFE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA' EX AGES ANNO 2022, SPETTANZE ANNO 2024. GIROCONTABILE CON FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.702,35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "RETE ITALIANA CITTÀ SANE - OMS" - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 850,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE DIVERSE ANNUALITÀ A CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 6.176,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEI MAGGIORI VERSAMENTI ANNO 2024 DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 469,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALUTAZIONE MONETARIA DEI VALORI RELATIVI AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E SIT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 214 BIS DEL CODICE DELLA STRADA – AFFIDAMENTO IN CUSTODIA AL CUSTODE ACQUIRENTE DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO, FERMO O CONFISCA AMMINISTRATIVI PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ANNI 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CARROZZERIA DI ROBERTO BALDO ( EURO 5.880,40 IVA INCLUSA) CIG B4FA5431EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 307/2024 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 113 DEL 20/02/2024 PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI – ART. 84 D.LGS. 267/20222 E S.M.I. - EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DEL SISTEMA AEROMOBILE PILOTAGGIO REMOTO (SAPR-DRONE) DELLA POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 31.12.2024-31.12.2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 320,00. CIG: B4CAA53959</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 20.111,17 (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.999,60 (IVA INCLUSA) - CIG B4FA258977.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INTERMINISTERIALE 10/01/2024 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 6.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIO EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.200,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO - ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 23.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DIVERSE. SOSTEGNO ALL’ATTIVITÀ  DELLA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA  E ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE  SVOLTA CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE GIOVANILE  DURANTE L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE VIE COMUNALI ANNO 2024. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 A TUTTO IL 09.12.2024 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 CIG B2359F111D - CUP E63F24000000001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE "RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA" DI RONCADE - APPROVAZIONE PROROGA TECNICA E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA "AMICI DEL CANE RANCH" DI CASIER PARI AD EURO 1.500,00. CIG ZEA3965823 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E I.S.R.A.A. DI TREVISO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 LEGGE 07/08/1990 N. 241 E S.M.I., PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI SERVIZI E DI PROGETTI VOLTI A FAVORIRE LA DOMICILIARITÀ DELLE PERSONE ANZIANE E DI ALTRI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ DEL TERRITORIO – PERIODO 01/07/2023 – 30/06/2026. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARMI AD IMPULSO ELETTRICO, BODYCAM, ACCESSORI E FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA AXON ENTERPRISE ITALIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.885,20 (IVA COMPRESA) - CIG B4F1E1C9E9. ATTIVAZIONE FPV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PER N. 1 ETILOMETRO DRAEGER 7110MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 597,80 (IVA INCLUSA) CIG B4F1EB4759.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL C.C.N.L. 16-11-2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 189.691,26. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER EURO 206.687,29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. N. 040/18, N. 431/13, PE 142/19, SUE203/24/1 A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA ED A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 20.807,08=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI N. 2 ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA SELVE N. 17 E VIA VANZO N. 54. RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLE DETERMINAZIONI N. 760 DEL 22/10/2024 E N. 897 DEL 09/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. RIPETIZIONE CONTRATTO PER L’ANNO 2025 COME PREVISTO DAL CSD'A ART. 5 IN BASE ALL'ART. 63 C, 5 DLGS 50/2016. CIG 88776883E5. DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE. EURO 378.300,43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.01.2025 – 30/06/2026 CIG B4C54D7E18. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EASY PC SRL.  EURO 150.796,88 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850,22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP  PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 2 - DITTA ITALWARE SRL. EURO 14.948,66  IVA COMPRESA CIG PRINCIPALE: 9823936871  E CIG DERIVATO: B2EE1FCB73. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PARI AD EURO 5.333.684,08 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME ALL`INPS PER REGOLARIZZAZIONI POSIZIONI CONTRIBUTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIA) E SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE "GLOBAL SERVICE". IMPEGNO DI SPESA IN PREVISIONE DEL CONGUAGLIO 2024. EURO 85.930,08 CIG 8850223B0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGIO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU FONDI PNRR M5 C2 I2.1. RIGENERAZIONE URBANA. CUP E61B17000170004. VARIAZIONE ESIGIBILITA' REIMPUTAZIONE ENTRATA - SPESA AL 2025 PER EURO 2.681.225,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D.LGS. 267/00 - EURO 10,60=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025 PER EURO 344.486,18 E VARIAZIONE ESIGIBILITA AL 2025  ENTRATA - SPESA PER EURO 314.750,00 CUP E61B21004600004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE VIE COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER LA POSA DI UN CONTATORE ELETTRICO IN VIA BONFADINI  IN ADESIONE ALLA  CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 5 CIG 98525472FE CIG DERIVATO B41D857C4F. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 339,73. ATTIVAZIONE FPV PER EURO 56.159,10 E VARIAZIONE ESIGIBILITA ENTRATA - SPESA AL 2025 PER EURO 65.000,00.  CUP. E63F24000000001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE 2024. ATTRAVERSAMENTI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONI ANNUI. EURO 401,53 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO TOT. EURO 8.189,00. ATTIVAZIONE FPV 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 839 DEL 20/11/2024. MODIFICA CODICE SOGGETTO FORNITORE DA NUMERO 276095  A NUMERO 378176 (EX ASCOT 27241);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE ANAS SPA 2024 ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 24,21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.294,23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ANLAIDS PER LA PREVENZIONE E IL COUNSELING DI HIV E ALTRE INFEZIONI VOLTO AD OFFRIRE UN'INFORMAZIONE CONSAPEVOLE SULLE INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI. IMPEGNO DI SPESA EUROO 6.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. RINNOVO ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 1.424,42 IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PER SCORRIMENTO GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI DI ALTRO ENTE DI NR. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE – AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. DA ASSEGNARE AL 3° SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA, 2° CLASSIFICATO SIG. M.-G.C. CON DECORRENZA DAL 30-12-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.400,00 EURO, IVA INCLUSA. CIG ZBF39217FE. RINNOVO DEL SERVIZIO PER L'ULTERIORE BIENNIO 2025-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER 4 RECUPERI ISTITUZIONALI IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 619.76. CIG B4E4ACFAF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CITTÀ EUROPEE DELLO SPORT (ACES ITALIA) - MOGLIANO VENETO CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2025 - DIRITTI DI IMMAGINE RELATIVI ALL' UTILIZZO DEL LOGO ACES EUROPE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00 PER VERSAMENTO IVA AL 22% IN REGIME DI REVERSE CHARGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER L’USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. APPROVAZIONE PROROGA DELLE CONCESSIONI IN USO E GESTIONE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI PER IL SEMESTRE GENNAIO/GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 265,70).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDITORIALE PER EDUCAZIONE STRADALE - DITTA TOCCAFONDI MULTIMEDIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.494,50 (IVA INCLUSA) CIG B4D3283C07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA’ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI PRESSO IL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, UFFICIO TRIBUTI. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2024 (EURO 274.309,19=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' IDRAULICHE.  CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. LIQUIDAZIONE 1° STRALCIO INTERVENTI DI MANUTENZIONE. EURO 5.898.85 IVA ESENTE. MODIFICA DD 888/2024 ATTIVAZIONE FPV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE ACCORDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 260 DEL 09.10.2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 512.158,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO CRCS. ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025 PER EURO 4.921,42 E VARIAZIONE ESIGIBILITA' AL 2025 E REISCRIZIONE ENTRATA - SPESA PER EURO 15.000,00 NEL 2025 CUP E64J24000460007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 62.730,00 (IVA COMPRESA). INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 19.264,81 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE BOLLI AUTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO A FAVORE DI ACI DI TREVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/10/2024 AL 13/12/2024 DELL'ECONOMO COMUNALE QUARTO TRIMESTRE 2024. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 176,54 E CONTESTUALE RIVERSAMENTO NELLE CASSE DELL'ENTE DELL'INTERA ANTICIPAZIONE RICEVUTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER TUTELA PUBBLICA SICUREZZA_ PROGETTO SCUOLE SICURE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA E TAGLIO A DITTA VERDEST SRL. EURO 37.000,00 + IVA 22%. CIG B4ADE9FD6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 17 EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7101,70 A VALERE SULLA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A.A. A TEMPO PIENO E INDETERMINATO INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. CON DECORRENZA DAL 01-01-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DEL DIPENDENTE D.A. AL COMUNE DI PREGANZIOL PER MOBILITA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 CON DECORRENZA DAL 30-12-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 "DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE". VERSAMENTO ALLA REGIONE DEL VENETO DELLA QUOTA PARTE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI LINEA TELEFONICA SOLO DATI - DITTA WIND TRE S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 20,00 (IVA ESCLUSA) CIG Z093A5F6A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ETILOMETRO ED ETILOMETRI PRECURSORI - DITTA ELTRAFF S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.529,00 (IVA COMPRESA) - CIG B4A7A51749. ATTIVAZIONE FPV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SUPPLEMENTARE DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "E. SCOFFONE". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.365,00= (IVA ESCLUSA) CIG: B10397080E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO DI PRESENTAZIONE ALLA CITTADINANZA DEL PROGETTO MEDIA.AZIONE E DEL VIDEO “CENTRA IL CORAGGIO CON L’OBIETTIVO”. EROGAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE A CONTRIBUIRE AL PRESIDIO DEL TERRITORIO E ALLA SICUREZZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: E62H23003820004. CIG. A0215A83E9. PROGETTO PARCO DI MOGLIANO PARCO MARCHESI. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CRE. DITTA VIVAI POLETTO SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 14/2022 . IMPEGNO DI SPESA PER LE CURE DURANTE L’OSPITALITA' E IL MANTENIMENTO PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA DEL CANE MICROCHIP 380260011239. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2024 EURO 2.668,11 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TECNICO RELATIVO ALLA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E DELLE ATTIVITÀ SPECIFICHE FINALIZZATE ALLA CORRETTA DIREZIONE DEL PATRIMONIO VERDE COMUNALE. ANNO 2024. CIG. B4AFA383AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20 AGOSTO 1987, N. 44 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANTA ELENA IMPERATRICE DEL CONTRIBUTO COMUNALE DESTINATO ALLA CHIESA . EURO 10.952,47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MOBILITÀ SOCIALE. CONTINUAZIONE PROGETTO APPROVATO CON DGC 223-2023. IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO DI EURO 6.000,00 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO  VOLONTARIATO TREVISO SUD C.V.TV.S. COME DA AUTORIZZAZIONE DGC 322/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI, DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI, CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. CUP E69J24001090004. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINRIA SALA CED. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA GRANZ8 DI GRANZOTTO CARLO CON SEDE A VILLORBA (TV) EURO 32.383,67 CIG B4BF510463. AFFIDAMENTO INCARICO  SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA, REDAZIONE C.R.E. ALLO STUDIO PURARCHITETTURA CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) EURO 2.545,65. CUP E62H24000880004. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE CUP E67H24001170004. IMPEGNO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.288,00 ED ATTIVAZIONE FPV 2025 PER EURO 76.470,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) IN SEGUITO A TRATTATIVA MEPA 4876752. IMPEGNO DI EURO 79.447,62 CIG B49390A6EA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA TOTALE EURO 79.482,62. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' "GLOBAL SERVICE VIABILITA'" CIG 91432321BD. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI ART. 26 D.L. 50 2022 A FAVORE DELL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL PER EURO 54.000,00. PRESA D'ATTO INOLTRO ISTANZE DI ACCESSO AL FONDO DI FINANZIAMENTO DEL MIT. ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. CUP E65F22000100001. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6. IMPEGNO PER  FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS  50/2016. ANNO 2024. EURO 2.364,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI CUP E65F23003420004. PRESA D'ATTO ATTESTAZIONE DEL RUP RELATIVA AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 1.174,54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. LAVORI STRAORDINARI “EXTRA CANONE” DI SISTEMAZIONE STRADALE ED INTERVENTI PER RISOLUZIONE CRITICITA' SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG 91432321BD. ATTIVAZIONE FPV 2025 PER EURO 79.305,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA CA' MARCHESI. CUP E61B23000350004. PRESA D'ATTO ATTESTAZIONE DEL RUP RELATIVA AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 1.317,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE VERTICALE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 15 CCNL 16.11.2022 - PROCEDURA COMPARATIVA (C.D. ORDINARIA) DA AREA ISTRUTTORI A AREA FUNZIONARI ED EQ PER N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI PRESSO LO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE - UFFICIO CONTENZIOSO E CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO DI PANNE ASSORBENTI A SEGUITO INQUINAMENTO LUNGO IL CORSO D'ACQUA "PIANTON" - SE.FI. AMBIENTE SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 427,00 IVA C.-CIG   B4A2CB1864</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUARTER DEL D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE CONSIP TM8 CIG ZEE32A4F2C. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 E IMPEGNO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA INFOCLIP SRL.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 483,90=. CIG B45827227F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ETICHETTE AUTOADESIVE TRASPARENTI PER LIBRI INFANZIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “E SCOFFONE”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 143,96= (IVA INCLUSA). CIG B457BF3624.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2024 PARI A EURO 20.885,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 213/2023, ART. 1, CO. 210-212-213-214-215 “FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ” - TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA DELLE RISORSE ASSEGNATE PER L'ANNO 2024 CON D.M. 06.09.2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 32.756,58. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.756,58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO DI MERITO BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2023/2024. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 542,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.C.C. N. 63/2024. ESECUZIONE SENTENZE N. 661/2023 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO E N. 6629/2024 DEL CONSIGLIO DI STATO. EURO 9.404,88.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 746,56=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ELETTORALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI REINTEGRO PER ARMADIETTI DI PRIMO SOCCORSO E KIT DI REINTEGRO PER LE AUTO COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DGLS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 798,75 (IVA ESCLUSA) CIG B4A67EB878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE- SERVIZI DI HOUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO SOC. SIT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE PROCEDURE VALUTATIVE PER LA PROGRESSIONE "IN DEROGA" TRA LE AREE, ART.13 DEL CCNL 16/11/2022, FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) PRESSO IL 2° SETTORE - AREA SVILUPPO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE PROCEDURE VALUTATIVE PER LA PROGRESSIONE "IN DEROGA" TRA LE AREE, ART.13 DEL CCNL 16/11/2022, FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N.1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO -CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI  E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CATEGORIA D)- PRESSO IL SETTORE 3 - SERVIZI ALLA PERSONA E  ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO CONTABILE - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C) PRESSO IL 3° SETTORE - SPORTELLO POLIFUNZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DI PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO  5.050,00=. PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2024. CIG B1EE614BFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>“G. P. CONCORDIA MOGLIANESE -GARE INTERREGIONALI F.I.B.”. MOGLIANO VENETO, 15 SETTEMBRE 2024. ATTUAZIONE D.G.C. N. 295 DEL 06/11/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA X  DG 1077/2023). SECONDA EROGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.075,77 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO "SPORT PER TUTTI 2024/25". APPROVAZIONE GRADUATORIE FINALI E RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.945,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LO STADIO COMUNALE ''A. PANISI'' DI VIA FERRETTO CUP E66C24000010006. ATTIVAZIONE FPV 2025 PER EURO 32.687,27 E VARIAZIONE ESIGIBILITA’ AL 2025 CON REIMPUTAZIONE ENTRATA - SPESA PER EURO 13.277,73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DI RINFORZO LOCALE RELATIVO A N.12 PONTI SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO PIPINATO &amp; PARTNERS SRL PER EURO 31.656,56 - CIG: B49AE9137F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE A. PANISI. CUP E62H22000800006. ATTIVAZIONE FPV 2025 PER EURO 33.848,16 E VARIAZIONE ESIGIBILITÀ AL 2025 CON REIMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA PER EURO 13.915,97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025 PER LA SOMMA DI EURO 59.276,00, IMPEGNATA CON DETERMINA N. 932 DEL 07/12/2023 PER ACQUISIZIONE QUOTA PARTE DELL'AREA SCOPERTA, COMUNE AI FABBRICATI INSISTENTI SUL MAPPALE 2084, INDIVIDUATA AL CATASTO FABBRICATI CON LA SEZ. D FG. 4 MAPP. N. 2084 SUB 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO 2024. SECONDA INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA SELVE N.17. PROROGA DATA VERSAMENTO SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 DI EURO 400,00 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - CUP E61B21004590004. ATTIVAZIONE FPV 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.526,49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - VARIAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 3.200,00. ESONERO PAGAMENTO TARIFFA ANNUA, IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO D.U.C. “LA CITTÀ GIARDINO”. BANDO REGIONE VENETO “A SUPPORTO DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE URBANA E ALLA RIPRESA ECONOMICA NELL'AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO - DGR N. 956 DEL 31/07/2023”. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA SECONDA FASE DI SVILUPPO DEL SITO WEB: WWW.HELLOMOGLIANOVENETO.NET, STRUMENTO ONLINE UFFICIALE A SCOPO PROMOZIONALE E DI MARKETING DEL D.U.C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.993,00= (IVA COMPRESA). CUP: H66D24000020007 - CIG B48FD06026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL RINNOVO DEL CONTRATTO DELLA LOCAZIONE ABITATIVA PROT. N. 39740 DEL 31.10.2019 PER L'ALLOGGIO DI VIA SELVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ VOLTE A CONTRIBUIRE AL PRESIDIO DEL TERRITORIO E ALLA SICUREZZA URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' IDRAULICHE. CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. DD 681_2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO  8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE, CUP E67H23001240004. ATTIVAZIONE FPV 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA POR FESR 2014-2020, ASSE 2 (AZIONE 2.2.1) - PROGETTO AGIRE. IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO RELATIVA ALLA QUOTA PARTE DEL COSTO VM OSPITATE PRESSO ASCOTLC . EURO 28.797,49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE E AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI CASA DI COMUNITA' NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IMPEGNO SPESA COMPLESSIVA DI EURO 496.000,00  A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ULSS 2 MARCA TREVIGIANA. ATTIVAZIONE FPV 2025 E 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ FORMATIVA SULL'AUTOTRASPORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. INCARICO ALLA DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,60 (IVA INCLUSA) CIG B47C9890D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA'  A TEMPO DETERMINATO E PIENO, CON PROFILO PROFESSIONALE DI  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  EX CATEGORIA C, PRESSO L'UFFICIO STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE EX ART. 90 TUEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI DOVUTE AL TESORIERE DELL' ENTE SUGLI IMPORTI DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE CON POS. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ORDINATIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO CAREGARO NEGRIN PER L'UTENZA POD N IT001E33884797. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 " PER 12 MESI CIG DERIVATO ZD63CC9BE9. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI € 55,00 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 16-12-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 566 DEL 04/08/2023 ACCERTAMENTO BILANCIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI SERVIZI ONLINE COMPRENSIVI DI DESCRIZIONE, MODULISTICA E GESTIONE ISTANZE ANNI 2025-2026-2027 ALLA DITTA YAMME SRL - CIG B480F0F033. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.124,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 16 EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 882,00 A VALERE SULLA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER L'ALIENAZIONE DI UN'AREA SITA IN VIA CASONI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO C.A. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE – AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 30-12-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GPS SEGNALETICA SRL CON SEDE A MUSILE DI PIAVE (VE) EURO 18.922,81 CIG B46D838699 CUP E69J24001090004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 4 ARMADI ARCHIVIO PER UFFICIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DGLS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00 (IVA ESCLUSA) CIG B47D31C772</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI DI MERITO BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2023/2024. RIAPERTURA TERMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INTERMINISTERIALE 10/01/2024 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - DEFINIZIONE INDIRIZZI E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD EURO 1.000,00=. A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO – TORNI ODV, IN RELAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELL’AMBULATORIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE NELLA FRAZIONE DI MAZZOCCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. MODIFICA CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE. IMPEGNO DI EURO 30.999,00 PER MODIFICA IMPORTO DEL CONTRATTO CON LA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL CIG A0220D8F58. IMPEGNO DI EURO 1.737,15 PER  MODIFICA IMPORTO DEL CONTRATTO CON L'ING. PAOLO PAVANATO CIG Z3A3C400E9. TOTALE EURO 32.736,15 CUP E65F22000100001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 383 DEL 27/05/2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 311/2024 PER EURO 271,20 PER FORNITURA CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2024 - DITTA GADGET365 S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.482,30 (IVA INCLUSA) - CIG B4745AF224.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ “MAZZOCCO – TORNI” - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EURO 230.097,86 ED IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC EURO 250,00, TOTALE EURO 230.347,86 - CUP E61B21004590004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITA' NATALIZIE 2024/2025. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER COMPLESSIVI EURO 87.600,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ETICHETTE DEWEY PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “E SCOFFONE”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 311,10= (IVA INCLUSA). CIG B4572CD975</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 223/2006, ART. 19, CO. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 248/2006. FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2024. UTILIZZO QUOTA PARTE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI, CONVENZIONE PROT. N. 13668 DEL 11.04.2024 TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E PARROCCHIA DI ZERMAN.  IMPEGNO DI SPESA PER EURO  3.618,04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.030,00= A FAVORE DEL SOGG.N. 376458. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 CIG: B3366C6843.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.370,00 A FAVORE DEL SOGG. N. 378410 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. CIG B0A995A28E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. "TORNEO OPEN CITTÀ  DI MOGLIANO VENETO 2024 – X EDIZIONE". IMPIANTI SPORTIVI DI VIA COLELLI DAL 7 AL 22 SETTEMBRE 2024. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 300 DEL 06/11//2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DELLE PRATICHE SCIA ANTINCENDIO E PER IL RILASCIO DI  ATTIITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL CENTRO ANZIANI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FRANCO ZAMPARO CON STUDIO PROFESSIONALE A STRA' (VE). CIG B42371180C. ERO 6.344,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO A FAVORE DELL'A.T.E.R. DI TREVISO PER LA CONVENZIONE DI GESTIONE ALLOGGI E.R.P DA STIPULARSI TRA COMUNE E A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO SPESA EURO 32,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3 AGGIUDICATO DA CONSIP ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 41950,00 (COMPRESA IVA) CIG PRINCIPALE: B0A884ADF4 CIG DERIVATO: B4665509F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO VERIFICA DI VULNERABILITÀ STATICA E SISMICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA C.A. DALLA CHIESA N.1 ALL’ING. D’ARSIÈ PER EURO 19.032,00 CNPAIA E IVA COMPRESI CIG B46CE6E8CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LO STADIO COMUNALE ''A. PANISI'' DI VIA FERRETTO CUP E66C24000010006. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' NORDEST STEEL SRL PER € 28.351,57 IVA COMPRESA CIG B4343F2AD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DI DOMINIO WEB_ IMPEGNO PLURIENNALE. CIG. B41C615B34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPORTO DEL CONTRATTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CONTENITORI "ECOBOX" PER RICOVERO SEDIE DA COLLOCARE PRESSO LA EX "CASA DEL CUSTODE" NEL PARCO DELLA CULTURA "ANTONIO CAREGARO NEGRIN". CIG B2F387CD41. IMPEGNO SPESA EURO 1.220,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO  8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. PRENOTAZIONE IMPEGNO PER LAVORI EURO 309.636,44 E IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC EURO 250,00. CUP E67H23001240004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO 2024. INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER A DECORRERE DAL 30-12-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO, DIVISE, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2024 - DITTA F.A.P. DI MARCOLONGO LUIGI &amp; C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.998,24 (IVA COMPRESA). CIG B45F78C51F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE FAMIGLIE 2000 ODV PER L'INIZIATIVA “L'AMORE RISPETTA..., SE FA MALE NON È AMORE”. 29 NOVEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.08.2027 AFFIDATA ALLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA DI VICENZA - CIG DERIVATO 934205292F. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 84.199,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024- EURO 492,77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO A FAVORE DI PRO LOCO MOGLIANO VENETO PER LA COLLABORAZIONE IN MERITO ALLA TRADIZIONALE  “STAFFETTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” DEL 24 NOVEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISI INTERNI DI SELEZIONE PER PROGRESSIONI TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 CCNL 16.11.2022 - PROCEDURA VALUTATIVA (C.D. IN DEROGA) DA AREA OPERATORI ESPERTI A AREA ISTRUTTORI PER N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI PRESSO  SETTORE 2°- AREA SVILUPPO ECONOMICO E SETTORE 3 - SPORTELLO POLIFUNZIONALE E DA AREA ISTRUTTORI A AREA FUNZIONARI ED EQ PER N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI PRESSO IL SETTORE 3° - AREA “SERVIZI ALLA PERSONA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 525 DEL 18.07.2024. AVV.TI ANDREA MARTELLI E  CARLOTTA MARTINI. EURO 4.377,36.=  CIG B27F739416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2024 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT – L.R. 23/1980 E L.R. 32/1990. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.861,28.  IMPEGNO DI SPESA EURO 2.861,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.598,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 360122 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850,00=. PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO DI VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. (CUP E65F21003310007). IMPEGNO SPESA EURO 1.500,00 PER REGISTRAZIONE DECRETO ED EURO 24,40 PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO NEL B.U.R. TOTALE SPESA EURO 1.524,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI HOSTING VECCHIO SITO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. TRATTATIVA DIRETTA N. 4793424. CIG. B4415916F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE FORFETTARIE PER ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA (CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI) A BENEFICIO DEL SINDACO PER L’ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 597,00 PER LE MENSILITÀ DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)" PERIODO DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025. CIG PRINCIPALE: 928859898C CIG DERIVATO: A0414DCF96, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 391.000,00 (IVA INCLUSA). VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE IN AUMENTO DI € 5342,58 E IN DIMINUZIONE DI € 4000,00 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 3.997,98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2024- EURO 526,55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA "IL RITORNO DEL TURN OVER PER GLI ENTI LOCALI" DELLA DITTA PUBLIKA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 108,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2024- EURO 3.587,77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI ODV, PER CURA, DECORO AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DALLA SOCIETÀ ROMEO GAS SPA ALLA SOCIETÀ AP RETI GAS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO L.S. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. CON DECORRENZA DAL 02-12-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA X  DG 1077/2023). PRIMA EROGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.560,76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER L'INIZIATIVA "25 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE- EDUCARE ALLE RELAZIONI CONTRO LA VIOLENZA" . IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SUL PERIODICO COMUNALE "ECO DI MOGLIANO". IMPEGNO DI SPESA EURO 6.710,00 INCLUSA IVA AL 22%. CIG:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU "IL NUOVO PATTO DI STABILITÀ EUROPEO PER COMUNI E PROVINCE E LE ULTERIORI NOVITÀ DELLA MANOVRA 2025" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA MIRA FORMAZIONE SRLS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75,00.= IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DITTA  TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA'  COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE A VIGONZA (PD) . ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PARI AD EURO 5.000,00 IVA C.  CIG 82286787E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP A FAVORE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO  IN PROCEDIMENTI TRASVERSALI RISPETTO ALLE VARIE COMPETENZE DEL 2° SETTORE CHE RICADONO DENTRO L'AREALE DI CUI ALLA ORDINANZA N. 16/2021 E AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DCC N.  12/2024 ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CHILOSI MARTELLI . EURO 5978,00 (IVA COMPRESA) CIG:B41270DE98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO OPERATORE SPRAY O.C. PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. INCARICO ALLA DITTA A.S.O. DI BUSCHINI MARCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.542,80 (IVA INCLUSA) CIG B3EEA964E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA D.LGS. 267/2000, ART. 175, COMMA 5-QUATER, COME DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'ENTE ALL'ART. 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI N. 146-21 VIA BONISIOLO, N. 159-21 VIA LEONARDO DA VINCI, N. 191-21 VIA MANTEGNA, N. 31-22 VIA TOMMASINI, N. 41-22 AREA VERDE VIA FERRETTO, E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA RELATIVA ALLA AUTORIZZAZIONE N. 20-23 P.ZZA CADUTI A FAVORE DELLA SOCIETA' FASTWEB SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI CESTINI NEL TERRITORIO COMUNALE E RIPRISTINO GHIAINO ANTITRAUMA IN ALCUNI GIOCHI PUBBLICI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ORIBELLI SAS. EURO 4.941,00 IVA C. CIG B40988A3E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA ANNO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO A FAVORE DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE (CIG. 88776883E5). EURO 99.905,80, IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE 2024. ATTRAVERSAMENTI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI ANNUI. EURO 53,28 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO ALLA SOCIETÀ TERRA S.R.L. CON SEDE LEGALE A ODERZO (TV) PER "ANALISI CRITICA DI IMPATTO AMBIENTALE", NELLA PROCEDURA PAUR N. 46/2024 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ALFA TORO S.R.L.. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA N. 4775050 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.200,00.= CIG B411502AE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE A FAVORE DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE ATTRIBUITO PER IL SERVIZIO AUTONOMO -  CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE PER L'ESERCIZIO 2024 CON DECORRENZA 31-10-2024  - EURO 475,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE. FORNITURA DI BADGE MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2024, DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 935,00 (IVA INCLUSA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 C. 1 LETT B) D. LGS. 36/2023. CIG B30E2D95DE. INTEGRAZIONE DI EURO 63,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELL'ESERCIZIO 2024 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 1.164,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. "STAGE CON ALESSIA MAURELLI (CAPITANA DELLE FARFALLE)", DOMENICA 20 OTTOBRE 2024, PALESTRA G. BERTO. ATTUAZIONE DGC N. 274 DEL 16/10/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE AI SENSI DELLA LEGGE 214/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE OFFICIAL FAN CLUB - JUVENTUS CLUB MOGLIANO VENETO. EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "CASTAGNATA BIANCONERA" SVOLTASI IL 19/10/2024. ATTUAZIONE DELLA D.G.C.  N. 262 DEL 09/10/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORIENTEERING MALIPIERO ASSOCIAZIONE SPORTIVA SCOLASTICA DILETTANTISTICA. EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA GARA DIVULGATIVA DI ORIENTEERING DEL 14 SETTEMBRE 2024. ATTUAZIONE DELLA D.G.C.  N. 271 DEL 16/10/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 670,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CITTÀ EUROPEE DELLO SPORT (ACES ITALIA) - MOGLIANO VENETO CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2025 - DIRITTO DI IMMAGINE RELATIVO ALL'UTILIZZO DEL LOGO ACES EUROPE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DI INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 43124 PRESSO HOME CLAUDIA AUGUSTA DI CASALE SUL SILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 220,00=. PERIODO NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO CONTRIBUTO TARI - ANNO 2024. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.400,00.= ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN - ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 89.508,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN_PARCO DELLA CULTURA. PROROGA CONTRATTO  PER L'ANNO 2025, ALLA DITTA LA QUERCIA DI DAL BEN GERMANO P.I. 02779230271. EURO 43.188,00 IVA COMPRESA. CIG B1D19B3156</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA, AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E SS. D.L. N. 132/2014 PROMOSSA DA ZETA AUTOFFICINA S.N.C. DI ZOGGIA &amp; C. EURO 2.700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 43,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO IN SOSTITUZIONE A MATERIALE USURATO O VETUSTO. RDO N. 474832 . DITTA LGEST INFORMATICA SRL. EURO 740,54 CIG: B3F3BFB023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI AL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023 - 31/12/2025 (CIG A0060C5C23) - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA (EURO 2.579,24)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO DI LETTRICI VOLONTARIE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "QUANTE STORIE". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSO DIDATTICO FORMATIVO DI LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE ALLA "FOMASET S.C.AR.L". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00=. CIG B37545479E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SISTEMA DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO E TRASCRIZIONE AUTOMATICA PER L'ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150 (C.D. RIFORMA CARTABIA) - DITTA STROBOTECH S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.238,70 (IVA COMPRESA) - CIG B3E8F0B9B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE, DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "BRUCOMELA", INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE - CIG 7952154513 - CUP E64F19000070007. INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA  PER REVISIONE PREZZI (CANONE E TARIFFA COMUNALE) PER EURO 772,40 - EPF 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO REP. N. 4432/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2024. MODIFICA IMPORTO DEL CONTRATTO CON LA DITTA BEVILACQUA LORIS CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) CIG B020383B8D - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 114,68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL DI EURO 81.950,00 CIG A0220D8F58 CUP E65F22000100001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE "EX ACQUEDOTTO" DI VIA S. MICHELE PER DESTINARLO A RICOVERO DEGLI ATTREZZI IN USO AGLI UTENTI DEGLI  ORTI SOCIALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA O.M.B. SRL CON SEDE A MOGLIANO VENETO. EURO 14.791,28 CIG B3A0CF8A70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE NUOVE SCHERMATURE SOLARI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G.B. PIRANESI". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PULIMARCA SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV). EURO 12.474,50 CIG B372E200EA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRIFICAZIONE CANCELLO  DELL'INGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA MEDIA RITA LEVI MONTALCINI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.V.A. SRL CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV). EURO 1.598,20 CIG B32C2AEE28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA CONFIGURAZIONE EDILE/STRUTTURALE DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. VERDI". AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIOVANNI CURCULACUS DELLO STUDIO TFE INGEGNERIA. EURO 6.908,62 CIG B39F1EEA39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SPORT PER TUTTI 2024/25". INTEGRAZIONE ELENCO ASSOCIAZIONI SPORTIVE ADERENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 525 DEL 18.07.2024. AVV.TI ANDREA MARTELLI E  CARLOTTA MARTINI. EURO 3.086,70.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 866 DEL 27.11.2018. IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2024-2025-2026 E DAL 01.01.2027 AL 30.11.2030.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DEI PARTECIPANTI, NON AGGIUDICATARI, DELL'ASTA PER L'ALIENAZIONE DI DUE ALLOGGI RESIDENZIALI ERP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO INTERNAZIONALE PER CANTANTI "TOTI DAL MONTE". BORSA DI STUDIO - SEZIONE "TALENTO PER IL FUTURO" A DIMITROV ALEXANDER SCELTO DALLA GIURIA INTERNAZIONALE DEL CONCORSO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONI PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 1.627,50=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO "INCANTO" DI MARTEDI' 5 NOVEMBRE 2024. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 15 EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.032,00 A VALERE SULLA QUOTA DEL CINQUE PER MILLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU FONDI PNRR M5 C2 I2.1. RIGENERAZIONE URBANA. CUP E61B17000170004 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI EURO 100,00 PER DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO  8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE CON  ABBATTIMENTO ALBERI E NUOVE PIANTUMAZIONI ALL'IMPRESA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S.. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4708395 IMPEGNO DI SPESA EURO 23.815,00 IVA C.   CIG B3EDA8A6DD  CUP E67H23001240004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-12-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO. DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE - CANONE ANNO 2024. IMPEGNO/LIQUIDAZIONE CANONE 2024 EURO 277,24 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MOM PER LA COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA CAMPOCROCE A TREVISO, LINEA 8. ANNO 2024. EURO 2.912.26 CIG B3E4BBF0BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE STRADALE 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMPRESA ORIBELLI SAS CON SEDE A CASALE SUL SILE. EURO 3.660,00 IVA C. - CIG B3641034DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: E62H23003930004 PARCO DELLE API. CORREZIONE ERRORE TRASCRIZIONE_CIG ESATTO A027EB223E. APPROVAZIONE CONTABILITÀ, SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. DITTA IL VIVAIO DI POLETTO GIULIA.  EURO 25.855,85  IVA/ COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.550,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO BIKE TO WORK ED. 2024 A FAVORE DI COMUNE DI TREVISO. EURO 5.550,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONTRASSEGNI PARCHEGGIO FORMATO EUROPEO PER DISABILI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DGLS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 330,00 (IVA ESCLUSA) CIG B3F1D2911A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI DUE PARETI ATTREZZATE CON SERRAMENTI PRESSO L'ASILO NIDO "LILLIPUT". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FUTURA SERRAMENTI SRL CON SEDE A QUINTO DI TREVISO (TV). EURO 18.300,00. CIG B393C93176</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. MODIFICA DEL CIG PER ERRORE MATERIALE DA  BOBA2A5FC5 A B0BA2A5FC5. CUP E69J24001090004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. L. 36/2023 ART.1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 1342,42 (IVA ESCLUSA) CIG B3F1B8EDEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DI PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO  3.365,00. PERIODO DAL 14.10.2024 AL 14.11.2024. CIG B1EE614BFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALLA DITTA ADRIASTRADE SRL DI EURO  564,91 CIG BOBA2A5FC5 CUP E69J24001090004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>"IV° EDIZIONE DELLA FESTA DI SAN MARTIN A MOJAN". SABATO 2 E DOMENICA 3 NOVEMBRE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO AD ALIA SOCIETÀ SEMPLICE CON SEDE LEGALE A BELLUNO PER "ANALISI DELLA STRUMENTAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA VIGENTE E ANALISI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE PRESENTATA DALLA DITTA BONAVENTURA SRL , REDAZIONE DELLE OSSERVAZIONI E SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP DURANTE LA PROCEDURA AMBIENTALE RELATIVAMENTE AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI AUTORIZZATO EX ART. 208 DEL D. LGS. 152/2006 DELLA DITTA BONAVENTURA S.R.L.. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL N. 189277646  IMPEGNO DI SPESA EURO 10.150,40.= CIG B327C16CAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BATTERIE PER RADIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA PRECOM S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 353,80 (IVA COMPRESA) CIG B3E8B4C255.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI N. 2 ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA SELVE N. 17 E VIA VANZO N. 54. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER PROMOZIONE RICORSO AL TAR VENETO . CON CAUTELARE PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO DEL DIRETTORE DELLA RICERCA INNOVAZIONE  E COMPETITIVITÀ ENERGETICA N. 37 DEL 07.08.2024, RECANTE PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (PAUR) PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA, DELLA POTENZA DI 7.290,00 KWP RILASCIATO ALLA DITTA SICET SRL. EURO 13.782,08.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER A DECORRERE DAL 16-11-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E DI QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI DAL 01.07.2022 AL 30.06.2025 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 25.900,00 (IVA INCLUSA) - CIG 9172793C3C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.816,66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO DI MERITO BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2023/2024. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO  5.967,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MODALITÀ WEBINAR PER LA POLIZIA LOCALE - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 304,00 IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 32250 PRESSO SONDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI ALTIVOLE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.160,00= MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.980,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 CIG: B3366C6843.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE INTEGRALE DEMOLIZIONE DI N. 2 EDIFICI ESISTENTI E RICOSTRUZIONE IN AMPLIAMENTO DI N. 2 EDIFICI AD USO RESIDENZIALI (FABBRICATO A E FABBRICATO B) PER COMPLESSIVI N. 14 ALLOGGI MEDIANTE SATURAZIONE DELL'INDICE DA P.I. ED APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L.R. 14/2019 (VENETO 2050) E REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (PARCHEGGIO ATTREZZATO) IN VIA ILARIA ALPI E VIA MARTIRI DELLE FOIBE. PRESA D'ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. PRATICA EDILIZIA N. SUE054/23/1 - CODICE SUAP1828</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DGLS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 1288,85 = (IVA ESCLUSA) CIG: B39F1EB7C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE "EDILPELLIZZARI S.R.L." PER COMPLESSIVI EURO 1.415,55 IVA COMPRESA. CUP E67D22000140004 CIG 9897792C56.   LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 1.712,81 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 3.128,35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU FONDI PNRR M5 C2 I2.1. RIGENERAZIONE URBANA. CUP E61B17000170004. LIQUIDAZIONE DI  EURO 8.720,00 PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA". CUP: E69J21002180001. CIG 9765446CF6. "FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA  NEXTGENERATIONEU"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE PER COMPLESSIVI EURO 2.395,65 IVA COMPRESA. CUP: E69J21002180001. CIG 9765446CF6. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 3.699,99 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 6.095,64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ DELL'ENTE PER L'ANNO 2025. EURO 69,72 CIG NON NECESSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DEL CENTRO C.R.C.S. DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL PERITO INDUSTRIALE DANIELE PESSOTTO CON STUDIO A CONEGLIANO (TV) EURO 4.921,42 CIG B32C0D1489</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024. CIG B0A995A28E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA PREVIDENZIALE INPS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 793,00 (IVA INCLUSA). CIG  B3A4539686.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CURA E L'USO DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA ADIBITA A SKATEPARK ALLA MOGLIANO VENETO RUGBY SSDRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' E-LEARNING SUI TEMI "IL NUOVO CCNL PER I DIRIGENTI E I SEGRETARI" "LE ULTIME SULLE PROGRESSIONI VERTICALI', "COME AUMENTARE LO STANZIAMENTO DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI" E "PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI: COSA SUCCEDE A FINE ANNO?" DELLA DITTA PUBLIKA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 340,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER GLI ADDETTI DELLA SQUADRA ANTINCENDIO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 S.R.L. DEL D.M. 10/03/1998 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 602,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GILET PER IL PROGETTO "CONTROLLO DEL VICINATO" - DITTA IL GIGLIO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 244,00 (IVA COMPRESA) CIG B351BB05CE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BACHECHE IN CENTRO STORICO PERIODO 2024/2028. APPROVAZIONE GRADUATORIA/ELENCO ASSEGNAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA SOCIETA' DI PROGETTAZIONE URBANISTICA MATE SOC. COOP. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALLO STDIO DI FATTIBILITA' DI UN INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE DI IMMOBILE IN ZONA B3. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.004,70; CIG B3579233B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO DI N.1 EROGATORE DI ACQUA FILTRATA PER GLI UFFICI COMUNALI DELLA SEDE DEL MUNICIPIO PER 36 MESI, PERIODO 01-11-2024 AL 31-10-2027. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.L.36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 2927,20 (IVA INCLUSA) CIG B3653574D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PER L'ALIENAZIONE DI AREA COMUNALE SITA IN VIA CASONI. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ADRIASTRADE SRL DI EURO 112.417,03 CIG BOBA2A5FC5 CUP  E69J24001090004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE DEL COMUNE DI SALZANO PER ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SALZANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LO STADIO COMUNALE "A. PANISI" DI VIA FERRETTO CUP E66C24000010006. AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CONTABILITA' E CSE  ALLA SOCIETA' VENICE PLAN INGEGNERIA S.R.L. PER EURO 11.025,87 CNPAIA E IVA COMPRESI CIG B33113AFCD ED IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024- EURO 5.479,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 8.521,54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PROT. N. 13668 DEL 11.04.2024 TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E PARROCCHIA DI ZERMAN E PARROCCHIA DI CAMPOCROCE. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: ADESIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00; CIG B3158EB527</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: PACCHETTO FORMATIVO ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00; CIG B3159983EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 14 EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 ALLA LUCE DELLE NOVITÀ NORMATIVE" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA MIRA FORMAZIONE SRLS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 90,00.= IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 24224 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 740,00=. PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 48072 PRESSO CASA SAN GIUSEPPE COOP ALTERNATIVA AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.210,00=. PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO, PER  INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DI UN NUCLEO FAMILIARE ESULE IN STATO DI NECESSITÀ. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.730,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI (CIG 9410407186) - SOSTITUZIONE DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA  ZAGO SRL CON SEDE A CEGGIA (VE) EURO  501.639,97 CIG B2F5625734 CUP E61B21004600004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - 8° STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE". AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MASSIMILIANO SCARPA DI VENEZIA PER I SERVIZI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PER L'EFFETTUAZIONE DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO. TRATTATIVA DIRETTA MEPA 4664477 EURO 10.424,33 IVA COMPRESA CIG B3360BDD48 CUP E67H23001240004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFINANZIAMENTO DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP SU TEMATICHE SISTEMISTICHE LEGATE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO INFORMATIVO INTERNO APPROVATO CON DD 57/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.547,36 IVA INCLUSA. CIG Z1E39987CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POSTAZIONE DI LAVORO PLOTTER. DITTA JTP INFORMATICA S.R.L. RDO NR. 4714801IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 IVA/C CIG B35DFB5879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2024- EURO 439,24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ABBATTIMENTO ALBERO NEL PARCO  CAREGARO NEGRIN. NONSOLOVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. RDO N. 4689388. EURO 18.720,90 IVA/C CIG. B355180E1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SPORT PER TUTTI 2024/25". APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 IN FAVORE DI VERITAS SPA  PER EURO 8.120,00 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 13 EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 242,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SULLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA POLIZIA LOCALE IN MATERIA DI EDILIZIA E SULLE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE -  ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI ENTI LOCALI CE.S.E.L. IMPEGNO DI SPESA (EURO 174,00 IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 211,39).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024 DELL'ECONOMO COMUNALE TERZO TRIMESTRE 2024. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO  1450,31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI N. 2 ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA SELVE N. 17 E VIA VANZO N. 54. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PIANIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 DELLE DITTE "C.G. - CANTIERI BORTOLATO S.R.L." - ERRATA CORRIGE: AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA ACCORDO N. 11 DI CUI ALL'ALLEGATO 1 ALLE N.T.O. DEL PI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO C.O. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILE AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01.11.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.980,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 CIG: B3366C6843 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E ABBELLIMENTO CABINE ELETTRICHE - "CONCORSO DI CABIN STREET ART A MOGLIANO VENETO". APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI PER LE CABINE ELETTRICHE DI: VIA DELLO SCOUTISMO, VIA RONZINELLA MOGLIANO E VIA COLELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER A DECORRERE DAL 01.11.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.103,55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, SVILUPPO E PROGETTAZIONE GRAFICA, GESTIONE DEL FLUSSO DI STAMPA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE E SUPPORTO GRAFICO COMUNICATIVO AGLI UFFICI COMUNALI-PERIODO 01.10.2024-31.12.2026-IMPEGNO DI SPESA EURO 164.700,00 IVA COMPRESA, IMPEGNO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER EURO 2.700,00-CIG B323E34B71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO REP. N. 4430/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE - RISERVATO AL PERSONALE INTERNO - PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DIPENDENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ELEVATE QUALIFICAZIONI PER L'AREA SERVIZI CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE CCNL DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 PER IL TRIENNIO 2019-2021. PRESA D'ATTO DELLE COMPETENZE RELATIVE AGLI ARRETRATI CONTRATTUALI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIRIGENTE E AL SEGRETARIO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 4 OTTOBRE 2024 CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.500,00= ALLA PRO LOCO APS DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TES SPA PER EURO 75.182,50 - CIG: B3112E8E9D E IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC PER EURO 35,00 CUP E67H24001170004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 729 DEL 17.09.2019. PROF. AVV. GIOVANNI SALA. EURO 1.823,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. 223/2006, ART. 19, CO. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 248/2006. FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2024. ACCERTAMENTO ENTRATA PER EURO 27.757,83.= UTILIZZO QUOTA PARTE PER IL RIMBORSO PARZIALE DELLE TARIFFE ANNO 2024 DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI AFFIDATO IN CONCESSIONE A COMUNICA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CIG 904699479F. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.139,79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORREZIONE ERRORE CONTABILE D.D. N. 621 DEL 03.09.2024 AVENTE PER OGGETTO   "SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. "N. MANDELA"  E DELL'I.C. "M. MINERBI" DI MOGLIANO VENETO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 67.000,00"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 LOTTO UNICO. CIG PRINCIPALE 9458158EE1 CIG DERIVATO B32846471C PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2661,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE EQ, PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI, SETTORE 1 "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA  CIG DERIVATO  DET. N. 682/2024: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 2 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ITALWARE SRL. EURO 14.948,66 IVA COMPRESA CIG PRINCIPALE: 9823936871 E CIG DERIVATO: B2EE1FCB73  B3244D2163</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SRL DEI LAVORI STRAORDINARI "EXTRA CANONE" DI SISTEMAZIONE STRADALE ED INTERVENTI PER RISOLUZIONE CRITICITA' SUL TERRITORIO COMUNALE PER EURO 77.975,20 IVA C, IMPEGNO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.330,79 E MODIFICA QUADRO ECONOMICO CIG 91432321BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS DELLA "EX CASA DEL CUSTODE" DEL PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN. APPROVAZIONE SCHEMA COMODATO D'USO GRATUITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00= ALLA S.O.M.S. APS PER INIZIATIVE DI CELEBRAZIONE DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER IL POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROVENIENTE DAL COMUNE DI CASALE SUL SILE - IMMISSIONE NEI RUOLI DEL DIPENDENTE M.F. CON DECORRENZA 01-10-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP  PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 2 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ITALWARE SRL. EURO 14.948,66  IVA COMPRESA CIG PRINCIPALE: 9823936871  E CIG DERIVATO: B2EE1FCB73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' IDRAULICHE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. APPROVAZIONE PRIMO STRALCIO INTERVENTI DI MANUTENZIONE. EURO 50.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE  ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E QUOTA DISABILI ADULTI ANNO 2024 (EURO 31.509,48=.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA IN CASO DI EVENTUALI RICORSI PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE. FORNITURA DI BADGE MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2024, DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 935,00 (IVA INCLUSA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 C. 1 LETT B)  D. LGS. 36/2023. CIG B30E2D95DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 - EURO 32.214,55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE NELL'ITER AMMINISTRATIVO AFFIDATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1113 DEL 27.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO 18 09 2024 18 10 2024. CIG B0FF263605.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024. CIG B0A995A28E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER EMISSIONE CERTIFICATO ANAGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU "IL CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI ENTI LOCALI" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA IDEAPA SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00.= IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA PRIMO GRADO DI TREVISO AVVERSO RICORSI CONTRO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2018 (PROT. NR. 13330 DEL 10/04/2024) E TASI 2018 (PROT. NR. 13332 DEL 10/04/2024) - CIG B30DC7931A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL' A.N.U.T.E.L. DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI "MESSI NOTIFICATORI" AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 12 EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.824,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2024- EURO 2.422,04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2024- EURO 341,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024- EURO 648,69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA ANNO 2024 - EURO 225,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER L'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. APPROVAZIONE PROROGA DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL TENNIS DI VIA COLELLI FINO AL 17/02/2033 CON IL TENNIS CLUB MOGLIANO ASD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 600,00=. AD ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI TREVISO ONLUS PER ATTIVITÀ DENOMINATA PARKINSON CAFÈ. ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DI PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.260,00. PERIODO DAL 14 09 2024 AL 14 10 2024. CIG B1EE614BFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 51327 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.335,00=. PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 43124 PRESSO HOME CLAUDIA AUGUSTA DI CASALE SUL SILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 440,00=. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.500,00=. A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 65,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE INTEGRATA DALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. APPROVAZIONE RENDICONTO AMMINISTRATIVO CONTABILE E AGGIORNAMENTO CANONE 2023 REDATTO DAL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PERITO IND.LE MICHELE MODOLO. IMPEGNO DI EURO 71.816,60 CIG 7551650AB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SOSTITUZIONE SWITCH DANNEGGIATI. DITTA SAFETY21 S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.353,78 (IVA COMPRESA) CIG B2DDCD8B6F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE COMUNALI IN CENTRO STORICO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ANA', PER CURA DECORO AREE VERDI COMUNALI ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.800,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE, DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "BRUCOMELA", INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE - CIG 7952154513 - CUP E64F19000070007. INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA  PER VARIAZIONE SISTEMA TARIFFARIO PER EURO 720.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE "PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE" QUOTA PARTE ANNO 2024. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.917,50.  IMPEGNO DI SPESA EURO 20.917,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. REVISIONE PREZZI DECORRENZA SETTEMBRE 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.993,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO PER L'OSPITALITÀ NEI LOCALI DEL CENTRO PASTORALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA GIOVANE E ADULTA, ANCHE IMMIGRATA, REALIZZATA DAL C.P.I.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 52.680,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE INERENTE IPOTESI DI ACCORDO TRANSATTIVO. EURO 2.626,42= CIG B2F09A3454.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CELLA MORTUARIA PRESSO IL CIMITERO CENTRALE IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FROZEN SRL CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) EURO 23.058,00 CIG B2FAE4C615</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO PER LA COSTRUZIONE, GESTIONE, TUTELA E SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE  INGEGNERI VENEZIANI  IL GIORNO 03.10.2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 182,00 IVA ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA RILEGATRICE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.  50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO. CIG B2F8E4DEA5. IMPEGNO DI SPESA DI 228,84 (IVA ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 38 DEL 23.01.2024. DISIMPEGNO DI EURO 11.816,60. CIG ZA13637B72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 5 (VENETO)" DAL 01/12/2024 AL 30/11/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 30.266,00 (IVA INCLUSA). CIG DERIVATO B2F8014203</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILSTRADE DI MASSAROTTO SRL CON SEDE A  VILLORBA (TV). EURO 163.680,00 CIG A0220D8F58 CUP E65F22000100001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CONTENITORI "ECOBOX" PER RICOVERO SEDIE DA COLLOCARE PRESSO LA EX "CASA DEL CUSTODE" NEL PARCO DELLA CULTURA "ANTONIO CAREGARO NEGRIN". TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4613635. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.566,00 IVA C.  CIG B2F387CD41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT B) D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE. CIG B2F8825A18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'AVVISO DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2024 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 65.882,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA'  ANIMALE - SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA ULSS 2 PARI AD EURO 250,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI DUE TOSAERBA E UN DECESPUGLIATORE NECESSARI PER LA CURA E DECORO DEGLI ORTI COMUNALI DI VIA SAN MICHELE E DELLE AREE VERDI COMUNALI CURATE DALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE EST ODV. ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.797,00= (IVA COMPRESA). CIG: B2EB47D00E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASETTA IN LEGNO AD USO RICOVERO ATTREZZI PER ORTI COMUNALI DI VIA BRAIDA. AFFIDAMENTO DIRETTO A STIL LEGNO DI CETTOLIN BEPPINO. ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.294,00= (IVA 22% INCLUSA). CIG. B2EC9925CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE ANNO 2024 PARI A EURO 52.050,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 11^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.895,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA POLIFUNZIONALE SKATE PARK DI VIA COLELLI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DOCUMENTI DI FINE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTE CONTABILE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE "PUNTO COMUNE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2024 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI AD EURO 76.392,54 DI CUI 229,18 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.M. 30/05/2022 FINALIZZATO ALLA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DALL'01/01/2022 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 583-585 DELLA LEGGE N. 234/2021. QUANTIFICAZIONE SOMME UTILIZZATE NELL'ANNO 2023 E RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 955 DEL 12.12.2023. CORREZIONE ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE ANNO 2024 ESTENSIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 120 CO. 9 DEL DLGS NR 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 18.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE APS CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO ANNO 2024 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2024/2025. PRESA D'ATTO VARIAZIONE DISPONIBILITÀ POSTI SEZIONI LATTANTI E DIVEZZI STRUTTURA BRUCOMELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARIFFA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. "N. MANDELA"  E DELL'I.C. "M. MINERBI" DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 67.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI AD EURO 500,00=. A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI ODV PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI AUTODIFESA PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI AD EURO 1.500,00=. A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FATTIBILLIMO APS PER LA REALIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA INCLUSIVA "DAL CENTRO AL CENTRO" DEL 22 SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI AD EURO 100,00=. A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARINSIEME ODV DI TREVISO PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'ALZHEIMER DEL 21 SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 49279 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.785,00=. PERIODO SETTEMBRE NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO  DI APPALTO REP. 4398/2022 DI SERVIZI E LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE "GLOBAL SERVICE" ART. 7 DEL C.S.A. "ATTIVITÀ EXTRA CANONE". AFFIDAMENTO INCARICO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA E SERVICE KEY SRL PER IL NOLEGGIO DEL GRUPPO FRIGO PRESSO LA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3 FINO AL 20.09.2024. EURO 11.443,56 CIG 8850223B0D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CED DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALLO STUDIO  PURARCHITETTURA CON SEDE LEGALE A ZERO BRANCO (TV) EURO 2.569,43. CIG B2E2D4F247.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EURO 536.800,00 ED IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC EURO 250,00, TOTALE EURO 537.050,00 CUP E61B21004600004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DEL GUASTO CAUSATO DA FULMINAZIONE ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIE SRL CON SEDE A CONSELVE (PD) EURO 8.052,00 CIG B2E2AA1C29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PERGOLA BIOCLIMATICA PRESSO IL CENTRO ANZIANI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MIATTO ZANOCCO SRL CON SEDE A GARDIGIANO DI SCORZE' (VE). EURO 6.283,00 CIG B2E2BD6B2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2023 E IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 19.717,70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6460,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)". VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ¤9410,19 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI SUGLI IMPORTI DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE CON POS, DOVUTE AL TESORIERE DELL' ENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER EURO 300,00 A FAVORE DEL SOGGETTO INTESA SAN PAOLO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI R.C. GENERALE LLOYD'S N. POLIZZA A7LIA02102K-LB IMPEGNO DI SPESA EURO 6265,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2025. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. L. 36/2023 ART.1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 2724,96 (IVA ESCLUSA) CIG B2DF7643AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 10000 ETICHETTE POLY RICOT PERSONALIZZATE PER INVENTARIO BENI MOBILI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. L. 36/2023 ART.1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 860,00 (IVA ESCLUSA) CIG B2DF8371CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER. IMPEGNO DI SPESA EURO 380,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA. AFFIDAMENTO DIRETTO A CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3000 IVA ESENTE. CIG  B2DD319082</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO CAREGARO NEGRIN, CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 5 (VENETO)" DAL 01/11/2024 AL 31/10/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1342,00(IVA INCLUSA). POD N. IT001E10988186  CIG DERIVATO B2D9BC14B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 PER STIPULAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER TRASPORTO DI OPERE D'ARTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE ALLA COMUNITÀ DENOMINATO PROGETTO MEDIA.AZIONE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 A LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TREVISO - CIG B29B751B6A. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.959,64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO REP. N. 4427/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE CAPARRE VERSATE DAGLI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI AI CONCESSIONARI CODESS SOCIALE ONLUS - CIG  8858141134 E CONSORZIO IMPRESA SOCIALE - CIG 7952154513. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.960,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE AGLI  IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HILE SRL CON SEDE A ODERZO (TV) EURO 4.600,00 CIG Z5935BAE6F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI FINE MANDATO (ART. 82, COMMA 8, LETT. F) T.U.E.L.) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL SINDACO PER MANDATO ELETTORALE 2019/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PARI AD EURO 546.594,55 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO GENERATO PER ERRORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE 2024 INTEGRAZIONE CALENDARIO INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE MESE DI SETTEMBRE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 3.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO SUD ODV, PER CURA, DECORO AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2024. CIG B0A995A28E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 10^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.150,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 09.08.2023 AL 30.06.2028 AFFIDATO ALLA DITTA EURO TOURS SRL DI MOGLIANO VENETO - CIG DERIVATO 9949339646. REVISIONE PREZZI DECORRENZA SETTEMBRE 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ANNO 2024 PER L'APPALTO DI "GLOBAL SERVICE" DI LAVORI/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE DI CUI AL CONTRATTO REP. 4398/2022. EURO 16.311,45. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2024 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT - L.R. 23/1980 E L.R. 32/1990. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 35.502,72.  IMPEGNO DI SPESA EURO 35.502,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU: LA LEGGE "SALVA CASA" CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICHE, DEL DECRETO LEGGE 69/2024 ORGANIZZATO IN MODALITA' WEBINAR DALLA KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70,00= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE.  SUAP 649/22, N. 147/19, NN. 093/08 - 093/08/1, SUAP 057/18, A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA P.E. SUAP 342/23/1 ED A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA SUE 236/24 - SUE236/24/1. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 39.856,92=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE ESCLUSIVA ANNO 2024 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE.  EURO 389,96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, ORDINARIE E STRAORDINARIE, DELL'UNITA' IMMOBILIARE FACENTE PARTE DEL CONDOMINO SAN CARLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI HOSTING VECCHIO SITO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA È AFFIDAMENTO A DITTA SERVERPLAN PER UN PERIODO  MASSIMO DI MESI 3. TRATTATIVA DIRETTA N. 4567357. EURO 486,78 CIG. B2C1328958</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)" PERIODO DAL 01/03/2023 AL 29/02/2024. CIG PRINCIPALE: 87683585EC CIG DERIVATO: 95048767CD. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE POD IT001E00061774 E POD IT001E00115975 PER SOPRAVVENUTI CONGUAGLI RELATIVI AL PRECEDENTE CONTRATTO CONCLUSO IN DATA 29/02/2024. INTEGRAZIONE IMPEGNI PER EURO 57,25 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: E62H23003820004. CIG. A0215A83E9. PROGETTO PARCO DI MOGLIANO PARCO MARCHESI. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE VIVAI POLETTO SAS. EURO 46.994,40 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE ANNO 2024 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 15.362,25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PARI AD EURO 660,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO E ACCETTAZIONE CESSIONE DI CREDITI IN MASSA, AI SENSI DELL'ART. 3 LEGGE 52/91, DI TELECOM ITALIA SPA A FAVORE DI INTESA SANPAOLO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2024- EURO 2.403,49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 7.736,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PER RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE - AGRICOLO, GIÀ DEMOLITO E RICOSTRUITO, CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A COMMERCIALE-DIREZIONALE IN AREA PRIVATA ED ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, PER REALIZZAZIONE DI PORZIONE DI AREA ATTREZZATA A PARCHEGGIO PUBBLICO, SU COMPENDIO IMMOBILIARE IN VIA FERRETTO/VIA CA' MARCHESI. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO. PRATICA EDILIZIA SUAP621/22/1 (CODICE SUAP1809).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CHE SARANNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2024 - EURO 1.236,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2024- EURO 370,44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 IN FAVORE DI VERITAS SPA PER ¤ 3.650,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>RE-IMPUTAZIONE PARZIALE IMPEGNO DI SPESA N. 1043 DEL 15.12.2021, E SS.MM.II., PER MODIFICA FINANZIAMENTO STANZIAMENTI AL BILANCIO 2024-2026 A SEGUITO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38/2024 DI VERIFICA DEGLI EQUILIBRI E  ASSESTAMENTO DI BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DENUNCIA DI VARIAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO A INAIL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2024, PERSONALE INQUADRATO NELL'AREA OPERATORI, OPERATORI ESPERTI, ISTRUTTORI E FUNZIONARI. APPLICAZIONE CCNQ 04/12/2017 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE "ELENCO DEI NIDI IN FAMIGLIA" ATTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 153 DEL 16.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESE DI ISTRUTTORIA A FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 231,00 IVA COMPRESA PER IL PARERE TECNICO AL PROGETTO DI ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CASA DEL CUSTODE SITO IN VIA BERCHET, 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI 2" LOTTO 6 "CITY CAR ELETTRICA". ACQUISTO N. 2 VEICOLI  MODELLO "JEEP AVENGER FULL ELECTRIC 156 CV. LONGITUDE" DALLA SOCIETÀ FCA FLEET &amp; TENDERS CON SEDE A TORINO.  CIG B29124257E EURO 64.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO PER PROMUOVERE RICORSO MONITORIO DINANZI AL TAR VENETO PER RECUPERO CREDITO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.376,17.=  CIG B2A06C9FCF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  2022-2026. EDIZIONE 2024 - DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 4.187,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 PARI AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2  ALL'IMPRESA APPALTATRICE 'IMPRESA EDILPELLIZZARI S.R.L. PER COMPLESSIVI EURO 137.722,74 IVA COMPRESA. CUP E67D22000140004 CIG 9897792C56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR SUL TEMA "IL CONTO ANNUALE 2024" DELLA DITTA PUBLIKA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2024, PERSONALE INQUADRATO NELL'AREA OPERATORI ESPERTI, ISTRUTTORI E FUNZIONARI. APPLICAZIONE CCNQ 04/12/2017 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PRO-TEMPORE PERIODO 01-01-2023/31-12-2023 - EURO 8.681,18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2023 - EURO 35.816,56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAMAI A. E MINETTO G. &amp; C. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE). EURO 45.628,08 CIG 9161876B3E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI N. 51-23 VIA PIRANDELLO, N. 159-23 VIA BELLINCIONI,  N. 166-23 VIA TREVISANATO - VIA PIRANESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALTINIA CUP E61B22002400004. APPROVAZIONE CRE, LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA PATTARO SRL PER EURO 1.002,56 IVA C. CIG 9842525493, E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.635,25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORREZIONE ERRORE MATERIALE DD N. 468_2024 MANUTENZIONE VERDE PARCO ARCOBALENO.  CIG. B20FAD3ECE EURO 4.392,00. NESSUNA VARIAZIONE SULL'IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER L'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PROROGA AL 31.12.2024 DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI ALCUNE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE "G. BERTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 43124 PRESSO HOME CLAUDIA AUGUSTA DI CASALE SUL SILE (TV) DAL 23 07 2024 AL 23 08 2024. IMPEGNO EURO 1.900,00. CIG. B1666A200A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 50662 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 620,00=. PERIODO AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2023, DITTA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350,00 (IVA ESCLUSA) CIG B25A85BABA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL-CASIER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE DI PARTECIPAZIONE A MASTER UNIVERSITARI DI 1° E 2° LIVELLO A FAVORE DEI DIPENDENTI COMUNALI RICHIEDENTI (PIAO 2024-2026) - APPROVAZIONE AMMESSI A CONTRIBUTO CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI CHALLENGE SCHOOL DI VENEZIA EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DELLA DITTA STENOTYPE EMILIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI. ART. 10 LEGGE N. 265/1999. PRIMO SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2023 - EURO 12.179,48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024. CIG B0A995A28E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA CASONI. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO UNITÀ DISCO RIGIDO - HD SAS - CAPACITÀ: 300 GB  PER SOSTITUZIONE DISCO DANNEGGIATO, A SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EUGANEA INNOVAZIONE SRL. EURO 97,60 IVA COMPRESA CIG.B284F230A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EURO 2.500,00= A FAVORE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE - FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO PER PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL VOLUME "MOGLIANO VENETO - CITTÀ DELLA MEMORIA: MONUMENTI, CIPPI, STELI...". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EREDI BULEGATO EMANUELE S.S. CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER LA SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.438,00 CIG B2775A55AF CUP E65F22000100001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN DIVERSE SCUOLE IN OTTEMPERANZA AI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECNICA EDILE PROJECT CON SEDE A MESTRE - VE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 44.889,90 CIG B280F26299</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO ANNUALE DELLE STRUTTURE MODULARI CHE COMPONGONO IL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A QUINTO DI TREVISO. EURO 507,52 CIG B2788D8DA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, AREA PROGETTI TRASVERSALI, UFFICIO SEGRETERIA SINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI IMMOBILE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023 LE AL GEOM. DAVIDE ROSOLEN DI MOTTA DI LIVENZA (TV) PER EURO 1.921,50 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO CORRELATO ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALL'ART. 80  COMMA 2 LETTERE A E B DEL CCNL 2019 -2021 PER L'ANNO 2023. EURO 155.354,26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 525 DEL 18.07.2024. INTEGRAZIONE INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.816,12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI AUSILI ALLA DITTA T.S.S. SRL - CIG B28303172E. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 567,84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE VIE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE ZOTTI IMPIANTI S.N.C. DI DE ZOTTI RIMO &amp; C. CON SEDE A TORRE DI MOSTO (VE) CIG B2359F111D. IMPEGNO PER LAVORI EURO 79.093,40 IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC DI EURO 35,00. TOTALE EURO 79.128,40 CUP E63F24000000001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CARTA TACHIGRAFICA DI CONTROLLO AI SENSI DEL D.M. 31 OTTOBRE 2003, N. 361. RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO-BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 21,35 (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 384,21).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANDREA MARTELLI PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSO DAL SIG. MASSIMO ZANON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 9^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 395,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA CA' MARCHESI.  CUP E61B23000350004 CIG A038215FB7. SVINCOLO POLIZZA ASSICURATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI  CUP E65F23003420004 CIG A028D97CD1. SVINCOLO POLIZZA DI ASSICURAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024- EURO 553,62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2024- EURO 468,34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2024- EURO 2.702,44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-08-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO NEL PERIODO DAL 15/04/2024 AL 14/06/2024. SPESA A PARZIALE CARICO DELLO STATO (IMPEGNO DI SPESA EURO 29.649,28.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER L'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PROROGA AL 31.12.2024 DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA MONTALCINI NORD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI PER L'ACQUISTO O IL RINNOVO DI FIRME DIGITALI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.690,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE COMUNALI IN CENTRO STORICO E DELLE ASSEGNAZIONI IN ESSERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI  LAVORO - RISCHIO MEDIO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA B.R. SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO (VE) EURO 562,00 CIG B25C6A270F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO "CENTRO DONNA" NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 A "LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.980,00 (C.I.G. B25C4F2291)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 7140 PRESSO I.S.R.A.A. TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 970,00=. PERIODO LUGLIO AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DI PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 380,00  A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTABILE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 1, COMMA 584 DELLA LEGGE N. 234/2021. PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 8^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.624,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO DI PANNE ASSORBENTI A SEGUITO INQUINAMENTO SU CORSO D'ACQUA IN VIA TOMMASINI - SE.FI. AMBIENTE SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 427,00 IVA C.-CIG B2549C5CB3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI 2024. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI ANNUI. EURO 3.697,84 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 43124 PRESSO HOME CLAUDIA AUGUSTA DI CASALE SUL SILE (TV). IMPEGNO EURO 1.900,00. CIG. B1666A200A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO PRESSO VILLA COSULICH DI CASALE SUL SILE (TV) DEL SOGG. ASCOT N. 45569.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ENRICO GAZ PER LA RESISTENZA AVVERSO IL RICORSO AL TAR VENETO R.G. N. 808/2024 . EURO 7.854,45.=  CIG B24836693F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER L'ACQUISTO ABBONAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVA "SOLUZIONE A 10 ADESIONI" DITTA FORMEL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,00 - CIG B2541BBA63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITA' MAZZOCCO TORNI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA P.ET.R.A. PRASSI E TEORIA NELLA RICERCA ARCHEOLOGICA CON SEDE A PADOVA DEL  SERVIZIO CONSISTENTE NELLA REDAZIONE DELLO STUDIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4429538 IMPEGNO DI SPESA 2.135,00.  CUP E61B21004590004  CIG B20E1A790E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI ESPROPRIO PER ACQUISIZIONE AREE FACENTI PARTE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO DA OLTRE VENTI ANNI. IMPEGNO SPESA EURO PER REGISTRAZIONE DECRETO E PUBBLICAZIONE ESTRATTO NEL B.U.R. . TOTALI EURO 248,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 7 EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.440,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART TIME PER N. 3 MESI CON INCREMENTO DA 30 H A 36 H SETTIMANALI PER N 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO DI OPERATORE ESPERTO SERVIZI GENERALI, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA UMANA SPA CON SEDE A MARGHERA, VENEZIA. TRATTATIVA DIRETTA N. 4105280. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.562,00 IVA INCLUSA OLTRE A IRAP A CARICO ENTE. CIG B0933EEE5A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 751,38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE (EURO 30.735,00=). SPESA A PARZIALE CARICO DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE (EURO 351,21=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2024/2025. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2024 (EURO 274.309,19=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO IDRICO DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA R.G. IMPIANTI CON SEDE A SALZANO (VE) CIG B22F31F781 EURO 4.762,88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2020-2021-2022-2023. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE S.E.: MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DA AGENTE DI POLIZIA LOCALE AD ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI A DECORRERE DAL 01-07-2024 ED ASSEGNAZIONE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-08-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE DIVERSE ANNUALITÀ A CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 6.108,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 330 DEL 30/04/2024 - PARIFICAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 825 DEL 06/11/2023 AVENTE DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SERVIZIO TECNICO ALL'AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN &amp; C PER LE RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II., ARCHIVIO NOTARILE E CATASTO FINO AL 31/12/2024. CIG Z353D1BC81. IMPEGNO EURO 2.500,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE, UFFICIO TRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZI INTERNET PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.879,60 (IVA INCLUSA) CIG B22176113E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO AI FULMINI A TERRA IN DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI  COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO AL PER. IND. ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) CIG B1CD79E8FA. EURO 16.958,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO C.G. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI CON DECORRENZA DAL 26-06-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2023 DAL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI G. C. N. 144 DEL 09/04/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 4 POD TELECAMERE COMUNALI.  ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 5 (VENETO)" PERIODO DAL 01/08/2024 AL 31/07/2025.  CIG PRINCIPALE: 98525472FE CIG DERIVATO B22EB295B2, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.100,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE ACCESSIVA ALLA CONCESSIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 436 DEL 06.06.2024 PER INSTALLAZIONE DI STRUTTURA ADIBITA A CASETTA DELL'ACQUA SITA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ART. 11 VERSAMENTO CAUZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE A. PANISI. CUP E62H22000800006. AFFIDAMENTO DIRETTO INSTALLAZIONE PORTE DA CALCIO, PANCHINE E SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA PER EURO 17.641,20 IVA 22% COMPRESA A FAVORE DELLA DITTA SARTORI IMPIANTI SPORTIVI SRL CIG:  B20BA25EB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTELLINE ATTI PER UFFICIO STATO CIVILE. CIG B21F3C91C8 IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00 (IVA ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTATURA VERDE E CONSOLIDAMENTO DINAMICO DI "NOCI AMERICANO". AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALADINO DI  MIRANO (VE) P.I. 02935310272. EURO 7.808,00 IVA COMPRESA. CIG B1D20FF6DA (PER ¤ 7.808,00) E CIG. B20FAD3ECE (PER ¤. 4.392,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI 2024_IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO 2024 A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE. EURO 30,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI APRILE 2024- EURO 2.558,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO 13 06 2024 13 07 2024. CIG B0A995A28E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EURO 1.100,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ANA - GRUPPO DI MOGLIANO VENETO PER PROGETTO BACHECHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE SUL DISPOSITIVO AUTOSCAN CAPTURE PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI NON ASSICURATI E NON REVISIONATI. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.369,60 (IVA INCLUSA) CIG B218B03B8E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER RICORSO AVANTI AL TAR VENETO R.G. N. 1165/2016. INTEGRAZIONE E CORREZIONE ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE A. PANISI. CUP E62H22000800006 CIG 99487987D3. APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SARTORI IMPIANTI SPORTIVI SRL PER EURO 169.938,40 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 6^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.482,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE C.I.G. B1EE7A56EB- IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00= PERIODO GIUGNO 2024_MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI B&amp;B AVVIATA CON SCIA (PRATICA SUAP 04737270266-08092017-1918) IN DATA 05/12/2017 RELATIVA ALL’IMMOBILE UBICATO IN VIA TOTI DAL MONTE, 22, E CONTESTUALE DIFFIDA AD UTILIZZARE I LOCALI AL PRIMO PIANO AD USO TURISTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA PERGAMENATA FORMATO A3 E CARTA COLORATA  PER SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 449,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: B1EEFF422E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE PDR 00920000010971. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GN BIS 15 LOTTO 4. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3000 IVA COMPRESA CIG DERIVATO B212451C5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CASONI NR. 131 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLE ROSE N. 52 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PER LA REALIZZAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE A 12 ALLOGGI MEDIANTE RISTRUTTURAZIONE CON DEMO-RICOSTRUZIONE AMPLIAMENTO E OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (PARCHEGGIO E BANCHINA) IN VIA ROMA. PRESA D'ATTO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. PRATICA EDILIZIA N. SUE502/22/1 - CODICE SUAP 1136</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RAGAZZI DEL ‘99 PER LAVORI DI POTATURA DI ALBERATURE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 4425/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MATTEOTTI N. 8C PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITA' MAZZOCCO TORNI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE CON SEDE A VENEZIA PER SPESE DI ISTRUTTORIA ESAME PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA EURO 100,00 CUP E61B21004590004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023. CUP E61D23000070006. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI. EURO 997,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GHETTO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA NERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE BIANCHE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO &amp; C. CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV) EURO 3.498,96 CIG B1FC35B696</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ZARA PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO PER ATTIVITÀ DI SCARICO VETRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PRA' DEI ROVERI E IN VIA MONTE ORTIGARA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 01 OTTOBRE 2023 - 31 DICEMBRE 2023 (EURO 1.647,55). PERIODO 01 GENNAIO 2024 - 11 GIUGNO 2024 (EURO 2.407,49)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO ANNUALE DELLE DEROGHE AL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI DOMENICALI E FESTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DELLA L.R. 10/2001. ANNO 2024 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2024-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DE GASPERI E IN VIA BERCHET PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA DE GASPERI E IN PIAZZALE MONSIGNOR LUIGI FEDALTO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “DOLCE NATALE 2024” NELLE GIORNATE DI SABATO 14 E DOMENICA 15 DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA MARINI PIERCLAUDIA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE PRESSO IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO-SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.231,49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL SEMAFORO ROSSO. DITTA KRIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.132,80 (IVA INCLUSA) CIG B1E4981677.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BIANCHI N. 8 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU "LA DISCIPLINA DELLE IRREGOLARITÀ EDILIZIE DAL 30 MAGGIO 2024 - DOPO IL DECRETO LEGGE N. 69/2024" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DA ARCHIFORMAZIONE (SOCIETÀ MGK GROUP SRL). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20,00= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA ZARA PER INTERVENTI DI INSTALLAZIONE ARREDI PRESSO LA FILIALE DELLA BANCA DELLA MARCA IN PIAZZA DEI CADUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA TORINO E IN VIA ROMA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 336,06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MONTE PASUBIO PER LAVORI DI NATURA URGENTE DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI FOGNATURA NERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2024- EURO 455,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N° 439 DEL 04/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEGLI ISTRUTTORI DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DII MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E TREVISO CON DECORRENZA DAL 01-07-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON BOSCO ALL’INTERSEZIONE CON LE VIE DE GASPERI E XXIV MAGGIO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI “RIGENERAZIONE URBANA – RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.R.C.S. OVEST-GHETTO APS. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE ATTRAVERSO CORSI DI AVVIAMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLO STUDIO DI STRUMENTI MUSICALI DIVERSI SVOLTI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO M. HACK. SISTEMAZIONE DELLE AULE OSPITANTI I CORSI MUSICALI MEDIANTE TINTEGGIATURA DELLE PARETI. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 100 DEL 27/03/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 IN FAVORE DI VERITAS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 417 DEL 22/11/2024 AVENTE PER OGGETTO “ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA MENOTTI N. 7 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICIO CONDOMINIALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ DURANTE IL PERIODO ELETTORALE TRAMITE ODA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DITTA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ¤ 507,52 IVA INCLUSA. SPESA PARZIALMENTE A CARICO DELLO STATO. CIG B20820F620</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA DELLE BADESSE PER OPERAZIONI DI MONTAGGIO DI UNA GRU DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE “MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO” DI DOMENICA 8 DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU " IL NUOVO DECRETO "SALVA CASA" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70,00.= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RESPONSABILE: LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 47/2023 HOTELS IN VENICE S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV), VIA GRANDE N° 2 PRESSO IL CURATORE DOTT. CIANI BASSETTI C.F. E P. IVA 04361740279.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE  A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14 LOTTO 4"  AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA, PERIODO DAL 01/04/2023 AL 31/03/2024. CIG PRINCIPALE 87896909A4 - CIG DERIVATO Z5F39C827C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO REP. N. 4424/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SCIESA N. 4/A PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELL'ACQUA IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INDIVIDUAZIONE DITTA VIVATEK SNC PER CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI DI EROGAZIONE DELL'ACQUA A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2024 AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL 16/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MARIGNANA N. 100 PER LAVORI DI POTATURA ALBERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N° 378 DEL 24/10/2024 AVENTE PER OGGETTO “ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLE CROCE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE GAS METANO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE A SETTORI VARI. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEI VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.030,00=.  PERIODO DAL 14/05/2024 AL 14/09/2024. CIG: B1EE614BFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - REG. N° 115/2020 - TRASGRESSORE / OBBLIGATO IN SOLIDO: MAGUOLO GRAZIELLA, NATA A MOGLIANO V.TO (TV) IL 10/04/1941 E   RESIDENTE A MOGLIANO V.TO (TV), VIA BONFADINI 9/B. C.F. MGLGZL41D50F269Y.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MONTE PASUBIO PER LAVORI DI NATURA URGENTE DI SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA DI FOGNATURA NERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO PER L'ANNO 2024 DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER LA SEDE CENTRALE DI TREVISO. EURO 8.261,99.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA   XXVIII APRILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 20/2020 - TRASGRESSORE: NAPPO FRANCESCO NATO A NOLA (NA), IL 28/10/1983, RESIDENTE IN MOGLIANO V.TO (TV) VIA  RUFFINI 7 LEGALE RAPPR. DELLA SOC. UNICO S.R.L. CON SEDE IN MESTRE-VENEZIA (VE), V.LE ANCONA 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI STRAORDINARI DI SOSTITUZIONE TURCHE CON WATER A PAVIMENTO PRESSO SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" DI VIA TORINO N.1. FORMAZIONE POZZETTONE E INSTALLAZIONE POMPA PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MARGHERITA HACK" DI VIA ROMA N.84.APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO PER ¤. 45.052,00. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IDRAULIC-THERM DI MENONCELLO PAOLO PER EURO 43.090,40 IVA C. CIG:  B1D57C3885</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 23/2021 - TRASGRESSORE: ROELS FABIENNE, NATA A MONTEGNEE (BELGIO) IL 06/08/1967 E RESIDENTE A VERONA IN VIA CALABRIA N. 13C; OBBLIGATO IN SOLIDO: GREGGIO DENIS, NATO A VENEZIA IL 23/03/1971 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TAGLIAMENTO N. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SOSTITUZIONE RADIO DANNEGGIATA. DITTA SAFETY21 S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 756,40 (IVA COMPRESA) CIG B1DFDDA84F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 36/2021 - TRASGRESSORE:  SCHIAVETTI GIUSEPPE NATO A ROMA IL 06/08/1941 E RESIDENTE A  VENEZIA IN VIA SAN DONÀ DI PIAVE (CARPENEDO) N. 190/4  C. F.: SCHGPP41M06H501O</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR). DITTA ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 (IVA INCLUSA). CIG B1DFB49A22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 5^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.420,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 62/2019 - RESPONSABILE VICOLO VENETO SOC. A RESP. LIM.TA SEMPL.TA, CON SEDE A VENEZIA (VE) VIA COLOMBO 5, C.F. 04323180275 - NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. COMPAGNO NICOLA NATO A CAMPONOGARA (VE) IL 08/01/1966 - DECEDUTO IN DATA 16/12/2019 IN MIRANO (VE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA DI "IN PREPARAZIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 2024". AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ¤ 500,00 (IVA ESCLUSA). CIG: B1E09108B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 425 DEL 28/11/2024 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BATTISTI N. 13 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOMEZZO PER LAVORI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BATTISTI N. 13 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOMEZZO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE TERZO ESPERIMENTO D'ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. LIBERI SITI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA MARIGNANA PER LAVORI DI TAGLIO DELLA  VEGETAZIONE E DI POTATURA DELLE ALBERATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO DI VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. (CUP E65F21003310007). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO PER EURO 3.680,40, AI SENSI 20, COMMA 8 E ART. 26 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTE CONTABILE ESTERNO DEL SOGGETTO GESTORE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "E. SCOFFONE" PER LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ E SERVIZI EROGATI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE INCLUSI NEL TARIFFARIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA – INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 135/2020 - TRASGRESSORE: SALVALAIO LORENZO, NATO A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) IL 14/05/1981 E RESIDENTE IN       QUARTO D’ALTINO (VE) IN VIA TRIESTE, 134/B C.F.:SLVLNZ81E14H823H - OBBLIGATO IN SOLIDO: BM DI BATTAGGIA MASSIMO &amp; C. S.N.C. CON SEDE IN MARCON (VE), VIA S. PELLICO N. 18, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE BATTAGGIA MASSIMO NATO A VENEZIA IL 24/11/1969 PARTITA IVA: 02990430270-PEC:BM_SNC@PEC.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA PIO X PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. VARIAZIONE STORICA DI IMPEGNO DI SPESA N. 1267 A FAVORE DEL SOGG. 15418 E N. 1266 A FAVORE DEL SOGG. 35902.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BATTISTI N. 13 PER LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 14853 PRESSO RSA CITTA' DI RONCADE. IMPEGNO EURO 2.415,00. PERIODO 01.06.2024 31.08.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN_PARCO DELLA CULTURA. APPROVAZIONE DOCUMENTI A BASE D'OFFERTA, AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ANNO 2024, ALLA DITTA DALBEN GIARDINI P.I. 02779230271. EURO 43.188,00 IVA COMPRESA. CIG. B1D19B3156</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA IN PROSSIMITÀ DELL’INCROCIO CON VIA DEI TULIPANI PER LAVORI DI POTATURA ALBERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-07-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N° 372 DEL 21/10/2024 AVENTE PER OGGETTO “MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DE GASPERI, PIAZZA PIO X, VIA VANZO E VIA BERCHET PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA MANIN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DEL DIPENDENTE M.G. ALL'ENTE VENETO LAVORO PER MOBILITA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 CON DECORRENZA DAL 01-09-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER IL POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. PROVENIENTE DAL COMUNE DI LEGNARO - IMMISSIONE NEI RUOLI DEL DIPENDENTE T.F. CON DECORRENZA 01-07-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA MENOTTI N. 7 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICIO CONDOMINIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZA PIO X, LATO NORD-OVEST, E IN VIA DE GASPERI 27, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL TETTO DI UN FABBRICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-07-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUALITÀ DELL’ARIA. DEROGA PER EFFETTUAZIONE FALÒ RITUALI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELL’EPIFANIA 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-07-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTE CONTABILE SOSTITUTO PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE "PUNTO COMUNE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA ALL’INTERSEZIONE CON VIA MAGENTA PER LAVORI DI NATURA URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DI UN CHIUSINO DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA NERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BENETTON N. 2 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO SISTEMA ANTENNA PONTE RADIO - DITTA PRECOM S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.442,80 (IVA COMPRESA) CIG B1CBC95996.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 48072 PRESSO CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE DAL 31/05/2024 AL 31/08/2024. IMPEGNO EURO 6.140,00=. CIG B084A0BBF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA CON CHIUSURA A VISTA DI VARIE VIE COMUNALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO “STAFFETTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE” PREVISTO PER DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOTO CLUB MOGLIANO VENETO ASD. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITÀ IN FAVORE DEI GIOVANI MOGLIANESI NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA PUBBLICA-STRADALE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 119 DEL 10/04/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SCIESA N. 4/A PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEL MOLINO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. RESTITUZIONE DI SOMMA VERSATA PER MERO ERRORE MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.220,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA TRENTO PER LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS), TRIBUTI (J-TRIB), ANAGRAFE ONLINE (JCITY) ANNO 2024. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 23.445,96  IVA AL 22 % INCLUSA. CIG  B193CFA5E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GARDIGIANA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU "LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SOSE-SOGEI 2024"E "LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD E GLI IMPATTI SUL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA IDEAPA SRL.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130,00.= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO. CONTESTUALE DIMINUZIONE DELL'IMPEGNO 747/2024 PER ¤. 75,00 A SEGUITO ANNULLAMENTO ISCRIZIONE AL CORSO DI CUI ALLA PROPRIA DETERMINA 87/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ORTOLAN N. 7 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CAMION GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD AVV.ENRICO RIZZETTO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DEL COMUNE. EURO 2.825,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA CA' MARCHESI. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE POZZEBON GIANNI DI MORGANO (TV) PER EURO 568,70 IVA COMPRESA.  CUP E61B23000350004 CIG A038215FB7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA BARBIERO POSTO A SUD-EST DEL PARCO PRIMAVERA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ABRACADABRA MAGIC SHOW.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2024/2025. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 39.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GHETTO N. 71 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENZIONE DELLA RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NEGLI STALLI POSTI DAVANTI AL MONUMENTO AI CARABINIERI CADUTI IN VIA ZERMANESA FRONTE CIMITERO, IL 01 DICEMBRE 2024 PER LA CELEBRAZIONE DELLA PATRONA DEI CARABINIERI VIRGO FIDELIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 43124 PRESSO HOME CLAUDIA AUGUSTA DI CASALE SUL SILE (TV) DAL 23/05/2024 AL 23/06/2024. IMPEGNO EURO 1.900,00. CIG. B1666A200A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZALE PERTINI PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALE E RIFIUTI DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO WELFAREGOV E GESTIONE FLUSSI SIUSS ANNO 2024. DITTA CLESIUS SRL. DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4672,60 IVA INCLUSA. CIG: B182A0C4D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA MARIGNANA PER LAVORI DI TAGLIO DELLA  VEGETAZIONE E DI POTATURA DELLE ALBERATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 19170 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.040,00=. PERIODO MAGGIO AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZARA PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALL'ING. PAOLA POSTIGLIONE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE PRESSO IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO-SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.231,49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 23 E 24 GIUGNO 2024. ACQUISTO DI MATERIALE PER I SEGGI ELETTORALI AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 -COPERTE PER L'ALLOGGIAMENTO DELLE FORZE DELL'ORDINE- IMPEGNO DI SPESA EURO 207,00= IVA INCLUSA. CIG B1C70854CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SILONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU POZZETTO DI FOGNATURA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADESIONE E UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - PDND "MISURA 1.3.1 - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E51F22010670006 - CIG B1B760D34B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MARTIRI DELLE FOIBE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA DE GASPERI, IN PIAZZALE MONS. LUIGI FEDALTO, IN VIA DON BOSCO E IN VIA DEGLI ALPINI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FIERA DE SAN MARTIN A MOJAN NELLE GIORNATE DI VENERDÌ 1, SABATO 2 E DOMENICA 3 NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2024 PARI AD EURO 22.101,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 40/2021 RESPONSABILE: RUOTOLO VINCENZO NATO A CASERTA IL 27/01/1992 E RESIDENTE A PAOLISI (BN) VIA CUPA SANT'ANDREA N. 9/5 - C. F.: RTLVCN92A27B963S QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA RUOTOLO DESIGN S.A.S. DI RUOTOLO VINCENZO -  P.IVA: 01603510627</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2024 - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 - CIG B1BBA61625.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 49/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: CIURAR MIHAI, NATO A BLAJ (ROMANIA) IL 29/11/1966 E RESIDENTE A JUD AB MUN. BLAJ (ROMANIA) IN STR. LUNCII 20;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI RICHIESTA PER NUOVA ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE COMUNALI IN CENTRO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 91/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: CIURAR MIHAI, NATO A BLAJ (ROMANIA) IL 29/11/1966 E RESIDENTE A JUD AB MUN. BLAJ (ROMANIA) IN STR. LUNCII 20;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL DOTT. MARCO DUS DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE AMBIENTALI PRESSO IL SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.053,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 55/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: CIURAR MIHAI, NATO A BLAJ (ROMANIA) IL 29/11/1966 E RESIDENTE A JUD AB MUN. BLAJ (ROMANIA) IN STR. LUNCII 20;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO TEMPORANEO DI PARTE DEL MERCATO MAGGIORE DEL LUNEDÌ PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DON BOSCO E PIAZZA CADUTI. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 25/2021 TRASGRESSORE: CAMPEDEL SANDRO NATO A VENEZIA IL 21/02/1966 E RESIDENTE A VENEZIA IN VIA G. SEGANTINI N. 7/3   C. F.: CMPSDR66B21L736B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO DAL VIVO COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 63.600,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 24/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: PORTOGHESE GAETANO, NATO A ERICE (TP) IL 01/11/1982 E RESIDENTE A VENEZIA IN CAMPIELLO DEI MELONI (MALAMOCCO) N. 4; C.F.: ­­­­­­­­­­PRTGTN82S01D423R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7196,50 = (IVA ESCLUSA) CIG: B1A333F043</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 40 DEL 23/01/2024 PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, ORDINARIE E STRAORDINARIE, DELL'UNITA' IMMOBILIARE FACENTE PARTE DEL CONDOMINO SAN CARLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 20/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: DONAGGIO RAFFAELLA, NATA A VENEZIA IL 20/08/1964 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA T. BENETTON N. 6/5;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' EASYSTIMA S.R.L. DI CASALE SUL SILE (TV) PER LA STIMA DEL VALORE DI LOCAZIONE DI IMMOBILE  AD USO CASERMA. TRATTATIVA DIRETTA MEPA N 4317824 EURO 2.013,00 CIG B1816ECC7F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 19/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: SAMSON BENJAMIN, NATO A NIGERIA IL 16/04/1980 E RESIDENTE A TREVISO IN VIA CASTELLANA 5. C.F.: SMSBJM80D16Z335E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 18/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: MARINKOVIC RAJKO, NATO A SABAC (SERBIA) IL 16/11/1959 E RESIDENTE A PADOVA IN VIA TODESCO 1/1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO NAZIONALE GIUSEPPE BERTO EDIZIONE 2024. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 7.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GIUSEPPE BERTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 23/2021 TRASGRESSORE: ROELS FABIENNE, NATA A MONTEGNEE (BELGIO) IL 06/08/1967 E RESIDENTE A VERONA IN VIA CALABRIA N. 13C; OBBLIGATO IN SOLIDO: GREGGIO DENIS, NATO A VENEZIA IL 23/03/1971 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TAGLIAMENTO N. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE PER EURO 10.000,00. DITTA ESECUTRICE MANENTE SPURGHI SRL. RETTIFICA ALIQUOTA IVA DA 22% A 10%  CIG: B0A353F67B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 17/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: CIURAR MIHAI, NATO A MUN BLAJ (ROMANIA) IL 29/11/1966 IVI RESIDENTE STR. LUNCII 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.  AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA SAFETY21 S.P.A. DI ROMA. EURO 595,36 IVA COMPRESA  CIG B1A1EF3063</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 147/2021 RESPONSABILE: HU YUNZHON, NATO IN RPC IL 07/09/1986, E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DON A. ROSMINI N. 22 C.F. HUXYZH86P07Z210L LEGALE RAPPRESENTANTE QUALE SOCIO ACCOMANDATARIO DELL'IMPRESA DENOMINATA CIN CIN BAR DI HU YUNZHOU S.A.S.  CON SEDE LEGALE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ZERMANESA, 23   P.IVA 04320780267            PEC:CINCIN.BAR@LEGALMAIL.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA', AI SENSI ART. 47 LEGGE REGIONALE N. 39/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 100/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: LOCAZIONE TURISTICA TOTI' SRL  SITA IN VIA TOTI DAL MONTE N. 22 A MOGLIANO VENETO (TV) PARTITA IVA 04737270266, PEC: BOUTIQUETOTI@LEGALMAIL.IT NELLE PERSONE DI: AZZOLINI GIOVANNI NATO A VENEZIA IL 21/05/1972 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE N. 22 C.F. ZZLGNN72E21L736L IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE, ALLA DATA DEL 11/06/2021 GIUSTO ALVISE NATO A TREVISO IL 12/08/1993 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE N. 22 C.F. GSTLVS96M12L407P IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE ALLA DATA DEL 11/06/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 11/2021 TRASGRESSORI/OBBLIGATI IN SOLIDO:  LAMIRI  FAYCAL, NATO A HAMMAM-LIF (TUNISIA) IL 25/03/1975 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA G. MATTEOTTI N. 29 A/1 IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE LAMIRI AMIN NATO A VENEZIA IL 11/06/2005 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA G. MATTEOTTI N. 29 A/1;BEN AMARA AMEL, NATA A RADES (TUNISIA) IL 07/02/1981 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA G. MATTEOTTI N. 29 A/1 IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE LAMIRI AMIN NATO A VENEZIA IL 11/06/2005 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA G. MATTEOTTI N. 29 A/1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE MESAC S.R.L.. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI MARCO FAVARO E ALESSIO VIANELLO DELLO STUDIO LEGALE MDA PER INSINUAZIONE TARDIVA. EURO 2.918,24.= CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO IN PROVA T.S. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI - AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 18-05-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 2/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: CIURAR MIHAI, NATO A MUN BLAJ (ROMANIA) IL 29/11/1966 IVI RESIDENTE STR. LUNCII 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA ALL'ATER DI TREVISO ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA DOMANDE BANDO ERP ANNO 2024 AI SENSI ART. 24 LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E ART. 5 REGOLAMENTO REGIONALE 20.08.2018 N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 1/2021 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: MARINKOVIC RAJKO, NATO A SABAC (SERBIA) IL 16/11/1959 E RESIDENTE A PADOVA IN VIA TODESCO 1/1. C.F.: MRNRJK59S16Z118Q</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 271 DEL 11/04/2024. MODIFICA CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG B18BA3AFE5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 127/2020 TRASGRESSORE: DE SANTIS SABATO, NATO A SOLOFRA (AV) IL 21/10/1991 E RESIDENTE  IN MOGLIANO V.TO (TV), VIA BARBIERO N. 81/3. C.F. DSNSBT91R21I805Y.                                                                                             OBBLIGATO IN SOLIDO: MARTUCCI GIULIA NATA A BRINDISI (BR) IL 12/11/1986 E RESIDENTE A VENEZIA IN VIA DOGLIANI, 3  C.F.:MRTGLI86S52B180U, IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ PLAY AND WIN SAS GERENTE L'ESERCIZIO DI SCOMMESSE CON SEDE IN MOGLIANO V.TO (TV), GALLERIA A. MORO N. 11.PARTITA IVA: 04108300270-PEC:PLAYANDWINSAS@PEC.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 107/2020 TRASGRESSORE: SPIGARIOL OLMO NATO A TREVISO IL 10/08/1980 E RESIDENTE  A MOGLIANO V.TO (TV) IN VIA BIANCHI N. 57 - C.F. SPGLMO080M10L407F. PEC: OLMO.SPIGARIOL@PEC.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 4^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2024 PER IL PROGETTO FAMIGLIE IN RETE, DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.C.C. N. 71/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 A FAVORE DEL COMUNE DI PAESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ROETTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI RINNOVO  DI ALLACCIAMENTI IDRICI DI EDIFICI ESISTENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO CICLO PEDONALE IN LOCALITÀ ZERMAN (COLLEGAMENTO CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE CON SEDE A VENEZIA PER SPESE DI ISTRUTTORIA ESAME PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA. EURO 100,00 CUP E61B21004600004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DELLE AZALEE PER LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOLANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA DEGLI ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE A SETTORI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA CROCE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLE RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE N. 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI AGGIORNATI SECONDO LE DISPOSIZIONI E LE RISULTANZE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BERCHET N. 1 PER LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI - EURO 277,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 366 DEL 15/10/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE PASUBIO N. 30B PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI MARZO 2024- EURO 2.733,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PARCO DELLA CULTURA ANTONIO CAREGARO NEGRIN PER LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERO  CLASSIFICATO A SEGUITO DI VALUTAZIONE AD ALTA PROPENSIONE AL CEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO FESTIVO INFRASSETTIMANALE AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO EURO 1.197,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CORTELLAZZO PER LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI APRILE 2024- EURO 309,13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA VANZO N. 16 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENZIONE DELLA RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DE GASPERI, PIAZZA PIO X, VIA VANZO E VIA BERCHET PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMODATO D'USO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'IPAB ISTITUTO COSTANTE GRIS PER L'UTILIZZO TEMPORANEO DI SPAZI PRESSO IL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE, PER L'ANNO 2024, DI EURO 3.333,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)" PERIODO DAL 01/03/2023 AL 28/02/2024. CIG PRINCIPALE: 87683585EC CIG DERIVATO: 95048767CD. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALL'UTENZA POD IT001E00115999 PER SOPRAVVENUTI CONGUAGLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO 2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ¤ 2.672,35 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ROETTE N. 7 PER LAVORI DI SCAVO E CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DELL'OBBLIGO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA IN VIA DON BOSCO IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON LE VIE BATTISTI E DEGLI ALPINI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 3.500,00=. A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANGSA TREVISO ONLUS PER INIZIATIVE IN PROGRAMMA NEL CORSO DELL'ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 366 DEL 15/10/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE PASUBIO N. 30B PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI ACCESSO IN VIA SANT'ELENA PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA BONISIOLO IL GIORNO 1 NOVEMBRE 2024, DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 17:00, IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 775,00  A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO 13 05 2024  13 06 2024. CIG B0A995A28E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZA QUINQUENNALE SOFTWARE PER LE ATTIVITÀ DI CENSIMENTO, ISPEZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI PONTI AI SENSI DEL D.M. 204/2022 LINEE GUIDA PONTI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ PROPONTI SRL PER EURO 6.075,60 CIG: B1654CC80C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BATTISTI N. 13 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOMEZZO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALTINIA. APPROVAZIONE SAL N.2 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PATTARO SRL PER EURO 71.468,97 IVA C. CUP E61B22002400004 - CIG 9842525493</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE PASUBIO N. 30B PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILE SITO IN VIA TITO SPERI, CIV. 3, COSÌ INDIVIDUATO CATASTALMENTE: N.C.U. FOGLIO 30, MAPPALE 842 AI SENSI ART. 31 D.P.R. 380/01. PROPRIETÀ SIG. PASTRELLO SAVINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CENSIMENTO, ISPEZIONE E INDIVIDUAZIONE CLASSI DI ATTENZIONE DEI PONTI AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PONTI -  D.M. 204/2022 ( LIVELLO 0, 1, 2 ). AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO PIPINATO &amp; PARTNERS SRL PER EURO 31.464,75 - CIG: B1652856F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE I.C.S. SRL IMPRESA CONGLOMERATI STRADE DI LIMENA (PD) PER EURO 432,72 IVA COMPRESA.  CUP E65F23003420004 CIG A028D97CD1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA FALCONE E BORSELLINO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DEL DIPENDENTE MATR. 502 ALL'ENTE VENETO LAVORO PER MOBILITA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 CON DECORRENZA DAL 01-07-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA PIO X, LATO SUD-OVEST, PER ESIGENZE LEGATE ALLO SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA". CUP: E69J21002180001. CIG 9765446CF6. "FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA  NEXTGENERATIONEU"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ PER AGGIORNAMENTO PREZZI, IMPEGNO SPESA A FAVORE ALL'IMPRESA APPALTATRICE  MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE PER COMPLESSIVI EURO 119.999,91 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE VIAN, FOSCOLO, BOLDINI, IV NOVEMBRE E XXIV MAGGIO, BARBIERO, TORINO, ROMA, MAGENTA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI. IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA (2024-2030) E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO 2024 A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. IMPEGNO ¤.  1540,38 LIQUIDAZIONE EURO 208,38 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA CON CHIUSURA A VISTA DI VARIE VIE COMUNALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO SPINGIMI A CAMMINARE PREVISTO PER SABATO 19 OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA PIA N. 19 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO ED ELEVATORE PER OPERAZIONI DI TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 A FAVORE DEL SUPERCONDOMINIO COMPRENSORIO RONZINELLA PER LA CURA DELLE AREE VERDI, DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.28465/2018.  ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE C.I.G. Z733B29374. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZARA PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE  ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E QUOTA DISABILI ADULTI ANNO 2024 (EURO 31.509,48=.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 346 DEL 02/10/2024 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TORNI N. 10 PER IL POSIZIONAMENTO DI DUE AUTOBETONIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PER ESIGENZE LEGATE ALLO SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 3^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.747,85.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE - ANNO 2024. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO  40.062,31- CIG B15EB716E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELL'AREA A PARCHEGGIO SITA IN VIA MARCONI NEI PRESSI DEL CIVICO N. 37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N° 339 DEL 23/09/2024 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GIOBERTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE GRIGLIE CARRABILI E DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO CASSA ECONOMALE SUL CAPITOLO 9042-210 PER L'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA CIV. 91-A PER POSIZIONAMENTO CAMION GRU PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI MESSI NOTIFICATORI PER L'ANNO 2023 - EURO 199,08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DI INQUADRAMENTO DEI FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI CON DECORRENZA DAL 16-06-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DON BOSCO E DI PIAZZA DEI CADUTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO. ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ECCETTO FRONTISTI IN VIA BOLDINI DALL'INTERSEZIONE CON VIA XXIV MAGGIO ALL'INTERSEZIONE CON VIA GARIBALDI DAL GIORNO 07/10/2024 FINO AL TERMINE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)" PERIODO DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025. CIG PRINCIPALE: 928859898C CIG DERIVATO: A0414DCF96. INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1036 DEL 27/12/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.250.,00 (IVA INCLUSA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA TERRAGLIO IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO CON LE VIE DON BOSCO E MATTEOTTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO DAL 11/10/2024 AL 13/10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO AGOSTO ANNO 2024 PARI AD EURO 59.420,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA PIO X, IN VIA IV NOVEMBRE, NELL'AREA DI PARCHEGGIO REGOLATA DA PARCOMETRO DI VIA IV NOVEMBRE, IN VIA DEGLI ALPINI E IN VIA DE GASPERI PER ESIGENZE LEGATE ALLO SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE A SEGUITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DISSEQUESTRO DI PRODOTTI ITTICI PRESSO GASTRONOMIA SENZA SCAMPO VIA FAVRETTI 2 MOGLIANO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RICERCA STORICA SULLA TENUTA BIANCHI DUCHI DI CASALANZA DAL 1821 AL 1929. AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, PER LA FORNITURA DI COPIE DEL LIBRO "BARONI E COLONI" DI LUIGINO SCROCCARO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.500,00=  CIG: B15CF9CF21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN PIAZZA PIO X.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE ESTIVA "PAESI, STORIE E BAMBINI". AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO, TRAMITE MEPA, ALLA COMPAGNIA TEATRALE "GLI ALCUNI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 3.630,00= CIG: B16176C21A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI M.Z. E P.S. AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. PER I GIORNI 28 E 29 MAGGIO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 430,00 (IVA INCLUSA) PER SPESE DI TRASFERTA, VITTO E ALLOGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELL'AREA A PARCHEGGIO SITA IN VIA TERRAGLIO ANGOLO VIA TREVISANATO E VIA VIAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI CUI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 684 DEL 27.09.2023 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL SOGGETTO ECONOMICO SUA (3992 ASCOT) DEL CONTRIBUTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 410,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA LEONARDO DA VINCI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TORNI N. 10 PER IL POSIZIONAMENTO DI DUE AUTOBETONIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2024- EURO 407,48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE GRIS E BATTISTI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA DI PERSONALE RELATIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL COMUNE DI LEGNARO PER L UTILIZZO CONGIUNTO TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE TF FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. PER IL PERIODO 01-05-2024 30-06-2024 EURO 3.102,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZARA PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL'ELENCO DENOMINATO "ELENCO DI IDONEI, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA ISTRUTTORI (BANDO PROT. N. 25714/2023)" PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILE PRESSO IL SETTORE 3 "SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA". APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA VINCITORE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 300,00 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE CHE REGOLA LA PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE SELEZIONI UNICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA FERRETTO PER IL DEPOSITO DI MATERIALE DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO MEDIA.AZIONE. CONCORSO "CENTRA IL CORAGGIO CON L'OBIETTIVO! - UN'AVVENTURA ATTRAVERSO L'ARTE DELLA FOTOGRAFIA E DI VIDEOMAKING". VARIAZIONE DATE WORKSHOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE ELENCO DEI NIDI IN FAMIGLIA ATTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELLA DELIBERA DI  GIUNTA REGIONALE N. 153 DEL 16.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA BATTISTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MOSTRA MERCATO RETRÒ-SPECTIVO.0 DAL 05 AL 06 OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI, PRESSO IL SETTORE 2^ "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO", AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAROCCHESA N. 30 PER LAVORI DI ESECUZIONE DI DUE  NUOVI ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DEL DIPENDENTE MATR. 771 ALL'ENTE VENETO LAVORO PER MOBILITA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 CON DECORRENZA DAL 01-06-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BELLINCIONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DEL DIPENDENTE MATR. 345 ALL'ENTE VENETO LAVORO PER MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 CON DECORRENZA DAL 01-06-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GIOBERTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE GRIGLIE CARRABILI E DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 134,73).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE NELLE VIE ZERMANESA E DON BOSCO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999 N. 112. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 562,12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 12/2020 RESPONSABILE: PIZZATO GRAZIANO NATO A MOGLIANO VENETO (TV), IL 15/12/195, IVI RESIDENTE IN VIA ROMA N. 94 LEGALE RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE ALL'INSEGNA PIZZA IN PIAZZA CORRENTE IN MOGLIANO VENETO (TV), VIA CESARE BATTISTI N. 9 ALLA DATA DELL'ACCERTAMENTO (26.10.2019)                     C.F.: PZZGZN58T15F269X</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 11/2020 RESPONSABILE: PIZZATO GRAZIANO NATO A MOGLIANO VENETO (TV), IL 15/12/195, IVI RESIDENTE IN VIA ROMA N. 94 LEGALE RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE ALL'INSEGNA PIZZA IN PIAZZA CORRENTE IN MOGLIANO VENETO (TV), VIA CESARE BATTISTI N. 9 ALLA DATA DELL'ACCERTAMENTO (26.10.2019)  C.F.: PZZGZN58T15F269X</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLACCIO IDRICO DELL'IMMOBILE "EX CASA DEL CUSTODE" A VERITAS S.P.A. IMPEGNO SPESA EURO 385,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 195/2020 TRASGRESSORE:  RRUCAJ JULIAN NATO A VLORE (ALBANIA) IL 5/07/1984 E RESIDENTE  A VENEZIA-MESTRE (VE) IN VIA PERLAN 47/A INT. 3 TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE  MAGICAR  DI RRUCAJ JULJAN CON SEDE IN VENEZIA-MESTRE (VE) VIA PASTRENGO 38 P.IVA 04085790279 ALLA DATA DEL 06/10/2020 (DATA CCERTAMENTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER SCORRIMENTO DI PROPRIA GRADUATORIA DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 87/2020 RESPONSABILE: BALLARIN CARLA NATA A VENEZIA IL 17/11/1952 E RESIDENTE IN MOGLIANO VENETO (TV), VIA ROMA 127/B C.F. BLLCRL52S57L736B IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA CASA MIA SITA IN MOGLIANO VENETO (TV), VIA ROMA 127/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO/SOCIALE DI VIA SAN MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 107/2020 TRASGRESSORE: VILLANI LORENZO NATO A GAGLIANO DEL CAPO (LE) IL 1/10/1988 E RESIDENTE IN MORCIANO DI LEUCA (LE), VIA DE AMICIS N. 72 - C.F. VLLLNZ88R01D851N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E ABBELLIMENTO CABINE ELETTRICHE - "CONCORSO DI CABIN STREET ART A MOGLIANO VENETO". APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 35/2020 TRASGRESSORE: NENA TOMASO, NATO A ARCADE (TV) IL 19/12/1959 E RESIDENTE A MOGLIANO V.TO (TV), VIA CALVI 3/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE  ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO A CONSUNTIVO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E RICOVERI DISABILI ADULTI - ANNO 2023 (EURO 184.905,30=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 20/2020 TRASGRESSORE: BORTOLOT ALESSANDRO, NATO A CONEGLIANO (TV) IL 9/10/1986 E RESIDENTE IN CASALE SUL SILE (TV), VIA LORD BADEN POWELL, 47 INT. 1 C.F.: BRTLSN86R09C957K, TITOLARE DELLA FARMACIA AL TERRAGLIO CORRENTE IN MOGLIANO V.TO (TV), VIA MARCONI N. 12.PARTITA IVA: 04710800261-PEC:TVFARMA04409@PEC.FARMACIEUNITE.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 23 E 24 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.635,20.= IVA INCLUSA. SPESA PARZIALMENTE A CARICO DELLO STATO. CIG B176BF9A21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 137/2020 TRASGRESSORE / OBBLIGATO IN SOLIDO: MICHIELETTO LUCIANO, NATO A MOGLIANO V.TO (TV) IL 6/03/1965 RESIDENTE A MOGLIANO V.TO (TV), VIA SELVE 18. C.F.: MCHLCN65C06F269N</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 115/2020 TRASGRESSORE / OBBLIGATO IN SOLIDO: MAGUOLO GRAZIELLA, NATA A MOGLIANO V.TO (TV) IL 10/04/1941 E   RESIDENTE A MOGLIANO V.TO (TV), VIA BONFADINI 9/B. C.F.; MGLGZL41D50F269Y</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI BABYLONWEB DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, COMPRESA LA MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI), GESTIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E ADEMPIMENTI L.FINANZIARIA 2010 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2024 - 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) TRAMITE IL M.E.P.A. ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI CON SEDE A GUALDICCIOLO (REPUBBLICA DI SAN MARINO). IMPEGNO PLURIENNALE EURO 8.178,88 I.V.A. COMPRESA.  CIG   B114DE6C9A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 160/2020 RESPONSABILE: LACUSTA MIHAELA FLORENTINA, NATO A JUD. BR MUN. BRAILA (RO) IL 28/10/2000 E RESIDENTE A JUD. BR MUN. BRAILA  (RO)  STR. GRAURULUI NR. 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2024. COMPENSAZIONE CONTABILE  ENTRATA  E SPESA PER CANONE  ANNUO DOVUTO TRA LE PARTI PER   EURO  21.491,96 E  LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO EURO  2.989,99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RESPONSABILE:  KOZAK KLAUDIA, NATO A MATELSZALKA (HU) IL 16/08/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>FASTDOG MOGLIANO ASD. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 150,00= PER LA GARA DI OBEDIENCE DI DOMENICA 14 APRILE 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 224/2020 RESPONSABILE: CENUSA NICHITA, NATO A MOLDOVA (EE) IL 08/11/2001 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA SELVE N. 27 INT.1. C.F. CNSNHT01S08Z140M</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI ¤ 750,00= A SOSTEGNO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL G.P. CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, GARA REGIONALE DI BOCCE CATEGORIA A IN PROGRAMMA DOMENICA 28 APRILE 2024 PRESSO IL BOCCIODROMO COMUNALE DI VIA C. A. DALLA CHIESA N.1/C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 180/2020 RESPONSABILE: EL KAMILY WALID, NATO A VENEZIA (VE) IL 12/11/2002 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA IGNAZIO TESTORI N. 11 A INT. 10- C.F.: LKMWLD02S12L736Y</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA CA' MARCHESI. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE ALL'IMPRESA POZZEBON GIANNI DI MORGANO (TV) PER EURO 113.170,27. CUP E61B23000350004 CIG A038215FB7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1058 DEL 29/12/23 DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027 (CIG A037BD575D). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.200,00 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ABACO S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 212/2020 RESPONSABILE: MISHCHENKO TETIANA, NATA A KIEV (UA) IL 27/09/1988 E RESIDENTE A SAN MICHELE AL   TAGLIAMENTO (VE) , VIA MARANGO, 134/B C.F.: MSHTTN88P67Z138R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 110/2020 TRASGRESSORE: BOULLAM ABDELKARIM, NATO IN MAROCCO IL 05/09/1972 E RESIDENTE A TREVISO VIA DELLA CASA COMUNALE 129 - C.F.: BLLBLK72P05Z330X</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2023 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI  AD EURO 148.391,85 DI CUI 445,18 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 21/2020 TRASGRESSORE: MEMET ALI NATO A SKOPJE (MKD) IL 31/05/1990 E RESIDENTE A BETTONA (PG) PIAZZA DEL POPOLO, 10 - C.F.:MMTLAI90E31Z148P OBBLIGATO SOLIDALE: LATEL SRL  CON SEDE A BETTONA (PG) IN VIA PASSERELLA SNC PARTITA IVA: 03482530544  - PEC:LATEL@OECASCOM.IT NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. AMZIU LAZIM NATO A MACEDONIA DEL NORD (EE) IL 15/2/1981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 43124 PRESSO HOME CLAUDIA AUGUSTA DI CASALE SUL SILE (TV) DAL 23/04/2024 AL 23/05/2024. IMPEGNO EURO 1.900,00=. CIG. B1666A200A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RESPONSABILE: FAVRUZZO CELSO NATO A PRAMAGGIORE (VE) IL 30/10/1937 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MAGENTA N. 25 - PROPRIETARIO DEL VEICOLO TARGATO BT115ZY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 45070 PRESSO I.S.R.A.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.160,00=. PERIODO MAGGIO AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA D.D. 143 DEL 29.02.2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ E DISTRIBUZIONE PER LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO FV INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA G. VERDI. EURO 100,00. CIG Z743C3D3C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 134/2020 TRASGRESSORE / OBBLIGATO IN SOLIDO: CAPPELLESSO PIERLUIGI, NATO A MOGLIANO V.TO (TV) IL 13/12/1952 RESIDENTE A MOGLIANO V.TO (TV), VIA DELLA CANONICA 17. C.F:CPPPLG52T13F269S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 134/2020 TRASGRESSORE / OBBLIGATO IN SOLIDO: GAMBARO MANUEL, NATO A NOALE (VE) IL 25/01/1975 E RESIDENTE A MOGLIANO V.TO (TV), VIA GABRIELI 21 C.F.; GMBMNL75A25F904N</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI) LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO INTERSEZIONE VIA TAVONI/TERRAGLIO. CIG B1502E6059 CUP E69J24001090004 EURO 11.468,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DAL 24 SETTEMBRE 2024 AL 08 OTTOBRE 2024 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SAGRA DI AUTUNNO 2024 CHE SI TERRÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA FERRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER EURO 1.000,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE OFFICINA 31021 PER INIZIATIVA ''REBELLA LOVE FESTIVAL''. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE  A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14 LOTTO 4" -  AFFIDAMENTO A DOLOMITI ENERGIA SPA,  PER LA SOMMA  DI EURO 3.700,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2023 AL 31/03/2024. CIG PRINCIPALE 87896909A4 - CIG DERIVATO Z3839E3FE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO TEMPORANEO FERMATA AUTOBUS ACTV PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA BONISIOLO N. 1, AREA CENTRO AGORÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI, BATTERIE AL LITIO, DVD E CUCITRICI. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.092,92 = (IVA ESCLUSA) CIG: B15CEA31AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITA PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE DURANTE L'ANNO 2024 - EURO 1.060,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE VIAN, FOSCOLO, PAVAN, BOLDINI, IV NOVEMBRE E XXIV MAGGIO, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA DEGLI ALPINI PER IL POSIZIONAMENTO DEI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADESIONE E UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DELLE NOTIFICHE DIGITALI "MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI" -MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION  EU - "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E61F22003170006 - CIG B15134A6FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA FILODIRETTO CONTABILITÀ - OPZIONE FULL. IDEAPA S.R.L. CIG B141A79291.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA DE GASPERI, DI PIAZZALE MONSIGNOR LUIGI  FEDALTO E DI VIA DON BOSCO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA - RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA BARBIERO POSTO A SUD-EST DEL PARCO PRIMAVERA PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALE DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2024. DITTA INCARICATA: ORA TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG B14B0C7B9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO PODISTICO DENOMINATO CAMMINATA DELLA LAMPADA 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA, PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "E. SCOFFONE". ANNI 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 10.000,00=  CIG: B10397080E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 28/09/2024 PER L'EVENTO DENOMINATO AMERICAN MOTORCYCLE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) - COD.IST-02627. IMPEGNO DI SPESA (EURO 964,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ZERMANESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER EURO 300.000,00;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 LIQUIDAZIONE EURO 966.737,17 ALLA IMPRESA APPALTATRICE COLETTO SRL CON SEDE A S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) CUP E61B17000170004 CIG 9827917DA9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MARCONI ALL'INTERSEZIONE CON VIA TAVONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DELLA LATERALE A FONDO CIECO SITA TRA I CIVICI N. 12 E 14 DI VIA FAVRETTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ABBATTIMENTO DI ALBERATURA PERICOLANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO TEMPORANEO DI PARTE DEL MERCATO MAGGIORE DEL LUNEDÌ PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DON BOSCO E PIAZZA CADUTI. DISPOSIZIONE E APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO M.P. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DECORRENZA DAL 16-05-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ROMA N. 66 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SOLLEVAMENTO SERRAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA IV NOVEMBRE N. 2 E 4 PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 23 E 24 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, MODULISTICA, PRATICHE E ALTRO MATERIALE ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.821,25= IVA INCLUSA, A PARZIALE CARICO DELLO STATO. CIG: B1580D5CCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 23 E 24 GIUGNO 2024. ORGANIZZAZIONE TECNICA. AFFIDAMENTO PER FORNITURE DI MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.416,00= IVA INCLUSA, PARZIALMENTE A CARICO DELLO STATO. CIG DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ COMUNALE NELLE VIE FAVRETTI, NUOVA EUROPA, OLME, TORINO, CHIESA CAMPOCROCE, KOFLACH E VIA GAGLIARDI PER L'ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI DAI PLESSI SCOLASTICI DURANTE IL PERIODO DI ATTIVITÀ FISSATO DAL CALENDARIO SCOLASTICO ANNO 2024-25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 302 DEL 06/09/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEGLI ALPINI, BIANCHI E SAN MICHELE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO9.870,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU "GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA KAIROSFORMA SRL IMPRESA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70,00= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEGLI ALPINI, BIANCHI E SAN MICHELE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 "DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE". VERSAMENTO ALLA REGIONE DEL VENETO DELLA QUOTA PARTE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, SICUREZZA ALIMENTARE E SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 1.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PROVVISORIA DELLE VIE FAVRETTI, NUOVA EUROPA, OLME, TORINO, CHIESA CAMPOCROCE, KOFLACH E VIA GAGLIARDI PER L'ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI FINO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ORARI DEFINITIVI PREVISTI PER OGNI SINGOLO PLESSO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1  ALL'IMPRESA APPALTATRICE ALL'IMPRESA I.C.S. SRL IMPRESA CONGLOMERATI STRADE DI LIMENA (PD) PER EURO 86.111,49.  CUP E65F23003420004  CIG A028D97CD1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BATTISTI E DI VIA GRIS PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO DI VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. (CUP E65F21003310007) SPESE PER PUBBLICAZIONE NEL BUR PER PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EURO 48,80 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SCIENZA IN PIAZZA E  DELLA GARA DI ORIENTEERING PER IL 14/09/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE GRAMSCI, PIA, MENOTTI E DEI MILLE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE TELEFONICHE SOTTERRANEE E/O AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 855,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SOSTA SICURA". PERIODO 13/04/2024 13/05/2024. CIG B0A995A28E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELL'AREA A PARCHEGGIO SITA IN VIA TAVONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 48072 PRESSO CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE DAL 16/04/2024 AL 31/05/2024. IMPEGNO EURO 2.995,00=. CIG B084A0BBF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 300,00 AD A.N.G.S.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PER ATTIVITÀ CORRELATE ALLA GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL'AUTISMO. ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE CARDUCCI E SCIESA PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA PER CONTO DI FASTWEB S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TOMMASINI N. 11 PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA PER CONTO DI FASTWEB S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO E DOCUMENTAZIONE RIFERITA ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO E NOTIZIE UTILI RIFERITE ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TORNI N. 51 PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA PER CONTO DI FASTWEB S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 02-05-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE ORDINARIA SU VIA DE GASPERI E SU PIAZZALE MONSIGNOR LUIGI FEDALTO DAL 05 AL 15 SETTEMBRE 2024 IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA TOTI DAL MONTE  PER IL POSIZIONAMENTO DI DUE AUTOVEICOLI PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELL'ACQUA IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DIRETTA ALLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI DI EROGAZIONE DELL'ACQUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 31 DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 50.328,26 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA, CIV. 36. INDIVIDUATO AL CATASTO N.C.T. FG. 43 PART. 264 AI SENSI ART. 31 D.P.R. 380/01 - RIF. AB. ED. N. AB008/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024, 1° TURNO. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 15/04/2024 AL 14/06/2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 60.399,88= COMPRESI ONERI RIFLESSI, A PARZIALE CARICO DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA ANTICIPATA CANCELLI ESTERNI DELLA SCUOLA %U201CPIRANESI%U201D DURANTE L'ANNO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DOPPIO VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA -  C.I.E.  -  UTENTE D.G. - IMPEGNO DI SPESA EURO 22,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO.  DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: DAL 02/09/2024 AL 13/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA %U201CSVILUPPO ECONOMICO%U201D. DELEGA FUNZIONI  DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: DAL 02/09/2024 AL 13/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022-2026 - EDIZIONE 2023. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI OPERATORI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - EURO 2805,15 COMPRESI ONERI RIFLESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GHETTO CIV. 25 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA NERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA "IL CALCOLO DELLA MISURA DELLA PENSIONE: QUOTE A-B-C" DELLA DITTA PUBBLIFORMEZ S.R.L. CON SEDE A CATANIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SVEVO FRONTE CIV. 31/A PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA NERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO DI CONTRATTO AI SENSI ART. 125 C. 1 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL CON SEDE A VILLORBA (TV) EURO 70.509,93 CIG A0220D8F58 CUP E65F22000100001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVO T-XROAD - DITTA KRIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.708,40 (IVA COMPRESA) CIG B1322778F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZARA PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO PER LA RIMOZIONE DI INERTI DA CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE IN VIA CÀ MARCHESI DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE PRESENTATO DALLA SOCIETÀ ALIMAT S.A.S. DI CAPPELLETTO MORENO &amp; C., APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 60 DEL 07.11.2023. NOMINA COLLAUDATORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA SILONE N. 2 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA BERCHET PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ABBATTIMENTO DI ALBERATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CANDIDATI ISCRITTI NELL'ELENCO DENOMINATO "ELENCO DI IDONEI, PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA ISTRUTTORI (BANDO PROT. N. 25714/2023 DELLA PROVINCIA DI TREVISO)" PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILE PRESSO IL SETTORE 3 "SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA BELLINI N. 18 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO ED ELEVATORE PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIE MOLINO, BONFANDINI, SELVE, 28 APRILE E BARBIERO. INTERVENTO FINANZIATO CON I FONDI DI CUI ALLA L. 160/2019. AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO DAVIDE BIANCO CON STUDIO PROFESSIONALE A RONCADE (TV) PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIRETTORE DEI LAVORI, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. TRATTATIVA DIRETTA MEPA 4225255 EURO 17.681,80 CIG B1137B9FCA CUP E63F24000000001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI - EURO 146,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DUE STALLI DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA DOGI DELLA SERENISSIMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2024- EURO 452,47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA DELL'AREA A PARCHEGGIO IN VIA CA' MARCHESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2024- EURO 2.768,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MATTEOTTI CIVICO N. 8C PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TRENTO CIVICO N. 26 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA INFRASTRUTTURE PER CONTO ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.280,00 . A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 02.04.2024 01.07.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA CANTIERE MOBILE SU SS.13 PER SFALCIO ERBA SU COLLETTORI CONSORZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MARZO 2024- EURO 296,53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE PERIODO 28.03.2024 -02.04.2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00 = CIG: B11856E008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELL'AREA A PARCHEGGIO SITA IN VIA ROMA CIVICI N. 107, 109 E 111.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEL PRIMO TRIMESTRE 2024, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 4.970,39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE GRIS E BATTISTI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MARCONI, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TOTI DAL MONTE A VIA TAVONI, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI, E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA TRASLOCHI E SERVIZI DI PERISSINOTTO GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.607,00.= IVA INCLUSA, A PARZIALE CARICO DELLO STATO. CIG B118F8860F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DA PARTE DELL'ENTE DI PROVENIENZA DEL DIPENDENTE P.M..- IMPEGNO DI SPESA EURO 408,93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FIUME PER IL POSIZIONAMENTO DI UN'AUTOBETONIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  DI N. 2 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, AREA ISTRUTTORI, PRESSO SETTORI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA FERRETTO N. 2 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SOSTITUZIONE PONTI RADIO. DITTA SAFETY21 S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.223,20 (IVA COMPRESA) CIG B0E912DB6B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VIA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL CARMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELL'AREA A PARCHEGGIO SITA IN VIA SELVE FRONTE I CIVICI N. 2A E N. 2B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA D.D. N. 226 DEL 27/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, INTERAMENTE RISERVATA ALLA CATEGORIA DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 68/1999, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO PREORDINATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PARZIALE DI 20 H SETTIMANALI, DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PRESSO IL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA BARBIERO, NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE IL PARCO PRIMAVERA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SUMMER NITE LOVE FESTIVAL 2024 DAL 19/07/2024 AL 03/08/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 07/07/2024 PER L'EVENTO DENOMINATO FOLKLORE NEL MONDO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q., PRESSO IL SETTORE 2^ "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO" , AREA "SVILUPPO ECONOMICO", SERVIZIO "EDILIZIA PRIVATA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE 1 AL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA "AREA EX MACEVI" - AMBITO "13A MC"  - PRESA D'ATTO MODIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE BONISIOLO, LEONARDO DA VINCI, MANTEGNA, TOMMASINI, PRA' DEI ROVERI E VERDI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE FASI CONTABILI LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE COMUNALE (EURO 799,20) DI CUI ALLA DETERMINA N. 246 DEL 03.04.2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO DI VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021 2022 (CUP E65F21003310007) CIG NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA IV NOVEMBRE, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA PAVAN E VIA BOLDINI, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)" PERIODO DAL 01/03/2023 AL 28/02/2024. CIG PRINCIPALE: 87683585EC CIG DERIVATO: 95048767CD. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI LIMITATAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNI PER ¤ 19.539,64 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA ALLA CIRCOLAZIONE DEL NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE DI VIA TERRAGLIO. REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE, CICLABILE E PEDONALE SU VIA DEL COLMELLO BARBAROSSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PEDONALE SU VIA DELLA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DELLA SAGRA PAESANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO URBANISTICO ATTUATIVO C2/33 IN VIA GIOBERTI. PRESA D'ATTO MODIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA E DELLA NOMINA COLLAUDATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MATTEOTTI CIVICO N. 29 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON GRU E PONTEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXX XXX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA T.M.. INQUADRATA NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DECORRENZA DAL 01-06-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N° 174 DEL 29/04/2024 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ROETTE PER LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA E DEI RELATIVI ALLACCIAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N° 149 DEL 27/03/2024 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA DEL CONTROVIALE DI VIA DON BOSCO PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PLATEATICO DEL RISTORANTE PIZZERIA SITO IN VIA DEGLI ALPINI CIV. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRO-MAZZOCCO APS. CACCIA AL TESORO ALLA SCOPERTA DEGLI SPORT. MOGLIANO VENETO, SABATO 11 MAGGIO 2024.  ATTUAZIONE D.G.C.  N. 79 DEL 13/03/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO ASD. "ASCUOLAINBICI 2024". PEDALATA ECOLOGICA DI CHIUSURA DELL'ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE. MOGLIANO VENETO 14 APRILE 2024. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 91 DEL 20/03/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE TAVONI E DEGLI ALPINI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE DI VIA TAVONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ROMA N. 74 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DI INQUADRAMENTO DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, UFFICIO AMBIENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= AL GRUPPO DI VOLONTARIATO ODV DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC SEZIONE DI MOGLIANO VENETO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VIGILANZA AD ATTIVITÀ CULTURALI E STRUTTURE CON FINALITÀ CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA FRONTE CIVICO 6 PER IL POSIZIONAMENTO DI AUTOMEZZI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PRESSO IL CONDOMINIO GIRASOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DOGI DELLA SERENISSIMA PER LO STAZIONAMENTO DI UN'AUTOBOTTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE "UNA, CENTO, MILLE FARFALLE PER.." IL PROGETTO CULTURALE, DEDICATO ALLA STORIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ALLA FIGURA E ALLO STUDIO DELLO SCIENZIATO ERNESTO SCOFFONE A CUI E' INTITOLATA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.856,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 23/06/2024 PER L'EVENTO DENOMINATO FESTA DELLA MUSICA 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94. CIG Z243DF4F9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SANT'ELENA N. 8/A PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GIOBERTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E PROGETTAZIONE GRAFICA, GESTIONE DEL FLUSSO DI STAMPA E SUPPORTO COMUNICATIVO AGLI UFFICI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 11 D.LGS. N. 36/2023. PERIODO 08.04.2024-08.07.2024. DITTA INCARICATA GDESIGNER DI COLUSSI GIACOMO. CIG: 9136124806</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO RIGUARDANTE L'UTILIZZO DELLA QUOTA ACCANTONATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA SILONE N. 6 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 211/2020 RESPONSABILE: MISHCHENKO TETIANA, NATA A KIEV (UCRAINA) IL 27/09/1988 E RESIDENTE A SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE) VIA MARANGO N. 134/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TREVISANATO, PIAZZA TREVISANATO, VIA BARBIERO, VIA BATTISTI, VIA XXIV MAGGIO, VIA PAVAN, VIA BOLDINI, VIA IV NOVEMBRE, PIAZZA DONATORI DI SANGUE, VIA DEGLI ALPINI E VIA DE GASPERI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2024 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" IN LOCALITÀ MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA N. 242. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00=, A PARZIALE CARICO DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 214/2020 RESPONSABILE: DOVA ALBANO, NATO A ELBASAN (ALBANIA) IL 22/02/1994 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) VIA DE GASPERI N.12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FORMATIVO (WEBINAR) RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER I GIORNI 08.04.2024 - 15.05.2024 DEL DOTT. MATTEO DIDONE IN MATERIA DI APPALTI E PIATTAFORMA SINTEL - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.241,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 02-05-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 223/2020 RESPONSABILE: RAOUAFI ACHRAF, NATO A ARIANA (TUNISIA) IL 20/07/2001 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA PIETRO MASCAGNI N.1/S INT.2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL MOLINO N. 68 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE DIVERSE ANNUALITÀ A CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 5.775,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA PRIMO GRADO DI TREVISO AVVERSO RICORSO CONTRO AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2018 (PROT. NR. 3324 DEL 25/01/2024. - CIG B0D0223F44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N° 202 DEL 04/06/2024 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA COLELLI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO SKATEPARK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DEL RADUNO DI AUTO D'EPOCA DENOMINATO VENEZIA MARE IL 30 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO DI VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022 (CUP E65F21003310007). LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 799,20 (CIG NON NECESSARIO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA". CUP: E69J21002180001. CIG 9765446CF6. "FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA  NEXTGENERATIONEU"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 ALL'IMPRESA APPALTATRICE  MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE PER COMPLESSIVI EURO 45.705,99 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL MOLINO N. 68 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CASONI CIVICO N. 127 PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON PIANALE DOTATO DI GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DEGLI ALBERI PER I NATI 2022 E 2023 E POSA DELLA PRIMA PIANTA DEL PARCO DI VIA CA'  MARCHESI - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO SUD DI MOGLIANO VENETO PER IL SOSTEGNO AGLI UFFICI NELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DEL 16 MARZO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 220,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU "IL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. PRINCIPI GIURIDICI ED ELABORAZIONE DEI CALCOLI" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 304,00.= IVA ESENTE,  PER ACQUISTO REGISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: CIAMPAGLIA ENRICO, NATO A NAPOLI IL 04/08/1956 E RESIDENTE A CHIOGGIA (VE) VIALE MILANO N. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. D.M. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DECORRENZA DAL 01-05-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - REG. N. 119/2018 RESPONSABILE: BOTTAZZO MASSIMO, NATO A VENEZIA (VE) IN DATA 21/03/1969 E RESIDENTE IN CHIRIGNAGO - VENEZIA (VE), VIA VIA DELLA MADONNETTA 27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA P.P. INQUADRATA NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DECORRENZA DAL 02-04-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 201/2020 RESPONSABILE  ELENA IMMOBILIARE SRL CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA BARBIERO 20/A, NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE UNICO BERTEVELLO ELENA NATA A MOGLIANO VENETO (TV) IL 14/08/1935 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA BARBIERO N.20/A - P.IVA : 01222710269   PEC: ELENAIMMOBILIARESRL@LEGALMAIL.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 406,56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 192/2020 TRASGRESSORE: PASCALOV MARIA NATA IN  MOLDAVIA IL 18/09/1988 E RESIDENTE A ZELARINO (VE) VIA SAN VIGILIO 12   C. F.: PSCMRA88P58Z140A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 172/2020 TRASGRESSORE: FARCHICA FRANCESCO NATO A MAZZARINO (CL) IL 23/07/1966 E RESIDENTE A RONCADE (TV) VIA PISTOR 11 P. 1 INT. 2  C.F.: FRCFNC66L23F65R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE ODV PER CURA E DECORO AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 57.800,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 153/2020 TRASGRESSORE: SECOLI FRANCESCO NATO A TRIESTE (TS) IL 05/01/1991 E RESIDENTE A SAN DORLIGO DELLA VALLE IN LOC. DOLINA 257  C. F.: SCLFNC91A05L424I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTIERI DI MARCA OLTRE IL CAMMINO ASD 2° CONTEST NORD WALKING TROFEO AMICO  DEL 5 NOVEMBRE 2023. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 90 DEL 20/03/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 118/2020 TRASGRESSORE: BENARINA YOUSSEF NATO IN MAROCCO IL 27/06/1992 E RESIDENTE A RONCADE (TV) IN VIA CÀ PESARO N. 29  C.F. BNRYSF92H27Z330B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2024. EURO 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 69/2020 RESPONSABILE  ELIOS 2 SOCIETÀ COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CON SEDE A VENEZIA (VE) IN VIA TORINO N. 186. PARTITA IVA 02540340276 C/O DOTT. MAZZAI ANDREA  CON STUDIO IN VIA UMBRIA, 4 37138 VERONA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO LIQUIDATORE. PEC:ANDREAMAZZAI@ODCECVERONA.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "IL MIO TERRITORIO 2023-2024" PRESENTATO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "ORCHIDEA - COMUNITA' ALLOGGIO CA' DELLE ROSE", DI CURA E PICCOLA MANUTENZIONE DI ALCUNE AIUOLE NEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 250,00 - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AMBITO TERRITORIALE N. 4 PER INTERVENTO DI ERADICAZIONE DELLE NUTRIE NEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2024 - EURO 1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 58/2020 RESPONSABILE  MARRONE MICHELE NATO A SAN FERDINANDO DI PUGLIA (FG) IL 21/01/1948 E  RESIDENTE A SAN FERDINANDO DI PUGLIA (FG) VIA CANNE CIV. 9, NELLA SUA QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ  EDILVIVI S.R.L. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE VIA CALNOVA 94 - PARTITA IVA: 03719150272- PEC: 03719150272@IMPRESA.ITALIA.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO-SUD PER INTERVENTI DI ABBELLIMENTO DELLE STRUTTURE SPORTIVE DEL DISTRETTO DI VIA COLELLI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI MURALES, TINTEGGIATURE ARTISTICHE E INSERTI DI ARREDO CROMATICO. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 83 DEL 13/03/2024. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 66/2020 RESPONSABILE  KAP 3000 SRL CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TERRAGLIO, 100, PARTITA IVA: 02278690264- PEC:CAPPELLESSO.ERMINIO@PEC.IT,  NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CAPPELLESSO ERMINIO NATO A MARTELLAGO (VE) IL 15/02/1940 E RESIDENTE A MARTELLAGO  (VE) VIA DEL GIARDINIER N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 168/2020 RESPONSABILE: PATRON ANDREA NATO A MIRANO (VE) IL 05/08/1982 E RESIDENTE A MARTELLAGO (VE) IN VIA DEI RONCONI 83/A C.F: 03822540278 IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PANIFICIO PATRON S.N.C. DI PATRON ANDREA &amp; C. CON SEDE IN VIA RONZINELLA CIV. 182 (ATTIVITÀ ARTIGIANA) FINO ALLA DATA DEL  07/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2^ "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO", AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 86/2020 RESPONSABILE/OBBLIGATO IN SOLIDO: DITTA TM GESTIONI ALBERGHIERE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA P.IVA 04451410270 CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) IN VIA FORTE MARGHERA N 63/65, NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE UNICO VESCOVO CRISTIAN, NATO A MIRANO (VE) IL 20/10/1994 ED IVI RESIDENTE IN VIA PALAZZONE N.10 ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE. PEC 0451410270@IMPRESA.ITALIA.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. AFFIDAMENTO LAVORI DI VARIANTE (AMBITO CASA DEL CUSTODE) ALL'IMPRESA APPALTATRICE IMPRESA EDILPELLIZZARI S.R.L. PER EURO 49.822,42 IVA C. (CIG 9897792C56).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.520,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SOSTA SICURA". PERIODO 19/03/2024 18/09/2024. CIG B0FF263605.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 49/2020 RESPONSABILE: ABDELKARIN CHBANI NATO IN MAROCCO IL 05/10/1980 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA GHETTO 102  C.F. BDLCBN80R05Z330B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 80/2020 RESPONSABILE: A.P.O.M.T. S.A.C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MARCONI N. 37, IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SIG. FAVARO MICHELE, NATO A TREVISO (TV) IL 01/09/1970 E RESIDENTE A PONZANO VENETO (TV) VIA NIEVO N. 5 - CF: 80015660261. C/O COMMISSARIO LIQUIDATORE SIG. CUTTANO MATTEO NATO A TROIA (FG) IL 30/03/1962 CON STUDIO IN PIAZZA TRICARICO N. 8, 71029, TROIA (FR). PEC: APOVF@LEGALMAIL.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DONNA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO A LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TREVISO. DECORRENZA 01.04.2024 30.06.2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.668,75=. CIG Z3A3A71F32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 97/2020 RESPONSABILE/OBBLIGATO IN SOLIDO: VECCHIATO ALESSANDRO NATO A VENEZIA IL 07/02/1989 RESIDENTE A SCORZÈ (VE) IN VIA MOGLIANESE N.5 C.F. VCCLSN89B07L736O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA VILLA SALVORA SITA IN VIA MARTIRE DI BELFIORE N.43 NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEGLI INTERVENTI EROGATI CON FINANZIAMENTI DERIVATI DALLA DRG 1403/2022. RENDICONTAZIONE RIA IX.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER 3 GIORNATE DI SUPPORTO SISTEMISTICO SPECIALISTICO SU PROGRAMMI APPLICATIVI. DITTA INCARICATA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2013,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG. B0F8C93155</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 92/2020 RESPONSABILE: PESCE DANIELE NATO A MIRANO IL 07/07/1984 RESIDENTE A VENEZIA - MESTRE IN VIA VERDI N°108 INT. 11 C.F. PSCDNL84L07F241O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N.13/A INT. 3 COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 14/02/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 112/2020 RESPONSABILE: PESCE DANIELE NATO A MIRANO IL 07/07/1984 RESIDENTE A VENEZIA - MESTRE IN VIA VERDI N°108 INT. 11 C.F. PSCDNL84L07F241O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N.13/A INT. 3 COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 17/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO 62.730,00 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 23/2020 RESPONSABILE: PRIMO NICOLA NATO A VENEZIA IL 23/10/1982 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA ZERO BRANCO 58, IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA DITTA OMONIMA FINO AL 02/09/2019, CON SEDE IN VIA ZERO BRANCO 58 A MOGLIANO VENETO C.F.: PRMNCL82R23L736V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI ANNO 2023 PER FUNZIONI TECNICHE (EURO 2.396,15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 181/2020 RESPONSABILE: NICOLAE LOREDANA MARIANA, NATA A TIRGU CARBUNESTI (ROMANIA) IL 09/07/1981 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA 24 MAGGIO N. 87/A INT. 4. C.F. NCLLDN81L49Z129</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMPRENSORIO TORNI ODV PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - REG. N. 185/2019 RESPONSABILE: VENTURINI SARA NATA A CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) IL 30/06/1971 E RESIDENTE A SPINEA (VE) IN VIA TORCELLO CIV. 14/A - IN QUALITÀ DI OBBLIGATO IN SOLIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.600,00= ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA GRANDE PIOPPA" PER CURA AREA VERDE PUBBLICA. ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE TRASGRESSORE: KOVACS DIANA, NATA IN UNGHERIA IL 07/12/1998 E DOMICILIATA A MESTRE (VE) VIA DANTE 113 C/O HOTEL GIOVANNINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N. 158 DEL 06/03/2024 AD OGGETTO: "AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 ART. 1 LETT. B), DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE 2023 E ALTRO SUPPORTO IN AMBITO CONTABILE-FINANZIARIO, DITTA GPI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.150,00 (IVA ESCLUSA) CIG B0A6689330."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023.  CIG 9946093F94 CUP E61D23000070006. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE, SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. EURO 387,35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 28/2019 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: CIAMPAGLIA ENRICO, NATO A NAPOLI IL 04/08/1956 E RESIDENTE A CHIOGGIA (VE) VIALE MILANO N. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVI ALL'APPALTO DI LAVORI/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE DI CUI AL CONTRATTO  REP. 4398/2022. ANNO 2023. EURO 13.049,16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 108/2019 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: TAFFARELLO BARBARA, NATA A TREVISO IL 02/09/1968 E RESIDENTE A PAESE (TV) VIA ONGARINE N. 6, IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA DITTA ALLEVAMENTO SUINI DI TAFFARELLO BARBARA, CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA GRIGOLETTO E PASQUALATO N. 6 ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADRIASTRADE S.R.L. CON SEDE A MONFALCONE (PN) EURO 135.501,30 TRATTATIVA DIRETTA MEPA 4144093. CIG BOBA2A5FC5 IMPEGNO DI EURO 35,00 PER CONTRIBUTO ANAC. TOTALE EURO 135.536,30. CUP E69J24001090004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 205/2020 RESPONSABILE: MIHO NERITAN NATO IN ALBANIA IL 18/01/1980 E RESIDENTE IN MOGLIANO VENETO (TV), 31021, VIA CURIEL 15/A. C.F. MHINTN80A18Z100U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 182/2020 RESPONSABILE: NICOLAE LOREDANA MARIANA, NATA A TIRGU CARBUNESTI (ROMANIA) IL 09/07/1981 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA 24 MAGGIO N. 87/A INT. 4, C.F. NCLLDN81L49Z129Y, IN QUALITÀ DI ESERCENTE POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE NICOLAE MARIO-ALEXANDRU ACCERTATO TRAMITE ARCHIVIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE TRAMITE ELENCO DI IDONEI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3-BIS DEL D.L. N. 80/21: APPROVAZIONE INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RIVOLTO AI CANDIDATI IDONEI NELL'ELENCO SELEZIONE UNICA PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILE" FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.500,00=. A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. MOGLIANO VENETO APS, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 215/2020 RESPONSABILE: DOVA ALBANO, NATO A ELBASAN (ALBANIA) IL 22/02/1994 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) VIA DE GASPERI N.12. C.F. DVOLBN94B22Z100R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 183/2020 RESPONSABILE: LUCENTI CINZIA, NATA A CATANIA (CT) IL 19/09/1971 E RESIDENTE A MESTRE (VE), 30174,  VIA EINAUDI N. 72 SCALA B INT. 3. C.F. LCNCNZ71P59C351E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE "PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE" QUOTA PARTE ANNO 2023. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.149,94. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.149,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO DI MERITO BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVOLI A.S. 2022/2023. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.137,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 178/2020 RESPONSABILE: EL KAMILY WALID, NATO A VENEZIA (VE) IL 12/11/2002 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV ), 31021, VIA TESTORI N. 11/A INT. 10. C.F. LKMWLD02S12L736Y.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 204/2020 RESPONSABILE: MARINKOVIC RAJKO., NATO A SABAC (SCG) IL 16/11/1959 E RESIDENTE A PADOVA (PD), 35126, VIA TODESCO N. 1/3. C.F. MRNRJK59S16Z118Q.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE "EXTRA CANONE" PER RIPRISTINO GUASTI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA  DITTA HILE SRL CON SEDE A ODERZO (TV) EURO 8.000,00 CIG Z5935BAE6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO A FAVORE DI PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO, PER L'INIZIATIVA DENOMINATA INTERVENTI STRAORDINARI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA UCRAINA. AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 203/2020 RESPONSABILE: CIURAR MIHAI, NATO A JUD. AB MUN. BLAJ (ROMANIA) IL 29/11/1966 E RESIDENTE A JUD. AB MUN. BLAJ - STR. LUNCII N. 20 (ROMANIA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF: IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 166/2020 TRASGRESSORE: MANGANARO UMBERTO, NATO A MIRA (VE), 30034, IL 17/01/1966 E RESIDENTE A MIRA (VE) VIA VENEZIA 28 - CF: MNGMRT66A17F229C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE CELEBRATIVE DI CONCLUSIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CAREGARO NEGRIN. SABATO 23 MARZO 2024. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE APS E ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 210/2020 RESPONSABILE: CENUSA NICHITA, NATO IN MOLDAVIA IL 08/11/2001 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA SELVE N. 27/1. C.F. CNSNHT01S08Z14OM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI. ART. 10 LEGGE N. 265/1999. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 208/2020 RESPONSABILE: RAOUAFI ACHRAF, NATO A ARIANA (TUNISIA) IL 20/07/2001 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV), 31021, VIA MASCAGNI N.1/S INT. 2. C.F. RFACRF01L20Z352C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE PORTALE ISTITUZIONALE  MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI, CITTADINO INFORMATO. PASSAGGIO A NUOVA VERSIONE SITO ISTITUZIONALE MY PORTAL A MY PORTA 3.1: MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4   DEL PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE. CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E61F22003640006. DITTA INCARICATA ENNOVA RESEARCH SRL.  IMPORTO EURO 32.818,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG=B0DCACE7F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CORTELLAZZO N. 81 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1  ALL'IMPRESA APPALTATRICE 'IMPRESA EDILPELLIZZARI S.R.L. PER COMPLESSIVI EURO 143.971,59 IVA COMPRESA. CUP E67D22000140004 CIG 9897792C56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CORTELLAZZO N. 11 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FIUME PER IL POSIZIONAMENTO DI UN'AUTOBETONIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE SULLA PIATTAFORMA REGIS. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL CON SEDE A CADRIANO DI GRANAROLO (BO) EURO 1.220,00 CIG B0E78F2C8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 412 DEL 15/06/23 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALUTAZIONE DELL'IPOTESI DI CESSIONE DEGLI IMPIANTI GAS COMUNALI, PER L'IMPORTO DI EURO 4.880,00, A FAVORE DELLA SOCIETA' DELEGAS SRL CIG ZD13B2F944</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PODGORA N. 1 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI MANUTENZIONE DELLA RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MANENTE SPURGHI SRL PER EURO 10.000,00 - CIG: B0A353F67B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTIVAL DELLA CARBONARA &amp; DELLA CUCINA ROMANA DAL 14 AL 16 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LO STADIO "PANISI" DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA I.M.Q. SPA CON SEDE A MILANO. CIG B07EB2D283 EURO 134,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BENETTON PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA "I REQUISITI RICHIESTI PER MATURARE UN DIRITTO A PENSIONE" DELLA DITTA PUBBLIFORMEZ S.R.L. CON SEDE A CATANIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA XXVIII APRILE N. 2 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO ED ELEVATORE PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL DELL'AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA (ARIA). RISTORO COSTI DI UTILIZZO PER L'ANNO 2024. CIG B0DC220E4E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TRENTO CIVICO N. 26 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA INFRASTRUTTURE PER CONTO ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA COLELLI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO SKATEPARK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.200,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2024.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PAVAN, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA IV NOVEMBRE E VIA BATTISTI, PER IL POSIZIONAMENTO DI DUE BETONIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 361,10).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTE CONTABILE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE "PUNTO COMUNE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI DAL 5 AL 7 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 889 DI CUI DETERMINAZIONE N.173 DEL 12/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA COLELLI PER LAVORI DI POTATURA ALBERATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI  STAMPA DEL LIBRO I PARCHI DI MOGLIANO. DITTA PUBBLISERVICE S.R.L.. EURO 5000 IVA COMPRESA. CIG  B0D3774EC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 02/06/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI  ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI SUL PARCHEGGIO DI VIA IV NOVEMBRE PER OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA ALTINIA IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO 10° RADUNO MESTRE IN 500 IL 2 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RACCOGLITORI CON CUSTODIA, CARTONCINI INVITO E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNI 2022 E 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA, AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B) . IMPEGNO DI SPESA EURO 624,00 (IVA ESCLUSA). CIG. B0D02D73D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 210° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DI SANTA MARIA AUSILIATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER L'INIZIATIVA DI CONFERIMENTO DELLE BENEMERENZE CITTADINE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE, DELLA COSTITUZIONE, DELL'INNO E DELLA BANDIERA. DOMENICA 17 MARZO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA RANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A PADOVA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 32 DEL 15.01.2019 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA, PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRESA LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, L’ADEGUAMENTO NORMATIVO E L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, PER LA DURATA DI 240 MESI.  - LIQUIDAZIONE QUARTA RATA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, INTERAMENTE RISERVATA A I SOGGETTI DISABILI DI CUI ALL'ART.1 DELLA LEGGE 68/99 ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 68/99, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI MERITO PREORDINATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI 20 H SETTIMANALI DI N. 1 RISORSA CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI EX CATEGORIA C, DA ASSEGNARE AL SETTORE 1°, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE FOSCOLO E IV NOVEMBRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI TAGLIO DI DUE ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 844 DEL 12/12/2024 DITTA CONSULENZA INFORMATICA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LIQUIDAZIONE FATTURA 70/2024 DITTA DAL BEN GERMANO EURO 12.462,51 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A RIVISTE E QUOTIDIANI CARTACEI E DIGITALI. EURO 3.076,09.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GRIS PER LO STAZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI DI POSA DI IMPIANTO ANTI PICCIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA CON FORMAZIONE PER L'ANNO 2024. EURO 1.550,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA IV NOVEMBRE N. 2 E 4 PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002159452/2024 DI MAGGIOLI SPA.  CUP E61C22001250006 PNRR CIG 99233596E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELABORATI CARTOGRAFICI E NORME TECNICHE OPERATIVE RELATIVI AL PIANO DEGLI INTERVENTI. ERRATA CORRIGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI EURO 47,30 ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023 - APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE VEICOLI - MECCANCO ED ELETTROMECCANICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1009 DEL 21/12/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - CORSI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI POLIZIA LOCALE - ANNO 2024 - 3° TURNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO DOMENICA 19 MAGGIO 2024 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA RADUNO AUTO SUPER SPORTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE "API FIORI E MIELE" DI SABATO 6 E DOMENICA 7 APRILE 2024. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 830 DEL 19/11/2024 EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI ODV PER CURA DECORO AREE VERDI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BATTISTI E DI VIA GRIS PER LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UNA GRU DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE - OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA IL 31/05/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEPOSITO DA PARTE DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PRESSO I POSTEGGI RISERVATI AI PRODOTTI ITTICI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 1 DEL DISCIPLINARE TECNICO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA POSTEGGIO 129/PE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 864 DEL 27/11/2024 FORNITURA ETICHETTE PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LITOSTAMPA VENETA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE PASUBIO N. 18 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEPOSITO DA PARTE DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PRESSO I POSTEGGI RISERVATI AI PRODOTTI ITTICI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 1 DEL DISCIPLINARE TECNICO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, POSTEGGIO 132/PE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DA PARTE DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PRESSO I POSTEGGI RISERVATI AI PRODOTTI ITTICI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 2 DEL DISCIPLINARE TECNICO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, POSTEGGIO 132/PE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA DON BOSCO DOMENICA 26 MAGGIO 2024 PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA PRIMI PASSI MINIMOTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 917 DEL 13/12/2024 FORNITURA ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFOCLIP SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 566 DEL 04.08.2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO STRATEGICO PER GARANTIRE UN PRESIDIO TURISTICO DEL TERRITORIO DEL TERRAGLIO E DEL SILE - LIQUIDAZIONE FATTURA ETIFOR SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO DAL 17 AL 26 MAGGIO 2024  PER L'EVENTO DENOMINATO SAPORI DI MARE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DA PARTE DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PRESSO I POSTEGGI RISERVATI AI PRODOTTI ITTICI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 2 DEL DISCIPLINARE TECNICO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA POSTEGGI 129/PE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2024- EURO 2.430,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA PIA CIVICO N. 1/A PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE CARRELLATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA 2646/PA CORSI SERVIZIO PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AI VELOCIPEDI IN VIA DON BOSCO CIVICO N. 36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEL PRIMO BIMESTRE 2024, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 2.354,47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TREVISANATO, PIAZZA TREVISANATO, VIA BARBIERO, VIA BATTISTI, VIA XXIV MAGGIO, VIA PAVAN, VIA BOLDINI, VIA IV NOVEMBRE, PIAZZA DONATORI DI SANGUE, VIA DEGLI ALPINI E VIA DE GASPERI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI - EURO 834,89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024- EURO 683,49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N° 71 DEL 23/02/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE DEGLI ALPINI, ASTORI, DELLA COSTITUZIONE, TAVONI E DE GASPERI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE TELEFONICHE SOTTERRANEE E/O AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 983/2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER ATTIVITA'-INIZIATIVE CULTURALI DEL TEMPO LIBERO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 42 LINEE CIRCOLAZIONE CULTURAL APS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTE SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE - MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024- EURO 740,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DAL 09 AL 12 MAGGIO 2024 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FESTA DEI FIORI CHE SI TERRÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA FERRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI - MESE OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA". CUP: E69J21002180001. CIG 9765446CF6. "FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA  NEXTGENERATIONEU"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ALL'IMPRESA APPALTATRICE  MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE PER COMPLESSIVI EURO 145.901,57 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N° 162 DEL 12/04/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MARIGNANA N. 47 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PEDALATA ECOLOGICA CICLADA PREVISTA PER IL GIORNO 01/05/2024 E IN CASO DI MALTEMPO DOMENICA 05/05/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ING. GIUSEPPE FASIOL FUNZIONARIO  DELLA REGIONE DEL VENETO. EURO 25.771,50 CUP E61B17000170004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA DAL 14.10.2024 AL 13.11.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 172 DEL 29/04/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'AGORÀ LA GRECIA IN PIAZZA', DAL 2 AL 6 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RE IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 631 DEL 05.09.2023 AVENTE AD OGGETTO: MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZATTI IMPIANTI SRL CON SEDE A MONSELICE. EURO 1.500,00 CIG Z083C42D48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SIG.RA M.M. PROGETTO SOSTA SICURA DAL 14.09.2024 AL 13.10.2024 CIG. B0A995A28E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA PIAVE N. 6 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA SOSTA SICURA SIG.RA S.R. DAL 18.09.2024 AL 18.10.2024 CIG. B0FF263605</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RE IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 432 DEL 22.06.2023 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA AI RUP PER LA RENDICONTAZIONE SULLA PIATTAFORMA REGIS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA 312813 CIG Z623B9F90F. EURO 7.137,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ROETTE PER LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA CONDOTTA IDRICA E DEI RELATIVI ALLACCIAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE MOMO S.R.L. - SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2^ "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO" - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO". APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULI E STAMPATI POSTALI PER I MESSI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE SPA AI SENSI DELL'ART.50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT.B). IMPEGNO DI SPESA EURO 94,40(IVA ESENTE). CIG B0B9F0D892</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA E 160° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DOMENICA 5 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A.S.O. ACCADEMIA DI SICUREZZA DI MARCO BUSCHINI - CORSO OPERATORE SPRAY PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. DITTA TELECOM ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AGORÀ LA GRECIA IN PIAZZA, DAL 2 AL 6 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI TECNICI, AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, AREA "SVILUPPO ECONOMICO", SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2^ "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO" - AREA "SVILUPPO ECONOMICO" - SERVIZIO "EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ' PRODUTTIVE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA NUOVA EUROPA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE - CIG A0220D8F58 CUP E65F22000100001 -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO DI CUI ALL'IMPEGNO CON D.D. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO - MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO PERCORSO SOCIALIZZAZIONE SIG. M.G. CIG. B084A0BBF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)" PERIODO DAL 01/03/2023 AL 28/02/2024.  CIG PRINCIPALE:  87683585EC CIG DERIVATO: 95048767CD. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024. VARIAZIONE IMPEGNI PER ¤ 1.600,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 165 DEL 18/04/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELL'EVENTO 'PLASTIC FREE' IL 23/04/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO - TORNI ODV PER CORSO DI DIFESA PERSONALE OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BONISIOLO N. 1 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE REBELLA LOVE FESTIVAL 2024 DAL 24/04/2024 AL 01/05/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 925,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SOSTA SICURA". PERIODO 13/03/2024 13/04/2024. CIG B0A995A28E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORMASET SCARL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE CORSO DIDATTICO FORMATIVO DI LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE GRUPPO LETTRICI QUANTE STORIE DD N. 796 DEL 29.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE LANTERNE SEMAFORICHE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FIS SRL PER EURO 9.941,54 - CIG: B085BEAB5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA RONZINELLA N. 176 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO ED ELEVATORE PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI UTENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE - ANNO 2023. EURO 2.270,42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLA CHIESA ZERMAN PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO DEL 25 APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VERITAS PER FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) PER IL CLIMA E L'ENERGIA. PAESC. PRESA D'ATTO MODIFICA BENEFICIARI DET. N.  567 DEL 2021 RTI REEKEEP/APHEONA/ANTAS. CIG. Z8232A2165. REIMPUTAZIONE DI UNA PARTE DELLA SPESA SU BILANCIO PLURIENNALE  PER EURO 3.019,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 350 ESENTI IVA. CIG  B09FE6FAE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELL'EVENTO PLASTIC FREE IL 23/04/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI MOBILITÀ SOCIALE. CONTINUAZIONE PROGETTO APPROVATO CON DGC 223-2023. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.000,00 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD C.V.TV.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER STUDIO DI FATTIBILITÀ URBANISTICA (EH HOTEL MERIDIANA) - MATE SOCIETÀ COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA BARBIERO PER LAVORI DI PULIZIA DELLE CADITOIE E DELLE CONDOTTE STRADALI DELLA RETE ACQUE BIANCHE CON AUTOSPURGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL RUP, DI CUI AL DISCIPLINARE PROT. N. 1670/2023, PER L'ESPLETAMENTO DI  PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO  FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITA' MAZZOCCO TORNI CUP E61B21004590004. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOM. SIMONE BUSON CON STUDIO TECNICO A SELVAZZANO DENTRO (PD) PER  EURO 5.679,94 (ONERI, IVA E SPESE VIVE COMPRESI) CIG A037491871.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DUCA D'AOSTA, VIA TERRAGLIO E SU VIA PIA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL R.U.P., DI CUI AL DISCIPLINARE PROT. N. 1670/2023, PER L'ESPLETAMENTO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DEL COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. CUP E61B21004600004. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOM. SIMONE BUSON CON STUDIO TECNICO A SELVAZZANO DENTRO (PD) EURO 6.392,95  (ONERI IVA E SPESE VIVE COMPRESI) CIG A037491871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FCA FLEET &amp; TENDERS SRL CON SEDE A TORINO (TO) DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. 563 DEL 02.08.2024 AVENTE AD OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP VEICOLI 2 LOTTO 6 CITY CAR ELETTRICA PER L'ACQUISTO DI DUE VEICOLI ELETTRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO "MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO" DI TREVISO PER LA REDAZIONE  DI PERIZIA DI VARIANTE. EURO 2.347,28 ONERI E IVA COMPRESI. CIG 9456941298.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MARIGNANA N. 47 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E- DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: E62H23003820004. CIG. A0215A83E9. PROGETTO PARCO DI MOGLIANO PARCO MARCHESI. LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 12/2024 . DITTA VIVAI POLETTO SAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN VIA DELLA CHIESA ZERMAN E IN PIAZZA DON ANTONIO SALA - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI E DI UNO STALLO DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PULSANTIERA BARRA LAMPEGGIANTI PER VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA FOCACCIA GROUP S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 244,00 (IVA COMPRESA) CIG B0A8E09BDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DA AGENZIA UMANA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE VIDEOTRAPPOLE IN DOTAZIONE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE - DITTA OBS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.197,60 (IVA COMPRESA) CIG B0AC6F2298.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SAFETY21 S.P.A. – MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIDEOSORVEGLIANZA – SOSTITUZIONE SWITCH DANNEGGIATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE A SCUOLA IN BICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ARROSTICINI, BEER &amp; MORE DAL 12/04/2024 AL 14/04/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 ART. 1 LETT. B), DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE 2023 E ALTRO SUPPORTO IN AMBITO CONTABILE-FINANZIARIO, DITTA GPI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.150,00 (IVA ESCLUSA) CIG B0A6689330.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 157 DEL 05/04/2024 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA NUOVA EUROPA PER LAVORI DI TAGLIO E ABBATTIMENTO PIANTE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 946/2023 AVENTE AD OGGETTO MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - MECCANICO ED ELETTRAUTO - DITTA ATUOFFICINA CHECCHI CBON SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE ASSISTENTI SOCIALI IN MODALITA' WEBINAR NELLA GIORNATA DEL 13 MARZO 2024. DITTA PROGETTO SOFIS DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 110,00 (ESENTE IVA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'IMPEGNO D.D. 946 DEL 12.12.2023 AVENTE AD OGGETTO: MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA NUOVA EUROPA PER LAVORI DI TAGLIO E ABBATTIMENTO PIANTE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZA SANT'ANTONIO PER IL DEPOSITO DI ATTREZZATURE DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 1^ EROGAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.252,04.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI CUI ALLA D.D. 789 DEL 29.10.2024 AVENTE AD OGGETTO: INSTALLAZIONE NUOVE SCHERMATURE SOLARI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G.B. PIRANESI". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PULIMARCA SRL CON SEDE A PRAGANZIOL (TV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI CUI ALLA D.D. 824 DEL 06.11.2023 AVENTE AD OGGETTO: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL TRIENNIO 2024(2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. STEFANO FAVARETTO DELLA DITTA B.R. SERVICE CON SEDE LEGALE A MIRANO (VE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00= ALLA PRO LOCO APS DI MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVE DEL MESE DI MARZO 2024 DEDICATE ALLA DONNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE ROMA, GHETTO E MAGENTA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROSSINI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE – ANNO 2025 (EPF 2024) – LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 8.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO ODV PER IL PROGETTO "UN PARCO PER AMICO" -. ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEL COSIDDETTO "BARCO" DEL PARCO ARCOBALENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA PER L'ELABORAZIONE DEL MODELLO 770 E CUD ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO. 2 LETT. A) D.LGS 36/2023 ALLA DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.342,00 IVA INCLUSA. CIG B0A04E2D59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023 - 31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA  DI VIA XXVIII APRILE N. 2 E IN VIA ROMA N. 127 PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI DI POTATURA SIEPI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999 N. 112. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 147,45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DEL 2° RADUNO DI AUTO BMW Z4 IL 21 APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "UNA CASA PER L'UOMO" PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA A FAVORE DI UTENZA IN SITUAZIONE DI DISAGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00= IVA INCLUSA. CIG B045789635.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSTAONLINE CORPORATE - POSTE ITALIANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Uff_eFatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA COLELLI PER L'INAUGURAZIONE DEI MURALES NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA PROGETTO CITTADINI A COLORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 925,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N.  30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SOSTA SICURA". PERIODO 13/02/2024 13/03/2024. CIG:B06EC48A06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI - ART. 27 DEL DPR380/01 E S.M.I. RELATIVA ALL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN VIA C. BATTISTI CIV 8/B INT. 1 DI QUESTO COMUNE, SUL TERRENO CONTRADDISTINTO IN CATASTO ALLA SEZ. D, FG. 6 MAPPALE 674 SUB. 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART TIME DI 30 H SETTIMANALI PER N 4 MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI PER N 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO DI OPERATORE ESPERTO SERVIZI GENERALI, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA UMANA SPA CON SEDE A MARGHERA, VENEZIA. TRATTATIVA DIRETTA N. 4105280. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.624,00 IVA INCLUSA OLTRE A IRAP A CARICO ENTE. CIG B0933EEE5A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DEL CONTROVIALE DI VIA DON BOSCO PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PLATEATICO DEL RISTORANTE PIZZERIA SITO IN VIA DEGLI ALPINI CIV. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI INTERESSATI DA TRASFORMAZIONI EDILIZIE, CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO, PER IL TRAMITE DI DEPOSITO DI MATERIALE DI VARIO GENERE IN AREA AGRICOLA E PLURIME OPERE EDILIZIE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO IDONEO, AI SENSI DELL'ART. 31 DEL DPR 06 GIUGNO 2001 N. 380, RELATIVI AD IMMOBILI IN VIA DELLA CROCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E DIVERSE ANNUALITÀ A CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 4.235,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FATT. 2024120007132 E 2024120007133 - SERVIZIO DI GESTIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE (EX ICP E OSAP) NOVEMBRE 2024. CIG A037BD575D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASCRIZIONE REGISTRAZIONI AUDIO SEDUTE CONSILIARI (CANONE DA LUGLIO A DICEMBRE) - STENOTYPE EMILIA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Uff_eFatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MARCONI 35 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VALUTAZIONI DI STABILITÀ CON APPROFONDIMENTO STRUMENTALE ATTRAVERSO PULLING TEST STATICO, PIANTE DI VIA NUOVA EUROPA A MOGLIANO VENETO. STUDIO ASSOCIATO FERRARINI E PITTERI   EURO 1903,20 IVA/C CIG B0793CF97F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO ALLA SOCIETÀ TERRE S.R.L. CON SEDE LEGALE A NOVENTA DI PIAVE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 761,28 - CIG ZC53B142B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI POSA ALBERATURE SULLE VIE TERRAGLIO E MARCONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. PERIODO 01 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA MARINI PIERCLAUDIA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE PRESSO IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SU VARIE VIE DEL CENTRO NELLA SERATA DI VENERDÌ 29 MARZO 2024 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE DEL VENERDÌ SANTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SAFETY21 S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - SOSTITUZIONE SWITCH DANNEGGIATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DEL COTONE CIV. 14 PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO ED UN ELEVATORE PER LAVORI DI TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO FATT. 2024120006789 E 2024120006790 - SERVIZIO DI GESTIONE E ACCERTAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE (EX ICP E OSAP) OTTOBRE 2024. CIG A037BD575D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 192/2019 TRASGRESSORE: KALDAS HAZEM HARBY MIKHAYEL, NATO IN EGITTO IL 12/07/1970 E RESIDENTE A VENEZIA (VE) VIA CAMPALTO N.3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RE IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 618 DEL 31.08.2023 AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETÀ E DISTRIBUZIONE PER RICHIEDERE IL PREVENTIVO, INSTALLAZIONE  E ATTIVAZIONE DEL CONTATORE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI. EURO 183,00 CIG Z743C3D3C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.S.R.A.A. ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - REG. N° 76/2019 RESPONSABILE: TRIP SIMONA, NATA IN ROMANIA IL 18/09/1992 - IRREPERIBILE - ULTIMA RESIDENZA NOTA MOGLIANO VENETO (TV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DISCIPLINARI DI CONCESSIONE IDRAULICA CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE: CONCESSIONI DEMANIALI REG. EX DESE DEMANIALI N.1049 DEL 24/03/2004 E N. 1054 DEL 29/03/2004.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 120,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA BARBIERO FRONTE CIVICO N. 4 PER LO STAZIONAMENTO DI UN CAMION GRU PER ATTIVITÀ DI SOLLEVAMENTO E POSA SERRAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE PRESSO COMUNITA' MESE DI NOVEMBRE CIG. B1EE614BFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 PARI AD EURO 2.100,00 A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA MARINI PIERCLAUDIA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE PRESSO IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ATTIVITA' ECONOMICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2024 DI EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PLASTIC FREE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA GRIGOLETTO E PASQUALATO IN OCCASIONE  DELL'INAUGURAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI VIA ALTINIA IL 28/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITA' NATALIZIE 2024-2025 - DETERMINA DIRIGENZIALE N. 865 DEL 27/11/2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE GRUPPO D'ARCHI VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MOSTRA MERCATO API-FIORI E MIELE 2024 DAL 6 AL 7 APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  PAGAMENTO  TASSA  SUI  RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI  ED  AREE CIMITERIALI  DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO  -  IMPEGNO DISPESA EURO 500,00  PER L'ANNO 2024 A FAVORE DI VERITAS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PARI AD EURO 2.200,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI E SU PIAZZA DONATORI DI SANGUE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA REGIONI D'EUROPA - MERCATI INTERNAZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  DI  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  IL  PAGAMENTO  TASSA  RIFIUTI  (TARI) SU  STADIO COMUNALE  PER IL RUGBY "M. QUAGGIA",  A  FAVORE  DI  VERITAS  S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER EURO 2.700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CUI ALLA D.D. 874 DEL 02.12.2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI DAL TERRAGLIO A VIA DEGLI ALPINI CON REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE E NUOVA SEGNALETICA VERTICALE PER IL TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO DEL CAPOLUOGO. FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. - LIQUIDAZIONE ALLA  DITTA GPS SEGNALETICA SRL CON SEDE A MUSILE DI PAIVE VE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTABILIZZAZIONE DELL'AGGIO ALLA DITTA TRAFFIC SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PARI A EURO 60.764,63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GIOBERTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024 A FAVORE DI VERITAS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO GESTIONE VERBALI – NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI POSA ALBERATURE SU VIA TERRAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SPESE POSTALI ANTICIPATE – NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "BUONI PASTO 10 - LOTTO 3". IMPEGNO DI SPESA 60.000,00 (IVA INCLUSA). CIG PRINCIPALE 9375804638 - CIG DERIVATO B04FA8993D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA MONTE PASUBIO N. 8/A  PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TREVISANATO N. 22 PER LAVORI DI ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO EURO 22.762,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO - CORSI 2024 - 3° TURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA DE GASPERI N. 20 PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 538 DEL 23.07.2024 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EREDI BULEGATO EMANUELE S.S. CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER LA SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI VENETO - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - EURO 2.709,86.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2024. EURO 1.250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU "IL CONTROLLO DI GESTIONE NEGLI ENTI LOCALI" DEL 24.09.2024 - IDEAPA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BERCHET PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2024. EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE TRASGRESSORE: KOVACS DIANA, NATA IN UNGHERIA IL 07/12/1998 E DOMICILIATA A MESTRE (VE) VIA DANTE 113 C/O HOTEL GIOVANNINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CENTRO STUDI ATTIVITA' SUPPORTO RECUPERO EVASIONE ANNI 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER 4° EDIZIONE SAN MARTIN A MOJAN - D.D. 763 DEL 22.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 165/2020 RESPONSABILE:  TRIP SIMONA, NATA A TIMISOARA (ROMANIA) IL 18/09/1992 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA TRENTO N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI 36 H SETTIMANALI PER N. 9 MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI PER N. 1 UNITA'  DI PERSONALE CON IL PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE -  AREA FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART 50  D.LGS 36/2023 ALLA DITTA GI GROUP SPA CON SEDE A MILANO. TRATTATIVA DIRETTA N. 4091631. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.260,00 IVA INCLUSA OLTRE A IRAP A CARICO ENTE. CIG B08378EA26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 48072 PRESSO CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE DAL 16/01/2024 AL 16/04/2024. IMPEGNO EURO 6.140,00=. CIG B084A0BBF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 07/2020  TRASGRESSORE: TRIFU FLORIAN IULIAN NATO A ROMANIA IL 01/04/1977 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA VIAN N° 30  C.F. TRFFRN77D01Z129T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI PRESSO DOMUS NOSTRA MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 170/2020 TRASGRESSORE: ALVAREZ MARIA DE LOS ANGELES NATA IN VENEZUELA IL 08/02/1978 E RESIDENTE A FAVARO VENETO (VE) VIA SAN FELICE 7   CODICE FISCALE: LVRMDL78848Z614I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD EURO 400,00=. A FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO TORNI ODV IN RELAZIONE AL CORSO DI DIFESA PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A GARANZIA MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI N. 35-21 VIA VANZO, N.190-21 VIA RONZINELLA N. 2/A, N. 86-23 VIA ALTINIA N.34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 54/2020 TRASGRESSORE: ENOBAKHARE CHARLES NATO A BENIN CITY (NIGERIA) IL 01/01/1982 E DOMICILIATO A  PAESE (TV) VIA MARCONI N. 1/2  CF : NBKCRL82A01Z335K.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DIRIGENZIALE N. 807 DEL 30/10/2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ORIENTEERING MALIPIERO ASD PER GARA DIVULGATIVA DI ORIENTEERING DEL 14 SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 94/2020 RESPONSABILE: MIHO NERITAN NATO IN ALBANIA IL 18/01/1980 E RESIDENTE IN MOGLIANO VENETO (TV) VIA CURIEL 15/A - CF: MHINTN80A18Z100U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PRO LOCO FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PARI AD EURO 1.500,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2024, CONTRATTO FUEL CARD 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 98/2020 RESPONSABILE: ZANETTI MARIO NATO A TREVISO (TV) IL 28/04/1942 E RESIDENTE A CORTINA D'AMPEZZO  (BL) IN LOCALITÀ DONEÀ N. 13 C.F.; ZNTMRA42D28L407Q.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE B.C. AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. PER I GIORNI 27 E 28 FEBBRAIO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 210,00 (IVA INCLUSA) PER SPESE DI TRASFERTA, VITTO E ALLOGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTABILE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NELL'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 101/2020 RESPONSABILE: DUMITRA VALENTINA, NATA IN ROMANIA IL 24/10/1989 E RESIDENTE IN ROMANIA SAT. STINCA (COM. PIPIRIG) JUD MEAMT STR. PELINULLI 149.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 123/2020 RESPONSABILE:  LACUSTA MIHAELA FLORENTINA, NATA A JUD. BR. MUN. BRAILA (ROMANIA) IL 28/10/2000 E RESIDENTE A JUD. BR. MUN. BRAILA (ROMANIA) - STR. GRAURULUI N. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E34439065. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 5 (VENETO)" CIG PRINCIPALE: 98525472FE CIG DERIVATO: B0835FF0E5 DI EDISON ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/05/24 AL 30/04/25. IMPEGNO DI SPESA 205,00 (IVA ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STROBOTECH S.R.L. FORNITURA SISTEMA REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 125/2020 RESPONSABILE:  HALMAI BETTINA, NATA A DEBRECEN (UNGHERIA) IL 03/10/2000 E RESIDENTE A HORTOBAGH BORSCS MAJOR N. 9 (UNGHERIA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO FRONT OFFICE – NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO "MARCACONTABILE 2024 - INSIEME PER LAVORARE MEGLIO - PARLIAMONE TRA NOI" PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2024  EURO 200,00.  IVA ESENTE IMPOSTA DI BOLLO COMPRESA. CIG B0808A867D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRECOM SNC - FORNITURA BATTERIE PER RADIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 130/2020 RESPONSABILE:  LACUSTA MIHAELA FLORENTINA, NATA A JUD. BR. MUN. BRAILA (ROMANIA) IL 28/10/2000 E RESIDENTE A JUD. BR. MUN. BRAILA (ROMANIA) - STR. GRAURULUI N. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ANNI 2024-2025-2026 ALLA DITTA YAMME SRL - CIG B05C05750B. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.320,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PARI AD EURO 4.318.849,70 IVA C. COMPETENZA NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE ANNULLATA - MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SAPORI D'IRLANDA 2024 DAL 08/03/2024 AL 17/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 131/2020 RESPONSABILE: LONGO DARIO NATO A VENEZIA IL 01/08/1974 E RESIDENTE IN MOGLIANO VENETO (TV) VIA CASONI N. 107 - CF: LNGDRA74M01L736Y</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M2 C4 I.2.2 FONDI PNRR EX L. 160/2019. CIG 9946093F94 CUP E61D23000070006. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE DI EURO 77.083,18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER REDAZIONE CONTRODEDUZIONI A NOTA PROT. N. 3444 IN DATA 26.01.2024. EURO 1.152,70.=  CIG B07B612F8C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 150/2020 RESPONSABILE:  TRIP SIMONA, NATA A TIMISOARA (ROMANIA) IL 18/09/1992 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA TRENTO N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE MESE DICEMBRE 2024 IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RE-IMPUTAZIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE N.RI 1113 DEL 27.12.2022, 468 DEL 30.06.2023 E 896 DEL 29.11.2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 151/2020 RESPONSABILE: ILIE ANA MARIA, NATA A JUD. GL. MUN. GALATI (ROMANIA) IL 11/01/1989 E RESIDENTE A JUD. GL. MUN. GALATI - JUD. GL. SAT. SLOBOZIA CONACHI (COM. SL CONACHI) STR. GEORGE COSBUC N. 1 (ROMANIA) .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA PUBBLICA DENOMINATA "RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE , E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA". SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CRE.  SOCIETA' PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L.  LIQUIDAZIONE CRE EURO 2.487,65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 71/2020  TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: RADULESCU IOANA ROXANA, NATA A JUD. TM MUN LUGOJ (ROMANIA) IL 12/10/1988 E RESIDENTE A JUD TM SAT MAGURI - MUN LUGOJ 79 (ROMANIA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MOBILITÀ SCOLARI PER INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "E.SCOFFONE". AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 990,00=(IVA INCLUSA). CIG B047EA4B8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO ASSISTENZA LEGALE RELATIVAMENTE AL SUBPROCEDIMENTO FINALIZZATO AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO VIA E DEI TITOLI ABILITATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 53/2020 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: MARKOVIC JELENA., NATA A SABAC (SERBIA) IL17/10/1984 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV)  VIA TORNI 52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 166/2019 RESPONSABILE: KIRALY SANDORNE NATA A HODMEZOVASARHELY - MAGYARORSZAG (UNGHERIA) IL 22/01/1989 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA TONI BENETTON 8 INT. 14 LEGALE RESPONSABILE DELLA GELATERIA ANASTASIA SITA IN PIAZZA DUCA D'AOSTA N. 39 B MOGLIANO VENETO (TV) ALLA DATA DEL 25/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>: COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITA' MAZZOCCO TORNI.   REDAZIONE DELLO STUDIO DI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO - SOCIETA’ COOPERATIVA P.ET.R.A. PRASSI E TEORIA NELLA RICERCA ARCHEOLOGICA  EURO 2.135,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N. 4 CONFEZIONI DI COPERTINE PER PROTEZIONE LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "E SCOFFONE". ORDINE DIRETTO OD SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 695,40= (IVA COMPRESA). CIG: B05E6A620A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 442FPA DEL 30.11.2024 DITTA  RANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A PADOVA DI CUI IMPEGNO D.D. 38 DEL 23.01.2024 AVENTE AD OGGETTO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 66.000,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE RINNOVABILI - V.I.E.R. S.C.A.R.L. (GRUPPO V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.) PER L'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 177/2019 TRASGRESSORE: SCABORO GIANCARLO, NATO A QUINTO DI TREVISO (TV) IL 24/01/1962 E RESIDENTE A QUINTO DI TREVISO (TV) VIA TENNI 16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE POSTAZIONE DI LAVORO PLOTTER. DITTA JTP INFORMATICA S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 163/2019 RESPONSABILE/OBBLIGATO IN SOLIDO: MY OVATTA S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ZARA 3/9 C.F. 07511600962 IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE UNICO FAVARO MARZIA NATA A TREVISO IL 05/04/1973 E DOMICILIATA A MOGLIANO VENETO IN VIA U. FOSCOLO 13 C.F. FVRMRZ73D45L407M ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI (ART. 84 DEL T.U.E.L.). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI DUE  LEGGII PERMANENTI PER SPAZI ESTERNI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA REMOR S.R.L. CON SEDE LEGALE A TREVISO. EURO 2.781,60 CIG B0699194D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CONTENITORI "ECOBOX" PER RICOVERO SEDIE DA COLLOCARE PRESSO LA EX "CASA DEL CUSTODE" NEL PARCO DELLA CULTURA "ANTONIO CAREGARO NEGRIN".  DAVANZO S.R.L. EURO 12.566,00 IVA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA NON CORRETTA (DA ANNUILLARE) - ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 192/2019 TRASGRESSORE: KALDAS HAZEM HARBY MIKHAYEL, NATO IN EGITTO IL 12/07/1970 E RESIDENTE A VENEZIA (VE) VIA CAMPALTO N.3.OBBLIGATO IN SOLIDO: DAOUD RAGAA AZIZ HANNA, NATA IN EGITTO IL 14/02/1972 E RESIDENTE A VENEZIA (VE) VIA CAPPUCCINA N.181.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MARONCELLI FRONTE CIVICO N. 9 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 375-FE DEL 04.12.2024 DITTA B.R. SERVICE. S.R.L. CON SEDE A MIRANO (VE) DI CUI IMPEGNO D.D. 510 DEL 11.07.2024 AVENTE AD OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTEI DI LAVORO - RISCHIO MEDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E ABBELLIMENTO CABINE ELETTRICHE. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 180/2019 RESPONSABILE: EDERA SNC DI CAMPAGNA PROSPERO &amp; C., CON SEDE LEGALE A DUE CARRARE (PD) VIA PONTEMANCO 80, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE CAMPAGNA PROSPERO NATO A CATANIA (CT) IL 10/08/1956 E RESIDENTE A MESOLA (FE) VIA CASIGLIA 17/1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE BANNER TEMPORANEO  DA INSEDIARE IN ZONA VIA CÀ MARCHESI. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI SRL. EURO 2750,00 CIG B0638EC6F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPORTO DEL CONTRATTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CONTENITORI "ECOBOX" PER RICOVERO SEDIE DA COLLOCARE PRESSO LA EX "CASA DEL CUSTODE" NEL PARCO DELLA CULTURA "ANTONIO CAREGARO NEGRIN". DAVANZO S.R.L.  -  EURO 1.220,00 IVA  COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 179/2019 RESPONSABILE DA CANAL DIMITRI, NATO A BELLUNO (BL) IL 18/03/1974 E RESIDENTE A BORGOVALBELLUNA (BL)  VIA PAGOGNA N. 11 - MEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA "LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE NEL 2024" DITTA PUBLIKA S.R.L. CON SEDE A VOLTA MANTOVANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACC.ABIT.NOV.24-DETERMINA 1020 DEL 22/12/23 E DET. 625 DEL 03/09/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1009 DEL 21/12/2023. CORREZIONE ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 167/2019 RESPONSABILE:  ORTOFRUTTA ZORZATO  S.A.S. DI ZORZATO CRISTIAN &amp; C., CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) VIA RIVALE 33/A, NELLA PERSONA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI ZORZATO CRISTIAN NATO A CAMPOSAMPIERO (PD) IL 08/11/1984 E RESIDENTE A SANTA MARIA DI SALA (VE) VIA RIVALE 33/A E ZORZATO VALENTINA NATA A CAMPOSAMPIERO  (PD) IL 10/09/1982 E RESIDENTE A SANTA MARIA DI SALA (VE) VIA RIVALE 33/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STAFFETTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE A FAVORE DI PRO LOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 112/2019 RESPONSABILE:  GALATA' DOMENICO, NATO A VILLEFRANCHE SUR SAONE (FRANCIA) IL 05/01/1973 E RESIDENTE A LODI (LO) VIA PRECACESA N. 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2023, AI SENSI  DELL'ART. 7 COMMA 2 LETT. A) DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 4.233,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI OTTOBRE 2024 - ENEL ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ANNULLATA  - ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 108/2019 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: TAFFARELLO BARBARA, NATA A TREVISO IL 02/09/1968 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA G. GRIGOLETTO E S. PASQUALATO N. 6, IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA DITTA ALLEVAMENTO SUINI DI TAFFARELLO BARBARA, CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA GRIGOLETTO E PASQUALATO N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUALE PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PER L'ANNO 2023 - EURO 14.433,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 102/2019 RESPONSABILE: LA FUTURA 1 S.R.L, CON SEDE A TREVISO VIA LE CANEVARE N. 30 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. BASSETTO ROBERTO, NATO A TREVISO (TV) IL 08/01/1966</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUA DI FUNZIONE PER L'ESERCIZIO DI SPECIFICI COMPITI DI RESPONSABILITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2023 - EURO 3.307,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2024 (EURO 262.527,34=.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO IN SOSTITUZIONE A MATERIALE USURATO O VETUSTO.  DITTA LGEST INFORMATICA SRL. EURO 740,54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUITA-ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI - ARTT. 27 E 31 DEL D.P.R. 380/01. IMMOBILE IN VIA TRENTO CIV 12 INDIVIDUATO AL CATASTO AL FG. 32 MAPP. 185 - AB. ED. 012/23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 90/2019 RESPONSABILE: ZOPPOLATO MARIA, NATA A VENEZIA (VE) IL 13/05/1958 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA RONZINELLA N. 47 INT. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO REGISTRAZIONE UNITÀ SAPR (DRONE) IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA D-FLIGHT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 24,00 (IVA INCLUSA) CIG B05B05F784.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIMA DEL VALORE DI LOCAZIONE DI IMMOBILE  AD USO CASERMA -  SOCIETÀ EASYSTIMA S.R.L. DI CASALE SUL SILE (TV) EURO 2.013,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 88/2019 RESPONSABILE:  VISENTIN ANNALISA, NATA A TREVISO (TV) IL 26/09/1954 E RESIDENTE A CASIER (TV)  IN VIA D'ANNUNZIO N. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 87/2019 RESPONSABILE:  VISENTIN MARIA, NATA A TREVISO (TV) IL 28/06/1952 E RESIDENTE A TREVISO (TV)  IN VIA MONTE PIANA N.16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ABBONAMENTO BANCA DATI ITER E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2024. DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.464,20 (IVA INCLUSA) CIG B058971750.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO LABORATORI DIDATTICI ACCONTO A.S. 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO DI PANNE ASSORBENTI A SEGUITO INQUINAMENTO SU CORSO D'ACQUA PIANTON - SE.FI. AMBIENTE SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.220,00 IVA C.-CIG B04DEA879A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 85/2019 RESPONSABILE: VESCO PIERO, NATO A VENEZIA (VE) IL 30/10/1974 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DE GASPERI N. 39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 86/2019 RESPONSABILE:  VISENTIN GIOVANNA CARLA, NATA A TREVISO (TV) IL 11/09/1958 E RESIDENTE A TREVISO (TV)  IN VIA LUNGO FIUME CERCA N. 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE D'USO TEMPORANEO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI 2/A INT.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' "GLOBAL SERVICE VIABILITA"' CIG 91432321BD. LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO PREZZI PER L'ANNO 2023, AI SENSI ART. 26 D.L. 50/2022 A FAVORE DELL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL PER EURO 51.144,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 82/2019 RESPONSABILE:  ZOPPOLATO MARINA, NATA A VENEZIA (VE) IL 16/07/1937 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV)  IN VIA RONZINELLA N.47 INT. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA (VI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 162/2019 RESPONSABILE: ROSSO VENEZIANO S.R.L. IN FALLIMENTO C/O CURATORE FALLIMENTARE DOTT. ROMA MASSIMO CON SEDE A TREVISO IN PIAZZA DEI SIGNORI 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA E SCUOLE DELL’INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA'. ATTIVITA' A CANONE 2024. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E FONDO ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER EURO 4.301,66. ATTIVAZIONE FPV 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DIRIGENZIALE N. 808 DEL 30.10.2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JUVENTUS CLUB - MOGLIANO VENETO PER "CASTAGNATA BIANCONERA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE "GLOBAL SERVICE VIABILITA". CIG 91432321BD. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ATTIVITA' A CANONE ANNO 2023 PER EURO 3.441,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RESPONSABILE: DEMAJLJI AUDILS, NATO IN SERBIA IL 23/01/1994 E RESIDENTE A VENEZIA (VE) VIA TRIESTINA 68/E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 37/2019 RESPONSABILE:  UJKA KLEJDI, NATO IN ALBANIA IL 09/01/1997 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA DELLO SCOUTISMO 40/C-2.OBBLIGATO IN SOLIDO: UJKA VALENTIN, NATO IN ALBANIA IL 15/07/1963 E RESIDENTE A ZERO BRANCO (TV) VIA N. BIXIO N. 10. VEICOLO: BMW MOD. 320 TARGATO CX169AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A MEDICINA DI GRUPPO MOGLIANO SOC. COOP. PROGETTO SAFE SEX ANLAIDS TRIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEEU PNRR M5 C2 I2.1 APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 . LIQUIDAZIONE EURO 467.276,25 ALLA DITTA APPALTATRICE COLETTO SRL CON SEDE A S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) CUP E61B17000170004 CIG 9827917DA9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 72/2019 TRASGRESSORE: SQUIZZATO FLAVIO, NATO A CASTELFRANCO V.TO (TV) IL 28/08/1965 E RESIDENTE A RESANA (TV) IN VIA PRAI 14. OBBLIGATO IN SOLIDO: GUIDOLIN GIUSEPPE ECO.G. S.R.L., CON SEDE IN VIA PER S. FLORIANO N. 29, CASTELFRANCO VENETO (TV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SERVERPLAN SRL PER SERVIZIO DI HOSTING VECCHIO SITO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEL CORSO DELL'ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 3.368,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE L'ANNO 2023 - EURO 23,51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA A ZERMAN IN OCCASIONE DELLA PRIMA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI DI DOMENICA 10 MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI DI POTATURA VERDE E CONSOLIDAMENTO DINAMICO DI "NOCI AMERICANO".  SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ALADINO DI MIRANO.  CIG. B20FAD3ECE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2024 - EURO 32.679,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DI OPERE EDILIZIE ABUSIVAMENTE ESEGUITE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.P.R. 380/01 - SUE165/23 - AB. ED. 004/24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE BADGE SEGNA-PRESENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO SU PIAZZA DEI CADUTI - VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE, DELLA COSTITUZIONE, DELL'INNO E DELLA BANDIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>RE-IMPUTAZIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI SETTORE 1 N. 61 DEL 01.02.2023 E N. 1016 DEL 21.12.2023. AFFIDAMENTO DIRETTO. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SUPPORTO-AFFIANCAMENTO IN AMBITO DI CONTABILITÀ, DITTA GPI S.P.A. CIG Z6639BD7CF E ZDE3DDD255.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA COLELLI PER L'INIZIATIVA DENOMINATA CITTADINI A COLORI - APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DEGLI ARTT. 70-BIS DEL CCNL 21-5-2018 E  84 BIS DEL C.C.N.L. 16-11-2022 PER L'ANNO 2024 - EURO 3.628,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTE EASY BASIC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Uff_eFatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - VIA ROETTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE DURANTE L'ANNO 2024 - EURO 1.060,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N° 69 DEL 23/02/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO N. 28 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ISTITUZIONALI MESE OTTOBRE 2024 - EDISON ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BELLINCIONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI FINALIZZATI ALLO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE ENEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2024. EURO 5.518,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ PRESSO SONDA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.160,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 42969 PER IL PERIODO 08/01/2024 08/03/2024. CIG:. B0454C3C4A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA RONZINELLA ALL'INTERSEZIONE SEMAFORIZZATA CON VIA TERRAGLIO PER LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA - REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMMERCIALI OTTOBRE 2024 - ENEL ENERGIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FONDO PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DELLA CHIESA CAMPOCROCE IL GIORNO 9 MARZO 2024 IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA PER L'INAUGURAZIONE DELLA PALESTRA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI CAMPOCROCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU "IL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI E IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE RGS N. 1/2024" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA IDEAPA SRL.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75,00.= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 83 DEL 28/02/2024 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CA' MARCHESI PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU "LA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEI FLUSSI FINANZIARI DEL PNRR" ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DA PSYCHOMETRICS SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 352,00.= IVA ESENTE (N. 1 PARTECIPANTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DIRIGENZIALE N. 311 DEL 23.04.2024 AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DEI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "E. SCOFFONE" - LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO (TV).  LIQUIDAZIONE INCENTIVI ANNO 2023 A  FAVORE DIPENDENTI. EURO TOT. 6.551,20. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITA' NATALIZIE 2024/2025 - DETERMINA DIRIGENZIALE N. 865 DEL 27/11/2024  LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - ART. 33 D.P.R. 380/2001 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONE E FIORI (FATTURA N. 60 CORRETTA - NOTA DI ACCREDITO N. 59 - FATTURA N. 56 ERRATA ENTRATA IN CONTABILITA')</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 70 DEL 23/02/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE PASUBIO N. 17 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE A.C.R.A. CENTRO RICREATIVO ANZIANI MOGLIANO VENETO APS, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO SOCIALMENTE UTILI - ANNO 2024. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 36.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2023 ED ACCONTO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 20.095,62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE STAMPANTE MULTIFUNZIONE LOTTO 6 -CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CA' MARCHESI PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 70 DEL 23/02/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE PASUBIO N. 17 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE EROGATORE ACQUA 1°PIANO MUNICIPIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PARTE STABILE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI - ARTT. 27 E 31 DEL D.P.R. 380/01. IMMOBILE IN VIA TRENTO CIV 12 INDIVIDUATO AL CATASTO: C.T. FG. 32 MAPP. 185 - AB. ED. 012/23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO  8 STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE. AFFIDAMENTO SER-VIZIO DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE CON  ABBATTIMENTO ALBERI E NUOVE PIANTUMAZIONI - IMPRESA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. LIQUIDAZIONE EURO 4.510,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, AREA "SVILUPPO ECONOMICO", SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ANTENNE. INCARICO TRIENNALE 2024-2026. EURO 29.999.80 IVA/C CIG B00F8AFA02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 61 DEL 14/02/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CASONI CIVICO N. 127 PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON PIANALE DOTATO DI GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE PER RIPRISTINO GUASTI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. DITTA HILE SRL CON SEDE A ODERZO (TV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO EVOLUTO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DALL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A - BIENNIO 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.476,20 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE SPESE  CONDOMINIO "AL TEATRO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESTIVAL DELLA CARBONARA &amp; DELLA CUCINA ROMANA DAL 01 MARZO 2024 AL 03/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>: SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2024.  - SUPERCONDOMINIO COMPRENSORIO RONZINELLA  SPESE CONDOMINIALI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER INIZIATIVE ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 78/2020 TRASGRESSORE: PATTARO SANDRA NATA A VENEZIA (VE) IL 21/07/1954 E RESIDENTE A MARCON (VE) VIA ASTORI 8 INT. 4  CODICE FISCALE: PTTSDR54L61L736V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>Uff_eFatturaPA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2024. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER UN TOTALE DI EURO 12.800,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 18/2020 TRASGRESSORE: ARRIGONI FRANCESCA NATA A VENEZIA (VE) IL 04/05/1962 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA ZARA N. 22/4 CODICE FISCALE: RRGFNC62E44L736W</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO DI VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE "LA EDILSCAVI S.R.L." PER COMPLESSIVI EURO 524,89 IVA C. (CUP E65F21003310007  CIG 96685557FC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 08/2020 TRASGRESSORE: UNICO SRL CON SEDE A MESTRE-VENEZIA (VE) IN VIALE ANCONA N° 12  PARTITA IVA : 04128270271, NELLA PERSONA DI NAPPO FRANCESCO NATO A NOLA (NA) IL 28/10/1983 IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 06/2020 TRASGRESSORE: CARRARO PIERLUIGI NATO A TREVISO (TV) IL 05/07/1984 E RESIDENTE A SILEA (TV) IN VIA SANT'ELENA 72  C.F. CRRPLG84L05L407C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PARI AD EURO 2.200,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, ORDINARIE E STRAORDINARIE, DELL’UNITÀ IMMOBILIARE FACENTE PARTE DEL CONDOMINIO SAN CARLO. EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN DIVERSE SCUOLE IN OTTEMPERANZA AI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PRESENTATI DAGLI ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI. DITTA TECNICA EDILE PROJECT SRL CON SEDE A VENEZIA - MESTRE (VE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 05/2020 TRASGRESSORE: IACONO GIOACCHINO NATO A PORTO EMPEDOCLE (AG) IL 01/04/1964 E RESIDENTE A RONCADE (TV) IN VIA NUOVA N°52  C.F. CNIGCH64D01F299R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DEI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EX ACQUEDOTTO DI VIA SAN MICHELE PER DESTINARLO A RICOVERO DEGLI ATTREZZI IN USO AGLI UTENTI DEGLI "ORTI SOCIALI". DITTA OMB SRL CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOVETTURA SMART FOUR FOUR. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CARRARO SPA CON SEDE A TREVISO. EURO 3.921,00. CIG B02CC0FAA9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 9/2020 TRAGRESSORE: BRESOLIN GIAN PAOLO NATO A VENEZIA (VE) IL 14/02/1949 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DEL MACELLO N. 35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RESPONSABILE: BUSETTO SILVIA NATA A VENEZIA IL 05/11/1974 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA BARBIERO N. 19/4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CSA ALTA PADOVANA CORSI AGGIORNAMENTO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI - AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO" - SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE DEGLI ALPINI, ASTORI, DELLA COSTITUZIONE, TAVONI E DE GASPERI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE TELEFONICHE SOTTERRANEE E/O AEREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI IMMOBILE COMUNALE.  GEOM. DAVIDE ROSOLEN DI MOTTA DI LIVENZA  -  EURO 1.921,50 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA "LA LISTA POSPA" DITTA PUBBLIFORMEZ S.R.L. CON SEDE A CATANIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE PASUBIO N. 17 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - 8° STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE AZALEE".  INCARICO  PER I SERVIZI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PER L'EFFETTUAZIONE DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO ALL'ING. MASSIMILIANO SCARPA DI VENEZIA - EURO 10.424,33 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FORMATIVI PER IL PERSONALE (WEBINAR 08 FEBBRAIO 2024, GIORNATA DI FORMAZIONE IN PRESENZA 22 MARZO 2024) SUL TEMA DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI DLGS N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.903,20. CIG B045A905C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA – INTEGRAZIONE A.S. 2023-2024 A SEGUITO REVISIONE TARIFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE PERSONALIZZATE CON E SENZA FINESTRA E BUSTE IN PLASTICA 11X15 CM. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 842,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: B03EA47CA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO N. 28 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA DE GASPERI N. 1B PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORE PRESSO VILLAGGIO SOS VICENZA 14.10.2024 - 31.10.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 200 PZ ROTOLI DI CARTA TERMICA PER STAMPANTI PORTATILI CMP-20II  DELLA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 312,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: B03EE2E509</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SULLE VIE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE MOGLIANESE 2024 PER LA SFILATA DI CARRI ALLEGORICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA NUCLEO CON MINORI PRESSO VILLAGGIO SOS VICENZA 01/10/2024 - 14/10/2024 CIG. B1EE614BFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA PER STAMPANTE PLOTTER. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 236,72 = (IVA ESCLUSA) CIG: B03E5503C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOPERATIVA KIRIKU' SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE GIUGNO - SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAI POLETTO S.A.S. DI BONALDO DEBORAH &amp; C. PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREA VIA FALCONE E BORSELLINO. EURO 8.805,58 CIG. B02D9D4796</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE MAMELI, FOSCOLO, IV NOVEMBRE, VIAN, TREVISANATO, PIAZZA TREVISANATO, BARBIERO, BATTISTI, XXIV MAGGIO, PAVAN, BOLDINI E PIAZZA DONATORI DI SANGUE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-03-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI+ONERI DI SICUREZZA SETTEMBRE-OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA COLELLI E IN VIA GAGLIARDI IL 24 MARZO 2024 PER LO SVOLGIMENTO DEL 34° TORNEO CITTÀ DI MOGLIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.900,00=. A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 01.01.2024 30.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA OLME 41 PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOMEZZO CON CESTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CONDOMINIO OLME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI PRESSO DOMUS NOSTRA - MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO BIENNALE DI SERVIZIO TECNICO ALL'AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN &amp; C PER LE RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II., ARCHIVIO NOTARILE E CATASTO  - EURO 5.500,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.052,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ILARIA ALPI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 3 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BAFFO DI COLLEGAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 20 DEL 18/01/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA MARIGNANA NELLA PROSSIMITÀ DEL CIVICO N. 57 PER ABBATTIMENTO ALBERO DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL TERZO QUADRIMESTRE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 210,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE  DEL GUASTO CAUSATO DA FULMINAZIONE ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO DI VIA FERRETTO. DITTA SIE SRL CON SEDE A CONSELVE (VE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE PER RIPRISTINO GUASTI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - DITTA HILE SRL CON SEDE A ODERZO (TV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CASONI CIVICO N. 127 PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON PIANALE DOTATO DI GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TRIENNALE LICENZA D'USO E SERVIZI DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE POLICE CONTROLLER. DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.470,50 (IVA INCLUSA) CIG B02293BBEF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA CELLA MORTUARIA PRESSO IL CIMITERO CENTRALE IN SOSTITUZIONE DELL'ESISTENTE. DITTA FROZEN SRL CON SEDE A CASTELFARANCO VENETO (TV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD EURO 650,00=. A FAVORE DI ORCHIDEA COOP. SOC. SOCIALE PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "CITTADINI A COLORI" APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SVEVO PER LO STAZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA AUTO-CARRATA PER LAVORI DI POTATURA DI ALBERATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONNETTIVITÀ MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE NELLE VIE VANZO, MONTELLO E MAMELI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 3.600,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAROCCO IN RELAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'AMBULATORIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE NELLA FRAZIONE DI MAROCCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MOMO SRL OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RESPONSABILE: LACATUS NICOLAE, NATO IN ROMANIA IL 10/01/1953 E RESIDENTE A BRATEIU (ROMANIA) SAT. BRATEIU 111.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO PROVVISORIO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI 2/A-2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 655 DEL 29.10.2024 CONTENZIOSO TRIBUTARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RESPONSABILE: CSUBAK KLAUDIA, NATA IN UNGHERIA IL 26/08/1994 E DOMICILIATA A MESTRE (VE) VIA VESPUCCI 5 ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO E PULIZIA DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BEVILACQUA LORIS CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) EURO 1.158,00 CIG B020383B8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 67/2019 RESPONSABILE: CLOPOTAR ZOLTAN, NATO IN ROMANIA IL 16/12/1984 E RESIDENTE IN SPCLEP MEDIAS - ROMANIA - SAT BOIAN JUD SIBIU 458.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 770 DEL 19/11/2024 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIZIONE  REG. N° 71/2019 RESPONSABILE: TUNDE RAFAEL, NATO IN UNGHERIA IL 20/06/1994 E RESIDENTE A TAPIOUZELE (UNGHERIA) IN VAIDA N. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE BIS 15 LOTTO 4 CIG PRINCIPALE 9677247CD8 - CIG DERIVATO A041783FEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 769 DEL 19/11/2024 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UFFICIO TRIBUTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RESPONSABILE: RAFAEL TUNDE, NATA IN UNGHERIA IL 20/06/1994 E RESIDENTE IN TAPIOSZELE (UNGHERIA) IN VAUDA 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE IN AMBITO PENALE PER REDAZIONE DENUNCIA- QUERELA DA PARTE DEL SINDACO E DELL'ASSESSORE ENRICO PAVAN E MONITORAGGIO FASE INDAGINI PRELIMINARI. EURO 602,16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLA CROCE PER LO STAZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA CARRABILE PER LAVORI DI POTATURA PIANTE PERICOLANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 47 DEL 25/01/2024" ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2024"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE STRADALE 2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMPRESA ORIBELLI SAS CON SEDE A CASALE SUL SILE- SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATO CARICAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MONTE CIMONE ANGOLO VIA TRIESTE PER LO STAZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA CARRABILE PER LAVORI DI POTATURA PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNO DELLA MEMORIA 2024. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI EURO 2.190,00=.  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCONTO PER FASE INIZIALE TRATTAZIONE CAUSA R.G. N. 3066/2024 DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IMPRESA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL CON SEDE A VILLORBA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 362.660,94 APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI. CIG A0220D8F58 CUP E65F22000100001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DEGLI ALPINI FRONTE CIV. 50 PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON PIATTAFORMA PER LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZARA N. 3 PER LO STAZIONAMENTO DI UN CAMION GRU PER LAVORI DI SOLLEVAMENTO SERRAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI. DITTA HILE SRL CONS SEDE A ODERZO (TV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 39/2017 ART. 37 COMMA 1 LETTERA A) E COMMA 2. VERSAMENTO FONDO ERP 0,40% ALLA REGIONE DEL VENETO QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2024 RELATIVA ALL'ANNO 2023 - EURO 1.316,32.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE (MECCANICO/ELETTRAUTO) PER IL TRIENNIO 2024/2026. AUTOFFICINA CHECCHI BON CON SEDE A MOGLIANO VENTO (TV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>----ORD. RICARICATA SUCCESSIVAMENTE---  RIMOZIONE AUTOVETTURA MARCA RENAULT MODELLO CLIO TARGATA BD054EM STAZIONATA IN GIARDINO CONDOMINIALE CIVICO N. 168 DI VIA RONZINELLA, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 209-2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 31.10.2024 AL 31.12.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2024 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 1300,00 (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROMA N. 107 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PARI AD EURO 4.318.849,70 IVA C. COMPETENZA OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CA' MARCHESI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AREA ATTREZZATA A PARCHEGGIO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE ART. 54 D.LGS. 267/2000 - CHIUSURA DI PARTE DEL PARCO CAREGARO NEGRIN DI VIA BERCHET 1, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO TERRENI FOGLIO 30 - MAPP.LI 106 E 109.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE ZASSO ROSALY PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023, PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDA PELLEGRINI SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - BUONI PASTO ELETTRONICI IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL GIORNO 10 FEBBRAIO 2024 IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL GIORNO DEL RICORDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI, AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SAFETY21 S.P.A. SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2024 - SECONDA PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI STALLO DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA BENETTON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002155193/2024DI MAGGIOLI SPA.  CUP E61C22001250006 CIG 99233596E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N° 15 DEL 15/01/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2024 AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.274,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA FERRETTO IL 6 FEBBRAIO 2024 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE COMMEMORAZIONE DI ERMINIO FERRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ I PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 04-03-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 2024 VISITE PERIODICHE MEDICO DEL LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE RESPONSABILE: SEJDIC SEFICA, NATO IN BIELORUSSIA IL 21/12/1952 E RESIDENTE A ROMA IN VIA PONTINA N. 250 ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE  RESPONSABILE:  TUNDE RAFAEL, NATO IN UNGHERIA IL 20/06/1994 E RESIDENTE A TAPIOUZELE (UNGHERIA) IN VAJDA UT. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE DA CANCELLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CAROLA ROSSATO PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA R.G. N. 7025/2023 PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO A VALERE SULLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE N. A7LIA02102K.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE PROROGA ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE SINO AL 10/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO (PRATICA N. 97300/ANG). MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 2.090,00 IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE PROROGA ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE SINO AL 10/05/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 72/2019 RESPONSABILE IN SOLIDO: GUIDOLIN GIUSEPPE ECO.G., NATO A RESIDENTE A CASTELFRANCO VENETO (TV)  PER SALVATRONDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 597 DEL 22.08.2024 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTI EXTRA CANONE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA DELL'ENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HILE SRL CON SEDE A ODERZO (TV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI CESTINI NEL TERRITORIO COMUNALE E RIPRISTINO GHIAINO ANTITRAUMA IN ALCUNI GIOCHI PUBBLICI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ORIBELLI SAS. CIG B40988A3E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 75/2019 RESPONSABILE: FIUME MICHELE, NATO A MIRANO IL 07/06/1963 E RESIDENTE A SANTA MARIA DI SALA (VE) IN VIA DEI SALICI 38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 81/2019 RESPONSABILE:  JECTON SHALA, NATO IN KOSOVO IL 12/05/1996 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA FIUME 1/B-5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - ABBANDONO VIA TAVONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE TRIENNIO 2024/2026 A FAVORE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE -FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE. EURO 21.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - IMPEGNO A FAVORE DITTA RANZATO IMPIANTI SRL CIG ZA13637B72 EURO 38.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023-2024 - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE DD 21 E D465</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 96/2019 TRASGRESSORE: SERGI ALESSIO, NATO A CAGLIARI IL 23/01/1978 E RESIDENTE A VENEZIA (VE) VIA CASTELLANA 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 63/2019 RESPONSABILE: CONSORZIO RESTITUIRE SOC. COOP.VA SOCIALE, CON SEDE A TREVISO, VIA SANTA BONA VECCHIA 43 - NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG. DURANTE ANTONIO NATO A SCORZÈ IL 05/12/1950 E RESIDENTE A QUINTO DI TREVISO (TV) VIA MONSIGNOR L. TOGNANA 44;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELETTRIFICAZIONE CANCELLO DELL'INGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA MEDIA "RITA LEVI MONTALCINI" AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.V.A. S.R.L. CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE M.P.C., IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SALDO RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SPRESIANO PER UN TOTALE SPESA DI EURO 5.572,16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PERGOLA BIOCLIMATICA PRESSO IL CENTRO ANZIANI. INCARICO ALLA DITTA MIATTO ZANOCCO SRL CON SEDE A GARDIGIANO DI SCORZE' (VE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 56/2019 RESPONSABILE: BASSETTO MATTIA, NATO A VENEZIA IL 14/05/1987 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA RONZINELLA 220/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI INTERPELLO RELATIVO ALL'ELENCO DI IDONEI (BANDO PROT. N. 25717 DEL 2023 DELLA PROVINCIA DI TREVISO) PER LA SELEZIONE UNICA  DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, AREA ISTRUTTORI, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO EURO 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 57/2019  RESPONSABILE: COLANERI CARLOTTA, NATA A CONEGLIANO (TV) IL 23/02/1989 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA SOZZI 27, TITOLARE DELLA DITTA CHARLIE DI COLANERI CARLOTTA CON SEDE A MOGLIANO VENETO VIA MATTEOTTI 9 ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. DITTA ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG B005B247D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 04/2019  RESPONSABILE: BUONOCORE VINCENZO NATO A VICO EQUENSE (NA) IL 27/08/1977 E RESIDENTE A MARTELLAGO (VE) VIA BERNA 5/B, QUALE COLLABORATORE FAMILIARE DITTA IL NOTTAMBULO S.R.L.S. CON SEDE A VENEZIA - MESTRE (VE) VIA TERRAGLIO 53/55.OBBLIGATO IN SOLIDO: IL NOTTAMBULO S.R.L.S. CON SEDE A VENEZIA - MESTRE (VE) VIA TERRAGLIO 53/55 IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE UNICO BUONOCORE ROSA NATA A VICO EQUENSE (NA) IL 08.03.1981 E RESIDENTE A ZERO BRANCO (TV) VIA PIETRO SOLA 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO - CORSI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI POLIZIA LOCALE - ANNO 2024 - 3° TURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RE-IMPUTAZIONE PARZIALE IMPEGNO DI SPESA N. 1043 DEL 15.12.2021, E SS.MM.II., PER MODIFICA FINANZIAMENTO STANZIAMENTI AL BILANCIO TRIENNALE COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 79 DEL 21 DICEMBRE 2023 AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO GESTIONE VERBALI – OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI VICE COMANDANTE SERVIZIO AUTONOMO "CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE" CON DECORRENZA DAL 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 23/2019 RESPONSABILE: IL CONSORZIO S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA TERRAGLIO 6/A NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE UNICO SARRACINO FIORENTINA NATA A GIULIANO IN CAMPANIA (NA) IL 10/02/1965 E RESIDENTE A MONTEBELLUNA (TV) VIA ERIZZO 49/1 PRESSO IL CURATORE FALLIMENTARE DOTT. DUGO RENZO NATO A TREVISO IL 25/10/1961 PEC: STUDIODUGO@ODCECTV.LEGALMAIL.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE SERVIZIO AUTONOMO "CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE" CON DECORRENZA DAL 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 74/2019 RESPONSABILE/OBBLIGATO IN SOLIDO: CANELLA FRANCESCO NATO A VEGGIANO (PD) IL 28/12/1931 RESIDENTE A PADOVA IN VIA INDUNO N. 31 TRASGRESSORE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA ALÌ S.P.A. (P.IVA 00348980285) CON SEDE A PADOVA, VIA OLANDA N. 2 GERENTE L'ESERCIZIO COMMERCIALE SITO IN MOGLIANO VENETO (TV) VIA DELLO SCOUTISMO N. 25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2024. EURO 381,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SPESE POSTALI ANTICIPATE – OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO APS PER LA REALIZZAZIONE, PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO, DELLA MOSTRA D'ARTE 'IL CAOS DELLE PASSIONI: TAUROMACHIE E FOLLIE' DI FRANCISCO GOYA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMPLESSIVO DI EURO 42.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA "AREA SVILUPPO ECONOMICO". PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E SIT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 21/2019 RESPONSABILE: CHEKUSE ESTHER, NATA IN NIGERIA IL 19/04/1978 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA ANTONINI N. 12 A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIUQIDAZIONE FATTURA N. 704 DEL 28/10/2024_ CONSULENZA INFORMATICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA "LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO". PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E SIT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 22/2019  RESPONSABILE: MARTINI LANFRANCO, NATO A MOGLIANO VENETO (TV) IL 23/06/1953 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA OBERDAN N. 2 INT. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI EDIFICI COMUNALI. RANGERS SRL CONS EDE A VICENZA PERIODO 01.10.2024 - 31.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE PUBBLICHE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE D'USO PROVVISORIO DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI 2/A INT.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA - SERVIZIO FRONT OFFICE – OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE RESO IN FORMA ASSOCIATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. RINNOVO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E NOMINA DEI RELATIVI COMPONENTI ESTERNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO E SEGRETERIA GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ACHIVIAZIONE RESPONSABILE: TUNDE RAFAEL, NATO IN UNGHERIA IL 20/06/1994 E RESIDENTE A TAPIOUZELE (UNGHERIA) IN VAJDA N. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX ART. 1, COMMA 584 DELLA LEGGE N. 234/2021. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA "PERSONALE - SVILUPPO RISORSE UMANE". PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE CE.S.E.L. - CORSO DI AGGIORNAMENTO LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA POLIZIA LOCALE IN MATERIA EDILIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI COLLARINI E TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER IL PERSONALE COMUNALE. DITTE MAGGIOLI SPA CIG Z9A3DEE625 E GPI SPA CIG Z743DEE5B5. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 805.20 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA MARIGNANA N. 45 IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI DEPOSIZIONE DELLE PIETRE D'INCIAMPO IL 30/01/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI CIMITERIALI SVOLTE PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI MOGLIANO VENETO - MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ATTO DI RICOGNIZIONE ATTIVITA' INTERNA CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.3 APP IO" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 - DEL PNRR FINANAZIATO DALL'UNIONE EUROPEEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". CUP ASSEGNATO AL PROGETTO E61F22004150006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL SINDACO E DEL VICESINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DEL SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MARTIRI DI BELFIORE PER LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO PUBBLICITARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DEI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N° 13 DEL 15/01/2024 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA TREVISANATO CIVICI N. 10, 11 E 12 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CASSONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSUMO CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA MESSO NOTIFICATORE DIPENDENTE E.G.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA MATTEOTTI 8 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOMEZZO MUNITO DI PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO VIA SAMBUGHÈ. ESPROPRIO AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA 11 E DELL’ART. 23, COMMA 1 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N° 327. DITTA 01: PATELLI GIAN PAOLO; DITTA 02: PADOAN ALDO; DITTA 03: PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO; DITTA 04: CHINELLATO MAURIZIO. (DECRETO N° 6 REGISTRO ESPROPRI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RISME DI CARTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE F.E., LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI VENEZIA EURO 116,48 E LIQUIDAZIONE IRAP EURO 7,40, TOTALE SPESA EURO 123,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 03/2019 RESPONSABILE: DURIGON GIUSEPPE, NATO A PREGANZIOL (TV) IL 06/02/1946 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA RONZINELLA N. 244.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA DI INTERPELLO SU ELENCO DI IDONEI (BANDO PROT. N. 25717 DEL 2023 DELLA PROVINCIA DI TREVISO) A SEGUITO DI ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE SELEZIONI UNICHE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. 80/2021, FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON PROFILO DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI - AREA ISTRUTTORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NEL POMERIGGIO DEL 24 E 31 DICEMBRE 2024 E PER L'INTERA GIORNATA DI VENERDÌ 27 DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SCADENZA LIQUIDAZIONE MOSTRA OPERE DI GOYA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 166.134,82 E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE MENSILE DELLE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA EMESSA DALLA GI.GROUP SPA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE DEL PERSONALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 01/2019 RESPONSABILE: KECANI KLISMAN, NATO IN ALBANIA IL 17/02/1999 E RESIDENTE A MOGLIANO V.TO (TV) VIA MONTE GRAPPA 30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 11/2019 RESPONSABILE: ZHAO BIAO NATO A ZHEJIANG (CINA) IL 07/03/1986 E RESIDENTE A VENEZIA (VE) VIALE VENEZIA 5 E SHAN LUOBING, NATO A ZHEJIANG (CINA) IL 15/11/1990 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA GRIS 11. IN QUALITÀ DI LEGALI RAPPRESENTANTI, ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE, DELLA SOC. INAUGE S.N.C. DI SHAN LUOBING &amp; C. - P.IVA. 04837470261 GESTORE DEL RISTORANTE ALL'INSEGNA UMI CON   SEDE IN MOGLIANO V.TO (TV), VIA MARCONI 83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DIGITALE ACER - DAL N. 5/2024 AL 4/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELL'ESERCIZIO 2024 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 69.517,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CHE SARANNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2024 - EURO 275,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI VICE COMANDANTE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DAL 31.10.2024 E FINO AL 31.12.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 342 DEL 27/12/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SASSI CIVICO N. 8 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA MARIGNANA NELLA PROSSIMITÀ DEL CIVICO N. 57 PER ABBATTIMENTO ALBERO DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - EURO 709,13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 31.10.2024 AL 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ACQUISIZIONE AREE FACENTI PARTE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO DA OLTRE VENTI ANNI.ESPROPRIO AI SENSI DELL%U2019ART. 20, COMMA 11 E DELL%U2019ART. 23, COMMA 1 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N° 327.DITTA 01: BENEVENTO LUIGI, BENEVENTO ANGELICA, BENEVENTO GIACOMO, BENEVENTO MARIO, VARAGNOLO MARINO E VARAGNOLO MARIO ELISO;DITTA 02: BOVOLATO GIANFRANCO E FONTANA MIRELLA;DITTA 03A: FONTANA ANNA GIOIA E TOTARO GIANANDREA;DITTA 03B: BUSATO GIANCARLO;DITTA 04: SECCO LUCIANA, ZANOCCO ALBERTA, ZANOCCO ANDREA, ZANOCCO CHIARA E ZANOCCO FRANCESCO;DITTA 05: GENERALI ITALIA S.P.A.;DITTA 06: BELLO AMABILE;DITTA 07: LA POLARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.(DECRETO N° 5 REGISTRO ESPROPRI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N° 264 DEL 02/11/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - EURO 5.227,41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AREE FACENTI PARTE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO DA OLTRE VENTI ANNI.ESPROPRIO AI SENSI DELL%U2019ART. 20, COMMA 11 E DELL%U2019ART. 23, COMMA 1 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N° 327.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ETICHETTE PER INVENTARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO SINDACALE N. 15/2024 - RETTIFICAZIONE ERRORE MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL DECRETO SINDACALE N. 19 DEL 27.09.2023 DI ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. CLAUDIO FOMMEI, DELLE FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALI RELATIVE AL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO, DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA NONCHÉ DEI POTERI SOSTITUTIVI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 9-BIS, LEGGE N. 241 DEL 1990</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE DEI BAMBINI IL 13 FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEL CORSO DELL'ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 9.822,79.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO ED ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATE ECOLOGICHE PERIODO NOVEMBRE 2024 - APRILE 2025.  PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. COOP. SOCIALE UNA CASA PER L’UOMO REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE OTTOBRE ANNO 2024 – CIG ZDA3DB773F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO ANNUALE DELLE DEROGHE AL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI DOMENICALI E FESTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DELLA L.R. 10/2001. ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - EURO 690,64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE RESO IN FORMA ASSOCIATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. NOMINA COMPONENTE ESTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ DOMENICA 28 GENNAIO 2024 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FIACCOLATA DEI 5 PANAINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI - EURO 122,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO DAL VIVO COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE 2024 - ASSOCIAZIONE CULTURALE NISUCA.ORG CONCERTO DI MUSICA JAZZ NELL'AMBITO DEL CIRCUITO "SILE JAZZ"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE DAL  08/10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL GIORNO 27 GENNAIO 2024 PER LE CELEBRAZIONI DEL GIORNO DELLA MEMORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LA QUALITÀ DELL'ARIA. MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO NEL PERIODO DAL 21/10/2024 AL 30/04/2025 E PER LO SPARGIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI NEL PERIODO DAL 15/10/2024 AL 15/04/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE SPERIMENTALE E TEMPORANEA DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI DI SERVIZIO DEL COORDINAMENTO VOLONTARIO TREVISO SUD IN VIA XXIV MAGGIO DAVANTI AL CENTRO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CON SEDE A ROMA PER SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA CINEMA TEATRO BUSAN - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE PER PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL VOLUME MOGLIANO VENETO CITTA' DELLA MEMORIA: MONUMENTI, CIPPI, STELI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 10/10/2024 AL 30/04/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DE GASPERI, VIA DON BOSCO, PIAZZA DEI CADUTI, PIAZZA DUCA D'AOSTA, VIA TERRAGLIO E PIAZZALE MONS. LUIGI FEDALTO DOMENICA 21 GENNAIO 2024 IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DENOMINATA INAUGURAZIONE MONUMENTO ALL'ALPINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGC 223/2023  E DGC N. 1/2024 PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO CITTADINI RESIDENTI NELLE FRAZIONI E LONTANO DALLE LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO NEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEI MERCATI SETTIMANALI E DI COLLEGAMENTO TRA LE SEDI DEL DISTRETTO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD C.V.TV.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA NON STATALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA TREVISANATO CIVICI N. 10, 11 E 12 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CASSONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTIGIBILE E URGENTE EX ART. 50 C. 5 TUEL - INIBIZIONE ALL%U2019UTILIZZO DELLA CELLA FRIGORIFERA DELLA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE DI MOGLIANO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.M. 4 MARZO 1987 N. 145 E DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL - CASIER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE DI CUI AL MANDATO N. 7646/2023. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE AGENTE CONTABILE PRESSO I SERVIZI POLITICHE SOCIALI E POLITICHE DELLA CASA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA PIA N. 1 PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DI VALUTAZIONE  DELLA PERFORMANCE RESO IN FORMA ASSOCIATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. PROROGA DELLA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE AUTOVETTURA MARCA RENAULT MODELLO CLIO TARGATA BD054EM STAZIONATA IN GIARDINO CONDOMINIALE CIVICO N. 168 DI VIA RONZINELLA, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1 DEL D. LGS. N. 209-2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE APS CONCERTO INCANTO DEL 5 NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA MARTIRI DELLE FOIBE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.455,00=.  PERIODO GENNAIO MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I.S.R.A.A. - ASSISTENZA DOMICILIARE SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DEL 16 AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ART. 54 D.LGS. 267/2000 - ABBATTIMENTO DI ALCUNE PIANTE PRESSO PARCO STORICO CAREGARO NEGRIN (EX LONGOBARDI) VIA BERCHET 1, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO TERRENI  FOGLIO 30 - MAPP.LI 106 E 109.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - REG. N° 60/2019 RESPONSABILE: BORSATO ANNALISA NATA A PADOVA IL 28/09/1965 E RESIDENTE IN VIA CESARE BATTISTI N° 73 INT. 10 MIRANO (VE) INDIVIDUATA QUALE AMMINISTRATORE UNICO VICOLO VENETO S.R.L.S C.F. 04323180275 ALLA DATA DEL 18/05/2019 - SOCIETÀ INATTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ANNI 2024-2025-2026 ALLA DITTA YAMME SRL - CIG B001603BC9. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.320,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA DI ASSESSORE E CONFERIMENTO DELLE DELEGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT – OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA SERVIZI CULTURALI. PERIODO DAL 01.11.2024 AL 31.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 48/2019 RESPONSABILE: DITTA LM GESTIONI ALBERGHIERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, CON SEDE A CARBONERA (TV) IN VIA VITTORIO VENETO N 156 PRESSO IL LIQUIDATORE SIG. PERRONE GIUSEPPE NATO A PALERMO (PA) IL 25/09/1968 C.F. PRRGPP68P25G273O E RESIDENTE A CARBONERA (TV) IN VIA PRIMO MAGGIO N 105 INT. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA DI ASSESSORE E CONFERIMENTO DELLE DELEGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DI ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CANONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 1.333,73 IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO (PIOPPO NERO - POPULUS NIGRA) IN VIA TERRAGLIO CIV. 67, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO: FOGLIO 43, MAPPALE 77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023 - 31/12/2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA DI ASSESSORE E CONFERIMENTO DELLE DELEGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE 23/12/1998 N° 448 ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLE PORZIONI DI STRADA SITE IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DENOMINATE VIA ALTINIA, VIA FERRETTO E VIA SELVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE FORFETTARIE PER ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA (CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI) A BENEFICIO DEL SINDACO PER L'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 134/2019 RESPONSABILE: TOMMASINI ULRIKE, NATA A VIENNA (AUSTRIA) IL 16/04/1963 E RESIDENTE A SPINEA (VE) IN VIA ROMA N°264/A, C.F. TMMLRK63D56Z102S, IN QUALITÀ DI SOCIO ACCOMANDATARIO DELLA DITTA AUGEST S.A.S. DI ULRIKE TOMMASINI &amp; C., GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DENOMINATA HOTEL LA MERIDIANA CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TERRAGLIO N°23 ALLA DATA DEL 27/07/2019 PRESSO IL CURATORE DOTT.SSA BOATTO FIORENZA, NATA A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) IL 15/03/1958 E RES. A VENEZIA (VE), SESTRIERE SAN POLO N. 2297.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO (MAGNOLIA) IN VIA DE ZULIANI CIV. 2, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 35, MAPPALE 74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA %U201CLAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO%U201D. DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO DAL 22/07/2024 AL 26/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA DI ASSESSORE E CONFERIMENTO DELLE DELEGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 135/2019 RESPONSABILE: TOMMASINI ULRIKE, NATA A VIENNA (AUSTRIA) IL 16/04/1963 E RESIDENTE A SPINEA (VE) IN VIA ROMA N°264/A, C.F. TMMLRK63D56Z102S, IN QUALITÀ DI SOCIO ACCOMANDATARIO DELLA DITTA AUGEST S.A.S. DI ULRIKE TOMMASINI &amp; C., GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DENOMINATA HOTEL LA MERIDIANA CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TERRAGLIO N°23 ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE PRESSO IL CURATORE DOTT.SSA BOATTO FIORENZA, NATA A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) IL 15/03/1958 E RES. A VENEZIA (VE), SESTRIERE SAN POLO N. 2297.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI LIBRE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "E.SCOFFONE" - LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE PROROGA ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE SINO AL 10/05/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AREE FACENTI PARTE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE UTILIZZATE AD USO PUBBLICO DA OLTRE VENTI ANNI.ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 11 E DELL'ART. 23, COMMA 1 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N° 327.DITTA 01:BENEVENTO LUIGI, BENEVENTO ANGELICA, BENEVENTO GIACOMO, BENEVENTO MARIO, VARAGNOLO MARINO E VARAGNOLO MARIO ELISO;DITTA 02:BOVOLATO GIANFRANCO E FONTANA MIRELLA;DITTA 03A:FONTANA ANNA GIOIA E TOTARO GIANANDREA;DITTA 03B:BUSATO GIANCARLO;DITTA 04:SECCO LUCIANA, ZANOCCO ALBERTA, ZANOCCO ANDREA, ZANOCCO CHIARA E ZANOCCO FRANCESCO;DITTA 05:GENERALI ITALIA S.P.A.;DITTA 06:BELLO AMABILE;DITTA 07:LA POLARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.(DECRETO N° 5 REGISTRO ESPROPRI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 137/2019 RESPONSABILE: TOMMASINI ULRIKE, NATA A VIENNA (AUSTRIA) IL 16/04/1963 E RESIDENTE A SPINEA (VE) IN VIA ROMA N°264/A, C.F. TMMLRK63D56Z102S, IN QUALITÀ DI SOCIO ACCOMANDATARIO DELLA DITTA AUGEST S.A.S. DI ULRIKE TOMMASINI &amp; C., GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DENOMINATA HOTEL LA MERIDIANA CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TERRAGLIO N°23 ALLA DATA DEL 10/09/2019 PRESSO IL CURATORE DOTT.SSA BOATTO FIORENZA, NATA A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) IL 15/03/1958 E RES. A VENEZIA (VE), SESTRIERE SAN POLO N. 2297.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA DI ASSESSORE E DI CONFERIMENTO DELLE DELEGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.T.E.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA NON STATALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONCESSIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU "SCIA IN EDILIZIA, RISTRUTTURAZIONE, DISTANZE TRA FABBRICATI, PGRA E QUOTA PRIMO CALPESTIO ORGANIZZATO IN MODALITÀ WEBINAR DALLA KAIROS FORMA IMPRESA SOCIALE SRL.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140,00.= IVA ESENTE, PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI DEL SERVIZIO EDILIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 50/2019 RESPONSABILE: TOMMASINI ULRIKE, NATA A VIENNA (AUSTRIA) IL 16/04/1963 E RESIDENTE A SPINEA (VE) IN VIA ROMA N° 264/A, C.F. TMMLRK63D56Z102S, IN QUALITÀ DI SOCIO ACCOMANDATARIO DELLA DITTA AUGEST S.A.S. DI ULRIKE TOMMASINI &amp; C. IN FALLIMENTO, GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DENOMINATA HOTEL LA MERIDIANA CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TERRAGLIO N° 23 ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE PRESSO IL CURATORE DOTT.SSA BOATTO FIORENZA, NATA A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) IL 15/03/1958 E RES. A VENEZIA (VE), SESTRIERE SAN POLO N. 2297.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 D.LVO 267/2000: OBBLIGO DI SEGUIRE IL PERCORSO FORMATIVO/INFORMATIVO PER IL PROPRIETARIO DI CANI CON RILASCIO DEL PATENTINO (ALLEGATO 1 DGR 16.11.2009, ALLEGATO A DGR 2014 DEL 03.08.2010) A SEGUITO DI EPISODIO DI MORSICATURA DI CANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: DAL 29/05/2024  AL 31/05/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO SINDACALE N. 4/2024. INTEGRAZIONE. PROROGA INCARICHI DIRIGENZIALI RELATIVI ALL%U2019ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA),  RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE E DELL%U2019ACCESSIBILITÀ ED IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE AI SENSI DEL D.LGS. N. 42/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FORMATIVI A CURA DELL'AVV. PAOLO VICENZOTTO RIVOLTO AL PERSONALE DELL'ENTE SUI TEMI: "ANTICORRUZIONE, CODICE DI COMPORTAMENTO ED ETICA NELLA PRASSI LAVORATIVA" (12/01/2024) E "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, ACCESSO E PUBBLICAZIONI. ASPETTI LEGALI E PRIVACY" (25/01/2024). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.392,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIDO: DAL 29/05/2024 AL 31/05/2024. POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SVILUPPO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE SINO AL 30/04/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DE GASPERI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN - STRALCIO 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO RINNOVO FINO AL 30.09.2024. PROROGA DEGLI ALTRI INCARICHI DIRIGENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER OSPITALITA' DEL CPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU ED. COMUNALI MESE SETTEMBRE  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CASSONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO DALL'ART. 49 COMMA 5-TER - LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 - DIPENDENTE SOCIETÀ TRAFFIC S.R.L. - SIG.RA NOVO YLENIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE ART. 54 D.LGS. 267/2000 - ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO (CARPINO - CENSIMENTO ARBOREO N. 8256) IN PARCO STORICO CAREGARO NEGRIN (EX LONGOBARDI) VIA BERCHET 1, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO TERRENI  FOGLIO 30 - MAPP.LI 106 E 109.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 615,64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NOMINA DELL'UNITÀ INTERSETTORIALE CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA -ANNI 2024-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER LO STAZIONAMENTO DI AUTOMEZZI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DI N. 16 PIANTE IN VIA MARIGNANA, CIV. 45/A, PRESSO IL PARCO DI VILLA MARCELLO GIUSTINIAN, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 37, MAPPALI 6-411.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE DELL'ARMA IN VIA CONTINUATIVA AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - D.M. N. 145 DEL 04 MARZO 1987</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA COMPARATIVA, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2020 DEI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP NEI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI AFFERENTI AI LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ACCORPAMENTI AL DEMANIO STRADALE EX L. 448/1998, ACQUISIZIONE AREE DI VECCHIE LOTTIZZAZIONI PER IL TRIENNIO 2024, 2025, 2026. CIG A037491871 . INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO CON CUI CONTRATTARE: GEOM. SIMONE BUSON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA %U201CLAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO%U201D. DELEGA FUNZIONI  DIRIGENZIALI PER IL PERIODO:  DAL 19/02/2024  AL  23/02/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROCEDURA CONCORSUALE  PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI, EX CAT. C, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 879 DEL 22-11-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 170 DEL 31/07/2023 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA TRENTO, LATO SUD-OVEST, PER IL DEPOSITO DI MEZZI E ATTREZZATURE DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS. 267/2000 PER INAGIBILITÀ A CAUSA D'INCENDIO DELL'UNITÀ RESIDENZIALE SITA A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ANDREA PALLADIO CIV 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA  TEMPORANEA DELLE FUNZIONI  DIRIGENZIALI PER IL PERIODO:  DAL 19/02/2024  AL 23/02/2024. POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA %U201CSVILUPPO ECONOMICO%U201D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE DELL'ARMA IN VIA CONTINUATIVA AL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - D.M. N. 145 DEL 04 MARZO 1987</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE ACCORDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 388 DEL 13.12.2023. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 205.428,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI ANNO 2023: IMPEGNO DI SPESA EURO 8.901,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSEGNATO CON IL D.M. 30.05.2022 FINALIZZATO ALLA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2022, AI SENSI DELL'ARTT. 1 COMMI 583, 584 E 585 DELLA LEGGE 234 2021. IMPEGNO DI SPESA SOMME CONTRIBUTO 2023 NON UTILIZZATO PER INCREMENTO INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE - ART. 1, COMMA 15, DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022  - ART. 17, D.LGS. 13 APRILE 1999, N. 112. IMPEGNO DI SPESA AGGIO 1% A CARICO DEGLI ENTI CREDITORI SULLE SOMME RISCOSSE  EURO 2.000,00 (ONERI INCLUSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI COPERTURA COPERTURA INFORTUNI CUMULATIVA - TRIENNIO 31.12.2023-31.12.2026 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA OPZIONALE PER L'ULTERIORE TRIENNIO 31.12.2026-31.12.2029 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B D. LGS. 36/2023 A SEGUITO DI PRESA D'ATTO GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 14^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤ 9.312,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. RICOGNIZIONE DEI CREDITI VANTATI PER SOMME ANTICIPATE A TITOLO DI RIMBORSO ANNI 2009 2020. ACCERTAMENTO IMPORTO EURO 144.880,97=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAZIONE ED EVENTUALE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA PRIMO GRADO DI TREVISO AVVERSO RICORSO CONTRO PROVVEDIMENTI DI DINIEGO RIMBORSO PARZIALE IMU ANNO 2021 E DINIEGO RIMBORSO TOTALE IMU 2022. PROT. N. 44328 DEL 01/12/2023. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA DI EURO 900,00 (IVA ESCLUSA). CIG Z6F3DF6DA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GESTIONE  CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2023  E SPESE RENDICONTAZIONE BOLLETTINI  REPORT GOLD CIG Z251EA1D25 EURO2.033,60 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 758 DEL 07/10/2022 AD OGGETTO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO 30.05.2022-29.05.2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER EURO 702,26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTABILE DELLE ENTRATE AFFIDATE PER L'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE E DELLE ENTRATE ACCERTATE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A PROCEDURE CONCORSUALI O CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI COPERTURA INCENDIO FURTO KASKO - TRIENNIO 31.12.2023-31.12.2026 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA OPZIONALE PER L'ULTERIORE TRIENNIO 31.12.2026-31.12.2029 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B D. LGS. 36/2023 A SEGUITO DI PRESA D'ATTO GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>N. 1 VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ AGLI ESERCIZI FINANZIARI 2024-2025 PER IL TRAMITE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2023 E RE-IMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA BIENNIO 2024-2025 - DITTA SAFETY21 S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 53.429,90 (IVA INCLUSA) - CIG A04126353B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI INSERIMENTO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024 PARI A EURO 80.200,00=. PERIODO GENNAIO APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ASSOCIAZIONI IN AMBITO SOCIO EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.300,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEPOSITO DA PARTE DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PRESSO I POSTEGGI RISERVATI AI PRODOTTI ITTICI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9 COMMA 1 DEL DISCIPLINARE TECNICO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATO AGRICOLO SETTIMANALE. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE PER IL PERIODO 2024 / 2033.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA POR FESR 2014-2020, ASSE 2 (AZIONE 2.2.1) - PROGETTO AGIRE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO RELATIVA ALLA QUOTA PARTE DEL COSTO VM OSPITATE PRESSO ASCOTLC . EURO 12.200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PIASTRA POLIVALENTE SITA IN VIA BONISIOLO 1 FRAZIONE DI ZERMAN E DI UNA TENDOSTRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI: AFFIDAMENTO COPERTURA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE. PERIODO 31.12.2023-31.12.2026 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA OPZIONALE PER L'ULTERIORE TRIENNIO 31.12.2026-31.12.2029 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B D. LGS. 36/2023 A SEGUITO DI PRESA D'ATTO GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI: AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK PATRIMONIO PERIODO 31.12.2023 - 31.12.2025 - AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT. B D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI PRESA D'ATTO GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER L' UTENZA SITA IN VIA TOMMASINI  2A INT 1. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE BIS 15 LOTTO 4" AGGIUDICATA A DOLOMITI ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/08/2023 AL 31/07/2024, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.500,00 IVA COMPRESA).   CIG PRINCIPALE 9677247CD8 - CIG DERIVATO Z233B10F32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PER L'ANNO 2023. INCREMENTO DI SPESA DI ¤ 13.634,69 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ABACO S.P.A. DEI SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORE BIENNIO FINO AL 31/12/2027. AFFIDAMENTO MEPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 53.680,00= IVA INCLUSA (22%). CIG A037BD575D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023 - 31/12/2025 (CIG A0060C5C23) - IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONI TECNICHE E INTEGRAZIONE QUADRO ECONOMICO (EURO 2.798,68)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.934,32.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 141 DEL 25.02.2021. IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITÀ 2024-2025-2026 E DAL 01.01.2027 AL 28.02.2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CORO ANTON APS PER SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) APPLICATO SUL CONTRIBUTO MIUR INTROITATO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA QUOTA SPETTANTE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2023 (IMPEGNO DI SPESA EURO  1.273,65 ACCERTAMENTO ENTRATA 3,82)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVI ALL'APPALTO REP. 4398/2022 DI LAVORI/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE IMPEGNATI CON D.D. 179 DEL 20.03.2023 EURO 16.311,45. ATTIVAZIONE FPV 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DIVERSE. SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ  DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA  SVOLTE NEL SETTORE GIOVANILE  DURANTE L'ANNO 2023. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 403 DEL 28/12/2023. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 128.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER TUTELA PUBBLICA SICUREZZA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA E TAGLIO A COOP. SOCIALE ALADINO DI MIRANO. INTEGRAZIONE QUINTO D'OBBLIGO ART. EURO 9.516,00 IVA 22%/COMPR.. CIG Z7D3DAC926</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AFFIDATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 961 DEL 30.12.2016 PER LA RESISTENZA AVVERSO IL RICORSO DINANZI AL TAR VENETO R.G. N. 673/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO. EURO 200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO CYBER RISK PERIODO 31.12.2023-31.12.2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.664,37. CIG: Z9B3DD14B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO DAL 31.12.2023 AL 31.12.2026 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA OPZIONALE PER L'ULTERIORE TRIENNIO DAL 31/12/2026 AL 31/12/2029. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE. ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA TENDOSTRUTTURA A COPERTURA DELLA PIASTRA POLIFUNZIONALE DI VIA BONISIOLO 1 - CIG 997209404D (IMPEGNO DI SPESA EURO 119.999,20) E IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC (EURO 35,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94. CIG: Z4B3DD4AA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94. CIG Z1F3D6B80C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE, GAGLIARDETTI E MATERIALE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.789,42 (IVA AL 22% INCLUSA). CIG ZEA3DD4F3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI DIVERSE ANNUALITA' A CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 3.349,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER MAGGIOR VERSAMENTO ICP ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 888,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DEL SISTEMA AEROMOBILE PILOTAGGIO REMOTO (SAPR-DRONE) DELLA POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 31.12.2023-31.12.2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 320,00. CIG: ZBD3DD1603</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTABILIZZAZIONE DELL'AGGIO  ALLA DITTA TRAFFIC SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO  2023. EURO 60.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  PER LE UTENZE COMUNALI.  ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)" PERIODO DAL 01/03/2024 AL 28/02/2025.  CIG PRINCIPALE: 928859898C CIG DERIVATO: A0414DCF96, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 391.000,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. T.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.145,86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO BERTO DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ LEGATE AL PROGETTO "CALENDARIO CIVILE E COSTITUZIONE". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALLESTIMENTO VEICOLO AD USO UFFICIO MOBILE PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA BERTAZZONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.620,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z633DE358B. ATTIVAZIONE FPV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VEICOLO DA ADIBIRE A UFFICIO MOBILE PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA F.LLI LOMBATTI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.678,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z2B3DE3528. ATTIVAZIONE FPV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IAAS, ATTIVITA' SISTEMISTICA DI TRASFERIMENTO ED ADEGUAMENTO IN CLOUD ALL'AVVISO PUBBLICO 2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - COMUNI APRILE 2022" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1   INVESTIMENTO 1.2 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO  CUP E61C22001250006 CIG: A0419B6089</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO TOT. ¤ 8.189,00. ATTIVAZIONE FPV 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO RETRIBUZIONE E RIMBORSO SPESE LEGALI A EX DIPENDENTE DI MESAC S.R.L. A SEGUITO ATTO DI PRECETTO PROT. N. 12590 DEL 06.04.2023 E ATTO IN RINNOVAZIONE PROT. N. 33741 DEL 22.09.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO RETRIBUZIONE E RIMBORSO SPESE LEGALI A EX DIPENDENTE DI MESAC S.R.L. A SEGUITO ATTO DI PRECETTO PROT. N. 12599 DEL 06.04.2023 E ATTO IN RINNOVAZIONE PROT. N. 33744 DEL 22.09.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE TRAMITE ELENCO DI IDONEI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/21: APPROVAZIONE INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RIVOLTO AI CANDIDATI IDONEI NELL'ELENCO SELEZIONE UNICA PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE TECNICO" FINALIZZATO ALLA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PARI AD EURO 4.318.849,70 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2023 - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MARTON EROS. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.222,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z263DD8D21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE DEL SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA MATTEOTTI - VIA ROMA ALLA DITTA ETNOS ALTINUM SOC. COOP. DI MARCON (VE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 976,00 IVA C. - CIG ZA13D31262</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE "RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA" DI RONCADE - APPROVAZIONE ULTERIORE PROROGA TECNICA E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA "AMICI DEL CANE RANCH" DI CASIER PARI AD EURO 1.500,00. CIG ZEA3965823</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 13^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.960,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE ANNO 2024 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - DETERMINA A CONTRARRE, ART. 17 C. 2 D.LGS. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 25.987,50 (CIG ZDA3DB773F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE -  EX  ICP IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ, AFFISSIONI E TOSAP TASSA OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI -.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI EURO 6.335,47  A FAVORE DI ABACO S.P.A. CIG 77499168FE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE,   A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14 LOTTO 4" - AFFIDAMENTO A DOLOMITI ENERGIA SPA,  PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 18.000,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2023 AL 31/03/2024.  CIG PRINCIPALE 87896909A4 - CIG DERIVATO Z5F39C827C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE  PRESSO LO  STADIO "M. QUAGGIA" SITO IN MOGLIANO VENETO - VIA C. COLELLI  -  ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14 LOTTO 4" -  AFFIDAMENTO AGGIUDICATO A DOLOMITI ENERGIA -   INCREMENTO  DI EURO 5.000,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2023 AL 31/03/2024. CIG PRINCIPALE 87896909A4 - CIG DERIVATO Z3839E3FE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 ART. 1 LETT. B), DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO-AFFIANCAMENTO IN AMBITO CONTABILE-FINANZIARIO, DITTA GPI S.P.A..IMPEGNO DI SPESA EURO 2.200,00 (IVA ESCLUSA) CIG ZDE3DDD255.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-01-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI COMUNALI INFORMATICI IN MODALITÀ DI SERVIZIO DI UNISTORAGE 2022/23. DITTA INCARICATA UNIMATICA SPA DI BOLOGNA P.I. E C.F. 02098391200. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.196,00 IVA INCLUSA. CIG: ZB03DE5806</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE CHIESA, CIMITERO, VIA MALOMBRA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA AL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI, REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE C.R.E. ALLO STUDIO LOGIT ENGINEERING CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) R.D.O. MEPA 3899124 EURO 74.097,92 CIG 9485204 CUP E61B21004600004. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA RACCOLTI DI VETTOREL VALERIA &amp; C. - S.A.S. PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREA VERDE VIA SCOUTISMO. EURO  7.076,00 CIG. ZBC3DDC735</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO PARCO DI MOGLIANO/PARCO MARCHESI. CUP: E62H23003820004. CIG: A0215A83E9. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024 PER ¤ 49.502,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE GIOCO ALLA DITTA SIMPLY FUN DI REMANZACCO (UD) CIG ZEA3CFDDCC E PRESTAZIONE TECNICA SPECIALISTICA DI ISPEZIONE POST INSTALLAZIONE SU ATTREZZATURE LUDICHE NECESSARIA AL FINE DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ NORMA EN 1176-7:2020 ALLA DITTA GSS ITALIA CON SEDE A UDINE (UD) CIG Z1F3CFDDFD. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO AL NOTAIO DOTT. ANTONIO D'URSO DI MOGLIANO VENETO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONVENZIONI REP. N. 86286/2001 E REP. N. 4174/2009 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 2.097,20 ONERI E IVA COMPRESI (CIG. ZEB3DC79C5 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PERTINENZIALE ALLA PALESTRA VESPUCCI A CURA DEL CONCESSIONARIO CONVENZIONATO, GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE ASD. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 2024 PER ¤. 100.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DELLA REGIONE DEL VENETO PER L'ACCESSO A CONTRIBUTI PER AZIONI E PROGETTI DI INVESTIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE. RESTITUZIONE ECCEDENZA CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.230,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LASTRE IN MARMO PER MANUFATTI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO: 1945,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. INTEGRAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 435,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE  CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO-SUD  PER LA MANUTENZIONE DELLE RAMPE  DELL'IMPIANTO ADIBITO ALLO SKATEBOARD E PER  ALCUNI LAVORI DI SISTEMAZIONE  E RIPRISTINO DELL'AREA ADIBITA A SKATEPARK. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 55.000,00. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE L.I.L.T. LEGA ITALIANA LOTTA AI TUMORI PER INIZIATIVA DI PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA CA'  MARCHESI CUP E61B23000350004. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA POZZEBON GIANNI DI MORGANO (TV) PER  EURO 113.738,97 IVA COMPRESA CIG A038215FB7 RDO MEPA N. 3890362. IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC EURO 35,00. IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 2.195,94. TOTALE SPESA EURO 115.969,91. ATTIVAZIONE FPV 2024 PER EURO 123.033,57.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA MOGLIANO RUGBY SSDRL PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIA ALLO STADIO "M. QUAGGIA". ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 387 DEL 13/12/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100.000,00. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 4421/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PUNTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA A SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE NELLE FRAZIONI DI CAMPOCROCE E MAZZOCCO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.E.E. GUARISO S.R.L. CON SEDE A CASALE DI SCODOSIA (PD) EURO 15.958,50 CIG Z7F3CFA67C. IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 292,42. TOTALE SPESA EURO 16.250,92. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE PER TUTELA PUBBLICA SICUREZZA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POTATURA E TAGLIO A COOP. SOCIALE ALADINO DI MIRANO. EURO 39.000,00+IVA 22%. CIG Z7D3DAC926 E INCARICO DIREZIONE TECNICA ¤. 1.000,00 CIG Z953DC6F56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL C.C.N.L. 16-11-2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 182.272,81. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER EURO 191.490,82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2023: IMPEGNO DI SPESA EURO 6.099,00. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER EURO 26.684,94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA CON IMPUTAZIONE AL FPV PER EURO 10.986,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEDIE PER UFFICI III° SETTORE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 832,04= (IVA COMPRESA). CIG: ZF83DD153F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REDAZIONE E CURATELA DELLA MOSTRA SU ANTONIO CAREGARO NEGRIN E SULL'OMONIMO PARCO. AFFIDAMENTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT.) B) D. LGS N. 36/2023 ALLO STUDIO "MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.247,20 (IVA E ONERI COMPRESI) - CIG Z8F3DBBD3C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RICONFINAZIONE  TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE AL GEOM. SERGIO RUZZA DI GARDIGIANO DI SCORZE' (VE) PER EURO 2.207,00. CIG Z143DC8379.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4398/2022 DI SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE "GLOBAL SERVICE" - ART. 7 ATTIVITÀ EXTRA CANONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI VARI. EURO 20.274,69 CIG 8850223B0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6. IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DLGS 50/2016. ANNI 2023. EURO 2.576,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MOM PER LA COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA CAMPOCROCE A TREVISO , LINEA 8. ¤ 7.072,64 CIG. ZB83DAD521</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: E62H23003930004. REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI "PARCO DELLE API". AGGIUDICAZIONE DITTA IL VIVAIO DI POLETTO GIULIA. CIG. A0215A83E9, IMPEGNO SPESE TECNICHE. EURO 95.540,33  IVA/C. ATTIVAZIONE FPV 2024 PER EURO 99.962,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: E62H23003820004. PROGETTO PARCO DI MOGLIANO PARCO MARCHESI. IMPEGNI DI SPESA PER FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DLGS 36/2023. EURO 800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALL' "ASSOCIAZIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA --TREVISO 04" PER ACQUISTO TRAPPOLE PER INTERVENTI DI ERADICAZIONE DELLE NUTRIE NEL TERRITORIO COMUNALE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 48072 PRESSO CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE DAL 14/12/2023 AL 15/01/2024. IMPEGNO EURO 1.020,00=. OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO 2024 PER EURO 850,00=. CIG Z103DBAE9D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA IX - DGR 1403/2023). TERZA EROGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.521,65.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO - ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 25.300,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER IL SERVIZIO "CULTURA TURISMO ED ASSOCIAZIONISMO" DEL III^ SETTORE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.091,46= (IVA COMPRESA). CIG: ZF73D608EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA LUCIANA ERMINI E AL DOTT. FRANCESCO MACCARRONE PER RICERCA STORICO-DOCUMENTALE SUI PARCHI PUBBLICI COMUNALI. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 678,12=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2023 - DITTA GRAF DI PAOLO BIANCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 993,47 (IVA INCLUSA) - CIG Z453DA29ED.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2023: IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2023 PER EURO 15.347,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 12^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.276,44=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ESTERNA IN MATERIA DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER SUPPORTO AL R.U.P  AL DOTT. LORENZO TORRICELLI FINO AL 31.12.2025. IMPORTO SPESA COMPLESSIVA EURO 7.283,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETA' EDILKI IN LIQUIDAZIONE GIA' F.LLI PACCAGNAN. (EURO 3.580,84.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA', AI SENSI ART. 47 LEGGE REGIONALE N. 39/2017 (EURO 5.259,28.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. ( EURO 2.458,38.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OPERATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA ROLLERI CULTURA D'IMPRESA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.392,00 (IVA COMPRESA). CIG Z8B3D779E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP ING. PAOLO PAVANATO PER ATTIVITA' LEGATA ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA A COPERTURA DELLA PIASTRA POLIFUNZIONALE DI VIA BONISIOLO 1. EURO 3.328,00 (IVA ESENTE) CIG: Z663DBC5CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO FOTOGRAFICO ''LA FORZA DELLE DONNE'' - 2A EDIZIONE - A CURA DELLA CPOI COMMISSIONE INTERCOMUNALE PARI OPPORTUNITÀ. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 234/2021 "FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ" - TRASFERIMENTO ALL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA DELLE RISORSE ASSEGNATE PER L'ANNO 2023 CON D.M. 24.08.2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.551,46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. NN. 093/08 - 093/08/1. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 24.759,10.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI, MEDIANTE ODA SUL MEPA MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A. ALLA DITTA MOBILFERRO SRL - CIG Z5D3DAB7B3.  IMPEGNO DI SPESA EURO 8.135,45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE, DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "BRUCOMELA", INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE - CIG 7952154513 - CUP E64F19000070007. INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA  PER REVISIONE PREZZI (CANONE E TARIFFA COMUNALE) PER EURO 235.886,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. INTEGRAZIONE QUOTE 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.322,42=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SUPPORTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A RIVISTE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2024-31.12.2024. EURO 754,70.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 100,20).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A  PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.650,45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO "SPORT PER TUTTI 2023/24". RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE . IMPEGNO DI SPESA PER ¤ 50.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPORTIVO "ONDE DI INCLUSIONE" PROMOSSO DA TOP SPORT SSDRL. EROGAZIONE CONTRIBUTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.600,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO SPECIFICO DERIVAMENTE DA ACCORDO QUADRO PER SERVIZIO DI GESTIONE POSTA ELETTRONICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. DITTA TELECOM ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023/2026. EURO 87.752,16 IVA/C   CIG DERIVATO : A036B5CF60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE PER VIALE CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA COMUNALE "A. DE GASPERI" ED IL PARCO PUBBLICO., L'INSTALLAZIONE DI RECINZIONE DI DELIMITAZIONE DEL PASSAGGIO E SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA EDILPELLIZZARI S.R.L. CON SEDE A RESANA (TV) EURO 39.906,40 CIG Z1C3D44C90. ATTIVAZIONE FPV 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ONERI CONNESSI AL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE. EURO 245,00 CIG Z553D35FF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA'. ATTIVITÀ A CANONE 2023. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E FONDO ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER EURO 4.301,66. ATTIVAZIONE FPV 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALTINIA. CUP E61B22002400004. ATTIVAZIONE FPV 2024 PER EURO 118.092,02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP TM8. CIG PRINCIPALE 782331756B CIG DERIVATO ZEE32A4F2C. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.894,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. EURO 22.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNUALE 2024 CANONE SOFTWARE STAY TOUR PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO CON INTEGRAZIONE DEI SOFTWARE MAPCONTROL, MODELLO21 E ATTIVAZIONE LOG IN A STAYTOUR CON SPID. DITTA INCARICATA: HYKSOS S.R.L. DI MARENO DI PIAVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2488.80 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG Z743D5B590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO E FIGLI SAS PER EURO 25.000,00 - CIG: ZAD3D6BA0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SERVIZIO DI CARROZZERIA) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PARTS &amp; SERVICES CON SEDE A ROMA. R.D.O. 3842613 - CONSORZIATA ESECUTRICE OFFICINE VANZETTO 2.0 CON SEDE A MARCON (VE)  IMPEGNO PLURIENNALE EURO 21.411,00 CIG ZF63D3CA17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. INFILAGGIO E SFILAGGIO CAVI DI ALIMENTAZIONE E FIBRA OTTICA A SERVIZIO DELLE TELECAMERE PRESSO IL PARCO CAREGARO NEGRIN: AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EUROTEL S.R.L. DI PAESE (TV). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 793,00. CIG Z643D5541B. ATTIVAZIONE FPV 2024 PER EURO 271.834,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. &amp; F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO. R.D.O. MEPA 3842363. IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 47.580,00 CIG ZDE3D3C981.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE PER MUTUO CONSENSO DELLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK SITA IN VIA COLELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. INCONTRO DI CALCIO SOLIDALE CON L'ASSOCIAZIONE ALA AUTISMO APS DI RONCADE. CAMPO SPORTIVO DELL'OVEST, DOMENICA 17/12/2023. ATTUAZIONE DELLA D.G.C.  N. 350 DEL 08/11/2023. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE "PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE" QUOTA PARTE ANNO 2023. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.096,08.  IMPEGNO DI SPESA EURO 10.096,08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 48 DEL 04.05.2023. FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2023. RESTITUZIONE SOMME NON SPESE E NON SPENDIBILI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.982,87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 57.687,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 48 DEL 25/01/2023 AD OGGETTO: "INCARICO A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "UNA CASA PER L'UOMO" PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00= IVA INCLUSA. CIG ZF6397CD02."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE. PERIODO 2022-2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 EURO 228,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I - PERIODO 21.02.2023-20.06.2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 EURO 4.050,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, ORDINARIE E STRAORDINARIE, DELL'UNITA' IMMOBILIARE FACENTE PARTE DEL CONDOMINO SAN CARLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI CUP E65F23003420004. ALL'IMPRESA I.C.S. SRL IMPRESA CONGLOMERATI STRADE DI LIMENA (PD) PER  EURO 86.770,05 IVA COMPRESA CIG A028D97CD1. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. FRANCO CURTOLO DI BREDA DI PIAVE (TV) PER EURO 2.981,68 IVA COMPRESA CIG Z6B3D86C40. IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC EURO 35,00 . IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 1.483,00. TOTALE SPESA EURO 91.269,73. ATTIVAZIONE FPV 2024 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE  PER LA CONCESSIONE IDRAULICA DEMANIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO PEDONALE LUNGO VIA TERRAGLIO E PASSERELLA CICLO PEDONALE IN FREGIO ALLO SCOLO DEMANIALE PESEGGIANA E PIANTON. EURO 699,16. CIG Z183D8DE2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALTINIA. APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PATTARO SRL PER EURO 128.040,00 IVA C. CUP E61B22002400004 - CIG 9842525493</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE QUOTA PARTE DELL'AREA SCOPERTA COMUNE AI FABBRICATI INSISTENTI SUL MAPPALE 2084, INDIVIDUATA AL CATASTO FABBRICATI CON LA SEZ. D FG. 4 MAPP. N. 2084 SUB 7 A FAVORE DEL SIG. C. G. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024 ¤ 59.276,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MINUTERIA METALLICA TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME CON SEDE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO PLURIENNALE. EURO 4.500,00 CIG ZA03D388C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA". CUP: E69J21002180001. CIG 9765446CF6. "FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA  NEXTGENERATIONEU"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". ATTIVAZIONE FPV 2024 PER EURO EURO 332.565,82 E REIMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA BILANCIO 2024 PER EURO 62.056,75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO VIA VANINA VIA SAMBUGHE' NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO CUP E65F21003310007.OPERA PUBBLICA COFINANZIATA DALLA PROVINCIA DI TREVISO PER EURO 80.000,00 (BANDO 2021/2022)  ATTIVAZIONE FPV 2024 PER EURO E 17.970,60 E REIMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA BILANCIO 2024 PER EURO 19.237,19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOX DISSUASORI DI VELOCITÀ- DITTA CROSS CONTROL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.837,92 (IVA INCLUSA) CIG Z563D597E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL S.I. DTT. D.P.R. 28 SETTEMBRE 1994, N. 634 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 138,53 PER INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 93,60 (IVA INCLUSA) - CIG Z4F3D95BC8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PENNINI PER TABLET - DITTA VERBATEL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 219,60 (IVA COMPRESA) CIG ZAB3D89312.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  CUP: E62H23003930004. REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI "PARCO DELLE API". AFFIDAMENTI INCARICHI TECNICI. DITTA ARCADIA EURO 2.342,20 (CIG. Z113D84549) E STUDIO LANDSCAPE EURO 2.080,00  (CIG. Z5B3D8459F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO  STUDIO E LA REALIZZAZIONE DI UN'IMMAGINE PROGETTO RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DI VIA CÀ MARCHESI.  ARCH. FEDERICO SEGAT. EURO  1.456,00  (IVA ESENTE) CIG:   Z1A3D7A2FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AMBITO TERRITORIALE N. 4 PER INTERVENTO DI ERADICAZIONE DELLE NUTRIE NEL TERRITORIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2023 E RISARCIMENTO FURTO GABBIA - EURO 1.650,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTA ALLA CITTADINANZA SULLE TEMATICHE DELLA SOSTENIBILITA' PER GLI ANNI 2022-2023 ACHAB . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 EURO 2.476,60IVA/C  CIG ZBA3778231.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 19 DEL 17/01/2023 AD OGGETTO CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA CON FORMAZIONE PER L'ANNO 2023. EURO 1.100,00.= INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00.= PER ULTERIORI N. 10 CORSI DI FORMAZIONE A SCELTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE STANZIAMENTI DI BILANCIO CAPITOLO DI ENTRATA E CORRELATO CAPITOLO DI SPESA RELATIVI A RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CARRELLO MOBILE PER MONITOR DI SALA TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONSIP SPA - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 17 C. 2 D.LGS. 36/2023) - IMPEGNO DI SPESA EURO 526,53 (CIG ZD93D86890) E CONTESTUALE INTEGRAZIONE D.D. N. 828 DEL 06/11/2023 PER EURO 0,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI. IMPEGNO DI SPESA CANONE 2023 A FAVORE ANAS SPA E LIQUIDAZIONE FATTURA. EURO 22,84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.700,00 A FAVORE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA PER LA CURA DELLE AREE VERDI, DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.28465/2018.  ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PARI AD EURO 31.368,70 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DEGLI ALBERI PER I NATI 2022 E 2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ALLA DITTA PROCED SRL DI DOSSON DI CASIER (TV) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350,00 IVA C. - CIG. Z413D316E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E ABBELLIMENTO CABINE ELETTRICHE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO "CONCORSO DI CABIN STREET ART A MOGLIANO VENETO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TAVONI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 605 DEL 23.08.2023 A FAVORE DELL'ING. DANIELE BIANCHI PER SPESE DI PROGETTAZIONE. EURO 7.232,16 CIG Z7A3C0B54F. APPROVAZIONE NUOVO CRONO PROGRAMMA. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI SOTTO SERVIZI DELLA PALESTRA DELL'IMMOBILE DENOMINATO "BRUCOMELA". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA R.G. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SALZANO (VE) EURO 4.975,00 CIG Z4C3D549B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO.  AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA EASY PC SRL CON SEDE A MESTRE_VENEZIA. EURO 16.302,86 IVA COMPRESA  CIG ZB23D84E5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CALENDARIO EVENTI NATALIZI. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= A FAVORE DELLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AL DIPENDENTE VICE COMMISSARIO GIULIO MANZOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE ALLA DIPENDENTE VICE COMMISSARIO VALERIA VECCHIATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI-CONTABILI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-12-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE DI ANZIANITÀ ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA M.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA". CUP: E69J21002180001. CIG 9765446CF6. "FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA  NEXTGENERATIONEU"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE  MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE PER COMPLESSIVI EURO 189.301,31 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI. APPROVAZIONE BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE GESTORE PER IL PERIODO 2024/2033.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA IX - DGR 1403/2023). SECONDA EROGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.406,72.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA ATTREZZATURE PER SISTEMA ELIMINACODE SPORTELLO POLIFUNZIONALE "PUNTO COMUNE" - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 17 C. 2 D.LGS. 36/2023) - IMPEGNO DI SPESA EURO 569,74 - CIG Z733D6E638</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA ELIMINACODE PER LA GESTIONE DELL'UTENZA DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE "PUNTO COMUNE" (CIG Z9E3CD696C) - RESO E SOSTITUZIONE SUPPORTI PER DISPLAY LCD (IMPEGNO DI SPESA EURO 57,61)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. INTEGRAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 184,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE FRAZIONE BONISIOLO ODV DI MOGLIANO VENETO PER IL PROGETTO "PATENTINO DIGITALE" ATTIVATO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO MINERBI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2023 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT - L.R. 23/1980 E L.R. 32/1990. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.878,01. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.878,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE RELATIVAMENTE AL SUBPROCEDIMENTO FINALIZZATO AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO VIA E DEI TITOLI ABILITATIVI . EURO 3.647,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ULTERIORI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE CENTRO SUD ODV, EST ODV, BONISIOLO ODV E ZERMAN ODV - ANNO 2023. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.035,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 CUP E61B17000170004. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ REIMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA AL 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP AL DOTT. AGR. R. BOSCARO E NUOVO INCARICO A DOTT FOR. G. BONALDI PER ATTIVITÀ LEGATA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE A VERDE NELL'AREA DI VIA CÀ MARCHESI. EURO  5.200,00 (IVA ESENTE) CIG:  ZDC3CE7231</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024 - PER UN TOTALE DI EURO 42.869,83 CIG DERIVATO 7320548351.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 442 DEL 26/06/2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA PERIODICA DI TARATURA E VERIFICA DI FUNZIONALITÀ AUTOVELOX 106 ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 317,20 (IVA INCLUSA) CIG Z4D3B5F7B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO, ASSOCIAZIONE ANLAIDS TREVISO ODV E "MEDICINA DI GRUPPO A MOGLIANO" SOC. COOP. PER LA REALIZZAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI UN PROGETTO PER LA PREVENZIONE DI HCV E HIV E COUNSELING DELLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO (EURO 12.400,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE SPECIALISTICA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.802,00 (IVA ESENTE) CIG ZD13D596BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE N. 991 DEL 07/12/2021 - N. 382 DEL 25/05/2022 N. 940 DEL 23/11/2022 N. 237 DEL 03/04/2023. SVINCOLO IMPEGNI PER ¤ 9.647,63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.508,20 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z6A3D745D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITA' NATALIZIE 2023/2024. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER COMPLESSIVI EURO 81.350,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 11^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.330,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE SULLA GESTIONE CONTABILE DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLA PROGETTAZIONE URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 C. 1 LETT. B) - IDEAPA SRL INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00. (IVA ESENTE) - CIG ZE23CCE2CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 4420/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ "GLOBAL SERVICE VIABILITÀ" CIG 91432321BD. IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI ART. 26 D.L. 50 2022 A FAVORE DELL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL PER ¤. 54.000,00. PRESA D'ATTO INOLTRO ISTANZE DI ACCESSO AL FONDO DI FINANZIAMENTO DEL MIT. ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: E62H23003820004. PROGETTO PARCO DI MOGLIANO PARCO MARCHESI. AGGIUDICAZIONE DITTA VIVAI POLETTO SAS. CIG. A0215A83E9 EURO 48.702,40 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI INFORMATICI, EX CAT. C, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA PERTINENZIALE ALLA PALESTRA VESPUCCI A CURA DEL CONCESSIONARIO CONVENZIONATO, GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE ASD. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 334 DEL 25/10/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DEI POSTEGGI SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.061,97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.760,00 ED OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA PER EURO 2.480,00=. A VALERE SUL BILANCIO 2024 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 45281. PERIODO 15.11.2023 31.01.2024. CIG: Z523BE8672</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 689 DEL 29.09.2023. EURO 72,96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 - EURO 5.433,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 - EURO 32.089,26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI - EURO 75,41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2023 - EURO 431,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO, DIVISE, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2023 - DITTA MICHELETTI SIMONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.124,84 (IVA COMPRESA). CIG Z093D2E388.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI OTTOBRE 2023 - EURO 342,59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO A OTTOBRE 2023, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 8.829,65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI MARCHE DA BOLLO PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARI A EURO 32,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARI A EURO 40,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FRANCO FORCELLINI DELLA SOCIETÀ VENICE PLAN INGEGNERIA S.R.L. CON SEDE A VENEZIA (VE) PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'ADEGUAMENTO SISMICO DELLO STADIO COMUNALE A. PANISI DI VIA FERRETTO. EURO 6.102,62 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z093D0B2B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TINTEGGIATURA E TRATTAMENTO ANTI MUFFA PARETI INTERNE ALLOGGIO DI VIA TOMMASINI, 2 (PIANO TERRA) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "IMMOBILIARE COLORE E'" S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV). CIG Z383D3F30B EURO 1.921,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ROBERTO SCOCCO DELLA SOCIETÀ SOLARIS SRL CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. EURO 7.359,04 ONERI E IVA COMPRESI CIG ZDD3D0B2FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M2 C4 I2.2. FONDI PNRR EX L. 160/2019. CUP E61D23000070006. CANCELLAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE, MODIFICA Q.E.. VARIAZIONE ESIGIBILITÀ REIMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA AL 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA NUOVA EUROPA. PRENOTAZIONE IMPEGNO PER LAVORI EURO 390.383,95 IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC EURO 250,00  CIG A0220D8F58 CUP E65F22000100001. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE A. PANISI. CUP E62H22000800006. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. ATTIVAZIONE FPV 2024 PER EURO 152.702,53 E VARIAZIONE ESIGIBILITÀ AL 2024 CON REIMPUTAZIONE ENTRATA-SPESA PER EURO 65.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DELLE RECINZIONI DEL CAMPO DA CALCIO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE E DEI CAMPI SPORTIVI DI VIA RAGUSA. CIG: Z453BC8A00. ATTIVAZIONE FPV 2024 PER EURO 44.559,96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA CON IDROPULITRICE DEL SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA MATTEOTTI - VIA ROMA ALLA DITTA ETNOS ALTINUM SOC. COOP. DI MARCON (VE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 4.270,00 IVA C - CIG.Z A13D31262</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 DI EURO 400,00 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ANNO 2018 DELLE MAGGIORAZIONI DETERMINATE DAGLI AUMENTI TARIFFARI ICP E AFFISSIONI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 956,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA INFOCLIP SRL.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 429,70=. CIG Z173D15B32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SUPPLEMENTARE DI LIBRI, DVD VIDEO E AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "E. SCOFFONE". IMPEGNO DI SPESA EURO 573,30= (IVA ESCLUSA) CIG: Z1B35F346C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SUPPORTI ESPOSITIVI PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "E SCOFFONE". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 179,00= (IVA COMPRESA). CIG Z7B3D1F988</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "E.SCOFFONE". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.885,00= (IVA ESCLUSA). CIG: Z733D1D50F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ NELL'AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETTERE A) E B), DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO IMPORTO PARI AD EURO 8.000=. PER MINORE SPESA RELATIVA A PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI A FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO. CIG Z733B29374.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELABORATI CARTOGRAFICI E NORME TECNICHE OPERATIVE RELATIVI ALLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. ERRATA CORRIGE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE A TUTTO IL 09/08/2023 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE "LA EDILSCAVI S.R.L." PER COMPLESSIVI EURO 104.452,45 IVA C. (CUP E65F21003310007. - CIG 96685557FC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO VIA VANINA VIA SAMBUGHE' NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO CUP E65F21003310007. REALIZZAZIONE DI DUE ZAVORRE IN CALCESTRUZZO PER ANCORAGGIO DI DUE TERMINALI SPECIALI INSTALLATI SULLE BARRIERE STRADALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "LA EDILSCAVI SRL "CON SEDE A PIEVE DI SOLIGO PER EURO 5.734,00 IVA C. - CIG Z7B3D28AA4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1.  CIG 9827917DA9. LIQUIDAZIONE ALLA IMPRESA COLETTO SRL ANTICIPAZIONE AI SENSI ART. 35 C. 18 D.LGS. 50/2016. EURO 844.414,65 CUP E61B17000170004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE DI N. 1 FABBRICATO RESIDENZIALE DIREZIONALE SITO IN VIA DELLA CHIESA ZERMAN E N. 1 AREA EDIFICABILE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SITA IN VIA TORRICELLI)  DI PROPRIETA' COMUNALE. DICHIARAZIONE ASTA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2024. EURO 69,72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO COMUNALE "CARO BOLLETTE" ANNO 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 49.998,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI UN CARRELLO IN ACCIAIO PER GLI UFFICI COMUNALI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL'ART.  50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO. IL CODICE CIG ZEF3D2287C. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI UN DISTRUGGIDOCUMENTI PER GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL'ART.  50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE ODA DEL MERCATO ELETTRONICO. IL CODICE CIG È IL SEGUENTE: ZD83D22730. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 01 LUGLIO 2022 - 30 SETTEMBRE 2023. EURO 7.479,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE STANZIAMENTI DI BILANCIO CAPITOLO DI ENTRATA E CORRELATO CAPITOLO DI SPESA RELATIVI AI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI - PARTITE DI GIRO, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SGATE - RIMBORSO MAGGIORI ONERI 2020. APPROVAZIONE RENDICONTO BONUS ENERGETICI. ENTRATA EURO 2442,24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 309,88. CIG: ZB13CAD64C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO  "SPORT PER TUTTI 2023/24". APPROVAZIONE GRADUATORIE FINALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. PROGRAMMA EVENTI 2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 2.800,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.765,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N.  30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTA SICURA. PERIODO 13.11.2023 13.02.2024. CIG: ZF53CD17F6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2023 (EURO 260.421,09=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 42.370,00 =. PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MONITOR DI SALA, E RELATIVA STAFFA DI SUPPORTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONSIP SPA - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 17 C. 2 D.LGS. 36/2023) - IMPEGNO DI SPESA EURO 757,76 - CIG Z733D1C464</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO CAUSA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO. R.G. N. 10384/2021. EURO 327,63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO TECNICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL "REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEI SOGGETTI ACQUIRENTI LE AREE DESTINATE A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) SITUATE ALL'INTERNO DELLE Z.T.O. "C2"" E PER LA REVISIONE DEGLI INTERVENTI E.R.P. SUL TERRITORIO COMUNALE ALL'ARCH. EMANUELE BIANCHIN CON STUDIO PROFESSIONALE A PONZANO VENETO (TV) - EURO 3.933,28 ONERI E IVA COMPRESI - CIG ZF93D03E01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SERVIZIO TECNICO ALL'AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN &amp; C PER LE RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II., ARCHIVIO NOTARILE E CATASTO FINO AL 31/12/2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. CIG:  Z353D1BC81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL TRIENNIO 2024/2026. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. STEFANO FAVARETTO DELLA DITTA B.R. SERVICE CON SEDE LEGALE A MIRANO (VE). CIG Z493C9B4F3. IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 10.980,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO GUASTO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO "A. PANISI'. DITTA APPALTATRICE SIE SRL CON SEDE A CONSELVE (PD) CIG ZAC3C5A0F6. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE SPORTIVA SCOLASTICA DILETTANTISTICA ORIENTEERING MALIPIERO. GARA DIVULGATIVA DI ORIENTEERING DEL 7 OTTOBRE 2023. ATTUAZIONE DELLA D.G.C.  N. 332 DEL 18/10/2023. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA EUROTEL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.995,70 (IVA INCLUSA) - CIG Z783BE5EAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG 99233596E6. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA. EURO  679.572,71 IVA COMPRESA PERIODO 2023-2029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). ANALISI DI STABILITÀ ARBOREA TIGLIO VIA TERRAGLIO, 3. DITTA AR.ES ¤. 854,00 IVA/C CIG. ZCB3D1C97B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2023 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 64.172,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MOGLIANO IN GRIGIOVERDE" - 4 NOVEMBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE ARGINE MAESTRO ODV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO/RECLAMO IN MATERIA DI RIMBORSO IMU 2020-2021 E RIMBORSO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER GLI ANNI 2017-2018-2019 ANNULLATI IN AUTOTUTELA (PROT. N. 24852 DEL 12/07/2023). ACCETTAZIONE DELLA MEDIAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 190,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI REP. N.RI 4418/2023 E 4419/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO DECRETO INGIUNTIVO N. 1780/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO. EURO 200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO/RECLAMO IN MATERIA DI RIMBORSO IMU 2020-2021 PROT. N. 24819 DEL 12/07/2023. ACCETTAZIONE DELLA MEDIAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 190,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ORDINATIVO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO CAREGARO NEGRIN PER L'UTENZA  POD N IT001E33884797. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 " PER 12 MESI. SVINCOLO IMPEGNO DI SPESA E REIMPUTAZIONE. CIG DERIVATO ZD63CC9BE9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER RAGGIUNGIMENTO DI UN ACCORDO TRANSATTIVO CON IL FALLIMENTO ROSSO VENEZIANO. EURO 4.377,36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 A N. 1 UTENTE. MINORE ENTRATA EURO 200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 89.404,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI ANNI 2022-2023-2024 E DEL SERVIZIO LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025.  COMUNICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI VILLORBA (TV). CIG 904699479F. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.126,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO PER L'OSPITALITÀ NEI LOCALI DEL CENTRO PASTORALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA GIOVANE E ADULTA, ANCHE IMMIGRATA, REALIZZATA DAL C.P.I.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO WELFAREGOV E GESTIONE DEI FLUSSI SIUSS ANNO 2023 - SVILUPPO MODULO RICHIESTA CONTRIBUTI ECONOMICI ON LINE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA (CIG Z3C39D6D30) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1.098,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMINUZIONE IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONI  DIRIGENZIALI SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE  N. 866 DEL 12/11/2021 -  N.   391 DEL 31/05/2022 - N.   74 DEL 08/02/2023. SVINCOLO IMPEGNI PER ¤.  5.886,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA LUMINOSA - DITTA DRAWINGCAD S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.161,32 (IVA COMPRESA). CIG ZD33CEC02A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA PER RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE: PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO DEL SOGG. 3221 PRESSO I.S.R.A.A. REVISIONE E RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO. ASSUNZIONE IN RUOLO DEI N. 2 CANDIDATI IDONEI VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DA PARTE DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PRESSO I POSTEGGI RISERVATI AI PRODOTTI ITTICI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL DISCIPLINARE TECNICO: ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 732 DEL 11/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO CICLO PEDONALE LOCALITÀ MAZZOCCO TORNI  CUP E61B21004590004. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIANNI ROCCO DELLO STUDIO "TECNIPE S.R.L. SERVIZI TECNICI" CON SEDE A SILEA (TV) PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEL PROGETTO ESECUTIVO, DELLA DIREZIONE LAVORI, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE EURO 45.676,80 ONERI E IVA COMPRESI, CIG Z403CEC896. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2024 PER EURO 343.656,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DI PERIZIE GIURATE DI BENI COMUNALI ALLO STUDIO AREA PROGETTI DI BRESCIANI MARIO CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV). EURO 1.100,00 CIG Z163CD18A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DI MARCIAPIEDI E STRADE CIG 94665246BB -  CUP E67H22002580004 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.980,98 PER L'ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DELL'ART. 26 DL 50/2022 A FAVORE DELLA IMPRESA MONTELLO SRL E PRESA D'ATTO INOLTRO RICHIESTE DI ACCESSO AL FONDO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE GIOCO ALLA DITTA SIMPLY FUN SRL CON SEDE A REMANZACCO (UD) MEDIANTE ORDINE DIRETTO NEL MEPA - CIG ZEA3CFDDCC E PRESTAZIONE TECNICA SPECIALISTICA DI ISPEZIONE POST INSTALLAZIONE SU ATTREZZATURE LUDICHE NECESSARIA AL FINE DEL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ NORMA EN 1176-7:2020 ALLA DITTA GSS ITALIA CON SEDE A UDINE CIG Z1F3CFDDFD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO 14.640,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 2023-2026 - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD ¤.  18.000,00 IVA C.  ANNO 2023 - 2024 - 2025 - CIG 82286787E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP DOTT. AGR. RICCARDO BOSCARO PER ATTIVITÀ LEGATA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE A VERDE NELL'AREA DI VIA CÀ MARCHESI. ¤. 5.200,00 (IVA ESENTE) CIG: ZDC3CE7231</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 601,66=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B), DEL SERVIZIO INFORMATICO DI SVILUPPO - TEST FINALIZZATO ALL'ESTRAZIONE DI DATI STIPENDIALI DALLA PROCEDURA ASCOTWEB DEGLI STIPENDI  SU FOGLIO EXCEL E SIMULAZIONE SPESA DEL PERSONALE PER GLI ANNI 2024-2026. DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.750,00 (IVA 22% ESCLUSA) CIG ZD73D11B40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2, LEGGE N. 265 DEL 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE EFFETTUATE DAL COMUNE DI VENEZIA PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 10, COMMA 2, LEGGE N. 265 DEL 1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEDIE OPERATIVE PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 7735,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z463D01C77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE RELATIVAMENTE A RICHIESTA DI RIESAME DI DOMANDA DI CONDONO EDILIZIO DEL 25.09.1986. EURO 5.106,92.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DIRIGENZIALE N. 495 DEL 14-07-2023. RETTIFICA DELL'IMPUTAZIONE CONTABILE DELLA SPESA DI PERSONALE  IMPEGNATA SULL'ESERCIZIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA. PERIODO: 01.01.2024 - 31.12.2026. CIG ZD53C9B472. EURO 15.020,64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE CAPARRE VERSATE DAGLI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI AI CONCESSIONARI CODESS SOCIALE ONLUS - CIG  8858141134 E CONSORZIO IMPRESA SOCIALE - CIG 7952154513. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.220,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE, DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "BRUCOMELA", INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE - CIG 7952154513 - CUP E64F19000070007. INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA  PER VARIAZIONE SISTEMA TARIFFARIO A.S. 2022/2023 PER EURO 37.601,93 EPF 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 17.861,00= ALL'ASSOCIAZIONE APS CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, EX CATEGORIA D, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEI VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI SAN MARTINO - 4 E 5 NOVEMBRE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CAROLA ROSSATO PER LA DIFESA DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA NELLA CAUSA R.G. N. 1302/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2023 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI  AD EURO 80.714,05  DI CUI 242,15 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 25 BRANDINE MILITARI E COMPLEMENTI PER L'ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.721,00.= IVA INCLUSA. CIG Z463CF49AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE STANZIAMENTI DI BILANCIO CAPITOLO DI ENTRATA E CORRELATO CAPITOLO DI SPESA RELATIVI AI SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>CUP: E62H23003820004 PROGETTO ESECUTIVO PARCO DI MOGLIANO / PARCO MARCHESI. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE (CONTRIBUTO PREVIDENZIALE COMPR.) STUDIO ASS. FERRARINI E PITTERI. EURO 3.996,72 GIC: Z6D3CE8E1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI DI INTEGRAZIONE ELETTORALE IN ANPR (APPLICATIVO J-DEMOS) DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). EURO 5.124,00 IVA COMPRESA. CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA E COSTITUZIONE DEL FONDO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. ATTIVAZIONE FPV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 681,40 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z083CE4DA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.560,00=. A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 45281. PERIODO 15.10.2023  15.11.2023. CIG: Z523BE8672.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA". CUP: E69J21002180001. CIG 9765446CF6. "FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA  NEXTGENERATIONEU"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PREVISTA DALL'ART. 35, COMMA 18, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. EURO 95.826,12 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DOCUMENTI CONTABILI FINALI. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE SAFETY 21 SPA CON SEDE A ROMA EURO 61.088,43 CIG 9378990B62. LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 1.816,00. TOTALE EURO 62.904,43 CUP E61J22000180005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE ALLA SOCIETÀ IN. PRO ENGINEERING S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.425,76. CIG ZB63CC0037.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 CON R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIO) E SERIVCE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE "GLOBAL SERVICE". IMPEGNO DI SPESA IN PREVISIONE DEL CONGUAGLIO 2023. EURO 98.028,55 CIG 8850223B0D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 435 DEL 22/06/2023 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VENDRAME PASQUALINO &amp; C. S.R.L PER L'INSTALLAZIONE DI DUE PALI ALZABANDIERA PER EURO 4.989,80. RETTIFICA ERRORE NELL'INDICAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA.  CIG CORRETTO: Z6E3B87EE4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN MIGLIORIA DEI POSTEGGI LIBERI, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL VIGENTE PIANO DEL COMMERCIO E REGOLAMENTO SU AREE PUBBLICHE, A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO CON AVVISO PUBBLICO PROT. N. 35373/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN PER LA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO "LA VOCAZIONE TURISTICA DI MOGLIANO VENETO, LA CITTA' DEGLI OLEANDRI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO CONTRIBUTO TARI - ANNO 2023. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INTERMINISTERIALE 17 MAGGIO 2023 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER MAGGIORI VERSAMENTI ICP. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 772,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD 1043/2021 E DD 612/2023. CIG Z213CCFE32 EURO 11.802,80 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. G.I. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO SERVIZI INFORMATICI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DECORRENZA DAL 16-11-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI -  RESTITUZIONE MAGGIORI ENTRATE ALLA REGIONE VENETO (EURO 13.177,41.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 10^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.232,05.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA ELIMINACODE PER LA GESTIONE DELL'UTENZA DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE "PUNTO COMUNE" - CIG Z9E3CD696C (IMPEGNO DI SPESA EURO 6.087,80)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU QUOTA COMUNALE ANNO 2021 PER SFRATTO ESECUTIVO AI SENSI ART. 4-TER D.L. 73/2021 CONVERTITO IN L.106/2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 450,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 925,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N.  30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SOSTA SICURA". PERIODO 13.10.2023 13.11.2023. CIG ZF53CD17F6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 31361 PRESSO I.S.R.A.A RESIDENZA PER ANZIANI CITTÀ DI TREVISO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00. PERIODO DAL 16/10/2023 AL 31/10/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2022 - EURO 48.779,18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER IL POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE AREA DEGLI ISTRUTTORI PROVENIENTE DAL COMUNE DI S. BIAGIO DI CALLALTA - IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SIG.RA P.M. CON DECORRENZA 01-11-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO DI FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. GIOVEDÌ 09.11.2023 IN MODALITÀ VIDEO CONFERENZA. INCARICO ALLA DITTA BR SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO (VE) EURO 132,00. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AL DIPENDENTE SIG.RA ANNA ZANCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE CON IL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER LA CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PASSERELLA CICLO PEDONALE SULLO SCOLO DEMANIALE "FOSSA STORTA".  . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO E SPESE DI ISTRUTTORIA TOTALE EURO 162,75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DELLE  VIE GRIS E  CORTELLAZZO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FRATELLI MICHIELETTO STRADE S.R.L. CON SEDE A VENEZIA - MESTRE. R.D.O. MEPA 3769646 EURO 42.943,80 CIG Z4A3CA5CE1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO GUASTO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO "A. PANISI" IN SEGUITO A SOVRATENSIONE CAUSATA DA SCARICA ATMOSFERICA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA  SIE S.R.L. CON SEDE A CONSELVE (PD) R.D.O. MEPA 3721208. EURO  12.078,00. CIG ZAC3C5A0F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 991/2020 A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G. &amp; F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) EURO 500,00 CIG Z4D2E66444.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PAVIMENTAZIONI E  RIVESTIMENTI IN MARMO  PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "COLLODI". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TECNICA EDILE PROJECT SRL CON SEDE A VENEZIA. EURO 4.971,50 CIG Z913C62EB7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 930/2020 A FAVORE DELLA DITTA TOZZATO AUTO SERVICE CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (CARROZZERIA) EURO 1.000,00. CIG ZC92E6645A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 184,30.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>"I° RADUNO MOTO AMERICANE - AMERICAN MOTORCICLE 2023". SABATO 14 OTTOBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= A FAVORE DELLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 A N. 10 UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. REVISIONE PREZZI DECORRENZA SETTEMBRE 2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 80.584,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARIFFA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI N. 2 BICICLETTE DA DONNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORI ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.806,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONI N. 991 DEL 7/12/2021, N. 940 DEL 23/11/2022 E 237 DEL 3/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2023 - EURO 420,71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2023 - EURO 370,59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA MAGGIO A SETTEMBRE 2023, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 3.379,68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2023 - EURO 2.372,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DA PARTE DEGLI ESERCENTI L'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PRESSO I POSTEGGI RISERVATI AI PRODOTTI ITTICI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DEL DISCIPLINARE TECNICO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE SULLA GESTIONE CONTABILE DELLE OPERE PUBBLICHE E DELLA PROGETTAZIONE URBANISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 C. 1 LETT. B) - IDEAPA SRL IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00. (IVA ESENTE) - CIG ZE23CCE2CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, EX CAT. D, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL SECONDO QUADRIMESTRE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 40,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI PLURIENNALI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (L.R. 10/2001). IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE NEL BUR, INTEGRAZIONE QUOTA IVA: EURO 4,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SOCIALE: CONTROLLO COLOMBI URBANI - DISIMPEGNO PARZIALE DD 185-2023  EURO 2.772,00 PER ACQUISTO PRODOTTO OVISTOP (CIG Z813A43F5F) E  EURO 2.049,60 RELATIVO AD INCARICO DI GESTIONE DEL PROGETTO AD APS ACQUIRENTI (CIG Z1D3A3B0B9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE STRADALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMPRESA ORDIBELLI SAS CON SEDE A CASALE SUL SILE. EURO 2.786,48 IVA C. - CIG ZA83CBDA20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2024. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D. L. 36/2023 ART.1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 2951,20= (IVA ESCLUSA) CIG: ZF13C5AFA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE  ALL'ISTITUTO ENS  PARIS-SACLAY -  ECOLE NORMALE SUPERIEURE ERRATO BONIFICO E REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI SPESA PER SECONDO ERRATO BONIFICO PER UN TOTALE DI EURO 7.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4 C. 2 LETTERA B) DEL D.L. 119/2018. IMPEGNO DI SPESA  PER EURO 1.111,54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 C. 1 LETT. B) DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. (IVA ESENTE) - CIG Z3B3CBF989</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO/RECLAMO IN MATERIA DI RIMBORSO IMU 2020-2021 E RIMBORSO AVVISI DI ACCERTAMENTO PER GLI ANNI 2017-2018-2019 ANNULLATI IN AUTOTUTELA (PROT. N. 24852 DEL 12/07/2023). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00= (OLTRE IVA ORDINARIA 22%). CIG Z3A3CC3418</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO/RECLAMO IN MATERIA DI RIMBORSO IMU 2020-2021 PROT. N. 24819 DEL 12/07/2023. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00= (OLTRE IVA ORDINARIA 22%). CIG ZC73CC32E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00= ALL'ASSOCIAZIONE AKKORDY PER CORSI DI MUSICA A MOGLIANO VENETO A.S. 2023/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI. AFFIDAMENTO INCARICO PER  REDAZIONE PIANO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PROGETTO "PARCO DELLE API" . DITTA ARCADIA . EURO 945,26 CIG.Z0F3CB3072</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) DI CUI AL D. LGS. 28/2011 E S.M.I. RELATIVA AL PROGETTO PER L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "ZERMAN" E DELLE OPERE AD ESSO CONNESSE RICADENTI IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) E IN COMUNE DI CASALE SUL SILE (TV). DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA ED IN MODALITÀ SINCRONA EX ART. 14-QUATER, COMMA 1 DELLA LEGGE N. 241/1990.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER STADIO QUAGGIA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)" DAL 01/12/2023 AL 30/11/2024 CIG PRINCIPALE: 928859898C, CIG DERIVATO: Z773CB8267.  IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 33.300,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. NN. SUE577/21 - SUE028/23 - SUE024/23 - SUE771/22 ED A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 27.822,95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ADDIZIONALE IRPEF VERSATA DALLA DITTA H2O VENICE SRL VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DI SPETTANZA DEL COMUNE DI JESOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI DIVERSE ANNUALITA' A CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 16.948,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA. ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 214,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI CON IL CONTRIBUTO MINISTERIALE DEL FONDO EMERGENZA IMPRESE PER IL SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI AL D.M. N. 8 DEL 14.01.2022 (ELENCO BENEFICIARI D.D.G. N. 614 DEL 22.08.2023). INDIVIDUAZIONE LIBRERIE EX ART 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 8.464,14= (CIG. VARI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS LUGLIO - DICEMBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. A.P.S (EURO 6.500,00=.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI DELEGAZIONE DI MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVA DENOMINATA FRUTTO DI UN SOSTEGNO SOCIALE 23 EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DI MARCIAPIEDI E STRADE. APPROVAZIONE SAL N.2 E CRE, LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA MONTELLO SRL PER EURO 25.572,13 IVA C. CIG 94665246BB E INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1705,53 CUP E67H22002580004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999 N. 112. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 2.153,12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO E ACCETTAZIONE CESSIONE DI CREDITI IN MASSA, AI SENSI DELL'ART. 3 LEGGE 52/91, DI TELECOM ITALIA S.P.A. A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI RICOGNIZIONE ATTIVITÀ INTERNA CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.4 SPID-CIE" MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E61F22002340006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI RICOGNIZIONE ATTIVITÀ INTERNA CON RIFERIMENTO ALL'AVVISO PUBBLICO "MISURA 1.4.3 APP IO" - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE". CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E61F22004150006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE D.D. N. 657 DEL 18/09/2023 - MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE (IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 46092 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 395,00. OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI. FONDO SOA (RIA IX - DGR 1403/2023). PRIMA EROGAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.750,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA STANZIAMENTO CAPITOLI/ARTICOLI AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124, D.M. 30 MARZO 2016, D.M. 23 GIUGNO 2020 E D.M. 30 LUGLIO 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 2.750,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI IN MATERIA DI IMU AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO N. 405 E 406 DEL 30/05/2023 PER GLI ANNI DI IMPOSTA 2020 E 2021. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00= (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG ZD83CA35B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN PER L'INSTALLAZIONE DELLA SCULTURA REALIZZATA DALL'ARTISTA ORLANDO FASANO PRESSO PIAZZETTA "DON GIUSEPPE POLO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 18.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO "M.O. GAETANO TAVONI" DI MOGLIANO VENETO PER LA REALIZZAZIONE E POSA DEL MONUMENTO DEDICATO AGLI ALPINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINI MASTER IN MODALITÀ WEBINAR "IL TITOLO II CODICE DELLA STRADA. I CASI DI USO DELLA STRADA" - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 354,00 (IVA ESENTE) - CIG Z8F3C98620.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI MIGLIORIA DEI POSTEGGI DEI DIVERSI MERCATI SETTIMANALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, RISERVATO AGLI OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE GIA' TITOLARI DI CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEI SUDDETTI MERCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE. FORNITURA DI BADGE MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2023, DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 623,00 (IVA INCLUSA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 C. 1 LETT B)  D. LGS. 36/2023. CIG ZE13C9C663.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE MESAC S.R.L.. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI MARCO FAVARO E ALESSIO VIANELLO DELLO STUDIO LEGALE MDA. EURO 4.377,36.= CIG Z543CA150F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 29 TELAI-CONVERTITORI / ADATTATORI IN METALLO PER DISCO SSD. DITTA COMMERCIALE  ZETEC S.R.L./VILLORBA/TV. EURO 495,32. CIG. Z943C9E599</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG. F.M. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 16-10-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AMBITO 1B MOGLIANO CENTRO, SITO TRA LA VIA ROMA E LA VIA SELVE AI SENSI DELL'ART.20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I. - RIMBORSO ONERI PER LA REALIZZAZIONE DI SOTTOSERVIZI AD USO COMUNE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI ED ELEVATORI AI SENSI DEL D.P.R. 162/1999 E SMI. AFFIDAMENTO INCARICO ALAL DITTA IMQ SPA CON SEDE A MILANO. EURO 1476,20 CIG Z173C906AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DAL 31.12.2023 AL 31.12.2026 CON POSSIBILITÀ DI PROROGA OPZIONALE PER ULTERIORE TRIENNIO DAL 31.12.2026 AL 31.12.2029. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI IMMOBILI COMUNALI (N. 1 FABBRICATO RESIDENZIALE DIREZIONALE SITO IN VIA DELLA CHIESA ZERMAN E N. 1 AREA EDIFICABILE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVIF SITA IN VIA TORRICELLI) CON RIBASSO SUL PREZZO ORIGINARIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO EURO 438,85 (CIG Z0B3C8C89D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI AUSILI DIDATTICI PER ALUNNO DISABILE, MEDIANTE ODA SUL MEPA MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A. ALLA DITTA T4 ITALIA SRL - CIG Z013C82424.  IMPEGNO DI SPESA EURO 301,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI AUSILI DIDATTICI PER ALUNNO DISABILE, MEDIANTE  LETTERA COMMERCIALE ALLA DITTA SPES SRL - CIG Z6D3C827C2.  IMPEGNO DI SPESA EURO 711,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI AUSILI DIDATTICI PER ALUNNO DISABILE, MEDIANTE  LETTERA COMMERCIALE ALLA DITTA SCHOOLBORMETT SRLS A SOCIO UNICO - CIG Z6C3C82682.  IMPEGNO DI SPESA EURO 1.216,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 48 DEL 04.05.2023. FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI ANNO 2023. SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNO 2023 AFFIDATO IN CONCESSIONE A COMUNICA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CIG 904699479F. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.566,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO. DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE - CANONE ANNO 2023. IMPEGNO/LIQUIDAZIONE CANONE 2023 EURO 266,60 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO CONCESSIONE IDRAULICA DEMANIALE POS. 666/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 167,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DISCIPLINARE DI CONCESSIONE  IDRAULICA CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE: PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA COMPRESA FRA LE VIA TERRAGLIO-MENOTTI-DEI MILLE (EX CONSORZIO AGRARIO). ALLARGAMENTO DEL PONTE SU VIA DEI MILLE TRAMITE DEMOLIZIONE SUL FOTTO BACARETO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) (CONC. EX DSD N.962 DEL 13/10/2003).  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 60,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO 2023 A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE. EURO 28,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE DI TRATTO DI CONDOTTA DELLA RETE GAS SU STRADA COMUNALE CON REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE CON SEDE A RESANA (TV) PER EURO 2.391,20 IVA COMPRESA. CIG Z603C7827A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.050,00 PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE  ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E QUOTA DISABILI ADULTI ANNO 2023 (EURO 26.255,68=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DELLE ASSOCIAZIONI. DOMENICA 1° OTTOBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 21.600,00= ALLA PRO LOCO APS DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SVILUPPO MODULO RICHIESTA CONTRIBUTI ECONOMICI ON LINE SULLA PIATTAFORMA WELFAREGOV - DITTA CLESIUS SRL DI TRENTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1.098,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SPORT PER TUTTI 2023/24". INTEGRAZIONE ELENCO ASSOCIAZIONI SPORTIVE ADERENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. INTEGRAZIONE QUOTE 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.252,63=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.280,00 =. A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 01.10.2023 31.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E COLLAUDO IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INSTALLATO PRESSO L'ARCHIVIO COMUNALE DELLA FRAZIONE DI ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE A LAVIS (TN) TRATTATIVA MEPA 3728507 EURO 42.698,78 CIG Z753C67B7D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5. PROROGA CONTRATTO IN ESSERE FINO AL 31/12/2024, DITTA FASTWEB S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.060,00 (IVA COMPRESA) CIG DERIVATO : 7916955DEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA STANZIAMENTO CAPITOLI/ARTICOLI AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SPORT PER TUTTI 2023/24". INTEGRAZIONE ELENCO ASSOCIAZIONI SPORTIVE ADERENTI. PROROGA DEI TERMINI DI APERTURA DEL BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>KANGOO JUMPS MOGLIANO VENETO ASD. "MASTERCLASS JUMP FOR YOUR LIFE"". PIAZZA CADUTI 17 SETTEMBRE 2023. ATTUAZIONE DELLA D.G.C.  N. 258 DEL 23/08/2023. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. "TROFEO CITTA' DI MOGLIANO VENETO" 3^ EDIZIONE. TORNEO OPEN NAZIONALE MASCHILE E FEMMINILE. IMPIANTI SPORTIVI DI VIA COLELLI DAL 26 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE 2023. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 257 DEL 23/08/2023. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>REN BU KAN MOGLIANO E PREGANZIOL ASD. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'ACQUISTO DI UN TATAMI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ARTI MARZIALI PRESSO LA PALESTRA COMUNALE M. POLO. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 264 DEL 30/08/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SCARICO CONDENSA SALA CONSILIARE E REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI TUBAZIONE IN CANALINA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIERETTO IDRAULICA SRL, CON SEDE A PREGANZIOL (TV) PER EURO 457,50 IVA C. - CIG Z7F3C465DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 548 DEL 01.08.2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 431,88 E MODIFICA BENI OGGETTO DELLA FORNITURA: N. 6 RIPIANI IN ALLUMINIO VERNICIATO ANZICHÉ N. 1 RIPIANO IN LAMINATO. CIG ZB23BF8BA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI PER ATTUAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO TERRITORIALE LEGATI ALL'ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE ED INTERVENTI PER PROMUOVERE IL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.315,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 30606 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SOSTA SICURA". PERIODO 18.09.2023 18.03.2024. CIG: Z433C71C89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2022 - EURO 11.532,18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE BIANCHE INTESTATE PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 265,50 = (IVA ESCLUSA) CIG: ZD63C756C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 19658 PRESSO I.S.R.A.A RESIDENZA PER ANZIANI CITTÀ DI TREVISO - TV. IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00. PERIODO DAL 11.09.2023 AL 31.10.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA SIG.RA S.N. CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE GIÀ ASSEGNATA AL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA CON DECORRENZA DAL 16-09-2023 PER MESI UNO. IMPEGNO DI SPESA ¤ 3030,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGGENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO GENERALE DAL 03-07-2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLE SOMME DA CORRISPONDERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 01-01-2022/31-12-2022 - EURO 10.945,11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA DI CUI ALL'ART. 80  COMMA 2 LETTERE A E B DEL CCNL 2019 -2021 PER L'ANNO 2022. EURO 74.809,41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023 - EURO 588,77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2023 - EURO 2.427,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL 16/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA MUSICALE DAL TITOLO 'I° FESTIVAL AMICI DELLA MUSICA D'AUTORE' ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE APS. DAL 29 SETTEMBRE AL 28 OTTOBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO COMUNALE DENOMINATO "CONTRIBUTI CARO BOLLETTE" 2023 - APPROVAZIONE  BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2023 - EURO 330,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 570 DEL 07.08.2023 - REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI P.I. - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU M2 C4 I2.2. MODIFICA PUNTO 4) DEL DISPOSITIVO PER ERRORE MATERIALE. CUP E62E22000280006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA ANTENNA PONTE RADIO - DITTA PRECOM S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.648,60 (IVA COMPRESA) CIG Z283C52B06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERAZIONE ATTRIBUITA PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE  OCCASIONALE ESTERNA  IN MATERIA DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER SUPPORTO AL R.U.P.. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO DI LETTRICI VOLONTARIE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "QUANTE STORIE". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE ALLA "SOC. COOP. SMART ". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00 (IVA COMPRESA)=. CIG Z5A3C5DA47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER PERIFERICHE DI OUTPUT. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.783,59 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z9D3C55653</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 594 DEL 18.08.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 39.770,00=. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO SETTIMO STRALCIO. RIQUALIFICAZIONE  DI VIA NUOVA EUROPA. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. PAOLO PAVANATO CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA. EURO 18.096,00 CIG Z3A3C400E9 CUP E65F22000100001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE "EXTRA CANONE" IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TAMAI A. E MINETTO G &amp; G CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 10.000,00 CIG Z493B2F10B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE E AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER LA PROGETTAZIONE, ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI CASA DI COMUNITÀ NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IMPEGNO SPESA COMPLESSIVA DI EURO 496.000,00  A TITOLO DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ULSS 2 MARCA TREVIGIANA. ATTIVAZIONE DEL FPV 2024 E 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTO FV INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZATTI IMPIANTI SRL CON SEDE A MONSELICE. EURO 1.500,00 CIG Z083C42D48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.800,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 37866. PERIODO 12.09.2023 31.12.2023. CIG: Z1E3978AF2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEL SISTEMA ELIMINACODE SITUATO PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE "PUNTO COMUNE" - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DELLA SPESA (EURO 395,00) - CIG Z3F3C4F17E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTO SMA PER JAWS PROFESSIONAL. DITTA INCARICATA VISION DEPT S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.393.08. CIG ZCA3C4AA20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO.  AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EASY PC SRL CON SEDE A MESTRE_VENEZIA. EURO 170,80 IVA COMPRESA CIG ZCB3C1CFF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DI MARCIAPIEDI E STRADE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.298,00 IVA C. PER LAVORI A FAVORE DELLA DITTA MONTELLO SRL (CIG 94665246BB) E DI EURO 231,91 PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. TOTALE EURO 13.529,91 CUP E67H22002580004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE BM&amp;A PER SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA NELLA DETERMINAZIONE DELLA CONGRUITÀ DI PROPOSTA DI ACCORDO PUBBLICO PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER I SERVIZI DI VERIFICHE SUL PATRIMONIO ARBOREO  DI PROPRIETÀ COMUNALE AL DOTT. FORESTALE R.M.FERRARINI  STUDIO ASS. . EURO 2.000,00 CIG ZE93C4B27B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE. ME.PA N. RDO 3700405_2023. INCARICO NONSOLOVERDE SOC. COOP SOCIALE ONLUS  PER  SISTEMAZIONE AIUOLE A CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA EURO 33.369,80 IVA COMPRESA. CIG Z5A3C30A9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI, EX CAT. D, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, AREA SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/09/2023 - 31/12/2025. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 - CIG A0060C5C23 (IMPEGNO DI SPESA EURO 139.968,80)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE "EXTRA CANONE" PER RIPRISTINO GUASTI AGLI IMPIANTI FV. IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA  HILE SRL CON SEDE A ODERZO (TV). EURO 10.000,00 CIG Z5935BAE6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE A. PANISI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA SARTORI IMPIANTI SPORTIVI SRL PER EURO 183.854,37 IVA C. CUP E62H22000800006 CIG 99487987D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETÀ E DISTRIBUZIONE PER RICHIEDERE IL PREVENTIVO, L'INSTALLAZIONE E L'ATTIVAZIONE DEL CONTATORE  DELL'IMPIANTO FV INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI. EURO 183,00 CIG Z743C3D3C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOPASSO DI VIA PRÀ DEI ROVERI. APPROVAZIONE DOCUMENTI FINALI CONTABILI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC DI FAUSTO GIULIANO, SCATTOLIN FLAVIO E C. CON SEDE A ZERO BRANCO. EURO 606,03 CIG 98398927C0 CUP E65F23000160005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE STABILIZZATO  PER LA MANUTENZIONE DI STRADE BIANCHE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA  ORIBELLI SAS. EURO 3.500,00. CIG Z633C3EE8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SPORT PER TUTTI 2023/24". APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.130,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 28338. PERIODO DAL 01/08/2023 AL 18/08/2023. CIG Z6F3C3D84A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO EVOLUTO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DALL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A. FINO AL 31/12/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 538,83 (IVA INCLUSA) - CIG Z513C3EBA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO A FAVORE DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE (CIG. 88776883E5). EURO 81.630,20 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS), TRIBUTI (J-TRIB), ANAGRAFE ONLINE (JCITY) ANNO 2023. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 22.433.36 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG  ZEE3C453BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE VIA ALTINIA I STRALCIO PRESA D'ATTO RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 24 AGOSTO 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 44.266,29 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO CAREGARO NEGRIN, CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)" DAL 01/11/2023 AL 31/10/2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1680,00(IVA INCLUSA). POD N. IT001E10988186 E N. IT001E33884797. CIG DERIVATO ZBB3C162B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. SETTORE III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE SAFETY21 SPA EURO 184.761,09 CIG 9378990B62. CUP E61J22000180005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE DI VIA TAVONI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. DANIELE BIANCHI CON STUDIO PROFESSIONALE A TREVISO. TRATTATIVA MEPA 3682051. EURO 18.778,24 CIG Z7A3C0B54F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE, PROROGA AFFIDAMENTO DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= CIG Z2E37E90B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA COMUNALE. RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAGLI UTENTI PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 212,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94. CIG Z8A3C29A0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 693,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO TECNICO ALL'ARCH. BEATRICE CIRUZZI, PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA SISTEMAZIONE A BOSCO DI UNA PARTE DELL'AREA COMUNALE IN VIA CA' MARCHESI SECONDO L'IDEA PROGETTUALE ARCHITETTONICA E PAESAGGISTICA DEL MASTERPLAN PARCO URBANO. EURO 10.400,00 CP COMPRESA (NO IVA). CIG. ZCF3C2FA1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER UTENZE STADIO COMUNALE "M. QUAGGIA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.012,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2023 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT - L.R. 23/1980 E L.R. 32/1990. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 35.710,12.  IMPEGNO DI SPESA EURO 35.710,12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 45070 PRESSO ISRAA MENEGAZZI DAL 11/08/2023 AL 09/10/2023. IMPEGNO EURO 2.170,00=. CIG Z3B3B90728.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 42392 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO DAL 14/08/2023 AL 31/08/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 45569 PRESSO RSA VILLA COSULICH DI CASALE SUL SILE (TV). IMPEGNO DI SPESA DAL 07/08/2023 AL 31/08/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 3221 PRESSO RESIDENZA PER ANZIANI ODERZO (TV). IMPEGNO DI SPESA DAL 14/08/2023 AL 31/08/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANDIDATURA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO A "CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 9.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI SOCIALI SITI IN AREA COMUNALE DI VIA MACELLO: RICHIESTA LICENZA ATTINGIMENTO DA CORSO D'ACQUA PER USO IRRIGUO E PAGAMENTO CANONE IRRIGUO ANNO 2023. IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 104,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PERIZIA DI STIMA ALL'ARCH. CHIOATTO PER EURO ¤ 2.537,6  IVA AL 22% INARCASSA AL 4% COMPRESI CIG Z823C26ACB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE  ANNO 2023 A FAVORE DEL  CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE.  EURO   13.912,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI MARCHE DA BOLLO PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 32,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELABORATI CARTOGRAFICI E NORME TECNICHE OPERATIVE RELATIVI ALLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. ERRATA CORRIGE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 180 DEL 04/08/2023 PER LA DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DI STRUTTURA REALIZZATA ABUSIVAMENTE SU TERRENO SITO IN VIA TORNI.  AFFIDAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE ALLA DITTA CANTIERI BORTOLATO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO (TV) PER EURO 610,00 IVA C. (CIG ZB93C2E382).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE -  EX  ICP IMPOSTA COMUNLA PUBBLICITÀ, AFFISSIONI E TOSAP TASSA OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI.  INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DI ABACO SPA CIG 77499168FE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA D.D. N. 520 DEL 27/07/2023 AD OGGETTO: "IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2023 PER IL PROGETTO FAMIGLIE IN RETE, DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.C.C. N. 71/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 A FAVORE DEL COMUNE DI PAESE."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 7.780,70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2023 - EURO 2.481,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI AVVIO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI PLURIENNALI PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (L.R. 10/2001). IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE NEL BUR, EURO 20,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004.  APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA APPALTATRICE TECNOVERDE S.R.L. PER LAVORI RELATIVI ALLA PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE NELL'AREA CHIUSA DELLE ROVINE (CIG ZC73A691C6) EURO 37.738,24 IVA C. E PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA ZONA ORTI (CIG Z723AAC9E4) EURO 4.855,60 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OPERAZIONI CATASTALI AL GEOM. NICOLA GUZZO PER EURO ¤ 1665,30  IVA AL 22% COMPRESA CIG:ZF03C2060A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA LETTERARIA "PAROLE DI CARTA 2023" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE "QUARANTADUELINEE APS". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "STORIA DEGLI ZATTIERI DEL PIAVE" DAL 22 SETTEMBRE AL 10 OTTOBRE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00= AL COMITATO A DIFESA DELLE EX CAVE DI MAROCCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER LA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO: 'ZERO UN PICCOLO GRANDE FIUME'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN PER LE INIZIATIVE ORGANIZZATE IN OCCASIONE DEL 180° ANNIVERSARIO DALLA NASCITA DI COSTANTE GRIS E DEL 140° ANNIVERSARIO DI ATTIVITA' DELL'OMONIMO ISTITUTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 10.400,00= ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN - ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO.  AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EASY PC SRL CON SEDE A MESTRE_VENEZIA. EURO 2.394,86 IVA COMPRESA  CIG ZCB3C1CFF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. SETTORE II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DETERMINA 902 DEL 14/11/2022 PER REIMPUTAZIONE QUOTA PARTE IMPEGNO DI EURO 1.622,60 DALL' ANNO 2023 ALL'ANNO 2024.  - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI BABYLON DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, COMPRESA LA MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI), GESTIONE CONTRIBUTI - DITTA GIES S.R.L. CIG  Z8D3851C74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI" ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO  CHE SI TERRÀ IN MODALITÀ WEBINAR PER LA PARTE TEORICA ED  IN PRESENZA PER LE ESERCITAZIONI E VISITE TECNICHE. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTI DEL SETTORE 2 PER EURO  852,00 IVA ECLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 1 C. 29 L. 160/2019 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU M2 C4 I 2.2. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TONIN GASTONE SRL DEL CREDTO RESIDUO DI EURO 458,55 CIG 9384341B2B.  AL PERSONALE C.LE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE  EURO 797,46. TOTALE EURO 1.256,01. CUP E62E22000280006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA COMUNITÀ DENOMINATO MEDIA.AZIONE (CIG Z1F32C5EC2) - RINNOVO CONTRATTO DAL 06.09.2023 AL 31.08.2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 34.227,66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORE ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNI DI SPESA:  EURO 341,06 LIBRERIA ZARBO SAS; EURO 197,38 F.LLI CARPENEDO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023 - EURO 732,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO STRATEGICO PER GARANTIRE UN PRESIDIO TURISTICO AL TERRITORIO DEL TERRAGLIO E DEL SILE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 A "ETIFOR SRL SOCIETÀ BENEFIT". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 36.600,00= (IVA COMPRESA). CIG. Z043BD1A42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A  NOLEGGIO DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL SERVIZIO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B) A SHARP ITALIA SPA PER 3 MESI, DAL 19/07/23 AL 18/10/23 CIG Z013C2055A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COLLEGIO SALESIANO ASTORI DI MOGLIANO VENETO PER L'ATTIVITA' DI DOPOSCUOLA NEL CORSO DELL'A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 20223. COMPENSAZIONE CONTABILE  ENTRATA  E SPESA PER CANONE  ANNUO DOVUTO TRA LE PARTI PER   EURO  20.609,86 E  LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO EURO  2.867,27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N.2/A INT.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE, DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "BRUCOMELA", INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE - MODIFICA CONTRATTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO PLURIENNALE DI ULTERIORI ANNI 3 E MESI 8, DAL 01.09.2037 AL 30.04.2041 PER ¤. 121.451,74 (CIG 7952154513 CUP E64F19000070007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI 10 CARTUCCE PER STAMPANTI MOBILI AD USO DELLA POLIZIA LOCALE E DI 10 CUCITRICI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B). IMPEGNO DI SPESA EURO 615,88 = (IVA ESCLUSA) CIG: ZCD3C1AB3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO CITTADINI RESIDENTI NELLE FRAZIONI E LONTANO DALLE LINEE DI TRASPORTO PUBBLICO NEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEI MERCATI SETTIMANALI. DGC 223/2023. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00 A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD C.V.TV.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL AGOSTO 2023. EURO 1.995,40 IVA 10% COMPRESA CIG Z673953DC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA "EDILPELLIZZARI S.R.L." DI RESANA (TV) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 233.287,45 IVA COMPRESA,  CIG 9897792C56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S.2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTABILE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN COLLEGAMENTO ELETTRICO ED IDRAULICO SULLE TETTOIE DELLE AMBULANZE DEL SUEM ALLA DITTA RG IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SALZANO (VE) PER EURO 8.845,00 IVA AL 22% COMPRESA CIG: Z253BFC7AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER I SERVIZI DI VERIFICA STATICA E DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETÀ COMUNALE O DI INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALLO SOCIETÀ  IN.PRO ENGINEERING S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO. EURO 1.000,00 CIG ZC53BFDC40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOPASSO DI VIA PRA' DEI ROVERI. APPROVAZIONE DOCUMENTI  CONTABILI FINALI, STATO DI AVANZAMENTO N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE TREVIMAIS SNC DI FAUSTI GIULIANO, SCATTOLIN FLAVIO E C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) EURO 120.600,97 CIG 98398927C0 CUP E65F23000160005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PIANO DEL TAVOLO DANNEGGIATO DA IGNOTI IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ITAL WAY SRL CON SEDE A ODERZO. EURO 732,00 CIG ZB23BF8BA2. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DELLA PALESTRA DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE NUOVA SARMO SRL CON SEDE A DUE CARRARE (PD) EURO 33.282,50 CIG 94037235B5 E AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 888,00 TOTALE EURO 34.170,50 CUP E64J22000350004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL BLOCCO DI LOCULI NORDEST DEL CIMITERO FRAZIONALE DI BONISIOLO. (CUP E68C22000500004 CIG. 96376822C9). APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI LAVORI ULTIMATI E CRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  2022-2026. EDIZIONE 2023 - DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 4.655,15 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO  D.R.D. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DECORRENZA DAL 01-09-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO DELL'AREA COMUNALE ADIBITA A PATTINAGGIO DI ZERMAN ALL'ASD ACADEMY SKATING MOGLIANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO DAL 09.08.2023 AL 30.06.2028. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EURO TOURS SRL DI MOGLIANO VENETO - CIG DERIVATO 9949339646. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO EURO 1.443.098,50. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI EURO 19.250,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 9^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.547,70.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 8^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.411,98.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2023, PERSONALE INQUADRATO NELL'AREA OPERATORI, OPERATORI ESPERTI, ISTRUTTORI E FUNZIONARI. APPLICAZIONE CCNQ 19/11/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2023. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M2 C4 I2.2. FONDI PNRR EX ART. 1 C. 29 L. 160/2019. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PAVAN SILENO SRL UNIPERSONALE CON SEDE A MUSILE DI PIAVE (VE) IMPEGNO PER LAVORI EURO 78.082,54 CIG 9946093F94 IMPEGNO PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 997,95  PER CONTRIBUTO ANAC EURO 35,00. TOTALE EURO 79.115,49.  CUP E61D23000070006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY "M. QUAGGIA". INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M2 C4 I.2.2 - ART. 1 COMMA 29 L. 160/2019. CUP E61B21003210001 PROGETTO IN ESSERE. PRESA D'ATTO CHIUSURA DELL'INTERVENTO ED ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA DEBITORIA INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 218,73 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "BUONI PASTO 10 - LOTTO 3". IMPEGNO DI SPESA EURO 20.035,00 (IVA INCLUSA). CIG DERIVATO 9990997F88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI NUTRIE CATTURATE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023-2024. DITTA INCARICATA CREMAZIONI ARCOBALENO CON SEDE LEGALE A DUE CARRARE (PD)- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. CIG ZD1375E3C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA QUOTA ASSOCIATIVA "QUESITI ON LINE" FORNITO DA ANUSCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA EURO 225,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 ART. 1 LETT. B), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022, DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.375,00 (IVA ESCLUSA) CIG Z653C02B49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO IN PROVA V.F. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01-08-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS PER RESTAURO DEL CARRO AGRICOLO FACENTE PARTE DELLA COLLEZIONE "CIVILTA' CONTADINA" E PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO, ANNO 2023, REALIZZATE IN COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 4.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. PER EURO  5.700,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER IL POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI AREA DEGLI ISTRUTTORI PROVENIENTE DAL COMUNE DI NOALE - IMMISSIONE NEI RUOLI DEL SIG. F.A. CON DECORRENZA 01-08-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022 - RETTIFICA COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE EX ART. 187 DEL TUEL A SEGUITO CERTIFICAZIONE UTILIZZO FONDI EMERGENZA COVID 19 DI CUI AL DM 242764 DEL 18.10.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. PERIODO 01 GENNAIO - 30 GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA ACCOUNT ARUBA PEC PER EURO 200,00.  CIG Z6D3BE0184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DI MARCIAPIEDI E STRADE. APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MONTELLO SRL PER EURO 92.230,43 IVA C. CUP E67H22002580004 CIG 94665246BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. NN. SUE 180/19 - SUE 180/19/2  E SUE 577/21. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 20.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2023. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. "N. MANDELA"  E DELL'I.C. "M. MINERBI" DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 67.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2023 PER IL PROGETTO FAMIGLIE IN RETE, DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.C.C. N. 71/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 A FAVORE DEL COMUNE DI PAESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE "E. SCOFFONE" (CIG 94363881B9) - PROROGA CONTRATTO DAL 27.07.2023 AL 31.08.2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.638,96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. DITTA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI EURO 1.650,00 CIG Z2333B83A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE "CANTIERI BORTOLATO S.R.L." PER COMPLESSIVI EURO 2.376,11. IVA C. (CUP E61B19000370004 - CIG 9191834D5D). LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 3.197,38 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 5.573,49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL BLOCCO DI LOCULI NORDEST DEL CIMITERO FRAZIONALE DI BONISIOLO. LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA APPALTATRICE CARDIN VITO DI A.C. CON SEDE A ORMELLE (TV) EURO 45.705,00 IVA C. (CUP E68C22000500004 CIG. 96376822C9).LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE PARI AD EURO 340,00 (CIG NON NECESSARIO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO. EURO 200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALTINIA. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA PATTARO SRL PER EURO 221.574,21 IVA C. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 2.044,06 CUP E61B22002400004 CIG 9842525493</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SERVIZIO TECNICO ALL'AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN &amp; C PER LE RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA. CIG:Z8F3BDD5BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.180,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 45281. PERIODO DAL 18/07/2023 AL 15/10/2023. CIG:Z523BE8672.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 CUP E61B17000170004 CIG 9827917DA9. PRESA D'ATTO DELL'IMPORTO ERRATO INDICATO NEL "MODULO OFFERTA ECONOMICA" E RETTIFICA DEL CIG RIPORTATO  NELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 470 DEL 04.07.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO NAZIONALE GIUSEPPE BERTO EDIZIONE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 15.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GIUSEPPE BERTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE SUPPORTO TELEMATICO "PROGETTO OMNIA" - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 967,20 (IVA INCLUSA) CIG Z7D3BE5E12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA ANNO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CI.GI.ESSE. SRL CON SEDE A MASERÀ DI PADOVA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA MEPA 3657265. EURO 40.000,00 CIG ZF13BD7B79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 7^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.655,53.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCIVOLO PRESSO SCUOLA INFANZIA "SERENA" - LOC. MAROCCO, ALLA DITTA GOTTARDO SRL CON SEDE A RESCHIGLIANO DI CAMPODARSEGO (PD) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1195,60 IVA C. - CIG ZE23AB23E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2023. DITTA INCARICATA: ORA TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG. Z3C3BE010E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SOTTOFONDO STRADALE IN BINDER DI VIA MONTE GRAPPA A FAVORE DELLA DITTA CANTIERI BORTOLATO SRL  PER EURO 70.000,00 IVA 22% COMPRESA CIG: 9957472DD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 267 DEL 14/04/2023 PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, ORDINARIE E STRAORDINARIE, DELL'UNITA' IMMOBILIARE FACENTE PARTE DEL CONDOMINO SAN CARLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PER N. 2 ETILOMETRI DRAEGER 7110MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA VELOCAR S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 841,80 (IVA INCLUSA) CIG Z063BB1EEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CONTATORE ELETTRICO DI VIA MARIGNANA, 98. INCARICO E IMPEGNO A FAVORE ENEL ENERGIA S.P.A.  EURO 210,18 CIG  95048767CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PRESSO LO STADIO COMUNALE "A. PANISI". CUP E62H22000800006 CIG 99487987D3 PRENOTAZIONE DI SPESA PER LAVORI EURO 190.940,81 IVA 22% C E IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI E CONTRIBUTO ANAC TOT. EURO 1.815,09. SPESA COMPLESSIVA EURO 192.755,90. COFINANZIAMENTO REGIONE VENETO LEGGE N. 8/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2023 (EURO 260.421,09=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORE ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNI DI SPESA:  EURO 970,97 CARTOLERIA TINTORETTO; EURO 28.532,00 CARTOLIBRERIA PIO X</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI MAGGIO 2023 - EURO 2.816,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI GIUGNO 2023 - EURO 297,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PROT. N. 21046 DEL 14/06/2023 PER L'ASSUNZIONE PER CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE A 24H SETTIMANALI EX ART.90 T.U.E.L. DI N. 1 "FUNZIONARIO SERVIZI CULTURALI"- AREA FUNZIONARI E DELL' ELEVATA QUALIFICAZIONE, PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE PER IL SUPPORTO ALLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO DELLE POLITICHE CULTURALI E PER IL TURISMO. ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL CANDIDATO PRESCELTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO  S.V. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON DECORRENZA DAL 16-08-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED A PART TIME DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE ESPERTO SERVIZI GENERALI - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CAT. B1), CON DECORRENZA DAL 17-07-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE AVVERSO DINIEGO DI RIMBORSO IMU ANNI DAL 2012-2016 (PROT. 43383 DEL 17/11/2022). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.220,00 (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG Z463BC5844</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 796,96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO  PER ATTIVITÈÀ DI MIGRAZIONE SERVER PRESSO DATACENTER INDIVIDUATO DAL SAD PROVINCIA DI TREVISO. DITTA GPI SPA. EURO 3.355,00 IVA COMPRESA. CIG. Z843BDB947</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITA IDRAULICHE. DGC 179/2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO  41.954,38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE PIANO DEL MERCATO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 30 DEL 28/04/2022 RELATIVE AI POSTEGGI N. 96 E N. 97 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. SETTORE II</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "IL MIO TERRITORIO 2023-2024" PRESENTATO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "ORCHIDEA - COMUNITA' ALLOGGIO CA' DELLE ROSE", DI CURA E PICCOLA MANUTENZIONE DELLE AIUOLE ADIACENTI IL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 250,00 - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA E DEL TRATTAMENTO ANTI-MUFFA DELLE PARETI INTERNE DELL'APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITO AL PRIMO PIANO IN VIA TOMMASINI, A FAVORE DELLA DITTA M.COLOR &amp; 2G S.R.L. PER EURO 2.989,00 IVA AL 22% COMPRESA. CIG: Z763BCE991.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTELLINE PERSONALIZZATE E NON PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 375 DEL 25/05/2023 CIG: ZB83B49B12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CALCOLO PER GLI SPAZI ASSUNZIONALI ALLA LUCE DELLA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D.L. 34/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.841,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA TSR RECINZIONI CON SEDE A CAERANO SAN MARCO (TV), PER IL  RIFACIMENTO DELLE RECINZIONI DEL CAMPO DA CALCIO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE E DEI CAMPI SPORTIVI DI VIA RAGUSA. EURO 44.559,96. IVA COMPRESA CIG: Z453BC8A00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI 2023. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI ANNUI. EURO 4.152,65 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE INTEGRATA DALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. DITTA CONCESSIONARIA RANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A PADOVA. APPROVAZIONE RENDICONTO AMMINISTRATIVO CONTABILE E AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2022 REDATTO DAL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PERITO INDUSTRIALE MICHELE MODOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 58.295,97 CIG 7551650AB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA DI PERSONALE RELATIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL COMUNE DI SPRESIANO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE M.P. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE, AREA DEGLI ISTRUTTORI PER IL PERIODO 1.07.2023 / 30.09.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMME ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 60.118,87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANDREA MARTELLI PER RICHIESTA RISARCITORIA PROT. N. 18013 DEL 19.05.2023 E PER RECUPERO SPESE RELATIVE ALL'INTERVENTO SOSTITUTIVO DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA SU AREA DI PROPRIETÀ PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO AL PROF. ING. GIULIANO MARELLA DI PADOVA PER LA REDAZIONE DELLE PERIZIE DI STIMA DEL BENEFICIO PUBBLICO DOVUTO IN RELAZIONE ALLE PROPOSTE DI ACCORDO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 6 L.R. 11/2004 E S.M.I. EURO 17.763,20.= CIG Z8F3BCA0E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO ALLA SOCIETÀ TERRE S.R.L. CON SEDE LEGALE A NOVENTA DI PIAVE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI E DELLA VARIANTE PARZIALE NORMATIVA N. 1 AL PAT CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 14 BIS DELLA L.R. 11/2004 E S.M.I. EURO 21.569,60.=  CIG Z963BC9EDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SEDUTA DEL 07/07/2023 PER SAGRA PAESANA MADONNA DEL CARMINE 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 57,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.050,00 PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. CUP E61B17000170004 CIG 9281922458. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA IMPRESA COLETTO S.R.L. CON SEDE A S. BIAGIO DI CALLALTA (TV) EURO 4.222.073,22 APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL D.U.C. "LA CITTA' GIARDINO". EURO 8.296,00 (IVA COMPRESA). CIG: Z423BC291B - Z093BC296E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MICHELE GREGGIO E ALL'AVV. MARIANGELA CRESCENZI DELLO STUDIO PEGORARO GREGGIO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CON SEDE A PADOVA, PER RISCONTRO NOTA PROT. N. 20768 DEL 12.06.2023 E SUCCESSIVE DETERMINAZIONI A TUTELA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.550,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL LUGLIO 2023. EURO 1.995,40  IVA 10% COMPRESA CIG Z673953DC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE - ANNO 2023. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.009,78 - CIG ZD73BAB869</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 441 DEL 26/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 15496 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E I.S.R.A.A. DI TREVISO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 LEGGE 07/08/1990 N. 241 E S.M.I., PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI SERVIZI E DI PROGETTI VOLTI A FAVORIRE LA DOMICILIARITA' DELLE PERSONE ANZIANE E DI ALTRI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 21 DEL DISCIPLINARE OPERATIVO PERIODO 01/07/2023 - 30/06/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E IL COLLEGIO SALESIANO ASTORI PER L'UTILIZZO DI SPAZI DEL COLLEGIO PER INIZIATIVE ORGANIZZATE O PROMOSSE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. SPESA ANNUA PER EURO 16.799,40 IVA INCLUSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. RINNOVO DEL SERVIZIO PER L'ULTERIORE BIENNIO 01/07/2023-30/06/2025. DITTA INCARICATA INTERMEDIA I.B. S.R.L. - CIG 8774554686B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO N. 4 NUOVI EROGATORI DI ACQUA FILTRATA E RINNOVO NOLEGGIO DI N. 1 EROGATORE DI ACQUA FILTRATA PER GLI UFFICI COMUNALI PER 12 MESI, PERIODO 01/08/2023  31/07/2024. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.189,00 (IVA ESCLUSA). CIG Z533BB7461</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.340,00 =. A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 01.07.2023 30.09.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 195,80).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI PER ETILOMETRI DRAGER 7110III - DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 555,10 (IVA COMPRESA) - CIG Z4C3BB1E2C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI CONNESSI. INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXTGENERATIONEU - PNRR CUP E61C22001250006 (M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI) - CIG   99233596E6.  DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO FATTURE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. FUI (FORNITORE ULTIMA ISTANZA) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MATERNE DEL COMUNE. CONGUAGLIO MESI APRILE 2023 - MAGGIO 2023 E DISATTIVAZIONE PDR. CIG ZDE3ADF279</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO N. 1 EROGATORE DI ACQUA IDRICA PER LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI PER 12 MESI; MODIFICA DELLE DETERMINAZIONI N. 439 DEL 15/06/2022 E N. 132 DEL 08/03/2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO  42,70  (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE G.R.: MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DA AGENTE DI POLIZIA LOCALE AD ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI A DECORRERE DAL 01-06-2023 ED ASSEGNAZIONE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. SERVIZI POLITICHE SOCIALI E PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.  PERIODO 01/07/2023- 30/06/2026 AI SENSI DELL'ART. 1 DEL D.L. 76/2020 E D.L. 77/2021. IMPORTO DI SPESA EURO 71.850,00 IVA INCLUSA  CIG 9835523258. IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 35,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO GARA (CIG NON NECESSARIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TRATTORINO RASAERBA HONDA HF2625 HME, DA CONCEDERE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO ODV PER CURA PARCO PUBBLICO ARCOBALENO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II ALLA DITTA OMPRA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.899,00= (IVA INCLUSA). CIG: ZAE3BAC7D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE 2023 - DAL 30 GIUGNO AL 29 SETTEMBRE. ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 43.800,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.07.2023 - 31/12/2024 CIG 9837885F83. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EUGANEA INNOVAZIONE SRL. ¤ 153.073,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. PROGETTO ESPOSITIVO "IL VALORE SOTTESO DI UN  PROGRAMMA ESPOSITIVO". ANNO 2023-2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.700,00 PER STIPULAZIONE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE TAILOR MADE PER MOSTRE D'ARTE ED EVENTI TEMPORANEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI N. 1 PLASTIFICATRICE E N. 2 CONFEZIONI DI POUCHES A4 E A3, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL L. 120/2020 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 294,75 IVA COMPRESA. CIG  ZF23BAEDC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESA DI PERSONALE RELATIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL COMUNE DI PADOVA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO TEMPORANEO E A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE C.M.E. ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE  AREA DEGLI ISTRUTTORI PER IL PERIODO 1-7-2023 / 31-08-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA PERIODICA DI TARATURA E VERIFICA DI FUNZIONALITÀ AUTOVELOX 106. DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.970,30 (IVA INCLUSA) CIG Z4D3B5F7B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2023/2024. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF: IMPEGNO DI SPESA PER LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 45070 PRESSO ISRAA MENEGAZZI DAL 12.06.2023 AL 10.08.2023. IMPEGNO EURO 2.170,00=. CIG Z3B3B90728.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365 ANNO 2023. IMPEGNO A FAVORE DITTA RANZATO IMPIANTI SRL. EURO 40.000,00  CIG ZA13637B72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA SUI BANCHI DELLA PESCHERIA SITA IN PIAZZA DONATORI DEL SANGUE ALLA DITTA FIEL S.P.A DI CEGGIA (VE) PER EURO 4.783,62 IVA COMPRESA (CIG: ZDD3B9E158).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA". CUP: E69J21002180001. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA "MAC COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE" DI RESANA (TV) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M.I.  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 479.130,65 IVA COMPRESA, CIG 9765446CF6. "FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA  NEXTGENERATIONEU"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VENDRAME PASQUALINO &amp; C. S.R.L PER L'INSTALLAZIONE DI DUE PALI ALZABANDIERA PER EURO 4.989,80 CIG: Z6E3B97EE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. - EURO 2.952,76.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETA' EDILKI IN LIQUIDAZIONE GIA' F.LLI PACCAGNAN - EURO 2.580,84.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP PER LA RENDICONTAZIONE SULLA PIATTAFORMA REGIS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. PROCEDURA DI ACQUISTO  MEPA 312813. EURO  10.980,00  CIG Z623B9F90F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI - AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX POS. EC. C1), CON DECORRENZA DAL 01.07.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA INFORMATICO CAT. D PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO. SCORRIMENTO GRADUATORIA ED ASSUNZIONE IN RUOLO DEL 2° CANDIDATO IDONEO DOTT. G.I. CON DECORRENZA 01-09-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI CAT. D POS. EC. D1, DA DESTINARSI ALLA SEGRETERIA GENERALE, PRESSO IL SETTORE 1, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE. SCORRIMENTO GRADUATORIA ED ASSUNZIONE IN RUOLO DEL 3^ CANDIDATO IDONEO DOTT. C.G. CON DECORRENZA 17-08-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO IN PROVA C.M.E. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI AREA DEGLI ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 30-06-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETTERA B), DELLA LEGGE 120 DEL 11.09.2020. CUP E67D22000140004 CIG 9897792C56.  PRENOTAZIONE SPESA EURO 235.511,34 IVA AL 10% COMPRESA ED IMPEGNO SPESA PER INCENTIVI E CONTRIBUTO ANAC TOT. EURO 2.391,01. SPESA COMPLESSIVA EURO 237.902,35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA TRATTENUTA INDEBITAMENTE ALL'ING. FRANCESCO COPPO  PER ¤ 20,16   -  ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 154 DEL 25/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB S.P.A.  CIG DERIVATO 7320548351</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPERTINE PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "E SCOFFONE". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 695,40= (IVA COMPRESA). CIG ZD23B50034</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2021 AL 31/12/2023. IMPORTO EURO 9.329,00 AL LORDO DELLE IMPOSTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO CAREGARO NEGRIN, CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/08/2023 AL 31/10/2023, CIG DERIVATO Z38366F3E2. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1000,00 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER EMISSIONE CERTIFICATO ANAGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL MERCATO AGRICOLO SETTIMANALE DEL VENERDÌ DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE AGRIMERCATO DI TREVISO. PROROGA FINO AL 31/12/2023 DELLA VALIDITA' DELLA CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>CURA E DECORO AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE - ANNO 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 50.313,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2020-2021-2022-2023 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER L'ULTERIORE BIENNIO 2022-2023. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU FONDI PNRR M5 C2 I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" CUP E61B17000170004. LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 E SMI. EURO 13.952,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 29 E SEGUENTI DELLA L. 160/2019 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2. FONDI PNRR. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE TONIN GASTONE SRL EURO 91.251,99 CIG 9384341B2B CUP E62E22000280006. PROGETTO IN ESSERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 6^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.340,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO/SOCIALE DI VIA SAN MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALUTAZIONE DELL'IPOTESI DI CESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: ZD13B2F944</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2023, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 5.614,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO SVOLTO DURANTE IL MESE DI APRILE 2023 - EURO 3.111,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MAGGIO 2023 - EURO 367,13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2023 - EURO 428,65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. UTILIZZO INTEGRAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2022 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT - L.R. 23/1980 E L.R. 32/1990. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.244,65.  IMPEGNO DI SPESA EURO 3.244,65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA - CHE STORIA!" RIVOLTO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI MOGLIANO VENETO NELL'ANNO 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A I.C. "M. MINERBI" DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL GIUGNO 2023. EURO 1.995,40 IVA 10% COMPRESA CIG Z673953DC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO BIKE TO WORK A FAVORE DI COMUNE DI TREVISO. EURO 5.550,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO DELLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALL'ART. 80  COMMA 2 LETTERE A E B DEL CCNL 2019 -2021 PER L'ANNO 2022. EURO 51.196,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022-2026: EDIZIONE 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI OPERATORI CENSUARI PER UN TOTALE DI EURO 2644,00 COMPRENSIVI DI ONERI RIFLESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE PER L' UTENZA SITA IN VIA TOMMASINI  2A INT 1. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE BIS 15 LOTTO 4" AGGIUDICATA A DOLOMITI ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/08/2023 AL 31/07/2024, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.900.=(IVA COMPRESA).   CIG PRINCIPALE 9677247CD8 - CIG DERIVATO Z233B10F32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI PRIMO MICHIELAN ED ANDREA MICHIELAN PER LA PROMOZIONE DI UN RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR VENETO N. 661/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO CUP E65F21003310007 CON COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA ALLA DITTA ARCSAT DI VALENTE VINCENZO E C. S.N.C. DI PADOVA PER EURO 2.196,00 IVA C. (CIG Z1F3B7165B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI), CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO SERVIZI CULTURALI EX CATEGORIA D, PRESSO L'UFFICIO STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE EX ART. 90 TUEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOPASSO DI VIA PRA' DEI ROVERI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC DI FAUSTI GIULIANO, SCATTOLIN FLAVIO E C. - TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3579610. EURO 121.207,00 CIG 98398927C0 IMPEGNO EURO 30,00 PER CONTRIBUTO ANAC. TOTALE EURO 121.237,00 CUP E65F23000160005. MODIFICA Q.E. E CRONO PROGRAMMA PAGAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO LEGALE BM&amp;A PER LA FORMALIZZAZIONE DELLA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 002206/2021 PENDENTE DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO SECONDA SEZIONE PENALE. EURO 1.459,12.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "VISITIAMO E RILANCIAMO LE IMPRESE DEL NOSTRO TERRITORIO" DA PARTE DI SGCOMMUNITY.IT SAS DI SILEA. ATTO RICOGNITIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO NEL SOTTOPASSO STRADALE DI VIA DELLA CROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TAMAI A. E MINETTO G. &amp; G. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 7.346,16 CIG Z493B2F10B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. IMPEGNO PER LAVORI EURO 37.819,94 (CIG 9378990B62) PER REDAZIONE PERIZIA (CIG ZC236A7DC6) PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EURO 310,00. TOTALE EURO 41.947,11. CUP E61J22000180005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALTINIA CUP E61B22002400004 CIG 9842525493 . PRENOTAZIONE DI SPESA DEI LAVORI EURO 224.846,99. IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ANAC EURO 250,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO - TV. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 365,00. PERIODO 01.06.2023 15.06.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI EDUCATIVA DOMICILIARE RIVOLTI ALLE FAMIGLIE CON MINORI DEL TERRITORIO COMUNALE C.I.G. Z733B29374 - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROSEGUIMENTO E COMPLETAMENTO DEL PERCORSO DI  FORMAZIONE-INTERVENTO A SUPPORTO DELL'EVOLUZIONE DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO. MAGGIOLI S.P.A. (EURO 7.660,00) CIG Z8924B7BBB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 42, COMMA 5, D.LGS N. 151/2001, CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO E FRAZIONATO PER ASSISTENZA A CONGIUNTO PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE N. 3 AREE EDIFICABILI SITE IN VIA TORRICELLI E N. 1 FABBRICATO SITO IN VIA DELLA CHIESA ZERMAN DI PROPRIETA' COMUNALE. DICHIARAZIONE ASTA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE 120/2020 E SS.MM. E ART. 53 D.L. 77/2021 COME CONVERTITO IN L. 108/2021 DEL SERVIZIO IN ATTUAZIONE DI PNRR "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA  - NEXTGENERATIONEU", MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, ASSE 4, INVESTIMENTO 4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME DII IDENTITÀ DIGITALE SPID CIE" - FORMAZIONE OBBLIGATORIA" - FORMAZIONE OBBLIGATORIA  CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E61F22002340006 - CIG 985447278C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 1643 PRESSO RSA S. ANTONIO DI CONEGLIANO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.170,00 PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 700,00 A FAVORE DI AGE ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO APS PER CORSO EDUCARE A SCEGLIERE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO ANNUALE DELLE STRUTTURE MODULARI CHE COMPONGONO IL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. BISETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A QUINTO DI TREVISO. EURO 444,08 CIG ZC73B4605D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE IDRAULICA PER INSTALLAZIONE DI UN RILEVATORE DI INFRAZIONI AL PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO. PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 100,00 - ESENTE IVA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROJECT FINANCING "BRUCOMELA" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ESTERNO AL R.U.P. PER LA VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA DI RIEQUILIBRIO DEL PEF (IMPEGNO DI SPESA EURO 951,60) - C.I.G. Z753B465B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. LAVORI EXTRA CANONE DI MODIFICA MARCIAPIEDI, REALIZZAZIONE SEGNALETICA E MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. LIQUIDAZIONE SAL N.2 ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SRL PER EURO 40.098,63 IVA C. CIG 91432321BD.  LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 571,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 1.000,00 A FAVORE DI AGE ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA CINEFORUM RAGAZZI 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL PRIMO QUADRIMESTRE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2023 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 1300,00 (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 02 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SHARP ELECTRONICS. CIG DERIVATO ZF63803B34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTELLINE PERSONALIZZATE E NON PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L. 120/2020 E SS.MM.II . IMPEGNO DI SPESA EURO 3165,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: ZB83B49B12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2022 E IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 21.379,70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE  ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E QUOTA DISABILI ADULTI ANNO 2023 (EURO 26.255,68=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 235 DEL 03/04/2023 - PARIFICAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUCA MAZZERO DELLO STUDIO CITTOLIN &amp; MAZZERO STUDIO LEGALE ASSOCIATO PER LA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO PROMOSSO DAL DOTT. ING. M. S. CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (R.G. N. 470/2023). EURO 5.836,48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE 2023 - MESI DI MAGGIO-GIUGNO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 33.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E DI VIA DON BOSCO. INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXGENERATION EU FONDI PNRR M5.C2.I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" CUP E61B17000170004. PRENOTAZIONE SPESA EURO 4.796.000,00 PER LAVORI CIG 9827917DA9. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 43.600,00. IMPEGNO EURO 660,00 A FAVORE DI ANAC. TOTALE EURO 4.840.260,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 COMMA 12-BIS - ANNO 2022. VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 423,85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE A TUTTO IL 13/04/2023 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 ALL'IMPRESA APPALTATRICE "CANTIERI BORTOLATO S.R.L." PER COMPLESSIVI EURO 131.773,82 IVA C. (CUP E61B19000370004 - CIG 9191834D5D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL GEOM. ANDREA FATTORE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE PRESSO IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO-SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.074,52.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO ALLA SOCIETÀ TERRE S.R.L. CON SEDE LEGALE A NOVENTA DI PIAVE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI E DELLA VARIANTE PARZIALE NORMATIVA N. 1 AL PAT CON PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 14 BIS DELLA L.R. 11/2004 E S.M.I.. EURO 12.434,24.=  CIG ZC53B142B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  PER LE UTENZE COMUNALI.  ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)" PERIODO DAL 01/08/2023 AL 31/07/2024.  CIG PRINCIPALE: 928859898C CIG DERIVATO Z9D3B37484, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.800,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. SETTORE III.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N. 230 DEL  03/04/2023 AD OGGETTO: "FORMAZIONE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00.= IVA ESENTE - CIG  7F43A94754 ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N. 136 DEL  10/03/2023 AD OGGETTO: "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA DEFINIZIONE E PRODUZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2022. DITTA INCARICATA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.697,00.= IVA INCLUSA. CIG Z793AB20 ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). PROROGA CONTRATTO QUADRO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER IL PERIODO DAL 24/05/2023 AL 31/12/2023 - CIG DERIVATO 7320548351</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 19 DEL 17/01/2023 AD OGGETTO CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA CON FORMAZIONE PER L'ANNO 2023. EURO 1.100,00.= INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00.= PER ADESIONE ALLA PROPOSTA Q-10: SOCIO ORDINARIO CON RICHIESTA DI FORMAZIONE INERENTE I SERVIZI ASSOCIATI CUI ADERISCE  E DI N. 30 CORSI DI FORMAZIONE A SCELTA NELL'ANNO SOLARE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' HERA COMM S.P.A. FUI (FORNITORE ULTIMA ISTANZA)  PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO TRE EDIFICI ADIBITI A SCUOLE MATERNE DEL COMUNE. CONGUAGLIO UTENZE DA APRILE 2022  A  MAGGIO 2023.   CIG: ZDE3ADF279</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBONAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVA "SOLUZIONE A 10 ADESIONI" DITTA FORMEL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,00 - CIG ZDD3B21617</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA NERA TRA VIA GABRIELI E VIA FERRETTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 323 DEL 04.05.2023 A FAVORE DELLA DITTA AGEC LAB CON SEDE A SELVAZZANO DENTRO (PD) DI EURO 158,60 PER LE ANALISI FISICO-CHIMICO-ORGANICHE SU CAMPIONI DI TERRENO. CIG ZD93AD5D13 CUP E62E22000620004. MODIFICA Q.E. E CRONO PROGRAMMA PAGAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 41/2019 RESPONSABILE: BUSETTO SILVIA NATA A VENEZIA IL 05/11/1974 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA BARBIERO N. 19/4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 61/2019 TRASGRESSORE: MAZZINI GABRIELE NATO A CESENA (FC) IL 4/05/1973 RESIDENTE A MERCATO SARACENO (FC) IN VIA FAUSTO COPPI 2/3 .OBBLIGATO IN SOLIDO: ZURLO DOMENICO NATO A ALTDORF (CH) IL 7/06/1967 E RESIDENTE A VINCHIATURO (CB) C.DA FOSSI 4 DEL COMPLESSO VEICOLARE TARGATO EC764WM - AF43370</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL PARCO CAREGARO NEGRIN. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO  ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 19.947,00 IVA COMPRESA.  - CUP E67D22000140004 CIG Z0F3970C58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 24/2019 RESPONSABILE: DE LELLO FEDERICO NATO A TREVISO IL 21/07/1935 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MONTE PERALBA N 6/4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 5^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.932,44=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 169/2019 RESPONSABILE: MANESCU DANIELA NATA A DROBETA-TURNU SEVERIN (MH) IL 17/01/1967 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA VERDI 17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO DELLA DETERMINA N. 112 DEL 27/02/2023 CON EURO 2.496,00 E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA  PER EURO 13,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL PRIMO TRIMESTRE 2023 - EURO 281,43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 13/2019 RESPONSABILE: FERRARO VINCENZO NATO A PALMI (RC) IL 30/07/1945 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA RONZINELLA N. 132 IN QUALITÀ DI PROPRIETARIO DEL TERRENO AGRICOLO IN VIA SELVE N. 30 ALLA DATA DEL 23 FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO PER I MESI DA GENNAIO A MARZO 2023 - EURO 7.112,46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 126/2019 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: BURLON NERINA, NATA A CODROIPO (UD) IL 11/04/1958 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MAGENTA N. 46, C.F. BRLNRN58D51C817X, IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA APPARTAMENTO VIA OLME SITA IN VIA OLME N. 2/L NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE  MOGLIANO VENETO RELATIVAMENTE AI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2023. EURO 1.516,16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 125/2019 TRASGRESSORE/OBBLIGATO IN SOLIDO: BURLON NERINA, NATA A CODROIPO (UD) IL 11/04/1958 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MAGENTA N. 46, C.F. BRLNRN58D51C817X, IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA APPARTAMENTO VIA OLME SITA IN VIA OLME N. 2/L NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DA GENNAIO AD APRILE 2023 - EURO 1.396,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 110/2019 RESPONSABILE: LORENZON CLAUDIO NATO A TREVISO IL 03/02/1966 E RESIDENTE IN ZERO BRANCO (TV) IN VIA MARCO POLO N. 23, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA GELATERIA IL GELATO ARTIGIANALE SITA IN MOGLIANO VENETO (TV) IN PIAZZA CADUTI N. 19 ALLA DATA DEL 10/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 165/2019 RESPONSABILE: ZORZI ACHILLE NATO A TREVISO IL 29/06/1966 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ZERO BRANCO N. 120 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA TRATTORIA DA BIMBARI AVENTE SEDE LEGALE IN MOGLIANO VENETO (TV), VIA ZERO BRANCO 120.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI N. 2 COMPONENTI EFFETTIVI E N. 2 SUPPLENTI COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE LAVORATIVO E CONTRO LA DISCRIMINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L. 183/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.250,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 37866. PERIODO 12.05.2023  12.09.2023. CIG: Z1E3978AF2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 140/2019 TRASGRESSORE: TRONCHIN DONATELLA NATA A VENEZIA IL 28/07/1975 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA ILARIA ALPI 6/3 IN QUALITÀ DI SOCIO LAVORANTE DELLA DITTA DOLCE VITA SNC DI PIOVAN PATRIZIA E TRONCHIN DONATELLA C.F. TRNDTL75L68L736U ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE.OBBLIGATO IN SOLIDO: DOLCE VITA S.A.S. DI VIANELLO DEBORA &amp; C. CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MARCONI N. 6 - PARTITA IVA: 04248170260</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE ZONA 30 CON RELATIVO LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/H NELL'AREA DI QUARTIERE NORD COMPRESA TRA GLI ASSI VIARI DI VIA TAVONI A SUD (ESCLUSA), VIA MARCONI A OVEST (ESCLUSA), VIA DE GASPERI A EST E VIA DEGLI ARTIGLIERI A NORD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE ACAT CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI "V. HUDOLIN" PER INCONTRI INFORMATIVI ANNO SULLE BUONE PRASSI DELLO STILE DI VITA - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA OLME PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO AL PROF. ING. GIULIANO MARELLA DI PADOVA PER L'ESAME DELLE PROPOSTE DI ACCORDO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 6 L.R. 11/2004. EURO 8.000,00.= - CIG Z1B3AE9E71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SOZZI PER LAVORI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. APPRONTAMENTO CANTIERE CON: A) INSTALLAZIONE UPS AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.B. IMPIANTI SRLU DI RONCADE IMPORTO EURO 3.599,00 IVA C. CIG Z763B119CD E B) INSTALLAZIONE BAGNI CHIMICI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE DI CERTALDO (FI) IMPORTO EURO 805,20 IVA C  CIG ZD53B11CDB. TOTALE SPESA 4.404,20 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 225 DEL 26/09/2023 AVENTE PER OGGETTO %U201CMODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BERCHET FRONTE INGRESSO PARCO CAREGARO NEGRIN PER ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO%U201D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELABORAZIONE APE, DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ IMPIANTISTICHE ED ATTESTAZIONI URBANISTICHE RELATIVE ALLE UNITÀ IMMOBILIARI PRESENTI ALL'INTERNO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BR SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO (VE) EURO 19.288,20. TRATTATIVA MEPA 3551560. CIG ZCB3AF2429.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SASSI CIVICO N. 8 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI RELATIVI AL RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE E DELLE OPERE CORRELATE  REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO IDONEO,  AI SENSI DELL'ART. 27 DEL DPR 6 GIUGNO 2001 N. 380, PRESSO L'IMMOBILE IN VIA  GUGLIELMO MARCONI N. 97. AB. ED. 011/23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL MAGGIO 2023. EURO 2.215,40 IVA 10% COMPRESA CIG Z673953DC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA ZARA PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ASSEGNATO CON D.M. 30/05/2022 FINALIZZATO ALLA COPERTURA DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DALL'01/01/2022 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 583-585 DELLA LEGGE N. 234/2021. QUANTIFICAZIONE SOMME UTILIZZATE E RIMBORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA L'UFFICIO TECNICO. EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 336 DEL 15/12/2023 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ZERMANESA PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE K.DG  LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SPINEA PER ARRETRATI CCNL 16-11-2022 EURO 219,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA ALTINIA CIVICO N. 66 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DEGLI ARTT. 70-BIS DEL CCNL 21-5-2018 E  84 BIS DEL C.C.N.L. 16-11-2022 PER L'ANNO 2023 - EURO 3.628,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIRANESI CIVICO N. 11 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA CONDOTTA FOGNATURA NERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ZERMANESA PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2023. EURO 5.518,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 294 DEL 27/11/2023 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GIOBERTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI PROVE DI CARICO SUL PONTE DEL CANALE PESEGGIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2023 - EURO 32.679,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE DURANTE L'ANNO 2023 - EURO 1.060,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ NEL SOTTOPASSO DI VIA PRÀ DEI ROVERI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE CADITOIE IL 13 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SULLE VIE DEL CENTRO DAL 15 AL 17 DICEMBRE 2023 PER LO SVOLGIMENTO DELLA XXXVIII MOSTRA MERCATO DEL RADICCHIO ROSSO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 21 DEL 17-01-2023 - EURO 575,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE N. 2 ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE. DICHIARAZIONE ASTA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 170 DEL 31/07/2023 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA TRENTO, LATO SUD-OVEST, PER IL DEPOSITO DI MEZZI E ATTREZZATURE DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA SOSTA A PAGAMENTO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO RIGUARDANTE L'UTILIZZO DELLA QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2022 DAL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI G. C. N. 144 DEL 09/04/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI PER EVENTI NATALIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI VENETO - INTEGRAZIONE A DETERMINAZIONE N. 43 DEL 25/01/2023 AVENTE AD OGGETTO "RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023" - EURO 901,27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZERMANESA ANGOLO VIA MANZONI PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO CON GRU E CESTELLO PER LAVORI DI POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA SELVE FRONTE CIVICI 31 E 33 PER LO STAZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA E DI UN AUTOCARRO CON CARRELLO LAVORI DI POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA POD IT 001E34439065. DETERMINA DI DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20 LOTTO 5 (VENETO)" CIG PRINCIPALE: 928859898C CIG DERIVATO: Z713A349DD DI ENEL ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/05/23 AL 30/04/23 AFFIDAMENTO DIRETTO AL SERVIZIO IN SALVAGUARDIA DI A2A ENERGIA SPA IL PERIODO DAL 01/03/2023 AL 30/04/2023, CIG Z993B0640B. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 250,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA ROSMINI PER LAVORI DI FRESATURA ED ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI, AREA DI INQUADRAMENTO DEGLI ISTRUTTORI  EX CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO,  AREA SVILUPPO ECONOMICO,  SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA ANTICIPATA IN VIA SPERIMENTALE DEI CANCELLI ESTERNI DELLA SCUOLA PIRANESI IL LUNEDÌ DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO FISSO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13 LOTTO 4". AFFIDAMENTO A DOLOMITI ENERGIA SPA PER IL  PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023.  CIG PRINCIPALE  793970757C  CIG DERIVATO  Z9133D5982  - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER  EURO 1.500,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 142/2019 RESPONSABILE: AZZOLINI GIOVANNI, NATO A VENEZIA IL 21/05/1972 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE N.22, C.F. ZZLGNN72E21L736L, QUALE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA TOTÌ S.R.L CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE N. 22 GESTORE DEL BED &amp; BREAKFAST TOTÌ S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TOTI DAL MONTE N. 22 ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO A CONGUAGLIO DELLA MONETIZZAZIONE DOVUTA AI SENSI DELL'ART. 44 C. 3 DELLE N.T.O. DEL PIANO DEGLI INTERVENTI RISPETTO A QUANTO GIA' RISCOSSO/MONETIZZATO PER UN IMPORTO DI EURO 8.087,64 - P.E. 502/22/2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 38/2019RESPONSABILE: SCALCO MAURO NATO A VENEZIA IL 02/05/1970 RESIDENTE A VENEZIA IN VIA GUGLIELMO ROENTGEN 6 INT 9 C.F. SCLMRA70E02L736L IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA TM GESTIONI ALBERGHIERE SRLS ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE.OBBLIGATO IN SOLIDO: DITTA TM GESTIONI ALBERGHIERE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA P.IVA 04451410270 CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) IN VIA FORTE MARGHERA N.63/65, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PASQUAL YLENIA, NATA A VENEZIA (VE) IL 16/08/1990 A FAR DATA DAL 24/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO IMPORTO PARI AD EURO 10.925,00=. RELATIVO AL COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ EDUCATIVA DI UN MINORE. PERIODO 31.03.2023 30.06.2023. CIG: Z643A9A6D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 189/2019TRASGRESSORE: SCALCO MAURO, NATO A VENEZIA IL 02/05/1970 ED IVI RESIDENTE IN VIA ROENTGEN N° 6, C.F. SCLMRA70E02L736L, IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELLA DITTA TM GESTIONI ALBERGHIERE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA P.IVA 04451410270 CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) IN VIA FORTE MARGHERA N.63/65, GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA ALL'INSEGNA VILLA MARCELLO GIUSTINIAN CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MARIGNANA N.45/A, ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE.OBBLIGATO IN SOLIDO: DITTA TM GESTIONI ALBERGHIERE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA P.IVA 04451410270 CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) IN VIA FORTE MARGHERA N.63/65, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PASQUAL YLENIA, NATA A VENEZIA (VE) IL 16/08/1990 A FAR DATA DAL 24/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA NERA TRA VIA GABRIELI E VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO &amp; FIGLI CON SEDE A QUARTO D'ALTINO (VE) PER LAVAGGIO E VIDEO ISPEZIONE CONDOTTA FOGNARIA EURO 2.989,00 CIG Z3F3AD5CBF E ALLA DITTA AGEC LAB CON SEDE A SELVAZZANO DENTRO (PD) PER ANALISI FISICO-CHIMICO-ORGANICHE SU CAMPIONI DI TERRENO EURO 719,80 CIG ZD93AD5D13. TOTALE EURO 3.708,80 CUP E62E22000620004. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA' FORMATIVA WEBINAR: IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. ASFEL. EURO 400,00.= IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE ZONA 30 CON RELATIVO LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/H SU VIA GIOBERTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA F. BARBIERO FRONTE CIVICO 32 PER POSIZIONAMENTO SCALA AL FINE DI EFFETTUARE UN TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RE-IMPUTAZIONE PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA FINANZIAMENTO STANZIAMENTI AL BILANCIO TRIENNALE COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 28 FEBBRAIO 2023 AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEL  BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERAZIONE ATTRIBUITA PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI PER EVENTI NATALIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 103/2019TRASGRESSORE: SCALCO MAURO, NATO A VENEZIA IL 02/05/1970 ED IVI RESIDENTE IN VIA ROENTGEN N° 6, C.F. SCLMRA70E02L736L, IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELLA DITTA TM GESTIONI ALBERGHIERE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA P.IVA 04451410270 CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) IN VIA FORTE MARGHERA N.63/65, GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA ALL'INSEGNA VILLA MARCELLO GIUSTINIAN CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MARIGNANA N.45/A, ALLA DATA DELLA VIOLAZIONE.OBBLIGATO IN SOLIDO: DITTA TM GESTIONI ALBERGHIERE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA P.IVA 04451410270 CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) IN VIA FORTE MARGHERA N.63/65, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PASQUAL YLENIA, NATA A VENEZIA (VE) IL 16/08/1990 A FAR DATA DAL 24/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO REP. 4398/2022 STIPULATO CON IL R.T.I. COSTITUITO DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA CON SEDE LEGALE A TRENTO (MANDATARIO) E SERVICE KEY SPA CON SEDE LEGALE A VIGONZA (MANDANTE) PER I SERVIZI /LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE "GLOBAL SERVICE". MODIFICA ART. 9 "PAGAMENTI ACCONTO E SALDO". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 141/2019 RESPONSABILE: AZZOLINI GIOVANNI, NATO A VENEZIA IL 21/05/1972 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE N. 22, C.F. ZZLGNN72E21L736L, QUALE AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA TOTÌ S.R.L CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE N. 22 GESTORE DEL BED &amp; BREAKFAST TOTÌ S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TOTI DAL MONTE N. 22 ALLA DATA DEL 21/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 48/2019 RESPONSABILE: DITTA LM GESTIONI ALBERGHIERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, CON SEDE A CARBONERA (TV) IN VIA VITTORIO VENETO N 156 IN PERSONA DEL LIQUIDATORE SIG. PERRONE GIUSEPPE NATO A PALERMO (PA) IL 25/09/1968 C.F. PRRGPP68P25G273O E RESIDENTE A CARBONERA (TV) IN VIA PRIMO MAGGIO N 105 INT. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023. INTERVENTO AI SENSI DELL"ART. 1 COMMA 29 L. 160/2019 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU MISSIONE2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2. INCARICO PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, REDAZIONE RELAZIONE PAESAGGISTICA, REDAZIONE SCHEDE DNSH, AL PERITO IND.LE PIERLUIGI FASAN DELLO STUDIO TFE INGEGNERIA CON SEDE A PIANIGA (VE) EURO 17.128,80 CIG 9781665550 CUP E61D23000070006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 174/2019 RESPONSABILE: ZUIN FEDERICO NATO A VENEZIA IL 11/10/1976 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA F.LLI BOVO N°4/D C.F. ZNUFRC76R11F159A IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELEGATO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. ATENA S.R.L, P. IVA 03572870263 GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA VILLA BRAIDA CON SEDE IN MOGLIANO VENETO IN VIA BONISIOLO N.16/B ALLA DATA DEL 10/09/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 4^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.724,69.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE  ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO A CONSUNTIVO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI E RICOVERI DISABILI ADULTI - ANNO 2022 (EURO 175.550,70=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 173/2019 RESPONSABILE: ZUIN FEDERICO NATO A VENEZIA IL 11/10/1976 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA F.LLI BOVO N°4/D C.F. ZNUFRC76R11F159A IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELEGATO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. ATENA S.R.L, P. IVA 03572870263 GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA VILLA BRAIDA CON SEDE IN MOGLIANO VENETO IN VIA BONISIOLO N.16/B ALLA DATA DEL 10/09/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 67.380,00=. PERIODO MAGGIO AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 157/2019 RESPONSABILE: ZANON SAMUELE NATO A CAMPOSAMPIERO (PD) IL 30/07/1989 RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA MESTRE N°24 C.F. ZNNSML89L30B563K IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. MASA S.R.L, GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA HOTEL VILLA FOSCARINI CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TERRAGLIO N° 4 ALLA DATA DEL 21/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ACCESSO E ASSISTENZA A PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA GESTIONE DEI PROCESSI CIMITERIALI COMUNALI C.I.G. ZD63AE1E66 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.989,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 158/2019 RESPONSABILE: ZANON SAMUELE NATO A CAMPOSAMPIERO (PD) IL 30/07/1989 RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA MESTRE N°24 C.F. ZNNSML89L30B563K IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. MASA S.R.L, GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA HOTEL VILLA STUCKY CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA DON BOSCO N°47 ALLA DATA DEL 21/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO B.M. INQUADRATO NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI CON PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE SERVIZI TECNICI CON DECORRENZA DAL 15-05-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 148/2019 RESPONSABILE: ALESCI SALVATORE NATO A BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) IL 18/01/1944 RESIDENTE A VERONA IN VIA MONTE PASUBIO N°4 C.F. LSCSVT44A18A638P IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. HOTEL SEMI DI LIMONE RESIDENZE TURISTICHE ITALIANE S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TIEPOLO N°20/A ALLA DATA DEL 21/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D DOTT. P.F. CON DECORRENZA 16-05-2023 DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 46/2019 RESPONSABILE: XIE CHUANYONG NATO A ZHEJIANG (REPUBBLICA POPOLARE CINESE) IL 19/02/1993 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA ROMA N°3 C.F. XIECNY93B19Z210K IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA HOME DI VENEZIA CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TRENTO N° 2 ALLA DATA DEL 15/03/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE SU PROVVEDIMENTO DI ACCERTAMENTO IMU (PROT. 44432/22). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 183,00  (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG ZF83AF3D09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 154/2019 RESPONSABILE: PESCE DANIELE NATO A MIRANO IL 07/07/1984 RESIDENTE A VENEZIA MESTRE IN VIA VERDI N°108 INT. 11 C.F. PSCDNL84L07F241O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N.13/A INT. 3 COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 19/09/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.139,00= AL GRUPPO DI VOLONTARIATO ODV DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC SEZIONE DI MOGLIANO VENETO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 153/2019 RESPONSABILE: PESCE DANIELE NATO A MIRANO IL 07/07/1984 RESIDENTE A VENEZIA - MESTRE IN VIA VERDI N°108 INT. 11 C.F. PSCDNL84L07F241O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N.13/A INT. 3 COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 21/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "L'AMORE IN PAROLE" PROPOSTO DALLA BIBLIOTECA RODARI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "M. MINERBI". EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 6.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 152/2019 RESPONSABILE: PESCE DANIELE NATO A MIRANO IL 07/07/1984 RESIDENTE A VENEZIA - MESTRE IN VIA VERDI N°108 INT. 11 C.F. PSCDNL84L07F241O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N.13/A INT. 3 COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 13/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEI SEGNALI VISUAL IN VIA TOMMASINI E FORNITURA DI SEGNALE PEDONALE LUMINOSO IN TANGENZIALE NORD S.P. 64. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3528266 EURO  9.999,79  IVA COMPRESA CIG ZEF3ACA7BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 136/2019 RESPONSABILE: XIE CHUANYONG NATO A ZHEJIANG (REPUBBLICA POPOLARE CINESE) IL 19/02/1993 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA ROMA N°3 C.F. XIECNY93B19Z210K IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA HOME DI VENEZIA CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TRENTO N°2 ALLA DATA DEL 12/10/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 121/2019 RESPONSABILE: VALDERA REYES DINORAH ALTAGRACIA, NATA A CASTILLO (REPUBBLICA DOMINICANA) IL 10/10/1969 E RESIDENTE IN MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE N°21 INT 16 MOGLIANO VENETO C.F. VLDDRH69R50Z505F IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA BIANCO SITA IN GALLERIA OLOF PALME N°9/1 NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (CESSATA IN DATA 26/10/2018) ALLA DATA DEL 23/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA". CUP: E69J21002180001 CIG 9765446CF6 "FINANZIATO PER EURO 321.118,40 DALL'UNIONE EUROPEA  NEXTGENERATIONEU"PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA".  PRENOTAZIONE SPESA EURO 564.248,49 IVA C. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 4.624,99. IMPEGNO EURO 250,00 A FAVORE DI ANAC. TOTALI EURO 569.123,48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 50/2016 PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA. ING. GIOVANNI MATTIAZZO INCARICATO PER SERVIZI TECNICI SVOLTI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO DEL RUGBY "M. QUAGGIA"  CIG Z673100A07 CUP E61B21003210001 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M2C4-2.2. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO DI EURO 15.564,29 IN RELAZIONE ALLA FATTURA N. 1 DEL 23.01.2023 DI EURO 15.564,30 QUIETANZA A FAVORE DI  INARCASSA CON SEDE A ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 120/2019 RESPONSABILE: VALDERA REYES DINORAH ALTAGRACIA, NATA A CASTILLO (REPUBBLICA DOMINICANA) IL 10/10/1969 E RESIDENTE IN MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TOTI DAL MONTE N°21 INT. 16 MOGLIANO VENETO C.F. VLDDRH69R50Z505F IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA BIANCO SITA IN GALLERIA OLOF PALME N°9/1 NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (CESSATA IN DATA 26/10/2018) ALLA DATA DEL 23/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO TV. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 750,00. PERIODO 01.05.2023 31.05.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 124/2019 RESPONSABILE: DEL FAVERO MARIO NATO A MIRANO (VE) IL 05/10/1960 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA CROCE N° 25 C.F. DLFMRA60R05F241X IN QUALITÀ AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA MARCONI S.R.L. GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DENOMINATA HOTEL DUCA D'AOSTA DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 23/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2" PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 3 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI. LOTTO N. 3 (CIG: 93964725FE CIG DERIVATO Z0D3AB5E2C). DURATA CONVENZIONE MESI 60 PERIODO 2023/2028. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 13.549,32 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 123/2019 RESPONSABILE: DEL FAVERO MARIO NATO A MIRANO (VE) IL 05/10/1960 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA CROCE N°25 C.F. DLFMRA60R05F241X IN QUALITÀ AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA MARCONI S.R.L. GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA DENOMINATA HOTEL DUCA D'AOSTA DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 23/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 176/2019 RESPONSABILE: MACRI' ANGELA NATA A CUORGNÈ IL 19/12/1984 RESIDENTE A SILEA (TV) IN VIA SANT'ELENA N°72 E C.F. MCRNGL84T59D208B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA PIANTINE PER COMPLETAMENTO AREA BOSCHIVA A CAMPOCROCE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100,80 IVA C. - CIG. ZE13ACCB2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA POR FESR 2014-2020, ASSE 2 (AZIONE 2.2.1) - PROGETTO AGIRE - FORNITURA APPARATI DI SICUREZZA - FIREWALL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER PAGAMENTO QUOTA PARTE COSTO FIREWALL. EURO 5032,18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 35/2019 RESPONSABILE: BOTTAZZO MASSIMO NATO A VENEZIA IL 21/03/1969 E RESIDENTE IN VIA TORCELLO N°14 A INT. 1 SPINEA C.F. BTTMSM69C21L736Q.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 99/2019 RESPONSABILE: LUNARDI GIUSEPPE NATO A VENEZIA IL 30/04/1963 E RESIDENTE A VENEZIA IN VIA DELLA CASA COMUNALE N°9 MESTRE (VENEZIA) C.F. LNRGPP63D3OL736U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2023. RETTIFICA DICHIARAZIONE E RATE DI RIVERSAMENTO. IMPEGNO DI SPESA  PER EURO 138,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 184/2019 RESPONSABILE: CONTE RUGGERO NATO A PAVIA IL 22/09/1955 E RESIDENTE A RONCADE (TV) IN VIA DELLA FABBRICA N°2 - C.F. CNTRGR55P22G388T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIA ROMA CON RICARICHE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CANTIERI BORTOLATO SRL PER EURO 6.534 IVA 10% COMPRESA CIG: ZB73AABE18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI: VIA VERDI, VIA ALTINIA, VIA MAROCCHESA E PARCHEGGIO VIA GHETTO CUP E67H22001270004. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.2 E CRE ALL'IMPRESA ILSA PACIFICI PER EURO 11.442,49 IVA C. CIG 9243227837. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.568,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 09/2019 RESPONSABILE: COMENTALE INES NATA IN GERMANIA IL 14/04/1987 E RESIDENTE IN VIA TERRAGLIO N°339 INT 3 PREGANZIOL (TV) - C.F. CMNNSI87D54Z112S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 16/2019 RESPONSABILE: BECCARELLO ALESSANDRO NATO A MIRANO IL 24/11/1986 E RESIDENTE A NOALE IN STRADA DEGLI ONGARI 5 INT. 2 (ULTIMA RESIDENZA CONOSCIUTA), C.F. BCCLSN86S24F241B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 38295 PRESSO RSA S. ANTONIO DI CONEGLIANO (TV). IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 (IVA INCLUSA) PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO FISSO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13 LOTTO 4". AFFIDAMENTO A DOLOMITI ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023.  CIG PRINCIPALE  793970757C  CIG DERIVATO  Z9133D5982</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 08/2019 RESPONSABILE: GUEYE AMINATA NATO IN SENEGAL IN DATA 23/02/1977 RESIDENTE IN MARCON (VE) VIA DON BOSCO N°40 - C.F. GYUMNT77B63Z343E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELABORATI CARTOGRAFICI E NORME TECNICHE OPERATIVE RELATIVI ALLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. ERRATA CORRIGE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 07/2019 RESPONSABILE: BOUTALEB LALLA HIND NATO IN MAROCCO IL 20/07/1977 E RESIDENTE IN RONCADE (TV) VIA L. ROSSI 2/13 C.F. BTLLLH77L60Z330M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GIOBERTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI PROVE DI CARICO SUL PONTE DEL CANALE PESEGGIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE ALLO STUDIO LEGALE MDA NEL PROCEDIMENTO EX DIPENDENTE MATR. 342 / COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CIG ZC83AD44E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO DEL 08 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PROMOSSA DA EX DIPENDENTE DITTA MESAC S.R.L.. EURO 2.309,00.= ATTO DI PRECETTO PROT. N. 12590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PROMOSSA DA EX DIPENDENTE DITTA MESAC S.R.L.. EURO 2.309,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA NUOVA EUROPA IL 24/11/2023 IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI SCOPERTURA DELLA PANCHINE ROSSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2022 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI  AD EURO 110.082,04  DI CUI 330,26 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ALTINIA N. 34 PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'AVV. ENRICO RIZZETTO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DEL COMUNE. EURO 2.599,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA SILVIO PELLICO, 4 ED IN VIA CIRO MENOTTI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE MANTO DI COPERTURA FABBRICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MANIN IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 27A PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE COMUNALE DELLE ACQUE METEORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO CUP E65F21003310007. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA "LA EDILSCAVI S.R.L." DI PIEVE DI SOLIGO (TV) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 105.122,51 IVA C. CIG96685557FC .IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 TOTALI EURO 999,00 DI CUI EURO 799,20 (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 199,80 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI. TOTALE SPESA EURO 106.121,51 MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN LOTTO 2 CUP E67D22000140004. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA ZONA ORTI ALLA DITTA TECNOVERDE S.R.L. DI ROVERE' VERONESE (VR) CIG Z723AAC9E4 TOTALE SPESA 4.855,60 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/ORA IN VIA DELLE AZALEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ COMUNALE NELLE VIE DE GASPERI, KOFLACH E NUOVA EUROPA PER L'ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI DAI PLESSI SCOLASTICI DURANTE IL PERIODO DI ATTIVITÀ FISSATO DAL CALENDARIO SCOLASTICO ANNO 2023-24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE NUOVI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI PRESSO LA SALA CONSILIARE.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE EUROTEL SRL CON SEDE A PAESE (TV) EURO 55.851,60 (CIG 9417906DE1) E QUOTA INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE EURO 734,40 (NO CIG) TOTALE 56.586,00 CUP E61B22002290004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA - ART. 37 DEL DPR N. 380/01. IMMOBILE UBICATO IN VIA RONZINELLA, 139, CENSITO AL CATASTO: SEZIONE E - FOGLIO 7 MAPPALE 142 - AB. ED. N. 003/23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA NERA TRA VIA GABRIELI E VIA FERRETTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE VAZZOLER NICOLA SRL CON SEDE A NOVENTA DI PIAVE DI EURO 29.369,51 CIG Z083889144 LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 570,08. TOTALE EURO 29.939,59 CUP E62E22000620004.RIDUZIONE IMPEGNO A FAVORE DITTA VAZZOLER NICOLA. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONO PROGRAMMA PAGAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE ALTINIA E DEGLI ANGELI PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO NOTIZIE UTILI RIFERITE ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE - CATEGORIA D. ASSUNZIONE DEL 2° CANDIDATO IDONEO DOTT. A.A. CON DECORRENZA 01-05-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 07/2019 RESPONSABILE: BOUTALEB LALLA HIND NATO IN MAROCCO IL 20/07/1977 E RESIDENTE IN RONCADE (TREVISO) VIA L. ROSSI 2/13 C.F. BTLLLH77L60Z330M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 08/2019 RESPONSABILE: GUEYE AMINATA NATO IN SENEGAL IN DATA 23/02/1977 RESIDENTE IN MARCON VIA DON BOSCO N°40  C.F. GYUMNT77B63Z343E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA V.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PARTE STABILE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 38/2019 RESPONSABILE: SCALCO MAURO NATO A VENEZIA IL 02/05/1970 RESIDENTE A VENEZIA IN VIA GUGLIELMO ROENTGEN 6 INT 9 C.F. SCLMRA70E02L736L IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA TM GESTIONI ALBERGHIERE SRLS ALLA DATA DEL 30/01/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2022 (RELATIVO CANONI LOCAZIONE ANNO 2021 E FSA-COVID4). EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI EURO 128.286,03.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 173/2019 RESPONSABILE: ZUIN FEDERICO NATO A VENEZIA IL 11/10/1976 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA F.LLI BOVO N°4/D C.F. ZNUFRC76R11F159A IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELEGATO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. ATENA S.R.L, P.IVA 03572870263 GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA VILLA BRAIDA CON SEDE IN MOGLIANO VENETO IN VIA BONISIOLO N.16/B ALLA DATA DEL 10/09/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 174/2019 RESPONSABILE: ZUIN FEDERICO NATO A VENEZIA IL 11/10/1976 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA F.LLI BOVO N°4/D C.F. ZNUFRC76R11F159A IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELEGATO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. ATENA S.R.L, P.IVA 03572870263 GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA VILLA BRAIDA CON SEDE IN MOGLIANO VENETO IN VIA BONISIOLO N.16/B ALLA DATA DEL 10/09/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO  TELEFONIA MOBILE IN ADESIONE  ALLA CONVENZIONE CONSIP " "TELEFONIA MOBILE  8".   CIG PRINCIPALE 782331756B - CIG DERIVATO ZEE32A4F2C. PROROGA FINO AL 16.11.2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.921,08 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 157/2019 RESPONSABILE: ZANON SAMUELE NATO A CAMPOSAMPIERO (PD) IL 30/07/1989 RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA MESTRE N°24 C.F. ZNNSML89L30B563K IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. MASA S.R.L, GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA HOTEL VILLA FOSCARINI CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TERRAGLIO N°4 ALLA DATA DEL 21/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE E TRASFERTE DI SCOLARESCHE A.S. 2022/2023 DITTA EURO-TOURS SRL CIG Z891FC15A2. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 158/2019 RESPONSABILE: ZANON SAMUELE NATO A CAMPOSAMPIERO (PD) IL 30/07/1989 RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA MESTRE N°24 C.F. ZNNSML89L30B563K IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. MASA S.R.L, GESTORE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA HOTEL VILLA STUCKY CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA DON BOSCO N°47 ALLA DATA DEL 21/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A  NOLEGGIO DI N. 2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 76/2020 CONV. CON L. 120/2020 E SS.MM.II.  A SHARP ITALIA SPA PER 3 MESI, DAL 28/05/23 AL 27/08/23 CIG ZC33AD5EFD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO E DOCUMENTAZIONE RIFERITA ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 148/2019 RESPONSABILE: ALESCI SALVATORE NATO A BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) IL 18/01/1944 RESIDENTE A VERONA IN VIA MONTE PASUBIO N°4 C.F. LSCSVT44A18A638P IN QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOC. HOTEL SEMI DI LIMONE RESIDENZE TURISTICHE ITALIANE S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TIEPOLO N°20/A ALLA DATA DEL 21/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 152/2019 RESPONSABILE: PESCE DANIELE NATO A MIRANO IL 07/07/1984 RESIDENTE A VENEZIA MESTRE IN VIA VERDI N°108 INT 11 C.F. PSCDNL84L07F241O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N.13/A INT. 3 COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 13/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. PRESA ATTO CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA DA PARTE DELLA DITTA NET BY TELERETE NORD EST S.R.L. CON SEDE LEGALE A PADOVA ALLA DITTA  SAFETY 21 S.P.A. CON SEDE LEGALE A ROMA. CIG 9378990B62 CUP E61J22000180005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  PAGAMENTO  TASSA  SUI  RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI  ED  AREE CIMITERIALI  DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO  -  IMPEGNO DISPESA EURO 550,00  PER L'ANNO 2023 A FAVORE DI VERITAS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 153/2019 RESPONSABILE: PESCE DANIELE NATO A MIRANO IL 07/07/1984 RESIDENTE A VENEZIA MESTRE IN VIA VERDI N°108 INT 11 C.F. PSCDNL84L07F241O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N.13/A INT. 3 COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 21/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER  PAGAMENTO  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI) SU IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2023 A FAVORE DI VERITAS SPA   -   IMPEGNO DI  SPESA EURO 24.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 154/2019 RESPONSABILE: PESCE DANIELE NATO A MIRANO IL 07/07/1984 RESIDENTE A VENEZIA MESTRE IN VIA VERDI N°108 INT 11 C.F. PSCDNL84L07F241O IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA SITA IN VIA DELLA COSTITUZIONE N.13/A INT. 3 COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA DATA DEL 19/09/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  DI  IMPEGNO  DI  SPESA  PER  IL  PAGAMENTO  TASSA  RIFIUTI  (TARI) SU  STADIO COMUNALE  PER IL RUGBY "M. QUAGGIA",  A  FAVORE  DI  VERITAS  S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER EURO 3.370,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 136/2019 RESPONSABILE: XIE CHUANYONG NATO A ZHEJIANG (REPUBBLICA POPOLARE CINESE) IL 19/02/1993 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA ROMA N°3 C.F. XIECNY93B19Z210K IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA HOME DI VENEZIA CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TRENTO N°2 ALLA DATA DEL 12/10/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER INIZIATIVE ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 16/2019 RESPONSABILE: BECCARELLO ALESSANDRO NATO A MIRANO IL 24/11/1986 E RESIDENTE A NOALE IN STRADA DEGLI ONGARI 5 INT 2, C.F. BCCLSN86S24F241B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 09/2019 RESPONSABILE: COMENTALE INES NATA IN GERMANIA IL 14/04/1987 E RESIDENTE IN VIA TERRAGLIO N°339 INT 3 PREGANZIOL C.F. CMNNSI87D54Z112S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.188,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2023, AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. EURO 4.178,39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 46/2019  RESPONSABILE: XIE CHUANYONG NATO A ZHEJIANG (REPUBBLICA POPOLARE CINESE) IL 19/02/1993 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA ROMA N°3 C.F. XIECNY93B19Z210K IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA HOME DI VENEZIA CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN VIA TRENTO N°2 ALLA DATA DEL 15/03/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 176/2019 RESPONSABILE: MACRÌ ANGELA NATA A CUORGNÈ IL 19/12/1984 RESIDENTE A SILEA (TV) IN VIA SANT'ELENA N°72 E C.F. MCRNGL84T59D208B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 198 DEL 24/03/2023. CORREZIONE ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 35/2019 RESPONSABILE: BOTTAZZO MASSIMO NATO A VENEZIA IL 21/03/1969 E RESIDENTE IN VIA TORCELLO N°14 A INT 1 SPINEA  C.F. BTTMSM69C21L736Q.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, INTERAMENTE RISERVATA ALLA CATEGORIA DEI DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 68/1999, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PREORDINATA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI 20 ORE SETTIMANALI, DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI EX CATEGORIA C, PRESSO IL SETTORE 1, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 99/2019 -RESPONSABILE: LUNARDI GIUSEPPE NATO A VENEZIA IL 30/04/1963 E RESIDENTE A VENEZIA IN VIA DELLA CASA COMUNALE N°9 MESTRE (VENEZIA) C.F. LNRGPP63D3OL736U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 184/2019 - RESPONSABILE: CONTE RUGGERO NATO A PAVIA IL 22/09/1955 E RESIDENTE A RONCADE (TV) IN VIA DELLA FABBRICA N°2  C.F. CNTRGR55P22G388T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE  FUNZIONI PROVINCIALI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE  (TEFA) ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA  E ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER EURO 250.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA I. SVEVO FRONTE CIVICO 57 PER POSIZIONAMENTO AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 06 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI CANON IRADV DX C3826I PER GLI UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CANON S.P.A.  - CIG DERIVATO ZB63695E34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI R.C. GENERALE LLOYD'S N. POLIZZA A7LIA02102KLB. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.150,00.= CIG 8116817149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E CONFIGURAZIONE DI MICROFONI  A COMPLETAMENTO DEL NUOVO IMPIANTO  AUDIO VIDEO INSTALLATO NELLA SALA CONSILIARE DEL MUNICIPIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROTEL S.R.L. CON SEDE A PAESE (TV) EURO 4.526,20 CIG Z893AA5683.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MACHIAVELLI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO N. 28 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'A.N.U.T.E.L. DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI "MESSI NOTIFICATORI" AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTANELLI N. 4 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI. RETTIFICA COMPOSIZIONE GIUNTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>"9^ EDIZIONE DEL RADUNO FIAT 500". DOMENICA 28 MAGGIO 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SULLE VIE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FIERA DE SAN MARTIN A MOJAN NELLE GIORNATE DI VENERDÌ 3, SABATO 4 E DOMENICA 5 NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE RONZINELLA, VANIN E VINCENZI PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI TREVISO ONLUS PER ATTIVITÀ DENOMINATA "PARKINSON CAFÈ. ANNO 2023".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA RAGAZZI DEL '99, VIA SVEVO, VIA ZERMANESA E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO: 14.846,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 250 E SEGG. DEL D.LGS. 152/2006, VOLTO ALL'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL TITOLO V DELLA PARTE QUARTA DEL MEDESIMO DECRETO, ED IN PARTICOLARE DALL'ART. 242 E SEGG. SULL'AREA PRIVATA DI VIA ROSMINI N.10 (FOGLIO 30 MAPPALE 825 SUB.4) - MOGLIANO VENETO DI PROPRIETÀ DEL SIG. OMISSIS. PRESA D'ATTO DEL SOGGETTO ATTUATORE DEGLI INTERVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 170 DEL 31/07/2023 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA TRENTO, LATO SUD-OVEST, PER IL DEPOSITO DI MEZZI E ATTREZZATURE DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELLA CASSAFORTE SITUATA PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE "PUNTO COMUNE" - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DELLA SPESA (EURO 604,02) - CIG Z1F3ABA99E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI ACCESSO IN VIA SANT'ELENA PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA BONISIOLO, PER IL GIORNO 1 NOVEMBRE 2023 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 17:00 IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL PARCO ODV" PER IL PROGETTO "UN PARCO PER AMICO". ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI E VIA DON BOSCO IL 31/10/2023 IN OCCASIONE DELLA FESTA DI HALLOWEEN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA ASSISTENZA SCAVI PER MANUTENZIONE VIABILITÀ IN VIALE NUOVA EUROPA PRATICA N. AS18542791  EURO 624,98 IVA C CIG Z763A7C94D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE GARIBALDI E BOLDINI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA PER ADEGUAMENTO STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE EX ART 73 CCNL 2019-2021. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2 LETT. A) D.L. 76/2020 E SS.MM.II. ALLA DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 671,00 IVA INCLUSA. CIG Z403AB0302.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA CORTELLAZZO E DI VIA GRIS PER LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART. 32 DEL C.C.N.L. 16-11-2022 E DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.274,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE DI CUI AL MANDATO 411/2023. ACCERTAMENTO ENTRATA  IMPEGNO DI SPESA E  GIRO CONTABILE ENTRATA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEI PARCHEGGI DI VIA PIA E DI VIA XXVIII APRILE PER IL POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 238 DEL 17/10/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE MONTE GRAPPA E ROMA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SOTTOFONDO STRADALE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2022 (AVQ) - COD. ISTAT 00204. LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI OPERATORI (EURO 612,50 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GHETTO N. 71 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C. GENERALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN AMBITO DI CONTABILITÀ, DITTA GPI S.P.A. RE-IMPUTAZIONE IMPEGNO DI EURO 1.342,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TERRAGLIO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAMELI E VIA MAROCCHESA, PER LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA ROMA N. 91 PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA E DI UN AUTOCARRO MUNITO DI CARICATORE RAGNO PER LAVORI DI ABBATTIMENTO DI ALBERATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ETICHETTE DEWEY PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "E SCOFFONE". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 292,80= (IVA INCLUSA). CIG  ZA23A83C1C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2023.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NEGLI STALLI POSTI DAVANTI AL MONUMENTO AI CARABINIERI CADUTI IN VIA ZERMANESA FRONTE CIMITERO, IL 19 NOVEMBRE 2023 PER LA CELEBRAZIONE DELLA PATRONA DEI CARABINIERI VIRGO FIDELIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA MONTE CIMONE PER LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMPRENSORIO TORNI ODV PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2023.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.200,00= ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA GRANDE PIOPPA" PER CURA AREA VERDE PUBBLICA. ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA G. DE ZULIANI PER POSIZIONAMENTO AUTOBOTTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER  L'ELABORAZIONE E LA REDAZIONE DELLE OSSERVAZIONI ALLA PRATICA DI "PAUR 1/23. PROGETTO PER UN IMPIANTO AGRI-FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI MARCON (VE) E DI MOGLIANO VENETO (TV)" E SUPPORTO AL RUP. SOCIETÀ ALIA. CIG  Z793A8C617 EURO 2.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURA DI RILEVAZIONE ELETTRONICA DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE SU VIA TERRAGLIO ALL'INTERSEZIONE SEMAFORIZZATA CON VIA RONZINELLA E RELATIVA SEGNALETICA STRADALE DI AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PULIZIA CADITOIE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MANENTE SPURGHI CON SEDE A SALZANO (VE). IMPEGNO EURO 10.000,00  IVA C.CIG ZF93A5AE0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 160/2018 - RESPONSABILE: FACCHIN LUCA NATO A VENEZIA  IL 09/02/1967 E RESIDENTE A MIRA (VE) IN VIA CASTAGNO, N. 3 INT. 4 C. F.  FCCLCU67B09L736P,  IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ FARO S.R.L. CON SEDE LEGALE A VENEZIA IN VIA DON A. BERNA, 5 E LUOGO D'ESERCIZIO A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ZERMANESA, 46/A PARTITA IVA 03694850276.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 199 DEL 24/03/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. EURO 217,89 (IVA INCLUSA) CIG Z253A66521.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA ZERO BRANCO, LATO NORD, PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RECINZIONE DEL CAMPO DI CALCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TORRICELLI CIVICO N. 30 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2023. EURO 8.164,99.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II.  IMPEGNO DI SPESA EURO 640,60 = (IVA ESCLUSA) CIG: ZF43AA5204</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE MONTE GRAPPA E ROMA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL SOTTOFONDO STRADALE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA CANTIERE VIA CANOVA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)".  CIG PRINCIPALE:  87683585EC     CIG DERIVATO: Z453619EA7, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 400,00 (IVA INCLUSA) PER L'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VIA GARDIGIANA IN OCCASIONE DEL MOTORADUNO 1° RADUNO PIAGGIO PREVISTO PER DOMENICA 15 OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETÀ E DISTRIBUZIONE SPA CON SEDE A ROMA PER INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE DEL CONTATORE DI PRODUZIONE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI. EURO 122,00 CIG 80246549F6 CUP E66J17000740004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA PIO X IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DI SAN PIO X.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 14/10/2023 PER L'EVENTO DENOMINATO AMERICAN MOTORCYCLE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL APRILE 2023. EURO 1.995,40 IVA 10% COMPRESA CIG Z673953DC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA TORNI CIVICO N. 106 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SPOSTAMENTO DI ALLACCIO IDRICO ESISTENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA CON CHIUSURA A VISTA DI VARIE VIE COMUNALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO SPINGIMI A CAMMINARE PREVISTA PER SABATO 14 OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA PER TELECOMUNICAZIONE - SITO INWIT - MOGLIANO ZI-COD. I800TV, DA ESEGUIRSI PRESSO L'IMMOBILE UBICATO IN VIA MACCHIAVELLI A FAVORE DELLA DITTA INWIT S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO RIGUARDANTE L'UTILIZZO DELLA QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DONATORI DI SANGUE E SU VIA BATTISTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MOSTRA MERCATO RETRÒ-SPECTIVO.0 DAL 07 AL 08 OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE GAGLIARDI, BARBIERO, SVEVO, RAGAZZI DEL '99, TOTI DAL MONTE, PIA, MATTEOTTI E MARCONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA ACCOUNT ARUBA PEC PER EURO 100,00.  CIG Z033A856DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA ZERO BRANCO, LATO NORD, PER LO STAZIONAMENTO DI DUE AUTOCARRI E DI ATTREZZATURA DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00.= IVA ESENTE - CIG ZF43A94754</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI 3 PARCHEGGI IN VIA MAGENTA, VIA AZALEE E VIA ROMA MEDIANTE LA DICHIARAZIONE DI UTILIZZAZIONE PUBBLICA E ACCORPAMENTO DI AREE AL DEMANIO STRADALE IN BASE ALLA 448/98. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.B. SOLUZIONI AMMINISTRATIVE S.R.L. CON SEDE A SELVAZZANO DENTRO (PD) PER L' IMPORTO DI EURO 16.486,47 IVA C. CIG Z453A84170.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROSMINI CIVICO N. 39 PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SULLE VIE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FESTA DELLE ASSOCIAZIONI MOGLIANESI FARE COL CUORE NELLE GIORNATE DI SABATO 30 SETTEMBRE 2023 E DOMENICA 1 OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE. SPOSTAMENTO/ROTAZIONE DEL POSTEGGIO N. 98 E MANTENIMENTO DEL POSTEGGIO N. 102 PER UNA EVENTUALE FUTURA RICOLLOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 196 DEL 24/03/2023 DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. EURO 1.800,00 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE, POSA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO "CENTRO DONNA" NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50 2016 A "LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.675,00 (C.I.G. Z3A3A71F32)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE INTROITATE DOVUTE AL COMUNE DI PREGANZIOL PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 58,80).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BERCHET FRONTE INGRESSO PARCO CAREGARO NEGRIN PER ISTITUZIONE CANTIERE DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DI TRE ANNI - RINNOVO CONTRATTO DAL 20/05/2023 AL 19/05/2026 CON TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE A VIGONZA (PD) . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 150.000,00 IVA C.  CIG 82286787E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TERRAGLIO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA RONZINELLA E VIA MAROCCHESA, PER LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 PARI AD EURO 2.100,00 A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA RONZINELLA 119 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ COMUNALE NELLE VIE FAVRETTI, NUOVA EUROPA, OLME, TORINO, CHIESA CAMPOCROCE E VIA GAGLIARDI PER L'ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI DAI PLESSI SCOLASTICI DURANTE IL PERIODO DI ATTIVITÀ FISSATO DAL CALENDARIO SCOLASTICO ANNO 2023-24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI N. 3 AREE EDIFICABILI E DI N. 1 FABBRICATO SITI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO SATO. EURO 417,71.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 100% PUGLIA DAL 22 AL 24 SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MARCIAPIEDE LUNGO IL FRONTE OVEST IN CONTINUITÀ CON L'ESISTENTE E A COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ PEDONALE SU VIA IV NOVEMBRE NEL TRATTO DI VIA INTERESSATO DALL'INTERVENTO EDILIZIO CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.053/19 P.E. 474/18 DEL 23.08.2019 - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO (TV). IMPEGNO DI SPESA PER EURO 750,00. PERIODO 01.04.2023  30.04.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DAL 21 SETTEMBRE 2023 AL 09 OTTOBRE 2023 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE LUNA PARK 2023 CHE SI TERRÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA FERRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ EDUCATIVA DI UN MINORE. PERIODO 31.03.2023 30.06.2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.925,00=.CIG: Z643A9A6D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VERDI CIVICO N. 32 PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.050,00 PERIODO APRILE GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELL'AREA A PARCHEGGIO DI VIA MONTE PASUBIO FRONTE CIVICO N. 6 E NELL'AREA A PARCHEGGIO INTERNA DEL PIAZZALE POSTO A SUD DI VIA ROMA PROSPICIENTE A VIA SELVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA DI CANTIERE MOBILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRATTI DEL FOSSO DI GUARDIA DI VIA DELLA CROCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 3^ SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA - CATEGORIA D - UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS 66/2010 ART. 1014. SCORRIMENTO GRADUATORIA ED ASSUNZIONE DEL 5° CANDIDATO IDONEO DOTT.SSA L.A. CON DECORRENZA 01-04-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 - CIG ZD13A5F798</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA VANZO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN PARCHEGGIO IN VIA TAVONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PARTECIPAZIONE NELL'ANNO 2023 AD INCONTRI DI APPROFONDIMENTO TECNICO-NORMATIVO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA ESENTE - CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI/SOCIALI DI VIA SAN MICHELE E VIA VANZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TERRAGLIO IN PROSSIMITÀ DELL'INTERSEZIONE CON VIA RONZINELLA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURA DI CONTROLLO DEL PASSAGGIO CON LUCE ROSSA SEMAFORICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 167/2018RESPONSABILE: TRIFU ZINA SORINA NATA A SLOBOZIA (ROMANIA) IL 26.09.1980 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA I. VIAN, 30 C.F.: TRFZSR80P66Z129H</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BACHECA COMUNALE IN CENTRO STORICO. PERIODO MARZO 2023 - GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.430,00=. A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 01.04.2023 30.06.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 173/2018RESPONSABILE: TOMBACCO PIERO NATO A MIRANO (VE) IL 12/01/1965 E RESIDENTE A VENEZIA CARPENEDO  VIA GATTAMELATA, 3 INT. 2 C.F.: TNBPRI65A12F241U IN QUALITÀ DI LIQUIDATORE (LIQUIDAZIONE VOLONTARIA) DELLA SOCIETÀ TOMBACCO INIZIATIVE IMMOBILIARI S.R.L IN LIQUIDAZIONE CON SEDE IN VIA  T. TEMANZA, 1 A VENEZIA P.IVA 03983500277</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 164/2018RESPONSABILE: BERGAMO MAURIZIO  NATO A TREVISO (TV) IL 17/04/1969 E RESIDENTE A CARBONERA (TV) IN VIA  PIOVENSAN, 43 C.F.: BRGMRZ69D17L407H IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE LA MOGLIANO GOMME SAS DI BERGAMO MAURIZIO &amp; C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA IV NOVEMBRE,29/A_ PARTITA IVA 04682030269_INDIRIZZO PEC:MOGLIANO.GOMME@SICUREZZAPOSTALE.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE ASSISTENTI SOCIALI IN MODALITA' WEBINAR. DITTA PROGETTO SOFIS DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 110,00 (ESENTE IVA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 3^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.312,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 162/2018RESPONSABILE: HERTA CONSTANTIN NATO IN MOLDAVIA IL 09/05/1992 E RESIDENTE A MORROVALLE (MC) IN CONTRADA FONTE  MURATA, 29 C.F.: HRTCST92E09Z140I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 155/2018RESPONSABILE: CASSONE DARIO NATO A TARANTO IL 24.01.1981 E RESIDENTE A MARCON (VE) IN VIA ELSA MORANTE,  1 INT. 8, C.F.: CSSDRA81A24L049L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 195/2023. PRESA D'ATTO DEGLI INTERVENTI EROGATI CON FINANZIAMENTI DERIVATI DALLA DGR 1240/2021. RENDICONTAZIONE RIA VIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 154/2018RESPONSABILE: FARCHICA FRANCESCO NATO A MAZZARINO (CL) IL 26.09.1980 E RESIDENTE A RONCADE (TV) IN VIA PISTOR, 11INT. 2 C.F.: FRCFNC66L23F065R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA PREVIDENZIALE INPS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESSEEMMEBI PER EURO 1.967,00. CIG Z273A83764.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 161/2018RESPONSABILE: BOLZONELLA CINDY NATA A VENEZIA IL 05/07/1981 E RESIDENTE A VENEZIA ZELARINO  VIA CASTELLANA 232 B INT. 1  C.F.: BLZCDY81L45L736Y</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE CARTACEI E DIGITALI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.979,88 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 188/2018 RESPONSABILE: XIE CHUANYONG NATO A ZHEJIANG (REPUBBLICA POPOLARE CINESE) IL 19/02/1993 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ROMA 3  C.F.: XIECNY93B19Z210K, TITOLARE DELLA LOCAZIONE TURISTICA DENOMINATA HOME DI VENEZIA SITA IN VIA TRENTO N. 2 NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA F. BARBIERO CIVICO 32 PER POSIZIONAMENTO NEWJERSEY AL FINE DI REALIZZARE UNA NUOVA RECINZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO LOGIT ENGINEERING DI CASTELFRANCO VENETO (TV) PER LA REDAZIONE DI DUE PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER RIQUALIFICARE LE AREE DI INTERSEZIONE TRA LE VIE VARAGNOLO E GHETTO E  TRA LE VIE MONTE ORTIGARA E MONTE PASUBIO. EURO 6.280,56 CIG ZC33A6F0CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA EASYSTIMA SRL CON SEDE A CASALE SUL SILE PER VALUTAZIONE ECONOMICA IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA DELLA CHIESA ZERMAN. EURO 215,00 CIG ZBD3A5F71B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BARBIERO PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL BLOCCO DI LOCULI NORDEST DEL CIMITERO FRAZIONALE DI BONISIOLO. (CUP E68C22000500004). . IMPEGNO SPESA DI EURO 425,00 A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (CIG NON NECESSARIO). AGGIORNAMENTO CRONO PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PEDONALE E CICLABILE IN VIA BARBIERO N. 61 PER LAVORI DI ABBATTIMENTO DI ALBERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI E FAX COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II . IMPEGNO DI SPESA EURO 1255,70 = (IVA ESCLUSA) CIG: ZF83A897EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLO SCOUTISMO CIVICO 31/6 PER POSIZIONAMENTO VEICOLI AL FINE DI EFFETTUARE UN TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE TORRICELLI, SELVE, SASSI, F.LLI BOVO, BOLDINI, SPERI, F.LLI BONOTTO, RAGAZZI DEL '99 E PIAZZA PIO X PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI SPAZI PRESSO LA SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZETTA TEATRO FINALIZZATA ALL'INSTALLAZIONE DI UNA CABINA AUTOMATICA PER FOTOTESSERA (C.I.G. Z843A53065) - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016, PERIODO 01/04/2023 - 31/03/2026 (SALVO RINNOVO) - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ E ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA BARBIERO ANTISTANTE L'INGRESSO AL PARCO PRIMAVERA PER LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA E DEMOLIZIONE PISCINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO PIANTUMAZIONE ESSENZE ARBOREE E/O ARBUSTIVE DI CUI ALL'ART. 37, P.TO 37.1, COMMI 6 E SEGG. DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLO ABBANDONATO IN AREA PUBBLICA - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 506,30 (IVA INCLUSA). CIG Z253A66521.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DELL'EVENTO SPORTIVO DENOMINATO MASTER CLASS JUMP FOR YOUR LIFE IL 17 SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI LINEA TELEFONICA SOLO DATI - DITTA WIND TRE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 790,56 (IVA COMPRESA) CIG Z093A5F6A2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE ORDINARIA SU VIA DE GASPERI E SU PIAZZALE MONSIGNOR LUIGI FEDALTO DAL 07 AL 17 SETTEMBRE 2023 IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL ROSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA SPORTIVA 21° G.P. VANIA PADOVAN 10^ M.O. CICLI TRABUCCO 10° TR. GC. MOGLIA CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 24 SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI  COMUNALI DI VIA  ROMA  E  VIA  GAGLIARDI.   IMPEGNO  DI  SPESA  A  FAVORE  DI  VENEZIANA  IMPIANTI ENERGIE  RINNOVABILI   -   V.I.E.R.   S.C.A.R.L.     (GRUPPO V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.) PER L'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BATTISTI E DI VIA GRIS PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 IN FAVORE DI VERITAS SPA S.P.A. EURO 69.435,00 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEGLI INTERVENTI EROGATI CON FINANZIAMENTI DERIVATI DALLA DRG 1240/2021. RENDICONTAZIONE RIA VIII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FRANCHETTI PER LAVORI DI RIFACIMENTO CONDOTTA IDRICA E RELATIVI ALLACCIAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO PRESSO STADIO COMUNALE "A.PANISI" CUP E62H22000800006. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, DL, CSE ALL'ARCH. D'INCA' LEVIS. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.122,37 CIG Z5F3A50320. FINANZIAMENTO REGIONE VENETO LEGGE N. 8/2015, ART. 10, C 1, LETTERA B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA ILARIA ALPI PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INTEGRAZIONE EURO 30,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 132 DEL 12/06/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BOVIO PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 131 DEL 08/06/2023 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA MONTE GRAPPA PER LAVORI DI RIFACIMENTO CONDOTTA IDRICA E RELATIVI ALLACCIAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  PLURIENNALE DI  SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER CANONE DOMINIO WEB DEL SITO ISTITUZIONALE. EURO 146,40 IVA COMPRESA. CIG  ZAB2B90E4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO SABATO 2 SETTEMBRE 2023 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 3° RADUNO AMERICAN CARS AND SPRITZ 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE  E SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE IN MATERIA INFORMATICA.  CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO  5.534,00.=   CIG. ZD73A5838E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE- SERVIZI DI HOUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO SOC. SIT SRL- EURO 1.342,00.= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PROVVISORIA DELLE VIE FAVRETTI, NUOVA EUROPA, OLME, DE GASPERI, TORINO, CHIESA CAMPOCROCE, KOFLACH E VIA GAGLIARDI PER L'ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI FINO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ORARI DEFINITIVI PREVISTI PER OGNI SINGOLO PLESSO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PARI AD EURO 2.200,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TOMMASINI N. 12 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROSMINI CIVICO N. 14 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA'  ANIMALE - SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA ULSS 2 PARI AD EURO 500,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  ECONOMICO PER L'ANNO 2023. EURO 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PARZIALE ORDINANZA N° 142 DEL 22/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA TORNI 106 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA NUOVO TRATTO DI CONDOTTA IDRICA E RIFACIMENTO ALLACCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MATTEOTTI CIVICO 8/C PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SOCIALE: CONTROLLO COLOMBI URBANI - ACQUISTO PRODOTTO OVISTOP (CIG Z813A43F5F) E INCARICO ALL' 'A.P.S. ACQUIRENTI' DI UDINE PER LA DISTRIBUZIONE E LA GESTIONE DEL PROGETTO (CIG Z1D3A3B0B9) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2023 EURO 9.901,68 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2023-2024 - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 5.000,00 IVA C. - CIG ZAB3A3AECC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PAVAN CIVICO N. 7 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI. IMPEGNO  DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO 2023  A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO  204,96  IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLE AZALEE PER LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN VIA DONIZETTI - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. LAVORI EXTRA CANONE DI MODIFICA MARCIAPIEDI, REALIZZAZIONE SEGNALETICA E MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. LIQUIDAZIONE SAL N.1 ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SRL PER EURO 3.494,31 IVA C. CIG 91432321BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/ORA IN VIA FRATELLI BONOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI CAT. D, PRESSO IL SETTORE I PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE - SEGRETERIA GENERALE. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMOLUMENTO ACCESSORIO UNA TANTUM EX ART. 1, COMMI 330-333, DELLA LEGGE 197/2022. QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE MENSILE DELLA STESSA DAL MESE DI MARZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI - ART. 27 DEL D.P.R. 380/01. IMMOBILE IN VIA TORNI, 31 INDIVIDUATO AL CATASTO: C.T. FG. 42 MAPP. 715 - AB. ED. N. 009/23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TERRAGLIO IN PROSSIMITÀ DELL'INTERSEZIONE CON VIA RONZINELLA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURA DI CONTROLLO DEL PASSAGGIO CON LUCE ROSSA SEMAFORICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO INCENTIVI ANNO 2023 APPALTO "GLOBAL SERVICE" DI LAVORI/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. EURO 16.311,45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 163 DEL 14/07/2023 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA VANIN PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL MARZO  2023. EURO 1995,40 IVA 10% COMPRESA CIG Z673953DC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 158 DEL 10/07/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO CIVICO 5 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN  LOTTO 2 CUP E67D22000140004. AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALLA PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE NELL'AREA CHIUSA DELLE ROVINE ALL'INTERNO DEL PARCO CAREGARO NEGRIN ALL'IMPRESA TECNOVERDE S.R.L. DI ROVERE' VERONESE (VR) PER EURO 37.801,22 IVA C. (CIG ZC73A691C6). AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ART. 84 D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 161 DEL 14/07/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO ALL'INTERSEZIONE CON VIA PELLICO E IN VIA BARBIERO PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AI SENSI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.  EURO 1.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 162 DEL 14/07/2023 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FOSSATI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 157 DEL 10/07/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PUCCINI N. 16 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 19 DEL 17.01.2023 AD OGGETTO: CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA CON FORMAZIONE PER L'ANNO 2023. EURO 1.100,00.= INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00.= PER ADESIONE ALLA PROPOSTA Q7: SOCIO ORDINARIO CON RICHIESTA DI FORMAZIONE INERENTE I SERVIZI ASSOCIATI CUI ADERISCE E DI N. 21  CORSI DI FORMAZIONE A SCELTA PER L'ANNO SOLARE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE STUDIO INTERDONATO &amp; ASSOCIATI PERIODO 2023 - 2025. CIG Z4739FA8D3. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO DI  EURO 15.228,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 155 DEL 07/07/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GHETTO PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 164 DEL 19/07/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TOTI DAL MONTE N. 15 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PARCO CAREGARO NEGRIN, CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)" DAL 01/08/2022 AL 31/07/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/07/2023, CIG DERIVATO Z38366F3E2. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 700,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE RAGAZZO PAMELA AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA ANUSCA S.R.L. PER I GIORNI 21 E 22 MARZO 2023. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 PER SPESE DI TRASFERTA, VITTO E ALLOGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA TRENTO, LATO SUD-OVEST, PER IL DEPOSITO DI MEZZI E ATTREZZATURE DI CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTABILE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NELL'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA PER SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI "SCAMBIO SUL POSTO" E RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI  DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE DEL MOLINO E MAGELLANO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DI MARCIAPIEDI E STRADE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE DI CUI AL MANDATO N. 101/2023. ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA ALLA CIRCOLAZIONE DEL NUOVO PERCORSO PEDONALE E CICLABILE DI VIA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2023/2024. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 39.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA DE GASPERI CIVICO N. 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 300,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD FASTDOG PER LA GARA DI DOG OBEDIENCE DI DOMENICA 16 APRILE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTANELLI CIVICI N. 14/1 E N. 28 PER LAVORI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE FOSCOLO E VERDI PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER CONTO DI TIM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TOTI DAL MONTE N. 15 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA DI ACCESSO D CON DECORRENZA DAL 16-03-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA VANIN PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER REDAZIONE ELABORATI GARA PER LA FORNITURA, IN CLOUD MODALITA' SAAS, DEI SOFTWARE GESTIONALI   E SUPPORTO AL RUP. RE-IMPEGNO DI SPESA EURO 3.735,00 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FOSSATI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE A.C.R.A. CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO APS, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. ANNO 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 36.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA TERRAGLIO ALL'INTERSEZIONE CON VIA PELLICO E IN VIA BARBIERO PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SOZZI PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DI ALLACCIAMENTO IDRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.T.E.L. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO DEL RUP ALLA DOTT.SSA PESCE ALESSANDRA DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO.  PER  COMPLETAMENTO  RENDICONTAZIONE  SU PIATTAFORMA REGIS DI OPERE FINANZIATE CON FONDI PNRR. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO  1695,31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VIA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DELLA MADONNA DEL CARMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA BARBIERO CIVICO 5 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DITTA TAMAI A. E MINETTO G. &amp; C. CON SEDE A S. DONÀ DI PIAVE (VE). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. EURO 45.628,08. CIG 9161876B3E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MINUTERIA METALLICA ANNO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) IMPORTO EURO 1.500,00 CIG Z4F3A3AA97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PUCCINI N. 16 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO PER IL PROGETTO ESPOSITIVO "IL VALORE SOTTESO DI UN PROGRAMMA ESPOSITIVO". ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 42.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ROSMINI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN EMERGENZA DEL LOTTO DI VIA ROSMINI N. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO  PER STAMPA CATALOGHI MOSTRA D'ARTE "ASCOLTA MONDO" PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GHETTO N. 71 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO APS PER L'INIZIATIVA DI CONFERIMENTO DELLE BENEMERENZE CITTADINE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE, DELLA COSTITUZIONE, DELL'INNO E DELLA BANDIERA. CENTRO SOCIALE 17 MARZO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA MONTE CIMONE E VIA TRENTO PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'ING. PIETRO PAOLO LUCENTE CON STUDIO PROFESSIONALE A CRESOLE DI VALDAGNO (VI) DELL' INCARICO DI SUDDIVISIONE IN DUE STRALCI  DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DELL' AMPLIAMENTO DELL' IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI BONISIOLO E ZERMAN  PER L' IMPORTO DI EURO 1.522,56  (CIG Z183A46AA5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA TORNI 106 PER LAVORI DI ABBATTIMENTO PLATANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA PER L'ELABORAZIONE DEL MODELLO 770 E CUD ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 ALLA DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.342,00 IVA INCLUSA. CIG Z4F3A57864.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE TEMPORANEA SEMI CARREGGIATA NORD DI VIA DON BOSCO NELLE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA ESCLUSIVAMENTE IN CONCOMITANZA CON LA CHIUSURA DI PIAZZA CADUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA 3^  EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE I BAR IN PIAZZA, DAL 30 GIUGNO AL 03 SETTEMBRE 2023. RETTIFICA ORDINANZA N. 150 DEL 26 GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE. ANNO 2022. IMPORTO EURO 394.722,01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 RECUPERI ISTITUZIONALI IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 309,88. CIG: Z9639C012E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA 3^  EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE I BAR IN PIAZZA, DAL 30 GIUGNO AL 03 SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DEL RADUNO DI AUTO D'EPOCA DENOMINATO VENEZIA MARE IL 2 LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF: DETERMINAZIONE N. 621/2022. PRESA D'ATTO CAMBIO SOGGETTO SERVIZI TREVISO SRL IN CAF VENETO SRL PER SCISSIONE SOCIETARIA PARZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 36 SET BANDIERE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELL'UNIONE EUROPEA E DELLA REGIONE VENETO PER I PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BP MANAGEMENT S.A.S. CIG ZF039FDC42. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.002,76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE CIMONE ANGOLO VIA TRENTO PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO DISPERSORE VERTICALE PER PROTEZIONE CATODICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE - ANNO 2023. EURO 2.183,31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MACHIAVELLI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI STAZIONE PER TELEFONIA CELLULARE INWIT SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 25/06/2023 PER GLI EVENTI DENOMINATI FESTA DELLA MUSICA 2023 E INKANTO HAIR SHOW.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DA 2023/2024 A 2027/2028  - CIG 962602926D. RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI TREVISO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CONTRIBUTO ANAC E PUBBLICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.030,44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2023 PARI AD EURO 16.564,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PEDONALE SU VIA DELLA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DELLA SAGRA PAESANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2023 DI EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PLASTIC FREE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS GENNAIO GIUGNO 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S.  A.P.S (EURO 6.500,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI ARRESTARSI E DARE PRECEDENZA IN VIA ZERO BRANCO ALL'INTERSEZIONE CON VIA DEL CRISTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DEL SOTTOPASSO DI VIA PRA' DEI ROVERI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 250 E SEGG. DEL D.LGS. 152/2006, VOLTO ALL'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL TITOLO V DELLA PARTE QUARTA DEL MEDESIMO DECRETO, ED IN PARTICOLARE DALL'ART. 242 E SEGG. SULL'AREA PRIVATA DI VIA ROSMINI N.10 (FOGLIO 30 MAPPALE 825 SUB.4), MOGLIANO VENETO DI PROPRIETÀ DEL SIG. OMISSIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 3.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAROCCO IN RELAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'AMBULATORIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE NELLA FRAZIONE DI MAROCCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA CORRIDONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO (TV). IMPEGNO DI SPESA PER EURO 729,00. PERIODO 01/03/2023 31/03/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA TAVONI N. 15 PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 3.500,00 AD ANGSA ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PER ATTIVITÀ ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROSMINI N. 14 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO. AFFIDAMENTO INCARICO  ALLO STUDIO TECNOHABITAT INGEGNERIA CON SEDE A MONTEBELLUNA (TV) IMPEGNO EURO 12.307,36 CIG  96797427CA CUP E61B17000170004 INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 RIGENERAZIONE URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA SILONE N. 10 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO ED ELEVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE NELLA G.U.R.I. DELL'AVVISO DI MODIFICA /VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO.  CIG Z973A367B7. ¤. 396,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA C. BATTISTI E VIA BOLDINI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 5 PER ABBATTIMENTO PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PIAVE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TETTO DELL'IMMOBILE SITUATO PRESSO IL CIVICO N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA DEFINIZIONE E PRODUZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2022. DITTA INCARICATA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.697,00.= IVA INCLUSA. CIG Z793AB20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZALE PERTINI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SPIRITO LATINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO DI VINCOLO DI DESTINAZIONE D'USO DI CUI ALL'ART. 42.1 COMMA 3 DELLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SVEVO N. 24/A PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO PER GLI AMBITI 13 E 13 A MC - ZONA SITUATA TRA VIA ZERMANESA, VIA XXIV MAGGIO, VIA BOLDINI E VIA VERDI - PRESA D'ATTO TRASMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN VIA TERRAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER STADIO QUAGGIA, CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)" DAL 01/12/2022 AL 30/11/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/11/2023, CIG DERIVATO Z99366F584. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 30.000,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO N. 1 EROGATORE DI ACQUA IDRICA PER LA SEDE MUNICIPALE PER 6 MESI, PERIODO DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO  256,20  (IVA INCLUSA). CIG Z1C36BAC1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BOVIO PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA MONTE GRAPPA PER LAVORI DI RIFACIMENTO CONDOTTA IDRICA E RELATIVI ALLACCIAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 416,14).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA BELLINCIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA TORNI IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DEL PARCO REGGIMENTO LAGUNARI SERENISSIMA IL 18/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIAZIONE DEGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO ASTORI PER GLI ELABORATI SELEZIONATI SUL TEMA DELLA PENA DI MORTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 733,33.=(ONERI COMPRESI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA GIOBERTI CIVICO 47/A PER L'ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VIA TERRAGLIO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO N. 86 E VIA GIRARDINI PER LAVORI DI RECUPERO CONDUTTORI DELL'ELETTRODOTTO AD ALTA TENSIONE PER CONTO DI TERNA RETE ITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI IN MERITO A CESSAZIONE PER DIMISSIONI DEL DIPENDENTE MATR. N. 130.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO TERRITORIALE LEGATI ALL'ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE ED INTERVENTI PER PROMUOVERE IL REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO C.I.G. 9646634E32 - IMPEGNO DI SPESA EURO 23.238,08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ORDINANZA N° 125 DEL 06/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL BLOCCO DI LOCULI NORDEST DEL CIMITERO FRAZIONALE DI BONISIOLO. (CUP E68C22000500004). AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE DELLE OPERE ALL'ING. GIOVANNI DE GRANDIS CON STUDIO TECNICO IN PIOMBINO DESE.  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 634,40  CIG ZE73A0EB62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO DOMENICA 11 GIUGNO 2023 PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA IL MOTOCICLISMO IN PIAZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO"INSITO" E SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELL'OPERAZIONE DERIVATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 499 DEL 23 LUGLIO 2020. CIG. Z0E2DA1F83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA RONZINELLA CIVICO N. 2 PER L'ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE "LE NOVITÀ DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022" E "LA CERTIFICAZIONE COVID-19 PER IL 2022" ORGANIZZATI  DA MAGGIOLI SPA  IN MODALITÀ WEBINAR. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE DEL SETTORE 1. EURO 190,00.  IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA I. SVEVO FRONTE CIVICO 21/A, PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA IV NOVEMBRE PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.899,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SECONDO ESPERIMENTO D'ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI ALLOGGI E.R.P. LIBERI SITI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAGENTA FRONTE CIVICO 22/22A PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CONTAINER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NELLE VIE MENOTTI, TRENTO E IV NOVEMBRE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ATTIVITÀ ALBERGHIERA HOTEL THE FOSCARINI IN VIA TERRAGLIO N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI - DPO  (DATA PROTECTION OFFICER).  PERIODO 01/03/2023  31/12/2024. AFFIDAMENTO A  SIT SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L. DI BELLUNO. IMPORTO DI SPESA EURO 3.599,00 IVA AL 22% INCLUSA CIG Z473A13BCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 209° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA MONTE PASUBIO PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C CON DECORRENZA DAL 01-03-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO "MARCACONTABILE 2023 - INSIEME PER LAVORARE MEGLIO - PARLIAMONE TRA NOI" PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2023  EURO 200,00.  IVA ESENTE IMPOSTA DI BOLLO COMPRESA. CIG Z303A23D58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 113 DEL 25/05/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU PIAZZA DUCA D'AOSTA E VIA MATTEOTTI PER LAVORI DI SMONTAGGIO PONTEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO VIA SAMBUGHE' VIA VANINA NEI COMUNI DI PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO CUP E65F21003310007 CIG 96685557FC . COFINANZIAMENTO REGIONALE TRAMITE CONTRIBUTO BANDO 2021/2022. PRENOTAZIONE SPESA EURO 109.890,00 ED IMPEGNO SPESA EURO 30,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARTICOLAZIONE CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. ISTITUZIONE UFFICI E NOMINA DEI RELATIVI RESPONSABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 111 DEL 25/05/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA COLELLI E IN VIA GAGLIARDI IL 3 GIUGNO 2023 PER LO SVOLGIMENTO DEL TORNEO DI RUGBY SEVEN E DELLA FINALE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SASSI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DI TARATURA PER N. 2 MISURATORI DI VELOCITÀ TELELASER TRUCAM E TELELASER ULTRALYTE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA ELTRAFF SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.330,60 (IVA INCLUSA) CIG Z3F3A07782.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU PIAZZA DUCA D'AOSTA E VIA MATTEOTTI PER LAVORI DI SMONTAGGIO PONTEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL TERZO QUADRIMESTRE 2022 DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INTEGRAZIONE EURO 225,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO EURO 23.487,96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA MONTE GRAPPA, VIA MONTE CIMONE E VIA TRENTO PER LAVORI DI COLLEGAMENTO NUOVA RETE GAS PER CONTO DELLA DITTA ROMEO GAS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE E CONFERMA PER L'ANNO 2023 DELLA QUOTA DETRAIBILE DELL'IVA RELATIVA ALL'IMPIEGO PROMISCUO DELLE PALESTRE COMUNALI PER I SERVIZI SPORTIVI EXTRA SCOLASTICI CONFERMA PERCENTUALI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.  1082 DEL 29/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA COLELLI E IN VIA GAGLIARDI IL 3 GIUGNO 2023 PER LO SVOLGIMENTO DEL TORNEO DI RUGBY SEVEN E DELLA FINALE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE PEDONALE IN VIA RONZINELLA N. 2/A PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RECINZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE PER LE UTENZE SITE PRESSO LO STADIO QUAGGIA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14 LOTTO 4" AGGIUDICATO A DOLOMITI ENERGIA SPA PER IL PERIODO  DAL 01/04/2023 AL 31/03/2024, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 12000,00.= (IVA COMPRESA). CIG PRINCIPALE 87896909A4 - CIG DERIVATO Z3839E3FE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO WELFAREGOV E GESTIONE DEI FLUSSI SIUSS ANNO 2023. DITTA CLESIUS S.R.L. DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.318,00 IVA INCLUSA. CIG: Z3C39D6D30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLA COSTITUZIONE IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON VIA TAVONI PER LAVORI DI ALLACCIO DELLA RETE GAS PER CONTO DELLA SOCIETÀ ROMEO GAS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO PODISTICO CAMMINATA DELLA LAMPADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 690,00 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DI SANTA MARIA AUSILIATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 1^ EROGAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.653,89.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 02/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 24125 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 1.320,00. PERIODO MARZO APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA COLMELLO BARBAROSSA IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL PARCO INTITOLATO A EDDA CATTICH DALL'ANTONIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E LAVAGGIO VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2023. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BEVILACQUA LORIS CON SEDE A MOGLIANO VENETO. EURO 3.000,00 CIG ZC539F08A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA - VARIANTE CONTRATTUALE REDATTA DALL'ING. PIERANGELO SOLIGO E AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA A DITTA APPALTATRICE "CANTIERI BORTOLATO S.R.L." PER EURO 67.500,56 IVA C. (CUP E61B19000370004 CIG 9191834D5D).FINANZIAMENTO TRAMITE BANDO REGIONE VENETO L.R. N. 39/91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO DAL 04 AL 11 GIUGNO 2023 PER L'EVENTO DENOMINATO SAPORI DI MARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 82/2003 DEL 27/04/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CORTELLAZZO FRONTE CIVICO 47/A PER POSIZIONAMENTO GRU/AREA DA CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE PERIODO 21/02/2023 - 20/06/2024. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. SEMPLIFICAZ.76/2020 E  D.L.77/2021 ATTRAVERSO PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT  MEPA MEDIANTE  CONFRONTO DI PREVENTIVI  N. 3420041. DITTA INCARICATA NEREIDA SRL. - CIG9612983486</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO FISCALE BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA ¤  2.294,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 70 DEL 17/04/2023 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SULLE VIE RONZINELLA E SASSI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA BARBIERO CIVICO 1 PER LO STAZIONAMENTO DI UN  RAGNO CINGOLATO PER ATTIVITÀ SOLLEVAMENTO E POSA DI VETRI E SERRAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE "GLOBAL SERVICE VIABILITA". CIG 91432321BD. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ATTIVITA' A CANONE ANNO 2022 PER EURO 3.441,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA GABRIELI IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIARIA DELLE VIE PUCCINI E GABRIELI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA' SANE - OMS - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER L'ANNO 2023 CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 991 DEL 21.12.2020 A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G &amp; F CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI (MECCANICO ED ELETTRAUTO) EURO 3.000,00 CIG Z4D2E66444.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA   XXVIII APRILE PER POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 39/2017 ART. 37 COMMA 1 LETTERA A) E COMMA 2 - VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,40% ALLA REGIONE DEL VENETO QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2023 RELATIVO ALL'ANNO 2022. EURO 1.316,89.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SAPORI D'IRLANDA DAL 19 AL 21 MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIRANDELLO CIV. 4 PER REALIZZAZIONE ACCESSO CARRAIO E ALLACCIAMENTO RETE ACQUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2023 - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 - CIG Z6939E7451.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA TERRAGLIO PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER UN TOTALE DI EURO 10.250,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA BARBIERO CIVICO 1 PER LO STAZIONAMENTO DI UN  AUTOCARRO PER ATTIVITÀ DI SCARICO E MONTAGGIO DI MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14 LOTTO 4". AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 48780,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2023 AL 31/03/2024.  CIG PRINCIPALE 87896909A4 - CIG DERIVATO Z5F39C827C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 23/05/2023 - CIG DERIVATO 7320548351</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER LE CELEBRAZIONI DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA IL 01/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI SPESA E STANZIAMENTI DI ENTRATA-SPESA PARTITE DI GIRO-SERVIZI CONTO TERZI, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000 E PARAGRAFO 8.13 DELL'ALLEGATO 4/2 D.LGS. 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO 9° RADUNO MESTRE IN 500 IL 28 MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. V. L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA IV NOVEMBRE PER POSIZIONAMENTO AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUALE PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PER L'ANNO 2022 - EURO 10.843,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA XXIV MAGGIO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE PARZIALE DI FABBRICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 5.062,58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DEL CONTROVIALE DI VIA DON BOSCO PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PLATEATICO DEL RISTORANTE PIZZERIA SITO IN VIA DEGLI ALPINI CIV. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.394,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. PERIODO 01.02.2023 31.03.2023 CIG: Z67394DCAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AGORÀ LA GRECIA IN PIAZZA, DAL GIORNO 04 MAGGIO 2023 AL GIORNO 07 MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA LUNGO IL LATO OVEST DEL CIVICO 8 PER POSIZIONAMENTO AUTOBETONIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE E SVINCOLO IMPORTO PARI AD EURO 1.560,00=. RELATIVO AD INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE ACCREDITATA C. GRIS DI MOGLIANO VENETO, A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38371.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA PIA E DI VIA XXVIII APRILE PER POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO TV. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 657,00. PERIODO 01.02.2023 28.02.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO (TV). LIQUIDAZIONE INCENTIVI ANNO 2022 A  FAVORE DIPENDENTI. EURO TOT. 6.551,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE ZERMANESA, ALFIERI, ABBA E CASONI PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO NEL PARCHEGGIO DI VIA XXVIII APRILE FRONTE CIVICO 2, LATO EST, PER REALIZZAZIONE AREA DI STOCCAGGIO E DEPOSITO MATERIALE DA CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI: VIA VERDI, VIA ALTINIA, VIA MAROCCHESA E PARCHEGGIO VIA GHETTO CUP E67H22001270004. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1 ALL'IMPRESA ILSA PACIFICI PER EURO 102.875,23 IVA C. CIG 9243227837.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ "GLOBAL SERVICE VIABILITÀ" CIG 91432321BD. LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO PREZZI PER L'ANNO 2022, AI SENSI ART. 26 D.L. 50/2022 A FAVORE DELL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL PER EURO 24.357,64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SULLE VIE BARBIERO, DELLO SCOUTISMO, RAGUSA, RONZINELLA E CURIEL PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DEI MARCIAPIEDI E DI STRADE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DAL 13 AL 14 MAGGIO 2023 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FESTA DEI FIORI CHE SI TERRÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA FERRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE  "FARE URBANISTICA OGGI: STRATEGIE E SCENARI, STRUMENTI, SOSTENIBILITÀ, ECONOMIE" ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE INGEGNERI VENEZIANI CHE SI TERRÀ A VENEZIA IL GIORNO 08.03.2023. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI DEL SETTORE 2. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE NUOVA BOTTONIERA DI PIANO PRESSO ASCENSORE PUNTO COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARRARO ASCENSORI SRL  PER EURO 642,94 IVA CIG: Z2E39E3269</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CORTELLAZZO FRONTE CIVICO 47/A PER POSIZIONAMENTO GRU/AREA DA CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MATTEOTTI CIVICO 8 PER POSIZIONAMENTO DI UN CAMION-GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2022, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 LETT. A) DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 8.731,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 150/2018 - RESPONSABILE: CECCHINI STEFANO  NATO A VENEZIA IL 04.08.1963 RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA TAGLIAMENTO, 9 - C.F.: CCCSFN63M04L736R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL BLOCCO DI LOCULI NORDEST DEL CIMITERO FRAZIONALE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CARDIN VITO DI A.C. CON SEDE A ORMELLE (TV) EURO 45.705,00 IVA C. (CUP E68C22000500004  CIG. 96376822C9)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 103/2018 - RESPONSABILE: SOCIETA' AGRICOLA LE COCCINELLE DI VEDORIN ALBERTO E RIZZA'         GIOVANNI S.S. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA ROETTE, 1/A. PARTITA IVA: 04431180266, INDIRIZZO PEC: LECOCCINELLE@PEC, NELLA PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE RIZZÀ GIOVANNI, NATO A VENEZIA IL 10/11/1986 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) VIA ROETTE, 1/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUA DI FUNZIONE PER L'ESERCIZIO DI SPECIFICI COMPITI DI RESPONSABILITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2022 - EURO 1.984,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -  REG. N° 111/2018 - RESPONSABILE:  CASSONE DARIO, NATO A TARANTO (TA) IL 24/01/1981 E RESIDENTE A MARCON  (VE) IN VIA ELSA MORANTE N° 1 INT. 8- C.F.: CSSDRA81A24L049L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI MESSI NOTIFICATORI PER L'ANNO 2022 - EURO 185,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2022 ED ACCONTO ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 21.606,23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 152/2018 - RESPONSABILE:     NOBY S.A.S  DI FLORIAN WOREN  C. CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) TITOLARE DEL PUBBLICO ESERCIZIO CAFFETTERIA GOPPION. PARTITA IVA: 04778250268,INDIRIZZO PEC:NOBYSAS@PECSICURA.IT NELLA PERSONA DI FLORIANI WAREN, NATO A CITTADELLA (PD) IL 04/09/1993 E RESIDENTE SAN MARTINO DI LUPARI (PD) IN VIA DEI ROVERI N°3 - C.F.: FLRWRN93P04C743L, IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA CONVALIDA DELLE REGISTRAZIONI SUL PORTALE REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (RNA) DELL'ASSEGNAZIONE RIDUZIONI TARI 2021 E TARI 2022 PER UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 25.02.2021 N. 73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE IN VIA RAGUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI N. 2 CONTRATTI DI COMODATO. EURO 400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI STALLO DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI NELLE VIE PUCCINI, GABRIELI E RONZINELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL PDR SITO NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ZERMANESA, 20.  PERIODO DAL 01/01/23 AL 31/03/23 IN ADESIONE  ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14 LOTTO 4" A DOLOMITI ENERGIA SPA,   CIG PRINCIPALE  87896909A4  - CIG DERIVATO Z5E3503F1F ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO  DEL 25 APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BM&amp;A - PER LA DIFESA NEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DA SICET S.R.L.. EURO 7.295,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DUCA D'AOSTA, VIA TERRAGLIO E SU VIA PIA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DA 2023/2024 A 2027/2028.  DETERMINA A CONTRARRE - CIG 962602926D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DEL RADUNO DI AUTO BMW Z4 IL 23 APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA ROMA CIVICO N. 125 PER L'ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI ANNI 2022-2023-2024 E DEL SERVIZIO LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025.  COMUNICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI VILLORBA (TV). CIG 904699479F. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 393,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SULLE VIE RONZINELLA E SASSI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DEL DIPENDENTE B.G., LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI TREVISO EURO 2.270,82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA, ARCHIVIO DI ZERMAN, STADIO DI VIA FERRETTO E TEATRO ALL'APERTO DI PIAZZETTA DEL TEATRO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FABIO ROCCHESSO DELLA  SOC. SICURTECNO S.R.L. CON SEDE A BIANCADE DI RONCADE (TV)  TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3404474. IMPEGNO DI EURO 8.620,80 COMPRESI DIRITTI PER VV.FF. CIG Z44399EF32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA MARIGNANA E IN VIA GHETTO PER ABBATTIMENTO ALBERI DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 795 DEL 25.10.2021 AVENTE AD OGGETTO: IMPEGNO DI EURO 61,00 A FAVORE DI E - DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA PER ONERI DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA G. VERDI. RETTIFICA ERRORE NELL'INDICAZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA.  CIG CORRETTO:  80246549F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA CANTIERE MOBILE SU SS.13 PER SFALCIO ERBA SU COLLETTORI CONSORZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALUTAZIONE DEL COSTO UNITARIO DI COSTRUZIONE DA APPLICARE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL MOLINO E IN VIA ZERO BRANCO PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA LUNGO IL LATO OVEST DEL CIVICO 8 PER POSIZIONAMENTO AUTOBETONIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO CON L'ACRA - ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO PER L'UTILIZZO DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO FT666BY DI PROPRIETA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO DAL 26/02/2023 AL 25/02/2025. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL FEBBRAIO  2023. EURO 1995,40 IVA 10% COMPRESA CIG Z673953DC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON GOTTARDI ALL'INTERSEZIONE CON VIA FRANCHETTI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA DON BOSCO N. 41 IN OCCASIONE DI CERIMONIA FUNEBRE DEL 14/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.595,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA C.A. DALLA CHIESA PER POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2023. EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SU VARIE VIE DEL CENTRO NELLA SERATA DI VENERDÌ 7 APRILE 2023 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE DEL VENERDÌ SANTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II., DI N. 3 GIORNATE DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE ASCOTWEB IN AMBITO CONTABILITÀ DELLA CASSA ECONOMALE E DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI, ALLA DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1652,00 ESENTE IVA. CIG  Z6639BD7CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO N. 35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA ROMA CIVICO N. 125 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000 - PARAGRAFO 8.13 DELL'ALLEGATO A/2 AL D.LGS. 118/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA CONVALIDA DELLE REGISTRAZIONI SUL PORTALE REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO (RNA) DELL'ASSEGNAZIONE RIDUZIONI TARI 2021 E TARI 2022 PER UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 25.05.2021 N. 73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA OLME CIVICO N. 38 PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO DELLO SPAZIO B1 DI PROPRIETA' COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE DI ZERMAN IN VIA BONISIOLO N. 1 ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. OFFICINA 31021. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA RAFFAELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP: BANDI PNRR, PA DIGITALE 2026, PROGETTO "AGIRE  E  SU TEMI SISTEMISTICI. CIG: Z1E39987CF DITTA CONSULENZA INFORMATICA SRL. EURO 19734,72 IVA COMPR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - ARCHIVIAZIONE -  REG. N° 94/2018 TRASGRESSORE:  BARACSI ALEXANDRA NATA IN UNGHERIA IL 17/09/1991, NATO A TREVISO (TV) IVI RESIDENTE DOMICILIATA A MARGHERA (VE)  C/O HOTEL PARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA DI CAMPOCROCE. DITTA NUOVA SARMO CON SEDE A DUE CARRARE (PD). APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 32.347,40 IVA "REVERSE CHARGE" CIG 94037235B5 CUP E64J22000350004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -  REG. N° 191/2018 - RESPONSABILE:   BRESEGHELLO ELEONORA, NATO A MOTTA DI LIVENZA (TV) IL 10/01/1992 E RESIDENTE A CESSALTO (TV) IN VIA BADOGGIA N 35 C.I. AX6000229 COMUNE DI CESSALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI N. 2 BICICLETTE DA DONNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ABBONAMENTO BANCA DATI ITER E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2023. DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.464,20 (IVA INCLUSA) CIG ZDD3999DE0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-REG. N° 85/2018 - RESPONSABILE:   ZESHAN SATTAR MUHAMMAD, NATO A GUJRANWALA (PAKISTAN) IL 01/01/1981 E     RESIDENTE A VENEZIA (VE) IN VIA LISSA 13 - C.F. MHMZHN81A01Z236LOBBLIGATO SOLIDALE: ABDUL RAZAQ, NATO IN PAKISTAN IL 05/04/1972 E RESIDENTE A MARGHERA (VE) IN VIA D. FRANCESCONI N. 2 B INT. 3 - C.F: BDLRZQ72D05Z236U, IN QUALITÀ TITOLARE POSTEGGIO N. 18 DEL MERCATO SETTIMANALE CON AUTORIZZAZIONE  N. 1631 DEL 16/06/2016 TIPO A INDIRIZZO PEC: ABDULRAZAQ@PEC.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 122/2018 - RESPONSABILE: BASTIANELLO GIANNI  NATO A TREVISO (TV) IL 22/12/1972 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA DOSSON  CIV.22. C.F.: BSTGNN72T22L407S IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VULCAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN VENEZIA  ZELARINO  VIA CASTELLANA, 124/B  P.IVA04452180278 (DATA CESSAZIONE 31/12/2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO A.E.F. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA IN ATTIVITÀ DI VIGILANZA - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D - POSIZIONE ECONOMICA D1 CON DECORRENZA DAL 01-02-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -  REG. N° 89/2018 - TRASGRESSORE: ZANELLATO MATTHIAS, NATO A TREVISO (TV) L'11/05/1993 E RESIDENTE A MARCON (VE) IN VIA PIALOI N 68/D - C.F.: ZNLMTH93E11L4070 - RESPONSABILE IN SOLIDO: AZIENDA AGRICOLA IL ROSMARINO DI DE FILIPPI PIERGIORGIO CON SEDE A MARCON (VE) VIA PIALOI, 68/D. P. IVA: 01740250277</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2023 E AUTORIZZAZIONE CARTA PREPAGATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA "AGGIORNAMENTO 40 ORE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI" DITTA DEI CONSULTING CON SEDE A ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 96,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 76/2018 - RESPONSABILE: BASTIANELLO GIANNI  NATO A TREVISO (TV) IL 22/12/1972 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA DOSSON  CIV.22. C.F.: BSTGNN72T22L407S IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ VULCAN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN VENEZIA  ZELARINO  VIA CASTELLANA, 124/B  P.IVA04452180278 (DATA CESSAZIONE 31/12/2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 34/2018 - RESPONSABILE: BASTIANELLO GIANNI  NATO A TREVISO (TV) IL 22/12/1972 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA DOSSON  CIV.22. C.F.: BSTGNN72T22L407S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A N. 2 CICLI DI FORMAZIONE IN WEBINAR: "ORARIO DI LAVORO E PERMESSI" E "CCNL 2023" ORGANIZZATO DA PUBLIKA PER UN TOTALE RISPETTIVAMENTE DI N. 2 E DI N. 6 GIORNATE FORMATIVE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIKA SRL PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI DEL SERVIZIO PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE PER EURO 1.100,00 (IVA ESENTE). CIG Z8439B0059.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. (CUP E61B19000370004). INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO PER LA REDAZIONE  DI PERIZIA DI MODIFICA/VARIANTE CONTRATTUALE EURO 3.806,40 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z903998C10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL MACELLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "UNA CASA PER L'UOMO" PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00= IVA INCLUSA. CIG ZF6397CD02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2023 (EURO 231.690,05=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DEL RADUNO DI AUTO D'EPOCA DENOMINATO II° PRIMAVERA CON LE STORICHE IL 16 APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCESSO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022-2023 DA UN UTENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 39 DEL 13/03/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA TERRAGLIO ALL'INTERSEZIONE CON VIA PRA' DEI ROVERI PER L'ESECUZIONE DI OPERE OG3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNO DELLA MEMORIA 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI EURO 6.200,00=.  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA COLELLI E IN VIA GAGLIARDI IL 26 MARZO 2023 PER LO SVOLGIMENTO DEL 33° TORNEO CITTÀ DI MOGLIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2023. EURO 1.250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI VENETO - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - EURO 1.808,59.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA DAL CIV. N. 49 AL CIV. N. 59 PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PULIZIA DELLE PENSILINE PRESSO IL CONDOMINIO JOLANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 38 DEL 13/03/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA BOLDINI PER L'ESECUZIONE DI OPERE OG3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INDENNITÀ AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI ART. 1 COMMA 584 SECONDO PERIODO DELLA LEGGE 234 DEL 30.12.2021 - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2023. EURO 192.026,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE ZASSO ROSALY PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, PERIODO DAL 16.12.2022 AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MONTELLO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DOGI DELLA SERENISSIMA FRONTE CIVICO N. 22 PER L'ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 2 A TUTTO IL 13/01/2023 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ALL'IMPRESA APPALTATRICE "CANTIERI BORTOLATO S.R.L." PER COMPLESSIVI EURO 199.420,05 IVA C. (CUP E61B19000370004 - CIG 9191834D5D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE IN VIA TERRAGLIO ALL'INTERSEZIONE CON VIA PRA' DEI ROVERI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI OG3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN - 2° LOTTO CUP E67D22000140004. AFFIDAMENTO LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEORVEGLIANZA  ALL'IMPRESA STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. DI SEREGNO (MB) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER EURO 19.947,00 IVA C. (CIG Z0F3970C58).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DI MARCIAPIEDI E STRADE CUP E67H22002580004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA MONTELLO SRL PER EURO 104.504,74 IVA C. CIG 94665246BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA BOLDINI PER L'ESECUZIONE DI OPERE OG3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA DEL PIAZZALE LUNGO VIA TERRAGLIO FRONTE CIV.3. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.2 FINALE PER EURO 783,11 IVA C. CIG 9403761511, LIQUIDAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE PALINA ACTV E PALETTI PARAPEDONALI PER EURO 1.647,00 IVA C. CIG Z4738DDD91 ALLA DITTA TREVIMAIS SNC CUP E67H22002080004. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE  PER EURO 687,97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CASONI N. 12 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO APPALTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE "GLOBAL SERVICE" CIG 4319491CB9 DI CUI AL CONTRATTO REP. 4311/2013 DEL 10.06.2013 APPALTATORE A.T.I. COMPOSTA DA CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA (CAPOGRUPPO MANDATARIA) CON SEDE A BOLOGNA, SKILL SOCIETÀ CONSORTILE S.R.L. CON SEDE A VIGONZA (PD) MANDANTE, ST WI NET CON SEDE A UDINE MANDANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 18 DEL 03/02/2023 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLA CHIESA ZERMAN PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI MARCIAPIEDE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO SU PIAZZA DEI CADUTI - VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE, DELLA COSTITUZIONE, DELL'INNO E DELLA BANDIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 166.134,82 E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE MENSILE DELLE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA DONNA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 265,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 43671. PERIODO 17.01.2023 21.01.2023. CIG: Z083986686.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA RONZINELLA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA OLME CIVICO N. 38 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZE, FORNITURA BADGES MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2023, DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 934,00 (IVA INCLUSA). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) D.L. 76/2020. CIG Z1D399614D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024. DITTA INCARICATA STENOTYPE EMILIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO  3.700  IVA AL 22% INCLUSA. CIG Z9B3DD6FE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA LUNGO IL LATO OVEST DEL CIVICO 8 PER POSIZIONAMENTO AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ESERCIZIO 2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 79.439,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE ASSISTENTI SOCIALI IN MODALITA' WEBINAR NELLE GIORNATE DEL 26 GENNAIO E 1° FEBBRAIO 2023. DITTA PROGETTO SOFIS DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 220,00 (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA DI CANTIERE MOBILE NELLE VIE DELLE AZALEE, MARIGNANA, GHETTO E PRA' DEI ROVERI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA TORRICELLI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 345,00 PERIODO GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI CON CHIUSURA A VISTA DI VARIE VIE COMUNALI IN OCCASIONE DELLA MARCIA PER IL CLIMA PREVISTA PER VENERDÌ 03 MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATE ECOLOGICHE PERIODO GENNAIO %U2013 APRILE 2024.  PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.130,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 37866. PERIODO 12.01.2023  12.05.2023. CIG: Z1E3978AF2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO ANNUALE DELLE DEROGHE AL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI DOMENICALI E FESTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DELLA L.R. 10/2001. ANNO 2023 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AREA VIGILANZA, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 DOTT. M.G. CON DECORRENZA 01-02-2023 DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS 267/2000 PER LA MESSAIN SICUREZZA DEL PIANO TERRA, LATI EST, SUD ED OVEST DI UN EDIFICIO AD USO RESIDENZIALEE COMMERCIALE DENOMINATO CONDOMINIO COLELLI SITO IN VIA ROMA DAL CIVICO 16 AL28 E VIA FIUME CIVICI N 1 E 1/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI VICE COMANDANTE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DAL 01.01.2024 E FINO AL 30.10.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2023. EURO 381,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SULLE VIE DEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE MOGLIANESE 2023 PER LA SFILATA DI CARRI ALLEGORICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUALITÀ DELL'ARIA. DEROGHE PER EFFETTUAZIONE FUOCHI DI CAPODANNO 31/12/2023 E FALÒ RITUALI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELL'EPIFANIA 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.10.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DEI CADUTI E VIA DON BOSCO DAL 19/02/2023 AL 21/02/2023 IN OCCASIONE DEL CARNEVALE MOGLIANESE 2023 E DELL'EVENTO CARNEVALE DEI BAMBINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI CAT. D, PRESSO SETTORE 1 "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE" - SEGRETERIA GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DI UN PLATANO SITO IN VIA TERRAGLIO IN LOCALITÀ MAROCCO CONTRASSEGNATO CON IL N. 4357 DEL CENSIMENTO ARBOREO, POSIZIONATO ALL%U2019ALTEZZA DEL CIV. 94 E CONTRASSEGNATO CON SPRAY DI COLORE ARANCIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO DALL'ART. 49 COMMA 5-TER - LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 - DIPENDENTE SOCIETÀ TRAFFIC S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE L'ANNO 2022 - EURO 649,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DI UN PLATANO SITO IN VIA TERRAGLIO IN LOCALITÀ MAROCCO CONTRASSEGNATO CON IL N. 4357 DEL CENSIMENTO ARBOREO, POSIZIONATO ALL%U2019ALTEZZA DEL CIV. 94 E CONTRASSEGNATO CON SPRAY DI COLORE ARANCIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DOGI DELLA SERENISSIMA AD EST DEL CIVICO 69 DI VIA VANZO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN TEMPORANEO SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA ROMA PER LAVORI DI RELINING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'INCARICO EX ART. 90 D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) DOTT. LUCIO VERBENI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO ANNUALE DELLE DEROGHE AL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI DOMENICALI E FESTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DELLA L.R. 10/2001. ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 5.640,91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - EURO 889,06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA CAVALLEGGERI N. 7 PER LAVORI DI INTUBAMENTO DI CANNA FUMARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DI UN PLATANO SITO IN VIA TERRAGLIO IN LOCALITÀ MAROCCO CONTRASSEGNATO CON IL N. 4357 DEL CENSIMENTO ARBOREO, POSIZIONATO ALL%U2019ALTEZZA DEL CIV. 94 E CONTRASSEGNATO CON SPRAY DI COLORE ARANCIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'INCARICO AI SENSI DELL'ART. 90 D.LGS. 267/2000 IN QUALITÀ DI FUNZIONARIO SERVIZI CULTURALI PER L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.M. 4 MARZO 1987 N.145 E DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL - CASIER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2022 - EURO 669,51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ANTICIPATA DEGLI UFFICI NELLA GIORNATA DEL 22 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA FRONTE CIVICO 218/C PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMENICHE ECOLOGICHE 5 NOVEMBRE 2023 E 17 DICEMBRE 2023.  PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO STRAORDINARIO PER LA QUALITÀ DELL%U2019ARIA. MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO NEL PERIODO DAL 22/10/20223 AL 30/04/2024 E PER LO SPARGIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI NEL PERIODO DAL 20/10/2023 AL 15/04/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CHE SARANNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2023 - EURO 275,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. PRESIDENZA DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. CLAUDIO FOMMEI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PRA' DEI ROVERI PER INTERVENTO D'URGENZA E MESSA IN SICUREZZA SULLE RAMPE DEL SOTTOPASSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI AFFERENTI AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE DOTT.SSA RITA CORBANESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SUL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN VIA MAZZOCCO PER LAVORI DI RIPRISTINO CONSERVATIVO DELLE VARIE PARTI D'OPERA E DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR "LA CORRETTA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI, A CAVALLO TRA 2022 E 2023" - IMPEGNO DI SPESA EURO 75 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI SANITARI EX ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. N. 267/2000 PER MOTIVI DI IGIENE E SANITÀ, RIGUARDANTE L'EDIFICIO E L'AREA SCOPERTA DI PERTINENZA SITO IN VIA MATTEOTTI ANGOLO P.ZZA DUCA D'AOSTA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA CON FORMAZIONE PER L'ANNO 2023. EURO 1.100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLO SCOUTISMO CIVICO 21/A PER POSIZIONAMENTO CAMION GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. CLAUDIO FOMMEI DELLE FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALI RELATIVE AL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO, DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA NONCHÉ DEI POTERI SOSTITUITIVI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 9-BIS, LEGGE N. 241 DEL 1990.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DI N. 1 ACER NEGUNDO SITO IN VIA ROMA SUL RETRO DEL CIV. 91 (SITUATO ALLA FINE DELLA STRADA INTERNA A CONFINE CON IL PARCO DEI MILLE COLORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLA CHIESA ZERMAN PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI MARCIAPIEDE PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE TEMPORANEA AL DOTT. ROBERTO COMIS DELLA FUNZIONE AUTORIZZATORIA IN MATERIA PAESAGGISTICA AI SENSI DELL%U2019ART. 146, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 42/2004 PER IL PERIODO DAL 28.08.2023 AL 8.09.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE WEBINAR  LE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE: ESAME DI CASI CONCRETI CON ILLUSTRAZIONE DELLE POSSIBILI SOLUZIONI. KAIROS FORMA SRL EURO 50,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 10/10/2023 AL 30/04/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SEGRETARIO PER LA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) %U2013 CLASSE 1/B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA FERRETTO FRONTE CIVICO 45 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA NERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CANONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 1.333,73 IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER EMERGENZA SANITARIA A SEGUITO DI CASO DI INFEZIONE DA VIRUS DENGUE, CHIKUNGUNYA, ZIKA O DI CLUSTER DI CASI UMANI DI INFEZIONE DA VIRUS WEST NILE O USUTU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA PER DANNI CAUSATI DA UNA PERDITA D'ACQUA DI UN ALLOGGIO E DI UN'ATTIVITÀ SITI ALL'INTERNO DI UN FABBRICATO CONDOMINIALE IN VIA ROMA CIVV 93-95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SEGRETARIO PER LA SEDE DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV), VACANTE DALL%U201901/07/2023 %U2013 CLASSE 1/B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 3.052,14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI SU CADITOIE E INTERVENTI DI RIMOZIONE DELLE RADICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E, IN PARTICOLARE, DI ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ IL 29 GENNAIO 2023 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FIACCOLATA DEI 5 PANAINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO DI AGENTE/ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'. DECRETO DI NOMINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 111 PER LAVORI DI ESECUZIONE BONIFICA ALLACCIO GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 16/12/2022 AL 31/12/2022 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 226,15 = E CONTESTUALE RIVERSAMENTO NELLE CASSE DELL'ENTE DELL'INTERA ANTICIPAZIONE RICEVUTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DEL 14 AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO DALL'ART. 49 COMMA 5-TER - LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 - DIPENDENTE SOCIETÀ TRAFFIC S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI SANITARI EX ART. 50 C. 5 DEL D.LGS. N. 267/2000,  PER MOTIVI DI IGIENE E SANITÀ, DI SGOMBERO DELL'UNITÀ ABITATIVA POSTA AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO SITO IN MOGLIANO VENETO (TV) IN  VIA ROSSI CIV. 11 INT.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023. EURO 200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.M. 4 MARZO 1987 N.145 E DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL - CASIER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN TEMPORANEO SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA ALTINIA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA PUBBLICA DI FOGNATURA NERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA PERSONALE - SVILUPPO RISORSE UMANE. PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.M. 4 MARZO 1987 N.145 E DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL - CASIER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA FERRETTO IL 6 FEBBRAIO 2023 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE COMMEMORAZIONE DI ERMINIO FERRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA SPAZI DEL CIMITERO DI ZERMAN - MOGLIANO VENETO NELLA GIORNATA DEL 15-06-2023 E FINO A CESSATA ESIGENZA PER SALVAGUARDIA INCOLUMITÀ DELLA SALUTE DEI UTENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO%U201D. PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL VINCITORE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI N. 1 FUNZIONARIO SERVIZI CULTURALI PER L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 90 D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 27 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO (PRATICA N. 97300/ANG). MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 2.090,00 IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DELLE AZALEE N. 63-83 PER LAVORI DI POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DI N. 3 PLATANI SITI IN VIA MARCONI CONTRASSEGNATI CON I NN. 4334, 4332 E 4357 DEL CENSIMENTO ARBOREO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA SVILUPPO ECONOMICO. PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE SETTORE 1 - AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO. PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR). DITTA ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 (IVA INCLUSA). CIG ZC5397C6AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE VIA ROMA PER CADUTA RAMI EX ART. 54 DEL D.LGS N. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO D'INCARICO AL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DOTT.SSA CHIARA MAZZOCCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ NEI SOTTOPASSI DI VIA PRÀ DEI ROVERI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE POMPE DEI SOTTOPASSI, A DECORRERE DAL GIORNO 23 GENNAIO 2023 FINO A CESSATE ESIGENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D.LGS 267/2000 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA XXIV MAGGIO / ANGOLO PIAZZA DONATORI DEL SANGUE, CENSITO IN CATASTO: FOGLIO 32, MAPPALE 598.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. DITTA ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG Z2B397C656.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 27 GENNAIO E IL 10 FEBBRAIO 2023 PER LE CELEBRAZIONI DEL GIORNO DELLA MEMORIA E DEL GIORNO DEL RICORDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA AUTORIZZATO DELL'AUTOVETTURA VOLKSWAGEN GOLF TDI, CONTRADDISTINTA DA TARGA GJ58NAE (ROMANIA), CON TELAIO N. WVWZZZ1JZYW700634, CAT. M1, DI COLORE NERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE ALLA DOTT.SSA RITA CORBANESE DELL'INCARICO RELATIVO AL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE SETTORE 1 - AREA SERVIZIO FINANZIARIO. PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE, AI SENSI DELLA LEGGE 23/12/1998 N° 448 ART. 31, COMMI 21 E 22,  DELLE PORZIONI DI STRADA SITE IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DENOMINATE VIA MARTIRI DI BELFIORE E VIA SALVO D'ACQUISTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ. DECRETO DI NOMINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE CANOVA E DELLA CANONICA PER LAVORI DI ESTENSIONE DELLA CONDOTTA DI PUBBLICA FOGNATURA NERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE "RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA" DI RONCADE - APPROVAZIONE ULTERIORE PROROGA TECNICA E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA "AMICI DEL CANE RANCH" DI CASIER  PARI AD EURO 3.000,00. CIG ZEA3965823</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART. 250 E SEGG. DEL D.LGS. 152/2006, VOLTO ALL'ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL TITOLO V DELLA PARTE QUARTA DEL MEDESIMO DECRETO, ED IN PARTICOLARE DALL'ART. 242 E SEGG. SULL'AREA PRIVATA DI VIA ROSMINI N.10 (FOGLIO 30 MAPPALE 825 SUB.4) - MOGLIANO VENETO DI PROPRIETÀ DEL SIG. OMISSIS. LIBERO ACCESSO ALLA PROPRIETÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA ECOLOGICA 25 APRILE 2023.  PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE FORFETTARIE ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA  - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI - PER IL SINDACO. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.460,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI NOMINA MESSO NOTIFICATORE. DIPENDENTE RINO GOSETTO AFFERENTE AL SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLO SCOUTISMO CIVICO 21/A PER POSIZIONAMENTO CAMION GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ. DECRETO DI NOMINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO SKATEPARK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUNTA COMUNALE. NOMINA ASSESSORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 253 DEL 11/10/2022 ISTITUZIONE DI PERCORSO PEDONALE SU VIA TERRAGLIO N. 3, DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI PER IL CARICO E SCARICO MERCI E DI DUE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI IN SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE, AI VEICOLI COMUNALI E/O AL SERVIZIO DEL COMUNE ED AUTORIZZATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: 11 SETTEMBRE AL 22 SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 5 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POS.EC. C1 DI CUI N. 2  UNITÀ DA ASSEGNARE AL SETTORE 1  ""PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO  GENERALE", N. 2 UNITÀ AL SETTORE 2 "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO"  E N. 1 UNITÀ AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI CLIMATIZZAZIONE SINO AL 15/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA FRONTE IL CIVICO 170 AL FINE DI PERMETTERE LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO RONZINELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANDREA CONTE PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO DAL SIG. L.G.F. C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO A VALERE SULLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE N. A7LIA02102K</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DI N. 1 LIGUSTRUM (N. CENSIMENTO 8089) SITO IN VIA MARTIRI DI BELFIORE SU TERRENO CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 37 MAPPALE 629 PORZ. E DI N. 1 TIGLIO (N. CENSIMENTO 8090) SITO IN VIA MAROCCHESA SU TERRENO CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO 49 MAPPALE NON IDENTIFICATO IN QUANTO AREA COMPRESA TRA I MAPP.LI 54, 107 E 28 APPARTENENTE ALLA PARTITA STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA TEMPORANEA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI ALL'ARCH. DARIA SAMBO SAMBO DALL' 11 AL 22 SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) DI CUI AL D. LGS. 28/2011 RELATIVO AL PROGETTO DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO "DEGLI ANGELI" IN VIA DEGLI ANGELI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI CONCLUSIONE POSITIVA CON PRESCRIZIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E SEGG. DELLA L. N. 241/90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMENICHE ECOLOGICHE 19 FEBBRAIO 2023 E 12 MARZO 2023.  PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO E PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DELL'ISTITUZIONE DI AREA PEDONALE IN PIAZZA DEI CADUTI PER I GIORNI 15 E 22 GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA DOTT.SSA BARBARA VANIN A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  ED ISTRUTTORE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AI BANDI PNRR PADIGITALE 2026 AI SENSI DEL  DAL 01/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 350 ESENTI IVA. CIG Z1B39605DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO (PINO DOMESTICO - PINUS PINEA) IN VIA SAN MARCO CIV 17, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO: SEZ E - FOGLIO 5, MAPPALE 1019, SUB. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ. DECRETO DI NOMINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - SERVIZIO RESO IN FORMA ASSOCIATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. NOMINA COMPONENTE ESTERNO SOSTITUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE IN VIA OLME N. 41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 11, E DELL'ART. 23, COMMA 1, DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N° 327.                                                                                 REP. N° 4408 DEL 07/02/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA AUTORIZZATO DELL'AUTOVETTURA VOLKSWAGEN GOLF TDI, CONTRADDISTINTA DA TARGA GJ58NAE (ROMANIA), CON TELAIO N. WVWZZZ1JZYW700634, CAT. M1, DI COLORE NERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 1 PIANO PARTICOLAREGGIATO "SAPIM" Z.T.O. D1 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I. - PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 263 DEL 24/10/2022 LIMITAZIONE DELLA SOSTA E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GORIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS 267/2000 PER LA DIFFIDA ALL'USO DELLA CANNA FUMARIA, LA DISATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SUCCESSIVO ADEGUAMENTO DEGLI STESSI ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA E CONFORMITÀ PRESSO ALLOGGIO SITO IN VIA MARIGNANA N. 18 A SEGUITO INTERVENTO DI SOCCORSO TECNICO URGENTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PER INCENDIO SUL TETTO DELL'IMMOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTA COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ. DECRETO DI NOMINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA DOTT.SSA URB. ROWENA DI VALENTIN A RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ISTRUTTORE DEI PROCEDIMENTI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ART. 146 DEL D.LGS. N. 42/2004 A FAR DATA DAL 01/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS 267/2000 ALLA DISATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI NEI LOCALI CUCINA E ADEGUAMENTO DEGLI STESSI ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA E CONFORMITÀ PRESSO ALLOGGIO SITO IN VIA GHETTO N. 106 INT. 1 A SEGUITO INTERVENTO DI SOCCORSO TECNICO URGENTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PER INCENDIO LOCALE CUCINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO, AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018 E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAZZOCCO, VIA PREGANZIOL, VIA TAGLIAMENTO, VIA ZERO BRANCO, VIA DELLE FORNACI PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL DIRIGENTE DELL'AREA PERSONALE E SVILUPPO RISORSE UMANE RESPONSABILE UNICO PER L'ACCESSO ED UTILIZZO DEL PORTALE DEL RECLUTAMENTO - WWW.INPA.GOV.IT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ  N. 2 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA N. 758 DEL 07/10/2022 AD OGGETTO ASSUNZIONE IMPEGNO DISPESA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO 30.05.2022-29.05.2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ¤.  1.626,58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICA - PRESA D'ATTO DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER STADIO QUAGGIA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)"  DAL 01/12/2022 AL 30/11/2023 CIG PRINCIPALE:  87683585EC    CIG DERIVATO: Z99366F584.  IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.000,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO A.S. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 19-12-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>J-DEMOS: INCARICO PER  ATTIVITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4. DITTA INCARICATA MAGGIOLI INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.880,00 IVA COMPRESA. CIG Z77395B9AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RIDUZIONI TARI 2021 E TARI 2022 PER UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 25.05.2021 N. 73. UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI EROGATI CON RIDUZIONE DI TARIFFA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO PER ¤.  321.228,37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N. 1118 DEL  28/12/2022 AD OGGETTO: "FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A  S.P.A. EURO  4.000,00 IVA COMPRESA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA DEBITORIA INPS GESTIONE SEPARATA COMMITTENTI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EURO 2.216,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA SGCOMMUNITY.IT SAS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "VISITIAMO E RILANCIAMO LE IMPRESE DEL NOSTRO TERRITORIO". EURO 5.917,00 ( IVA COMPRESA). CIG: ZDF3953ACC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL GENNAIO  2023. EURO 1995,40 IVA 10% COMPRESA CIG Z673953DC0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PREVIDENZIALE. STUDIO GIACOMIN ANNAMARIA CF E P.IVA 04860440264. CIG  Z4D395A87A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "IL GIARDINO DELLE ARTI APS" PER LA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO "GROLLA D'ORO - 43° EDIZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI CAMPI DA GIOCO DEL PARCO "AI PINI" DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO-TORNI. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 386 DEL 21/12/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DIVERSE. SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTE NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2022. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 388 DEL 28/12/2022. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 109.700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO VENETO IN RELAZIONE A SPESE DI GESTIONE STUDIO DI MEDICINA GENERALE SITO IN FRAZIONE DI MAROCCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER ATTIVITÀ SVOLTE A FAVORE DI CITTADINI UCRAINI NELL'EMERGENZA UCRAINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 20^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.238,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023 PARI A EURO 76.000,00=. PERIODO GENNAIO APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER REDAZIONE ELABORATI GARA PER  LA FORNITURA, IN CLOUD MODALITA' SAAS, DEI SOFTWARE GESTIONALI   E SUPPORTO AL RUP. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.735,00. DOTT. DIPRIMA MARCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO DA FONTE RINNOVABILE,  IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 5 (VENETO). INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022. AUMENTO IMPEGNI PER UN TOTALE DI EURO 36.100,00;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI  COMUNALI DI VIA   ROMA  E  VIA  GAGLIARDI.  INTEGRAZIONE IMPEGNO  DI  SPESA A  FAVORE  DI VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE  RINNOVABILI - V.I.E.R.   S.C.A.R.L. (GRUPPO V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.) PER L'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE   A PREZZO FISSO  MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13 LOTTO 4". AFFIDAMENTO A DOLOMITI ENERGIA SPA  PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 68.300,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023.  CIG PRINCIPALE  793970757C  CIG DERIVATO  Z9133D5982</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C PRESSO SETTORI VARI. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEI VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI, VIA VIVALDI (CUP E67H21003010004 CIG 8998162E2C). IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO PREZZI A FAVORE DELL'IMPRESA MILAN S.N.C. DI MILAN GEOM. LORENZO &amp; C. EURO 63.898,31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE - DITTA GRAF DI PAOLO BIANCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 991,37 (IVA INCLUSA) - CIG Z663952EC6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO RELATIVO ALL'APPALTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO ENERGIA CON RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG 64571608FE CONCESSIONARIO CRISTOFORETTI S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN) DI CUI AL CONTRATTO REP. 4348 PROT. 17012 DEL 24.05.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVI CONTRATTI PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESSO LO STADIO COMUNALE "M. QUAGGIA". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A.  PER EURO 1.500,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.982,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE DONAZIONE DI UNA LAVASTOVIGLIE PER IL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 324,30.= ONERI A CARICO ENTE EURO 58,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE  N. 838 DEL 04/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL SUPPORTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER IL  FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI ANNO 2022: COSTITUZIONE DEFINITIVA ¤ 139.032,25. SOMME VINCOLATE IN AVANZO 2022  PER ¤ 29.330,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 COMMA 1 E 2 BIS DEL D.LGS. 50/2016 E SMI (CIG 9410407186) - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE (IMPEGNO DI SPESA EURO 588.707,45)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO 2023 PER EURO 2.730,00 =. A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 01.01.2023 31.03.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SOGGETTO ASCOT N. 9688 PRESSO ISRAA DAL 16/12/2022 AL 31/12/2022. IMPEGNO EURO 550,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DONNA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO A LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI VENEZIA. DECORRENZA 01.01.2023 31.03.2023. OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO 2023 PER EURO 2.623,00=. C.I.G. Z3C2FDA408.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.380,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA A VALERE SUL BILANCIO 2023 PER EURO 6.515,00=. PERIODO 14.12.2022 - 31.01.2023. CIG: Z67394DCAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI FONDO NUOVE VULNERABILITA. DGR N. 1240/2021 (RIA VIII). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.203,53.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI (FONDO S.O.A.). DGR N. 1240/2021 (RIA VIII). IMPEGNO DI SPESA EURO 8.730,15.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1094 DEL 30/12/2021 E INTEGRATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1105 DEL 31/12/2021 PARI AD EURO 1.000,00 E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ALL RISK OPERE D'ARTE MOSTRA TEMPORANEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 183,70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 312.60 (IVA INCLUSA) CIG Z753944C68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2023 - DITTA EUROTEL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.239,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z573912347.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI.   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER L'ANNO 2022 A FAVORE DI VERITAS S.P.A.  PER EURO 4.000,00 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI VARIE ANNUALITA' A SOGGETTI BENEFICIARI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 1.357,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL TERZO QUADRIMESTRE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 60,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO A RIVISTE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2023-31.12.2025. EURO 11.407,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SISTEMA PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI - DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.127,20 (IVA COMPRESA) CIG Z1B39153D1. ATTIVAZIONE FPV 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE NELL'ITER AMMINISTRATIVO RELATIVO AI PROFILI APPLICATIVI DELLA CLAUSOLA PENALE ART. 9 CONVENZIONE REP. N. 102358 DELL'08.09.2004 INERENTE ALL'AREA PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI D2/B. EURO 8.754,72. CIG ZA83941C62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELECAMERE PER CONTROLLO AMBIENTALE - DITTA GEOTECH ENGINEERING S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.930.00 (IVA INCLUSA) - CIG Z77394928F. ATTIVAZIONE FPV 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 662/2019 PER CANONE A.S 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA EURO  36.306,30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER EURO 16.608,00, IMPEGNO E DEPOSITO INDENNITÀ ESPROPRIO PER EURO 642,00 AI SENSI 20, COMMA 8 E ART. 26 DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N° 327.TOTALE SPESA EURO 17.250,00. ATTIVAZIONE FPV 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 6616 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 305,00=. PERIODO 22.12.2022  31.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI A COOPERATIVA EOS SOCIETA' COOPERATIVA DI CASTELFRANCO VENETO, PERIODO 01/01/2023 - 31/01/2023 - CIG 90316701DD - (IMPEGNO DI SPESA EURO 12.489,46)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMODATO D'USO GRATUITO TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E S.O.M.S. APS AD OGGETTO LA "CASA DEL CUSTODE" DEL PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN. PROROGA CONTRATTO FINO AL 30.06.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE DI DIRITTO (COLLETTORE) PER LA COMPILAZIONE DEL CONTO DELL'AGENTE ALLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FOTOTRAPPOLE PORTATILI - DITTA OBS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 45.725,60 (IVA COMPRESA) CIG ZA63947416 - CUP E59G22001790006. ATTIVAZIONE FPV 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVO PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE - DITTA KRIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.929,00 (IVA COMPRESA) CIG Z56391530D. ATTIVAZIONE FPV 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO CARTOLIBRERIA KOALA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 465,89=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR SUL TEMA "AGGIORNAMENTO 40 ORE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI" DITTA DEI CONSULTING CON SEDE A ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 71,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE A SOGGETTO SCONOSCIUTO RINVENUTO NEL TERRITORIO COMUNALE. EURO:1.800,00 CIG: Z46393CD06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE LEGALI PER ACCETTAZIONE RINUNCIA AI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO - SEZIONE LAVORO R.G. N. 952 E 953/2022. EURO 1.678,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE 2023-2024 DI MEDICO COMPETENTE PER GLI ADEMPIMENTI DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.400 EURO. CIG ZBF39217FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE "EXTRA CANONE" AGLI  IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO IL CENTRO CRCS, IL CENTRO POLIVALENTE DI CAMPOCROCE E LA SCUOLA RODARI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HILE S.R.L. CON SEDE AD ODERZO (TV) EURO 9.143,90 CIG Z5935BAE6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI PER MAGGIORI VERSAMENTI ICP. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 784,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO IMU QUOTA COMUNALE ANNO 2021 PER SFRATTO ESECUTIVO AI SENSI ART. 4-TER DELLA LEGGE 106 DEL 23 LUGLIO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 376,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II., DELL'ATTIVITÀ DI  SUPPORTO IN AMBITO CONTABILITÀ, DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.775,00 (IVA ESCLUSA) CIG  ZE8393CC91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO, DIVISE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2022 - DITTA SQUILLANTE F. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.614,78 (IVA INCLUSA) CIG Z2338FAB78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER ERRATO VERSAMENTO DI DIRITTI RELATIVI AL RILASCIO IDONEITA' DI ALLOGGIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO FOTOGRAFICO "LA FORZA DELLE DONNE" A CURA DELLA CPOI COMMISSIONE INTERCOMUNALE PARI OPPORTUNITA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO DELL'APPELLO INCIDENTALE CAUSA PENDENTE DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA R.G. N. 997/2022. EURO 2.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA S.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO (TV). OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA EURO 729,00.=  A VALERE SUL BILANCIO 2023. PERIODO 01.01.2023 31.01.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.437,44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 234/21 "FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA"' - TRASFERIMENTO RISORSE ASSEGNATE PER L'ANNO 2022 CON D.M. 22/07/2022 (IMPEGNO EURO 40.131,36)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4398/2022 DI SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE "GLOBAL SERVICE". ART. 6.2 DEL CSA ATTIVITÀ EXTRA CANONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI VARI.  EURO 18.673,71 CIG 8850223B0D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO (PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN) STRALCIO 1. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE FONTANA GROUP S.R.L. PER COMPLESSIVI EURO 1.920,29.= COMPRESA (CUP E65J19000000004 CIG. 9085926753).  (MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA, COMPONENT 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITA' DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA  NEXTGENERATIONEU). LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 2.946,57= (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 4.866,86.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ "GLOBAL SERVICE VIABILITÀ" CIG 91432321BD. IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO PREZZI AI SENSI ART. 26 D.L. 50/2022 A FAVORE DELL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL ¤. 26.340,69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 PARI AD EURO 4.400.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA E COSTITUZIONE DEL FONDO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. ATTIVAZIONE FPV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO  A CONSIP RELATIVAMENTE AL CONTRATTO ESECUTIVO OPA IN AMBITO SPC2, CIG N° 7320548351</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 498/2022 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24 DEL 18/01/2022 PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI - ART. 84 D.LGS. 267/2022 E S.M.I. - EURO 1.542,24=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 02 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE E N. 01 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A COLORE A3 PER GLI UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI SHARP ELECTRONICS E KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.  PER IL PERIODO 2022 - CIG DERIVATO Z34201EA87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE- SERVIZI DI HOUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO SOC. SIT SRL- EURO 4.026,00.= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE  DEL CONTO RESO DALL'ECONOMO COMUNALE BUSATO NICOLETTA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, PERIODO DAL 01.01.2022 AL 15.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO SITO A MOGLIANO VENETO IN VIA ALTINIA N. 23 - APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 19^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.477,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL PROTOCOLLO D'INTESA "FIDI MOGLIANO - GARANZIA IMPRESA" A SOSTEGNO ECONOMICO DELLE ATTIVITA DI IMPRESA UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 30.06.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 ARCH. M.G. CON DECORRENZA 16-01-2023 DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO" SERVIZIO PIANIFICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO MATR. 342 INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D - POSIZIONE ECONOMICA D2 - CON DECORRENZA DAL 21-09-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO O.L. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 25-01-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2022 AI SENSI DEGLI ARTT. 67 E 68 DEL C.C.N.L. 21-05-2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 153.246,08. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER ¤ 159.855,95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA PER ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI DERRATE ALIMENTARI NELL'EMERGENZA UCRAINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE ASD. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE PER L'ACCESSO DEL PUBBLICO ALLA PALESTRA A. VESPUCCI DI CAMPOCROCE. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 380 DEL 14/12/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA CON IMPUTAZIONE AL FPV PER EURO 10.982,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI. EURO 568,05.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1016 DEL 12/12/2022 "ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI ECONOMO COMUNALE ALLA DOTT.SSA ROSALY  ZASSO. ANTICIPAZIONE DI EURO 750,00.=  PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2022"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONTABILIZZAZIONE DELL'AGGIO  ALLA DITTA TRAFFIC SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE PARCHEGGI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO  2022. EURO 59.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL  PAGAMENTO  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI) SUL NUOVO CONTRATTO RELATIVO ALLO STADIO COMUNALE  PER IL RUGBY "M. QUAGGIA",  A FAVORE DI VERITAS SPA  - IMPEGNO DI SPESA  PER IL PERIODO 03/10/2022 - 31/12/2022 PER EURO 1.100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RADIOAUDIZIONE CIRCOLARI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE  N. 838 DEL 04/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI SUGLI IMPORTI DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE CON POS, DOVUTE AL TESORIERE DELL' ENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNI E OBBLIGAZIONI GIURIDICHE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/10/2022 AL 15/12/2022 DELL'ECONOMO COMUNALE BUSATO NICOLETTA. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.293,38 = E  CONTESTUALE RIVERSAMENTO NELLE CASSE DELL'ENTE DELL'INTERA ANTICIPAZIONE RICEVUTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO BERTO DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ LEGATE AL PROGETTO "CALENDARIO CIVILE E COSTITUZIONE" 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO PER L'OSPITALITÀ NEI LOCALI DEL CENTRO PASTORALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA GIOVANE E ADULTA, ANCHE IMMIGRATA, REALIZZATA DAL C.P.I.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LASTRE IN MARMO PER MANUFATTI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.982,50 IVA INCLUSA. CIG:Z3E38E7CEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SUPPLEMENTARE DI: LIBRI, DVD VIDEO E AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "E. SCOFFONE", EX ART. 106 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 570,30= (IVA ESCLUSA) CIG: Z1B35F346C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA INFOCLIP SRL.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 429,70=. CIG Z4438E8D3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PER IL MANTENIMENTO DI N. 2 SITI STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA A FAVORE DELLA DITTA ILIAD ITALIA S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO - ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 29.693,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO (PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN) STRALCIO 1. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 PARI AL FINALE E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE FONTANA GROUP S.R.L. DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER COMPLESSIVI EURO 15.657,72 IVA COMPRESA (CUP E65J19000000004 CIG. 9085926753).  (MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA, COMPONENT 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITA' DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA  NEXTGENERATIONEU).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA'. ATTIVITÀ A CANONE 2022. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E FONDO ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER EURO 4.301,66. ATTIVAZIONE FPV 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE, SPESE CONDOMINIALI E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETA' EDILKI IN LIQUIDAZIONE GIA' F.LLI PACCAGNAN ANNO 2022 - ¤URO 3.220,56.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI PULIZIA AREA CENTRALE DA ACCUMULI DI GUANO - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PARI AD EURO 440,00 IVA COMPRESA.  CIG. Z29391CE3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4365/2019 DI CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INTEGRATO CON LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 32 DEL 15.01.2019  PER FARE FRONTE AL RINCARO DEI PREZZI DELL'ENERGIA. CIG 551650AB6 EURO 200.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI AUTOMAZIONE FINESTRE PALESTRA SCUOLA "MONTALCINI". AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAVAN SILENO SRL DI MUSILE DI PIAVE (TV) PER EURO 8.564,40 IVA C. E ATTIVAZIONE FPV ANNO 2023 CIG ZF838BFCCD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA' ANIMALE - SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA ULSS 2 PARI AD EURO 500,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AMBITO TERRITORIALE N. 4 PER INTERVENTO DI ERADICAZIONE DELLE NUTRIE NEL TERRITORIO COMUNALE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2022 DI EURO 1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO - VIA PRATOLINI AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018 E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO PROVVISORIO DELL'ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI 2/A INT.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2022: IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2023. EURO 15.600,00. IMPUTAZIONE A F.P.V.  ¤  25.999,44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2022: IMPEGNO DI SPESA EURO 8.565,00. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER EURO 10.091,62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 APPALTO DI LAVORI/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ANNO 2022. EURO 8.699,36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEI SOTTOPASSI STRADALI E PEDONALI  DI VIA ROMA E VIA CROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TAMAI A. E MINETTO G. &amp; C. CON SEDE A S. DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 3.914,00 CIG 9161876B3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. LAVORI EXTRA CANONE DI MODIFICA MARCIAPIEDI, REALIZZAZIONE SEGNALETICA E MANUTENZIONE STRADE BIANCHE CIG 91432321BD. ATTIVAZIONE FPV 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORREZIONE ERRORE MATERIALE D.D. 960 DEL 29.11.2022 AVENTE AD OGGETTO: "PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO CUP E61B17000170004 CIG 9281922458 FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., SICUREZZA, AFFIDATI AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI COMPOSTO DA: CAPOGRUPPO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL, MANDANTE SMQ SERVIZI E CONTROLLI TECNICI SRL, MANDANTE ARCH. ANTONIO FOLLINA CIG 9281922458 ATTIVAZIONE FPV 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPI DI VESTIARIO PER DIVISA OPERATIVA POLIZIA LOCALE - DITTA FORINT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.173,60 (IVA INCLUSA) CIG ZA738EE4B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 796,66).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 647 DEL 6/9/20251 PER LE SPESE DI GESTIONE RELATIVE ALL'UTILIZZO A TITOLO ONEROSO DI SPAZI, LOCALI E SERVIZI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" DI MAZZOCCO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.620,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE MONTESSORI TREVISO PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE MONTESSORI RIVOLTO AD INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA DURANTE L'A.S. 2022/2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA SPECIALE PER ALUNNO DISABILE SC. PRIMARIA "C. COLLODI" ALLA DITTA AOSOM ITALY SRL - CIG Z1638F6741. IMPEGNO DI SPESA EURO 145,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO MILANESE SNC PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 831,19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 568 DEL 2/08/2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE. CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. ATTIVAZIONE FPV 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ASTE PER BANDIERE ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA G. - CIG ZD1384BA1B. IMPEGNO DI SPESA EURO 513,86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE E TRASFERTE DI SCOLARESCHE A.S. 2022/2023 DITTA EURO-TOURS SRL CIG Z891FC15A2. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORE ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNI DI SPESA: EURO 23,48 L'UFFICIO DEL CENTRO SRL; EURO 31,93 KIT UFFICIO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DEL C.C.N.L. RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2022, SUA ATTUAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  DELLE COMPETENZE ED ONERI RIFLESSI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL NUOVO "REGOLAMENTO ARBOREO" DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AL DOTT. FORESTALE MARCO PIANCA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 4.440,8 IVA COMPRESA CIG Z0438E7EEF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIORDINO E DIGITALIZZAZIONE, INDICIZZAZIONE, METADATAZIONE, MEMORIZZAZIONE DEI FILE DI PRATICHE EDILIZIE CONSERVATE PRESSO L&amp;#39;ARCHIVIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DITTA DATAEXPERT S.R.L. - CIG N. 9378706108- ATTIVAZIONE FPV 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DI MARCIAPIEDI E STRADE CUP E67H22002580004 CIG 94665246BB . RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.866 DEL 04/11/22 PER ERRORE MATERIALE ED APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA CORRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ALTINIA CUP E61B22002400004 INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE CRE ALL'ING. DE VIDI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.651,36 - CIG Z4C38F5C51. ATTIVAZIONE FPV 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 234 DEL 14.04.2022 AVENTE AD OGGETTO. RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO EDIFICI DIVERSI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANTONIO BISAGLIA CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA. CIG Z85358F56A EURO 600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA DEL PIAZZALE LUNGO VIA TERRAGLIO FRONTE CIV.3. AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE PALINA ACTV E PALETTI PARAPEDONALI ALLA DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 1.647,00 IVA C. CIG Z4738DDD91. AFFIDAMENTO POSA N.2 PUNTI LUCE ALLA DITTA RANZATO SPA PER EURO 4.124,82 IVA C CIG ZCD38D8916. ATTIVAZIONE FPV 2023. CUP E67H22002080004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO INCARICO DI ECONOMO COMUNALE ALLA DOTT.SSA ROSALY ZASSO. ANTICIPAZIONE DI EURO 750,00.= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE CASA ECONOMALE PER L'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 4 CIMITERI COMUNALI.  PERIODO DAL 01/01/2023 AL 28/02/2023 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 5 (VENETO)"  CIG PRINCIPALE: 830289340E   CIG DERIVATO: 8977369741.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). INTEGAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A.  CIG DERIVATO 7320548351</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'ACQUISTO E POSA IN OPERA DI UNA CASETTA IN LEGNO PER RICOVERO ATTREZZATURA E SISTEMAZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE INTERNO AL BOCCIODROMO COMUNALE". ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 359 DEL 30/11/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.I.S.A. TREVISO - FEDERAZIONE ITALIANA SALVAMENTO ACQUATICO. CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO ASSISTENTE BAGNANTI MARE. STAGIONE SPORTIVA  2022/23. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 351 DEL 23/11/2022. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. "TORNEO TPRA IV CATEGORIA" 2.. IMPIANTI SPORTIVI DI VIA COLELLI. DOMENICA 3 DICEMBRE 2022. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 358 DEL 30/11/2022. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA N. 658/2020 E D.L. N. 154/2020. UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA ¤ 4.532,94.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2022. EURO 15.920,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ATTRIBUITO  PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTI DI PRECETTO PROMOSSI DA DUE EX DIPENDENTI DITTA MESAC S.R.L. - LIQUIDAZIONE SOMME A TITOLO DI SPESE LEGALI E DI PROCEDURA (EURO 776,16)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA MONDIALE CONTRO LA PENA DI MORTE, 30 NOVEMBRE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GRAPHIUM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO FALLIMENTO MESAC S.R.L.. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE. EURO 11.100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI: VIA VERDI, VIA ALTINIA, VIA MAROCCHESA E PARCHEGGIO VIA GHETTO CUP E67H22001270004. ATTIVAZIONE FPV 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE N. 4 AREE EDIFICABILI SITE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DICHIARAZIONE ASTA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTI DI PRECETTO PROMOSSI DA DUE EX DIPENDENTI DITTA MESAC S.R.L. - LIQUIDAZIONE SOMME A TITOLO DI CREDITO RETRIBUTIVO (EURO 14.041,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DEL SECONDO SETTORE. INCARICO DITTA BISICUR S.R.L. CON SEDE A RONCADELLE (BS) EURO 707,60 CIG ZE6388CD1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N, 930/2020: SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (CARROZZERIA) PER IL TRIENNIO 2021/2023 AFFIDATO ALLA DITTA TOZZATO AUTO SERVICE CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) - INTEGRAZIONE IMPEGNO EURO 2.000,00 ANNO 2022. CIG ZC92E6645A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI DI VIA NUOVA EUROPA. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, RILIEVO PIANO ALTIMETRICO E REDAZIONE PROGETTO ILLUMINOTECNICO ALL'ING. PAOLO PAVANATO. CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA. EURO 9.876,32 CIG Z1038EC5D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE SOGGETTO PERCETTORE DI CUI ALL'INCARICO CONFERITO CON DETERMINAZIONE N. 520 DEL 14/07/2022 (CUP E61B19000370004) (CIG ZF532BF99A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO FORMATIVO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I.P.T.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.658,25 (ESENTE IVA) CIG Z6C38BC85C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 17^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO SITO A MOGLIANO VENETO IN VIA ALTINIA N. 23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GESTIONE  CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2022  E SPESE RENDICONTAZIONE BOLLETTINI  REPORT GOLD CIG Z251EA1D25 EURO 2.522,43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.045,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 18^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.214,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME - CUP E61B15000280004 - LIQUIDAZIONE INCETIVI EX ART.  113 D.L.GS 50/2016 EURO 6.440,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI: NUOVA PISTA CICLOPEDONALE - II STRALCIO .CUP E61B18000120004. LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 EURO 720,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI.  IMPEGNO DI SPESA CANONE 2022 A FAVORE ANAS SPA E LIQUIDAZIONE FATTURA.  EURO 20,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI CESTINI DA INSTALLARE A NECESSITÀ NEL TERRITORIO COMUNALE E FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TAVOLO DA PING PONG ALLA DITTA METALCO SRL CON SEDE A CASTELMINIO DI RESANA (TV) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 7.869,00 IVA C. E  CIG Z7038C063A ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI E DELL'INFERRIATA ESTERNA DEL VANO SCALA DEL MUNICIPIO - AFFIDAMENTO INCARICO   ALLA DITTA GIANOTTO DOMENICO &amp; C. S.N.C. CON SEDE A VITTORIO VENETO (TV)  ISCRITTA AL MEPA EURO 10.980,00 CIG ZB838BED83. ATTIVAZIONE FPV 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI, VIA VIVALDI. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA MILAN S.N.C. DI MILAN GEOM. LORENZO &amp; C. PER EURO 1.931,24 IVA C. (CUP E67H21003010004 CIG 8998162E2C).  LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 5.364,80 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 7.296,04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PRATICHE FINALIZZATE ALLA VENDITA  DELL'IMMOBILE  DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA CHIESA ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO AREA PROGETTI DI BRESCIANI MARIO  CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV) EURO 4.995,90 CIG Z0338B81E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 924 DEL 18.11.2022 AMPLIAMENTO IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. CORREZIONE ERRORE MATERIALE: APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI. ATTIVAZIONE FPV 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEDIE PER PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II. DITTA BERICOPLAST S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.885,00= (IVA ESCLUSA). CIG: Z7438E5396</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA DEL PIAZZALE LUNGO VIA TERRAGLIO FRONTE CIV.3. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1 PER EURO 47.522,59 IVA C. ALLA DITTA TREVIMAIS SNC CON SEDE A ZERO BRANCO (TV)  CIG 9403761511. CUP E67H22002080004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PIANO DEL TAVOLO DANNEGGIATO  DA IGNOTI IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ITAL WAY SRL CON SEDE A ODERZO (TV) EURO 732,00 CIG Z8532644E9.  ATTIVAZIONE FPV 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA APS LUNA D'AGOSTO, ASSOCIAZIONE ADERENTE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI COORDINATE PER L'INCLUSIONE DELLA CITTADINANZA ATTRAVERSO PERCORSI DI RESTITUZIONE ALLA COMUNITÀ. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 265,02=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO IN EMERGENZA SOCIALE DEL SOGGETTO ASCOT N. 19170 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 1.160,00. PERIODO DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 330,00 PERIODO DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI A.C.R.A. ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI A SOSTEGNO DI SPESE RELATIVE AD INIZIATIVE DI SOCIALIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE. ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN PER ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO OBBLIGATORIO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA A RISCHIO BASSO PER VOLONTARI. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.200,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO DEL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO SITO A MOGLIANO VENETO IN VIA ALTINIA N. 23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN - 2° LOTTO CUP E67D22000140004. INSTALLAZIONE DI N. 4 SUPPORTI PER IL SISTEMA DI  VIDEOSORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FONTANA GROUP S.R.L. DI SONA (VR) EURO 3.045,12 IVA C.  CIG Z5438B7083. IMPEGNO SPESA EURO 30,00 A FAVORE ANAC AD INTEGRAZIONE DETERMINA N. 865 DEL 04.11.2022. TOTALE SPESA EURO 3.075,12. ATTIVAZIONE FPV 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA PUBBLICA DENOMINATA "RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE, E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA". CUP E69J21002180001 (FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1.RIGENERAZIONE URBANA). INTEGRAZIONE SPESA INPEGNATA CON DETERMINAZIONE N. 454 DEL 20 06 2022 E INTEGRAZIONE/MODIFICA DEL DISCIPLINARE PROFESSIONALE PROT. N. 22715 DEL 27/06/2022 (CIG 9276417579) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PRATICHE COLLEGATE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, CRE ALLA SOCIETA' PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L. DI  TREVISO. IMPEGNO SPESA TOTALI EURO 33.482,06. ATTIVAZIONE FPV 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA ROMA. APPROVAZIONE SAL N.2, CRE E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL PER EURO 22.169,77 IVA C. CIG: 8957287B0F CUP: E67H20000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERRAMENTI E DELL'INFERRIATA ESTERNA DEL VANO SCALA DEL MUNICIPIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI E PRATICA DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI ALLO STUDIO CHIAVE DI VOLTA SRL CON SEDE A TREVISO. EURO 4.270,00 CIG ZC838BECEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RECINZIONE DELL'AREA DESTINATA A "ZONA ORTI" DI VIA MACELLO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RETI BRENTA IMPIANTI SRL CON SEDE A MIRANO (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3301838 EURO 22.692,00 CIG ZEB38986C7. ATTIVAZIONE FPV 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ALLARGAMENTO SP 106 "OVEST TERRAGLIO" VIA SAMBUGHE' - VIA VANINA NEI COMUNI DI MOGLIANO VENETO E PREGANZIOL CUP E65F21003310007. ATTIVAZIONE FPV 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DEL COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO AI SENSI DEL D. LGS. N. 259/2003 (PRATICA N. 97300/ANG). INTEGRAZIONE CANONE ANNO 2022. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 149.17 IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO REGISTRAZIONE UNITÀ SAPR (DRONE) IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA D-FLIGHT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 24,00 (IVA INCLUSA) CIG Z6338CE536.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER L'AVVIAMENTO MEDIANTE CHIAMATA NOMINATIVA DI UNA PERSONA DISABILE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO B PREVIO TIROCINIO FORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DI TIROCINIO E CONVENZIONE DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.080,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA STRAORDINARIA DI INQUADRAMENTO NEI RUOLI INAIL DELLA DIPENDENTE C.C. PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA DI ACCESSO D POSIZIONE ECONOMICA D3, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DALL'ART. 6, COMMA 2, DEL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36, CONVERTITO IN LEGGE 29 GIUGNO 2022, N. 79. TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ E CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO CON DECORRENZA DAL 01-12-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO STATICO STRUTTURALE DELLA NUOVA TETTOIA REALIZZATA PRESSO LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FRANCESCO COPPO CON  STUDIO PROFESSIONALE A SPINEA (VE) EURO 888,16 CIG Z1638B0F67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE C.R.E. LAVORI PER REALIZZARE NUOVI PUNTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA A SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE NELLE PIAZZE DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE, ZERMAN, MAROCCO E MAZZOCCO AFFIDATI CON D.D. 510 DEL 11.07.2022 AL PERITO IND.LE ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) CIG ZE736E14A4. ATTIVAZIONE FPV 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE A SBARRA CON MOVIMENTAZIONE MANUALE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE A PROTEZIONE DELLE STRUTTURE DEL MERCATO ITTICO AFFIDATA CON D.D. 753 DEL 05.10.2022 ALLA DITTA SER.ALL.FER. SAS DI MOGLIANO VENETO CIG Z4E37CE509. ATTIVAZIONE FPV 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE NUOVI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI PRESSO LA SALA CONSILIARE AFFIDATA CON D.D. 827 DEL 25.10.2022 ALLA DITTA EUROTEL S.R.L. CON SEDE A PAESE (TV) CIG 9417906DE1 ATTIVAZIONE FPV 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO CUP E61B17000170004 CIG 9281922458. FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR M5 C2 I2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., SICUREZZA AFFIDATI AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI COMPOSTO DA: CAPOGRUPPO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL, MANDANTE SMQ SERVIZI E CONTROLLI TECNICI SRL, MANDANTE ARCH. ANTONIO FOLLINA. ATTIVAZIONE FPV 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE  - PERIODO 01/12/2022 - 30/11/2025. IMPORTO DI SPESA EURO 88.507,37 IVA INCLUSA - CIG 946942618B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNELLI IN LEGNO DI PIOPPO E LAMINATO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA G. - CIG ZD1384BA1B. IMPEGNO DI SPESA EURO 936,18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO "SPORT PER TUTTI 2022/23". RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE . IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 16^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.361,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "IL DPCM 159/2013 E L'APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E. L'I.S.E.E. CORRENTE E IL SISTEMA DEI CONTROLLI". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SOFIS DI MICHELE MAJETTA PER EURO 110,00.= ESENTI IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 945,00.= PERIODO 22.11.2022  31.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL BLOCCO DI LOCULI NORD-EST DEL CIMITERO FRAZIONALE DI BONISIOLO. CUP E68C22000500004. ATTIVAZIONE FPV 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 A N. 10 UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE ARREDI COMUNALI TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CONSIP SPA - DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA, ART. 32 C. 2 D.LGS. 50/2016 (IMPEGNO DI SPESA EURO 915,00 - CIG Z9738C11B8)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CABINA FOTO TESSERA PRESSO L'AREA INTERNA DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZETTA TEATRO 1 (CIG ZD51DC632B) - PROROGA CONCESSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PARENT PROJECT APS, PER ATTIVITA' DEL CORO ANTON DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITA' NATALIZIE 2022/2023. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER COMPLESSIVI EURO 51.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE D.D. N. 905 DEL 15/11/2022 "DECRETO INTERMINISTERIALE 30 MAGGIO 2022 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULISTICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>:TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) APPLICATO SUL CONTRIBUTO MIUR INTROITATO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA QUOTA SPETTANTE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2022 (IMPEGNO DI SPESA EURO  1.281,49  ACCERTAMENTO ENTRATA 3,78)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA IN CARICO DI UN CANE A SEGUITO RINUNCIA AD EREDITA' ED INSERIMENTO PRESSO LA STRUTTURA INTERCOMUNALE DEL RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA - RONCADE (TV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE B.N. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C5 - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DELLA DIPENDENTE ALL'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI CON DECORRENZA DAL 01-01-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE TARIFFA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER L'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. APPROVAZIONE PROROGA CON MODIFICA DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI DI ZERMAN PER IL BIENNIO 2023/24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 7 DEL REGOLAMENTO PER L'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. APPROVAZIONE DELLA PROROGA DELLE CONCESSIONI IN USO E GESTIONE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI PER IL BIENNIO 2023/24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA  PER LE UTENZE COMUNALI.  ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)" PERIODO DAL 01/03/2023 AL 28/02/2024.  CIG PRINCIPALE:  87683585EC CIG DERIVATO: 95048767CD, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 286.550,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR PER LE GIORNATE DEL  24 E 29 NOVEMBRE 2022, CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 304,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEL TEATRO DEL COLLEGIO SALESIANO ASTORI DI MOGLIANO VENETO PER L'ESPLETAMENTO NEL RISPETTO DELLA "NORMATIVA COVID" DELLA PRESELEZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA C DA ASSEGNARE A SETTORI VARI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II.. CIG ZEF38AD537. EURO 366,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.868,00 ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO IN CORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO CONCORSI PUBBLICI E MATERIALE PER GLI UFFICI COMUNALI.  DITTA INCARICATA CONSULENZA INFORMATICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO  8.857,20 IVA INCLUSA. CIG   Z1638A67BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI MARCHE DA BOLLO PER RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 32,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI MONETIZZAZIONE ED ONERI PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO STORICO DI MAROCCO - AMBITO 2M . IMMOBILIARE SARASAR SRL. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 58.304,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 08/06/2001 N. 327. REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA NERA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'AREA DI PARCHEGGIO A LATO DI VIA GABRIELI E VIA FERRETTO (CUP 61B17000210004). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 22 DEL D.P.R. 327/2001 - COMPLESSIVI EURO 4.805,01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA ROMA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.284 DEL 03/05/22 E ASSEGNAZIONE CIG: 8957287B0F CORRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITA' DIVERSE A FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 7.853,98.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI CIMITERIALI COMUNALI - CIG Z4738A9A35 (IMPORTO EURO 5.935,30)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DI MONTAFERETRI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIG ZEE38041DF) - APPLICAZIONE DEL "QUINTO D'OBBLIGO" AL CONTRATTO (IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022-2023. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 99.241,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SOGGETTO ASCOT N. 9688 PRESSO ISRAA MENEGAZZI DAL 17/11/2022 AL 31/12/2022. IMPEGNO EURO 1.630,00=. CIG ZAB3735C39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE VERDI NEI CENTRI URBANI, BANDO PROVINCIA TREVISO DECRETO PRESIDENTE N. 126 PROT.N. 37387 DEL 29/06/2022. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AL DOTT. MIOLO MAURO AGRONOMO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 7.295,60 IVA COMPRESA CIG Z343892278.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ SISTEMISTICA SULL'INFRASTRUTTURA DI REE PROPEDEUTICA ALL'INSTALLAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO TELEFONICO. DITTA AXIANS SAIV SPA. EURO 2684,00 IVA/C CIG Z95388A0B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. CUP E61J22000180005. ATTIVAZIONE FPV 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 C. 2 LETT. A) D.L. 76/2020 DEL SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C PRESSO SETTORI VARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.636,00 IVA INCLUSA. CIG ZE3389E2BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>BORSA DI STUDIO AI MATURANDI A.S. 2021-2022. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PREMI EURO 9.975,00 - IMPEGNO DI SPESA IRAP EURO 847,88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA NERA TRA VIA GABRIELI E VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VAZZOLER NICOLA  S.R.L. CON SEDE A NOVENTA DI PIAVE  (VE) EURO 38.420,01 CIG Z083889144 IMPEGNO INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 712,60 TOTALE EURO 39.132,61 CUP E62E22000620004.  ATTIVAZIONE FPV ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CONDIZIONATORI PRESSO SALA CONSILIARE MUNICIPIO E SALA AUTOPTICA CIMITERO CENTRALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIERETTO IDRAULICA SRL PER EURO 14.422,44 IVA C. E ATTIVAZIONE FPV ANNO 2023 CIG ZF63804BDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO CHE OSPITA IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO IN VIA XXIV MAGGIO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ULSS 2 MARCA TREVIGIANA EURO 26.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY "M. QUAGGIA" INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M2C4-2.2 (ART. 1 C. 29 L. 160/2019) CUP E61B21003210001. ATTIVAZIONE FPV 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PALESTRA DI CAMPOCROCE. CUP E64J22000350004 ATTIVAZIONE FPV 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 29 E SEGUENTI L. 160/2019 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2. ATTIVAZIONE FPV 2023 PROGETTO IN ESSERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE PEREQUATIVE: "RIQUALIFICAZIONE VIA ALTINIA PRIMO STRALCIO" - PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE. IMPEGNO E DEPOSITO INDENNITA' DETERMINATA DA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - COMPLESSIVI EURO 632,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNELLI IN LEGNO DI OKUMÈ ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA G. - CIG ZD1384BA1B. IMPEGNO DI SPESA EURO 315,86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA M. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DI IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. FINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 2TER DEL DECRETO LEGGE 20/02/2017 N. 14 RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLA CITTÀ" CONVERTITO IN L. 18/04/2017 N. 48. STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE DELLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 742,50 CIG Z14388C295</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI PRIMO MICHIELAN ED ANDREA MICHIELAN PER LA RESISTENZA AVVERSO IL RICORSO DINANZI AL TAR VENETO R.G. N. 1339/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI DELEGAZIONE DI MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVA DENOMINATA: "FRUTTO DI UN SOSTEGNO SOCIALE" 22 EDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD A SOSTEGNO DI SPESE DI GESTIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2022 (EURO 231.144,92=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO INTERMINISTERIALE 30 MAGGIO 2022 - CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODULISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI SERVIZIO PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE SAAS DI GESTIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA - DITTA VERBATEL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 37.332,00 (IVA COMPRESA) CIG Z4F37C5723.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INCISIONE PIETRA DI RIUSO PER ADESIONE AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELL'AREA MONUMENTALE "NURAGHE CHERVU" DI BIELLA A MEMORIA DELLA BRIGATA SASSARI E DEI CADUTI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 250,00= (IVA ESCLUSA). CIG Z5F388E290</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI BABYLON DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, COMPRESA LA MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI), GESTIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E ADEMPIMENTI L.FINANZIARIA 2010 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2022 - 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) TRAMITE IL M.E.P.A. ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI CON SEDE A GUALDICCIOLO (REPUBBLICA DI SAN MARINO) A EURO 7.649,40 I.V.A. COMPRESA.  CIG Z8D3851C74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 9 - LOTTO 3". IMPEGNO DI SPESA EURO 45.950,00 (IVA INCLUSA). CIG DERIVATO 9487227364.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO COMUNALE "CARO BOLLETTE" ANNO 2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 66.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA, COLLOCATA NELL'AREA VERDE LUNGO VIA RONZINELLA. OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE.  AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA COOPERATIVA EOS ¤. 19.276,00 IVA/C.  CIG 88776883E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO (PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN) STRALCIO 1. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE FONTANA GROUP S.R.L. DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 PER COMPLESSIVI EURO 151.341,66 IVA COMPRESA (CUP E65J19000000004 CIG. 9085926753).  (MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA, COMPONENT 3 - CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE INVESTIMENTO 2.3: PROGRAMMI PER VALORIZZARE L'IDENTITA' DEI LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA  NEXTGENERATIONEU).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 5.049,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 4.155,13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2022 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 292,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE MDA PER RICHIESTA DI PARERE ED ASSISTENZA LEGALE AL PROCEDIMENTO DIPENDENTE MATR. 342 / COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CIG Z66387BC59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO SITO A MOGLIANO VENETO IN VIA ALTINIA N. 23. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITA' LEGATE ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. P.I. 05084500288. IMPEGNO DI SPESA EURO 8662,00 IVA COMPRESA. CIG  Z00368E593</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR PER LA GIORNATA DEL 17 NOVEMBRE,   FORMAZIONE NORMODIDATTICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 182,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 4/8/2022 AL 30/9/2022 PER EURO 25.318,32.=, COMPRESI ONERI RIFLESSI. SPESA A CARICO DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SRL DEI LAVORI DI MODIFICA MARCIAPIEDI, REALIZZAZIONE SEGNALETICA E MANUTENZIONE STRADE BIANCHE EURO 43.608,79 IVA C E IMPEGNO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE EURO 714,90  CIG 91432321BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELLE PENSILINE FERMATE AUTOBUS. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ETNOS ALTINUM CON SEDE A MARCON (VE) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA MEPA 3266199 EURO 10.492,00 CIG Z33384FF4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DEFINITIVA TUBAZIONE PRINCIPALE DI ADDUZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA PRESSO LO STADIO COMUNALE "A. PANISI" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.A.R. SRL CON SEDE A MESTRE - VENEZIA. EURO 2.171,60 CIG Z773819856.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE TENDE ALLA VENEZIANA PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO. EURO 2.204,54 CIG ZAC384A072</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 305,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2022 - EURO 476,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA FC UNION PRO 1928 SSDRL DI MOGLIANO VENETO PER RIPRISTINO IN BUONO STATO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DELLO STADIO COMUNALE "A. PANISI" DANNEGGIATO DA EVENTI ATMOSFERICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI NATURA ECONOMICA A SOSTEGNO DI NUCLEO FAMIGLIARE VULNERABILE IDENTIFICATO AL SOGG. ASCOT. N. 43124. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.647,19.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORE ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNI DI SPESA: EURO 604,11 CARTOCLIP SNC; EURO23,48 TABACCHERIA-CARTOLERIA ROBERTA; EURO 50,51 LIBRERIA ZARBO SAS; EURO 51,58 LE LIBRERIE; EURO 315,44 CART. VOLTAPAGINA; EURO 712,02 CARTOLERIA PIO X</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON D.D. 750 DEL 05.10.2022 PER LA REVISIONE DEI VALORI VENALI AI FINI DEL RISCATTO E/O SVINCOLO TERRENI PEEP ED ALTRA EDILIZIA CONVENZIONATA. ARCH. VIRGINIO CHIOATTO - EURO 6.597,76 CIG ZC237EDED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO  TELEFONIA MOBILE IN ADESIONE  ALLA CONVENZIONE CONSIP " "TELEFONIA MOBILE  8". PROROGA FINO AL 16/05/2023. CIG PRINCIPALE 782331756B  - CIG DERIVATO ZEE32A4F2C PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.921,08 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA DI FOTOCOPIE PER I SERVIZI COMUNALI.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2022 PER EURO 420,27= (IVA INCLUSA) CIG: ZEF3807A07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMMA NON DOVUTA AL COMUNE DI PREGANZIOL PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA INFORMATICO CAT. D PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO. ASSUNZIONE IN RUOLO DEL VINCITORE, DOTT. S.C., CON DECORRENZA 01/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANNELLI IN LEGNO DI OKUMÈ ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA G. - CIG ZD1384BA1B. IMPEGNO DI SPESA EURO 421,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT CIG DERIVATO 8858141134 AFFIDATA A CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA. VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE SVINCOLO PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.418,80. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL SOGGETTO GESTORE CODESS SOCIALE DI QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE ANNO 2022 PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT - L.R. 23/1980  E L.R. 32/1990 PER EURO 26.837,60. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.256,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.700,00 A FAVORE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA PER LA CURA DELLE AREE VERDI, DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.28465/2018.  ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PARI AD EURO 114.018,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 42912 PRESSO CENTRO SERVIZI CASA MARANI DI PAESE (TV). IMPEGNO EURO 1.270,00 =. MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO COSTITUZIONE DEL COMITATO DI MOGLIANO VENETO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO DELLO SPAZIO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE DI ZERMAN, IN VIA BONISIOLO N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER ERRATO VERSAMENTO DI DIRITTI RELATIVI AL RILASCIO DI UNA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MARTON EROS. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.965,00 (IVA INCLUSA) - CIG ZB53820F04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DELLE OPERE DI RIFACIMENTO E ASFALTATURA DI MARCIAPIEDI E STRADE CUP E67H22002580004 CIG 94665246BB. IMPEGNO DI SPESA TOTALI EURO 117.830,00 . ATTIVAZIONE FPV 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE PARCO CAREGARO NEGRIN - 2° LOTTO. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE  DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE,  DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CRE ALLO STUDIO "MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO" DI TREVISO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 PER EURO 65.840,82, ONERI E IVA COMPRESI CIG 9456941298 (CUP E67D22000140004). IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO A FAVORE ANAC EURO 30,00. TOTALE SPESA EURO 65.870,82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA INFORMATICO CAT. D, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ARTT. 1014 E 678.  APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEI VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE - SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C, PRESSO SETTORI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE CANCELLO PER L'INGRESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA MEDIA M. HACK DA VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO. EURO 2.562,00 CIG Z3C3849FAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ALLACCIAMENTO A CONDOTTO IDRICO SUPERFICIALE PER IL NUOVO SERVIZIO IGIENICO DELLO STADIO COMUNALE A. PANISI. CUP E62H22000730004 CIG ZEF381F578. TOTALE SPESA 14.795,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA  VERTICALE PER CHIUSURA STRADE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SE.M.PRE. SRL CON SEDE A CALTANA (VE) EURO 4.000,00 CIG ZEF3859308</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA - SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EURO 62.394,84 CIG 89693269F5 E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 1.353,72 TOTALE EURO 63.748,56 CUP E61B21003320004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO "GLOBAL SERVICE" DI LAVORI/SERVIZI PER LA MANUTENZIONE  DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO INCENTIVI ANNO 2022 EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 10.874,16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2023. EURO 69,72 CIG NON NECESSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ADAMAS DI LUISE NICOLA  &amp; C. SNC CON SEDE A SCORZE' (VE) PER REALIZZARE UN'OPERA ARTISTICA SUL TEMA DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. EURO 2.500,00 CIG Z0B3863CF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE IN AMBITO FINANZIARIO NELLO SPECIFICO "LE NOVITÀ DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. CON L. 120/2020, MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONV. CON L.108/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 ESENTE IVA.  CIG Z6B38653E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI EURO 5.700,00= PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE MESE DI NOVEMBRE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI -  LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2022 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI  AD EURO 100.898,07   DI CUI 302,70 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI (FONDO S.O.A.). DGR 1240/2021 (RIA VIII). IMPEGNO DI SPESA EURO 7.600,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 330,00 PERIODO NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI A SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 15^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.938,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD  2 AGGIUDICATO  DA CONSIP ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.  EURO 2.524,87 (COMPRESA IVA)  INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE STANZIAMENTI DI BILANCIO CAPITOLO DI ENTRATA E CORRELATO CAPITOLO DI SPESA RELATIVI AI SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPANTE PORTATILE PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA C2 S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 393,44 (IVA INCLUSA) CIG Z2D3846D8C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO/RIPARAZIONE CAVIDOTTI E CAVI ELETTRICI ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE - AFFIDAMENTO DIRETTO  ALLA DITTA EDILPELLIZZARI DI PELLIZZARI DANIELE PER  EURO 414,80 IVA C.  -  CIG  ZA3381BCB5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE SOGLIE LOCULI ESISTENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 PARI AL FINALE E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE EDILPELLIZARI DI PELLIZZARI DANIELE DI  EURO 4.784,35 IVA COMPRESA. CUP E62F20000440004 - CIG 87329523F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN STRALCIO 1 DETERMINAZIONE N. 451 DEL 20 06 2022 DI APPROVAZIONE PERIZIA REDATTA DALLO STUDIO "MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO" DI TREVISO E AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA A DITTA APPALTATRICE FONTANA GROUP S.R.L. PER EURO 22.158,52 IVA C.. RETTIFICA NUMERO CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA 496 DEL 07/07/2022 AD OGGETTO "GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE "E. SCOFFONE". RINNOVO CONTRATTO DI UN ANNO. DAL 27.07.2022 AL 26.07.2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 47.935,94". CORREZIONE CODICE DI GARA (CIG)  94363881B9; CORREZIONE IMPUTAZIONI CONTABILI E AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 0, 02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 705,00.= PERIODO 24.10.2022 22.11.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER L'AVVIAMENTO MEDIANTE CHIAMATA NOMINATIVA DI UNA PERSONA DISABILE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO B PREVIO TIROCINIO FORMATIVO. APPROVAZIONE VERBALI DELLA PROCEDURA E GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO DA FONTE RINNOVABILE,  IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 5 (VENETO). INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2022 E  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTONCINI CONVOCAZIONE PER UFFICIO TRIBUTI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 88.,00= (IVA ESCLUSA) CIG:  Z323846EE5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE INSTALLATE PRESSO IL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI CAMPOCROCE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD". ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 291 DEL 05/10/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.928,31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2022/2023. LIQUIDAZIONE CAPARRE VERSATE DAGLI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI AI CONCESSIONARI CODESS SOCIALE ONLUS - CIG  8858141134 E CONSORZIO IMPRESA SOCIALE - CIG 7952154513. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.224,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI N. 4 AREE EDIFICABILI SITE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO SATO. EURO 396,57.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 A TUTTO IL 26/09/2022 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE "CANTIERI BORTOLATO S.R.L." PER COMPLESSIVI EURO 141.654,26 IVA C. (CUP E61B19000370004 - CIG 9191834D5D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AMBITO 1B MOGLIANO CENTRO, SITO TRA LA VIA ROMA E LA VIA SELVE AI SENSI DELL'ART.20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I. - PRESA D'ATTO TRASMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO  "SPORT PER TUTTI 2022/23". APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. NN. 468/13-308/22-490/21/1 ED A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA E MARCHE DA BOLLO: SUE 478/22 ED ALTRE CASISTICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A ¤. 8.868,88.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE N. 2 ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE. DICHIARAZIONE ASTA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE QUODLIBET PER IL CONCERTO REQUIEM K626 DI W.A.MOZART. 31 OTTOBRE 2022 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO - RICORSO R.G. N. 34/2022. EURO 104,37.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI SCOLO IN VIA CROCE (SECONDO STRALCIO) - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.130,50 IVA COMPRESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE NUOVI DISPOSITIVI MULTIMEDIALI PRESSO LA SALA CONSILIARE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROTEL S.R.L. CON SEDE A PAESE (TV) IMPEGNO  PER LAVORI/FORNITURE EURO 55.998,00 CIG 9417906DE1 PER CONTRIBUTO ANAC EURO 30,00 PER  INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016  EURO 918,00  CUP E61B22002290004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE TARIFFA PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE PER ERRATO PAGAMENTO EFFETTUATO TRAMITE PAGOPA. (IMPORTO EURO 300,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 334/2022 PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, ORDINARIE E STRAORDINARIE, DELLE UNITÀ  IMMOBILIARI FACENTI PARTE DEL CONDOMINI ABITARE OGGI C.C.R. RONZINELLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SUL PERIODICO "ECO DI MOGLIANO" - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.135,00= IVA AL 22% INCLUSA. DITTA INCARICATA ARCARI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 35902 PRESSO RSA CITTA' DI RONCADE (TV). IMPEGNO EURO 255,00 MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L. N. 73/2022, ART. 39 MISURE PER FAVORIRE IL BENESSERE DEI MINORI E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNO 2022 AFFIDATO IN CONCESSIONE A COMUNICA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CIG 904699479F. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.956,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI INTERVENTO DI RESTAURO PER LA SALVAGUARDIA DEL DIPINTO OLIO SU TELA RAFFIGURANTE "ALLEGORIA POLITICA" DEL PITTORE E PATRIOTA GIUSEPPE BOLDINI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II.  IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00= (IVA ESCLUSA). CIG: ZD438203C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERTA A RICADI DEL VICESINDACO E ASSESSORE ALLA CULTURA GIORGIO COPPARONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA DI PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE DEL PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "GIUSEPPE BERTO", 10 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 511,13=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA SVOLTO DA E-DISTRIBUZIONE SPA RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE SPA PER EURO 500,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE IN AMBITO CONTABILITÀ. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. CON L. 120/2020, MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONV. CON L.108/2021 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 ESENTE IVA.  CIG  Z6C382D9E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA INFORMATICO CAT. D, PRESSO IL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO, SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ARTT. 1014 E 678. IMPEGNO DI SPESA EURO 380,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA PERDITA OCCULTA E RIPRISTINO CONDOTTA IDRICA DELLO  STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.A.R. S.R.L. CON SEDE A MESTRE - VENEZIA EURO 2.379,00 CIG Z773819856</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA DEL PIAZZALE LUNGO VIA TERRAGLIO FRONTE CIV.3. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) PER EURO 48.307,52 IVA C. CIG 9403761511. IMPEGNO EURO 860,00 PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 TOTALE EURO 49.167,52 IVA C CUP E67H22002080004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 240 DEL 14.04.2022 AVENTE AD OGGETTO: "MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI SEDI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ST WINET DI UDINE" INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 217,00 CIG ZE435B5C48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE STRADALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMPRESA ORDIBELLI SAS CON SEDE A CASALE SUL SILE. EURO 2.581,52 IVA C. - CIG Z5C38079A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANCA DELLE VISITE ONLUS PER PROGETTO ''BANCA DELLE VISITE PET''. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 PARI A EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 DI EURO 400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO "CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTA ALLA CITTADINANZA SULLE TEMATICHE DELLA SOSTENIBILITA"' PER GLI ANNI 2022-2023 - AFFIDAMENTO INCARICO AD ACHAB SRL MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 3154831- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.991,40 IVA C.  CIG ZBA3778231.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA PIANTINE E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI 2022 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 275,00 IVA C. - CIG. ZC837FF9DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D PRESSO IL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA. ASSUNZIONE IN RUOLO DEL VINCITORE, DOTT.SSA L.S., CON DECORRENZA 01/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE INTEGRATA DALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. DITTA CONCESSIONARIA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA - APPROVAZIONE RENDICONTO AMMINISTRATIVO CONTABILE E AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2021 REDATTO DAL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PERITO INDUSTRIALE MICHELE MODOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.466,41 CIG 7551650AB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA MOLINO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA APPALTATRICE EURO 464,78 CIG 883234459A9 LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 756,44. TOTALE EURO 1.221,22 CUP E61B21003200001 INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU M2C4-2.2 (ART. 1 C. 29 L. 190/2019) INTEGRAZIONE ATTI PRECEDENTI. PROGETTO IN ESSERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY "M. QUAGGIA". INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M2C4-2.2 (ART. 1 C. 29 L. 160/2019) LIQUIDAZIONE AI SENSI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI. EURO 663,71 CUP E61B21003210001 PROGETTO IN ESSERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PREDISPOSIZIONE CAVIDOTTI PER INTERRAMENTO SOTTOSERVIZI VIA ROMA. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CANTIERI BORTOLATO SRL PER EURO 6.400,00 IVA C CIG Z7E37DFAB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERTA A LISIEUX DEL SINDACO E DELL'ASSESSORE TOCHET PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA DEL 10° ANNIVERSARIO DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTÀ DAL 30/09/2022 AL 04/10/2022 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 1.584,03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER 36 H SETTIMANALI PER MESI 2 E GG. 6 PER N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C1. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UMANA S.P.A. PER UN IMPORTO PARI A EURO 7.300,00 IVA COMPRESA. CIG Z473636330</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO. DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE - CANONE ANNO 2022. IMPEGNO/LIQUIDAZIONE CANONE 2022 EURO 266,60 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.550,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 5/2022: INTERVENTO SOSTITUTIVO CANTIERE "ELIOS 2 SOCIETA' COOPERATIVA" IN LIQUIDAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PER SISTEMAZIONE RECINZIONE DI CANTIERE PER LA MESSA IN SICUREZZA. DITTA CANTIERI BORTOLATO SRL. EURO 3660,00 IVA COMPRESA. CIG Z063810534</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CARICA NELL'ANNO 2021 - EURO 10.649,26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE DEL PARCO DELLA CULTURA ANTONIO CAREGARO NEGRIN - 15 E 16 OTTOBRE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 5.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI SAN MARTINO - 5 E 6 NOVEMBRE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DEL MINISTRO DELLA CULTURA N. 8 DEL 14.01.2022 "DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234". CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA. INDIVIDUAZIONE LIBRERIE  PER AFFIDAMENTO FORNITURA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II., MEDIANTE CONTRIBUTO CONCESSO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 8.732,16=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SUPPORTI ESPOSITIVI PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "E SCOFFONE". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 292,00= (IVA ESCLUSA). CIG 4. Z5637FFC78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 373,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2022 - EURO 465,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI AGOSTO 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 2.193,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA APRILE A SETTEMBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 6.196,95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2022 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 490,23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTE CONTABILE PRESSO IL SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI ELISA DE BERTOLIS E LORENZO BOTTEON PER LA RESISTENZA AVVERSO IL RICORSO DINANZI AL TAR VENETO PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. (R.G. N. /2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE DURANTE L'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 DI CUI ALLA DETERMINA N. 83/2022 - EURO 265 ,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI, CATEGORIA D, PRESSO SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE - SEGRETERIA GENERALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 42392 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 670,00 MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO  154,94. CIG Z2E37F6C58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DI N. 3 MONTAFERETRI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIG ZEE38041DF) - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.050,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI SCOLO IN VIA MACELLO (FOSSO ORTI SOCIALI) - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.985,40 IVA COMPRESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA FRUIBILITÀ TELEMATICA DEI DATI RELATIVI ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - RESCISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. V. P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D PRESSO IL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS 66/2010 ART 1014 ED ART. 678. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA OPERATORE ECONOMICI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNI DI SPESA: EURO 50,51 LIBRERIA CARTOPARÈ; EURO 249,38 LIBREIA ZARBO SAS; EURO 529,53 CARTOLIBRERIA TINTORETTO; EURO 4.251,50 CARTOLERIA SERVIE POINT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DAL 2017/2018 AL 2022/2023. DITTA EURO-TOURS SRL CIG DERIVATO 7118160B72. ONERI AGGIUNTIVI A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 EURO 9.680,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDATO A EURO-TOURS SRL - CIG DERIVATO 7118160B72. REVISIONE PREZZI.  IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022-2023 PARI A EURO 48.700,80 AL LORDO DELLE IMPOSTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO ARTUSO EREDI SNC PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 102,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA NE-T BY TELERETE NORDEST S.R.L. CON SEDE A PADOVA IMPEGNO DI EURO 208.029,58 CIG 9378990B62 ED EURO 1.960,00 PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 TOTALE EURO 209.989,58 CUP E61J22000180005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA  FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI  DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONV. CON L. 120/2020, MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 CONV. CON L. 108/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.378,00= (IVA ESCLUSA) CIG: ZEF3807A07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A  NOLEGGIO DI N. 2 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI SHARP. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, CO.2 LETT. A), D.LGS. 50/16  A SHARP ITALIA SPA PER 6 MESI, DAL 28/11/22 AL 27/05/23 CIG ZF63803B34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP PER LA VALUTAZIONE E CONTROLLO  SCHEDE DNSH PER INTERVENTI FINANZIATI DA FONDI PNRR. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMQ EAMBIENTE CON SEDE A MARGHERA (VE) EURO 15.860,00 CIG ZC53802D04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO QUARTO STRALCIO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA APPALTATRICE EURO 1.233,49 CIG 8756191D63. LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 4.399,52 TOTALE EURO 5.633,01 CUP E61B17000210004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE A FAVORE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 330,00 PERIODO OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.500,00.= A FAVORE DI CARITAS MOGLIANESE - PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER L'EROGAZIONE DI AIUTI ALIMENTARI ED ECONOMICI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO IN EMERGENZA SOCIALE DEL SOGGETTO ASCOT N. 19170 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 2.050,00. PERIODO 10/10/2022 30/11/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER EMISSIONE CERTIFICATO ANAGRAFICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 16,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRAZIONE WEBINAR DEL 22/09/2022 A CURA DEL CENTRO STUDI ALTA PADOVANA SUL TEMA "LA NUOVA PIATTAFORMA DIGITALE (PND) PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DOPO IL DECRETO 58/2022 (G.U. 06/06/2022)". IMPEGNO DI SPESA EURO 122,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SERVIZIO UNICO PENSIONI DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE PENSIONISTICHE PER L'ANNO 2022 E 2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.050,00 (IVA COMPRESA). CIG Z38380CE0C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO 30.05.2022- 29.05.2025 - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO  ¤. 175.753,46.- CONTESTUALE SVINCOLO DETERMINA IMPEGNO 588 DEL 15 LUGLIO 2019 PER ¤. 454,95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL  01/07/2022 AL 30/09/2022 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.321,53.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE (EURO 27.360,00=). SPESA A CARICO DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COPERTINE PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "E SCOFFONE". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 405,00= (IVA ESCLUSA). CIG Z1937E5231</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI COMUNALI INFORMATICI IN MODALITÀ DI SERVIZIO DI UNISTORAGE 2022/23. DITTA INCARICATA UNIMATICA SPA DI BOLOGNA P.I. E C.F. 02098391200. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.237,00 IVA INCLUSA. CIG:  Z0838001EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA  BARRIERE A SBARRA CON MOVIMENTAZIONE MANUALE IN  PIAZZA DONATORI DI SANGUE A PROTEZIONE DELLE STRUTTURE DEL  MERCATO ITTICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SER.ALL.FER. SAS DI MOGLIANO VENETO. EURO 4.050,40 CIG Z4E37CE509</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 631 DEL 22.08.2022 AVENTE AD OGGETTO "PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO QUARTO STRALCIO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO CORRISPONDENTE AL FINALE N. 2 A TUTTO IL 12.07.2022. IMPEGNO DI EURO 10.456,61 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CIG 8756191D63 E DI EURO 733,27 PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 . TOTALE EURO 11.189,88 CUP E61B17000210004"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA DELLE CADITOIE TRAMITE LAVAGGI IDRODINAMICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO E FIGLIO CON SEDE A QUARTO D'ALTINO. EURO 20.000,00 CIG ZD737DA5DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PERIZIA PER LA REVISIONE DEI VALORI VENALI AI FINI DEL RISCATTO E/O SVINCOLO TERRENI PEEP ED ALTRA EDILIZIA CONVENZIONATA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. VIRIGINIO CHIOATTO   EURO 1.015,04 CIG ZC237EDED9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI, VIA VIVALDI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1, CORRISPONDENTE AL FINALE, A TUTTO IL 09/09/2022. IMPEGNO DI EURO 383.128,80 IVA C.  (CUP E67H21003010004 CIG 8998162E2C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1"  PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE  A3 DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI. LOTTO 6 (CIG:   8457690295 CIG DERIVATO Z8637AE59E). DURATA CONVENZIONE MESI 60, DAL 01.12.22 AL 30.11.27.  IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.899,19 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE SERVIZIO INCLUSIONE E REINSERIMENTO SOCIALE/LAVORATIVO TRAMITE FONDI RIA AL CONSORZIO PROVINCIALE INTESA  CCA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.402,35=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 7474 PRESSO RESIDENZA GIANNI MARIN DI PONTE DI PIAVE DAL 28/09/2022 AL 27/11/2022. IMPEGNO EURO 3.490,00=. CIG ZBA37E1E7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB  CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 774,00.= PERIODO 23.09.2022  24.10.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PROPOSTA DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, RIVOLTA AD ASSISTENTI SOCIALI SUL TEMA: "RIFORMA CARTABIA. L'EVOLUZIONE DEL DIRITTO DI FAMIGLIA". IMPEGNO DI SPESA EURO 105,00 (ESENTE IVA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2022. EURO 27.450,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO VENETO IN RELAZIONE AL PROGETTO SOCIALE DENOMINATO "MAMMA MIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETA' EDILKI IN LIQUIDAZIONE GIA' F.LLI PACCAGNAN ( EURO 3.441,12.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA' AI SENSI ART. 47 LEGGE REGIONALE N. 39/2017 (EURO 4.568,88.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A. ANNO 2022 - LEGGE N. 431/98 E DGRV N. 1005/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00.= IVA INCLUSA - CIG Z2E37E90B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO AL RUP PER LA IMPLEMENTAZIONE DATI SU PIATTAFORMA REGIS PER OPERE FINANZIATE CON FONDI PNRR. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.523,44 A FAVORE DELLA DOTT.SSA PESCE ALESSANDRA DELLA PROVINCIA DI TREVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 URB. D.V.R. CON DECORRENZA 16-11-2022 DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 SVILUPPO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DELL'ART 35 DEL D.LGS. 81/2008, COMPRENSIVO DEGLI ESAMI CLINICI PROGRAMMATI E RICHIESTI DAL MEDICO COMPETENTE. PROROGA  AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CENTRO DI MEDICINA SPA, CON SEDE VIALE DELLA REPUBBLICA 10/B, 31050 VILLORBA (TV). CIG Z0C3245584. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDATO A EURO-TOURS SRL - CIG DERIVATO 7118160B72. PROROGA TECNICA AI SENSI ART. 106, C. 11, D.LGS. 50/2016 E SMI E ART. 2 C.S.A. - CONTRATTO D'APPALTO REP. 4358 DAL 31.12.2022 AL 31.08.2023. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022-2023 PARI A EURO 225.687,20 AL LORDO DELLE IMPOSTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA "OLME" LAVORI DI ADEGUAMENTO D.LGS. 81/2008 E NECESSARI PER OTTENERE IL C.P.I. INCARICO ALLA DITTA FAVARO F.LLI S.N.C. DI MARCON (VE) PER REALIZZARE MODESTI INTERVENTI PRESCRITTI DAI VIGILI DEL FUOCO. EURO 3.257,40 CIG ZF837D6537 CUP E64H17000490004 MODIFICA Q.E. E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FABBRICA ITALIANA SEMAFORI SRL CON SEDE A MELZO (MI) EURO 9.916,16 CIG ZC737DBDFA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLO ABBANDONATO - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 203,05 (IVA INCLUSA) CIG ZF437E9801.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSIONE FERIE SOLIDALI EX ART. 30 CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2022. DITTA INCARICATA: ORA TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG. Z9737DE210</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ROUTER INDUSTRIALI PER IMPIANTI DI RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE T-XROAD KRIA . DITTA KRIA SRL. EURO 2,532,72 IVA COMPRESA CIG ZF437EC80C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020  E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO  ¤ 160,00=  (IVA ESCLUSA). CIG Z4D37F2061</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUSTE BIANCHE INTESTATE PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020  E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 691,28=  (IVA ESCLUSA). CIG Z0D37F299A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.703,06).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA "MOGLIANO VENETO RUGBY S.S.D.R.L." DELL'USO E DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE "M. QUAGGIA" E DEL CAMPO DA ALLENAMENTO DI VIA CA' MARCHESI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA, COLLOCATA NELL'AREA VERDE LUNGO VIA RONZINELLA. APPROVAZIONE SAL N.2 FINALE, LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA CODATO SRL PER EURO 9.381,43 IVA C. E INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AL GEOM. SEMENZATO PER EURO 564,80 CIG: Z8833F0778 CUP: E67H21007680004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 21.07.2020 - 26.07.2022 (CIG 8334556530). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA, ESERCIZIO 2022, PER EURO 14,43=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 18.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE APS CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ANA - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA PARCO DELLA CULTURA ANTONIO CAREGARO NEGRIN. ANNO 2022.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALCOLO PREZZO MASSIMO DI VENDITA ALLOGGI IN APPLICAZIONE CONVENZIONE REP N. 3679 DEL 24.09.2003. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'ARCH. EMANUELE BIANCHIN DI PONZANO VENETO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.410,72 IVA COMPRESA (CIG Z5B37E3FB4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI ASSERVIMENTO FOGNATURA NERA N. 15 DEL 20/09/2022 IMPEGNO SPESA PER PUBBLICAZIONE NEL BUR. EURO 61,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PER SCORRIMENTO GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI DI ALTRO ENTE PER N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI DA ASSEGNARE AL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE -  CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POSIZIONE ECONOMICA D1. ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA DOTT.SSA Z.R. CON DECORRENZA DAL 16-11-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI FALLIMENTO MESAC S.R.L.. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE. EURO 5.836,48.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FORMATIVO IN WEBINAR RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER I GIORNI 29/09/2022 E 13/10/2022 DEL DOTT. MATTEO DIDONÈ SUL TEMA "IL NUOVO MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ESERCITAZIONI E ADEMPIMENTI". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.972,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AGLI UFFICI SEGRETERIA DEL SINDACO E CULTURA NEI GIORNI 6-20-27 OTTOBRE P.V. A CURA DI GIULIANA MENEGHETTI SUL TEMA: "L'ARTE DEL CERIMONIALE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.464,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE. PERIODO 1 OTTOBRE  - 30 NOVEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA INCLUSA - CIG ZC331B9C4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00 ESENTI IVA. CIG Z3A37D9021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO  PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DELLA PALESTRA DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA SARMO CON SEDE A DUE CARRARE (PD) IMPEGNO EURO 65.629,90 CIG 94037235B5 EURO 30,00 CONTRIBUTO ANAC EURO 1.110,00 EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 TOTALE EURO 66.769,90 CUP E64J22000350004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 29 E SEGUENTI DELLA L. 160/2019 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. M2C4-2.2. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA TONIN GASTONE SRL CON SEDE A LOREGGIA (PD) IMPEGNO EURO 91.710,54 CIG 9384341B2B IMPEGNO EURO 996,83 PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. TOTALE EURO 92.707,37 CUP E62E22000280006 PROGETTO IN ESSERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY "M. QUAGGIA". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI EURO 129,64. INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M2C4-2.2. (ART. 1 C. 29 L. 160/2019) INTEGRAZIONE ATTI PRECEDENTI. PROGETTO IN ESSERE. CUP E61B21003210001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CAREGARO NEGRIN SECONDO LOTTO CUP E67D22000140004. AFFIDAMENTO ALL'ING. GIOVANNI STURARO DI VICENZA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CONTABILITA' CRE, AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020, PER EURO 1.903,20 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z4737BFAC7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO CAT. GIURIDICA B3, DA DESTINARSI AL SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - SEGRETERIA PROGETTI TRASVERSALI, CON RISERVA DI UN POSTO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS. N. 66/2010 ART. 1014 ED ART. 678 C. 9 DEL D. LGS. N. 66/2010 -PROT. N. 8339/2021. REVOCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 ARCH. M.L. CON DECORRENZA 01-11-2022 DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 SVILUPPO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIORDINO E DIGITALIZZAZIONE, INDICIZZAZIONE, METADATAZIONE, MEMORIZZAZIONE DEI FILE DI PRATICHE EDILIZIE CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA DATAEXPERT S.R.L. - IMPEGNO DI EURO 137.999,00+IVA - CIG N. 9378706108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI ART. 32 D.LGS. 50/2016 PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 COMMA 1 E 2 BIS DEL D.LGS. 50/2016 E SMI (CIG 9410407186) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 668.438,00 PER SERVIZIO, OLTRE EURO 375,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO GARA (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 3.159,20 PER PUBBLICAZIONI (CIG Z4137CFA0B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE SEMINARIO SUL TEMA "LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI SECONDO GLI ULTIMI INDIRIZZI GIURISPRUDENZIALI E DI PRASSI" - IMPEGNO DI SPESA ¤ 700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE DEL SOGGETTO ASCOT N. 9688 PRESSO ISRAA MENEGAZZI DAL 19/09/2022 AL 17/11/2022. IMPEGNO EURO 2.170,00=. CIG ZAB3735C39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI SEDE DI SEGGIO ELETTORALE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 76/2020, PER LA PREVENZIONE DAL RISCHIO D'INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.130,12= IVA INCLUSA. CIG Z2037DD599.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE EURO 27.360,00=. SPESA A CARICO DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 9 - LOTTO 3". IMPEGNO DI SPESA EURO 12.340 (IVA INCLUSA). CIG DERIVATO 9413991F1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE, CAUSA FENOMENO ELETTRICO, QUADRO E CENTRALINO ELETTRICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SUSSIDIARIO DELLO STADIO DI VIA FERRETTO. INCARICO ALLA DITTA ELETTRICA SILUX CON SEDE A MARCON (VE) EURO 4.953,20 CIG Z1837C2FCD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 04/08/2022 AL 30/09/2022. SPESA A CARICO DELLO STATO. SVINCOLO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.552,64.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 - EURO 26.113,11 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONGUAGLI VOCI STIPENDIALI ED ACCESSORIE EURO 411,44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 - RETTIFICA COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE EX ART. 187 DEL TUEL A SEGUITO CERTIFICAZIONE UTILIZZO FONDI EMERGENZA COVID 19 DI CUI AL DM 273932 DEL 28.10.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI RISULTATI ELETTORALI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 76/2020 ALLA DITTA DIRITTOITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.756,80.= IVA INCLUSA. CIG Z3537CF3DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2021 - EURO 18.484,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE  ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI ANNO 2022 (EURO 23.566,68.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 14^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.550,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FATTIBILLIMO APS IN RELAZIONE ALL'INIZIATIVA DENOMINATA: "DIVERSIAMOCI: CHIACCHIERATA SULLA DISABILITÀ" DEL 26 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PREVENZIONE INFORMAZIONE ONCOLOGICA A.P.I.O. PER INIZIATIVE OTTOBRE IN ROSA 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SPOSTAMENTO E DEMOLIZIONE IMPIANTI E SOTTOSERVIZI RELATIVI ALLA RETE ELETTRICA IN VIA ROMA. AFFIDAMENTO A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA E PAGAMENTO IMPORTO LAVORI PER EURO 8.571,66 IVA C - CIG Z25379E21F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA OBERDAN.. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE GIRARDIN S.R.L. EURO 586,14 IVA C. CUP E67H21003010004 CIG 8958394C95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. INTERVENTO COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO. FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMNEOT 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA PROFESSIONISTI COMOPOSTA DA: CAPOGRUPPO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL MANDANTE SMQ SERVIZI E CONTROLLI TECNICI SRL MANDANTE ARCH. ANTONIO FOLLINA SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA. EURO 303.870,38 CIG 9281922458 CUP E61B17000170004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO DA FONTE RINNOVABILE, PER IL PERIODO DAL 01/03/2022 AL 28/02/2023 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 5 (VENETO).  INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5. PROROGA CONTRATTO IN ESSERE FINO AL 02/10/2023, DITTA FASTWEB S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.090,00 (IVA COMPRESA) CIG DERIVATO : 7916955DEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AREA VIGILANZA, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 DOTT. AES.F. CON DECORRENZA 01-10-2022 DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN PROVA F.M. PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D CON POSIZIONE ECONOMICA D1 - CON DECORRENZA DAL 03-08-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PROMOSSA DA DUE EX DIPENDENTI DITTA MESAC S.R.L.. EURO 3.891,85.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE SU PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMU (PROT. 9603- 9604/2022). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 976,00 (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG ZC937BDD1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL PRIMO E SECONDO QUADRIMESTRE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 13^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA EX ART. 15 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER L'ANNO 2021 - EURO 13.427,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEMELLAGGIO COMUNE DI MOGLIANO VENETO - CITTA' DI LISIEUX. PARTECIPAZIONE DEL GRUPPO MUSICALE CITTA' DI MOGLIANO VENETO AI FESTEGGIAMENTI ORGANIZZATI IN OCCASIONE DEL DECIMO ANNIVERSARIO PRESSO LA CITTA' DI LISIEUX. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO DI EURO 3.550,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 500,00 A FAVORE DI AGE ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO APS PER INIZIATIVA CINEFORUM RAGAZZI 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ED ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DITTA PROTECO ENGINEERING . ¤. 1268,80IVA/C CIG Z4337AFFAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE N. 2 TOTEM PER IL PARCO DI VILLA LONGOBARDI (PARCO CAREGARO NEGRIN)  -  DITTA REMOR SRL DI TREVISO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.928,00 IVA C. CIG ZD437AC7A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C, PRESSO SETTORI VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA DEL TAR VENETO N. 785/2020. EURO 600,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE A.C. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C4 - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DELLA DIPENDENTE AL COMUNE DI VENEZIA CON DECORRENZA DAL 01-12-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI AGOSTO 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 348,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONAL  FAVORE DELLA DITTA IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI ELETTORALI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 76/2020 ALLA DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 915,00.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG ZE037A6ACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 14/2022 . IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO E OSPITALITÀ PRESSO IL CANILE SANITARIO DI PONZANO ULSS 2 MARCA TREVIGIANA. ¤. 500,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2023. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II.  IMPEGNO DI SPESA EURO 1.044,34 = (IVA ESCLUSA) CIG:  Z873792BB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2022 - EURO 346,63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GIUGNO AD AGOSTO 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 1.853,62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI LUGLIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 2.302,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INTERVENTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 29 E SEGUENTI DELLA L. 160/2019 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU MISSIONE 2 COMPONENTE C4 INVESTIMENTO 2.2. DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 109.655,10 CIG 9384341B2B IMPEGNO EURO 30 PER CONTRIBUTO GARA. TOTALE EURO 109.685,10. CUP E62E22000280006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. RISARCIMENTO SINISTRO A DANNO DI UN MANUFATTO SITUATO PRESSO IL CIMITERO CENTRALE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE F.E., LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI VENEZIA EURO 3.808,42 E LIQUIDAZIONE IRAP EURO 255,00, TOTALE SPESA EURO 4.063,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 53,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO C.M. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 01-11-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA NUCLEO FAMIGLIARE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 26480. PERIODO 17.08.2022  28.08.2022. CIG Z2C3788ECE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO IN EMERGENZA SOCIALE DEL SOGGETTO ASCOT N. 22175 PRESSO CASA DI RIPOSO S. ANTONIO DI CONEGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. "TROFEO CITTÀ DI MOGLIANO VENETO" 2^ EDIZIONE. TORNEO OPEN NAZIONALE MASCHILE E FEMMINILE. IMPIANTI SPORTIVI DI VIA COLELLI DAL 27 AGOSTO AL 11 SETTEMBRE 2022. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 216 DEL 10/08/2022. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SPORT PER TUTTI 2022/23". APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA. ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 198,22=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO COMUNALE "DENOMINATO "CONTRIBUTI CARO BOLLETTE" - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA MESE SETTEMBRE 2022 EURO 14.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 242,42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO. DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 239.120,00 PER LAVORI  CIG 9378990B62  EURO 225,00 PER CONTRIBUTO ANAC TOTALE EURO 239.345,00 CUP E61J22000180005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DI NUTRIE CATTURATE NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA INCARICATA GI.MA. S.A.S. DI ZILLI G.&amp;C. DI MONTEBELLUNA (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. CIG ZD1375E3C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA, COLLOCATA NELL'AREA VERDE LUNGO VIA RONZINELLA. APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA CODATO SRL PER EURO 27.151,73 IVA C. CIG: Z8833F0778 CUP: E67H21007680004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA - SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - IMPEGNO DI EURO 23.441,51 PER MAGGIORI LAVORI CIG 89693269F5, EURO 1.899,30 PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CIG Z09322C4AD, EURO 192,15 PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016.  CUP E61B21003320004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO (PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN) STRALCIO 1. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1  ALL'IMPRESA APPALTATRICE FONTANA GROUP S.R.L.-PER COMPLESSIVI EURO 106.568,09 IVA COMPRESA, (CUP E65J19000000004 CIG 9085926753). FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA  NEXTGENERATIONEU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFEZIONAMENTO CANDIDATURA CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT - VERSAMENTO QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 2.867,00= REVERSE CHARGE IVA AL 22% INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI  COMUNALI DI  VIA  ROMA  E  VIA  GAGLIARDI.   INTEGRAZIONE IMPEGNO  DI  SPESA  A  FAVORE  DI  VENEZIANA IMPIANTI ENERGIE  RINNOVABILI - V.I.E.R.   S.C.A.R.L. (GRUPPO V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.) PER L'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE STANZIAMENTI DI BILANCIO CAPITOLO DI ENTRATA E CORRELATO CAPITOLO DI SPESA RELATIVI ALLE PARTITE DI GIRO PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA INFORMATICO CAT. D, POS. EC. D1, DA ASSEGNARE AL SETTORE 2, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. 66/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. GARA FEDERALE REGIONALE CAT. B/C COPPIE SERALE. MOGLIANO VENETO, 20/23 SETTEMBRE 2022.ATTUAZIONE D.G.C.  N. 215 DEL 10/08/2022. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 12^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA ¤ 2.220,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO QUARTO STRALCIO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO CORRISPONDENTE AL FINALE N. 2 A TUTTO IL 12.07.2022. IMPEGNO DI EURO 10.456,61 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CIG 8756191D63 E DI EURO 733,27 PER INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 TOTALE EURO 11.189,88 CUP E61B17000210004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA MOLINO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI CAROLLO SRL EURO 35.408,13 IVA/C. CIG 88323459A9 CUP E61B21003200001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO CARTOLIBRERIA PIO X PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.146,03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO CONCORSI PUBBLICI.  DITTA INCARICATA CONSULENZA INFORMATICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.387,00 IVA INCLUSA. CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPANTE PER STATO CIVILE. DITTA INCARICATA MAGGIOLI S.P.A. P.IVA 02066400405. CIG ZC2377C8FB. IMPEGNO DI SPESA EURO 1122,40 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO "SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI  E DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SIC". DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. P.I. 05084500288. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.425,70 IVA COMPRESA. CIG ZB93513637</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 5/2022: INTERVENTO SOSTITUTIVO CANTIERE "ELIOS 2 SOCIETA' COOPERATIVA" IN LIQUIDAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPE E QUADRO DI COMANDO PER COLLEGAMENTO GARAGE IPOGEO CON LO SCARICO DI FOGNATURA BIANCA. DITTA LBBOTTER  DI TREVISO. EURO 1000,00 IVA/C CIG.  Z48363722A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTA' DI MOGLIANO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO A FAVORE  DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE (CIG. 88776883E5). IMPEGNO INCENTIVI A FAVORE DIPENDENTI. EURO TOT. 11.464,60 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA DI ACCESSO C MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA DI ALTRO ENTE SIG.RA V.E. CON DECORRENZA 01-09-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FESTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE". DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 15.000,00= ALLA PRO LOCO APS DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF: SPESA PER LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO 2022 - EURO 2.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALL'ART. 68  COMMA 2 LETTERA A E B DEL CCNL 2016 -2018 PER L'ANNO 2021. EURO 83.010,47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, CRE E  COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL BLOCCO DI LOCULI NORD-EST DEL CIMITERO FRAZIONALE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'ARCH. ERIKA FUSARO. EURO 13.645,21 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z2B3770E31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 702,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE SU PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMU (PROT. 16391- 16393-16395/2022). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 244,00 (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG. Z3A377AF1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE SU PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMU (PROT. 16247- 16248-16249/2022). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 244,00 (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG  ZD9377AED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA AA.SS. 2021-2022 E 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO DI VIA ALTINIA N. 23 ALL'ASSOCIAZIONE APS BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO FINO ALLA DATA DEL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AGGIORNAMENTO INFORMATICO DEL SISTEMA J-DEMOS PER INTEGRAZIONE CON PORTALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO ANPR. DITTA INCARICATA MAGGIOLI S.P.A. P.IVA 02066400405  CIG  Z753775A06. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.928,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2022 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE.  EURO  61.914,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE RECINZIONE AL PARCO "AI PINI" DI MAZZOCCO; RIFACIMENTO RECINZIONE DEL CAMPO  POLISPORTIVO DI CAMPOCROCE E REALIZZAZIONE DI SGAMBATOIO A ZERMAN.  (CUP E61B21003350004   CIG 8907189CE1). LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE  "RETI BRENTA IMPIANTI S.R.L." EURO 345,14 IVA C. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 968,00 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 1.313,14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI, VIA VIVALDI. APPROVAZIONE PERIZIA REDATTA DAL GEOM. ANGELO BON DEL  SETTORE 2 E AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA A DITTA APPALTATRICE MILAN S.N.C. DI MILAN GEOM. LORENZO &amp; C. PER EURO 30.866,00 IVA C. CUP E67H21003010004  CIG 8998162E2C. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 506,00 PER INCENTIVI E ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE (CIG NON NECESSARIO). AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO  DI ASSISTENZA MATRIMONI CELEBRATI PRESSO LA SEDE COMUNALE - DITTA SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE  A PADOVA - NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA EXTRA-CONVENZIONE MULTIFUNZIONE SAMSUNG MATRICOLA 0BTMBJKJ3000A8L POLIZIA LOCALE. IMPORTO EURO 210,00 (IVA ESCLUSA) CIG. ZE43778997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE PER L'ACQUISIZIONE AI SENSI ART. 62 DEL D.LGS. 42 DEL 2004 DI UNA QUOTA DI PORZIONE  DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA E COMPLESSO ABBAZIALE BENEDETTINO". ADEMPIMENTI ESECUTIVI A SEGUITO DELIBERA C.C. 55 DEL 2022. IMPEGNO SPESA EURO 110.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 11^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI, E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 76/2020 ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.180,00.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG Z503754E49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PIETRO CALZAVARA DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO &amp; ASSOCIATI PER LA RESISTENZA AVVERSO L'APPELLO R.G. N. 997/2022 PROMOSSO DA ORGANA SPV S.R.L. ED INTRUM ITALY S.P.A. PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA  DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 626 DEL 19.04.2022 (COMUNE DI MOGLIANO VENETO C/ INTESA SANPAOLO S.P.A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE NELLE PROCEDURE DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SU BENE CULTURALE AGLI AVV.TI PRIMO MICHIELAN ED ANDREA MICHIELAN DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE MICHIELAN. EURO 5.106,92.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DAGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI DI ALLOGGI DI VIA RAGAZZI DEL '99. RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA. IMPEGNO DI SPESA  EURO 100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA MAGGIO A LUGLIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 5.557,14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI GIUGNO 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 2.094,31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI LUGLIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 372,96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2022 - EURO 388,96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, A TITOLO DEFINITIVO, SITO IN MOGLIANO VENETO VIA TRENTO N. 19 (CODICE 10712) AL SIGNOR FAGGIAN AGOSTINO AI SENSI ART. 24 - COMMA 3° LEGGE REGIONALE N. 39/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. PRESA D'ATTO ERRATA CORRIGE ED APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI AGGIORNATI SECONDO LE DISPOSIZIONI E LE RISULTANZE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A SOGGETTI ATTIVI NELL'EMERGENZA UCRAINA - EURO 1.933,76=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMODATO D'USO GRATUITO TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E S.O.M.S. APS AD OGGETTO LA CASETTA DEL CUSTODE DEL PARCO VILLA LONGOBARDI. PROROGA CONTRATTO FINO AL 31.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 413 DEL 08/06/2022 DI NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE: CORREZIONE NOMINATIVO COMMISSARIO INTERNO, CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CAT D, PRESSO IL SETTORE 3, SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ARTT. 1014 E 678.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO  ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94 - CIG ZE83758CD3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI "CURA E DECORO AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE  - ANNO 2022". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE: CENTRO NORD, CENTRO SUD ODV, OVEST-GHETTO. ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER EURO 20.800,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO E AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO N. 18 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ IN VIA DON BOSCO, AL POSTO DEL N. 11 IN PIAZZA DEI CADUTI DELLO STESSO MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. ORGANIZZAZIONE TECNICA. AFFIDAMENTO PER FORNITURE DI MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 76/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.745,00.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEL TEATRO DEL COLLEGIO SALESIANO ASTORI DI MOGLIANO VENETO PER L'ESPLETAMENTO NEL RISPETTO DELLA "NORMATIVA COVID" DELLA PRESELEZIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D DA ASSEGNARE AL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT A) DEL D.L. 76/2020 E SS.MM.II.. CIG Z6E375E48A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 366,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPRISTINO SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL SEMAFORO ROSSO. DITTA KRIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.586,40 (IVA INCLUSA) CIG Z4737673F6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER SOSTITUZIONE POMPA IDRAULICA DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELLO STADIO COMUNALE "A. PANISI". ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 195 DEL 27/07/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00. IN FAVORE DELLA F.C. UNION PRO 1928 SSDRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CRE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 50/2016 PER IL RECUPERO DELL'EX TORRE PIEZOMETRICA DI VIA SELVE. AFFIDAMENTO INCARICO  ALL'ING. RENZO DALLA CIA DELLO STUDIO PIEMME TECNOSTUDIO DI PONZANO VENETO (TV) PER EURO 15.225,60  ONERI E IVA COMPRESI (CIG ZF13758E45).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO LIBRERIA ZARBO SAS PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 203,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPENSO COMPRENSIVO DI RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT. GIRARDI LUCIANO E  DOTT. AGOSTINETTO ANTONIO PERIODO 14-11-2021/30-05-2022   -  EURO 1.452,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA OBERDAN. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE  E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 30.532,06 IVA COMPRESA.  - CUP E67H21003010004 CIG 8958394C95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO (PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN) STRALCIO 1. AFFIDAMENTO REDAZIONE  PIANO DI SICUREZZA E GESTIONE EMERGENZE  CON FUNZIONE DI INDIRIZZO GENERALE ALL'ING. LUCA TAFFARELLO DI SILEA (TV) PER EURO 1.268,80 IVA C. (CUP E65J19000000004 CIG Z6E37576BA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO E MOVIMENTAZIONE DI ARREDI PRESSO SCUOLE DIVERSE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRASLOCHI E SERVIZI CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 9.716,08 CIG Z383746C31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO MENSE SCOLASTICHE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDILMAR SRL CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) EURO 9.943,00 CIG Z1C3746C7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 01 LUGLIO 2021 - 31 DICEMBRE 2021. EURO 3.468,53.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 04/08//2022 AL 30/09/2022. SPESA A CARICO DELLO STATO (IMPEGNO DI SPESA EURO 52.802,21.=, COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 76/2020 ALLA DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 885,72.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG Z4E376390F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 01 GENNAIO 2022 - 30 GIUGNO 2022. EURO 3.381,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI A CONTRIBUENTI BENEFICIARI DIVERSI E DIVERSE ANNUALITA'. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 8.830,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO = 5.470,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 08.08.2022 - 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  CARTELLINE PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II.  IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00.= (IVA ESCLUSA) CIG: Z7E375A242</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA WEBINAR: PARCHEGGI E STRADE: ASPETTI URBANISTICI, EDILIZI E CIVILISTICI. KAIROS FORMA IMPRESA SOCIALE SRL - EURO 90,00.= IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 50.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER L'AVVIAMENTO MEDIANTE CHIAMATA NOMINATIVA DI UNA PERSONA DISABILE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO CAT. B POS. ECON. B1. NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 76/2020. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. CIG Z503754E49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.08.2027. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA DI VICENZA - CIG DERIVATO 934205292F. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.788.753,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO (TV). DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 3 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. EURO 110234.95 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SERVIZIO PER IL CENSIMENTO E LA VERIFICA DELLO STATO DELLE ALBERATURE DI PROPRIETA' COMUNALE. DOTT. FORESTALE NICOLA SCANTAMBURLO . EURO. 20.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z50373865E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE  ANNO 2022 A FAVORE DEL  CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE.  EURO   13.912,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ISTRUTTORIA DOMANDA DI RISTRUTTURAZIONE AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO STAZIONI RADIOELETTRICHE PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI  (PRATICA N. 97300/ANG). IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 100,00 IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA KIT COMPLETO DI FIRMA DIGITALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 122,00 (IVA COMPRESA) CIG Z5B37432F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 10^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.495,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "CENTRALI TELEFONICHE CT8" AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. FASTWEB S.P.A. FORNITURA, MESSA IN OPERA, MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA, PRODOTTI E SERVIZI CONNESSI. EURO 78.735,41 CIG 7665717DC6 CIG DERIVATO 9332689A97  ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 9688 PRESSO ISRAA MENEGAZZI DAL 21/07/2022 AL 18/09/2022. IMPEGNO EURO 2.170,00=. CIG ZAB3735C39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  MODIFICA DISPOSITIVO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 289 DEL 03.05.2022 IN APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA DELLE FINANZE 06.08.2021 TRATTANDOSI DI INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU CODICE PNRR M2C4-2.2 A/B CIG 93436965DC CUP E62E22000280006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C PRESSO IL SETTORE 2, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS 66/2010 ART 1014 ED ART. 678. PRESA D'ATTO RINUNCIA ALL'ASSUNZIONE DEL 2° CLASSIFICATO IN GRADUATORIA FINALE DI MERITO SIG. F.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO CAREGARO NEGRIN. ATTIVAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)" PER IL PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/07/2023. CIG PRINCIPALE:  87683585EC CIG DERIVATO: Z38366F3E2,  PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.988,51 (IVA INCLUSA).  REVOCA DETERMINAZIONE N. 431 DEL 13.06.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 9^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.933,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 15418 PRESSO ISTITUTO SANTA MARIA DE ZAIRO DI ZERO BRANCO. IMPEGNO EURO 700,00. PERIODO 01.08.2022 31.08.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRIVENETA SEGNALETICA STRADALE CON SEDE A SALZANO (VE) EURO 20.000,00 CIG Z63371C879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO CICLABILE SU VIA ROMA, TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. (CUP E61B19000370004). IMPEGNO EURO 122,00 A FAVORE EDISTRIBUZIONE  S.P.A. PER RICHIESTA PREVENTIVO SPOSTAMENTO IMPIANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BM&amp;A - CON RIFERIMENTO ALLA CONTROVERSIA AVANTI AL TAR VENETO R.G. N. 910/2022.  EURO 1.896,86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 9 - LOTTO 3". IMPEGNO DI SPESA EURO 4.936 (IVA INCLUSA). CIG DERIVATO 9336078749.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO M.E. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 14-08-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA D PRESSO IL SETTORE 3, SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.331,00 IVA INCLUSA. CIG Z42373BA7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA DEBITORIA INPS EURO 7.454,88.  PARZIALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO CICLABILE SU VIA ROMA, TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. (CUP E61B19000370004). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 E S.M.I. A VERITSA S.P.A.  LAVORI DI SPOSTAMENTO CONDOTTA ACQUEDOTTO E RIFACIMENTO ALLACCI EURO 7.398,92 IVA C. (CIG ZA4373DAC7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI APPALTO REP. 4348/2016 CON LA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA DI TRENTO PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI INTEGRATI ENERGIA E MANUTENZIONE, CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI AFFERENTI AGLI EDIFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 1045 DEL 16.12.2021 PER ADEGUAMENTO ALL'AUMENTO DEL PREZZO DEL GAS METANO EURO 160.000,00 CIG 64571608FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. CIG: 0719031326. PRESA D'ATTO RIPARTIZIONI ECONOMICHE CANONE ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE CREDITO DI ¤ 212.075,95 A FAVORE LE RETI SPA QUALE SOMMA A STRALCIO DEL PIANO DI LIQUIDAZIONE CANONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI: VIA VERDI, VIA ALTINIA, VIA MAROCCHESA E PARCHEGGIO VIA GHETTO CUP E67H22001270004. AFFIDAMENTO COORDINAMENTO SICUREZZA ALL'ING. GHIRARDO PER EURO 3.362,32 IVA E CP COMPRESE. CIG Z613738416. FINANZIAMENTO TRAMITE BANDO MINISTERIALE LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N.234. ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E.R.P. ANNO 2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 26/4/2022 AL 17/6/2022 PER EURO 21.700,62.=, COMPRESI ONERI RIFLESSI. SPESA A CARICO DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE PROMOSSA DA EX DIPENDENTE DITTA MESAC S.R.L.. EURO 4.495,86.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO DELLA PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALL'ART. 68  COMMA 2 LETTERA A E B DEL CCNL 2016 -2018 PER L'ANNO 2021. EURO 53.246,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE STRUTTURA METALLICA PRESSO LA SEDE DELLA CROCE ROSSA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRANZIN GROUP S.R.L. CON SEDE A LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV) EURO 40.000,00 CIG ZA8371DEFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CELLA REFRIGERANTE UBICATA PRESSO IL CIMITERO CENTRALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FROZEN S.R.L. CON SEDE LEGALE A CASTELFRANCO VENETO - EURO 925,98 IVA C. CIG ZF037274CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRACCIATURA DEL CAMPO DI BASKET ESTERNO DELLA SCUOLA DI MAROCCO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA SARMO SRL CON SEDE A DUE CARRARE (PD) EURO 1.464,00 CIG Z9F36F6234</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY "M. QUAGGIA" APPROVAZIONE VERBALE ACCERTAMENTO ULTIMAZIONE DEI LAVORI E STATO FINALE DEI LAVORI - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA TOTALE EURO 386,04 CUP E61B21003210001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  2022-2026. EDIZIONE 2022 - DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 2835,15 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO 2022 A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE. EURO 28,62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI 2022. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI ANNUI. EURO 3628,27 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA FORMALE MANAGER DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO. PRESA ATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL TAVOLO DI PARTENARIATO DEL 14/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI GIUGNO 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 314,76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2022 - EURO 346,63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 01.08.2022 AL 31.07.2025. CIG Z433674258. AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO DAL 01.07.2022 AL 31.12.2022. EURO 200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PADIGLIONE POLIFUNZIONALE NEL PARCO CAREGARO NEGRIN - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FONTANA GROUP S.R.L. DI SONA (VR).  CUP E65I22000140004 CIG 9318130C1F. TOTALE SPESA 47.325,30 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE APPARTAMENTO DEL COMANDANTE DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA ALLO STUDIO BIDALTEC SRLS CON SEDE A TREVISO. EURO 19.764,00 CIG Z9C36D7E06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE SU VIA ROMA, TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. (CUP E61B19000370004). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 E S.M.I. SERVIZIO ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA ALLA DOTT.SSA PAOLA SFAMENI ARCHEOLOGA DI VENEZIA PER EURO 4.313,92 IVA C. (CIG ZF532BF99A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021, DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.100,00 (IVA ESCLUSA) CIG Z8D3721968</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE  PRIMO LOTTO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EDILPELLIZZARI DI PELLIZZARI DANIELE DI RESANA (TV) 40.917,84 IVA C. CUP E62F20000440004   CIG  87329523F8. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 3.238,37 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 44.156,21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 DOTT. G.G. CON DECORRENZA 01.09.2022 DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 SVILUPPO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 SIG.RI B.M. E F.M. CON DECORRENZA 01-08-2022 DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA TERZO LOTTO - INCARICO ALLO STUDIO ADZ INGEGNERIA DI FANZOLO DI VEDELATO PER ANALISI TUBAZIONI E POSA CORDINO SU INFRASTRUTTURA IP . EURO 2.539,60 CIG ZAE3710015 CUP E61J22000180005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT ALERT CARD DA UTILIZZARE SU SOCIAL E APP DI MESSAGGISTICA PER COMUNICARE ALLERTE METEO E MISURE DI AUTOPROTEZIONE.  CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA 305,00¤</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE A FAVORE DI INPS RELATIVAMENTE ALL'INCARICO AFFIDATO CON DD N. 911/2009 PER "SERVIZIO REALIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE CARTACEO PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICA PER L'OPPOSIZIONE ALLA COSTRUZIONE DI UN INCENERITORE A MOGLIANO VENETO - DITTA SERVIZI &amp; COMUNICAZIONE DI MARCON - IMPEGNO DI SPESA EURO 858,00 IVA C." CIG ZBD36ECD6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO LA PALESTRA "OLME". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA R.G. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SALZANO (VE) - EURO 16.836,00 CIG Z9036E5B51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER LA CASERMA DEI CARABINIERI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA QUADRIFOGLIO SISTEMI DI ARREDO SPA CON SEDE A MANSUÈ (TV) EURO 3.087,71 IVA COMPRESA CIG ZAC36E6CAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER REALIZZARE NUOVI PUNTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA A SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE NELLE  PIAZZE DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE, ZERMAN, MAROCCO E MAZZOCCO. AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO IND.LE ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) EURO 3.202,60 CIG ZE736E14A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI: VIA VERDI, VIA ALTINIA, VIA MAROCCHESA E PARCHEGGIO VIA GHETTO. CUP E67H22001270004.  PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ILSA PACIFICI PER EURO 114.531,98 IVA C. CIG 9243227837. FINANZIAMENTO TRAMITE BANDO MINISTERIALE LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N.234. ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 ING. P.P. CON DECORRENZA 25-07-2022 DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 SVILUPPO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR PER LA GIORNATA DEL 12 LUGLIO, FORMAZIONE MAGGIOLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 162,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.397,13.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS LUGLIO - DICEMBRE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S.  A.P.S (EURO 6.500,00=.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO AGOSTO 2022 EURO 27.600,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO  SVINCOLO PARZIALE SOMMA IMPEGNATA CON D.D. N. 386 DEL 30/5/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  MATERIALE CONSUMABILE PER LE MULTIFUNZIONI SAMSUNG SL-X3280NR. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020  E SS.MM.II .  IMPEGNO DI SPESA EURO 770,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z493356642</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SUPPORTO AL RUP CONFERITO ALL'AVV. MICHELE GREGGIO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO "AVV. VLADIMIRO PEGORARO E AVV. MICHELE GREGGIO" DI PADOVA IN MATERIA DI EDILIZIA CONVENZIONATA A SEGUITO MODIFICHE INTRODOTTE CON LEGGE  N. 51 DEL 20 MAGGIO 2022 IMPORTO COMPLESSIVO EURO 8.754,72 (CIG. ZD2370536B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 8^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO CARTOLIBRERIA PIO X PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.934,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA BIBLIOTECA "RODARI" DELLA SCUOLA "MONTALCINI" DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA "SALUTIAMOCI A TEATRO" A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE "E. SCOFFONE". CIG 9310140A91. RINNOVO CONTRATTO DI UN ANNO. DAL 27.07.2022 AL 26.07.2023. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 47.935,92=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN MATERIA ECONOMICO FINANZIARIA. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.600,00.=  IVA ESENTE. CIG. Z3F36FF8D0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C PRESSO IL SETTORE 2, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS 66/2010 ART 1014 ED ART. 678. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEI VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO DEL POSTEGGIO N. 81 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ IN VIA GRIS PRESSO IL NUOVO POSTEGGIO "ANGOLO PIAZZA DEI CADUTI/VIA DON BOSCO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA IN DIRETTA "LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2022" - DITTA IDEAPA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 140,00 (IVA ESENTE). NO CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA PERIODICA DI TARATURA E VERIFICA DI FUNZIONALITÀ AUTOVELOX 106. DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.970,30 (IVA INCLUSA) CIG Z7336F3407.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA PERIODICA DI TARATURA PER N. 1 MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER E VISITA PERIODICA PER N. 2 ETILOMETRI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.366,80 (IVA COMPRESA) CIG Z7736BE9E7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PARTE STABILE ANNO 2022. INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE E NUOVA NOMINA AGENTE CONTABILE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE "PUNTO COMUNE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FREEZER PER CONSERVAZIONE DELLE CARCASSE DI NUTRIE IN ATTESA DI SMALTIMENTO. DITTA INCARICATA COMMERCIALE FALCO SRL.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 459,00. CIG ZAB36E677F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA NERA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'AREA DI PARCHEGGIO A LATO DI VIA GABRIELI E VIA FERRETTO (CUP E61B17000210004). DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ PROVVISORIA DI ASSERVIMENTO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.P.R. 327/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PER SCORRIMENTO GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI DI ALTRO ENTE PER N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE -  CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1. ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA SIG.RA RAGAZZO PAMELA CON DECORRENZA DAL 01-07-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AREA VIGILANZA, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 DOTT.SSA F.M. CON DECORRENZA 16-07-2022 DA ASSEGNARE AL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2022/2023: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. ORGANIZZAZIONE EVENTO "HEART OUT 2022", TORNEO DI BASKET "3 CONTRO 3". IMPIANTI SPORTIVI DELL'OVEST. 9 LUGLIO 2022. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 151 DEL 08/06/2022. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMODATO D'USO GRATUITO TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E S.O.M.S. APS AD OGGETTO LA CASETTA DEL CUSTODE DEL PARCO VILLA LONGOBARDI. PROROGA CONTRATTO FINO AL 31.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE CAT. D PRESSO IL SETTORE 2, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS 66/2010 ART 1014 ED ART. 678. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEI VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 - SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DEL 3° CLASSIFICATO DOTT.SSA D.R.D. CON DECORRENZA 01-08-2022 DA ASSEGNARE AL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO  DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' DELL'AREA DI VIGILANZA / ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CATEGORIA D PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER. UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART. 678. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEI VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER  ELABORAZIONE OSSERVAZIONI AL "PROGETTO PER UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV)" E SUPPORTO AL RUP. SOCIETÀ ALIA. CIG Z9B36ECF09 EURO 7612,80 (IVA E ONERI INPS AL 4% COMPRESI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 7^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2022 (EURO 231.144,92=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.052,00.= PERIODO 23.06.2022 23.09.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.510,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. PERIODO 15.06.2022  22.06.2022. CIG ZAD36B21BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE 2022 - MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE. ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 66.810,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2022 DI EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PLASTIC FREE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITA'  ANIMALE - SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA ULSS 2 PARI AD EURO 500,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E SNACK AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 - CIG Z433674258 PROROGA TECNICA FINO AL 31.07.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE DELLA DITTA "GAIDEMBER-LONGO BENETTI" - APPROVAZIONE MODIFICA BOZZA DI ACCORDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE DELLA DITTA "CRESCENTE - AGNOLETTO " - APPROVAZIONE MODIFICA BOZZA DI ACCORDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE DELLA DITTA "BERTOLDI" - APPROVAZIONE MODIFICA BOZZA DI ACCORDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE DELLA DITTA "CEOLIN - GENOVA" - APPROVAZIONE MODIFICA BOZZA DI ACCORDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE DELLA DITTA "BIG CARS IMMOBILIARE S.A.S." - APPROVAZIONE MODIFICA BOZZA DI ACCORDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE AZIONI PER VALORIZZAZIONE/DISMISSIONE PROPRIETA' COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA SOCIETA' - EASYSTIMA S.R.L. DI CASALE SUL SILE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.483,50 IVA COMPRESA (CIG Z5036CEEFB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  2018-2021 - EDIZIONE 2021.  DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI  AGLI OPERATORI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - (EURO 3823,50 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2022. EURO 8.164,99.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPRENSIVO DI RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SIG. ANDREETTO  GIANNI PERIODO 14-11-2021/13-05-2022 - EURO 8.949,29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI ACCORDO DI PIANIFICAZIONE DELLA DITTA "STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L."  - APPROVAZIONE MODIFICA BOZZA DI ACCORDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D'APPALTO REP.N 4354 DEL 10.11.2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATO AL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA. CIG 65138116E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>PISTA CICLABILE DALLA FRAZIONE DI MAROCCO AL CENTRO DI MOGLIANO VENETO INTERVENTO  COORDINATO DI RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE LUNGO VIA TERRAGLIO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA CENTRALE E VIA DON BOSCO CUP E61B17000170004 CIG 9281922458 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU _ PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. "RIGENERAZIONE URBANA" - DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDARE I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE IN FASE DI PROGETTAZIONE/ESECUZIONE LAVORI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 437.484,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA PUBBLICA DENOMINATA "RIGENERAZIONE URBANA CON DEMOLIZIONE PISCINA INAGIBILE, CAUSA NEL CONTESTO CITTADINO DI DEGRADO URBANISTICO E AMBIENTALE , E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ADIACENTE PARCO PER MIGLIORARNE LA FRUIZIONE E LA SICUREZZA". SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E CRE. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 PER COMPLESSIVI EURO 37.456,29 ONERI E IVA COMPRESA ALLA SOCIETÀ PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L. CUP E69J21002180001 CIG 9276417579 (FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA  NEXTGENERATIONEU  PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1  -RIGENERAZIONE URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTE ACQUE METEORICHE IN VIA GORIZIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO CIG: Z2136A3DCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMMOBILI IN APPLICAZIONE CONVENZIONE REP N. 3679 DEL 24.09.2003. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'ARCH. EMANUELE BIANCHIN DI PONZANO VENETO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.298,88 IVA COMPRESA (CIG Z0736C163B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN STRALCIO 1. APPROVAZIONE PERIZIA REDATTA DALLO STUDIO "MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO" DI TREVISO E AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA A DITTA APPALTATRICE FONTANA GROUP S.R.L. PER EURO 22.158,52 IVA C. (CUP E65J19000000004 CIG Z4E363A3D3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY "M. QUAGGIA" - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA ELETTRO LIGHT SRL  - EURO 76.822.63 CIG 883132933D  CUP E61B21003210001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO DELL'AREA DELL'EX IMPIANTO SPORTIVO (PISCINA) E PARCO PRIMAVERA IN VIA BARBIERO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AL GEOM. MORENO ZANATTA CON STUDIO TECNICO IN TREVISO PER  EURO 6.789,30 IVA C. (CIG  Z0836D5236).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PER IL MANTENIMENTO DI N. 4 SITI STAZIONE RADIO BASE PER LA TELEFONIA A FAVORE DELLA DITTA CELLNEX ITALIA S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL SEMAFORO ROSSO. DITTA KRIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.374,00 (IVA INCLUSA) CIG Z2A36BE7C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE (EURO 31.476,00=). SPESA A CARICO DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER REDAZIONE ELABORATI GARA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI E ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.340,00 - GEOM. VISENTIN MASSIMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI A COOPERATIVA EOS SOCIETA' COOPERATIVA DI CASTELFRANCO VENETO, PERIODO 01/07/2022 - 31/12/2022 - CIG 90316701DD - (IMPEGNO DI SPESA EURO 74.936,79)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 5.216,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 5.207,31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MAGGIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 271,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2022 - EURO 476,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO DI UN EROGATORE DI ACQUA IDRICA PER LA SEDE MUNICIPALE, PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.06.2023. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO  ¤ 514,00.=  (IVA ESCLUSA). CIG  Z1C36BAC1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E DI QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI DAL 01.07.2022 AL 30.06.2025. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 385.025,40 (IVA INCLUSA) - CIG 9172793C3C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI N. 2 ALLOGGI E.R.P. SITI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE VENETO EURO 24,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE AVENTE AD OGGETTO ISTANZE DI ANNULLAMENTO IN SEDE DI AUTOTUTELA DI PROVVEDIMENTI DI DECADENZA DALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. EURO 6.344,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE I MESI DI APRILE E MAGGIO 2022 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 447,03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO AULE DI INFORMATICA NECESSARIA ALL'ESPLETAMENTO DELLE SELEZIONI PUBBLICHE PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C CON POSIZIONE ECONOMICA C1 E N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D DA ASSEGNARE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO PER UTILIZZO AULE DI INFORMATICA E ASSISTENZA DI TECNICO INFORMATICO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. AL COLLEGIO SALESIANO ASTORI VIA MARCONI 22 MOGLIANO V. C.F./P.IVA 00501850267. CIG Z2836C8EE6. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI CARLO IANNACCONE E MATTIA SGHEDONI PER LA REDAZIONE E NOTIFICA DI DECRETO INGIUNTIVO AL FINE DEL RECUPERO DELLA SOMMA VERSATA IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO IN FUNZIONE DI GIUDICE D'APPELLO N. 493/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO CAREGARO NEGRIN. ATTIVAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)" PER IL PERIODO DAL 01/06/2022 AL 31/05/2023. CIG PRINCIPALE:  87683585EC CIG DERIVATO: Z38366F3E2,  PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.249,54 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO DI TREVISO PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PER PRATICA RELATIVA AI LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA "OLME" E ANNESSA PALESTRA - CIG NON NECESSARIO - EURO 648,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE TERZO LOTTO AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ, C.R.E. E ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA ALL'ING. GIOVANNI STURARO CON STUDIO DI VICENZA CIG ZC236A7DC6 CUP E61J22000180005 EURO 20.610,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA MOLINO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO. IMPEGNO A FAVORE IMPRESA APPALTATRICE EURO  11.610,43, ING. GIOVANNI ALBERTIN EURO 1.078,48 E PER INCENTIVI EX ART.  113 DLGS.  50/2016 EURO  105,55 TOTALE EURO 12.794,46  CUP E61B21003200001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO CUP E61B19000370004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA "CANTIERI BORTOLATO S.R.L." PER EURO 407.723,68 IVA C.(CIG 9191834D5D). FINANZIAMENTO TRAMITE BANDO REGIONE VENETO L.R. N. 39/91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE RECINZIONE AL PARCO "AI PINI" DI MAZZOCCO; RIFACIMENTO RECINZIONE DEL CAMPO  POLISPORTIVO DI CAMPOCROCE E REALIZZAZIONE DI SGAMBATOIO A ZERMAN. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO N. 1 E N. 2  ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 67.376,40 IVA C. (CUP E61B21003350004   CIG 8907189CE1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI EURO 496,97.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CARTA TACHIGRAFICA DI CONTROLLO - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI TREVISO-BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 21,35 (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO EVOLUTO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DALL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.708,00 (IVA INCLUSA) - CIG ZC336858FB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 177,71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IMMOBILE COMUNALE ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2021 (RELATIVO CANONI LOCAZIONE ANNO 2020). EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI - EURO 96.972,94.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.130,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. PERIODO 25.05.2022 -  15.06.2022. CIG ZAD36B21BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124, DM 30 MARZO 2016, DM 23 GIUGNO 2020 E DM 30 LUGLIO 2021. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO EURO 2.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI ESTATE 2022 - MESE DI GIUGNO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 17.050,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTELLINE  PER IL SERVIZIO STATO CIVILE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO  ¤ 570,00=  (IVA ESCLUSA). CIG  Z0636B6289</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DALLA SOCIETÀ LERETI SPA ALLA SOCIETÀ ROMEO GAS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE, SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D, PRESSO IL SETTORE 3 "SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA". UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART 678.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE, SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C, PRESSO IL SETTORE 2 "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO". UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART 678. IMPEGNO DI SPESA EURO 326,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE, SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE CAT. D PRESSO IL SETTORE 2 "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO". UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART 678. IMPEGNO DI SPESA EURO 380,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2022 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 1300,00 (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE E FORNITURA DI SEGNALETICA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 76/2020, PER LA PREVENZIONE DAL RISCHIO D'INFEZIONE DA SARS-COV-2 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.625,08= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 6^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.522,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE  ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI MINORI ANNO 2022 (EURO 23.566,68.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.C.C. N.  46/2022. ESECUZIONE SENTENZA N. 00567/2022 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 01149/2009. EURO 4.627,36.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI ALFABETIZZAZIONE PRIMARIA A FAVORE DI CITTADINI UCRAINI. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE ACAT CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI "V. HUDOLIN" PER INCONTRI INFORMATIVI ANNO SULLE BUONE PRASSI DELLO STILE DI VITA - ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SGATE - RIMBORSO MAGGIORI ONERI 2019. APPROVAZIONE RENDICONTO BONUS ENERGETICI. ENTRATA EURO 2137,92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLE TOMBE IPOGEE SITUATE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN REALIZZATI DALLA DITTA MESAC SRL CON SEDE A SANT'ANGELO A FASANELLA (SA) CONCESSIONARIA DEI SERVIZI CIMITERIALI A PARZIALE COMPENSAZIONE DI PENALI PER INADEMPIMENTI CONTRATTUALI - LIQUIDAZIONE IMPORTO LAVORI EURO 6.780,19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA - SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO 1,  CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI  - EURO 128.761,72 CIG 89693269F5 CUP E61B21003320004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL BANDO DI MOBILITA' PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI CAT. D PER IL SERVIZIO RAGIONERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO F.B. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C5 CON DECORRENZA DAL 01-08-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. MARCO ZANATTA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE PRESSO IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO EDILIZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.593,15.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ANDREA FATTORE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE PRESO IL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO-SERVIZIO EDILIZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.593,15.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "TEAM VISION &amp; PRACTICE" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA INSTITUTE OF CONSTRUCTIVIST PSYCHOLOGY S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022 E 2023. EURO 13.720,00 (ESENTE IVA) CIG Z982E2F564.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 COMMA 12-BIS - ANNO 2021. VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 2.917,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 9 - LOTTO 3". IMPEGNO DI SPESA EURO 6.170,00 (IVA INCLUSA). CIG DERIVATO 925644975B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO IN PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 102" DEL DIPENDENTE V.P</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 683,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE PER L' UTENZA SITA IN VIA TOMMASINI  2A INT 1. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14 LOTTO 4" AGGIUDICATA A DOLOMITI ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01/07/2022 AL 30/06/2023, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.700.=(IVA COMPRESA).   CIG PRINCIPALE  87896909A4  - CIG DERIVATO  Z0D366F700</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL PERIODO GIUGNO/DICEMBRE  2022. EURO 13967,80 IVA 10% COMPRESA CIG ZB7368EFAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE SOGLIE LOCULI ESISTENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE - AFFIDAMENTO DIRETTO  ALLA DITTA EDILPELLIZARI DI PELLIZZARI DANIELE PER  EURO 4.784,35 IVA C.  CUP E62F20000440004 -  CIG  87329523F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 - SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DEL 2° CLASSIFICATO DOTT.SSA D.V.R. CON DECORRENZA 01-07-2022 DA ASSEGNARE AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE,  SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D POS.EC. D1 DOTT. F.B. CON DECORRENZA 02-08-2022 DA ASSEGNARE AL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1"  PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 12 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 E A3 DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI. LOTTO N. 2  (CIG:845762903F  CIG DERIVATO Z793695E6E) LOTTO N. 3 (CIG:8457652339  CIG DERIVATO ZE33695E91), LOTTO 5 (CIG:8457674560  CIG DERIVATO ZB63695E34). DURATA CONVENZIONE MESI 60. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 38.681,50   (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO DI  SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITA' LEGATE ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTERNO. DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. P.I. 05084500288. IMPEGNO DI SPESA EURO 2928,00 IVA COMPRESA. CIG  Z00368E593</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 5/2022: INTERVENTO SOSTITUTIVO CANTIERE "ELIOS 2 SOCIETA' COOPERATIVA" IN LIQUIDAZIONE. ATTIVAZIONE FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)"  CIG PRINCIPALE:  87683585EC CIG DERIVATO: Z453619EA7,  PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 200,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE. PERIODO 2022-2025. DITTA INCARICATA IL FIORE. IMPORTO DI SPESA EURO 3.850,00 IVA AL 10% INCLUSA.  - CIG ZE335D59DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 4 UTENZE COMUNALI.  ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 5 (VENETO)"  DAL 01/08/2022 AL 31/07/2023.  CIG PRINCIPALE:  87683585EC     CIG DERIVATO: Z99366F584, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.800,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN ARMADIO CON SERRATURA PER IL SERVIZIO STATO CIVILE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 480,00 = (IVA ESCLUSA) CIG:  Z45366CA49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA FRONTE TERRAGLIO PRESSO SEDE "EX SCUOLE ROSSI". APPROVAZIONE SAL N.1 FINALE PER ¤ 20.611,74 IVA C. E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TECNICA EDILE PROJECT SRL CIG: Z8333E8B90. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AL GEOM. SEMENZATO PER EURO 274,62 CUP E67H21007690004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ALL'INTERNO DELLA VIABILITÀ COMUNALE. APPROVAZIONE SAL N.2 FINALE E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA T.E.S. S.P.A. PER EURO 24.512,43. CIG: Z6A3263CA7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TESORERIA DELLO STATO DI TREVISO PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PER PRATICA RELATIVA AI LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA "OLME' E ANNESSA PALESTRA'. CIG NON NECESSARIO EURO 324,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE SUI MATERIALI PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA FINALIZZATA ALLA DEMOLIZIONE DELLA PISCINA DI VIA BARBIERO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ALTRAINGEGNERIA S.R.L. DI  BORGORICCO (PD) PER  EURO 3.990,38 IVA C. (CIG ZEC368564E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI BILANCIO RIGUARDANTE L'UTILIZZO DELLA QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE  DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SMI - AFFIDAMENTO INCARICO A BR SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO EURO 3.132,00   IVA ESENTE CIG Z6D3667014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 5/2022: INTERVENTO SOSTITUTIVO CANTIERE "ELIOS 2 SOCIETA'COOPERATIVA" IN LIQUIDAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA CANTIERE. DITTA ZANOTTO GIORGIO &amp; FIGLI SAS  DI TREVISO CF/P.IVA 02730980279. CIG ZF4367588F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SEDUTE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA  EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 - CIG ZDE3647929</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PARTECIPAZIONE NELL'ANNO 2022 A N. 3 INCONTRI DI APPROFONDIMENTO TECNICO-NORMATIVO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA ESENTE - CIG ZDE3647929</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COPERTURA COLOMBARI ESISTENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE. APPROVAZIONE SAL PARI AL FINALE E CRE. LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA APPALTATRICE COPERTEKNO S.R.L. EURO 14.897,42 IVA C.  CUP E62F20000440004  CIG Z1D3547AAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 86 DEL 30.01.2020: CORREZIONE ERRORE MATERIALE CIG ZE22BAE024 ANZICHÉ ZE22BAEO24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER RICHIESTA AL TRIBUNALE DI TREVISO DELL'EMISSIONE DI UN DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA MESAC S.R.L. PER IL RECUPERO DI PENALI - CONTRATTO REP. N. 4328/2014 E DI CONSULENZA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE NEL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONE DEGLI EX DIPENDENTI IMPIEGATI NELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - AFFIDAMENTO AD ANCI SA SRL ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE. IMPEGNO DI SPESA 6.100,00 - CIG Z61366D5C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 5^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2022 PER IL PROGETTO FAMIGLIE IN RETE, DI CUI ALLA CONVENZIONE APPROVATA CON D.C.C. N. 71/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 A FAVORE DEL COMUNE DI PAESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO E DOCUMENTAZIONE RIFERITA ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2022. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. "N. MANDELA"  E DELL'I.C. "M. MINERBI" DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 67.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94. CIG Z683622982</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO SULLA PIATTAFORMA WEB VISITALYMAPS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00= (IVA ESCLUSA). CIG: Z77365A6D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO NAZIONALE GIUSEPPE BERTO EDIZIONE 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 7.000 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GIUSEPPE BERTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI "CURA E DECORO AREE VERDI COMUNALI E ATTIVITÀ DI SOCIALIZZAZIONE - ANNO 2022". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE: EST, MAZZOCCO-TORNI ODV, MAROCCO ODV, CAMPOCROCE, BONISIOLO ODV, ZERMAN ODV. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 26.800,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI: VIA VERDI, VIA ALTINIA, VIA MAROCCHESA E PARCHEGGIO VIA GHETTO. FINANZIAMENTO TRAMITE BANDO LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N.234. IMPEGNO SPESA TOTALI EURO 121.550,00  CIG: 9243227837  CUP: E67H22001270004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ENRICO GAZ DELLO STUDIO LEGALE GAZ CON SEDE A FELTRE (BL) - VIA L. BASSO N. 3 PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE CON RIGUARDO AI RAPPORTI AMMINISTRATIVI E NEGOZIALI INERENTI LE INFRASTRUTTURE  DI COMUNICAZIONE ELETTRICA DI INTERESSE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.552,64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA INFORMATICO, CATEGORIA D, PRESSO IL 2^ SETTORE "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO-SERVIZIO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO- SISTEMA INFORMATIVO INTERNO". UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. 66/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELLE TOMBE IPOGEE SITUATE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN REALIZZATI DALLA DITTA MESAC SRL CON SEDE A SANT'ANGELO A FASANELLA (SA) CONCESSIONARI DEI SERVIZI CIMITERIALI A PARZIALE COMPENSAZIONE DI PENALI PER INADEMPIMENTI CONTRATTUALI - APPROVAZIONE VERBALE DEI LAVORI N. 12/2021 E STATO DI AVANZAMENTO N. 1 REDATTI DAL GEOM. MAURIZIO BULEGATO - IMPORTO NETTO DI EURO 6.780,19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.2 PC DELL VOSTRO 3681 SFF, N.3 STAMPANTI HP LJ PRO M404DW E N.1 SCANNER SCANJET 2500F1. DITTA INCARICATA 3F &amp; EDIN P.I. 04149570634. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.561,83 IVA INCLUSA. CIG ZCF35F1680</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CAROLA ROSSATO PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO DALLA SIG.RA F.R. C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO A VALERE SULLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE N. A7LIA02102K.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E SNACK A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, PER IL PERIODO DAL01.07.2022 AL 30.06.2025. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE  CIG Z433674258</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RE-IMPUTAZIONE PARZIALE IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA FINANZIAMENTO STANZIAMENTI AL BILANCIO TRIENNALE COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 19 MARZO 2022 AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEL  BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022-2025 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE ELENCO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA NOMINA A PRESIDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ DELLA VIGILANZA / ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA" CATEGORIA D PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL- CASIER. INTEGRAZIONE CON MEMBRO ESPERTO IN PSICOLOGIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00. CIG Z55366821F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIALI E CIMITERIALI - CAT. D. UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART. 678. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.000,00.= A FAVORE DI CARITAS MOGLIANESE - PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA  PROGETTO COORDINAMENTO TERRITORIALE DI SOLIDARIETÀ ANNO 2022 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 4^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.868,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART.  30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER IL POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERAIO PROFESSIONALE CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO B POSIZIONE ECONOMICA B1 PROVENIENTE DALL'ISTITUTO COSTANTE GRIS I.P.A.B. - IMMISSIONE NEI RUOLI DEL SIG. M.M. CON DECORRENZA 01-06-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA DI ACCESSO C, POS. EC. C1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL PDR SITO NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ZERMANESA N. 20, A FAVORE DI ASCOPIAVE ENERGIE SPA, PERIODO 01/01/2022 - 31/03/2022, CIG Z0234E1FA8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA ROMA. APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO SRL PER EURO 95.931,26 IVA C. CIG: 8957287B0F CUP: E67H20000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 22-01-2004 CON IL COMUNE DI TREVISO PER IL COMANDO PARZIALE DEL SIG. B.G., PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. GIURIDICA C POS.EC. C1. IMPEGNO DI SPESA ¤ 2.300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 5/2022: INTERVENTO SOSTITUTIVO CANTIERE "ELIOS 2 SOCIETA' COOPERATIVA" IN LIQUIDAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPE E QUADRO DI COMANDO PER COLLEGAMENTO GARAGE IPOGEO CON LO SCARICO DI FOGNATURA BIANCA. DITTA LBBOTTER  DI TREVISO CF/P.IVA 03528520269. CIG. Z48363722A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL MAGGIO  2022. EURO 1980,00 IVA 10% COMPRESA CIG Z47364E483</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE I MESI DI MARZO E APRILE 2022 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 170,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2020-2021-2022-2023 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER L'ULTERIORE BIENNIO 2022-2023. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.  E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIEVO DEL TRATTO DI STRADA STATALE 13 DALL'INCROCIO CON VIA MAROCCHESA AL CENTRO DI MOGLIANO E DEL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO GUZZO DI QUARTO D'ALTINO (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 2118292 EURO 23.570,40 CIG Z41365720B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI E STUDIO VIABILISTICO DEL CENTRO E DELLE ARTERIE PRINCIPALI DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FEDERICO CAPO CON STUDIO PROFESSIONALE A S. LIBERALE (VE) EURO 25376,00 CIG Z9036573BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA  DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO CHIAVE DI VOLTA SRL CON SEDE A TREVISO. EURO 14.180,67 CIG ZBF36572AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT. CIG DERIVATO 8858141134. PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE CONCESSIONARIO CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA E VARIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.257.314,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. CONTRATTO D'APPALTO CON IL  R.T.I. COSTITUITO DALLE DITTE: CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A LAVIS (TN) E MANDANTE SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE LEGALE A VIGONZA (PD) PER LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - CIG 8850223B0D. SERVIZIO DI VIGILANZA E PULIZIA/SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME DI VARI CONCORSI PUBBLICI BANDITI DALL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.109,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LAVORO SOCIALE A EDIZIONE CENTRO STUDI ERIKSON. EURO 73,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 9.727,35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI MARZO 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 2.591,62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2022 - EURO 399,55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI APRILE 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 220,47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SCAFFALI METALLICI PER LA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00  (IVA ESCLUSA). CIG  Z9D362E651</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2021 (AVQ) - COD. ISTAT 00204. LIQUIDAZIONE COMPENSI AGLI OPERATORI (EURO 379,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MANI IN ARTE PER L'INIZIATIVA  "NOTTE EUROPEA DEI MUSEI 2022", MUSEO TONI BENETTON, 14 MAGGIO 2022.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE ASD FAST DOG, PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO 'PRIMO SOCCORSO PER IL MIO CANE' DI ALDO GIOVANELLA, DI MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DELLA  FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "E. SCOFFONE". ANNI 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00= (IVA ESCLUSA) CIG: Z1B35F346C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 - EURO 40.000,00 CIG ZA13637B72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 987 DEL  06.12.2021 A FAVORE DELLA DITTA RANGERS S.R.L. CON SEDE A VICENZA - EURO 800,00 CIG Z2333B83A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI LOGISTICI VARI  - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRASLOCHI E SERVIZI CON SEDE A S. DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 1.432,28 IVA/C. CIG Z8D35EC400</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 309/2022 DEL 22.12.2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA IN VIA ROMA PER LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA NERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SVEVO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 28 PER LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO GARANZIA DATADOMAIN SECONDARIO DD2200 E ACQUISTO N.90 LICENZE OFFICE 2021 PROFESSIONAL PLUS. DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. P.I.05084500288. IMPEGNO DI SPESA EURO 9394 IVA COMPRESA. CIG Z453640F36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VALIGETTE DI PRONTO SOCCORSO E KIT DI REINTEGRO PER LE AUTO COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 737,45  (IVA ESCLUSA). CIG Z9B364E0AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA BARBIERO NEL TRATTO COMPRESO TRA LE VIE TERRAGLIO E IV NOVEMBRE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 9.220,00= .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI N. 62 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA DI CANTIERE MOBILE IN VIA DEL MOLINO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO =3.450,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 08.05.2022 08.08.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA TRENTO, LATO SUD-OVEST, PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALI DA CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA AQUILONE ALLA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE PER IL TEMPORANEO TRASFERIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2022/2023. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 39.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA PER LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA NERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN STRALCIO 1, CUP E65J19000000004. INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO "MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO" DI TREVISO PER LA REDAZIONE  DI PERIZIA DI MODIFICA/VARIANTE CONTRATTUALE. EURO 5.582,72 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z4E363A3D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MAZZINI CIVICO 9 PER LAVORI DI POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PUCCINI PER SONDAGGI SOTTOSUOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI, E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 76/2020 ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.828,08.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG Z9F3613F4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI OG3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE DI MIGLIORIA DI IMPIANTI SPORTIVI. SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLO STADIO RUGBY. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E SALDO IMPRESA ESECUTRICE FM INSTALLAZIONI PER IMPONIBILE LAVORI E ONERI SICUREZZA PARI AD ¤ 10.577,99 (IVA 22% IN REGIME DI INVERSIONE CONTABILE DELL'IMPORTO DI ¤. 2.327,16) CIG: ZDD334EA69 CUP: E67H21001510006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2022 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" IN LOCALITÀ MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA N. 242. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00=, A CARICO DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEMPORANEO DIVIETO DI CIRCOLAZIONE NEL PARCHEGGIO DI VIA DELLO SCOUTISMO LATO EST DI PIAZZA SARAGAT PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALBERATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA DI SEDIE OPERATIVE  E DIREZIONALI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.720,00 = (IVA ESCLUSA) CIG:  Z24330A64F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA MARCONI N. 18 PER POSIZIONAMENTO AUTOCARRO CON ELEVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA DI CANTIERE MOBILE IN VIA DELLA CROCE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI SCOLO DI VIA DELLA CROCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PER SCORRIMENTO GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI DI ALTRO ENTE PER N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DA ASSEGNARE AL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA -  CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1. ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA SIG.RA BERMUDEZ MORA DANIELA PAOLA CON DECORRENZA DAL 09-05-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N. 301/2022  DEL 13/12/2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL RADICCHIO, PER IL GIORNO SABATO 17 DICEMBRE 2022 E DOMENICA 18 DICEMBRE  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PER SCORRIMENTO GRADUATORIA FINALE DI MERITO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI DI ALTRO ENTE PER N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DA ASSEGNARE AL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE -  CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1. ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA SIG.RA ZASSO ROSALY CON DECORRENZA DAL 09-05-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 346,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL RADICCHIO, PER IL GIORNO SABATO 17 DICEMBRE 2022 E DOMENICA 18 DICEMBRE  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN DISTRUGGI DOCUMENTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO  ¤ 359,00=  (IVA ESCLUSA). CIG  Z7F3631DF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PREGANZIOL PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ALBERATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SUL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN VIA MAZZOCCO PER LAVORI DI RIPRISTINO CONSERVATIVO DELLE VARIE PARTI D'OPERA E DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIORDINO E DIGITALIZZAZIONE, INDICIZZAZIONE, METADATAZIONE, MEMORIZZAZIONE DEI FILE DI PRATICHE EDILIZIE CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DITTA IC OUTSOURCING DI PD -  VARIAZIONE CONTRATTO ART. 106 C.2 DLGS 50/2016. IMPEGNO DI EURO 19.910,88 - CIG N. 8981877F5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEMPORANEO DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI PIAZZA PIO X° LUNGO IL LATO SUD-EST, PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' DELL'AREA DI VIGILANZA / ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA CAT. D PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI LOCALE DI MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL- CASIER. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS 66/2010 ART.1014 E ART. 678. IMPEGNO DI SPESA ¤ 350,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 124/2022RESPONSABILE:  CAPPELLI  FRANCESCO  NATO A BRACCIANO (ROMA) IL 02/01/1994 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA TERRAGLIO, 24 H INT. 4- C.F.: CPPFNC94A02B1140.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI COMODATO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER ATTIVITÀ SVOLTE NEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA. PRIMO SEMESTRE 2022 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI PER LAVORI DI TRASLOCO E POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE COMPRENSORIO TORNI ODV PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2022.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA FOSSATI E DI VIA PIRANDELLO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ALBERATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA RONZINELLA CIVICO 176, LUNGO IL LATO NORD, PER POSIZIONAMENTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.800,00= ALL'ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE "AMICI DELLA GRANDE PIOPPA" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2022.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA DI CANTIERE MOBILE IN VARIE VIA DEL COMUNE PER LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO DEL 08 DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "UN PARCO PER AMICO" DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO ODV. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.000,00=. ANNO 2022. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA XXVIII APRILE, LUNGO IL LATO NORD E LUNGO IL LATO EST, PER LAVORI DI POTATURA SIEPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. ORGANIZZAZIONE TECNICA. AFFIDAMENTO PER FORNITURE DI MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 76/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.233,00.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE GRAPPA PER LAVORI DI COLLEGAMENTO NUOVA RETE GAS PER CONTO DELLA DITTA ROMEO GAS S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER 36 H SETTIMANALI PER N. 6 MESI PER N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C POS ECON C1. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C 2 DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE TRATTATIVA MEPA N. 2122468 ALLA DITTA UMANA S.P.A. PER UN IMPORTO PARI A EURO 20.100,00 IVA INCLUSA. CIG Z473636330. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.780,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA NUOVA EUROPA PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE PRATICA PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INTERVENTO PER REALIZZARE NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO A A&amp;S ENGINEERING ADVISOR STUDIO ASSOCIATO DI CIBIN P.I. E DECLICH P.I. ALBERTO CON SEDE A S. DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 14084,60 CIG ZDB35F849B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO N. 3 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI  RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DELL'AREA ANTISTANTE IL CIVICO ANZIDETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI ALLA DEMOLIZIONE DI VILLA LONGOBARDI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SERNAGIOTTO COSTRUZIONI EDILI SRL DI POVEGLIANO.  CUP E65J19000000004   CIG Z3335F04F7. TOTALE SPESA 4.950,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL MOLINO PER ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERATURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE  1° LOTTO FUNZIONALE. CUP E62F20000440004. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 548,46 PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE  E ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE  (CIG NON NECESSARIO). AGGIORNAMENTO CRONO PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA XXIV MAGGIO N. 77 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI E VIA VIVALDI CUP E67H21003010004. IMPEGNO SPESA DI EURO 6.200,00 PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE  E ACQUISTO BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE (CIG NON NECESSARIO). AGGIORNAMENTO CRONO PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA RONZINELLA N. 172-184 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN MEZZO SEMOVENTE CON BRACCIO MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO QUARTO STRALCIO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO LAVORI N. 1 LIQUIDAZIONE EURO 180.796,00 ALLA IMPRESA BUILDING STRADE SRL CIG 8756191D63  CUP E61B17000210004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA IV NOVEMBRE PER LAVORI DI SCARICO MERCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA ROMA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE PER EURO 9.358,04 IVA C. CIG: Z3433D29E4 CUP: E67H20000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA MARCONI N. 4 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI IN FAVORE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL E CASIER DAL 01.07.2022 AL 30.06.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON BOSCO, VIA 24 MAGGIO, VIA C. BATTISTI PER LAVORI DI VIDEO ISPEZIONI RETE PUBBLICA FOGNATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE  ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO A CONSUNTIVO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2021 (EURO 8.326,55=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI PER EVENTI NATALIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 3^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO L.M.E. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE INFORMATICO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 21-05-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA SOSTA A PAGAMENTO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RECUPERO LICENZE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PRIMUS COMPUTO METRICO E CONTABILITÀ. DITTA INCARICATA ACCA SOFTWARE SPA P.I. 01883740647. IMPEGNO DI SPESA EURO 285,48 IVA COMPRESA. CIG Z9D36239C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO NEL PARCHEGGIO DI PIAZZALE MONS. FEDALTO LUNGO IL LATO NORD, PER LAVORI DI POTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ALTINIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO D-RECTA DI SAN FIOR PER REDAZIONE LINEE GUIDA PER INTERVENTI PUBBLICI O PRIVATI SU AREA VASTA VIA ROSMINI ALL'INTERNO DELL'AREALE INDIVIDUATO CON ORDINANZA N. 16/2021. EURO 3.933,28 IVA COMPRESA CIG Z02362A30C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 76/2020 ALLA DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 942,08.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG: Z303631A51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MAROCCHESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI FRESATURA, SCAVO E ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MANIN IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 27 PER LAVORI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. AUMENTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 11 ORE CON RIFERIMENTO AL CONTRATTO PROT. N. 3835 DEL 4-02-2022, TRATTATIVA MEPA N. 2008805 AGGIUDICATA ALLA DITTA UMANA S.P.A. CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 54 DEL 1-02-2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 255,00 IVA INCLUSA. CIG Z203507DD4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE IN VIA PUCCINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO CUP E61B19000370004. FINANZIAMENTO TRAMITE BANDO REGIONE VENETO L.R. N. 39/91. CIG 9191834D5D. IMPEGNO SPESA TOTALI EURO 443.862,06 (LAVORI, CONTRIBUTO GARA  ANAC E INCENTIVI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2022 (AVQ) - COD. ISTAT 00204. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1030,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA NEL PARCHEGGIO IN VIA ROMA CIVICO 127 PER POTATURA SIEPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TREVISANATO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 18 PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO A SERVIZIO DI UN NUOVO FABBRICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA ROMA. AFFIDAMENTO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ALL'ING. SOLIGO PER EURO 1.357,62. CIG: Z76360F774. CUP: E67H20000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NEGLI STALLI POSTI DAVANTI AL MONUMENTO AI CARABINIERI CADUTI IN VIA ZERMANESA FRONTE CIMITERO, IL 20 NOVEMBRE 2022 PER LA CELEBRAZIONE DELLA PATRONA DEI CARABINIERI VIRGO FIDELIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA APERTA APPALTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE "GLOBAL SERVICE" CIG 8850223B0D - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE COSTITUITO DA: CAPOGRUPPO CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE A LAVIS (TN) E MANDANTE SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE A VIGONZA (PD) PERIODO 01.05.2022 - 30.04.2025 - EURO 2.976.836,70 IMPEGNO PLURIENNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA VERDI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER NUOVA PISTA CICLABILE A ZERMAN - AFFIDAMENTO INCARICO A LOGIT ENGINEERING DI CASTELFRANCO VENETO (TV) EURO 3.172,00 CIG Z913615DD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN MARTIN A MOJAN 2022, PER IL GIORNO SABATO 5 NOVEMBRE 2022 E DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022-2025 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE ALLA NOMINA A PRESIDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2022 EURO 29.850,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL COTONE CIVICO 3 PER POSIZIONAMENTO CAMION GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.695,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. PERIODO 01.05.2022 25.05.2022 CIG:Z2733A59AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI ED AREE CIMITERIALI  - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00   PER L'ANNO 2022 A FAVORE DI VERITAS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI ACCESSO IN VIA SANT'ELENA PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA BONISIOLO, PER IL GIORNO 1 NOVEMBRE 2022 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 16:30 IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO E NOTIZIE UTILI RIFERITE ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 262 DEL 20/10/2022 DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA TERRAGLIO N. 3 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA DELL'AREA ANTISTANTE IL CIVICO ANZIDETTO. ISTITUZIONE TEMPORANEA DI RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELL'AMBITO C1/7 COMPRESO TRA VIA TERRAGLIO E VIA RONZINELLA E L'ATTIGUA ZONA F1.3 AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I. - OPERE DI URBANIZZAZIONE - PRESA D'ATTO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO AL COMPARTO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  ECONOMICO PER L'ANNO 2022. EURO 6.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VARIE VIE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALBERATURE, POTATURA ED ABBATTIMENTO CON APERTURA DI UN CANTIERE STRADALE MOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI SUGLI IMPORTI DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE CON POS, DOVUTE AL TESORIERE DELL' ENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2022-2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE DELLA SOSTA E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GORIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI -  LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2021 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI  AD EURO 108.314,83   DI CUI 324,94 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO N. 3 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA DELL'AREA ANTISTANTE IL CIVICO ANZIDETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 62 PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO A SERVIZIO DI UN NUOVO FABBRICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 26/04/2022 AL 17/06/2022. SPESA A CARICO DELLO STATO (IMPEGNO DI SPESA EURO 44.545,60.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 730,14. IVA ESCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TREVISANATO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 18 PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO A SERVIZIO DI UN NUOVO FABBRICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 12/2018.-RESPONSABILE: DELLA SALA NICOLA NATO A VENEZIA (VE) IL 22/01/1960 E RESIDENTE A MESTRE (VE) IN VIA DANIELE DI CHINAZZO N°10 INT 3. C.F.: DLLNCL60A22L736Q.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E MONITORAGGIO IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HILE S.R.L. CON SEDE A ODERZO PER IL PERIODO: 01.05.2022 - 31.12.2024. IMPEGNO PLURIENNALE EURO 25.132,00 CIG Z5935BAE6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 50/2018 -RESPONSABILE: TESTA CARLO NATO A MOGLIANO VENETO (TV) IL 16/01/1969 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA CAMPOCROCE N. 2 - C.F. TSTCRL69A16F269P  IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA TEKA SNC DI TESTA CARLO E CAUSIN MASSIMO  CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MARCONI 17 P.IVA: IT03764620260.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEI SOTTOPASSI IN CARICO AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TAMAI A. E MINETTO G. &amp; C. CON SEDE A S. DONA' DI PIAVE (VE) TRATTATIVA MEPA 2079576 PERIODO: 01.05.2022 - 30.04.2025 CIG 9161876B3E IMPEGNO ANNO 2022 EURO 30.418,72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, A TITOLO DEFINITIVO, SITO IN MOGLIANO VENETO VIA TRENTO N. 19 (CODICE 10712) AL SIGNOR FAGGIAN AGOSTINO AI SENSI ART. 24 - COMMA 3° LEGGE REGIONALE N. 39/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER LE INIZIATIVE "BUONO, PULITO E GIUSTO. IL VIAGGIO DEL CIBO DALLA TERRA ALLA TAVOLA" E "PASSATO PER IL PRESENTE - MOGLIANO INCONTRA LA STORIA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 500,00= AL COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD ODV, PER L'INIZIATIVA 'CONCERTO CORALE PER LA PACE'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 205 DEL 12/09/2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA XXIV MAGGIO N. 77 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE E DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA ORTOLAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARZO DONNA 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER COMPLESSIVI EURO 6.225,40= . ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN STRALCIO 1, CUP E65J19000000004. IMPEGNO SPEDA DI EURO 3.683,21 A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (CIG NON NECESSARIO). AGGIORNAMENTO CRONO PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA BERCHET PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PERCORSO PEDONALE SU VIA TERRAGLIO N. 3, DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI PER IL CARICO E SCARICO MERCI E DI DUE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI IN SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE, AI VEICOLI COMUNALI E/O AL SERVIZIO DEL COMUNE ED AUTORIZZATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L.76/2020 PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. CIG Z9F3613F4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO NEL PARCHEGGIO DI VIA ZARA FRONTE CIVICO 24 PER FESTA INAUGURAZIONE NEGOZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI - DITTA MAGGIOLI SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 365,00 (ESENTE IVA) CIG 8048610316.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20 AGOSTO 1987, N. 44 - LIQUIDAZIONE  A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA DEL  CONTRIBUTO  COMUNALE DESTINATO ALLA CHIESA E AGLI ALTRI EDIFICI RELIGIOSI . EURO 42.886,31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA GHETTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MANTO IN ROCCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ALTINIA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD AVV. ENRICO RIZZETTO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DELL'ENTE. EURO 1.090,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SINISTRI PASSIVI APERTI SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C. GENERALE N. A7LIA02102KLB - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 5.700,00= CIG ZED3611C6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -  REG. N° 08/2018.-RESPONSABILE:  MARIGONDA ANNA, NATO A JESOLO (VE) L' 04/02/1975 E RESIDENTE A ZERO BRANCO  (TV) IN VIA BETTIN N 9 E INT. 1 - C.F.: MRGNNA75B44C388Y.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -  REG. N° 07/2018.-RESPONSABILE:   LAKTAOUI ABDELKHALAK, NATO A MAROCCO (EE) L' 01/01/1979 E RESIDENTE A MARCON (VE) IN VIA PIAVE N 25 E INT. 4 - C.F.: LKTBLK79A01Z33OC.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO E REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN &amp; C. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00 IVA COMPRESA (CIG Z7F35EDCA9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -  REG. N° 16/2018.-RESPONSABILE: PLAKU IRENA, NATA A ALBANIA L' 08/07/1979 E RESIDENTE A SCORZÈ (VE) IN VIA MOGLIANESE N°12 INT. 6 - C.F.: PLKRNI79L48Z100K.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO, CATEGORIA C, PRESSO IL 2^ SETTORE "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO". UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. 66/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 11/2018.-RESPONSABILE: DELLA SALA NICOLA NATO A VENEZIA (VE) IL 22/01/1960 E RESIDENTE A MESTRE (VE) IN VIA DANIELE DI CHINAZZO N°10 INT 3. C.F.: DLLNCL60A22L736Q.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEGLI INTERVENTI EROGATI CON FINANZIAMENTI DERIVATI DALLA DRG 1106/2019, DGR 442/2020, DGR 1663/2020. RENDICONTAZIONE RIA VI - RIA VII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -  REG. N° 120/2018.-RESPONSABILE:  URSU MARICEL, NATO A TIRELIBLIJOR  (ROMANIA) IL 21/10/1970 E RESIDENTE A MARCON (VE) IN VIA MONTE BIANCO N° 12 INT 2 - C.F.: RSUMCL70R21Z129P.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 129/2018.-RESPONSABILE: FLORIANI WAREN, NATO A CITTADELLA (PD) IL 04/09/1993 E RESIDENTE SAN MARTINO DI LUPARI (PD) IN VIA DEI ROVERI N°3- C.F.: FLRWRN93P04C743L IN QUALITÀ DI TITOLARE PUBBLICO ESERCIZIO CAFFETTERIA GOPPION CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) VIA DON BOSCO44 P.IVA 04778250268.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO WELFAREGOV E GESTIONE DEI FLUSSI SIUSS ANNO 2022. DITTA CLESIUS S.R.L. DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.932,48 IVA INCLUSA. CIG: Z3135B6AC9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 23/2018.-RESPONSABILE: SIMEONI PIERPAOLO NATO A TREVISO IL 26/04/1991 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA GALLERIA OLOF PALME N° 3 INT. 8. C.F.: SMNPPL91D26L407A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO ANNUALE DELLE STRUTTURE MODULARI CHE COMPONGONO IL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A QUINTO DI TREVISO - EURO 444,08 CIG ZFA358D538</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 60/2018.-RESPONSABILE: OSAROBO OSAGIE NATA A URHONIGBE (NIGERIA) IL 28/03/1988 E RESIDENTE AD ATENA LUCANA (SA) IN VIA STRETTA DELLA CROCE 20 - C.F.: SRBSGO88C28Z335V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E  MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ "GLOBAL SERVICE VIABILITÀ" CIG 91432321BD. AFFIDAMENTO RINNOVO TRIENNALE ALL'ATI ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA SRL, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA ¤ 960.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 58/2018.-RESPONSABILE: IDEHEN SYLVIA, NATO IN NIGERIA IL 29/04/1989 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA IGNAZIO VIAN N°39/A INT. 6 -   C.F.: DHNSLV89D69Z335F.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2021 E IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 15.661,28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI SEDI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ST WI NET PER IL PERIODO 01.05.2022 - 30.11.2022 EURO 6.000,00 CIG ZE435B5C48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 57/2018.-RESPONSABILE: IDEHEN SYLVIA, NATO IN NIGERIA IL 29/04/1989 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA IGNAZIO VIAN 39/A INT. 6 - C.F.: DHNSLV89D69Z335F.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 138/2018.-RESPONSABILE: FLORIANI WAREN, NATO A CITTADELLA (PD) IL 04/09/1993 E RESIDENTE SAN MARTINO DI LUPARI (PD) IN VIA DEI ROVERI N°3- C.F.: FLRWRN93P04C743L IN QUALITÀ DI TITOLARE PUBBLICO ESERCIZIO CAFFETTERIA GOPPION CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) VIA DON BOSCO 44 .- P.IVA 04778250268.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO AL R.U.P. PER LA VIGILANZA RELATIVAMENTE AL CONTRATTO E ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE  IN COORDINAMENTO CON L'ATEM VENEZIA 2 . AFFIDAMENTO ALLO STUDIO CAVAGGIONI CON SEDE A SAN BONIFACIO (VR) TRATTATIVA MEPA 2060740 EURO 6.588,00 CIG ZB635957EC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 82/2018.-RESPONSABILE: COSTEA CARMEN MARIANA, NATA IN ROMANIA IL 02/09/1986 E RESIDENTE A POGANA (ROMANIA) IN SAT. MASCUREI N.32.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA GENERICA - INCARICO DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 1.500,00 CIG ZB7358198A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI E VIA VIVALDI CUP E67H21003010004. AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PSC, FASCICOLO DELL'OPERA E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE AL GEOM. MAURIZIO BULEGATO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 PER EURO 3.330,60 ONERI E IVA COMPRESI CIG ZF4358BFFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 83/2018.-RESPONSABILE: BACSVAN VANESSZA, NATA A HODMEZOVASARHELY (UNGHERIA) IL 15/07/1999 E RESIDENTE A ISZEGED (UNGHERIA) IN VIA JANAKY ISTVANE 4/1.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 134/2018.-RESPONSABILE: CALZA GIULIA NATA A ZEVIO (VR) IL 26/06/1989 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO IN VIA RAGAZZI DEL '99 7/2- C.F.: CLZGLI89H66M172R.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NOMINA PERITO INDUSTRIALE MICHELE MODOLO CON STUDIO PROFESSIONALE A CANEVA (PN) TRATTATIVA MEPA 2059646. IMPEGNO PER IL TRIENNIO 2022/2024 EURO 38.430,00 CIG Z3E358D588</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 131/2018.-RESPONSABILE: FARCHICA FRANCESCO, NATO A MAZZARINO (CL) IL 23/07/1966 E RESIDENTE A RONCADE (TV) IN VIA PISTOR N°11 PI. 1 INT. 2 - C.F.: FRCFHC66L23F065R.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DEMOLIZIONE DI VILLA LONGOBARDI-. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE SERNAGIOTTO COSTRUZIONI EDILI SRL DI POVEGLIANO EURO 41.984,90 IVA C.  CUP E65J19000000004   CIG 89470180D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 52/2018.-RESPONSABILE: MALANDRA SANTINO, NATO A CASALINCONTRADA (CH) IL 17/05/1946 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN GALLERIA AVOGADRO N°13 INT.11 - C.F.:MLNSTN46E17B896Y.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO EDIFICI DIVERSI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANTONIO BISAGLIA CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA. EURO 10.061,58 CIG Z85358F56A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 71/2018.-RESPONSABILE: KECANI KLISMAN NATO IN ALBANIA IL 17/02/1999 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MONTEGRAPPA 30 - C.F.: KCNKSM99B17Z100C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO GARANZIA SERVER POWEREDGE R630 V4 S/N FZ0LWG2 E FZ5LWG2. DITTA INCARICATA CONVERGE S.P.A. - COD.FISCALE E P.IVA 04472901000. IMPEGNO DI SPESA 2110,6. CIG ZCD35F3F24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 136/2018.- RESPONSABILE: SCASSO PASQUALE, NATO NEGLI STATI UNITI D'AMERICA IL 15/08/1980 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DEGLI ALPINI N.12 INT. 3. C.F.: SCSPQL80M15Z404W.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SISTEMA PER VIDEOCONFERENZE LOGITECH GROUP. DITTA INCARICATA INCARICATA VIRTUAL LOGIC P.I. 03878640238.  IMPEGNO DI SPESA EURO 984,40. CIG Z0435F2275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 145/2018.- RESPONSABILE: CAMPEDEL SANDRO, NATO A VENEZIA IL 21/02/1966 E RESIDENTE A VENEZIA (VE) IN VIA GIOVANNI SEGANTINI N.7 INT. 3. C.F.: CMPSDR66B21L736B.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 12 LOTTO 3". AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SINERGAS SPA - PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/03/2022. CIG DERIVATO Z2D2FFAE80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI . IMPEGNO   DI SPESA E LIQUIDAZIONE  CANONE ANNUO 2022  A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO  183,61  IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -  REG. N° 140/2018 -RESPONSABILE: SADIKU TONIN, NATA A ALBANIA L' 10/12/1972 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DEGLI ALPINI N°33 INT 1 - C.F.: SDKTNN72T10Z100A.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE DOTT. URB. TORRICELLI LORENZO PER INCARICO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO.  IMPEGNO DI SPESA EURO 4388,62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE  VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2.183,31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TORNI IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOVIA AUTOSTRADALE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI STRUTTURALI PER CONTO DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE "GLOBAL SERVICE VIABILITA'". CIG 7703306934. APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ATTIVITA' A CANONE ANNO 2021 PER EURO 3.441,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GRIS E VIA IV NOVEMBRE FRONTE BANCA BMPS PER LAVORI DI RIPARAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA, VIA DONIZETTI, VIA VINCENZI, VIA VANIN PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2022 A FAVORE GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA PER SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI "SCAMBIO SUL POSTO" E  RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 1.500,00 CIG NON NECESSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PARI AD EURO 3300,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 168 DEL 08/07/2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TAPPETI DI USURA E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA A. VANZO FRONTE CIVICO 43 PER POSIZIONAMENTO BETONIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2022 - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.500,00 IVA C.  CIG Z13355A6F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2022 PARI AD EURO 16.564,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI ARRESTARSI E DARE PRECEDENZA IN VIA FOSCOLO ALL'INTERSEZIONE CON VIA PIRANESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 PARI AD EURO 2.100,00 A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA VI EDIZIONE MARATONA DI LETTURA PER IL GIORNO VENERDÌ 30 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PERCORSO PEDONALE IN VIA PIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2021 DAL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI G. C. N. 144 DEL 09/04/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI O COSE IN VIA DE GASPERI CIVICO N. 31A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI PERCORSO PEDONALE IN VIA DELLO SCOUTISMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE  FUNZIONI PROVINCIALI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE  (TEFA) ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA 200.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DAL 30 SETTEMBRE 2022 AL 09 OTTOBRE 2022 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE LUNA PARK 2022 CHE SI TERRÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA FERRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL PDR SITO NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ZERMANESA, 20.  PERIODO DAL 01/01/22 AL 31/03/22 IN ADESIONE  ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14 LOTTO 4" A DOLOMITI ENERGIA SPA,   CIG PRINCIPALE  87896909A4  - CIG DERIVATO Z5E3503F1F ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 81/2022 DEL 24.03.2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA FRONTE IL CIVICO 170 E NELL'AREA DI PARCHEGGIO SITUATA LUNGO IL LATO OVEST DEL CIVICO 170 DI VIA RONZINELLA PER REALIZZAZIONE AREA DI CANTIERE E POSIZIONAMENTO CONTAINER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE GRAPPA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 5 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 4 CIMITERI COMUNALI.  PERIODO DAL 01/03/2022 AL 28/02/2023 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 5 (VENETO)"  CIG PRINCIPALE: 830289340E   CIG DERIVATO: 8977369741.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 744,98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SVEVO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 28 PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2022 - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 - CIG Z5135D141C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TOTI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 3 PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 165/2022 DEL 07.07.2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/P.ZZA CADUTI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E DI QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI DAL 01.07.2022 AL 30.06.2025. DETERMINA A CONTRARRE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 321.047,00 E IMPEGNO DI SPESA EURO 225,00 PER CONTRIBUTO ANAC. (CIG 9172793C3C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI FRONTE CIVICO 4 PER LAVORI DI TRASLOCO E POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO ED UN ELEVATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE IN VIA SAN MARCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SVILUPPO E PROGETTAZIONE GRAFICA, GESTIONE DEL FLUSSO DI STAMPA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE E SUPPORTO GRAFICO COMUNICATIVO AGLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 08/04/2022 - 08/04/2024. DITTA INCARICATA GDESIGNER DI COLUSSI GIACOMO. CIG 9136124806.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA SIG.RA M.S. CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 ED ASSEGNAZIONE AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO CON DECORRENZA DAL 16-04-2022 FINO AL 16-05-2022 - IMPEGNO DI SPESA ¤ 2.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 64 DEL 30/03/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA LUNGO IL LATO OVEST DEL CIVICO 8 PER POSIZIONAMENTO AUTOBETONIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MARZO 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 248,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SOCIALE: CONTROLLO COLOMBI URBANI - ACQUISTO PRODOTTO OVISTOP (CIG Z4B31DB4A3) E INCARICO ALL'A.P.S. ACQUIRENTI DI UDINE PER LA DISTRIBUZIONE E LA GESTIONE DEL PROGETTO (CIG ZA731DB4EC) - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2022 EURO 13.055,96 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA FAVRETTI N. 12 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZERMANESA N. 13 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO UTENTE PER LA LINEA TELEFONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE TRAPPOLE AD INTERCETTAZIONE MECCANICA DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO PRESENTI NEI GIARDINI DELLE SCUOLE - AFFIDAMENTO A NONSOLOVERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS ED APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 13.176,00 IVA C. CIG  ZD535BE181.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DOGI DELLA SERENISSIMA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 14 PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO A SERVIZIO DI UN NUOVO FABBRICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE  1° LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3  ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 81.123,28 IVA COMPRESA, CIG 87329523F8 CUP E62F20000440004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA XXIV MAGGIO N. 77 PER LAVORI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GORIZIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTO D'USURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA OBERDAN. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1  ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 86.109,69 IVA COMPRESA.  - CUP E67H21003010004    CIG 8958394C95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E AGGIORNAMENTO PORTALE REGIONALE ARES 2.0 - INCARICO STUDIO ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ CON SEDE A MIRRANO (VE) EURO 2.854,80 CIG Z18358BF86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 182 DEL 08/08/2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA LE VIE MAGENTA E VITTORIO VENETO, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PROVVISORIA DELLE VIE FAVRETTI, NUOVA EUROPA, OLME, DE GASPERI, TORINO, CHIESA CAMPOCROCE E VIA GAGLIARDI PER L'ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI FINO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ORARI DEFINITIVI PREVISTI PER OGNI SINGOLO PLESSO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN STRALCIO 1.  CUP E65J19000000004 CIG 9085926753. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PREVISTA DALL'ART. 35 C. 18 DLGS. 50/2021 E ART. 207, COMMA 1,  DEL D.L. 34/2020 SS MM. II. EURO   108.569,67 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ALLOGGI EX ART. 33 L.R. N. 39/2017 ANNO 2022. EURO 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI SUL PARCHEGGIODI VIA IV NOVEMBRE PER OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 196/2022 DEL 05.09.2022 DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DE GASPERI IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL ROSARIO, DAL 08 SETTEMBRE 2022 AL 18 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 600,00 AD ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI TREVISO ONLUS PER ATTIVITÀ DENOMINATA "PARKINSON CAFÈ. ANNO 2022".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 3.500,00 AD ANGSA ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PER ATTIVITÀ ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE PASUBIO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 29  PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE GAS PER CONTO DELLA SOCIETÀ ROMEO GAS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 2^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.971,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA 2° EDIZIONE DELLA FESTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE, PER IL GIORNO SABATO 10 SETTEMBRE 2022 E DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE GRAPPA PER LAVORI DI NUOVA RETE GAS PER CONTO DELLA DITTA ROMEO GAS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO TV. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.160,00.= PERIODO 24.03.2022  23.06.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA DE GASPERI IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL ROSARIO, DAL 08 SETTEMBRE 2022 AL 18 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS GENNAIO GIUGNO 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S.  A.P.S (EURO 6.500,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO A FEBBRAIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 2.341,86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 62 PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO A SERVIZIO DI UN NUOVO FABBRICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE PASUBIO IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 29  PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO A SERVIZIO DI UN NUOVO FABBRICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 2.281,77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2022 - EURO 481,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE CIMONE IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 34 DI VIA MONTE GRAPPA PER LAVORI DI COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO A SERVIZIO DI UN NUOVO FABBRICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. SITO IN MOGLIANO VENETO VIA TRENTO N. 19 (CODICE 10712) AL SIGNOR FAGGIAN AGOSTINO AI SENSI ART. 44 DELLA L.R. N. 39/2017 E ART. 13 LETT. A) DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018 E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER LA REALIZZAZIONE DI PROCEDIMENTI E SERVIZI ONLINE E FORNITURA DI PORTALE PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE ALLA DITTA YAMME SRL - CIG ZA935D67A3. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.392,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA DI CANTIERE MOBILE IN VIA RONZINELLA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. CONTRATTO D'APPALTO PROT. 17091/2013 REP. 4311 CON IL  R.T.I. COSTITUITO DALLA DITTE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) - SKILL CONSORTILE A R.L. DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. S.R.L. DI UDINE (MANDANTE) PER LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - CIG 4319491CB9. SERVIZIO DI VIGILANZA E PULIZIA/SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME DI VARI CONCORSI PUBBLICI BANDITI DALL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.891,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA NOMINA AGENTE CONTABILE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE "PUNTO COMUNE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA N. 77 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE MONTAFERETRI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA RAINERI SERVICE SAS (CIG ZBF35CD2A7 - IMPEGNO DI SPESA EURO 999,79)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE SANTO N. 3 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA POERIO N. 16 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO ED EROGAZIONE DELLE SOMME DOVUTE PER INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2022 E DA LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA FOSCOLO DAL CIVICO 60 FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA VERDI PER LAVORI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE RAME DELL'UTENTE PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI/SOCIALI DI VIA SAN MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI CIVICO 124/126 PER L'ESECUZIONE DI BUCA/GIUNTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.08.2027 CIG 9118427BFE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA SUA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA 202,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DAL 2017/2018 AL 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL CIG DERIVATO 7118160B72. ONERI AGGIUNTIVI A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 EURO  17.875,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELL'EVENTO 2° AMERICAN CARS AND SPRITZ, PER IL GIORNO 03 SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT. CIG DERIVATO 8858141134. CONCESSIONARIO CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PADOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2022-31.08.2026 PER REVISIONE TARIFFE COMUNALI EURO 128.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA NEL TRATTO COMPRESO TRA CIVICO 200-218 E VIA ROSSINI PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA DI VIA RONZINELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA G. TIEPOLO CIVICO 5 PER LAVORI DI INSTALLAZIONE GRUPPO DI RIDUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE A.C.R.A. DI MOGLIANO VENETO APS, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. ANNO 2022. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 36.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL APRILE  2022. EURO 1540,00 IVA 10% COMPRESA CIG Z1B35D4D21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA LE VIE MAGENTA E VITTORIO VENETO, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE ASTE E SUPPORTI OVE NECESSARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.415,60 (IVA AL 22% INCLUSA) - CIG Z283477FE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NEL TRATTO PEDONALE DI VIA MATTEOTTI E PIAZZA DUCA D'AOSTA (VIA TERRAGLIO - SS13) PER IL POSIZIONAMENTO DI TRANSENNE AL FINE DI EFFETTUARE LAVAGGIO SOFFITTO PORTICO E DEMOLIZIONE INTONACI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 168 DEL 08.07.2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TAPPETI DI USURA E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 IN FAVORE DI VERITAS S.P.A.  PER EURO 64.660,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE, CATEGORIA D, PRESSO IL 2^ SETTORE "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO". UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. 66/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TOTI DAL MONTE PER LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE FRONTE FERROVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA IV NOVEMBRE N. 75 PER LAVORI DI POTATURA PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO D.L.. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 02-05-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE GRAPPA N. 15 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI NUOVA INFRASTRUTTURA TELEFONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO B.G. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 01-05-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 89 DEL 15.02.2022. MODIFICA DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO. ANIMAZIONE SOCIALE GRUPPO ABELE PERIODICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE NELLE VIE GARDIGIANA E CAMPOCROCE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI ELETTRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DI VIA OBERDAN. REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE DI ACQUE METEORICHE  CUP E67H21003010004. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIRARDIN S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PD) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA  PER EURO 16,779,82 IVA C.  CIG Z8A35886FD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE RONZINELLA, SELVE, ZERO BRANCO PER ESERCITAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI STESURA CAVO ELETTRICO IN VIA OLME FRONTE CIVICO 28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= CIG Z1635898BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  INDENNITÀ AMMINISTRATORI LOCALI AI SENSI ART. 1 COMMA 584 SECONDO PERIODO DELLA LEGGE 234 DEL 30.12.2021 - PERIODO APRILE- DICEMBRE 2022. EURO 144.528,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA DI CANTIERE MOBILE IN VIA RONZINELLA PER LAVORI DI PULIZIA DELLA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VIA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DELLA MADONNA DEL CARMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO PER GLI AMBITI 13 E 13 A MC - PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO PARZIALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - SUB AMBITO 2, COMPARTI M5-M6-P2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TOTI DAL MONTE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01/04/2022 - 30/06/2022. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 33.868,52 (IVA COMPRESA) - CIG  ZA535B2029.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA TRENTO, LATO SUD-OVEST, PER DEPOSITO DI MATERIALI DA CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UN TEMPORANEO SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE SU VIA RONZINELLA CIVICO N. 99 PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA PUBBLICA DI FOGNATURA NERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ENRICO GAZ PER LA DIFESA DAVANTI AL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DA INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE INWIT S.P.A. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ABACO SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI S.P.A.. EURO 3.172,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 39/2017, ART. 37, COMMA 1, LETTERA A) E COMMA 2: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,40% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2022 RELATIVA ALL'ANNO 2021. EURO 1.323,82.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VARIE VIE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEI TAPPETI DI USURA E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI SUPERVISIONE METODOLOGICA-PROFESSIONALE PER ASSISTENTI SOCIALI DEL COORDINAMENTO DISTRETTO DI TREVISO SUD. SOGGETTO PROMOTORE IRS ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 (ESENTE IVA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MATTEOTTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI TIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE TEMPORANEA SEMI CARREGGIATA NORD DI VIA DON BOSCO NELLE GIORNATE DI VENERDÌ-SABATO-DOMENICA ESCLUSIVAMENTE IN CONCOMITANZA CON LA CHIUSURA DI PIAZZA CADUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 12 DELLA LEGGE N. 335/1995 PER DIPENDENTE MATR. N. 103.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIAZIONE ISTANZA PRESENTATA DALLA DITTA S.I.A. SRL A MEZZO PORTALE SUAP (CODICE 1007) IN DATA 29/11/2016 PROTOCOLLATA IN DATA 01/12/20216 CON NUMERI DI PROTOCOLLO 39855 E 39856.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/P.ZZA CADUTI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL MOLINO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI ANNI 2022-2023-2024 E DEL SERVIZIO LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COMUNICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI VILLORBA (TV). CIG 904699479F. IMPEGNO DI SPESA EURO 111.500,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE TAVONI, DEGLI ALPINI, DE GASPERI, BELLAVITE ASTORI, DELLA COSTITUZIONE E PIAZZA PIO X° PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE F.E. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C2 - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DELLA DIPENDENTE AL COMUNE DI VENEZIA CON DECORRENZA DAL 01-04-2022. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ATTIVAZIONE DEL COMANDO A TEMPO PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DELLA DIPENDENTE F.E. CON DECORRENZA 1-04-2022 E PER MESI TRE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA GORIZIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CONDOTTE ACQUE METEORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL COMUNE DI MIRA PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA FINALE VIGENTE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 UNITÀ NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE TECNICO, BANDITO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA CONSENTITA E RISERVATA AI VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA ZERMANESA ALL'INTERSEZIONE CON VIA TOGLIATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E FRAZIONE E DI ALTRE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE SCHEMI ATTI DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO DI OPERAIO PROFESSIONALE CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO B1 PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO, SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BELLINCIONI PER L'ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ PEDONALE SU VIA DELLA CHIESA CAMPOCROCE IN OCCASIONE DELLA SAGRA PAESANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TREVISANATO N. 18 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI EX ART 39 CCNL 21/05/2018, ALLA DIPENDENTE Z.A. PER IL PERIODO DAL 16.03.2022 AL 13.05.2022 NELLA GIORNATA DI MERCOLEDÌ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA IV NOVEMBRE PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE PROT. N. 7977 DEL 03.03.2021 STIPULATO CON LA PERLA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE GHETTO, VARAGNOLO, BELLINCIONI, SANTA MATRONILLA E DON GOTTARDI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA DI ¤ 200,00 VERSATA DALLA SOCIETÀ AGRICOLA DONADEL E MARANGON A TITOLO DI CAUZIONE A GARANZIA DELLE OPERE PER ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA LEGATE ALL'INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI LATTE CRUDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE MONTE PASUBIO, MONTE ORTIGARA, GAGLIARDI, BARBIERO, ZERMANESA, TERRAGLIO E PIAZZA DUCA D'AOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BACHECA COMUNALE IN CENTRO STORICO. PERIODO MARZO 2022 - GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E ALLARGAMENTO VIA VANNINA TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO E PREGANZIOL E65F21003310007. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO A STUDIO PROTECO ENGINEERING S.R.L. DI SAN DONÀ DI PIAVE (CIG ZB2358BAF3) PER REDAZIONE VARIANTI P.I.  IMPEGNO SPESA EURO 3.806,40 E RETTIFICA PUNTO 4) DISPOSITIVO DETERMINAZIONE 995/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIAVE N. 27 PER LAVORI DI ESECUZIONE DI NUOVO ALLACCIO GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA MAROCCHESA DAL CIVICO N. 26 AL CIVICO N. 47 PER LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI ACQUEDOTTO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2022 A FAVORE DI VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 23.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DUVRI PER BANDO DI GARA PER LA GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI - DITTA B.R. SERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 366,00 (IVA INCLUSA) CIG ZC4358969F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI N. 124 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO A FEBBRAIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 6.528,06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILE SITO IN VIA OBERDAN, 8 COSÌ INDIVIDUATO AL CATASTO:  C.T. FG. 27 PART. 292; N.C.E.U. SEZ. D FG. 1 PART. 292 SUB. 1-2-3, AI SENSI ART. 33 D.P.R. 380/2001. PROPRIETÀ SIGG.RI GHEZZO GIOVANNI, GHEZZO MATTEO, VIANELLO MAURIZIA - AB 20/21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI GENNAIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 1.587,47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI N. 30 APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEL COMUNE DI VOLPAGO (TV) PER LO SVOLGIMENTO DI PROVA SCRITTA CONCORSUALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILE SITO IN VIA OBERDAN, 8 COSÌ INDIVIDUATO AL CATASTO:  C.T. FG. 27 PART. 292; N.C.E.U. SEZ. D FG. 1 PART. 292 SUB. 1-2-3, AI SENSI ART. 31 D.P.R. 380/2001. PROPRIETÀ SIGG.RI GHEZZO GIOVANNI, GHEZZO MATTEO, VIANELLO MAURIZIA - AB. ED. N. 20/21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SVOLGIMENTO PRATICHE AUTOMOBILISTICHE PER REIMMATRICOLAZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DA CONCEDERE IN USO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE MOGLIANO VENETO - DITTA AUTOMOBILE CLUB TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 (IVA INCLUSA) CIG ZD53586838.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE GRAPPA PER LAVORI DI SCAVO PER SONDAGGIO DEL TERRENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA MOLINO. APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI CAROLLO SRL DI ZUGLIANO (VI) EURO 57.083,26 CIG 88323459A9 CUP E61B21003200001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BOLDINI LUNGO IL LATO NORD DEL CIVICO 43 DI VIA XXIV MAGGIO PER POSIZIONAMENTO CAMION.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN STRALCIO 1.  CUP E65J19000000004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA "FONTANA GROUP S.R.L." DI SONA (VR) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA (EX ART. 36 COMMA 2, LETT. C)  DEL D.LGS. 50/2016, COME OGGI DEROGATO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020)  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 361.898,91 IVA COMPRESA,   CIG 9085926753. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MANZONI CIVICO N. 4 PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 896 DEL 22.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE GIOTTO, TIZIANO, MANTEGNA, CASALE SUL SILE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE BENETTON E ROSSI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI TIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 180 LICENZE TREND MICRO WORRY-FREE SERVICES, MULTI-LANGUAGE GOVERNMENT, DURATA 36 MESI. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA &amp; C. SNC. P. IVA 04066840283. IMPEGNO DI SPESA EURO 4721,4 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z633581E5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 1 COMMA 2 LETT A) DEL D.L. 76/2020 (L. 120/2020), COSÌ COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 (L. 108/2021), DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 2045037. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.895,00 (IVA ESCLUSA). CIG Z4B3582792.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE NELLE VIE GHETTO E FOSSATI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI TIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE MARTIRI DELLE FOIBE, ILARIA ALPI E DEL COTONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI TIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE, CATEGORIA D, PRESSO IL 3^ SETTORE "SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA". UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. 66/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 226,56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 112/2022 DEL 20.05.2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BOLDINI LUNGO IL LATO NORD DEL CIVICO 43 DI VIA XXIV MAGGIO PER POSIZIONAMENTO CAMION.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 89 DEL 15.02.2022. MODIFICA DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE VERDI, BOLDINI, GARIBALDI, PAVAN, BARBIERO, PIRANESI, TREVISANATO, FOSCOLO E VIAN PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA DEFINIZIONE E PRODUZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2021. DITTA INCARICATA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.819,00.= IVA INCLUSA. CIG Z0F357E46A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE ALTINIA, DEGLI ANGELI E GIOVANNI XXIII PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA SELVE PER LAVORI DI ASFALTATURA E SEGNALETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2022 - EURO 386,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE F.G.  LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE EURO 4,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZERO BRANCO, VIA AMERIGO VESPUCCI, VIA C. COLOMBO PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE ARCH. WANDA ANTONIAZZI. LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI BELLUNO PER EURO 9.419,45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 113 DEL 12/05/2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE TERRAGLIO E GRAMSCI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ MARCIAPIEDE SITO IN VIA TOTI DAL MONTE PER INSTALLAZIONE STATUA PER CONTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO Z.M. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 20-04-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 1^ EROGAZIONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.348,96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE, LATO SUD-OVEST, PER POSIZIONAMENTO AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA CROCE N. 65 PER L'ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA GHETTO. LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA APPALTATRICE VAZZOLER NICOLA S.R.L. DI NOVENTA DI PIAVE (VE) 24.286,60 IVA C. CUP E67H21003010004  CIG Z6C33E7E80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE  1° LOTTO FUNZIONALE CUP E62F20000440004. AFFIDAMENTO LAVORI DI COPERTURA COLOMBARI ESISTENTI ALL'IMPRESA COPERTEKNO S.R.L. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER EURO 14.897,42 (CIG Z1D3547AAB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE PUCCINI, GABRIELI E FERRETTO PER LAVORI DI ASFALTATURA E SEGNALETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO FINANZIARIO DELLA REGIONE VENETO AI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE DI IMPORTO FINO A 200.000 EURO. LAVORI DI SOSTITUZIONE ASCENSORE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI "A. PANISI". APPROVAZIONE SAL N.1 FINALE, CRE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CARRARO ASCENSORI SRL PER EURO 40.310,30 IVA C. CUP: E65D20000020006, CIG: ZCB2E7580C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI POTATURA PIANTE DEL CIVICO 58 DI VIA IV NOVEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI DI VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI E VIA VIVALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL MARZO  2022. EURO 1760,00 IVA 10% COMPRESA CIG Z343560BFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA IN DIRETTA "LE NOVITÀ DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021" - DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 (IVA ESENTE). NO CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RIGAMONTI, VIA DEL MOLINO, VIA ZERO BRANCO, VIA DELLA CHIESA CAMPOCROCE PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA TREVISANATO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO  ACQUE METEORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.08.2027 CIG 9118427BFE. DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ANNO 2021. IMPORTO EURO 409.950,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO DAL 04 AL 12 GIUGNO 2022 PER L'EVENTO DENOMINATO SAPORI DI MARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEI VEICOLI SUL PARCHEGGIO DI VIA IV NOVEMBRE PER OPERAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO  PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO 2021 CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00.= OLTRE IVA (TOT. EURO 5.490,00.=) CIG. ZB53564E24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA DEL 02.06.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PER L'ELABORAZIONE DEL MODELLO 770 E CUD ANNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS 50/2016 ALLA DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.556,50 IVA INCLUSA. CIG Z39355F9BC .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE BABIERO, DELLE ROSE, CASONI E RAGAZZI DEL '99 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2022. EURO 1.250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BOLDINI LUNGO IL LATO NORD DEL CIVICO 43 DI VIA XXIV MAGGIO PER POSIZIONAMENTO CAMION.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI.  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI  ENERGIE RINNOVABILI - V.I.E.R. S.C.A.R.L. (GRUPPO V.E.R.I.T.A.S. S.P.A.) PER L'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROSSINI, VIA VIVALDI, VIA PILON, VIA TOMMASINI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI SCOLO IN VIA CROCE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.597,60 I/C A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE, NELL'AREA PROSPICIENTE IL MONUMENTO AI CARABINIERI CADUTI, IN VIA C. A. DALLA CHIESA, IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 208° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELL'ARMA DEI CARABINIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL DUVRI A B.R. SERVICE SRL - CIG Z3235504B1. IMPEGNO DI SPESA EURO 366,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SU VIA SAN MARCO IN CORRISPONDENZA DEL LOCALE LA LAMPADA IL GIORNO DOMENICA 22 MAGGIO 2022 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CAMMINATA DEI 30 ANNI E CHIUSURA A VISTA SU VIA FERRETTO, VIA MAROCCHESA, VIA RIMINI E VIA SAN MARCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ABBONAMENTO BANCA DATI ITER E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2022. DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.417,20 (IVA INCLUSA) CIG ZF1354E4D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE DI SANTA MARIA AUSILIATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. DITTA ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG Z9734D0639.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TORINO E VIA MONTE GRAPPA PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA DI VIA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI VENETO: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2022. EURO 2.709,86.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 75/2022 DEL 22.03.2022 DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA FAVRETTI PER LAVORI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE  "AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CONTRO LE MAFIE" RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2022. EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA FOSSATI N. 1B PER L'ESECUZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GHETTO CIVICO 59 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE  ALL'ASSOCIAZIONE "RETE ITALIANA CITTA' SANE - OMS" ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.C. N. 26 DEL 09.02.2022. IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALE RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DUE DIPENDENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE TERRAGLIO E GRAMSCI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE - ANNO 2022. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 36597,24 - CIG Z3435427A5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GOFFREDO MAMELI DAL CIVICO 23 FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA 24 MAGGIO PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 85/2022 DEL 30.03.2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROSMINI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE GAS PER CONTO DELLA DITTA LERETI S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI E  VIA VIVALDI CUP E67H21003010004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA "MILAN S.N.C. DI MILAN GEOM. LORENZO &amp; C." PER EURO 354.438,87 IVA C.(CIG 8998162E2C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELL'EVENTO NAZIONALE TURISTICO CULTURALE ASI DENOMINATO VII ASTE E BILANCIERI, PER IL GIORNO 15 MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA DALLA CHIESA. APPROVAZIONE SAL N.3 FINALE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PIERETTO IDRAULICA SRL PER EURO 2.314,78 IVA COMPRESA CUP: E62B20000060004  CIG 8613997F2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - LAVORI ACCESSORI - IMPRESA BARZON COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE EURO 48739,00 CIG ZFA31E3434</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SAPORI D'IRLANDA, DAL GIORNO 13 MAGGIO 2022 AL GIORNO 15 MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AI VELOCIPEDI FRONTE SEDE MUNICIPALE DI VIA TERRAGLIO CIVICO 3 EX SCUOLE ROSSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. FEDERICA SCAFARELLI PER RICORSO AL TAR LAZIO DI ROMA CONTRO IL D.P.C.M. 07 MARZO 2018 AVENTE AD OGGETTO "FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE. DEFINIZIONE E RIPARTIZIONE DELLE RISORSE SPETTANTI PER L'ANNO 2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATRICE SAMSUNG SITUATA PRESSO L' UFFICIO TECNICO, MATR. 0BTMBJLJ30001BK. IMPORTO ¤ 390,00 (IVA ESCLUSA) CIG ZA23531559</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO NEL PARCHEGGIO DI VIA ALCIDE DE GASPERI DAL CIVICO 26 AL CIVICO 30, LATO EST, PER LAVORI DI TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AGORÀ, DAL GIORNO 05 MAGGIO 2022 AL GIORNO 08 MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94 - CIG Z3135392C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERI ISTITUZIONALI IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 303.88 - CIG: ZBC350C063</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE TEMPORANEA A VISTA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VARIE VIE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PEDALATA ECOLOGICA CICLADAPREVISTA PER IL GIORNO 01.05.2022 E IN CASO DI MALTEMPO LA DOMENICA SUCCESSIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE DAL 07 AL 08 MAGGIO 2022 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE FESTA DEI FIORI CHE SI TERRÀ NEL PARCHEGGIO DI VIA FERRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: QUARTO STRALCIO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE REDATTA DAL GEOM. ANGELO BON DEL SETTORE 2° IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 1 LETTERA A) DEL  D.LGS. 50/2016 E SMI. EURO 40.486,38 CIG 8756191D63 CUP E61B17000210004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEI TULIPANI, VIA RONZINELLA, VIA GARGLIARDI PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE  1° LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2  ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 134.586,71 IVA COMPRESA, CIG 87329523F8 CUP E62F20000440004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA  DELLA PASSERELLA DI ACCESSO AL PARCO "PIMAVERA" DA VIA G. VERDI. AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE CANCELLO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020  ALLA DITTA FAVARO F.LLI S.A.S. DI MARCON (VE) PER EURO 5.489,00 IVA C. (CUP E62F20000440004 CIG Z4E352CDAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO DEL 25 APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO  RUGBY "M. QUAGGIA" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - IMPEGNO DI SPESA PER: MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO CON IMPRESA APPALTATRICE E COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PERIZIA.   TOTALE EURO 18.530,67 CUP E61B21003210001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU PIAZZA DUCA D'AOSTA, VIA TERRAGLIO E IN VIA PIA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25 APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ALL'INTERNO DELLA VIABILITÀ COMUNALE. APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA T.E.S. S.P.A. PER EURO 14.523,48. CIG: Z6A3263CA7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA XXVIII APRILE, LUNGO IL LATO NORD E LUNGO IL LATO EST, PER LAVORI DI POTATURA SIEPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI DUE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN PIAZZALE PERTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA T.V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI SU VARIE VIE DEL CENTRO NELLA SERATA DI VENERDÌ 15 APRILE 2022 IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE DEL VENERDÌ SANTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO P.P. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO  - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 16-03-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI GENNAIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 203,97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE PASUBIO PER LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE POZZETTO ACQUE BIANCHE IN VIA MONTE PASUBIO CIVICO 33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2022 - EURO 291,06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA FRONTE CIVICO 61 E 61A PER LAVORI DI SOSTITUZIONE LASTRE POLICARBONATO DI UNA TETTOIA ESISTENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER PROGETTO 2° STRALCIO AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE DOTT. URB. TORRICELLI LORENZO PER INCARICO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO.  IMPEGNO DI SPESA EURO 1.462,87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS), TRIBUTI (J-TRIB), ANAGRAFE ONLINE (JCITY) ANNO 2022. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 20554,56 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG ZC4352C645</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI E VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DEL RADUNO AUTO D'EPOCA PRIMAVERA CON LE STORICHE, PER IL GIORNO 10 APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2022: EURO  1.100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TOMMASINI DAL CIVICO 9A AL CIVICO 10 PER LAVORI DI COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA ISTITUTO COSTANTE GRIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZERMANESA FRONTE CIVICO 80 PER LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. STIPULAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE DELLA PREFETTURA DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 160,00 - CIG ZDF34E2160</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR "ENTRATE COMUNALI: LE NOVITÀ PER IL 2022" - DITTA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 152,00 (IVA ESENTE) CIG. ZB43532110</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA FIUME FRONTE CIVICO 20 PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'ALLACCIAMENTO ESISTENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 3 SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZI SOCIALI E CIMITERIALI CAT. D. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D LGS 66 DEL 2010 ART 1014 E ART. 678. IMPEGNO DI SPESA EURO 380,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SANT'ELENA PER LAVORI DI SCAVO A CIELO APERTO PER POSA NUOVO ELETTRODOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 83/2022 DEL 29.03.2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA NUOVA EUROPA LUNGO IL LATO EST DEL CIVICO 43 DI VIA MARTIRI DI BELFIORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI CARTACEI E DIGITALI DI QUOTIDIANI E RIVISTE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 7.513,27 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA TORINO PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA DI VIA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2022. EURO 5.518,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. DEL 21-05-2018 PER L'ANNO 2022 - EURO 3.628,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA CIVICO 7 PER POSIZIONAMENTO AUTOCARRO PER SCARICO MOBILIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA ALL'INTERSEZIONE CON VIA GHETTO PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA DI VIA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 819 DEL 10.11.2020. EURO 390,03.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROSMINI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE GAS PER CONTO DELLA DITTA LERETI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CHE SARANNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2022 - EURO 275,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 77/2022 DEL 23.03.2022 AVENTE PER OGGETTO INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 330/2021 DEL 30.12.2021 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PAVAN NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA IV NOVEMBRE E VIA GARIBALDI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2022 - EURO 32.679,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE DURANTE L'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 1.060,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA NUOVA EUROPA LUNGO IL LATO EST DEL CIVICO 43 DI VIA MARTIRI DI BELFIORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2021 E ACCONTO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI A EURO 19.819,92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO NEL PARCHEGGIO DI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA E NEL PARCHEGGIO CANONICA, LATO SUD, PER MANIFESTAZIONE PULIAMO I FOSSI E LE VIE DEL QUARTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA RONZINELLA FRONTE IL CIVICO 170 E NELL'AREA DI PARCHEGGIO SITUATA LUNGO IL LATO OVEST DEL CIVICO 170 DI VIA RONZINELLA PER REALIZZAZIONE AREA DI CANTIERE E POSIZIONAMENTO CONTAINER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO = 3.330,00 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 08.02.2022 07.05.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "UNA CASA PER L'UOMO" PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA A FAVORE DI UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 945,00= IVA INCLUSA. CIG Z1D350C68E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MATTEOTTI FRONTE CIVICO 8C PER POSIZIONAMENTO CAMION GRU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA BATTAGGIA STEFANIA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER REDAZIONE DEL NUOVO PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.255,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE IN VIA MONTE PASUBIO N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPORTI INDENNITÀ AMMINISTRATORI LOCALI - LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE .PERIODO GENNAIO - MARZO 2022. EURO 39.600,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE RAGUSA, FAVRETTI E SELVE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE DI ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DI TARATURA PER N. 1 MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER TRUCAM IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA ELTRAFF SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.683,60 (IVA INCLUSA) CIG Z8D3508C80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 330/2021 DEL 30.12.2021 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PAVAN NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA IV NOVEMBRE E VIA GARIBALDI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA VERDI N. 24 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SVILUPPO RETE LARGA BANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PARTE STABILE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA FAVRETTI PER LAVORI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.5 LICENZE ANNUALI DIKE GOSIGN PRO. FORNITORE INFOCERT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 298.9. CIG Z1C3509157</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO "SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI  E DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SIC". DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. P.I. 05084500288. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.910,84 IVA COMPRESA. CIG ZB93513637</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA F. BARBIERO TRA IL CIVICO 88 ED IL CIVICO 90 PER LAVORI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA A. VANZO PER LAVORI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LISA BATTILANA PER LA RESISTENZA NEL GIUDIZIO PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO R.G. N. 34/2022. EURO 3.109,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONTRASSEGNI EUROPEI PER DISABILI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 292,80  (IVA COMPRESA). CIG ZCD352850B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MALOMBRA E VIA PREGANZIOL PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MANTEGNA PER LAVORI DI SCAVO E POSA PER CONTO DELLA DITTA FASTWEB S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  MATERIALE TIPOGRAFICO VARIO  PER SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II..  IMPEGNO DI SPESA EURO 590,00= (IVA ESCLUSA) CIG: Z5634EC37C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODIFICHE APPORTATE AL "BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' DELL'AREA DI VIGILANZA / ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, CATEGORIA D, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL - CASIER. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. 66/2010" APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 62 DEL 9 FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DEL CONTROVIALE DI VIA DON BOSCO PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PLATEATICO DEL RISTORANTE PIZZERIA SITO IN VIA DEGLI ALPINI CIV. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLA CHIESA DI ZERMAN CIVICO 20 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA ECONOMICO- FINANZIARIA - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= CIG Z653528768.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ANTONINI CIVICO 18 PER LAVORI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIRANESI CIVICO 6 PER LAVORI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TESTORI PER LAVORI DI SPOSTAMENTO CONDOTTA IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TORRICELLI CIVICO 8 PER LAVORI DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999 IMPEGNO DI SPESA EURO 47.628,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO SU PIAZZA DEI CADUTI - VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELLA GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE, DELLA COSTITUZIONE, DELL'INNO E DELLA BANDIERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 2.210,02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 LETT. A) DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 8.732,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 120/2017RESPONSABILE: DI MARTINO MONICA NATA IN ARGENTINA IL 16/01/1965 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA VERDI N. 10-B INT. 2. C.F.: DMRMNC65A56Z600N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' DELL'AREA DI VIGILANZA/ ISTRUTTORE DIRETTIVO DI VIGILANZA, CATEGORIA D, PRESSO IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL - CASIER. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX ARTT. 1014 E 678 DEL D.LGS. 66/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 126/2017RESPONSABILE:  KECANI KLISMAN NATO A KOKPAPAJ (ALBANIA) IL 17/02/1999 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MONTE GRAPPA N. 30. C.F.: KCNKSM99B17Z100C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 130/2017RESPONSABILE: GRANCEA NICOLAE NATO IN ROMANIA IL 25/11/1971 E RESIDENTE IN ROMANIA SAT. PAUCA-  COM. PAUCA - VUD. SIBIU NR. 340 - C.I. RUMENA NR. SB489029.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1060 DEL 21.12.2021. EURO 160,00 (CIG. Z943487999).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO. EURO 200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 148/2017-RESPONSABILE:  TANASE IOSIF NATO A MUN. TIRGOVISTE JUD. DIMBOVITA (ROMANIA) E RESIDENTE IN  MUN. TIRGOVISTE JUD. DIMBOVITA STR. CPT TUDORICA POPESCU NR. 104.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 428,90. IVA ESCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- REG. N. 137/2017RESPONSABILE:  FIUME ANTONIO, NATO A MIRANO (VE) IL 09/04/1980 E RESIDENTE A MIRANO (VE), VIA BELLUNO N. 28 INT. 5. - CODICE FISCALE: FMINTN80D09F241P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA DON BOSCO - PIAZZA DEI CADUTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 12/03/2022 CONTRO LA GUERRA IN UCRAINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 477,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779. PERIODO 31.01.2022  08.02.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 125/2017RESPONSABILE:  KECANI KLISMAN NATO A KOKPAPAJ (ALBANIA) IL 17/02/1999 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA MONTE GRAPPA N. 30. C.F.: KCNKSM99B17Z100C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL FEBBRAIO  2022. EURO 1760,00 IVA 10% COMPRESA CIG ZE93508BCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLAZIONE STRADALE - DOMENICHE ECOLOGICHE 18 DICEMBRE 2022 E 8 GENNAIO 2023. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONESTRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA SU DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO - DITTA LA FORMAZIONE DI FRANCESCA PAOLA SCHIRO'. IMPEGNO DI SPESA EURO 172,00 (IVA ESENTE E COMPRESO BOLLO). CIG NON NECESSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 119/2017RESPONSABILE: DONAGGIO RAFFAELLA NATA A VENEZIA IL 20/08/1964 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA BENETTON N. 6 INT.5.  C.F.: DNGRFL64M60L736K.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DELLA CULTURA CAREGARO NEGRIN STRALCIO 1.  CUP E65J19000000004   CIG 9085926753. IMPEGNO SPESA TOTALI EURO 405.378,13 (LAVORI, CONTRIBUTO GARA  ANAC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-REG. N°  103/2017RESPONSABILE:   PAPP DORA, NATA A GYULA (UNGHERIA) IL 29/01/1992 E RESIDENTE A VESZTO (UNGHERIA) VIA MUNKAS, 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME DI 25 H SETTIMANALI PER N. 3 MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI PER N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C POS ECON C1. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C 2 DEL D.LGS 50/2016 TRAMITE TRATTATIVA MEPA N. 2008805 ALLA DITTA UMANA S.P.A. PER UN IMPORTO PARI A EURO 7.400,00 IVA INCLUSA. CIG Z203507DD4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-REG. N°  85/2017RESPONSABILE:   POSTOVANU ADRIAN, NATO IN MOLDAVIA IL 15/04/1995 E RESIDENTE A TREVISO (TV) IN VIA ADA NEGRI N. 4 C.F. PSTDRN95D15Z140G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA E. FERRETTO, VIA G. PUCCINI, VIA G. GABRIELI PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.700,00.= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. PERIODO 01.02.2022 30.04.2022. CIG:Z2733A59AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIAMENTO MEDIANTE CHIAMATA NOMINATIVA DI N. 1 UNITÀ DISABILE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO CAT. B1 POS.EC. B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N°    80/2017RESPONSABILE:   DUMITRA VALENTINA, NATA A TARGU NEAMT (ROMANIA) IL 24/10/1989 E RESIDENTE A SAT. STINCA (COM. PIPIRIG) JUD. NEAMT STR. PELINULUI NR. 149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE PER IL PDR SITO NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA ZERMANESA, 20. AFFIDAMENTO DIRETTO NEL MERCATO LIBERO AD ASCOPIAVE ENERGIE SPA, PERIODO 01/01/22 - 31/03/22, CIG Z0234E1FA8. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 14 LOTTO 4" A DOLOMITI ENERGIA SPA,  PERIODO  01/04/2022 -  31/03/2023, CIG PRINCIPALE  87896909A4  - CIG DERIVATO Z5E3503F1F , PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.300,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TAGLIAMENTO, VIA BOVO, VIA DEL MOLINO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MACHIAVELLI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI NUOVO ALLACCIAMENTO IN PUBBLICA FOGNATURA NERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 4 CIMITERI COMUNALI.  AFFIDAMENTO DIRETTO IN MERCATO LIBERO AD ESTENERGY S.P.A. (GRUPPO HERA SPA) ED ENEL ENERGIA SPA PER IL PERIODO DAL 01.01.22  AL 28.02.22 CIG  Z7B34DA55B.  ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 5 (VENETO)"  DAL 01.03.22 AL 28.02.23 CIG PRINCIPALE: 830289340E   CIG DERIVATO: 8977369741.  IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 15.000,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PASTRENGO N. 17 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA TELEFONICA TIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA. PRIMO SEMESTRE 2022 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 202.300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-REG. N° 79/2017RESPONSABILE:   BUGA ELENA-GEORGIANA, NATA IN ROMANIA IL 21/10/1991 E RESIDENTE A JUD. GL SAT. ODAIA MANOLACHE (COM. VINATORI) STR. CRIZANTEMELOR NR. 48 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SELVE E VIA TORINO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.T.E.L.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE SAN MARCO, VERDI E RONZINELLA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SVILUPPO SERVIZI LARGA BANDA TIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-REG. N°  78/2017RESPONSABILE:   ILIE ANAMARIA, NATA IN ROMANIA IL 11/01/1989 E RESIDENTE IN ROMANIA SAT. SLOBOZIA CONACHI (COM. SLOBOZIA CONACHI) JUB. GALATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA (BOLLO)  ANNO 2022, RELATIVA ALLA NUOVA IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO FIAT TIPO TARGATO GH122LN. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE AVENTE AD OGGETTO CONTROVERSIE INTERPRETATIVE RELATIVE AI PRESUPPOSTI APPLICATIVI DELL'OBBLIGO VACCINALE. EURO 1.750,94.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-REG. N° 77/2017                               RESPONSABILE:  ANCUTA MADALINA-ANDREEA, NATA IN ROMANIA L'08/02/1995 E RESIDENTE A SAT. GHIMICESTI (COM. FITIONESTI) JUD. VRANCEA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO-REG. N° 76/2017RESPONSABILE:   SERBAN RALUCA ALEXANDRA, NATA IN ROMANIA IL 30/08/1987 E RESIDENTE IN ROMANIA COM. HUNEDOARA STRADA LATURENI N. 1/A -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - SECONDO LOTTO. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - DITTA EUROTEL S.R.L. CON SEDE A PAESE (TV) - APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - EURO 167.715,05 CIG 89693269F5 - CUP E61B21003320004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA PERSONALE - SVILUPPO RISORSE UMANE. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO- REG. N. 75/2017RESPONSABILE:   PATRICHE ADRIANA ROXANA, NATA IN ROMANIA IL 13/03/1989 E RESIDENTE IN ROMANIA MUN. GALATI JUB. GALATI BLB. DUNAREA NR. 2 BL. B 3 SC. 2 AP. 20 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2022 (EURO 231.144,92=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN XXVIII APRILE PER POSIZIONAMENTO CAMION GRU UTILE ALLA RIMOZIONE E SOLLEVAMENTO DI MATERIALE EDILE - MANUTENZIONE CONDOMINIO TREVISAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA GESTIONE DELL%U2019EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVIS_19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO DI 150 ML DI RECINZIONE REALIZZATA A DISTANZA INFERIORE A QUELLA PREVISTA DAL REGOLAMENTO IN FREGIO  ALLO SCOLO FOSSA STORTA, VIA GAGLIARDI. POS. 11/2022. CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. ¤ 475,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FOSSI DI GUARDIA DI VIA CROCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPORTO DI EURO 975,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO CAUSA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO. R.G. N. 10384/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 29/2022 DEL 23.02.2022 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NEL TRATTO PEDONALE DI VIA MATTEOTTI E PIAZZA DUCA D'AOSTA (VIA TERRAGLIO - SS13) PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS 267/2000 PER INAGIBILITÀ A CAUSA D'INCENDIO DELL'UNITÀ COMMERCIALE POSTA AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO SITO A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ZERO BRANCO CIV. 28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA DEBITORIA INPS EURO 2.531,89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIRANDELLO CIVICO 4 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA XXIV MAGGIO, PER LAVORI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN COMUNICAZIONE ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO (PRATICA N. 97300/ANG). MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 1.195,00 IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NEL CONTRO VIALE DI VIA DON BOSCO E IN VIA DEGLI ALPINI, PER LAVORI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN COMUNICAZIONE ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CANONE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 1.220,25 IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE E VIA CESARE BATTISTI, PER LAVORI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN COMUNICAZIONE ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO (SPF) DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI) FINO AL 28/02/2022. DITTA ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 292,80 (IVA INCLUSA). CIG Z06303418D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR). DITTA ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 (IVA INCLUSA). CIG Z8D34D2EAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA COSTANTE GRIS, PER LAVORI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN COMUNICAZIONE ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZERMANESA, VIA DON BOSCO, VIA DE GASPERI PER LAVORI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IN COMUNICAZIONE ELETTRONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO DI PANNE ASSORBENTI A SEGUITO INQUINAMENTO SU CORSO D'ACQUA - SE.FI. AMBIENTE SRL- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 500,00 IVA C.  - CIG Z8B34D43B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E ADEGUATO SMALTIMENTO MATERIALI IN ETERNIT ABBANDONATI DA IGNOTI - INCARICO A VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 610,00 IVA C. - CIG Z6D34D33C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE, DAL GIORNO 27 FEBBRAIO 2022 AL GIORNO IL GIORNO 01/03/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE  DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BIANCHI, VIA CAVALLEGGERI, VIA F.LLI BONOTTO PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBE IPOGEE CIMITERO DI ZERMAN - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE IMPRESA CARDIN VITO DI A.C. CON SEDE A ORMELLE (TV) EURO 91.256,00 CIG 8832531329 CUP E67H21002860004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NEL TRATTO PEDONALE DI VIA MATTEOTTI E PIAZZA DUCA D'AOSTA (VIA TERRAGLIO - SS13) PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ALTINIA FRONTE CIVICI 34-34C PER LAVORI DI SCAVO A CIELO APERTO PER POSA NUOVO ELETTRODOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL TERZO QUADRIMESTRE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TORRICELLI FRONTE CIVICO 31 ED IN VIA TRENTO LATO NORD DEL CIVICO 49, PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA NEL PARCHEGGIO IN VIA TORINO E VIA OLME PER ABBATTIMENTO ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA ZERMANESA N. 44 E SU VIA SVEVO PER LA REALIZZAZIONE DI SONDAGGI INTEGRATIVI, FINALIZZATI AL PRELIEVO DI CAMPIONI RAPPRESENTATIVI DEL SOTTOSUOLO E DELLE ACQUE DI FALDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N°  109/2017RESPONSABILE:   ALI IMRAN, NATO A GUJRAT (PAKISTAN) L' 01/07/1984 E RESIDENTE A VIGONOVO (TV) IN VIA B MICHELANGELO N.1 INT. 7- C.F. LAIMRN84L01Z236B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLAZIONE STRADALE - DOMENICHE ECOLOGICHE 18 DICEMBRE 2022 E 8 GENNAIO 2023.  PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI  VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ART. 84 D.LGS 267/2000 E S.M.I.- ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA SVILUPPO ECONOMICO. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO (PINO DOMESTICO - PINUS PINEA) IN VIA MARCONI CIV. 18, SU TERRENO CENSITO IN CATASTO: SEZ. D - FOGLIO 6, MAPPALE 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO AI SENSI  ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 -EURO 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PIA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 16 PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MARIGNANA IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 56 PER ESECUZIONE TAGLIO ALLACCIAMENTO GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE FORFETTARIE ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI PER IL SINDACO. ANNO 2022- IMPEGNO DI SPESA EURO 3.360,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA SERVIZI CULTURALI-SPORTELLO POLIFUNZIONALE. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI ABBANDONO NASTRI COLORATI E LANCIO DI PALLONCINI IN GOMMA O SIMILARI RIEMPITI CON GAS PIÙ LEGGERI DELL%U2019ARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS 267/2000 ALLA DISATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI NEI LOCALI CUCINA E ADEGUAMENTO DEGLI STESSI ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA E CONFORMITÀ PRESSO ALLOGGI SITI IN VIA ALFIERI N. 19/B INT. 1 ED INT. 3 A SEGUITO INTERVENTO DI SOCCORSO TECNICO URGENTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PER SOPRALLUOGO FUGA DI GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA  SVILUPPO ORGANIZZATIVO. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MOTTA PER SISTEMAZIONE CONDOTTA GAS ESISTENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E I.S.R.A.A. DI TREVISO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 LEGGE 07/08/1990 N. 241 E S.M.I., PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI SERVIZI E DI PROGETTI SPERIMENTALI VOLTI A FAVORIRE LA DOMICILIARITA' DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' DEL TERRITORIO - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON D.D. 467/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA SERVIZIO FINANZIARIO. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N°    113/2017RESPONSABILE:  ZANON ANGELA NATA A VENEZIA IL 11/03/1965 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA DEI TULIPANI, 27/A INT. 2. C.F. ZNNPNG65C51L736R</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLAZIONE STRADALE - DOMENICHE ECOLOGICHE 30 OTTOBRE E 6 NOVEMBRE 2022.  PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL MOLINO FRONTE CIVICO 53A PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO PER COLLEGAMENTO IN RETE RAME UTENZA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ELEVATA QUALIFICAZIONE AREA PERSONALE - SVILUPPO RISORSE UMANE. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO ANNUALE DELLE DEROGHE AL DIVIETO DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI DOMENICALI E FESTIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 3, DELLA L.R. 10/2001. ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 586,91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/H IN VIA GHETTO NEL TRATTO COMPRESO ALL'INTERSEZIONE CON VIA DON GOTTARDI E ALL'INTERSEZIONE CON VIA OSOPO ED IN VIA SOLFERINO DALL'INTERSEZIONE CON VIA OSOPPO AL CONFINE TERRITORIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 4.847,23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DELLA STRADA SITA IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DENOMINATA VIA SINICCO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/12/1998 N° 448 ART. 31 COMMI 21 E 22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO NEL PERIODO DAL 17/10/2022 AL 30/04/2023 E PER LO SPARGIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI NEL PERIODO DAL 17/10/2022 AL 15/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEGLI UFFICI NELLE GIORNATE DI LUNEDÌ 31 OTTOBRE 2022 E DI VENERDÌ 9 DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA IL DOTT. MARCO DUS ISTRUTTORE DEI PROCEDIMENTI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ART. 146 DEL D. LGS. N. 42/2004 A FAR DATA DAL 07/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI DICEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 262,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TOTI DAL MONTE FRONTE STAZIONE FF.SS. PER LAVORI DI RIFACIMENTO RETE GAS METANO E ALLACCIAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ED AUTORIZZATO NEI MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 9.776,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NOMINA DELL%U2019UNITÀ INTERSETTORIALE CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA -ANNI 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA  DI ARCHIVIAZIONE - REG. N. 157/2021RESPONSABILE:  MARIN BRIGITTA NATA A TREVISO  IL 16/01/1995 E RESIDENTE A PREGANZIOL (TV) IN VIA QUASIMODO, 12/10 - CODICE FISCALE MRNBGT95A56L407S IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA MARIN S.R.L. CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV)  VIA MEUCCI, 2- PARTITA IVA 04425810266</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DAL 7/10/2022 AL 30/04/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA NERA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'AREA DI PARCHEGGIO A LATO DI VIA GABRIELI E VIA FERRETTO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DECRETO DI ASSERVIMENTO FOGNATURA NERA  ARTT. 22 E 23 D.P.R. N.327/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO IL GIORNO 10 FEBBRAIO 2022 IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO PLATANO SITO IN VIA ROMA FRONTE CIV. 141 (CODICE CENSIMENTO 2086).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI MESSI NOTIFICATORI PER L'ANNO 2021, PREVISTO DALL'ART. 70-QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 318,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA PERSONALE-SVILUPPO RISORSE UMANE. PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SELVE E VIA XVIII APRILE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO  DEL MARCIAPIEDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL  FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2022. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 166.134,27 E DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE MENSILE DELLE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHEMINACCIANO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA EX ART. 54 DEL D.LGS. N. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEL GRANO FRONTE CIV. 2, PER LAVORI DI POSA COLONNINA PER SVILUPPO RETE LARGA BANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO. PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ACQUA POTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI VICE COMANDANTE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER  L'ELABORAZIONE E LA REDAZIONE DELLE OSSERVAZIONI ALLA PRATICA DI "PAUR 74/21. PROGETTO PER UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETA DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO" E SUPPORTO AL RUP. SOCIETÀ ALIA. CIG  Z0D34C25C2  EURO 2.537,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA FERRETTO IL 07 FEBBRAIO 2022 IN OCCASIONE DELLA TRADIZIONALE COMMEMORAZIONE DI ERMINIO FERRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ELEVATA QUALIFICAZIONE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VARIAZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SERVIZI CULTURALI-SPORTELLO POLIFUNZIONALE. PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUALE PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA F) E ART. 70 QUINQUIES COMMA 1 E 2 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER L'ANNO 2021 - EURO  8.979,87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: 01.09.2022 - 09.09.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUA DI FUNZIONE PER L'ESERCIZIO DI SPECIFICI COMPITI DI RESPONSABILITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 56 SEXIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 1.653,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI DI SICUREZZA PUBBLICA EX ART. 54 DEL D.LGS N. 267/2000.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO LUNGO VIA DELLA CHIESA ZERMAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ANTICIPATA DEGLI UFFICI NELLA GIORNATA DEL 23 DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA GESTIONE DELL%U2019EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVIS_19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI VICE COMANDANTE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 04.10.2022 AL 31.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SVILUPPO ECONOMICO. DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL PERIODO: 01.09.2022 - 09.09.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ESERCIZIO 2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 86.283,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA F.LLI BONOTTO N. 28A PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA %U201CSVILUPPO ECONOMICO%U201D. PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E DELLA ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON GRAZIOLI N. 3/A PER POSIZIONAMENTO N° 2  AUTOMEZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2021 - EURO 373,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO (ENTE CAPOFILA), PREGANZIOL ECASIER. PERIODO DAL 04.10.2022 AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI SU IMMOBILE SITO IN VIA OBERDAN, 8 COSÌ INDIVIDUATO AL CATASTO:  C.T. FG. 27 PART. 292; N.C.E.U. SEZ. D FG. 1 PART. 292 SUB. 1-2-3, AI SENSI ART. 33 D.P.R. 380/2001. PROPRIETÀ SIGG.RI GHEZZO GIOVANNI, GHEZZO MATTEO, VIANELLO MAURIZIA - AB 20/21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA %U201CLAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO%U201D. PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA XXVIII APRILE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCARICO MATERIALE PRESSO IL CIVICO 35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS 267/2000 PER INAGIBILITÀ A CAUSA D%U2019INCENDIO DELL%U2019UNITÀ COMMERCIALE POSTA AL PIANO TERRA DEL FABBRICATO SITO A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ZERO BRANCO CIV. 28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO DALL'ART. 49 COMMA 5-TER - LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 - DIPENDENTE SOCIETÀ TRAFFIC S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNI 2022-2023-2024 E SERVIZIO LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 375,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ARMA IN VIA CONTINUATIVA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.M. 4 MARZO 1987 N. 145 E DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL - CASIER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 5 DEL 24/01/2022 PER MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA N. 34 E IN VIA N. SAURO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO AD ALTO FUSTO DI ABIES S.P.P. (ABETE) IN VIA TERRAGLIO 74, SU TERRENO CENSITO AL N.C.E.U.: SEZ. D FOGLIO 9 MAPPALE 86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA AUTORIZZATO DEL MOTOCICLO KYMCO S4 250, CAT. L3, CON TELAIO N. RFBS4101141005325, DI COLORE BLU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.765,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI NELLA GIORNATA DI VENERDÌ 3 GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DELLE PORZIONI DI STRADE SITE IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DENOMINATE VIE MAGELLANO, MOLINO, DON MINZONI E SCIESA AI SENSI DELLA LEGGE 23/12/1998 N° 448 ART. 31, COMMI 21 E 22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO IL GIORNO 27 GENNAIO 2022 IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALENDARIO ANNUALE DEI MERCATI FESTIVI - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  OPUSCOLI NUOVA COSTITUZIONE ITALIANA E CARTELLINE  PER IL SERVIZIO  STATO CIVILE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II.   IMPEGNO DI SPESA EURO ¤  1.250,59  (IVA ESCLUSA). CIG  Z033496DDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI SANITARI EX ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 - CANTIERE EDILE IN STATO DI ABBANDONO SITO IN VIA CANOVA - FRAZIONE ZERMAN - COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2022. EURO 231,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO TRIENNIO 2022-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO.DETERMINAZIONE PROVVISORIA DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO E OCCUPAZIONE ANTICIPATA PREORDINATA ALL'ESPROPRIAZIONE EX ART. 22-BIS DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327 (DECRETO 1).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA N. 34 E IN VIA N. SAURO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO DALL'ART. 49 COMMA 5-TER - LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 - DIPENDENTE SOCIETÀ TRAFFIC S.R.L. - SIG.RA DE ROSSI YLENIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE, EX ART.50 CO. 5 DEL D.LGS 267/2000 ED EX ART. 222 DEL R.D. 1265/1934, PER MOTIVI DI IGIENE E SANITÀ, DI SGOMBERO DELL%U2019UNITÀ ABITATIVA POSTA AL PIANO TERRA E PRIMO DEL FABBRICATO SITO A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA ALTINIA 7/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ITALO SVEVO FRONTE CIVICO 53 PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZO ED AUTOSCALA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA LA GEOM. MARTA CARRARO ISTRUTTORE DEI PROCEDIMENTI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ART. 146 DEL D. LGS. N. 42/2004 A FAR DATA DAL 02/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUCA VECCHIONI PER LA DIFESA DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA NELLA CAUSA R.G. N. 2228/21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1 DEL 04/01/2022.  INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE  PER L'IMPORTO DI EURO 78,26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA L'ARCH. DAVIDE LAMON QUALE ISTRUTTORE DEI PROCEDIMENTI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ART. 146 DEL D. LGS. N. 42/2004 A FAR DATA DAL 01/02/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DISTINTIVO DI GRADO AL COMANDANTE DEL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLAZIONE STRADALE - DOMENICA ECOLOGICA 20 FEBBRAIO 2022. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON GRAZIOLI N. 3/A PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROETTE NEL TRATTO ADIACENTE LA RETE AUTOSTRADALE  PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GENERICA DELLE COMPETENZE AUTOSTRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI DI SICUREZZA PUBBLICA EX ART. 54 DEL D.LGS N. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA L%U2019ARCH. DARIA SAMBO QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ENDOPROCEDIMENTALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RELATIVAMENTE AI PROGETTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI A FAR DATA DAL  01/02/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI VICE COMANDANTE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DAL 09.02.2022 E  SINO AL 03.10.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO DI OPERAIO PROFESSIONALE CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO B1 PER IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO, SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO DALL'ART. 49 COMMA 5-TER - LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 - DIPENDENTE SOCIETÀ TRAFFIC S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 09/12/2021 AL 31/12/2021 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 410,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NEL CONTROVIALE DI VIA LEONARDO DA VINCI  DA INTERSEZIONE CON VIA E. TORRICELLI AD INTERSEZIONE CON VIA G. GALILEI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI FASTWEB S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA L%U2019ARCH. LICIA CASARIN QUALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ENDOPROCEDIMENTALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN AMBITO EDILIZIO DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA A FAR DATA DAL 01/02/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLAZIONE STRADALE - DOMENICA ECOLOGICA 16 GENNAIO 2022. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE FUNZIONI ALLA DOTT.SSA RITA CORBANESE RELATIVAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI PROVVEDIMENTI FINALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE AI SENSI DEL D.LGS N. 42/2004, A FAR DATA DAL 01/02/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEL MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2021, PERSONALE DI CATEGORIA A,B,C,D. APPLICAZIONE CCNQ DEL 19/11/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SOSTITUZIONE DI VECCHI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO, A GAS O A BIOMASSA LEGNOSA, CON IMPIANTI AD ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA E BASSE EMISSIONI IN ATMOSFERA E PER LA PULIZIA DI CANNE FUMARIE A SERVIZIO DI APPARECCHI FUNZIONANTI A BIOMASSE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTE VARIE. EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) APPLICATO SUL CONTRIBUTO MIUR INTROITATO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA QUOTA SPETTANTE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2021 (IMPEGNO ¤.    972,01)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1094 DEL 30.12.2021. EURO 646,24.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PARI AD EURO 4.220.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SECONDO BANDO PER ACCESSO ALLE RIDUZIONI TARI 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 25.05.2021 N. 73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI SVILUPPO E PROGETTAZIONE GRAFICA, GESTIONE DEL FLUSSO DI STAMPA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE E SUPPORTO GRAFICO COMUNICATIVO AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/01/2022 - 31/03/2022. IMPORTO DI SPESA EURO 11.250,00. DITTA INCARICATA GDESIGN DI COLUSSI GIACOMO - CIG 88390284A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITA' WEBINAR PER LE GIORNATE DEL 16 FEBBRAIO E 28 FEBBRAIO 2022. DITTA PUBBLIFORMEZ. IMPEGNO DI SPESA EURO 404,00 COMPRENSIVI DI IMPOSTA DI BOLLO (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SOSTITUZIONE DI VECCHI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO, A GAS O A BIOMASSA LEGNOSA, CON IMPIANTI AD ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA E BASSE EMISSIONI IN ATMOSFERA E PER LA PULIZIA DI CANNE FUMARIE A SERVIZIO DI APPARECCHI FUNZIONANTI A BIOMASSE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTE VARIE. EURO 1000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA DEBITORIA INPS  EURO 2.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO (TV). APPROVAZIONE NUOVI PREZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 20^ EROGAZIONE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.884,05.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORE PERIODO 31.12.2021 - 30.01.2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 53,00 .= OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA EURO 1.537,00.= A VALERE SUL BILANCIO 2022 A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 38779.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP"GAS NATURALE 12 LOTTO 3". AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SINERGAS SPA  - PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/03/2022.  CIG DERIVATO Z2D2FFAE80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2022-2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO KASKO E CYBER RISK PERIODO 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ESIGIBILITÀ N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 36414 PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PERIODO 11.12.2021 - 21.04.2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 664,51.= . OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA PER EURO 3.375,51-= A VALERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 3^ EROGAZIONE A SOSTEGNO SCOLASTICO DI FASCE SOCIALMENTE DEBOLI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.823,57.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO PROVVISORIO ALLOGGIO COMUNALE VIA TOMMASINI 2/A INT.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI VIDEO ISTITUZIONALI. IMPORTO DI SPESA EURO 15.860,00 IVA AL 22% INCLUSA. DITTA INCARICATA HEADS GROUP SRL. CIG Z19346694F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE "RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA" DI RONCADE - APPROVAZIONE PROROGA TECNICA E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 A FAVORE DELLA DITTA AMICI DEL CANE RANCH DI CASIER  PARI AD EURO 2.000,00. CIG Z5F3497DD8 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE E ADEGUATO SMALTIMENTO MATERIALI IN ETERNIT ABBANDONATI DA IGNOTI - SO.RA.CO. SERVIZI SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1098,00 IVA C.  - CIG Z513497335.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DERAGNATURA SOFFITTI DEI PORTICI IN PIAZZA CADUTI E VIE LIMITROFE ALLA DITTA ETNOS ALTINIUM SOC. COOP. DI MARCON (VE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.989,00 IVA C. E  CIG Z933475A0D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "RETE ITALIANA CITTÀ SANE - OMS" - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNUALITA' DIVERSE A SOGGETTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 1.185,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI A CONTRIBUENTI BENEFICIARI DIVERSI E DIVERSE ANNUALITA'. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 15.156,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DELLA QUOTA DETRAIBILE DELL'IVA RELATIVA ALL'IMPIEGO PROMISCUO DELLE PALESTRE COMUNALI PER I SERVIZI SPORTIVI EXTRA SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL GENNAIO  2022. EURO 1980,00 IVA 10% COMPRESA CIG Z983499AEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONI N. 800/2021 E 952/2021. AFFIDAMENTO ORDINE DI FORNITURA ALLA DITTA 3F&amp;EDIN PER ACQUISTO 13 PC DELL VOSTRO3681 SFF I5 E SSD 512GB.  IMPEGNO DI SPESA EURO 8104,46 IVA INCLUSA. CIG Z8B34A1FB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 903 DEL 23.11.2021. VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA PERIODO GENNAIO  APRILE 2022 EURO 77.300,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO  48.816,02.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RIDUZIONI TARI 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 25.05.2021 N. 73. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO PER COMPLESSIVI ¤. 76.690,59 E GIRO CONTABILE CON ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00.= A FAVORE DI CARITAS MOGLIANESE - PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER ATTIVITA' A SOSTEGNO DI PERSONE BISOGNOSE. ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SOSTITUZIONE DI VECCHI IMPIANTI TERMICI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE LIQUIDO, A GAS O A BIOMASSA LEGNOSA, CON IMPIANTI AD ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA E BASSE EMISSIONI IN ATMOSFERA E PER LA PULIZIA DI CANNE FUMARIE A SERVIZIO DI APPARECCHI FUNZIONANTI A BIOMASSE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTE VARIE. EURO 3.200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL TERZO QUADRIMESTRE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 19^ EROGAZIONE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 38534 PRESSO IPAB CASA DI RIPOSO E SOGGIORNO PER ANZIANI MONS. LORENZO CRICO DI VEDELAGO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.093,00.= PERIODO 23/12/2021 23/03/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ALCUNE SOCIETÀ SPORTIVE DEL TERRITORIO. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 360 DEL 22/12/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2026. AFFIDAMENTO CIG Z5732EB82C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C. 8 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C. 1 DEL D.L. 119/2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (IMPEGNO ¤. 1.843,07)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE  (1° LOTTO FUNZIONALE) CUP E62F20000440004. RETTIFICA CRONOPROGRAMMA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 996 DEL 07/12/2021 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. RETTIFICA INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 954 DEL 01.12.2021 - CORREZIONE ERRORE MATERIALE - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE F.P.V. 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINEGOZIAZIONE  MUTUO  CON INTESA SANPAOLO S.P.A. - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO IDRICO SU IMMOBILE COMUNALE DESTINATO A SEDE CROCE ROSSA ITALIANA - VIA BONISIOLO N. 1/3 FRAZIONE ZERMAN. IMPEGNO DI SPESA  PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI VERITAS SPA  PER EURO 700,00 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  PER LE AREE CIMITERIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO  (BONISIOLO, CAMPOCROCE, MOGLIANO VENETO E ZERMAN). IMPEGNO DI  SPESA DAL 01/11/2021 AL 31/12/2021 A FAVORE DI VERITAS  .P.A.  PER EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO PER IL RILANCIO ATTIVITÀ ECONOMICHE - COMMERCIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO AL NOTAIO DOTT.SSA NICOLETTA MAMMUCARI DI MOGLIANO VENETO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO ATTUALMENTE  IN ESSERE CON  INTESA  SANPAOLO S.P.A. E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 820,60 ONERI E IVA COMPRESI (CIG. Z943487999).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO  DELLA DETERMINAZIONE DEL TASSO DEFINITIVO APPLICABILE AL MUTUO RINEGOZIATO CON INTESA SANPAOLO S.P.A. E DELLA VERIFICA DELLA CONVENIENZA ECONOMICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA UNITÀ DIMMER "SAGITTER FASTER 24/48 PER BIBLIOTECA COMUNALE "E. SCOFFONE" AFFIDAMENTO AI SENSI  1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 204,10= (IVA ESCLUSA). CIG: Z6A3478BCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO ALTERNATIVI E/O MATERIALE DIDATTICO A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DIRETTO A CARTOLIBRERIA CARTACANTA DI ROSSI GIOSIANA -  CIG Z9633DAE32 . IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER  REDAZIONE DI PIANIFICAZIONE URBANA E PAESAGGISTICA PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI MOGLIANO VENETO  E PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER AREE STRATEGICHE. . ARCH. CENDRON  - CIG  Z583461A34 EURO 17.680,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO CUP  E61B19000370004. SPESE PER PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EURO 6.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE DI MIGLIORIA DI IMPIANTI SPORTIVI. SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLO STADIO RUGBY. AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE CALDAIA PROVVISORIA ALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL PER EURO 3.217,48 IVA COMPRESA. CIG: ZD63475F5D. APPROVAZIONE Q.E. ATTIVAZIONE FPV 2022. CUP: E67H21001510006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA AI SENSI ART. 106 C. 11 D.LGS. 50/2016 E SMI E ART. 6 C.S.A. CONTRATTO D'APPALTO REP. 4311/2013 DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE CON R.T.I. COMPOSTO DA CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA  (MANDATARIA) SKILL CONSORTILE DI PADOVA (MANDANTE) ST WI NET DI UDINE (MANDANTE) DAL 31.12.2021 AL 30.04.2022  CIG 4319491CB9 IMPEGNO DI EURO 196.303,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI A COOPERATIVA EOS SOCIETA' COOPERATIVA DI CASTELFRANCO VENETO, PERIODO 01/01/2022 - 30/06/2022 - CIG 90316701DD - ADOZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA (IMPEGNO DI SPESA EURO 74.936,79)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD  2 AGGIUDICATO  DA CONSIP ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 52.250,00 (COMPRESA IVA)  CIG PRINCIPALE:  8742764516    CIG DERIVATO: 9024703C80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO E CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS DEL CODICE DELLA STRADA - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MARTON EROS. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.540,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z11346D8E3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI  ENERGIE RINNOVABILI - V.I.E.R. S.C.A.R.L. (GRUPPO VERITAS S.P.A.) PER L'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO, DIVISE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2021 - DITTA F.A.P. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.993, 78 (IVA INCLUSA) CIG Z883459026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE IRPEF DA ASSISTENZA FISCALE MOD. 770 REDDITI ANNO 2018. EURO 208,98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA AI SENSI ART. 106 C. 11 D.LGS. 50/2016  CONTRATTO DI APPALTO REP. 4348/2016 CON LA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. DI UDINE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI ENERGIA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, DAL 31.12.2021 AL 30.04.2022. CIG 64571608FE IMPEGNO EURO 250.850,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - ASSUNZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PARI AD EURO 36.870,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO (TV) SVOLTA DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA IN BASE ALL'ART. 37, COMMA A 4, LETT. B) DEL D.LVO 50/2016. CIG 88776883E5. DITTA EOS COOPERATIVA SOCIALE. EURO 1.134.901,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SISTEMAZIONE RETE WIFI DELLA BIBLIOTECA E. SCOFFONE E RINNOVO GARANZIA DATADOMAIN DD2200. DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. P.I. 05084500288. IMPEGNO DI SPESA EURO 8894,46 IVA COMPRESA. CIG Z563466A10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 415,60 (IVA INCLUSA) CIG ZC03454CE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS DEL CODICE DELLA STRADA - DITTA ZETA AUTOFFICINA SNC DI ZOGGIA &amp; C. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.847,31 (IVA COMPRESA) CIG Z3934644D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPI DI VESTIARIO PER DIVISA OPERATIVA POLIZIA LOCALE - DITTA SQUILLANTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.939,80 (IVA INCLUSA) CIG ZE5345EED4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2021 - DITTA CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.842,08 (IVA INCLUSA) CIG Z75346406A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CENTRALE OPERATIVA PER IL CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE - DITTA PRECOM S.N.C. . IMPEGNO DI SPESA EURO 38.674,00 (IVA COMPRESA) CIG Z3B3428A65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER IL  FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2021: IMPEGNO DI SPESA DI EURO  43.379,00 ED IMPUTAZIONE AL FPV PER ¤ 50.603,18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.200,00= A FAVORE DI "GUARDIE PER L'AMBIENTE REGIONE VENETO ODV" PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITA' ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE A CURA DELLA CPOI COMMISSIONE INTERCOMUNALE PARI OPPORTUNITÀ. REALIZZAZIONE SACCHETTI PER IL PANE CON NUMERO ANTIVIOLENZA 1522. EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 265,35= A FAVORE DEL COMUNE DI MARCON.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE SERVIZIO FUNEBRE. EURO 1.050,00 - CIG ZBB34640A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DIVERSE. SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTE NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2021. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 340 DEL 09/12/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 91.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA A.S.D. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC &amp; WELLNESS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MOGLIANO NEL CUORE". EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 30.000,00 A FAVORE DELLA A.S.D. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC &amp; WELLNESS.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 350 DEL 09/12/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.389,29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DURANTE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 350 DEL 09/12/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 29.427,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA CON IMPUTAZIONE AL FPV PER EURO 7.126,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2021:  IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2022. EURO 20.879,71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2021: IMPEGNO DI SPESA EURO 13.438,00. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER ¤ 20.780,87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 67 E 68 DEL C.C.N.L. 21-05-2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 161.771,25. IMPUTAZIONE AL F.P.V. PER ¤ 168.638,22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER ESAME DELLE PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER PROGETTO RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE-COMMERCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FESTA PER LE CAMPIONESSE BEBE VIO ED ERIKA CIPRESSA". GIOVEDÌ 23 DICEMBRE 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 11.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AVIS DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE SPESE DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI, IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 3.458,99 A FAVORE DE LA SCINTILLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A SOSTEGNO DELLE SPESE DI GESTIONE DEL C.E.O.D. LA ROSA DEI VENTI NELL'EMERGENZA SANITARIA COVID19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 18^ EROGAZIONE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.050,71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00.= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE LUNA D&amp;#39;AGOSTO APS A SOSTEGNO DELLE SPESE PER L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAMIGLIE DISAGIATE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 12.000,00 A FAVORE DI A.C.R.A. ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA SOCIALIZZAZIONE DELLE PERSONE ANZIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO APS A SOSTEGNO DELLE SPESE DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI, IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 3.500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO TONI BENETTON PER IL PROGETTO "NUOVE VISIONI - RITRATTI IMMAGINARI DI CHI HA VISSUTO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCANNER AO MODELLO CONTEX SD ONE +36". DITTA INCARICATA ELIOCARTOTECNICA SRL DI ADRIANO CAVARZAN. P.I.03028420267. IMPEGNO DI SPESA EURO 2000. CIG Z6B3458B46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTO SMA PER JAWS PROFESSIONAL. DITTA INCARICATA VISION DEPT S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 821,6. CIG ZBD34526D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GESTIONE  CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2021. EURO 4.020,00. CIG Z251EA1D25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO FUNZIONALE SITI DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA S.T.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.691,69 (IVA COMPRESA) CIG Z263445770.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13/1989 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. RESTITUZIONE MAGGIORI ECONOMIE ( EURO 25.165,69.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE - DITTA GRAF DI PAOLO BIANCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 999,79 (IVA INCLUSA) - CIG Z873451F20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETA' EDILKI IN LIQUIDAZIONE GIA' F.LLI PACCAGNAN ( EURO 6.559,07.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE "E. SCOFFONE" AFFIDAMENTO AI SENSI  1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 250,00= (IVA COMPRESA). CIG:  Z433443809</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.7 PC DELL VOSTRO 3681 SFF. DITTA INCARICATA 3F&amp;EDIN P.I. 04149570634. IMPEGNO DI SPESA EURO 4213,38 IVA INCLUSA. CIG Z21344C7D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER AMPLIARE IL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE - QUARTO STRALCIO - ING. PIETRO PAOLO LUCENTE CON STUDIO PROFESSIONALE A CRESOLE DI CALDOGNO (VI) EURO 6.978,40 CIG Z4A3443DD8 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. 4380/2020 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DI PRIMA INFANZIA. CONCESSIONARIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE DI PADOVA. AFFIDAMENTO LAVORI A COMPLETAMENTO DELLA RIMOZIONE DELLE CISTERNE DI GASOLIO ALL'INTERNO DEL GIARDINO DELLA SCUOLA "BRUCO MELA" EURO 12.444,00 CIG Z793446306 - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA P.E. N. 120/67 - ING. N. BERNARDI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 40,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/10/2021 AL 08/12/2021 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.879,64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI VERITAS SPA  PER EURO 9.050,00 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 631 DEL 27.08.2021 - RIDUZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA CASTAGNOLI GABRIELLA DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER REDAZIONE DEL NUOVO PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMMA ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 64.815,34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE  (1° LOTTO FUNZIONALE). APPROVAZIONE PERIZIA REDATTA DALL'ARCH. MARCO SANTINON. AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA A DITTA APPALTATRICE "EDILPELLIZZARI DI PELLIZZARI DANIELE" (CUP E62F20000440004 CIG  87329523F8). ATTIVAZIONE FPV 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' E ALLARGAMENTO VIA SAMBUGHE' EURO 160.000,00. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO A STUDIO LOGIT ENGINEERING DI CASTELFRANCO VENETO (CIG Z9D343BE34) E SERVICE PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE AL GEOM. BUSON SIMONE (CIG Z07343BEF4). ATTIVAZIONE FPV 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DI RIASSETTO SOCIETARIO SOCIETÀ FERRARINI PITTERI SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI CIMITERIALI COMUNALI - CIG ZC1344C2E8 (IMPORTO EURO 2.684,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ABBONAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA "SOLUZIONE A 10 ADESIONI" DITTA FORMEL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.470,00 - CIG ZA93438F6F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO FISSO DA FONTE RINNOVABILE, PER IL PERIODO DAL 01/03/2022 AL 28/02/2023.  ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 5 (VENETO). EURO 240.800,00  IVA COMPRESA.  CIG PRINCIPALE: 830289340E   CIG DERIVATO: 8977369741</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) APPLICATO SUL CONTRIBUTO MIUR INTROITATO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO PER GLI ANNI DAL 2010 AL 2020 (IMPEGNO ¤.    6.530,06)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AI CIMITERI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (BONISIOLO, CAMPOCROCE, MOGLIANO VENETO E ZERMAN).   IMPEGNO DI SPESA DAL 01/11/2021 AL 31/12/2021 A FAVORE DI VERITAS S.P.A.  PER EURO 700,00 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4. IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIE ECCEDENTI ANNO 2021 EURO  1.189,90  OLTRE IVA.  CIG PRINCIPALE: 651097528B   CIG DERIVATO: 698012013F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA  EDIFICI COMUNALI - INCARICO ALLA DITTA RANGERS S.R.L. CON SEDE A VICENZA PER IL PERIODO: 01.12.2021 - 31.12.2023 - TRATTATIVA MEPA 1892544 -EURO 7.167,50 CIG Z2333B83A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SALA POLIVALENTE DI VIA 24 MAGGIO - CUP E68118000010004 - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20 AGOSTO 1987, N. 44 -  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PER CONTRIBUTI  COMUNALI DESTINATI ALLE CHIESE E AGLI ALTRI EDIFICI RELIGIOSI . EURO 42.886,31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE.  ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI OPERATORI ECONOMICI MILANESE SNC PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 217,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' DEL CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI PRESSO IL LICEO BERTO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI COSTI DI RISCALDAMENTO (8.097,00 EURO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA OLME: FORNITURA E POSA TENDE ALLA VENEZIANA DITTA RD TESSIL SNC DI SPINEA CIG Z203434D18 E COPRITERMOSIFONI DITTA SAFE LOG SRL DI QUARTO D'ALTINO (VE) CIG Z223434DA2 TOTALE EURO 4.601,17 - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA FRONTE TERRAGLIO PRESSO SEDE "EX SCUOLE ROSSI". AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TECNICA EDILE PROJECT SRL CIG: Z8333E8B90 AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO URBANO ALLA DITTA METALCO SRL CIG: ZE233FCB4F. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. ATTIVAZIONE FPV 2022. CUP E67H21007690004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO PRIMO STRALCIO (CUP E65J19000000004). LAVORI DI BONIFICA MCA NEI LOCALI DI VILLA LONGOBARDI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COPERTEKNO S.R.L. DI  QUINTO DI TREVISO PER  EURO 33.550,00 IVA C. (CIG Z0F342B280). ATTIVAZIONE FPV 2022 PER EURO 566.302,58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA FONTANA, COLLOCATA NELL'AREA VERDE LUNGO VIA RONZINELLA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CODATO SRL CIG: Z8833F0778. AFFIDAMENTO POSA CONTATORE A VERITAS SPA CIG: Z73340098E. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. ATTIVAZIONE FPV 2022. CUP E67H21007680004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ALL'INTERNO DELLA VIABILITÀ COMUNALE. DITTA T.E.S. S.P.A. ATTIVAZIONE FPV 2022. (CIG: Z6A3263CA7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 934 DEL 25.11.2021 AVENTE AD OGGETTO. INCARICO DITTA R.G. IMPIANTI S.R.L. DI SALZANO PER SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA "OLME" CIG ZDF340741F EURO 10.736,00 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA SECONDO LOTTO - CUP E61B21003320004 - APPROVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DONNA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. N. 50/ 2016 . LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI VENEZIA. OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA EURO 10.492,00 C.I.G. Z3C2FDA408.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. DM 23 MARZO 2016, DM 23 GIUGNO 2020, DM 30 LUGLIO 2021. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI EURO 1.418,94.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00= AL GRUPPO DI VOLONTARIATO ODV DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC SEZIONE DI MOGLIANO VENETO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA' PER CONTO DELL'ENTE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  2018-2021. ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL'EDIZIONE 2021.  DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO CONTRIBUTO SPESE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI OPERATORI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - (EURO 1663,60 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPRENSIVO DI RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SIG. ANDREETTO  GIANNI  EURO 8.286,05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 VEICOLI PER IL SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE - AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO - SERVIZI ISTITUZIONALI E SERVIZI DI NOTIFICA, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT - IMPEGNO DI SPESA EURO 35.100,00 - CIG Z0233CD5D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 7.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE APS CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 239,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2021 - EURO 441,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI EURO 514,01.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INDAGINE PRELIMINARE SULLE MATRICI AMBIENTALI DELL'AREA DI VIA ROSMINI IN MOGLIANO VENETO (TV). ACCORDO QUADRO  IMPR. GEOLAVORI  SRL. APPROVAZIONE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI FINALE. LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE VARIE  EURO  37.515,04+11.799,84 IVA/C  APPROVAZIONE CRE. CIG 86299750AA   E CIG. ZD92EC16B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI.  IMPEGNO DI SPESA  CANONI 2021 A FAVORE ANAS SPA .  EURO 2.900,00 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA   PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE.  EURO  31.586,46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 38371 PRESSO ISTITUTO GRIS DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO EURO 570,00. PERIODO 01.12.2021 31.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA NOMINA AGENTE CONTABILE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE "PUNTO COMUNE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE SU VIA ROMA, TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO  CUP: E61B19000370004. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, CRE E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 PER EURO 17.509,44 ONERI E IVA COMPRESI CIG  Z703423993. ATTIVAZIONE FPV 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI E  VIA VIVALDI CUP E67H21003010004 CIG 8998162E2C IMPEGNO SPESA TOTALI EURO 378.425,00 (LAVORI, CONTRIBUTO GARA  ANAC).  ATTIVAZIONE FPV PER EURO 420.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYPESTCONTROL DI CAVARZERE (VE) PER INTERVENTO URGENTE IN AREA CIMITERIALE DI ERADICAZIONE DI NUTRIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.506,70 IVA C. CIG ZC3342CB7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SPOSTAMENTO DI UN GIOCO PRESSO IL PARCO ARCOBALENO ALLA DITTA SABET SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 793,00 IVA/C - CIG Z29342A0FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE PRESSO IL CIMITERO CENTRALE: PRIMO LOTTO (N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N.1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE).INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. MARCO SANTINON PER LA REDAZIONE  DI PERIZIA DI MODIFICA/VARIANTE CONTRATTUALE EURO 5.099,60 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z53341EC25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA MOLINO CUP E61B21003200001 - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY "M. QUAGGIA" CUP E61B21003210001 - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.800 DEL 26/10/2021, ACQUISTO DI N. 15 PC DELL VOSTRO3681 SFF I5 E SSD 512GB. DITTA INCARICATA FRANGI SRL IT04179660248.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET. N. 780/2021. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ANALISI ACQUE METEORICHE NEL SITO DI VIA CANOVA N.28, ZERMAN ( CANTIERE "ELIOS 2 SOCIETA' COOPERATIVA" IN LIQUIDAZIONE). DITTA ECAMRICERT S.R.L. - DI MONTE DI MALO . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 658,80 IVA COMPRESA CIG. ZF733675AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE  1° LOTTO FUNZIONALE . APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1  ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 141.786,45 IVA COMPRESA, CIG 87329523F8 CUP E62F20000440004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE ROMA DI EURO 100,00 PER RICHIEDERE IL PREVENTIVO DI SPESA PER SPOSTARE IL CONTATORE ELETTRICO DELLA SCUOLA PIAJET DI VIA BERCHET CIG Z493419812</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SITO IN VIA ALFIERI, IN CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO.  IMPEGNO A FAVORE ATER EURO 3.398,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - QUARTO STRALCIO - APPROVAZIONE NUOVO CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022 - CUP E61B17000210004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI  SUPPORTO E ASSISTENZA SPECIALISTICA SUL SOFTWARE ASCOTWEB CONTABILITÀ FINANZIARIA, DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.900,00 (IVA ESCLUSA) CIG  ZEE341AEF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 782,76 (IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ART. 84 D.LGS. 267/2000 E SM.MI. - ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA  EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.892,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>36° GIORNATA INTERNAZIONALE DEL VOLONTARIATO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00= AL COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD ODV, PER INIZIATIVE VARIE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 17^ EROGAZIONE ANNO 2021. EURO 17.681,82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA, PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO CHE OSPITA IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO IN VIA XXIV MAGGIO, DI EURO 26.500,00. A TITOLO DI RIMBORSO SPESE,  ATTIVAZIONE FPV 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE CESTINI E PANCHINE ALLA DITTA METALCO SRL CON SEDE A CASTELMINIO DI RESANA (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA N. 1914403 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 11.400,90 IVA C. E  CIG Z4E33F068B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITA' IDRAULICHE. ATTIVAZIONE FPV 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'INIZIATIVA: COMUNI CICLABILI FIAB. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI FIAB. EURO 1500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE AREE ESTERNE ED INTERNE SCUOLA "OLME" INCARICO DITTA R.G. IMPIANTI S.R.L. DI SALZANO (VE) TRATTATIVA MEPA 1906765 EURO 10.736,00 CIG ZDF340741F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI: VIA TIEPOLO, VIA SOZZI, VIA TORNI, VIA VERDI, VIA VIVALDI, VIA GHETTO DI  EURO 420.000,00 - CUP E67H21003010004. AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA GHETTO  ALL'IMPRESA VAZZOLER NICOLA S.R.L. DI NOVENTA DI PIAVE MIRA (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER EURO 24.286,60 IVA C. (CIG Z6C33E7E80).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA ROMA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDILSTRADE MASSAROTTO CIG: 8957287B0F. AFFIDAMENTO ASSISTENZA SCAVI ALLO STUDIO FERRARINI PITTERI CIG: Z3433D29E4. ATTIVAZIONE FPV 2022. CUP: E67H20000330004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL PROTOCOLLO D'INTESA "FIDI MOGLIANO - GARANZIA IMPRESA" A SOSTEGNO ECONOMICO DELLE ATTIVITÀ DI IMPRESA UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 30.06.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA ''LA STORIA SUI MURI'', VIA SAN MICHELE, MOGLIANO VENETO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.800,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GRAPHIUM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 773 DEL 18/10/2021. VARIAZIONE CODIFICA SOGGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA "LA GESTIONE DELL'IMU" - DITTA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO AVVERSO LA SENTENZA N. 104/01/2021 DEL 10/03/2021 (R.G. 151/2020 RIUNIFICATO) DELLA C.T.P. DI TREVISO IN MATERIA DI IMU E TASI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. CIG Z7733F0ABB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE TESTINA LETTORE MAGNETICO, TERMINALE DI RILEVAZIONE PRESENZE MODELLO LBX 2890, SEDE MUNICIPIO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE (TV). EURO 97,60 IVA AL 22% INCLUSA. CIG Z0E341203D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C, POS. ECON. C1, DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA ED ASSUNZIONE IN RUOLO DEL SIG. ZAMBON MASSIMO 13° CLASSIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIORDINO E DIGITALIZZAZIONE, INDICIZZAZIONE, METADATAZIONE, MEMORIZZAZIONE DEI FILE DI PRATICHE EDILIZIE CONSERVATE PRESSO L'ARCHIVIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA IC OUTSOURCING DI PD - IMPEGNO DI EURO 99.554,39  - ATTIVAZIONE FPV. CIG N. 8981877F5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA "OLME" LAVORI DI ADEGUAMENTO D.LGS. 81/2008 E NECESSARI PER OTTENERE IL C.P.I. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE E  COMPENSI EX ART. 113/2016 E SMI EURO 6.155,13 -  CIG 86671148BA - CUP E64H17000490004 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE PROGRAMMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 673/2021 - INCARICO ALL'ARCH. ROBERTO PESCAROLLO DELLO STUDIO DI ARCHITETTURA RPR DI VENEZIA PER STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA RIQUALIFICAZIONE DI VIA MAMELI - CIG ZAF32CF362 EURO 17.760,97 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 867/2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.L.L. LATTONERIE SRL DI MARCON (VE) FORNITURA E POSA IN OPERA SCOSSALINA PRESSO "BOCCIOFILA MOGLIANESE" EURO 2.440,00 CIG Z323381059 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 658 DEL 10.09.2021 - INCARICO A LOGIT ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO DI ING. R. CROSATO E ING. O. LUISON DI CASTELFRANCO VENETO (TV) PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA  NUOVA PISTA CICLABILE  FRAZIONE DI ZERMAN EURO 18.397,75 CIG Z9D32DA6DC ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 417/2021 AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL DI PONTE S. NICOLO' (PD) LAVORI ACCESSORI DI MIGLIORAMENTO DEGLI SPAZI ESTERNI E DEGLI IMPIANTI DELLA SCUOLA "G. VERDI" - EURO 48.739,00 CIG ZFA31E3434 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 822 DEL 03.11.2021 - AFFIDAMENTO LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE PORZIONE DELLA COPERTURA SCUOLA "OLME" ALLA IMPRESA NOVA IMPER SNC DI QUINTO DI TREVISO - CIG Z74338590B EURO 1.220,00 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE F.G.  LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE EURO 2.560,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE K.DG  LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI SPINEA EURO 5.511,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FORMATIVI DELL'AVV. PAOLO VICENZOTTO PER AMMINISTRATORI E PERSONALE SUI TEMI: "LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO NEL CONTESTO DEL PIANO ANTICORRUZIONE COMUNALE" (01/12/2021) E "IL RUOLO DEI DIRIGENTI E P.O. VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ADOZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E POLITICHE ANTICORRUZIONE DELL'ENTE" (13/01/2021). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.588,00 - CIG ZDE3406C02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FATTIBILLIMO APS PER LO SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO "LOVE LOVE LOVE (IS ALL YOU NEED)" DEL 03/12/2021 PRESSO PALABERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO MINORE SPESA E SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI SU CAPITOLO DI SPESA  9325 ART. 280 "CONTRIBUTI A TERZI (ENTI,ASS.) PER INIZIATIVE ASS. SOCIALE" (PCF 1.4.4.1.1 CLASSIFICAZIONE 12.7.1.4) DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 305,49 - CIG Z2E340DD5E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE SERRATURE DEI LOCALI SITUATI PRESSO GLI IMPIANTI CIMITERIALI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 1, C. 2, LETT A) DL N. 76/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 120/2020, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, C. 1, LETT. A) DEL DL N. 77/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 999,99 (IVA INCLUSA) - CIG Z9E33FE033</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 837/2021 INCARICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER IL RECUPERO DELLA "EX TORRE PIEZOMETRICA" DI VIA SELVE A PALESTRA DI ARRAMPICATA ALL'ING. RENZO DALLA CIA DI PIEMME TECNOSTUDIO DI PONZANO VENETO CIG Z8133B44B9  EURO 3.172,00 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE DI INVESTIMENTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  CARTELLINE PER SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II.  IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z9632CBC9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA "G. VERDI" - SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE S.A.L. 5, STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 E COMPENSI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 CIG 80246549F6 CUP E66J17000740004 EURO 64.305,31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PASSERELLA IN LEGNO CON NUOVA PASSARELLA IN ACCIAIO SULLA FOSSA STORTA DI COLLEGAMENTO FRA LE VIE CARDUCCI E VIA DE GASPERI. SOGGETTO ATTUATORE M.R. SRL AI SENSI CONVENZIONE REP. 1873 IN DATA 08.11.19. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA OBERDAN CUP E67H21003010004. ATTIVAZIONE FPV 2022 PER EURO 150.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL DUVRI A B.R. SERVICE SRL. CIG ZB533F4E6D. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.536,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 460,75.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 02 OTTOBRE 2020 - 31 DICEMBRE 2020. EURO 1.712,59.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO 01 GENNAIO 2021 - 30 GIUGNO 2021. EURO 4.183,91.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI PRESTAZIONE DI SERVIZI AL PERSONALE. DITTA PUBLIKA S.R.L. IN VIA PASCOLI, 3 VOLTA MANTOVANA (MN). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 97,60. CIG ZEA34080E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL PROGETTO DI RILANCIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE-COMMERCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO DEGLI INTERVENTI NECESSARI A COMPLETARE LE PRATICHE ANTINCENDIO SCUOLE "A. FRANK" E "A. VESPUCCI" - INCARICO ING. MAURO TONA DELLO STUDIO MASTERGROUP DI CONEGLIANO (TV) TRATTATIVA MEPA 1914180 EURO 15.860,00 CIG Z4033EE460 - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA DI TRENTO PER SERVIZI DI LOGISTICA VARI NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI APPALTO REP. 4311/2013 - EURO 20.000,00 CIG Z713402478.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VOLTURA DELLA TITOLARITÀ DITTE INTESTATARIE DELLA RICHIESTA DI PDC CONVENZIONATO AI SENSI DELL'ART. 28 BIS DEL D.P.R. N. 380/01 SS.MM.II. - P.E. SUE375/20/1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SUL PERIODICO COMUNALE "ECO DI MOGLIANO" - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.135,00 IVA INCLUSA AL 22% - CIG ZC333C2C41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI/LAVORI INTEGRATI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE "GLOBAL SERVICE" - IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO SPETTANTE AL  P.I. SCARABOTTOLO ALBERTO - EURO 678,15.  CIG ZD333EE0D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA E SCHEDATURA DOSSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO ALL'ING. BRUNO BISIOL CON STUDIO PROFESSIONALE A SAN DONA' DI PIAVE (VE). TOTALE EURO 2.791,36 CIG Z8E33F2E58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO PRIMO STRALCIO (CUP E65J19000000004). MAPPATURA AMBIENTALE PROPEDEUTICA ALLA DEMOLIZIONE DI VILLA LONGOBARDI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SO.RA.CO. SERVIZI S.R.L. DI  TREVISO PER  EURO 4.880,00 IVA C. (CIG Z8633E9B14).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA "G. VERDI" - SECONDO STRALCIO - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 1.595,60 CUP E66J17000740004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI  REALIZZAZIONE RECINZIONE AL PARCO "AI PINI" DI MAZZOCCO; RIFACIMENTO RECINZIONE DEL CAMPO  POLISPORTIVO DI CAMPOCROCE E REALIZZAZIONE DI SGAMBATOIO A ZERMAN. CUP E61B21003350004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA "RETI BRENTA IMPIANTI S.R.L." DI MIRA (VE) PER EURO 67.774,42 IVA C. (CIG 8907189CE1). ATTIVAZIONE FPV 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2022 - EURO 69,72 CIG NON NECESSARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI - CONTRATTO REP. N. 4373/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PER LA PATENTE DI SERVIZIO PER N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AUTOMOBILE CLUB TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 214,20 - CIG Z6533C16D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PEDANA PERSONALIZZATA PER UNITÀ SAPR (DRONE) - DITTA U.S.T. SRLS. IMPEGNO DI SPESA EURO 231,80 (IVA INCLUSA) CIG Z8333D2A98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.000,00 A FAVORE DELLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DA CARITAS NELL'ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. DRG 442/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.128,43.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI RIA  FINALIZZATI PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE DI FASCE SOCIALMENTE DEBOLI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. DGR 442/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.192,13.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2^ EROGAZIONE A SOSTEGNO DI FASCE SOCIALMENTE DEBOLI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.808,09.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITA' NATALIZIE 2021/2022. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FOSSI E VASCA DI LAMINAZIONE LOTTIZZAZIONE "AREA MARCHESI", FOSSO DI GUARDIA VIA ROETTE E PULIZIA TRATTO SPONDA INTERCLUSA FIUME ZERO IN ZONA VIA MACELLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL  CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE  EURO 11.326,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 857 DEL 10.11.2021 PER AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA - SECONDO LOTTO. INTEGRAZIONE DISPOSITIVO IN RECEPIMENTO ART. 49 L. 108/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO URGENTE E IMPROCRASTINABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI A COOPERATIVA EOS SOCIETA' COOPERATIVA DI CASTELFRANCO VENETO - CIG ZC633B2B33 - ADOZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA (IMPEGNO DI SPESA EURO 21.747,72)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO O RIDUZIONE TARIFFA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022 A N. 8 UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 1.540,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI OPERATORI ECONOMICI LIBRERIA CARTOPARE' DI RICCIARDI M. E CARTOLIBRERIA EDICOLA KOALA DI MUNARO S. PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 62,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO BERTO DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ LEGATE AL PROGETTO "CALENDARIO CIVILE E COSTITUZIONE" 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE/FRAZIONE ZERMAN. EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PROGETTO 'CURA AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2021'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  DI EURO 976,00= E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA, SERVIZI SOCIALI E CIMITERIALI, CATEGORIA D. UN POSTO RISERVATO AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART. 678.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLAZIONE POSTEGGIO N. 27 E SPOSTAMENTO POSTEGGIO N. 29 AL N. 26 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA SCOSSALINA METALLICA PRESSO "BOCCIOFILA MOGLIANESE" DITTA S.I.L.L. LATTONERIE SRL DI MARCON (VE) EURO 2.440,00 CIG  Z323381059</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO FISSO  MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13 LOTTO 4". AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOLOMITI ENERGIA SPA  PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 45.930,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2022 AL 31/03/2023.  CIG PRINCIPALE  793970757C  CIG DERIVATO  Z9133D5982</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA  EURO 19.320,00  (IVA ESCLUSA)  CIG: ZA233C99FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2021 - EURO 484,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI OTTOBRE 2021 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 186,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 3.776,68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI OTTOBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 268,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.849,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER FAVORIRE LE OPPORTUNITA' EDUCATIVE DELLE FAMIGLIE E PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA - UTILIZZO DEL FONDO STATALE DI CUI ALL'ART. 63 DEL D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 35.691,56 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CARICA NELL'ANNO 2020 - EURO 10.444,30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA - SECONDO LOTTO. DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI, INCENTIVI E ANAC. EURO 184.725,00 CIG 89693269F5 CUP E61B21003320004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANCHINA CON SISTEMA MODULARE "EDGE" IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MACEVI SRL PER EURO 4.751,90 IVA C. CIG: ZBB33D6BB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E CENSIMENTO DATI TECNICI E AMMINISTRATIVI EDIFICI SCOLASTICI AI FINI INSERIMENTO NEL PORTALE REGIONALE ARES - INCARICO ARCH. NICOLA BARBIERO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) EURO 2.854,80 CIG Z3233D0CEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE VEICOLO COMUNALE AUTOCARRO IVECO FIAT TARGA AH972YS IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE. ATTO DI DISPOSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 DI EURO 400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLO OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS DEL CODICE DELLA STRADA - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MARTON EROS. IMPEGNO DI SPESA EURO 251,78 (IVA INCLUSA) - CIG ZAC3383FF0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAGLI OPERATORI ECONOMICI RED LINE DI BORTOLATO W. E VOLTA PAGINA DI DE PAZZI T. PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 72,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.C. N. 288 IN DATA 27.10.2021 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO PER PROMUOVERE RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEI CONFRONTI DI SIA ENGINEERING CONSTRUCTION S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR VENETO R.G. N. 1099/2021. EURO 9.760,05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SPORT PER TUTTI 2021/22 - PIEDINI IN CORSA". RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. IMPEGNO DI SPESA PER  EURO 3.550,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SPORT PER TUTTI 2021/22". RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 44.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. RIA - DGR 442/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.420,51.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 16^ EROGAZIONE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "E.SCOFFONE". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11/09/2020 N. 120, COSI' COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 2021.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.942,62= (IVA ESCLUSA). CIG: Z7C33B8416</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE PER IL GRUPPO DI LETTRICI VOLONTARIE "QUANTE STORIE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.640,00 (IVA ESCLUSA)=. CIG  Z2633C449C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO. DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE - CANONE ANNO 2021 EURO  267,16 . IMPEGNO/LIQUIDAZIONE CANONE 2020 EURO  267,16 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DI UN'INDAGINE SULLE PRINCIPALI BIOCENOSI DEL COMPLESSO DI CAVE SENILI "CAVE DI MAROCCO", AL FINE DI UNA SUA OGGETTIVA CARATTERIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE COME BIOTOPO PROPEDEUTICA ALLA REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ DEL PARCO CAVE DI MAROCCO. DOTT. MICHELE PEGORER. CIG ZF133ACBEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BM&amp;A CON SEDE A SAN VENDEMIANO - VIA FRIULI N. 10 PER RICHIESTA DI PARERE ED ASSISTENZA LEGALE NELL'ISTRUTTORIA DI FATTISPECIE INERENTE IMMOBILE IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO PAESAGGISTICO IN MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI E FAX COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II .  IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z493356642</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.700,00 A FAVORE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA PER LA CURA DELLE AREE VERDI, DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.28465/2018.  ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  CANCELLERIA, BUSTE INTESTATE E CARTA PER FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.901,64= (IVA ESCLUSA) CIG: Z393347898</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO EX TORRE PIEZOMETRICA DI VIA SELVE A PALESTRA DI ARRAMPICATA - REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA - INCARICO ING. RENZO DALLA CIA DI PIEMME TECNOCSTUDIO DI PONZANO VENETO - CIG Z8133B44B9 - EURO 3.172,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA OBERDAN - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIRARDIN S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PD) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA  PER EURO 117.315,32. IVA C.  CUP E67H21003010004    CIG 8958394C95. TOTALE SPESA 117.345,32 COMPRENSIVA DI CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO ALL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD DI MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE FRAGILI NELL'EMERGENZA COVID-19. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.020,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 6847. PERIODO 28/10/2021 31/01/2022. CIG:Z2733A59AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021. EURO 39.610,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A ¤ 900,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PREVENZIONE INFORMAZIONE ONCOLOGICA A.P.I.O. PER INIZIATIVE OTTOBRE IN ROSA. ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. RIA - DGR 442/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.714,49.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2021 (EURO 226.913,10=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2021 AL COMUNE DI SPRESIANO PER IL "PATTO TERRITORIALE PER FAVORIRE OPPORTUNITÀ DI INSERIMENTO LAVORATIVO AI LAVORATORI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SVANTAGGIATE E FRAGILI", DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON D.G. N. 137/2019 E CONVENZIONE APPROVATA CON D.C. 67/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.775,10=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 15^ EROGAZIONE ANNO 2021. EURO 2.250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 1^ EROGAZIONE SOSTEGNO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.800,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.812 DEL 28/10/2021, ACQUISTO DI N. 1 MONITOR THINKVISION X1. DITTA INCARICATA VIRTUAL LOGIC S.R.L. P.I. 03878640238</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO STRAORDINARIO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELL'ABITAZIONE ANNO 2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED EROGAZIONE CONTRIBUTI (EURO. 14.840,18.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E GIORNATA MONDIALE CONTRO LA PENA DI MORTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.650,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SPORT PER TUTTI 2021/22 - PIEDINI IN CORSA". APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPERMEABILIZZAZIONE PORZIONE  COPERTURA SCUOLA PRIMARIA "OLME" - IMPRESA NOVA IMPER SNC DI QUINTO DI TREVISO (TV) EURO 1.220,00 CIG Z74338590B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA "OLME" ADEGUAMENTO D.LGS. 81/2008 - APPROVAZIONE S.A.L. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO 2 - EURO 252.106,02 CIG 86671148BA CUP E64H17000490004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA'. ATTIVITÀ A CANONE 2021. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE E FONDO ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER EURO 4.301,66 E ATTIVAZIONE FPV 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO MATERIALE D'ARCHIVIO RELATIVO AL SETTORE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE DEL LIBRO DAL TITOLO: "ESTIMATI E NOTABILI AL GOVERNO - MOGLIANO VENETO E I SUOI SINDACI 1866-1926". CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.514,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - PRESA D'ATTO DISDETTA DAL CONTRATTO, CIG 5356508A3A, E AFFIDAMENTO URGENTE E IMPROCRASTINABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI A COOPERATIVA EOS SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. DI CASTELFRANCO VENETO (CIG ZC633B2B33)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE CAT. D POS. EC. D1 DA DESTINARSI AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, 2^ SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE. UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART. 678. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.SCORRIMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DEL SIG. DUS MARCO SECONDO CLASSIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DEMOLIZIONE DI VILLA LONGOBARDI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERNAGIOTTO COSTRUZIONI EDILI SRL DI POVEGLIANO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA  PER EURO 62.645,59 IVA C.  CUP E65J19000000004   CIG 89470180D3. TOTALE SPESA 62.675,59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.2 LICENZE ARCGIS BASIC 10.8.1. DITTA INCARICATA GEOGRAPHICS S.R.L. P.I.01261280380. IMPEGNO DI SPESA EURO 4392 IVA COMPRESA. CIG Z2633A16B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.10 LICENZE OFFICE 2021 STANDARD. DITTA INCARICATA FRANGI SRLS P.I. IT04179660248. IMPEGNO DI SPESA EURO 964,53. CIG ZA5339B2A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.1 MONITOR MODELLO  LENOVO THINKVISION X1. DITTA INCARICATA VIRTUAL LOGIC SRL P.I. 03878640238. IMPEGNO DI SPESA EURO 857,35. CIG Z51339631F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI  CUP E61B17000220004. STATO RICOGNIZIONE SPESE AI FINI RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 27.970,45 A CALLALTA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. CIG 7314529C45, CUP E67H17000530004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI -  LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2021 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI  AD EURO 79.613,47   DI CUI 238,84 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO LIBRERIA ZARBO SAS PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 144,05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO CARTOLERIA TINTORETTO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 386,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO CARTOCLIP SNC PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 624,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021-2022. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 89.734,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE F.S.A. ANNO 2021 - LEGGE N. 431/1998 - D.G.R. N. 1179/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DI SAN MARTINO DEL 6 E 7 NOVEMBRE 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA TARGA COMMEMORATIVA IN ONORE DI "GIUSEPPE BOLDINI", PRIMO SINDACO DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 120/2020, COSI' COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 2021.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 256,20= (IVA ESCLUSA). CIG: ZD7339D7A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BACHECA COMUNALE IN CENTRO STORICO DA LISTA D'ATTESA. PERIODO: OTTOBRE 2021 - GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PRECEDENTE DETERMINA N. 448 DEL 23/6/2021 PER L'ACQUISTO DI N.6 MONITOR HP ELITEDISPLAY E243M E CONTESTUALE NUOVA DETERMINA D'ACQUISTO N.15 PC DELL VOSTRO 3681 SFF I5 E SSD 512GB. DITTA INCARICATA FRANGI SRL IT04179660248. IMPEGNO DI SPESA EURO 8374,81 IVA INCLUSA. CIG ZA133784A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE DI MIGLIORIA DI IMPIANTI SPORTIVI. SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE PRESSO GLI SPOGLIATOI DELLO STADIO RUGBY. AFFIDAMENTO  ALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL PER EURO 12.905,15 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE Q.E.CIG: ZDD334EA69 CUP: E67H21001510006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>KANGOO JUMPS MOGLIANO VENETO ASD. INIZIATIVA "JUMP FOR LIFE"". PIAZZA CADUTI 2 E 16 OTTOBRE 2021. ATTUAZIONE DELLA D.G.C.  N. 252 DEL 29/09/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SPORT PER TUTTI 2021/22". INTEGRAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. D.L. 76/2021 - TRASFERIMENTO FONDI PER RICARICHE CARD PREPAGATE - CIG ZA23279339 (EURO 67.664,23)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI EURO 61,00 A FAVORE DI "E-DISTRIBUZIONE" SPA DI ROMA PER ONERI DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA "G. VERDI" CIG Z5C3375989.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA  TOMBE IPOGEE DI FAMIGLIA CIMITERO DI ZERMAN - FORNITURA E POSA GRADINI -  INCARICO ALLA DITTA NERI MARMI E GRANITI SNC DI CARBONERA  - EURO 7.271,20 CIG Z423364CBE -  CUP E67H21002860004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA D. VALERI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - EURO 640,00 CUP E69J21000530001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 38118 PRESSO CASA TOMITANO BOCCASSIN DI MOTTA DI LIVENZA (TV). IMPEGNO EURO 1.200,00. PERIODO 01.11.2021 31.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE  ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° E 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI UTENTI DISABILI E SALUTE MENTALE ANNO 2021 (EURO 69.293,42.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LISTELLI IN PIOPPO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA G. - CIG Z5C337B8A4. IMPEGNO DI SPESA EURO 732,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SPORT PER TUTTI 2021/22". APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 500,00 A FAVORE DELLA FONDAZIONE IL NOSTRO DOMANI  DELEGAZIONE DI MOGLIANO VENETO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA: FRUTTO DI UN SOSTEGNO SOCIALE 21^ EDIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO MINORE SPESA E SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI SU CAPITOLO DI SPESA  9323 ART. 251 "INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE RICOVERO A CARICO COMUNE" (PCF 1.3.2.99.999 CLASSIFICAZIONE 12.3.1.3) DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.282,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 37755. CIG: ZB932E2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO CARTOLIBRERIA SERVICE POINT DI CREMONESE I. PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.537,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE OBBLIGATORIA EX D.LGS 81/2008. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN AMBITO SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO ORGANIZZATO DALLA DITTA BR SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO (VE) VIA F. FILZI 11. IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00 ESENTE IVA, COMPRENSIVO DI IMPOSTA DI BOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PER L'ELABORAZIONE DEL MODELLO 770 E CUD ANNO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.556,50 IVA INCLUSA. CIG Z1433630A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 60 CUFFIE CON MICROFONO NILOX. DITTA INCARICATA ROENET S.R.L P.I. 06012171002. IMPEGNO DI SPESA EURO 677,83. CIG ZC8337C02E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ANALISI ACQUE METEORICHE NEL SITO DI VIA CANOVA N.28, ZERMAN ( CANTIERE "ELIOS 2 SOCIETA' COOPERATIVA" IN LIQUIDAZIONE). DITTA  ECAMRICERT S.R.L. - DI MONTE DI MALO . EURO  1.415,20 IVA COMPRESA CIG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGC N.   269 DEL 12/10/2021 . ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. EURO 20.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO  SCUOLA  "OLME" - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE REDATTA DALL'ING. M. TONA - IMPEGNI DI SPESA PER: MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE,  COMPETENZE TECNICHE, INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - TOTALE EURO 100.840,43 -  CUP E64H17000490004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN VIA ROMA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.559 DEL 02/08/21 E ASSEGNAZIONE CUP: E67H20000330004 CORRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94 - CIG Z193346EFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALL'ABITARE (FONDO SOA) DGR 442/2020. INTERVENTI RIA FINALIZZATI PER IL SOSTEGNO DI FASCE SOCIALMENTE DEBOLI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.390,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2021. EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR "GLI ABUSI EDILIZI OGGI. DISCIPLINA URBANISTICA, ASPETTI SOSTANZIALI E PROCEDURALI." - DITTA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 152,00 (IVA ESENTE) CIG ZE1336BD36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE ARCH. WANDA ANTONIAZZI. LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI BELLUNO PER EURO 8.752,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO N. 191 DEL 24.05.2021 DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO: "RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 18, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 2020, DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA". INDIVIDUAZIONE LIBRERIE PER ACQUISTO LIBRI MEDIANTE CONTRIBUTO CONCESSO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 9.204,87=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PARAPETTI DI PROTEZIONE PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARREDO PARK PER EURO 9.087,78 IVA COMPRESA. CIG: Z6C32FF59F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN PROVA M.G. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 10-10-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE STRADALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMPRESA ORDIBELLI SAS CON SEDE A CASALE SUL SILE. EURO 3.928,40 IVA COMPRESA - CIG Z503358785</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI  REALIZZAZIONE RECINZIONE AL PARCO "AI PINI" DI MAZZOCCO; RIFACIMENTO RECINZIONE DEL CAMPO  POLISPORTIVO DI CAMPOCROCE E REALIZZAZIONE DI SGAMBATOIO A ZERMAN. CUP E61B21003350004 CIG 8907189CE1. PRENOTAZIONE SPESA EURO 68.650,00 (IVA COMPRESA).  IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PREVISTI TOTALI EURO 1.210,00 DI CUI EURO 968,00 (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 242,00 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI. IMPEGNO DI EURO 30,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA. TOTALI EURO 68.890,00. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E  CRONO PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO-  IMPEGNO A FAVORE ATER EURO 23.332,01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DELLA SIG.RA M.S. CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 ASSEGNATA AL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO CON DECORRENZA DAL 16-10-2021 PER MESI SEI. IMPEGNO DI SPESA ¤ 11.299,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2020 - EURO 25.941,44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO MODIFICA FINANZIAMENTO STANZIAMENTI AL BILANCIO TRIENNALE COME DA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 69 DEL 30 SETTEMBRE 2021 AD OGGETTO: "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, VARIAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2021-2023 E SECONDA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA APRILE A SETTEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 6.327,61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI AGOSTO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 277,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 4606,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO   1.174,16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2021/2022. LIQUIDAZIONE CAPARRE VERSATE DAGLI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI AI CONCESSIONARI CODESS SOCIALE ONLUS - CIG  8858141134 E CONSORZIO IMPRESA SOCIALE - CIG 7952154513. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.224,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO, A CURA DI LORENZO CADEDDU, 7 OTTOBRE 2021 A MOGLIANO VENETO. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00 A FAVORE DEL GRUPPO ALPINI "M.O. G. TAVONI" DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO ARTUSO EREDI SNC PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO CARTOLIBRERIA PIO X PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.423,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO CARTOLIBRERIA CARTACANTA DI ROSSI GIOSIANA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.619,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2021 - EURO 410,13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 647 DEL 06/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI 25 H SETTIMANALI PER N. 1 UNITA' DI PERSONALE CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRAZIONE CAT C POS ECON C1. PERIODO OTTOBRE-GENNAIO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C 2 DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA GIGROUP SPA CON SEDE A MILANO. TRATTATIVA DIRETTA N 170193. IMPEGNO DI SPESA EURO 9717,32 IVA INCLUSA. CIG Z3631AAF45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO DEL POSTEGGIO N. 25 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ IN VIA DON BOSCO PRESSO POSTEGGIO N. 3 IN PIAZZA DEI CADUTI DELLO STESSO MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI II STRALCIO. NUOVA PISTA CICLABILE. CUP E61B18000120004 CIG.  811783053C. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE  CREDITO RESIDUO. EURO 3.185,86;   IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER MANTENIMENTO 2 PASSERELLE E REALIZZAZIONE DI OPERE IN FASCIA DI RISPETTO DELLE SCOLO DEMANIALE FOSSA STORTA ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA CULTURA VILLA LONGOBARDI. EURO 53,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO "SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI  E DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SIC". DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. P.I. 05084500288. IMPEGNO DI SPESA EURO 7455,42 IVA COMPRESA. CIG Z3B3343C58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO MINORE SPESA E SVINCOLO SOMMA IMPEGNATA CON D.D. N. 622 DEL 26/08/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 1.515,14 ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS IN RELAZIONE ALL'INIZIATIVA DENOMINATA "OPEN DAY COVID19".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 14^ EROGAZIONE ANNO 2021. EURO 1.300,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. DRG 442/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.843,47.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO POTENZA FORNITURA ELETTRICA  VIA TORINO (CRCS IMPIANTI SPORTIVI) - ENEL ENERGIA SPA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 1.764,50 CIG Z0D334186A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PINZE PER RACCOLTA RIFIUTI PER I VOLONTARI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 380,03 I.V.A. COMPRESA - CIG Z7D332EC2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA PIANTINE E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI 2021 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VARROTO  HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA C. - CIG. ZE9331FE9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2021. EURO 8.164,98.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA. REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO DI HOUSING SOCIALE, ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE UNA CASA PER L'UOMO. IMPEGNO DI SPESA ¤. 20.000,00 IVA INCLUSA - CIG ZF333084E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE RICORSI E PARERI ART. 33 LEGGE REGIONALE N. 39/2017 ANNO 2021 ( EURO 3.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE PER SCARICO ACQUE METEORICHE DEL CENTRO SOCIALE DI ZERMAN  NELLO SCOLO SERVETTA A FAVORE DEL  CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE REG. EX DEMANIALI N. 579 DEL 23/04/2001. EURO 60,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE DOTT. URB. TORRICELLI LORENZO PER INCARICO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO.  IMPEGNO DI SPESA EURO 1.462,87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>RANZATO IMPIANTI SRL - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I. - CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 - EURO 30.000,00 CIG 7551650AB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIANNI ROCCO DELLO STUDIO TECNIPE S.R.L. SERVIZI TECNICI CON SEDE A SILEA (TV) PER LA REDAZIONE PROGETTO DI  FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO  TRA LOTTIZZAZIONE "MILANI" E VIA RONZINELLA IN LOCALITÀ MAZZOCCO - EURO 4.567,68 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z1D333B6C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA TRASLOCHI E SERVIZI DI PERISSINOTTO GIORGIO - INCARICO PER SERVIZI DI LOGISTICA - EURO 7.249,24 CIG Z08333D560</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 300,00 A FAVORE DI AGE ASSOCIAZIONE GENITORI MOGLIANO VENETO APS PER REALIZZAZIONE CORSO "EDUCARE A SCEGLIERE". ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO "SPORTELLO FAMIGLIA". PROROGA INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO FINO AL 31.12.2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.630,32.= IVA INCLUSA. CIG: Z563329437.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.486,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 27 SETTEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 105.752,90 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA, LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO INCENTIVI ANNO 2020 E COSTITUZIONE DEL FONDO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'OPERATORE ECONOMICO EDIL TECNICA DI CANEVE GINO SAS PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 23,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - PERIODO 1 OTTOBRE 2021 - 30 SETTEMBRE 2022. DITTA INCARICATA POSTE ITALIANE SPA. IMPORTO EURO 27.961,00 IVA INCLUSA. CIG ZC331B9C4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL D.M. DEI TRASPORTI DEL 04.12.2020 E AL DECRETO N. 58 DEL 07.04.2021, RETTIFICATO CON DECRETO N. 82 DEL 20.05.2021 INERENTE LE MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DALLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.676,55 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EURO-TOURS SRL CUP E64E21033220001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 COMMA 12-BIS - ANNO 2020. VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 3.493,82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO SIG. D.P. - PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI - CATEGORIA DI ACCESSO D3 - POSIZIONE ECONOMICA D5 - CON DECORRENZA 01-10-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO IN PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DEL DIPENDENTE G.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA "LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEGLI ENTI LOCALI: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' " - DITTA DIRITTOITALIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 302,00 (IVA ESENTE E COMPRESO BOLLO). NO CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MODALITÀ WEBINAR: IL SUPERBONUS 110 PERCENTO E LA C.D. CILAS: I PROFILI EDILIZI E PAESAGGISTICI DEGLI INTERVENTI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N.108 - PROGETTO SOFIS DI MICHELE MAJETTA - EURO 95,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO GARANZIA PER STORAGE DELL POWERVAULT MD3400. DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.017,04 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z76332AF78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER L'ACQUISTO DI UN NUOVO CERTIFICATO SSL WILDCARD CON VALIDITA' BIENNALE. DITTA INCARICATA TECNOTECA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 280,6 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG Z3F3319ADC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RITIRO AL PIANO, TRASPORTO E TRITURAZIONE RIFIUTO IN CARTA/CARTONE PRESSO ARCHIVIO UFFICIO ANAGRAFE - VERITAS SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 385,00 IVA C. CIG ZBB32D54BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE NUOVO TERMINE DI SCADENZA AI SENSI ART. 107 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016 DEL CONTRATTO D'APPALTO PROT. N. 32228 DEL 15.11.2012 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO MEDIANTE CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA DAL 01.01.2003 AL 31.12.2021. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 EURO 165.402,15 - CIG 4861312192</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE APS CENTRO ARTISTICO CULTURALE G.B. PIRANESI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INFERNO PARADISO - LA NASCITA DELLA SENSIBILITA'  MODERNA - DANTE, DORE', PIRANESI, GOYA" - OTTOBRE 2021/DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO COMPLESSIVO DI EURO 64.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 20.000,00=  ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA, PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN, PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROSSIMA STAGIONE TEATRALE 2021/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5- PROROGA CONTRATTO IN ESSERE FINO AL 02/10/2022. DITTA FASTWEB S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.800,00 (IVA COMPRESA) CIG DERIVATO: 7916955DEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SPORT PER TUTTI 2021/22 - PIEDINI IN CORSA". APPPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. NN. 251/13-439/19- P.E. 156/19 ED A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA: DITTE DIVERSE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 33.048,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONCESSIONE IN USO, ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO A.S.D., DELLE PALESTRE DI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DURANTE L'A.S. 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL - CIG DERIVATO 7118160B72. REVISIONE PREZZI 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2021-2022 PARI A EURO 7.236,30 AL LORDO DELLE IMPOSTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 50.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE, PER VENTI ANNI, INTEGRATA DALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON LA DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ING. PATRIZIO GHIRARDO,  DELLE OPERE ESEGUITE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 1 DAL CONCESSIONARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D, DI CUI UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS. N. 66-2010 ART 1014. SCORRIMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA SIG.RA BERTO LUISA SESTA CLASSIFICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO IN PENSIONE ANTICIPATA "QUOTA 100" DEL DIPENDENTE DC. MC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITI PRO SOLUTO DI ENEL ENERGIA S.P.A. A FAVORE DI SACE FCT S.P.A. - IMPEGNI DI SPESA N. 919 DEL 19.11.2019 E N. 940 DEL 14.12.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ATTI CATASTALI SCUOLA PRIMARIA "VERDI" E CABINA ENEL VIA TERRAGLIO, ACCATASTAMENTO E APE ALLOGGI VIA SELVE E VIA TRENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 108/2021 AL GEOM. DAVIDE ROSOLEN DI MOTTA DI LIVENZA (TV) PER EURO 4.163,25 IVA C. (CIG Z8D330AA19).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA BOX RESTITUZIONE LIBRI DA ESTERNO H24 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "E.SCOFFONE" AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=. CIG: Z6632B888B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 509 DEL 12.07.2021 E N. 601 DEL 17.08.2021. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA SPECIALE PER ALUNNI DISABILI SC. INF. AQUILONE E PR. VERDI ALLA DITTA SCHOOLBORMETT SRLS. CIG ZE13262BB4. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.788,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO ONLINE IN DIRETTA  "GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE" IL PUNTO SU NORMATIVA E GIURISPRUDENZA DOPO LE ULTIME NOVITÀ - ORGANIZZATO DA MAGGIOLI FORMAZIONE  - 30 SETTEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00.= (IVA ESENTE). NO CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 1734 PRESSO CENTRO SERVIZI C. COSULICH DI CASALE SUL SILE. IMPEGNO EURO 750,00. PERIODO 01.10.2021 31.10.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATRICI AMBIENTALI DELL'AREA DI VIA ROSMINI BANDO REGIONALE DGR 951/2021 - AFFIDAMENTO INCARICO  TECNICO ALLO STUDIO D-RECTA DI SAN FIOR E ASSUNZOINE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.616,08 IVA COMPRESA CIG ZA93318B4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INDAGINE PRELIMINARE SULLE MATRICI AMBIENTALI DELL'AREA DI VIA ROSMINI IN MOGLIANO VENETO (TV). ACCORDO QUADRO  IMPR. GEOLAVORI  SRL. APPROVAZIONE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI 1 ° FASE. LIQUIDAZIONE FATTURA EURO 85.049,32 CIG 86299750AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 13^ EROGAZIONE ANNO 2021. EURO 12.804,97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI IMPRESA SVOLTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO CON IL PROTOCOLLO D'INTESA "FIDI MOGLIANO-GARANZIA IMPRESA". MODIFICA IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO STRAORDINARIO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELL'ABITAZIONE ANNO 2021. PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PROGETTO  DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER L'ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE EDIFICI DI PROPRIETÀ E NON DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIOVANNI ANTONIO ALBERTIN DELLO STUDIO ALBERTIN &amp; COMPANY CON SEDE A CONEGLIANO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1823466 CIG ZB732FC04D EURO 7.966,80 CNPAIA E IVA COMPRESE. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA "OLME" - IMPRESA APPALTATRICE R.G. IMPIANTI SRL CON SEDE A SALZANO (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 224.365,52 IVA COMPRESA CIG 86671148BA CUP E64H17000490004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 463 DEL 28.06.2021, AD OGGETTO: "TALENT! TALENT! TALENT!". APPROVAZIONE CONCORSO, PROMOSSO DALLA PRO LOCO MOGLIANO, RISERVATO A BAND EMERGENTI E CREW DI BALLO DEL TERRITORIO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PRO LOCO MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO "SPORTELLO FAMIGLIA", DGR 1367 DEL 23.09.2019, PER LA GESTIONE DEL PROGETTO FINO AL 30.09.2021. DITTA LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. EURO 788,12= IVA INCLUSA. CIG: ZD73305427 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE ONLINE "GDPR TRA NUOVI OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ" - ACCADEMIA EUROPEA SOCIETÀ COOPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE EURO 242,00 (IVA ESENTE) CIG Z783303D7D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2022. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11/09/2020 N. 120, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 2021.  IMPEGNO DI SPESA EURO  893.76= (IVA ESCLUSA) CIG: ZB33309BD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEDIE OPERATIVE  E DIREZIONALI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11/09/2020 N. 120, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 2021.  IMPEGNO DI SPESA EURO 8.196,72 = (IVA ESCLUSA) CIG:  Z24330A64F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8". NOLEGGIO N. 1 TELEFONO TOP ANDROID E  N. 3 TABLET ANDROID. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TIM S.P.A. PER EURO 591,09 IVA COMPRESA. CIG:  ZEE32A4F2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE UNITÀ SAPR (DRONE) IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA D-FLIGHT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 (IVA INCLUSA) CIG Z2032FF5BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - DITTA MESAC SRL - CIG: 5356508A3A - AGGIORNAMENTO ATTO RICOGNITIVO E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ PER SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA IN VIA TONI BENETTON E RIPARAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO PERICOLOSI IN VIA DEL COTONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE, PER EURO 31.506,91 IVA COMPRESA CIG: ZC632F4FAB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO,  ECONOMICA PREVIO RILIEVO STRUMENTALE DEI LUOGHI, PER LA VALORIZZAZIONE FUNZIONALE, STORICO - NATURALISTICA, ILLUMINOTECNICA E DELL'ARREDO URBANO DI VIA G. MAMELI ALL'ARCH. ROBERTO PESCAROLLO DELLO STUDIO D'ARCHITETTURA RPR CON SEDE A VENEZIA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 1806139 EURO 17.760,97 ONERI E IVA COMPRESI CIG ZAF32CF362</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PARI A EURO 1.000,00 IVA C. - CIG. ZE1308AF13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. GARA FEDERALE REGIONALE. MOGLIANO VENETO, 19 SETTEMBRE 2021. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 209 DEL 18/08/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SPORT PER TUTTI 2021/22". APPPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER ACCESSO ALLE RIDUZIONI TARI 2021 PER UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 25.05.2021 N. 73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE.  EURO  31.540,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA EDIZIONE DELL'INIZIATIVA "LE STELLE STANNO IN CIELO". EROGAZIONE CONTRIBUTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.C.D.I. 2019/2021- PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - EURO 28.841,00. CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A CONGUAGLIO VOCI ACCESSORIE - EURO 501,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA SVOLTO DA E-DISTRIBUZIONE SPA RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE SPA PER EURO 500,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA APERTA GESTITA TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2026- CIG  Z5732EB82C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO  IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PAGODA DELLA SCUOLA PRIMARIA "COLLODI" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RG IMPIANTI SRL CON SEDE A SALZANO VE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1817230 - EURO 7.075,51 I.V.A. COMPRESA. CIG ZDF32EDFC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO LOCALI PRESSO IL PIANO TERRA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. VESPUCCI AL FINE DI RICAVARE UNA SOLA AULA IN CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI ANTICOVID - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA IMPRESA EDILMAR SRL CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) EURO 2.074,00 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.  CIG Z1832EE00F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE - TERZO STRALCIO - ALL'ING. GIOVANNI STURARO CON STUDIO PROFESSIONALE A VICENZA - EURO 3.172,00 CNPAIA E IVA COMPRESI CIG ZCA32D5ABF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE (VIE RONZINELLA, DONIZETTI, MAROCCHESA) - IMPRESA APPALTATRICE POZZEBON GIANNI CON SEDE A MORGANO (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DI EURO 34.084,59 I.V.A. COMPRESA CIG Z6A2F3DA96 CUP E67H20001850004 - SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DIEGO VALERI - DITTA TECNICA EDILE PROJECT SRL  CON SEDE A VENEZIA - MESTRE - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DI EURO 16.974,38 IVA COMPRESA (CIG 8701903D83) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA MEDESIMA DITTA PER ESEGUIRE INTERVENTI EDILIZI ACCESSORI E DI COMPLETAMENTO  - IMPEGNO DI EURO 4.270,00 I.V.A. COMPRESA CIG Z7632CB3FA -  CUP E69J21000530001  TOTALE EURO 21.244,38 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE A LOGIT ENGINEERING STUDIO  ASSOCIATO DI  ING. R. CROSATO E ING. O. LUISON CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA PER LA NUOVA PISTA CICLABILE NELLA FRAZIONE DI ZERMAN MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1810137 EURO 18.397,75 CNPAIA E IVA COMPRESI CIG Z9D32DA6DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEL MESE DI AGOSTO 2021 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 8,96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2021 - EURO 349,27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA PERSONA IN DIFFICOLTÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.150,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 5116. CIG: Z3432E992B .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021. EURO 38.110,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8463,00= A FAVORE DEL SOGG. ASCOT N. 37755. CIG: ZB932E2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE  ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2021 (EURO 63.056,58.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI AGOSTO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 234,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>REPERIMENTO SPAZI DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 - ADOZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ''RITA LEVI MONTALCINI'' DI MOGLIANO VENETO PER L'UTILIZZO A TITOLO GRATUITO DI SPAZI, LOCALI E SERVIZI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA PARROCCHIA ''CUORE IMMACOLATO DI MARIA'' DI MAZZOCCO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELABORAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN AMBITO DI GIUSTIZIA RIPARATIVA/EDUCAZIONE ALLA COMUNITA' DENOMINATO "MEDIA.AZIONE", DA SVOLGERSI NEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 06/09/2021 - 05/09/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CIG Z1F32C5EC2 (IMPEGNO DI SPESA EURO 99.359,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>REPERIMENTO SPAZI DA DESTINARE AD ATTIVITÀ DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 - ADOZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA PER L'UTILIZZO A TITOLO ONEROSO DI SPAZI, LOCALI E SERVIZI NELLA DISPONIBILITÀ DELLA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" DI MAZZOCCO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FESTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE". SABATO 18 SETTEMBRE 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 11.500,00= ALLA PRO LOCO APS DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  CARTELLINE PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11/09/2020 N. 120, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 2021.  IMPEGNO DI SPESA EURO 544,00 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z9632CBC9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  GEL IGIENIZZANTE MANI ANTIBATTERICO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11/09/2020 N. 120, COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETT A), SUB. 2.1), DEL DECRETO LEGGE N. 77 DEL 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 288,00 = (IVA ESCLUSA) CIG:  Z9832D2417</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA CORSO-CONCORSO PER LA COPERTURA DI POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C. SELEZIONE PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO  DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI P.L. CAT. C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON RISERVA DEL POSTO A FAVORE DEI MILITARI AI SENSI DELL'ART. 1014, COMMA 4 E DELL'ART. 678, COMMA 9 DEL D.LGS. 66/2010 E DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI P.L. CAT. C A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO. ASSUNZIONE SIG. GATTARELLO VINCENZO CON DECORRENZA 01-10-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA COMUNALE "POLO" PER IL TRIENNIO 01/09/2021-31/08/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG Z0E32DFFC7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA COMUNALE "MENEGAZZI" PER IL TRIENNIO 01/09/2021-31/08/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO (CIG 88524676DD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDAMENTO PER I NUOVI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA COMUNALE DELLA SCUOLA PRIMARIA "G.VERDI" AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.091,30= (IVA ESCLUSA). CIG: ZBF32B5BE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 7.645,00= ALL'ASSOCIAZIONE ASD "OFFICINA 31021"  PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER RIPRISTINARE IN UNO BUONO STATO L'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK DANNEGGIATA DA INCENDIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEL CENTRO POLIVALENTE BONISIOLO DI VIA ALTINIA N. 23/A, ALL'ASSOCIAZIONE APS BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO FINO ALLA DATA DEL 31.08.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 236 DEL 31/03/2021. MODIFICA DATA SCADENZA DELLA PROROGA DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI ART. 32 D.LGS. 50/2016 PER L'APPALTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO -PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 COMMA 1 E 2 BIS DEL D.LGS. 50/2016 E SMI - CIG 4319491CB9 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500.000,00 PER SERVIZIO OLTRE EURO 600 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO GARA (CIG NON NECESSARIO) EURO 1.500,00 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LEXMEDIA S.R.L.  ED EURO 1.659,20  A FAVORE DELLA SOCIETÀ MANZONI &amp; C - GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A. PER PUBBLICAZIONI (CIG ZB23289B5C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI  ENERGIE RINNOVABILI - VIER SCARL (GRUPPO VERITAS S.P.A.) PER L'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DELL'UNEP PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO. EURO 13,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2021. INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI ARTICOLO 32 D.LGS. 50/2016 APPALTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - CIG 8850223B0D - PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 60 COMMA 1 - 2 BIS D.LGS. 50/2016 E SMI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.988.959,20 DI CUI EURO 2.985.000,00 PER LAVORI/SERVIZI, EURO 800,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA (CIG NON NECESSARIO) EURO 1.500,00 A FAVORE DELLA SOC. LEXMEDIA SRL ED EURO 1.659,20 A FAVORE DELLA SOC. MANZONI &amp; C. - GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA PER PUBBLICAZIONI (CIG ZB23289B5C) - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 206 DEL 24.03.2021. MODIFICA DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MODALITÀ WEBINAR: QUALI NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE APPLICARE ALLA LUCE DELLA L. N. 120/20 E DELLA L.R. N. 19/21 - KAIROS SRL - EURO 120,00.= IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DALLA DIPENDENTE IN RUOLO C.R. INQUADRATA NEL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI, CATEGORIA DI ACCESSO D, POSIZIONE ECONOMICA D1, CON DECORRENZA 27-09-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE IN OCCASIONE DI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI PER ATTIVITÀ DI MESSA IN SICUREZZA CON IL FINE DI EVITARE POSSIBILE PERICOLI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ. AFFIDAMENTO IN SOMMA URGENZA AL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE . ¤. 82.000,00 IVA/C CIG 8880535151</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY "M. QUAGGIA" DI VIA COLELLI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ELETTRO LIGHT SRL CON SEDE A CAZZAGO DI PIANIGA (VE) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - IMPEGNO DI EURO 61.392,72 IVA COMPRESA CIG 883132933D CUP E61B21003210001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. CONFERITO ALL'AVVOCATO MICHELE GREGGIO DELLO STUDIO LEGALE ASS. AVV. VLADIMIRO PEGORARO E AVV. MICHELE GREGGIO DI PADOVA CONFERITO CON D.D. 262 DEL 09.04.2021 PER UNO STUDIO ATTUATIVO PROPEDEUTICO ALLA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO COMPETENTE DI UN DELIBERATO DI INDIRIZZO PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SULLE PROCEDURE DA PORRE IN ESSERE IN MERITO ALLE NUOVE PROBLEMATICHE EMERSE CON IL D.M. 151/2020 E CON LA L. 108/2021 ART. 22 BIS IN MATERIA DI EDILIZIA CONVENZIONATA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 11.672,96 CIG Z803137A5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA MOLINO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA  F.LLI CAROLLO S.R.L. CON SEDE A ZUGLIANO (VI)  IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN QUALITÀ DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - IMPEGNO DI EURO 81.345,74 APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CIG 88323459A9 CUP E61B21003200001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE CAT. D POS. EC. D1 DA DESTINARSI AL SETTORE 2 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO, 2^ SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE. UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART. 678. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEL VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO IN COMUNITÀ EDUCATIVA DI UN MINORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 7332,00.=  CIG: ZBB32D49F5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 900,00 A FAVORE DI A.C.A.T. "V. HUDOLIN"- ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI PER INCONTRI INFORMATIVI SULLE BUONE PRASSI DELLO STILE DI VITA. ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. DRG 442/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTEO CERUTI PER LA RESISTENZA AVVERSO IL RICORSO DINANZI AL TAR VENETO PROMOSSO DA WIND TRE S.P.A. CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. (R.G. N. 773/2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANGRY EAGLES U.S. CARS CLUB. RADUNO ED ESPOSIZIONE DI AUTO AMERICANE. PIAZZA CADUTI SABATO 4 SETTEMBRE 2021. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 211 DEL 18/08/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 27/07/2020 - 26/07/2022 (CIG 8334556530). ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2021 (IMPEGNO DI SPESA EURO 576,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT. CIG DERIVATO 8858141134. CONCESSIONARIO CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PADOVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER REVISIONE TARIFFE COMUNALI EURO 12.082,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 409,53. (IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA DIPENDENTE SIG.RA C.E. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PAESE. IMPEGNO DI SPESA EURO 225,86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94. CIG Z9F32C09A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 77,47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE "G. BERTO" PER IL TRIENNIO 01/09/2021-31/08/2024 - INDIVIDUAZIONE AFFIDATARI (CIG VARI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PREVISTO DALL'ART. 15 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER L'ANNO 2020 - EURO 11.078,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - QUARTO STRALCIO - REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MASSIMILIANO SCARPA PER LA REDAZIONE DI PIANO PARTICELLARE E CALCOLO DELL'INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO EURO 3.172,00 CIG Z1132908EB CUP E61B17000210004 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA - SECONDO STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TONIN COSTRUZIONI GENERALI CON SEDE A LOREGGIA (TV) PER POSA CORDINO DI NYLON E RILIEVO  DELLE TRATTE NON PERCORRIBILI MANCANTI O DANNEGGIATE. EURO 4.270,00 - MODIFICA CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CIG  Z033295395 -  CUP E61B21003320004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA GENERICA - DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO - INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON D.D. 116 DEL 22.02.2021 - EURO 500,00 - CIG Z89307441D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "DIEGO VALERI" - RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA - IMPRESA TECNICA EDILE PROJECT SRL CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 EURO 27.816,00 CIG 8701903D83 CUP E69J21000530001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 12^ EROGAZIONE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.350,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AI SENSI DELL'ART. 79 COMMA 1 D.LGS. N. 267/2000 AL DATORE DI LAVORO  VERITAS S.P.A. PER L'ASSENZA  DAL SERVIZIO DI PROPRIO DIPENDENTE CONSIGLIERE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO -  2° TRIMESTRE 2021. ¤ 179,57.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA ED ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA SIG.RA AZZURRA DONADON 10° CLASSIFICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA SPECIALE PER ALUNNO DISABILE SCUOLA PRIMARIA "G. VERDI" ALLA DITTA PATTO BORMETT SRL - CIG ZE13262BB4. IMPEGNO DI SPESA EURO 509,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE "G. BERTO" PER IL TRIENNIO 01/09/2021-31/08/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI LUGLIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 260,77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA DEL SISTEMA AREOMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (SAPR - DRONE) DELLA POLIZIA LOCALE. PERIODO 12/08/2021 - 31/12/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 444,00. CIG Z0732C2358.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 4.943,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA MARZO A MAGGIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 8.653,61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021 - EURO 677,38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.3 HDD WESTERN DIGITAL DA 5TB USB 3.2. DITTA INCARICATA INTERSYSTEM INGEGNERIA INFORMATICA S.R.L. P.I. 00865531008. IMPEGNO DI SPESA EURO 518,65. CIG Z9932C0AF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA A.S.D. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC &amp; WELLNESS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MOGLIANO NEL CUORE". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO EURO 5.500,00 A FAVORE DELLA A.S.D. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC &amp; WELLNESS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. ORGANIZZAZIONE EVENTO "HEART OUT 2021", TORNEO DI BASKET "3 CONTRO 3". IMPIANTI SPORTIVI DELL'OVEST. ESTATE 2021. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 175 DEL 14/07/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DAL 2017/2018 AL 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL CIG DERIVATO 7118160B72. ONERI AGGIUNTIVI A.S. 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 EURO 12.340,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.850,00= ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA DI MOGLIANO VENETO. ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SERVIZIO PER IL CENSIMENTO E LA VERIFICA DELLO STATO DELLE ALBERATURE DI PROPRIETÀ  COMUNALE. DOTT. FERRARINI RUGGERO DELLO STUDIO FERRARINI - PITTERI SNC. EURO. 20.000,00 IVA COMPRESA. CIG  ZAC32B4135</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE  ALLA CONVENZIONE CONSIP " "TELEFONIA MOBILE  8"  SINO AL TERMINE DELLA DURATA CONTRATTUALE FISSATA AL 16/11/2022.   CIG PRINCIPALE 782331756B  CIG DERIVATO ZEE32A4F2C PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.973,12 (IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. CONTRATTO D'APPALTO PROT. 17091/2013 REP. 4311 CON IL  R.T.I. COSTITUITO DALLA DITTE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) - SKILL CONSORTILE A R.L. DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. S.R.L. DI UDINE (MANDANTE) PER LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - CIG 4319491CB9. SERVIZIO DI VIGILANZA E PULIZIA/SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME DI VARI CONCORSI PUBBLICI BANDITI DALL'ENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNO 2021 AFFIDATO IN CONCESSIONE A COMUNICA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CIG 7891493A07. REVISIONE ORGANIZZAZIONE SERVIZIO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.900,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI TRIESTE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021 IN FAVORE DI UN ALUNNO RESIDENTE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 4 TARGHE PORTA ANNUNCI FUNERARI  -  DITTA REMOR SRL DI TREVISO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.952,00 IVA C. CIG Z623290738.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIFICI COMUNALI DENOMINATI "BROLO" E "BROLETTO" SITI IN VIA ROZONE E VITALE - SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI ESTERNI  A PARETE. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E INSTALLAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA L. 120/2020 ALLA DITTA "SQUIZZATO IMPIANTI S.R.L." CON SEDE A NOALE (VE) . EURO 3.037,80 I.V.A. COMPRESA. CIG ZBD328B6D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE  ANNO 2021 A FAVORE DEL  CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE.  EURO   13.833,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO -  AFFIDAMENTO LAVORI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ALADINO.  EURO 117.266,40 IVA COMPRESA  . CIG. 8827255145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA COMPRESA LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DI VIA OBERDAN ALL'ARCH. MASSIMO ZARDETTO DI MOGLIANO VENETO.  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  13.322,40 C.P E IVA COMPRESI. CUP E67H21003010004 CIG Z7F32AC358. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. D.L. 76/2021 - RINNOVO CONTRATTO USO CARTE PREPAGATE (CIG ZA23279339) E TRASFERIMENTO FONDI PER RICARICHE CARD (EURO 48.660,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO PRESSO ISTITUTO C. GRIS DEL SOGG. ASCOT N. 19657.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DEL SOGG. 26669 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA RISOLUZIONE DI CRITICITÀ DELL'EDIFICIO CHE OSPITA LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "RITA LEVI MONTALCINI" SITA IN VIA GAGLIARDI. AFFIDAMENTO INCARICO  ALL'ING. MASSIMO DE VIDI CON STUDIO PROFESSIONALE A TREVISO. TOTALE EURO 13.210,00 CIG Z28328F5A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SVILUPPO E PROGETTAZIONE GRAFICA, GESTIONE DEL FLUSSO DI STAMPA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE E SUPPORTO GRAFICO COMUNICATIVO AGLI UFFICI COMUNALI - PERIODO 01/09/2021 - 31/12/2021. DIATTA INCARICATA GDESIGNER DI COLUSSI GIACOMO - CIG 88390284A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO STRAORDINARIO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELL'ABITAZIONE ANNO 2021 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONVENZIONE N. DI PROT. 20084 DEL 31.05.2021. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL GRUPPO DI VOLONTARIATO ODV DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC SEZIONE DI MOGLIANO VENETO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI PUBBLICA UTILITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE VIA TOMMASINI N.2/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECITA MULTIMEDIALE ''IL RESPIRO DELLA TERRA'' NEI QUARTIERI DI MOGLIANO VENETO. EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 500,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ECOISTITUTO VENETO ALEX LANGER DI MESTRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT PER IL PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2026. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PADOVA. CIG DERIVATO 8858141134. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.262.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE  1° LOTTO FUNZIONALE. CUP E62F20000440004. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO DELLE OPERE ALL'ING. VALERIO CARNIO CON STUDIO TECNICO IN PIOMBINO DESE.  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  3.806,40  CIG Z8832893F6. AGGIORNAMENTO CRONO PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATTO DEI SINDACI (COVENANT OF MAYORS) PER IL CLIMA E L'ENERGIA - PAESC. INCARICO DI SERVICE ESTERNO A  RTI REEKEEP/APHEONA/ANTAS. EURO 14.886,50 IVA COMPRESA CIG. Z8232A2165</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 1442/2020 SOSTEGNO ALL'ABITARE (FONDO S.O.A). INTERVENTI FINALIZZATI PER IL SOSTEGNO DI FASCE SOCIALMENTE DEBOLI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.106,45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE PEREQUATIVE: "RIQUALIFICAZIONE VIA ALTINIA I° STRALCIO" - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE. PUBBLICAZIONE NEL BUR DELL'ORDINANZA DI PAGAMENTO/DEPOSITO AI SENSI DELL'ART. 26, COMMA 7, DEL D.P.R. 327/2001. EURO 73,20 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE DELL'AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ELABORATI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO E AREE A VERDE PRESSO LOTTIZZAZIONE C2/9. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 ALLA DITTA OMB SRL DI MOGLIANO VENETO PER ¤ 19.446,80 IVA COMPRESA (CIG Z2D329ED12).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ COMUNALE. ATI COSTITUITA DA ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA. AFFIDAMENTO LAVORI EXTRA CANONE DI RICOLLOCAZIONE POSTEGGI MERCATO IN VIA RONZINELLA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ PER EURO 37.289,12 IVA COMPRESA CIG 7703306934. AFFIDAMENTO ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N. 3 FORNITURE IN BASSA TENSIONE A E-DISTRIBUZIONE PER EURO 2022,71 CIG: ZDA32953AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ALL'INTERNO DELLA VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 ALLA DITTA T.E.S. S.P.A.DI VEDELAGO PER EURO 39.035,91 IVA C. (CIG: Z6A3263CA7).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE CADITOIE STRADALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO &amp; FIGLI SAS DI QUARTO D'ALTINO (VE) PER EURO 29.094,68 IVA C. (CIG: Z99326BFF5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TORINO E VIA XXVIII APRILE. INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI ALL'ING. SOLIGO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.008,48 - CIG ZC532992A8 CUP: E61B19000370004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 24 TOMBE IPOGEE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CARDIN VITO DI A.C. CON SEDE A ORMELLE (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1772856 EURO 91.256,00 I.V.A. COMPRESA - IMPEGNO DI EURO 30,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA - TOTALE EURO 91.286,00 CIG 8832531329 CUP E67H21002860004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE PEREQUATIVE: "RIQUALIFICAZIONE VIA ALTINIA I° STRALCIO" - PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI ESPROPRIO A SEGUITO PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 22 DEL D.P.R. 327/2001 - COMPLESIVI EURO 1.720,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO HOSTING VECCHIO SITO COMUNALE. DITTA INCARICATA SERVERPLAN S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5050,8. CIG Z3C327F054</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE VEEAM E SUPPORTO FINO AL 16/12/2022 PER SEI SOCKET INFRASTRUTTURA VIRTUALE COMUNE MOGLIANO VENETO. DITTA INCARICATA SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. P.IVA 03706320276. IMPEGNO DI SPESA EURO 2105,89 IVA INCLUSA. CIG Z55329C9C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N.448 DEL 23/06/2021, ACQUISTO DI N. 6 MONITOR HANNSPREE HP248WJB LED. DITTA INCARICATA STEMA S.R.L. P.I. IT04160880243.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO "SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI  E DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE SIC". DITTA INCARICATA EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. P.I. 05084500288. IMPEGNO DI SPESA EURO 5892,6 IVA COMPRESA. CIG Z7D328BB28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO BIENNALE CANONE SOFTWARE STAY TOUR PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO CON INTEGRAZIONE DEI SOFTWARE MAPCONTROL, MODELLO21 E ATTIVAZIONE LOG IN A STAYTOUR CON SPID - ANNUALITÀ  2022-2023. DITTA INCARICATA: HYKSOS S.R.L. DI MARENO DI PIAVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4880 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG Z5C3288A10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA MOLINO - DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EURO 92.400,00 (CIG 88323459A9) IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 672 PER IL RUP, EURO 168,00 PER ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONI, EURO 30,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA (CIG NON NECESSARI) TOTALE EURO 93.270,00 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CUP E61B21003200001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO DEL RUGBY "M. QUAGGIA" DI VIA COLELLI - DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EURO 85.400,00 (CIG 883132933D) IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/2016 E SMI DI EURO 560,00 PER IL RUP DI EURO 140 PER ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONI E DI EURO 30,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO GARA (CIG NON NECESSARI) TOTALE EURO 86.130,00 MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA A CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CUP E61B21003210001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D, DI CUI UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS. N. 66-2010 ART 1014. SCORRIMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA SIG.RA RAMONA CONVENTO TERZA CLASSIFICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DALLA DIPENDENTE IN RUOLO B.C. INQUADRATA NEL PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI, CATEGORIA DI ACCESSO D, POSIZIONE ECONOMICA D1, CON DECORRENZA 23-08-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO M.O. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 1-09-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO PER IL TRIENNIO 01/09/2021 - 31/08/2024 - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA COLIBRÌ SYSTEM S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 610,00= (IVA COMPRESA). CIG Z99328076F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 5000 TICKET DI SOSTA A PAGAMENTO DI 30 MINUTI DAL CONCESSIONARIO TRAFFIC S.R.L PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE LOCALI. IMPEGNO DI SPESA DI ¤. 875,00(IVA INCLUSA). CIG: 862234040F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI -  CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA SIG.RA FRACASSO GIADA 8° CLASSIFICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI -  CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA SIG.RA GRAZIOSO MARIANNA 7° CLASSIFICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2021-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. ZERMAN ASD. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SERVENTE LA SALA POLIFUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BONISIOLO. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 162 DEL 30/06/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 650,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA A SUPPORTO DELLE INIZIATIVE DELL'UFFICIO "CULTURA TURISMO ED ASSOCIAZIONISMO" A CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. ORE 100. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.111,00= (IVA COMPRESA). CIG   Z26327A9B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 11^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 235,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE BIANCHE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO  &amp; C. CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV) EURO 3.500,00 -   CIG Z0D3260C0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA. APPROVAZIONE SAL N.2 E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA ESECUTRICE PIERETTO IDRAULICA SRL PER EURO 25.156,08 IVA COMPRESA CUP: E62B20000060004  CIG 8613997F2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNITA' IMMOBILIARI PEEP RICALCOLO CORRISPETTIVI DI RISCATTO E/O SVINCOLO OBBLIGHI CONVENZIONALI A SEGUITO ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO DEL M.E.F. DEL 28/09/2020 E SUPPORTO  TECNICO ALLE VERIFICHE SULLA CORRETTA ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AMBITO IDENTIFICATO CON LA SIGLA C2.23 - BONISIOLO .   AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL DOTT. LORENZO TORRICELLI PER EURO 4.480,00 ONERI COMPRESI. IMPEGNO SPESA IRAP 8,5% EURO 380,80 E  RITENUTA INPS 24% 2/3 A CARICO COMUNE EURO 716,80. IMPORTO SPESA COMPLESSIVO EURO 5.577,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDO URBANO IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ITAL WAY S.R.L. CON SEDE LEGALE A ODERZO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1761565 - EURO 13.601,58  IVA COMPRESA - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI. CIG Z8532644E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA E MANUTENZIONE DEI FOSSATI - INCARICO ALLA DITTA VIALE NICOLA S.R.L. CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1755451  EURO 10.000,00 CIG Z03324841D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE BANCO DEL  MERCATO ITTICO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SPAZIO INOX S.R.L. CON SEDE LEGALE A VEGGIANO (PD) EURO 890,60 I.V.A. COMPRESA CIG ZFA326074D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA PRIMARIA A. VESPUCCI E L'ATTIGUA PALESTRA. AFFIDAMENTI DIRETTI PER: FORNITURA E POSA IN OPERA CANCELLO ALLA DITTA SER.ALL.FER. SAS DI MOGLIANO VENETO EURO 1.430,00 CIG Z25326213B, UMANIA PROGETTI DI MONTEGROTTO TERME (PD) PER FORNITURA PITTOGRAMMA ADESIVO  EURO 440,42  CIG ZEC32620F1, METALCO S.R.L. DI RESANA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI EURO 2.024,00  CIG Z8532620A2, DITTA CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI SRL DI SCORZE' PER LA SISTEMAZIONE DI AREA PERIMETRALE EURO 5.225,00 CIG ZCB3261FE4, TOTALE EURO 9.119,42 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CUP E63H19000650004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI 2° STRALCIO. NUOVA PISTA CICLABILE. CUP E61B18000120004 CIG.  811783053C. APPROVAZIONE SAL N. 2, CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE  CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. EURO 33.660,00   IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2021 DI EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PLASTIC FREE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE GIOCHI ALLA DITTA HOLZHOF SRL CON SEDE A MEZZOLOMBARDO (TN) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA N. 1764842 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 22.315,83 IVA C. E  CIG Z443261BDC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA N. 588 DEL 15.07.2019 AD OGGETTO: "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO 14.05.2019 - 13.05.2022."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SEDUTE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA  EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.12 FIRME DIGITALI REMOTE. DITTA INCARICATA INFOCERT S.P.A. P.I. 07945211006. IMPEGNO DI SPESA EURO 849,12 IVA COMPRESA. CIG ZD3326BCF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. GIUSEPPE MARIA MONDA PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO DALLA SIG.RA B. M. C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO A VALERE SULLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE N. A7LIA02102K.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 93 DEL 15/02/2021. MODIFICA FORMA SOCIETARIA E CAMBIO DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI VERITAS SPA  PER EURO 1.550,00 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO PER SERVIZI RESI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO - RICHIESTA SCIA ANTINCENDIO PRATICA VVFFF RELATIVA AI  LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA "G.VERDI" - EURO 810,00 CIG NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MEMBRO ESPERTO DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA'  TECNICHE CAT. D P.E. D1 PRESSO IL 2 SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO,  2^ SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO, UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS. 66/2010 ART. 1014 E ART 678. IMPEGNO DI SPESA ¤ 350,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE "LA BANDA IN PROVA" E CONCERTO DI FINE ESTATE, DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021 - EURO 52.202,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA OBERDAN PRIMO TRATTO LAVAGGIO IDRODINAMICO CANAL JET LINEA ACQUE METEORICHE E VIDEO ISPEZIONE PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ASFALTATURE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020  ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO &amp; FIGLI DI QUARTO D'ALTINO PER EURO 2.318,00 IVA C. (CIG ZF63267213).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA "R.L. MONTALCINI" (PLESSO NORD) ALLA SCHERMA MOGLIANO ASD PER IL TRIENNIO 15/07/2021 - 14/07/2024. APPROVAZIONE SCHEMA  DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 483 DEL 05.07.2021. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI  ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA DI ACCESSO D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO DI ALTRO ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALL ART. 68  COMMA 2 LETTERA A E B DEL CCNL 2016 2018. EURO 112.083,97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA REFETTORIO SC. PR. VERDI A FORALBERG SRL - CIG Z59325F17A. IMPEGNO DI SPESA EURO 408,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA REFETTORIO SC. INF. OLME E SC. PR. VERDI A COMMERCIALE FALCO SRL - CIG ZEE325E5AC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.293,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA SPECIALE PER ALUNNO DISABILE SC. INF. AQUILONE A PATTO BORMETT SRL - CIG ZE13262BB4. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.279,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIMITERO CENTRALE INTERVENTO OPERE PROPEDEUTICHE  ALL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CANTIERE  CON SMALTIMENTO DEI MATERIALE E BONIFICA DEI MATERIALI DI SCARTO E RISULTA DEPOSITATI  ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI/LAVORI AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020  ALLA DITTA STELLA ALPINA S.R.L. DI CORDIGNANO (TV) PER EURO 15.459,84 IVA C. (CUP E62F20000440004) (CIG ZAA3266D47).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  2018-2021. EDIZIONE 2021 - DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 5.133,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO LA SCUOLE "SERENA"  "VALERI' "FRANK" "MONTALCINI" E  GLI ALLOGGI DI VIA TOMMASINI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MASSIMO SEGATO CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1761526 - EURO 30199,88 CIG Z4E3257BCC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO PRESSO LA SCUOLA "A. FRANK" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDILMAR  S.R.L. CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1761498 - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - EURO 17.202,00 I.V.A. COMPRESA CIG Z073257859</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSULENZA, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - ING. GIOVANNI STURARO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.537,60 (IVA INCLUSA) CIG Z833248B29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 30 WEBCAM HD CONCEPTRONIC 1080P. DITTA INCARICATA STUDIO DI INFORMATICA S.N.C. P.I.01193630520. IMPEGNO DI SPESA EURO 908,78. CIG Z81324A031</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI GIUGNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 312,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO. APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE "IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L." CON SEDE A VALDOBBIADENE (TV)  PER COMPLESSIVI EURO 258,11 IVA COMPRESA.  CUP E61B19000290004  CIG 8273316C55. . LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 380,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 638,11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO -  APPROVAZIONE ELABORATI DI  PROGETTO E ATTIVAZIONE PROCEDURA AFFIDAMENTO.  EURO 120.780,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. ( EURO 851,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE CONOSCITIVA DEL DEGRADO DELLE OPERE RIGUARDANTI IL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA PRÀ DEI ROVERI CON STIMA DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE.  TRE ERRE INGEGNERIA  SRL. ¤. 35,145,76 IVA E CNPAIA COMPRESI CIG. Z71325D4A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94 - CIG Z283223705</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.901,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER I PROGETTI 'CURA AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2021'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.514,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 40 CASSE DA 6 W PER PC. DITTA INCARICATA VIRTUAL LOG. P.I. 03878640238. IMPEGNO DI SPESA EURO 535,82. CIG Z5F3249125</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO 40 CUFFIE CON MICROFONO NILOX. DITTA INCARICATA SIAC INFORMATICA VENETA SRL 03706320276. IMPEGNO DI SPESA EURO 516,79. CIG Z8A323FDE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI 2020. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  CANONI ANNUI. EURO 3628,27 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TM7. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA  IN FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A.  PER  EURO 3.220.00 (IVA COMPRESA). CIG DERIVATO  ZF0283233B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020, DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.342,00 (IVA COMPRESA) CIG ZDE32408C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO SOMME INCASSATE A TITOLO DI TARI ANNO 2018 RATA 0103 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MONTE S.MARIA TIBERINA (PG). CONTRIBUENTE B.A.. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI ¤. 190,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO ALL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD DI MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE FRAGILI NELL'EMERGENZA COVID-19. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS GIUGNO - DICEMBRE 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S.  A.P.S (EURO 6.500,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA 'IN ABBAZIA CINEMA!' DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DEL PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA S. ANTONIO SITA IN VIA MARIGNANA N. 33 AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL FINE DI DESTINARLO A PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO E SPAZIO PER MERCATO SETTIMANALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2021/2022: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO  1.202,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIVIFIT ASD. PROGETTO "LA DOMENICA SPORTIVA". PIAZZA CADUTI MESI DI MAGGIO E SETTEMBRE 2021. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 104 DEL 05/05/2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI IMPRESA SVOLTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO CON IL PROTOCOLLO D'INTESA DENOMINATO "FIDI MOGLIANO-GARANZIA IMPRESA". ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SOCIETÀ E CONSORZI DI GARANZIA FIRMATARI. IMPEGNO DI SPESA ¤ 20.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021 AL COMUNE DI PAESE PER IL PROGETTO "FAMIGLIE IN RETE", DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON D.G. N. 321/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARIE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2021 (EURO 228.713,28=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA. ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 195,22=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELL'AMBITO C1/7 COMPRESO TRA VIA TERRAGLIO E VIA RONZINELLA E L'ATTIGUA ZONA F1.3 AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I. - OPERE DI URBANIZZAZIONE - PRESA D'ATTO PERIZIA DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SERVIZIO AL NOTAIO DOTT.SSA NICOLETTA MAMMUCARI DI MOGLIANO VENETO PER LA STIPULA DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA CON SIG. ISETTA CLAUDIO (CIG: ZCF31B1938) . IMPEGNO EURO 300,00 RELATIVI ALLA RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% AD INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 372/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - QUARTO STRALCIO - REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IMPRESA BUILDING STRADE S.R.L. CON SEDE A VENEZIA - MESTRE - EURO 225.602,01 - CIG 8756191D63 CUP E61B17000210004 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 24 TOMBE IPOGEE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN ALLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ARCH. ERMANNO ZAMPROGNA &amp; ARCH. MARCO SANTINON CON SEDE A TREBASELEGHE (PD) - EURO 10.199,20 ONERI E IVA C. - CIG Z4A321E7F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVICE TECNICO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO AL RUP PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO" AL GEOM. SIMONE BUSON TRATTATIVA DIRETTA A MEZZO MEPA (TRATTATIVA N. 1746054) EURO 21.136,50 (C.I. E IVA COMPRESI). CIG ZD632308AD. CUP E61B19000370004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE - SECONDO STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIOVANNI STURARO  CON STUDIO PROFESSIONALE A VICENZA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1744496 - EURO 17.369,38 ONERI E IVA COMPRESI APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CIG Z09322C4AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE APPALTI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI (CONTRATTO REP. 4311/2013) E DI "GESTIONE DEL CALORE" (REP. 4348/2016). AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 31 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI ALL'ING. CALOGERO COLLERONE DELLO STUDIO ING. COLLERONE CON SEDE A CHIOGGIA IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1742383  - EURO 13.703,04 ONERI E IVA COMPRESI -  CIG ZCD31D449B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO PER IL TRIENNIO 01/09/2021 - 31/08/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DELL'ART 35 DEL D.LGS. 81/2008, COMPRENSIVO DEGLI ESAMI CLINICI PROGRAMMATI E RICHIESTI DAL MEDICO COMPETENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' CENTRO DI MEDICINA SPA, CON SEDE VIALE DELLA REPUBBLICA 10/B, 31050 VILLORBA (TV) ISCRITTA AL MEPA. EURO 4.594,05 DI CUI I.V.A. EURO 9,90 CIG Z0C3245584.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E I.S.R.A.A. DI TREVISO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 LEGGE 07/08/1990 N. 241 E S.M.I., PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI SERVIZI E DI PROGETTI SPERIMENTALI VOLTI A FAVORIRE LA DOMICILIARITA' DELLE PERSONE ANZIANE E DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA' DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART. 21 DEL DISCIPLINARE OPERATIVO PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PERIODO 01/07/2021 - 30/06/2023 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER L'ULTERIORE BIENNIO 01/07/2023 - 30/06/2025. DITTA INCARICATA INTERMEDIA I.B. SRL - CIG 8774554686B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO E GESTIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO - DETERMINAZIONE CANONI DI GESTIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2021/2022. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 43.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>"TALENT! TALENT! TALENT!". APPROVAZIONE CONCORSO, PROMOSSO DALLA PRO LOCO MOGLIANO, RISERVATO A BAND EMERGENTI E CREW DI BALLO DEL TERRITORIO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA PRO LOCO MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO PRESSO ISTITUTO C. GRIS DEL SOGG. ASCOT N. 17657.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO 2021 A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE. EURO 22,71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.550,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE DEGLI EDIFICI BROLO, BROLETTO E CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN . APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA INDIVIDUALE VILLANOVA FERDINANDO CON SEDE IN VIA SANTA LIBERA A SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) EURO 30.700,49 IVA C. (CUP E64H20001190004 CIG ZE52E999B0).LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 448,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 31.148,49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE  1° LOTTO FUNZIONALE CUP E62F20000440004. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA "EDILPELLIZZARI DI PELLIZZARI DANIELE" DI RESANA (TV) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA (EX ART. 36 COMMA 2, LETT. C)  DEL D.LGS. 50/2016, COME OGGI DEROGATO DALL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020)  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 345.205,53 IVA COMPRESA, CIG  87329523F8. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. N. 14/14-15/14-16/14-17/14 E N. 375/19. DITTE DIVERSE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 88.217,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI - COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DEL 03/02/2021 PRESSO DITTE VERITAS SPA VIA RONZINELLA N. 218 B E ITALSCAVI SRL VIA ZERO BRANCO N. 82 B - EURO 640,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 407-2021: PROGETTO SOCIALE: CONTROLLO COLOMBI URBANI. ERRATA CORRIGE NOME ASSOCIAZIONE "ACQUIRENTI APS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI ANNI 2017 E 2018 DEL PROGETTO SGATE. APPROVAZIONE RENDICONTO BONUS ENERGETICI EURO 3.804,48=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVO T-XROAD PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE E SOSTITUZIONE OBIETTIVI - DITTA KRIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.380,00 (IVA INCLUSA) CIG Z6A3228F67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 9^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.249,42.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 2166 (ASCOT) PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 4260,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 10^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO. APPROVAZIONE PROROGA  TECNICA DELLE CONVENZIONI CON I GESTORI USCENTI PER IL  PERIODO 01.07/31.08.2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO  8.550,17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 6 MONITOR HP ELITEDISPLAY E243M. DITTA INCARICATA STEMA S.R.L. P.I. IT04160880243. IMPEGNO DI SPESA EURO 1191,33 IVA INCLUSA. CIG Z1B3233F2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE CAT. D PRESSO IL 2 SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - AMBIENTE.  IMPEGNO DI SPESA EURO 759,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE  PARERE E AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E  CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA STRUTTURA POLIVALENTE CENTRO ANZIANI - BOCCIODROMO - INCARICO AL PERITO IND. LE ALESSIO BORGATO DELLO STUDIO NEXT ENGINEERING S.R.L. CON SEDE A SAONARA (PD) DI ASSISTENZA AL RUP AI SENSI ART. 31 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI EURO  6.194,25 (ONERI CONTRIBUTIVI, IVA E DIRITTI PER VVFF COMPRESI) CIG ZC331D46D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.RI 481 E 482 DEL 24.06.2009. MODIFICA DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO ON LINE IN DIRETTA "GLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA AFFIDATI DA AMMINISTRAZIONI E SOCIETÀ PUBBLICHE - TRASPARENZA, CONTROLLI E RESPONSABILITÀ: DISCIPLINA E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI" PROMOSSO DALLA RIVISTA  "COMUNI  D'ITALIA". IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00.= (IVA ESENTE). NO CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA PER EURO 6.250,00.- CIG Z322D4AA3E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 19658 PRESSO RESIDENZA PER ANZIANI ODERZO. IMPEGNO EURO 2.190,00. PERIODO 21.06.2021 31.08.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 1204/2020 ASSEGNO PRENATALE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI ESCLUSI DALLA GRADUATORIA REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO PRIMO STRALCIO (CUP E65J19000000004). REALIZZAZIONE RECINZIONE PROVVISORIA A CONFINE TRA COMUNALE E PROPRIETÀ PRIVATA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020  ALLA DITTA SERNAGIOTTO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. DI POVEGLIANO PER  EURO 1.830,00 IVA C. (CIG Z11321BC25).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE. PERIODO 1 LUGLIO 2021 - 30 SETTEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IVA INCLUSA - CIG ZE62D2392D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE MAGNETOTERMICO DELL'INTERRUTTORE GENERALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO ANZIANI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTROPADANA IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE A BORGORICCO (PD) CIG Z1131D4CC3 EURO 695,40 IVA COMPRESA APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AL PROGRAMMA EVENTI/INIZIATIVE ESTATE 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016. DITTA GRAFICHE COSTA DI COSTA LORENZO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.708,00= (IVA COMPRESA)  CIG:Z5032146CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>I° EDIZIONE RASSEGNA "I BAR IN PIAZZA" ORGANIZZATA PER IL RILANCIO DEL TERRITORIO. APPROVAZIONE CONDIZIONI E MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 7.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTATE  2021. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE INIZIATIVE COMPRESE NEL CALENDARIO EVENTI VOLTE AL RILANCIO CULTURALE DEL TERRITORIO. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 54.320,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 372,03. (IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 3 CASCHI PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE - DITTA MICHELETTI SIMONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.116,30 (IVA INCLUSA) CIG Z32320E388.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE -  FORMAZIONE DI RETE SENSIBILE DI AZIENDE LOCALI, AL CONSORZIO PROVINCIALE INTESA CCA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00. CIG: Z3E31B3AB1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE  ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2021 (EURO 63.056,58.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 37237 PRESSO I.S.R.A.A.- RESIDENZA PER ANZIANI CITTÀ DI TREVISO. IMPEGNO EURO 2.100,00. PERIODO 07.06.2021  31.08.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 2166 (ASCOT) PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO (TV) IMPEGNO EURO 2.840,00.= PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 500,00 A FAVORE DI U.N.C.I. - UNIONE NAZIONALE CAVALIERI D'ITALIA PER L'INIZIATIVA "PREMIO BONTÀ CITTÀ DI TREVISO" EDIZIONE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO INIZIATIVA: "PER OGNI BAMBINO NATO, UN BAMBINO SALVATO" PROMOSSA DA COMITATO PROVINCIALE UNICEF DI TREVISO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 2.000,00= .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.20 PC DELL VOSTRO 3681 SFF. DITTA INCARICATA STUDIO DI INFORMATICA S.N.C. P.I. 01193630520. IMPEGNO DI SPESA EURO 8999,94 IVA INCLUSA. CIG Z9F321487C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO NAZIONALE "GIUSEPPE BERTO" - EDIZIONE 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 15.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "GIUSEPPE BERTO" PER IL RILANCIO CULTURALE DEL TERRITORIO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA MARZO A MAGGIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 4.553,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 5.160,93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPRENSIVO DI RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SIG ANDREETTO  GIANNI PER IL PERIODO 14 11 2020 - 13 05 2021  EURO 8.270,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO SOFTWARE PER LA GESTIONE ATTI DELIBERATIVI. FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.355,00.= IVA COMPRESA (CIG ZC9321B1EE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI  DEI FLUSSI AGENZIA ENTRATE  RISCOSSIONE. SOCIETA' INCARICATA MIT SERVIZI S.R.L.   EURO  6.500,00 (IVA ESCLUSA). CIG.  Z843210275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ACCESSORI DI MIGLIORAMENTO PRESSO LA SCUOLA "G. VERDI" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA BARZON COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE A PONTA SAN NICOLÒ (PD) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1724675 - EURO 48.739,00 CIG ZFA31E3434 APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E INSTALLAZIONE PALI PER SUPPORTO TELECAMERE MOBILI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 966 DEL 18/12/2020 - DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.662,63 (IVA COMPRESA) - CIG ZD22FC8110.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA KIT COMPLETO DI FIRMA DIGITALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 122,00 (IVA COMPRESA) CIG ZEE320455D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2 LETT A) DEL D.L. 76/2020 (L. 120/)2020) DELLA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA. IMPEGNO DI SPESA  EURO 19.320,00  (IVA ESCLUSA)  CIG: Z083200D41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ART. 84 D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MAGGIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 342,38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2021 - EURO 428,65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-2004 E ART. 17 C. 6 DEL CCNL 21-05-2018 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, IL COMUNE DI PREGANZIOL E IL COMUNE DI CASIER PER COMANDO A TEMPO PARZIALE  DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE  CAT. GIURIDICA D POS. EC. D5. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE A CARICO DEI COMUNI DI PREGANZIOL E CASIER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE, INTEGRATO CON LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,  PROT. 3294 REP. 4365 DEL 28.01.2019 STIPULATO CON LA DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA - APPROVAZIONE SCHEMA MODIFICA AL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI PASSERELLA ESISTENTE IN LEGNO CON NUOVA PASSARELLA IN ACCIAIO SULLA FOSSA STORTA DI COLLEGAMENTO FRA LE VIE GIOSUÈ CARDUCCI E VIA ALCIDE DE GASPERI. PRATICA SUAP N.02437440270-03072020-0929. NOMINA DI COLLAUDATORE STATICO ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO (C.F. 03602060265) CON SEDE A MOGLIANO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SOCIALE: CONTROLLO COLOMBI URBANI - ACQUISTO PRODOTTO OVISTOP (CIG Z4B31DB4A3) E INCARICO A SOCIETA' COOPERATIVA AQUIRENTI PER LA DISTRIBUZIONE E LA GESTIONE DEL PROGETTO (CIG ZA731DB4EC) - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2021 EURO 8.212,56 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER 5 GIORNATE DI SUPPORTO SISTEMISTICO SPECIALISTICO. DITTA INCARICATA GPI S.P.A CON SEDE LEGALE IN VIA RAGAZZI DEL '99, 13, P.I. 01944260221. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.830,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG. ZCC31F5E9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE PER L' UTENZA SITA IN VIA TOMMASINI  2A INT 1. AFFIDAMENTO DIRETTO AD ASCOPIAVE ENERGIE SPA FINO AL 30/06/2021, SMARTCIG Z96314717D. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 13 LOTTO 4" A DOLOMITI ENERGIA SPA PER IL PERIODO  01/07/2021 E FINO AL 30/06/2022, CIG PRINCIPALE  8332111383 - CIG DERIVATO Z5A31471FC, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.500,00;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DELLA  FORNITURA  DI  MATERIALE CONSUMABILE PER SERVIZI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA EURO 408,40 = (IVA ESCLUSA) CIG: ZA631D9C24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER 4 UTENZE COMUNALI.  AFFIDAMENTO DIRETTO A GLOBAL POWER SPA FINO AL 31/07/2021, SMARTCIG Z322D4AA3E.  ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 5 (VENETO)"  DAL 01/08/2021 AL 31/07/2022.  CIG PRINCIPALE: 830289340E   CIG DERIVATO: ZA031AFCDD, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.620,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE: IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA ATTIVITA' FORMATIVA WEBINAR IN MATERIA DI L.R. 14/2019 VENETO 2050 - LA CIRCOLARE REGIONALE N. 1 DEL 19/04/2021. KAIROS SRL - EURO 40,00.= IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA "OPPORTUNITÀ DEL PNRR ATTRAVERSO LA CORRETTA PROGRAMMAZIONE E LA CONOSCENZA DELLE RISORSE DISPONIBILI" - DITTA OPERA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 222,00 (IVA ESENTE). NO CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO PRIMO STRALCIO (CUP E65J19000000004). IMPEGNO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE IDRAULICA. EURO 100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MODIFICA AL DISTRIBUTIVO INTERNO PIANO TERRA MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDILMAR SRL CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1683925 EURO 4.636,00 -  CIG ZB3318625D CUP E67H21001100004 APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO CONGIUNTO TRA I COMUNI DI SAN STINO DI LIVENZA (VE) E CINTO CAOMAGGIORE (VE), PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE CAT. D, APPROVATA IN DATA 02-11-2020, PER L'ASSUNZIONE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE CAT. D A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO EVOLUTO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DALL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.708,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z6F31E38E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE CONCILIA - DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 502,00 (IVA ESENTE) - CIG ZD231DEE98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RICORSO IN APPELLO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA AVVERSO LA SENTENZA N. 157/01/2020 DEL 18/11/2020 (R.G. 167/2019) DELLA C.T.P. DI TREVISO IN MATERIA DI IMU E TASI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.320,00 (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG ZCC31E9E71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO E DOCUMENTAZIONE RIFERITA ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON "ASOLO MUSICA - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA" PER L'INIZIATIVA "STRABORDANTE". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 7.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.D.L. C2/32 VIA FALCONE E BORSELLINO, OPERE DI URBANIZZAZIONE ENTRO E FUORI AMBITO - PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DELL'ING. FOSTER ROSSI, VINCITORE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE TECNICO, CON DECORRENZA 1-06-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA. APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA ESECUTRICE PIERETTO IDRAULICA SRL PER EURO 32.114,23 IVA COMPRESA CUP: E62B20000060004  CIG 8613997F2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO DI POTENZA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA BOCCIODROMO DI VIA CHIESA PER ALIMENTAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA AGGIUDICATARIA DELLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO 5 (VENETO) PER EURO 925,87. CIG PRINCIPALE: 7911161096 CIG DERIVATO: 8556460629</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONALE COMPUTER (HARDWARE  E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.07.2021-30.06.2023 CIG 8644270544. AGGIUDICAZIONE APPALTO ALLA DITTA GPI SPA. EURO 211.511,40 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE NOTA PRELIMINARE SOMMARIA DI STIMA. EURO 634,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI CARLO IANNACCONE E MATTIA SGHEDONI PER LA RESISTENZA NEL GIUDIZIO PENDENTE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI TREVISO R.G. N. 2006/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. AVV. MARCO TICOZZI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO TICOZZI SICCHIERO VIANELLO DALLA VALLE PER PROMUOVERE AZIONI LEGALI, STRAGIUDIZIALI E GIUDIZIALI, PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAI CONTRATTI DI CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LE STAZIONI RADIOBASE DI TELEFONIA MOBILE NELLA TRANSIZIONE ALLA DISCIPLINA CONCESSORIA PROVVEDIMENTALE E REGOLAMENTAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E RECUPERO CREDITO INSOLUTO. EURO 2.069,03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 122 DEL 25.02.2021 A FAVORE DI C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE A BOLOGNA DI EURO 961,35 PER ATTIVITÀ EXTRA CANONE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAVAN MISURE ELETTRICHE CON SEDE A PIEVE DI SOLIGO (TV) PER IL SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO METROLOGICO DEI SISTEMI DI MISURA ELETTRICI AI FINI FISCALI DELLE OFFICINE ELETTRICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE -  EURO 1.244,40 CIG ZC2318AEF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "DIEGO VALERI" - RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA - PRESA D'ATTO  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA TECNICA EDILE PROJECT S.R.L. CON SEDE A VENEZIA - MESTRE - EURO 44.792,89 I.V.A. COMPRESA - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CIG 8701903D83 CUP E69J21000530001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO E NOTIZIE UTILI RIFERITE ALLA PRESENTAZIONE ONLINE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTE TELEMATICHE PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.513,60 (IVA INCLUSA) CIG ZBE31C272B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI RILEGATURA  REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020.   AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEGATORIA V.M. DI GAJON JENNY, IMPEGNO DI SPESA EURO  457,40 (IVA ESCLUSA). CIG  Z5731CF9A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DELL' INCARICO  ALL'ACI DI TREVISO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AL PARCO AUTO COMUNALE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.  CIG: Z2531913CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 561,20 ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS IN RELAZIONE ALL'INIZIATIVA DENOMINATA "LOGISTICA PUNTO DRIVE IN TAMPONI COVID 19".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 8^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.614,45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. D.L. 154/2020 - TRASFERIMENTO FONDI PER PAGAMENTO CANONI DI GESTIONE SERVIZIO CARTE PREPAGATE, PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2021 (EURO 1.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL GRUPPO DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC SEZIONE DI MOGLIANO VENETO ODV, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI PUBBLICA UTILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 125,00= ALL'A.N.P.I. DI MOGLIANO VENETO PER IIZIATIVE DI CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2021.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 125,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - QUARTO STRALCIO - REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI (EURO 271.791,13) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 DI CUI EURO 3.812,90 QUOTA RUP ED EURO 953,22 PER ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONI EURO 225,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO GARA - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CIG 8756191D63 -  CUP E61B17000210004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI AREA DI PROPRIETA'  PRIVATA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ACCESSO AL PARCO DI VILLA LONGOBARDI DA VIA ALCIDE DE GASPERI, IMPEGNO SPESA EURO 66.000,00 E AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO AL NOTAIO DOTT.SSA NICOLETTA MAMMUCARI DI MOGLIANO VENETO PER LA STIPULA DELL'ATTO DI COMPRAVENDITA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 7.605,40 ONERI E IVA COMPRESI (CIG. ZCF31B1938). IMPEGNO TOTALE SPESA EURO 73.605,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME DI 25 H SETTIMANALI PER N. 4 MESI EVENTUALMENTE PROROGABILI PER N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C POS ECON C1. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C 2 DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA GIGROUP SPA CON SEDE A MILANO. TRATTATIVA DIRETTA N 1701093. IMPEGNO DI SPESA EURO 9717,32 IVA INCLUSA. CIG Z3631AAF45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE TECNICO. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E DICHIARAZIONE DEL VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI 2° STRALCIO. NUOVA PISTA CICLABILE.  CUP E61B18000120004CIG. CIG. ZD7307FAEA .  PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 106 DLGS 50/2016. DITTA COSTRUZIONE VALLONE  SRL. IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 15.789,22IVA/C STUDIO ING. BRUNO BISIOL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE OMEGA APS PER IL PROGETTO: "LA BELLEZZA DELLA COSTITUZIONE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 200,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI STORIA LOCALE DEL VENEZIANO, DEL TREVIGIANO E DEL MIRANESE PER PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO DI STORIA LOCALE "ESDE N. 15/2021". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2020 E IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 17.603,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE PEREQUATIVE: "RIQUALIFICAZIONE VIA ALTINIA I° STRALCIO" - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE. DECRETO DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.P.R. 327/2001.PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO E PUBBLICAZIONE BUR . EURO 1.950,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI . IMPEGNO   DI SPESA E LIQUIDAZIONE  CANONE ANNUO 2021  A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO  178,12 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2021. EURO 65.760,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 37237 (ASCOT) PRESSO VILLA DELLE MAGNOLIE DI MONASTIER (TV) DAL 07/05/2021 AL 05/07/2021 (EURO 3.610,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 14853 PRESSO RSA CITTA' DI RONCADE. IMPEGNO EURO 4.960,00. PERIODO 01.05.2021  31.08.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR NELLA GIORNATA DEL 20 MAGGIO 2021. PROMOTORE PICOS PROGETTI IDEE CONSULENZE ORGANIZZAZIONE SERVIZI COOP SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 (ESENTE IVA). CIG Z98319ED14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. GIUSEPPE MARIA MONDA PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO DAL SIG. M. Z. C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO A VALERE SULLA POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE N. 10546394G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" 2021 (AVQ) - COD. ISTAT 00204 (EURO 834,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE KONZERTMUSIK  PER IL CONCORSO NAZIONALE DI PIANOFORTE E FLAUTO 'UGO AMENDOLA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA PERIODICA DI TARATURA E VERIFICA DI FUNZIONALITÀ AUTOVELOX 106. DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.970,30 (IVA INCLUSA) CIG ZF331966C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2020 (RELATIVO CANONI LOCAZIONE ANNO 2019). EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI EURO 68.738,42.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE  DI LAVORI DI  REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N. 1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE  1° LOTTO FUNZIONALE. CUP E62F20000440004    CIG 87329523F8 .PRENOTAZIONE SPESA EURO 384.945,00 (IVA 10% COMPRESA ).  IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. TOTALI EURO 3.499,50 DI CUI EURO 2.799,60 (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 699,90 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI. IMPEGNO DI EURO 225,00 A FAVORE DI ANAC PER CONTRIBUTO DI GARA. TOTALI EURO 388.669,50. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E  CRONO PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - DITTA APPALTATRICE S.T.T. SERVIZI TELEMATICI S.R.L. CON SEDE A SEREGNO (MB) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EURO 109.203,03 CIG 8170537C6B LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 1.064,09 (CIG NON NECESSARIO) SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA  - TOTALE EURO 110.267,12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE SU VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO - IMPEGNO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER RILASCIO PARERE SU RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA. EURO 100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE SU VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO - IMPEGNO A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA PER PREVENTIVO DI SPESA INTERRAMENTO PALI LINEA ELETTRICA. EURO 122,00.   CIG: ZCB3197D53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA  VARIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA 1687757 - EURO 9.677,65  IVA COMPRESA CIG ZE13141107</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.3 PC DELL VOSTRO 3681 SFF. DITTA INCARICATA STUDIO DI INFORMATICA S.N.C. P.I. 01193630520. IMPEGNO DI SPESA EURO 1355,91 IVA INCLUSA. CIG Z12319CCE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.6 LICENZE ANNUALI OFFICE 365 E3 GOV. DITTA INCARICATA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. UNIPERSONALE. P.I. 02048930206. IMPEGNO DI SPESA EURO 1231,44 IVA COMPRESA. CIG Z8D31A3B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.3 PC PORTATILI DELL VOSTRO 3500. DITTA INCARICATA PC CENTER S.R.L. P.I. 02170060160. IMPEGNO DI SPESA EURO 2281,4. CIG Z66319B862</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L.76/2020. PERIODO 1 LUGLIO 2021 - 30 GIUGNO 2022. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CIG ZC331B9C4F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI ALLE RIVISTE DIGITALI ITALIA OGGI, PERSONALE NEWS E ESPROPRIONLINE.IT ANNO 2021/2022. EURO 1.299,99.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE E NUOVA NOMINA AGENTI CONTABILI PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE DI DIRITTO (COLLETTORE) PER LA COMPILAZIONE DEL CONTO DELL'AGENTE ALLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - STUDIO LEGALE MICHIELAN - AVV. PRIMO MICHIELAN ED AVV. ANDREA MICHIELAN - PER LA DIFESA NEL RICORSO INCIDENTALE AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO NEL RICORSO R.G. N. 2198/2021 PROMOSSO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO R.G. N. 785/2020. EURO 4.377,36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. LAZIO, ROMA, N.13148/2020. RIMBORSO COSTO ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE DI CONEGLIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVA PIATTAFORMA J-CITY.GOV PER LA PARTE CONSULTAZIONE DATI DEMOGRAFICI DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE E DI ENTI TERZI. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA P.IVA 02066400405. IMPEGNO DI SPESA EURO 2964.6. CIG Z4F319CF99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 20.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE APS CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI APRILE 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 297,12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI MARZO 2021 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 340,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA FEBBRAIO AD APRILE 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 EURO 3.440,27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI MARZO 2021, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.964,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2021 - EURO 441,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. IN MOGLIANO VENETO - VIA DELLO SCOUTISMO N. 2/D INT. 11 - AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOSTRUZIONE IN OPERA  DELLA FONTANA SITA NELLA PIAZZA DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FAVARETTO S.N.C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 2.928,00 IVA COMPRESA CIG ZE2318AEC3 APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - DITTA MESAC SRL - CIG: 5356508A3A - PRESA D'ATTO MANCATA ESECUZIONE LAVORI A PARZIALE ASSOLVIMENTO PENALI. ATTO RICOGNITIVO E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI - ERRATA CORRIGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA PAVAN NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA IV NOVEMBRE E VIA GARIBALDI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA F.LLI BONOTTO N. 20 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIO GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE - ANNO 2021. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.708,10 - CIG Z5930A9FCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GHETTO CIV. 54 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE PEREQUATIVE: "RIQUALIFICAZIONE VIA ALTINIA I° STRALCIO. DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.P.R. 327/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MANIN N. 10 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIO GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE DI INTEGRAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI MAGGIOLI CON POS PAGOPA NEXI E INTEGRAZIONE DEI S.I. MAGGIOLI ALLA PIATTAFORMA E FIL PER LA RICONCILIAZIONE CONTABILE. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA P.IVA 02066400405. CIG Z5E318F02C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SETTEMBRINI N. 2 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ESECUZIONE NUOVO ALLACCIO GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER REDAZIONE ELABORATI GARA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E SUPPORTO AL RUP. IMPEGNO DI SPESA ¤. 4.340,00 - GEOM. VISENTIN MASSIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER FRAZIONAMENTO AFFIDATO AL GEOM. DAVIDE ROSOLEN CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  297/2021 (CIG Z0A3174499). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER PAGAMENTO DIRITTI CATASTALI EURO 137,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SOZZI PER LAVORI DI SCARICO MERCI E GETTO CALCESTRUZZO CON MEZZI D'OPERA  PRESSO IL CANTIERE SITO AL CIVICO 11 PER IL GIORNO 28 DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA COSTANTE GRIS FRONTE BAR LO SPUNTINO LAVORI DI SVUOTAMENTO ARREDI LOCALE TRAMITE POSIZIONAMENTO DI CASSONI SCARRABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO IN MOGLIANO VENETO - VIA DELLO SCOUTISMO N. 2/B INT. 8 - AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA "G. VERDI" SECONDO STRALCIO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - LIQUIDAZIONE EURO 24.420,00 ALLA DITTA BARZON COSTRUZIONI GENERALI (CAPOGRUPPO) EURO 50.050,00 ALLA DITTA ZATTI IMPIANTI SRL (MANDANTE) TOTALE EURO 74.470,00 CIG 80246549F6 - CUP E66J17000740004 - APPROVAZIONE ELABORATI DEL PROGETTO STRUTTURALE CHE FORMANO PARTE INTEGRANTE DELLA PERIZIA DI VARIANTE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 307 DEL 02.12.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA F.LLI BANDIERA PER LAVORI EDILIZI CON PIATTAFORMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTELLO N. 43 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE TELEFONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 834 DEL 14.11.2020 - PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - QUARTO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE. CORREZIONE ERRORE MATERIALE DEL CODICE CUP - CODICE CORRETTO: E61B17000210004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PER N. 2 ETILOMETRI DRAEGER 7110MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA VELOCAR S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 841,80 (IVA INCLUSA) CIG Z2F3187F7F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 29 DEL 18/02/2020 AVENTE PER OGGETTO ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE IN VIA FIUME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA PIO X, 15 - PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IL GIORNO 20 DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UNA BICICLETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - DITTA MESAC SRL - CIG: 5356508A3A - PRESA D'ATTO MANCATA ESECUZIONE LAVORI A PARZIALE ASSOLVIMENTO PENALI. ATTO RICOGNITIVO E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ CON ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA RONZINELLA ALL'INTERSEZIONE CON VIA BATTAGGIA, PER POSA ELETTRODO PER CONTO DELLE LE RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE BADGES MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2021, DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 871,08 (IVA INCLUSA) CIG Z743195826.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ CON ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA RIGAMONTI ALL'INTERSEZIONE CON VIA COLOMBO, PER POSA ELETTRODO PER CONTO DELLE LE RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ CON ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PAVAN, VIA CAVALLOTTI, VIA MONTE PASUBIO, VIA DEGLI ALPINI, VIA CARDUCCI, VIA ROSMINI, VIA SCIESA, VIA DON MINZONI, VIA MACELLO, PER L'ESECUZIONE CAMPIONI SUOLO PER CONTO DELLE LE RETI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PROROGA PER N. 4 UTENZE A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. NELLE MORE DELLA MIGRAZIONE IN CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 17 LOTTO 5. EURO 900,00 (IVA COMPRESA).   CIG Z322D4AA3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE 2021-2029 DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER IL SERVIZIO RESO IN FORMA ASSOCIATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA  TREVIGIANA DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RIFERITA ALL'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN PIAZZA DEI CADUTI, VIA DON BOSCO, VIA BATTISTI E VIA GRIS E PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA XXXVI° MOSTRA MERCATO DEL RADICCHIO NELLE GIORNATE DEL 18 E 19 DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZALE PERTINI PER POSIZIONAMENTO DI UN'AUTOGRU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA N. 248 DEL 02.04.2021 DI ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI ALCUNE BICICLETTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO-TORNI PER CURA AREE VERDI COMUNALI E ALL'ASSOCIAZIONE MAROCCO PER ORGANIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE BASE SULLA SICUREZZA PER I VOLONTARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.600,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N. 309 DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA IV NOVEMBRE N. 14/C PER POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA FAVRETTI N. 12 PER LAVORI DI GETTO ALLEGGERITO CON AUTO POMPA - MC BETON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.500,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO TEMPORANEO E SPERIMENTALE DEL POSTEGGIO N. 25 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ IN VIA DON BOSCO, AL POSTO DEL N. 22 DELLO STESSO MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI/TARES  LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2020 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI  AD EURO 121.606,12   DI CUI 365,45 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN VIA MONTE SORAPISS N. 16 PER STOCCAGGIO MATERIALI DA CANTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 234 DEL 30/03/2021  - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA  PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI VERITAS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA DELLE BADESSE - ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA E DI DUE STALLI DI SOSTA RISERVATI AI VEICOLI DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE CEDOLE LIBRARIE ANNI 2021-2022-2023 ALLA DITTA YAMME SRL - CIG Z9C31618B5. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.832,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA IV NOVEMBRE N. 14/C PER POSIZIONAMENTO DI PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO  STUDIO ASSOCIATO FRISON + SALCE  PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ  PER UN INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA FINALIZZATO ALLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO AI SENSI DEL DPCM 21/01/2021 .  EURO 16.494,40  IVA COMPRESA. CIG  Z3D3179AE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SELVE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01.05.2021 AL 30.04.2025 - DITTA TRAFFIC S.R.L. CIG 862234040F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA FAVRETTI IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SULLO SCOLO PIANTON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON GRAZIOLI N. 3/A PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PRESSO SCUOLA D'INFANZIA AQUILONE ALLA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE PER IL TEMPORANEO TRASFERIMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 3^ SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA - CATEGORIA D - UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS 66/2010 ART. 1014. DOTT.SSA FEDERICA PIN CON DECORRENZA 01-06-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA IV NOVEMBRE PER LAVORI DI ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.665,08).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DELLO SCOUTISMO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO N. 25 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE ACQUE PIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 100,00= ALL'ASSOCIAZIONE ASD FAST DOG PER GARA REGIONALE DI DOG OBEDIENCE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP 27 - LOTTO 1 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 02 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GLI UFFICI COMUNALI  IN FAVORE DI SHARP ELECTRONICS. CONFERMA  CIG DERIVATO  Z5B201EA41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA DEL COTONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2021. IMPORTO EURO 5.000,00 AL LORDO DELLE IMPOSTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA CANTIERE MOBILE IN TERRITORIO COMUNALE PER MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA PIAVE PER LAVORI DI POTATURA PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PRIMRIA "OLME" E ANNESSA PALESTRA - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA R.G. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SALZANO (VE)  GIUSTA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  N. 59 DEL 21.04.2021  DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - IMPEGNO DI EURO 391.081,44 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA  DEI PAGAMENTI -  CIG 86671148BA CUP E64H17000490004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO INDAGINE PRELIMINARE SULLE MATRICI AMBIENTALI DELL'AREA DI VIA ROSMINI IN MOGLIANO VENETO (TV). AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI ART. 36, C. 2, LETT. B DEL DLGS. 50/2016 COME DEROGATO DALL'ART. 1 C. 2 LETT. A DELLA L. 120/2020.  DITTA GEOLAVORI  SRL. EURO 122.568,59 CIG 86299750AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 291 DEL 26/11/2021 AVENTE PER OGGETTO CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA RONZINELLA PER GLI EVENTI NATALIZI DEL 28 NOVEMBRE 2021 E DEL 24 DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A DITTA MESAC SRL PER ESECUZIONE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ZERMANESA IN PROSSIMITÀ DELL'INTERSEZIONE CON VIA GRANATIERI DI SARDEGNA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO PRIMO STRALCIO (CUP E65J19000000004). FRAZIONAMENTO MAPPALE IN PROPRIETÀ PRIVATA FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELL'AREA  DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE PER NUOVO COLLEGAMENTO AL PARCO.  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 AL GEOM. DAVIDE ROSOLEN DI MOTTA DI LIVENZA (TV) PER EURO 1.152,90 IVA C. (CIG Z0A3174499).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/PIAZZA DEI CADUTI PER EVENTI NATALIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 7^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL CENTRO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO DEL 08 DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA SOSTA A PAGAMENTO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.RI 124 DEL 25.02.2011, 1053 DEL 31.12.2010 E 409 DEL 23.06.2017. MODIFICA DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 620,00 IVA C. - CIG. ZE1308AF13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITÀ NEI SOTTOPASSI DI VIA PRÀ DEI ROVERI, GIOBERTI, MARIGNANA, DELLA CROCE, PRATI, ROMA, DEL CRISTO, MALOMBRA, SAN MICHELE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE POMPE DEI SOTTOPASSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA DI CANTIERE MOBILE IN VIA RONZINELLA PER LAVORI DI POTATURA ALBERATURE STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI SOCIALI SITI IN AREA COMUNALE DI VIA MACELLO: RICHIESTA LICENZA ATTINGIMENTO DA CORSO D'ACQUA PER USO IRRIGUO E PAGAMENTO CANONE IRRIGUO ANNO 2021. IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 99,74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNGIMENTO REQUISITI DI LEGGE (PENSIONE DI VECCHIAIA), DIPENDENTE N. A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE RAGUSA, RONZINELLA, CASONI E DELLO SCOUTISMO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE IN FIBRA OTTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA RONZINELLA PER GLI EVENTI NATALIZI DEL 28 NOVEMBRE 2021 E DEL 24 DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR, DITTA PUBLIKA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 730,00 (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA PUBBLISERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 162,87 (IVA INCLUSA) CIG ZA5312BD4D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE ROSSINI, TIEPOLO, OBERDAN, BOTTICELLI E PALMA IL VECCHIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI/SOCIALI DI VIA SAN MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN PIAZZA PIO X, PARCHEGGIO LATO SUD PER ACCENSIONE ALBERO DI NATALE ED ESIBIZIONE CORO PER IL GIORNO 27 NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN VIA DON BOSCO - PIAZZA CADUTI IN OCCASIONE DELLA  STAFFETTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E DI ALTRI EVENTI NATALIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE IN VIA BARBIERO N. 130.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DIEGO VALERI - RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA - DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - PRENOTAZIONE EURO 48.800,00 PER IMPRESA APPALTATRICE CIG 8701903D83 IMPEGNO DI EURO 640,00 PER LE FUNZIONI DI RUP, D.L., SICUREZZA, REDAZIONE C.R.E.  ED EURO 160 PER L'ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI IMPEGNO DI EURO 30,00 A FAVORE DI ANAC PER IL CONTRIBUTO DI GARA - TOTALE EURO 49.630,00 CUP E69J21000530001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI SPERIMENTALI PRESSO L'EX TORRINO PIEZOMETRICO DI VIA SELVE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EXPIN CON SEDE LEGALE A PADOVA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1659702 - EURO 6.466,00 IVA COMPRESA. CIG Z7331407F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TRENTO N. 24D PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE TELEFONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA SAN MARCO 37/B PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA. AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA PIERETTO IDRAULICA SRL, CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - EURO 59.585,09 IVA COMPRESA CUP: E62B20000060004  CIG 8613997F2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI PER LE SCUOLE VESPUCCI, PIAJET, ALIGHIERI, FRANK, VALERI E MONTALCINI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FRANCESCO ZIGIOTTO DELLO STUDIO A.I.Q. ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ DI ZIGIOTTO E ASSOCIATI CON SEDE A MIRANO (VE) EURO 6.786,48 I.V.A. COMPRESA CIG Z1B3134897</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZERMANESA PER LAVORI DI FRESATURA, SISTEMAZIONE E RIALZO CHIUSINI ESISTENTI ED ASFALTATURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - SETTIMA LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI IN RAGIONE DEI "BUONI SPESA" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACCETTATI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DALLE FARMACIE DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.240,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ZERMANESA N. 77 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTATURA ALBERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA RICOVERO DEL SOGGETTO ASCOT N. 19658 PRESSO RESIDENZA ANZIANI ODERZO DAL 20/04/2021 AL 20/06/2021 (EURO 3.370,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA  IN VIA DE GASPERI,  DON BOSCO, VIA BATTISTI, VIA ZERMANESA PER LE RIPRESE CINEMATOGRAFICHE DA PARTE DELLA SOCIETÀ PEPITO PRODUZIONE SRL., NEI GIORNI 23, 24, 25,29, 30  NOVEMBRE 2021 E 1,2,6,10 DICEMBRE 2021 .-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE  ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO A CONSUNTIVO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2020 (EURO 25.957,85.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 6^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.182,17.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEL MOLINO E ZERO BRANCO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIA DEL MOLINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 600,00 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI TREVISO ONLUS PER ATTIVITÀ DENOMINATA PARKINSON CAFÈ ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DEGLI ALPINI, BARBIERO E GABRIELI PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI ANNO 2020 - DITTA ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 309,87).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DON GRAZIOLI N. 3/A PER POSIZIONAMENTO AUTOMEZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TABLET PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA DECART S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 195,20 (IVA INCLUSA) - CIG Z103151177.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTELLO N. 43 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DON GRAZIOLI E CURIEL PER LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.600,00= ALL'ASSOCIAZIONE "COMPRENSORIO TORNI" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2021.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. 35/2017 -RESPONSABILE: VECCHIATO MAURO, NATO A VENEZIA IL 21.06.1957 RESIDENTE A 30174 VENEZIA - ZELARINO - IN  VIA MARIGNANA N° 30 INT. 1 - C.F.:  VCCMRA57H21L736S -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "UN PARCO PER AMICO" DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 6.000,00=. ANNO 2021. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.300,00= ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA GRANDE PIOPPA" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2021.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -  REG. N° 102/2017.- RESPONSABILE: SENO BARBARO LUCA, NATO A VENEZIA (VE) IN DATA 01/06/1982 E RESIDENTE A JESOLO (VE) IN VIA BERTOLIN DON GUERRIERO 41/A - C.F.: SNBLCU82H01L736P.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2021.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA OBERDAN N. 10 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 3^ SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA - CATEGORIA D - UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS 66/2010 ART. 1014. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E DICHIARAZIONE DEL VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -  REG. N°  101/2017.-  RESPONSABILE:   GBOGBO MONDAY, NATO A LAGOS (NIGERIA) IL 23/09/1978 E RESIDENTE A PADOVA (PD) IN VIA VICENZA 12. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "LILLIPUT" PER IL PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2026 - CIG 8704993379. DETERMINA A CONTRARRE.  PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 1.206.315,00. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC EURO 239,87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N°  100/2017.- RESPONSABILE:   ZANNINI DENIS, NATO A TREVISO (TV) IN DATA 01/09/1995 E RESIDENTE A MOGLIANO VENETO (TV) IN VIA CORTELLAZZO 61- C.F. ZNNDNS95P01L407H.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ COMUNALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.07.2021-30.06.2023  CIG [8644270544]. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELL'AMMISSIBILITÀ DELL'UNICA OFFERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO -  REG. N° 74/2017. -RESPONSABILE:  CSUBAK KLAUDIA, NATA IN UNGHERIA IL 26/08/1994 E RESIDENTE A BUDAPEST IN UTCA KOSSUTH 28/A.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE, IN STATO DI AVANZATO DEGRADO, SITO NELL'AREA COMPRESA TRA VIA BOLDINI E VIA TERRAGLIO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.1 E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA APPALTATRICE CARRARO F.LLI SRL CON SEDE A CAMPODARSEGO (PD) PER EURO 48.643,66 IVA COMPRESA SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA. CUP E67B20000400004. CIG: Z8D2FE084D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA MAZZINI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI NUOVI ALLACCIAMENTI IDRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2020-2021 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER L'ULTERIORE BIENNIO 2022-2023. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.  E DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROROGA TECNICA  DI SEI MESI DEL CONTRATTO D'APPALTO REP.N 4354 DEL 10.11.2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATO AL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE - IMPEGNO DI SPESA PARI AD  EURO 235.248,90 IVA E ONERI C. - CIG 65138116E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA N. SAURO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA DI FOGNATURA NERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 1999  EURO 6.936,51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. 72/2017 -RESPONSABILE:   MARTINI LANFRANCO, NATO A MOGLIANO VENETO IL 23.06.1953 RESIDENTE A 31021 MOGLIANO VENETO - IN  VIA G. OBERDAN N° 2/B INT. 3 - C.F. :  MRTLFR53H23F269N -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI MARZO 2021 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 86,55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N°    68/2017 - RESPONSABILE:  BOLDIJAR DOINA NATO A JUD. SB SAT. LASLEA (COM LASLEA) ROMANIA IL 23/11/1963 E RESIDENTE A JUD. SB LOC. SAROS PETIRNAVE (ROMANIA) IN VIA ORS. DUMBRAVENI N. 470.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.424,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 67/2017 -RESPONSABILE: EDOMWONYI EDOBOR NATO IN NIGERIA IL 12/11/1980 E RESIDENTE A VENEZIA-CARPENEDO IN VIA VALLON N. 2/B INT. 2.-C.F.:  DMWDBR80S12Z335Q -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA IN PIAZZA DEI CADUTI, VIA DON BOSCO, VIA BATTISTI E VIA GRIS  PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA I^ EDIZIONE SAN MARTIN A MOJAN NELLE GIORNATE DEL 6 E 7 NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.4 HDD MODELLO ST2000DM001 - SEAGATE DA 2 TB PER NAS POLIZIA LOCALE. DITTA INCARICATA TECNOS S.A.S DI PERINI GIANNI. P.IVA. 03522310279. IMPEGNO DI SPESA EURO 338,67 IVA INCLUSA. CIG Z823148692</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG.  73/2017 - RESPONSABILE: BARACSI ALEXANDRA, NATA IN UNGHERIA IL 17.09.1991, RESIDENTE A SZEGED (UNGHERIA) - VIA KOSSATH KRT.38; C.I. N. 409757 RILASCIATA DALLE AUTORITÀ UNGHERESI. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MICHELE GREGGIO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO "AVV. VLADIMIRO PEGORARO E AVV. MICHELE GREGGIO" DI PADOVA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP RELATIVAMENTE A PROBLEMATICHE IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETA' E SVINCOLO DAGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI DI IMMOBILI PEEP SIA IN DIRITTO DI SUPERFICIE CHE IN DIRITTO DI PROPRIETA'. IMPORTO COMPLESSIVO 5.106,92 (CIG. Z803137A5D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N°  49/2017RESPONSABILE:  GHEORGHE - GHEORGHE NATO A JUD. SB COM. POIANA SIBIULUI (ROMANIA) IL 18/08/1954 E RESIDENTE A JUD. SB. SAT. JINA (COM. JINA) (ROMANIA) IN VIA SAT. JINA ( COM. JINA) N. 1379.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO A SEGUITO DI CESSIONE RAMO AZIENDA DI SOENERGY SRL A  SINERGAS SPA NELLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 12 LOTTO 3" - CIG PRINCIPALE 793970757C - CIG DERIVATO Z2D2FFAE80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO N. 88 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTENZIAMENTO ALLACCIAMENTO IDRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTI MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.670,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SARTORIALE SU  VESTIARIO PER   MESSO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020,. IMPEGNO DI SPESA EURO 134,20 (IVA COMPRESA). CIG  Z142E08C65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTENZIAMENTO DI ALLACCIAMENTO IDRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROROGA PER I MESI DI APRILE-MAGGIO 2021 DELLA CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-2004 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E  LA PROVINCIA DI BELLUNO PER COMANDO A TEMPO PARZIALE  DI N. 1 UNITA'  DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.440,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI FRONTE CIV 16/G E 16/H PER LAVORI DI DISCESA E SALITA MATERIALI DI RISULTA EDILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE C.L. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C4 - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DELLA DIPENDENTE AL COMUNE DI TREVISO CON DECORRENZA DAL 19-04-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI ACCESSO IN VIA SANT'ELENA PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA BONISIOLO, PER IL GIORNO 1 NOVEMBRE 2021 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 16:30 IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DELLA  FORNITURA DI CALCOLATRICI DA TAVOLO PER I SERVIZI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA EURO 521,75 = (IVA ESCLUSA) CIG: ZA0314036E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 3 NOVEMBRE 2021 PER LA CERIMONIA ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE ALPINI DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MARZO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 323,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA CADUTI-VIA DON BOSCO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. N° 33/2017TRASGRESSORE/ OBB. SOLIDALE : FORTE LORENZO, NATO A MIRANO (VE) IL 12.12.1985, RESIDENTE A CASALE SUL SILE (TV) IN VICOLO GUIDO POLI N. 29/B-IRREPERIBILE; C.F. :FRTLNZ85T12F241C -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA GRANATIERI DI SARDEGNA CIV. 23 PER LAVORI DI POTATURA PIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI VENETO: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2021. EURO 2.709,86.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE NEGLI STALLI POSTI DAVANTI AL MONUMENTO AI CARABINIERI CADUTI IN VIA ZERMANESA FRONTE CIMITERO IL 21 NOVEMBRE 2021 PER LA CELEBRAZIONE DELLA PATRONA DEI CARABINIERI VIRGO FIDELIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2021 - EURO 484,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA  PER L'ANNO 2021. EURO 1.250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ANTONINI FRONTE CIVICO N. 2 PER LAVORI DI SVILUPPO RETE BANDA LARGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO ANGOLO VIA GRAMSCI PER LAVORI DI SVILUPPO RETE LARGA BANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - REG. 35/2017 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN VIA MARCONI N. 8 E N. 10 PER POSIZIONAMENTO PIATTAFORMA  AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI OGGETTI RINVENUTI.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 27 OTTOBRE 2021 PER L'EVENTO DENOMINATO PRESENTAZIONE DELLE SQUADRE PARTECIPANTI AI CAMPIONATI FEDERALI  NAZIONALI E AI TORNEI INTERNAZIONALI NELLA S.S. 2021/22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI OGGETTI RINVENUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA NEGOZIAZIONE E COORDINAMENTO POLITICO-TECNICO-LEGALE AI FINI DELLA RIMODULAZIONE DEL DEBITO DELL'ENTE IN MODO SOSTENIBILE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 - LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DA D.L. 76/2020 - PERIODO 1 APRILE 2021 - 31 MARZO 2022. DITTA INCARICATA PHINANCE PARTNERS SPA. IMPORTO EURO 30.550,00 IVA INCLUSA. CIG 86754686AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI: ART. 33 D.P.R. 380/2001  E S.M.I.IMMOBILE SITO IN VIA DEL MOLINO 22 SU IMMOBILE CENSITO AL CATASTO: N.C.T.: FOGLIO 7, MAPPALE 313; N.C.E.U.: SEZ. A, FOGLIO 7, PARTICELLA 313 SUB 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN VIA TESTORI CIVICO N. 11F PER LAVORI DI CANALIZZAZIONE PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER CALCOLO PREZZO MASSIMO DI VENDITA  DI UNITÀ IMMOBILIARE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ IN AMBITO PEEP SITO IN VIA TALETE, 46. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE SAURO, MONTE GRAPPA, MACHIAVELLI E MONTE PASUBIO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE BIENNALI ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI  AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.P.R. 162/1999 - BIENNIO 2021/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA I.M.Q. S.P.A. CON SEDE A MILANO - EURO 1.476,20 IVA COMPRESA CIG Z26312BB6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE E ADEGUATO SMALTIMENTO MATERIALI IN ETERNIT ABBANDONATI DA IGNOTI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 550,00 IVA C. CIG Z7B30F8045</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SANT'ELENA PER LAVORI DI SVILUPPO NUOVA UTENZA PER COLLEGAMENTI LARGA BANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SCANNER AO MODELLO CONTEX SD ONE +36". DITTA INCARICATA ELIOCARTOTECNICA SRL DI ADRIANO CAVARZAN. P.I.03028420267. IMPEGNO DI SPESA EURO 2616,90. CIG ZC93124A7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA SPORTIVA DENOMINATA VENETO CLASSIC 2021 CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 17 OTTOBRE 2021 CON PARTENZA DA VENEZIA E ARRIVO A BASSANO DEL GRAPPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO WELFAREGOV VIA ISEENET E GESTIONE DEI FLUSSI SIUSS COMPRENSIVO DI HOSTING, MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER L'ANNO 2021. DITTA CLESIUS S.R.L. DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.952,00 IVA INCLUSA.  CIG:Z0130A4662.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA DEGLI ALPINI FRONTE CIV 16/G E 16/H PER LAVORI  DI SCARICO MATERIALE EDILE/DEPOSITO SCARTI EDILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO DA ASSEGNARE AL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO -  CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1. SCORRIMENTO GRADUATORIA E ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA DEL QUINTO CANDIDATO SIG.RA POSTIGLIONE PAOLA CON DECORRENZA DAL 01-04-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE IN VIA BARBIERO, LATERALE A FONDO CIECO CHE PORTA VERSO I CIVICI DAL N. 61 AL N. 75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 204 DEL 22-03-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE RONZINELLA E IV NOVEMBRE PER LAVORI DI SCAVO PER  CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO VIA TRENTO N. 19 (CODICE 10712) AL SIGNOR FAGGIAN AGOSTINO AI SENSI ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018 E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA "ADEMPIMENTI E PROCEDURE CORRELATE ALLE FUNZIONI DI POLIZIA ANAGRAFICA" - DITTA INFOPOL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00 (IVA ESENTE) CIG ZE431253B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE PIRANESI E MAMELI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE GAS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF: SPESA PER LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO 2021 EURO 8.900,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A ¤ 1.060,00 ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO VENETO APS IN RELAZIONE ALL'INIZIATIVA DENOMINATA "LOGISTICA PUNTO DRIVE IN TAMPONI COVID 19".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA MAROCCHESA N. 14 PER LAVORI DI SOLLEVAMENTO, ASSEMBLAGGIO E POSA PALO SITO ILIAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO N. 63 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE TELEFONICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO "SPORTELLO FAMIGLIA" -  DGR 1367 DEL 23.09.2019. PROROGA INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO FINO AL 31.08.2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.278,96= IVA INCLUSA. CIG: Z60311DBD3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI ARRESTARSI E DARE LA PRECEDENZA IN VIA TORNI NELL'INTERSEZIONE A ROTATORIA CON L'ACCESSO AL PARCO COMMERCIALE DI VIA TORNI 31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER 15 GIORNATE DI SUPPORTO SISTEMISTICO SPECIALISTICO. DITTA INCARICATA GPI CON SEDE LEGALE IN VIA RAGAZZI DEL '99, 13, P.I. 01944260221. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.490,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG. ZB23125AD6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI VERITAS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SOZZI N. 25 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA 4 NOVEMBRE PARK INTERSEZIONE VIA BARBIERO PER LAVORI DI RIMOZIONE DI SERBATOIO INTERRATO EX GASOLIO PER RISCALDAMENTO OGGI IN DISUSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BARBIERO CIV. 102/104 - VIA DELLE ROSE PRESSI PONTE - VIA DELLE ROSE PRESSI VIA BARBIERO - VIA DELLE ROSE CIV. 18 PER LAVORI DI POSA DI CAVI TELEFONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI -  CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA SIG.RA NURKANOVIC DZENITA 5^ CLASSIFICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TOTI DAL MONTE FRONTE CIV. 8 PER LAVORI DI TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI SU POLIZZA  N. 10494217G R.C. GENERALE LLOYD'S. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 - CIG Z23312DCEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUE246/21 - ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI: ART. 33 DPR 380/01 E SMI. IMMOBILE SITO IN VIA MALCANTON CIV 6/C, CENSITO IN CATASTO: FG. 2 (SEZ A - FG. 2) MAPPALE 453 SUBB. 4-8-9-10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPANTE PER UFFICIO MOBILE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA GRUPPO GALAGANT S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 268,03 (IVA INCLUSA) - CIG Z3A312087D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA VERDI NEL FRONTE DEL CIVICO N. 30 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCARICO SERRAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO DAL 08 AL 10 OTTOBRE 2021 PER L'EVENTO DENOMINATO SAPORI DAL MONDO - STREET FOOD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 39/2017 ART. 37 - COMMA 1 LETTERA A) E COMMA 2: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,40% ALLA REGIONE DEL VENETO QUOTA DOVUTA NELL ANNO 2021 RELATIVA ALL ANNO 2020 EURO 795,97.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA OLME, PARK FRONTE SCUOLA MATERNA, PER LAVORI DI DEMOLIZIONE DI PARTE DI MARCIAPIEDE AI FINI DELL'AMPLIAMENTO DELL'ACCESSO ALLA PALESTRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 - CIG Z9C30F9AD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ E ALLARGAMENTO VIA SAMBUGHÈ . AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO TECNICO PER PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA  . STUDIO LOGIT ENGINEERING DI CASTELFRANCO VENETO (TV). EURO 6.280,56 CIG. Z06310E019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SOZZI PER LAVORI DI SCARICO MERCI PRESSO  CANTIERE NEL PERIODO DAL 04/10/2021 AL 09/10/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO PRIMO STRALCIO (CUP E65J19000000004). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 DEI SEGUENTI SERVIZI: VERIFICA STRUTTURE ESISTENTI (PARETI, SOLAI E FONDAZIONI) DI VILLA LONGOBARDI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SERNAGIOTTO COSTRUZIONI EDILI S.R.L. DI POVEGLIANO PER  EURO 1.159,00 IVA C. (CIG Z65310A271). VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E DI STABILITA' DI ALBERATURE VEGETANTI NEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 ALLO STUDIO FORLAND DI PADOVA PER EURO 5.599,80 IVA C. (CIG Z77310A169).TOTALE SPESA 6.758,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA SELVE PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GHETTO N. 52 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI 2° STRALCIO. NUOVA PISTA CICLABILE. CUP E61B18000120004 CIG.  811783053C. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE  CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 44.110,00   IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO TECNICO ALLO PROF. ING. GIULIANO MARELLA  DI PADOVA PER LA PERIZIA DI STIMA DEL BENEFICIO PUBBLICO DOVUTO IN RELAZIONE A SEI PROPOSTE DI ACCORDO PUBBLICO PRIVATO EX ART. 6 L.R. 11/2004 PERVENUTE AL COMUNE IN FASE DI ELABORAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI. EURO 19.032,00 IVA COMPRESA. CIG  ZB03110AFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA POERIO N. 4 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TAGLIAMENTO N. 23 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE RETE GAS METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE  VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2.187,91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA N. SAURO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SOSTITUZIONE ARBUSTO PRESSO IL CIVICO N. 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA "G. VERDI" SECONDO STRALCIO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - LIQUIDAZIONE EURO 219.890,00 ALLA DITTA BARZON COSTRUZIONI GENERALI (CAPOGRUPPO) EURO 152.350,00 ALLA DITTA ZATTI IMPIANTI SRL (MANDANTE) TOTALE EURO 372.240,00 IVA COMPRESA CIG 80246549F6 CUP E66J17000740004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA 4 NOVEMBRE PARK PER LAVORI DI SCARICO MERCI PER CIVICO 6/1 DI VIA 4 NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE STADIO DEL  RUGBY  "M. QUAGGIA" DI VIA COLELLI - AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1630263 ING. MASSIMILIANO MATTIAZZO CON STUDIO PROFESSIONALE A POVEGLIANO (TV) PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COMPRESA PRATICA PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - EURO 12.849,58 CNPAIA 4% E IVA COMPRESI CIG Z673100A07 - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE, COSIDDETTO "GLOBAL SERVICE VIABILITA"'. CIG 7703306934. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER LE ATTIVITA' A CANONE ANNO 2020 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 3.441,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE VIA RONZINELLA N. 58 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO PER CONTO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MOLINO - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. GIOVANNI ANTONIO ALBERTIN DELLO STUDIO ALBERTIN &amp; COMPANY CON SEDE A CONEGLIANO VENETO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1625494 - EURO 14.354,91 CIG Z6330E0C16 APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO IN VIA DEGLI ALPINI FRONTE CIVICO N. 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 150 DEL 02/07/2021 AVENTE PER OGGETTO %U201CMODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/P.ZZA CADUTI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA%U201D E SUCCESSIVA ORDINANZA N. 201 DEL 07.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA TERRAGLIO PER LAVORI ABBATTIMENTO ALBERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 5^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA BOLDINI 20 PER LAVORI DI RIFACIMENTO SCIVOLO PASSO CARRAIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PREPARAZIONE TERRENO E FORNITURA PIANTINE PER LA REALIZZAZIONE DEL "BOSCHETTO PLANIZIALE SU PLESSO SCOLASTICO A CAMPOCROCE DI MOGLIANO VENETO" -  TREVIMAIS SNC PER - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1403,00 IVA C. CIG. Z22310CC31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE MACHIAVELLI, FIUME, SAURO, DELLA COSTITUZIONE, CAVOUR, MAZZINI E FRATELLI BANDIERA PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEL MESE DI GENNAIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 1.561,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA ROMA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DEL SETTORE 1 "CONDIVISIONE DELL'ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE RELATIVE ALLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA, CONNETTIVITÀ ED ENERGIA ELETTRICA (ANNO 2020)", AI SENSI DELL'ART. 56-QUATER DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 1.323,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE PUCCINI, GABRIELI E FERRETTO PER LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN VIA TONI BENETTON PER POSIZIONAMENTO AUTOSCALA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 529,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZA N° 150 DEL 02/07/2021 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/P.ZZA CADUTI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA E SUCCESSIVA ORDINANZA N. 201 DEL 07.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI GENNAIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.364,49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN VIA TONI BENETTON PER POSIZIONAMENTO AUTOSCALA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - EURO 825,55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO IN VIA TONI BENETTON PER POSIZIONAMENTO AUTOSCALA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DEL VEICOLO NEL PARCHEGGIO DI VIA MAROCCHESA N. 14 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE SITO ILIAD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. DEL 21-05-2018 PER L'ANNO 2021 - EURO 3.628,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2021 - EURO 32.679,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA VERDI NEL FRONTE DEL CIVICO N. 30 PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 5.518,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI D%U2019OPERA E AI VEICOLI ECCEZIONALI IN VIA ZERO BRANCO A CAMPOCROCE NEL SOVRAPPASSO N° 351 DELL'AUTOSTRADA A4 - TRATTO PASSANTE DI MESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA PROVVISORIA DELLE VIE FAVRETTI, NUOVA EUROPA, OLME, DE GASPERI, TORINO, CHIESA CAMPOCROCE E VIA GAGLIARDI PER L'ENTRATA/USCITA DEGLI SCOLARI FINO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ORARI DEFINITIVI PREVISTI PER OGNI SINGOLO PLESSO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE DURANTE L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 1.060,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ NELLE VIE DON BOSCO E DEGLI ALPINI PER LAVORI DI POSA DI INFRASTRUTTURE DI FIBRA OTTICA PER CONTO DI FASTWEB SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI CARTACEI E DIGITALI DI QUOTIDIANI E RIVISTE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 4.346,87 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA TORNI PER LAVORI ISPEZIONE NEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PARTE STABILE ANNO 2021 - INTEGRAZIONE A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 105 DEL 16-02-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 30 KM/ORA NELLE VIE FRANCHETTI E FOSSATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PARTECIPAZIONE NELL'ANNO 2021 A N. 3 INCONTRI DI APPROFONDIMENTO TECNICO-NORMATIVO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA ESENTE - CIG Z9B30F9A8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO L'11 E 12 SETTEMBRE 2021 PER L'EVENTO DENOMINATO 50° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. - 1971/2021 - UNA STORIA DI PERSONE, IMPEGNO E SPORT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE TREND MICRO PER MODULI ANTIVIRUS, ANTISPAM, FIREWALL E CONTESTUALE UPGRADE AD APEX ONE. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA &amp; C. SNC. P. IVA 04066840283. IMPEGNO DI SPESA EURO 4006,48 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: ZA13112940</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA SU VIA PIAZZA DEI CADUTI-VIA DON BOSCO IL 18/09/2021 PER L'EVENTO DENOMINATO FESTA DEL VOLONTARIATO SOCIALE 18/09/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ORDINANZA N° 150 DEL 02/07/2021 AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ SU VIA DON BOSCO/P.ZZA CADUTI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAZIONE UNICA APPALTANTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - QUOTA TRIENNIO 2021/2023 - EURO 15.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MANZONI IL GIORNO 07/09/2021 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'ABITAZIONE SITA AL CIVICO 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE SISTEMA OSCURANTE PRESSO ALCUNE AULE SCUOLA MEDIA HACK DI VIA ROMA E INNALZAMENTO PARAPETTO AULA "PINOCCHIO"  PRESSO LA PALESTRA DI MAROCCO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE - EURO 3.869,84 IVA COMPRESA CIG Z0C30F8E79 APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA UBICATO IN MOGLIANO VENETO VIA SELVE N. 17 INT. 1 (CODICE 9652) AL SIGNOR MEMECI TRIFON AI SENSI ART. 24 - COMMA 3° L.R. N. 39/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL CONDOMINIO MATTEOTTI - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A SEGUITO PRESENTAZIONE CRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 186 DEL 20.08.2021 - ULTERIORE PROROGA - AVENTE PER OGGETTO MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ IN VIA MONTE GRAPPA - VIA ROMA (HOTEL FLORIS) PER LAVORI DI DIPINTURA FACCIATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CHE SARANNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2021 - EURO 1.900,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE TEMPORANEA DI UN SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CALVI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) - C.D. GLOBAL SERVICE VIABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SERVIZIO ALLO STUDIO NOTARILE "NOTAI ASSOCIATI PAOLO MAMMUCARI E NICOLETTA MAMMUCARI" DI MOGLIANO VENETO PER LA STIPULA DI ATTO RICOGNITORIO DELLA PROPRIETÀ COMUNALE E COSTITUZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 3.052, 50 ONERI E IVA COMPRESI.  CIG. Z04294FA60. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 627/2019 A SEGUITO CAMBIO DENOMINAZIONE STUDIO NOTARILE A SEGUITO CESSAZIONE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO VIA DELLO SCOUTISMO N. 2D INT. 15 AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39/2017 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI ARRESTARSI E DARE LA PRECEDENZA IN VIA TITO SPERI ALL'INTERSEZIONE CON VIA DON MINZONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2021. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. "N. MANDELA" E DELL'I.C. "M. MINERBI" DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 67.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE SU PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMU (PROT.35253- 35256-35258-35259/2020). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.220,00 (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG Z7A31080E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE SU PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMU (PROT. 34354/2020 - 34355/2020). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 976,00 (COMPRESO IVA ORDINARIA 22%). CIG ZB031080BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE E SERVIZIO FUNEBRE. EURO 1.154,94. CIG: Z1C31063A0 / ZF63106584</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI (FONDO SO.A.). DGR N. 1106/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.298,51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 300,00 ALL'ASSOCIAZIONE FISA FEDERAZIONE ITALIANA SALVAMENTO ACQUATICO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA AMBULANZA VETERINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 4^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.477,23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ASSEGNAZIONE ORTI URBANI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO SITI IN VIA SAN MICHELE, VIA BRAIDA E VIA VANZO. PERIODO: MARZO 2021/NOVEMBRE 2026. APPROVAZIONE VERBALE, GRADUATORIE E SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 174 DEL 09.03.2021 AD OGGETTO: "CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2021 - EURO 1.550,00".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PRIMARIA "OLME" E ANNESSA PALESTRA - DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 485.735,24) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 DI CUI EURO 3.185,15 QUOTA RUP ED EURO 796,29 PER ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONI, IMPEGNO EURO 225,00 A FAVORE ANAC PER CONTRIBUTO GARA - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA TOTALE EURO 489.941,68 - CIG 86671148BA - CUP E64H17000490004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STT SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. CON SEDE A SEREGNO (MB) FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARATI DI RICEZIONE AD ALTA PERFORMANCE - EURO 5.477,80 CIG Z5730DBB65 CUP E67C19000090004 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO PERCORSO CICLO PEDONALE SU VIA ROMA, TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO  PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE ALLO STUDIO PROTECO ENGINEEERING SRL DI SAN DONÀ DI PIAVE AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 PER EURO1.903,20 ONERI E IVA COMPRESI. CIG  Z1A30DE3D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 26345 PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO EURO 1.680,00. PERIODO 02.03.2021  30.04.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 2.000,00 AD ANGSA ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI PER ATTIVITÀ ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE E ADEGUATO SMALTIMENTO MATERIALI IN ETERNIT ABBANDONATI DA IGNOTI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 660,00 IVA C. CIG Z7B30F8045</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE E DI RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI NELLE SCUOLE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1650,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRAPPOLE AD INTERCETTAZIONE MECCANICA DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO PRESENTI NEI GIARDINI DELLE SCUOLE  - AFFIDAMENTO A NONSOLOVERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS ED APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3050,00 IVA C. CIG Z8D30E5723</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2021 PARI AD EURO 16.564,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROROGA AL 26-03-2021 DELLA CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-2004 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E  LA PROVINCIA DI BELLUNO PER COMANDO A TEMPO PARZIALE  DI N. 1 UNITA'  DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.270,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARZO DONNA 2021. INIZIATIVA ''VIVA LA VIDA''. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ATTORI PER CASO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 350,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO CODICE DI SICUREZZA OTP SU CARTA PRE PAGATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 12,20 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2021 - EURO 1.550,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE A NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D CON POSIZIONE ECONOMICA D1 DA ASSEGNARE AL 3 SETTORE "SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA". UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART.1014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 3^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.122,40= IVA INCLUSA. CIG ZD430B464A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TOSAP ANNO 2020 PER ESONERI A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 IN APPLICAZIONE D.L. 34/2020 CONVERTITO CON L.77/2020 AD AMBULANTI E ALLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO TITOLARI DI CONCESSIONI O DI AUTORIZZAZIONE CONCERNENTI L'UTILIZZO DI SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 1.880,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.765,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SOTTO FORMA DI CORSO-CONCORSO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER LA COPERTURA DI POSTI DEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE POLIZIA LOCALE CAT. C TRA I COMUNI DI TREVISO, ARCADE, CASALE SUL SILE, CAVASO DEL TOMBA, CIMADOLMO, MOGLIANO VENETO, PAESE, PONTE DI PIAVE, POSSAGNO, PREGANZIOL E VITTORIO VENETO. PROCEDURA CONCORSUALE PER  N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E N. 1 POSTO A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E DEMOLIZIONE VEICOLO ABBANDONATO - DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00 (IVA INCLUSA) CIG ZC030CB966.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE "PER OGNI BAMBINO NATO, UN BAMBINO SALVATO" PROMOSSA DA COMITATO PROVINCIALE UNICEF DI TREVISO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 4.000,00= A FAVORE DEL COMITATO PROVINCIALE UNICEF DI TREVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 19658 (ASCOT) PRESSO RESIDENZA ANZIANI ODERZO DAL 16/02/2021 AL 19/04/2021 (EURO 3.790,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA "SICUREZZA URBANA INTEGRATA" - DITTA OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 387,00 (IVA ESENTE) CIG Z9930D983D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. CONTRATTO D'APPALTO PROT. 17091/2013 REP. 4311 CON IL  R.T.I. COSTITUITO DALLA DITTE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) - SKILL CONSORTILE A R.L. DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. S.R.L. DI UDINE (MANDANTE) PER LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - CIG 4319491CB9. SERVIZIO DI VIGILANZA E PULIZIA/SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME DI VARI CONCORSI PUBBLICI BANDITI DALL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DAL 2017/2018 AL 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL CIG DERIVATO 7118160B72. ONERI AGGIUNTIVI A.S. 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 EURO 18.975,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019   (RELATIVO CANONI LOCAZIONE ANNO 2018). EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI EURO 66.608,65.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 152 DEL 02.03.2021 INERENTE LA VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N.  235 DEL 27.03.2020 PER FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI E FAX COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO  478,34 (IVA INCLUSA) CIG Z272C63CCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 219,69 - CIG  ZAB30B7902</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER ESAME DOMANDE DI NUOVA ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI SITI IN VIA SAN MICHELE, VIA BRAIDA E VIA VANZO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE RELATIVE GRADUATORIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 29,40 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED  ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE TECNICO - AREA DIRIGENZA FUNZIONI LOCALI  PRESSO IL 2 SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.255,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTABILE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI NELL'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021. (EURO 1.808,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 7904 PRESSO VILLA DELLE MAGNOLIE DI MONASTIER TV. IMPEGNO EURO 1.600,00 PERIODO 01.03.2021  30.04.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.890,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO GRATUITO, FINO AL 31.12.2021, DI LOCALI COMUNALI SITI IN VIA ALTINIA N. 23/B - FRAZIONE DI BONISIOLO  PER DESTINARLI A SEDE DI AMBULATORIO PER MEDICO DI BASE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDARE IL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.07.2021-30.06.2023 CIG  CIG [8644270544]. IMPEGNO DI SPESA EURO 228.980,82 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROSECUZIONE PROGETTO "ECOATTIVI, VALORI CONDIVISI" PER L'ANNO 2021 - AFFIDAMENTO INCARICO AD ACHAB SRL MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 1609931 - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 9100,00 IVA C.  CIG Z7B2B9946F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020,  DELLA FORNITURA DI TIMBRI VARI ALLA DITTA PRESSPOWER S.R.L.  IMPEGNO DI SPESA EURO 457,40  = (IVA ESCLUSA) CIG:   Z2F30A6373</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DEL CENTRO POLIVALENTE BONISIOLO, DI VIA ALTINIA N. 23/A, ALL'ASSOCIAZIONE APS BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO. MODIFICA PRECEDENTE D.D. N. 25 DEL 20.01.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE APS CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. ANNO 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.C. N. 35 DEL 24.02.2021. DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'UTILIZZO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172, SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172 E SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUBALTERNO 152. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SEDUTE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE ALL'ING. TAFFARELLO LUCA EURO 57,10 - IVA E CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE INCLUSE E AL PERITO I. GOLFETTO ANGELO EURO 115,29 IVA E CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE INCLUSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE- SERVIZI DI HOUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA. IMPEGNO  DI SPESA PER CANONE ANNUO  SOC. SIT SRL-  EURO 2.684,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2021. DITTA INCARICATA: ORA TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG. Z6B30ABE23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE NOVA PA (ANNO 2021). DITTA INCARICATA: 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL DI ROVIGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.031,30 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG ZCA30AA6B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO ANNUALE DELLE STRUTTURE METALLICHE PREFABBRICATE MODULARI CHE COSTITUISCONO IL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A QUINTO DI TREVISO (TV) EURO 444,08 CNAPIA E IVA COMPRESE CIG ZD430C1335</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA PER LE SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E PER I RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2021 EURO 1500,00 (CIG NON NECESSARIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIOVANNI STURARO CON STUDIO PROFESSIONALE A VICENZA PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA REALIZZAZIONE NUOVI SITI - EURO 3.172,00 CNPAIA E IVA COMPRESI - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA CIG Z2F3089E79 CUP E67C19000090004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA AI SENSI ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI E ART. 6 DEL C.S.A.  CONTRATTO  DI APPALTO PROT. 17091 REP. 4311 DEL 10.06.2013 DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE COSTITUITO DA: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE A BOLOGNA (CAPOGRUPPO MANDATARIA)  SKILL CONSORTILE A R.L. CON SEDE A PADOVA (MANDANTE) ST WI - NET CON SEDE A UDINE (MANDANTE)  DAL 31.03.2021 AL  31.12.2021  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 EURO 589.190,00 - CIG 4319491CB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NECESSARI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA PRIMARIA "OLME" ED ANNESSA PALESTRA - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER: REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO IN LINEA TECNICA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 119/2019 ALL'ING. GIANCARLO ZAMBON CON STUDIO PROFESSIONALE A S. PIETRO DI FELETTO (TV) EURO 884,00 (CNPAIA COMPRESA IVA NON NECESSARIA) CIG Z542040D6E        E ALL'ING. MAURO TONA DELLO STUDIO MASTERGROUP S.R.L. CON SEDE A CONEGLIANO (TV) PER D.L., COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, C.R.E. PRATICA PER IL RILASCIO DEL C.P.I.  EURO 31.720,00 CIG ZD930B46A8  TOTALE EURO 32.604,00  CUP E64H17000490004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  ECONOMICO PER L'ANNO 2021. EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI 2° STRALCIO. NUOVA PISTA CICLABILE. CUP E61B18000120004 CIG.  811783053C. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PREVISTA DALL'ART. 35 C. 18 DLGS. 50/2021. ¤.  16.966,46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 PARI AD EURO 2100,00 A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DELLA  FORNITURA  DI  MATERIALE CONSUMABILE PER PLOTTER  SERVIZIO PIANIFICAZIONE.  IMPEGNO DI SPESA EURO 1.146,46 = (IVA ESCLUSA) CIG: Z6030C7658</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2020 DAL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI G. C. N. 144 DEL 09/04/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI SANITARI D. LGS. 81/2008: VISITA OCULISTICA A CARICO DELL'ENTE PRESCRITTA DAL MEDICO DEL LAVORO DEL LAVORO, EURO 20,50 (ESENTE IVA). CIG: ZEE30B532E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PER LA PATENTE DI SERVIZIO PER N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AUTOMOBILE CLUB TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 214,20 - CIG Z5030C0438.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DI TARATURA PER N. 2 DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO VELOCITÀ ISTANTANEA TELELASER TRUCAM E TELELASER ULTRALYTE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA PULENERGY METROVIS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.952,40 (IVA INCLUSA) CIG ZD230B2179.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL GIORNO 01/03/2021 DEL DOTT. MATTEO DIDONÈ SUL TEMA: "APPALTI SOTTO SOGLIA ALLA LUCE DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI ED ESERCITAZION IN MEPA" - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.245,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2021 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 560,00 (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2021. EURO 231,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 50/2016 ARTT.  31 E 36 E SMI - AFFIDAMENTO INCARICO PER I SERVIZI DI VERIFICA STATICA E DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETÀ COMUNALE O DI INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL R.U.P. ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO. ENGINEERING S.R.L. DI MOGLIANO VENETO - EURO 1.268,80 ONERI E I.V.A. COMPRESI. CIG Z45309D168.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA GENERICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 1.000,00 I.V.A. COMPRESA - CIG Z89307441D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS) E TRIBUTI (J-TRIB) ANNO 2021. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 16.415,10 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG Z95309F6A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 352,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIANCARLO ZANIN CON SEDE IN MOGLIANO VENETO VIA G. MARCONI N. 14/2 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE IN MERITO ALLA REDAZIONE ED AL PERFEZIONAMENTO DI UN ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DITTA PROPRIETARIA DI IMMOBILE DA ACQUISIRE PER FINALITÀ PUBBLICISTICHE . CIG Z8C30B63E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N. 2760 /2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI SALERNO. LIQUIDAZIONE EURO 4.643,34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITA' E CONTRIBUENTI DIVERSI PER EURO 21.327,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO PER MAGGIOR VERSAMENTO ICP ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 121,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN "LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO NEGLI ENTI LOCALI" - DITTA DIRITTOITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 302,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI MATTIA SGHEDONI E CARLO IANNACCONE PER LA RIASSUNZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO DELLA CAUSA IN GRADO D'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 493/2019. CIG Z4F309984B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.C. N. 23 IN DATA 10.02.2021 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BM&amp;A PER LA DIFESA NEL RICORSO IN APPELLO CAUTELARE AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L'ORDINANZA CAUTELARE DEL TAR VENETO N. 625/2020. EURO EURO 7.441,51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PARTE STABILE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2021 - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 (IVA INCLUSA) CIG Z0530873C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ABBONAMENTO BANCA DATI ITER E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2021. DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.613,70 (IVA INCLUSA) CIG Z4E305C293.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARMADIO CORAZZATO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 927,20 (IVA INCLUSA) - CIG Z112FA5610.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA SE.M.PRE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 724,68 (IVA INCLUSA) - CIG Z92307D4B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI 2° STRALCIO. NUOVA PISTA CICLABILE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO.  AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO ING. C. NOGAROL. EURO 2.220,40 CUP E61B18000120004CIG. ZD7307FAEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00 ESENTI IVA. CIG Z303095EEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI PER INVIO TELEMATICO ALLA BDAP - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL CON SEDE A ROVIGO ISCRITTA AL MEPA EURO 2.928,00 I.V.A. COMPRESA CIG Z6F30742FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO COMUNALE "A. PANISI" - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE SIE S.R.L. CON SEDE A CONSELVE (PD) EURO 574,00 CIG 8366076052 LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 952,08 (CIG NON NECESSARIO) - SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA - TOTALE EURO 1.526,08 CUP E62J20010800001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA PRIMARIA "A. VESPUCCI" E L'ATTIGUA PALESTRA DI CAMPOCROCE - IMPRESA APPALTATRICE CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE A PESEGGIA DI SCORZÈ (VE) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EURO 404,04 CIG 828501637D - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI EURO 598,40 (CIG NON NECESSARIO) SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - TOTALE EURO 1.002,44 -  CUP E63H19000650004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL WEBINAR SUL TEMA "IL FLUSSO PROCEDIMENTALE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI. DALLA SUA INDIZIONE ALLA CONSEGNA DOPO LE MODIFICHE DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020"  ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA &amp; C . SAS  - DIPENDENTE ARCH. LICIA CASARIN (PARTECIPAZIONE A GIORNATE DEL 18 FEBBRAIO E 5 MARZO E ACQUISTO REGISTRAZIONE GIORNATA DEL 5 FEBBRAIO)  - IMPEGNO DI SPESA EURO 302,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDATI AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE IMPORTO PARI AD EURO 13.886,72 PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI SCOLI SERVETTA A ZERMAN, FOSSA STORTA VIA DEI TULIPANI E FOSSO DI GUARDIA DI VIA DON GOTTARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO E REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI ESPROPRIO E ACCORPAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA COMPRESA (CIG ZD73098FD9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AFFIDATO AL GEOM. ABRAM GIACOMIN PER VERIFICA CONFINI TRA VIA ALTINIA E AREA IN PROPRIETA' (CIG: Z8728E224A). IMPEGNO EURO 120,50 PER IVA E INTEGRAZIONE C.I ALIQUOTA DAL 4% AL 5%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SANITÀ ANIMALE - SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA ULSS 2 PARI AD EURO 1000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021 - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 600,00 IVA C.  CIG ZE1308AF13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PARI AD EURO 4.220.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE "RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA" DI RONCADE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DELLA DITTA AMICI DEL CANE RANCH DI CASIER  PARI AD EURO 3000,00 CIG 756846708D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PARI AD EURO 3960,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUALE PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA F) E ART. 70 QUINQUIES COMMA 1 E 2 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER L'ANNO 2020 - EURO  12.414,17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "FUEL CARD 1" AGGIUDICATO  ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN PACCHETTO FORMATIVO PER IL PRIMO SEMESTRE 2021. DITTA C.S.A. CENTRO STUDI ALTA PADOVANA  IMPEGNO DI SPESA EURO 304,00 (ESENTE IVA). CIG Z53305C6DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL MESSO NOTIFICATORE PER L'ANNO 2020 PREVISTO DALL'ART. 70-QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 384,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 995,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 56-QUATER DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 8.732,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURA  FOTOCOPIATRICE SAMSUNG, MATRICOLA 0BTMBJKJ3000A8L POLIZIA LOCALE. IMPORTO ¤ 390,00 (IVA ESCLUSA) CIG Z103097C87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO CON L'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO PER L'UTILIZZO DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO FT666BY DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO FINO AL 25/02/2023. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - APRILE 2021. EURO 60.420,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO CAT. GIURIDICA B3 DA DESTINARSI AL SETTORE 1° PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - SEGRETERIA PROGETTI TRASVERSALI. UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE  AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART.1014 E ART. 678.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEI CREDITI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ANNO 2020. IMPORTO EURO 426.777,24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI SITI IN VIA SAN MICHELE, VIA BRAIDA E VIA VANZO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2020 E ACCONTO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI A EURO 16.873,79.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE  FUNZIONI PROVINCIALI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE  (TEFA) ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA 200.000,00 ACCERTAMENTO IN ENTRATA 200.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI.  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VENEZIANA IMPIANTI  ENERGIE RINNOVABILI - V.I.E.R. S.C.A.R.L. (GRUPPO V.E.RI.T.A.S. S.P.A.) PER L'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) SU IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 23.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO A SEGUITO DI CESSIONE  RAMO AZIENDA DI  SOENERGY SRL A SINERGAS SPA NELLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 12 LOTTO 3" - CIG PRINCIPALE 793970757C - CIG DERIVATO Z102B7DFB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI  PER L'ESERCIZIO 2020. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER LA DEFINIZIONE E PRODUZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2020. DITTA INCARICATA GPI SPA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.819,00 IVA INCLUSA. CIG  ZC130927DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA R.G. N. 2393/2020 DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 2585/2017 INTESA SANPAOLO C/COMUNE MOGLIANO VENETO. EURO 187.462,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, ESERCIZIO FINANZIARIO 2021, DI PARTE DEI FONDI VINCOLATI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETT. C) E DELL'ART. 187, COMMA 3-QUINQUES, DEL D.LGS. N. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2021 - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUA DI FUNZIONE PER L'ESERCIZIO DI SPECIFICI COMPITI DI RESPONSABILITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 56 SEXIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 1.984,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNO SMARTPHONE PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL SINDACO.  IMPEGNO DI SPESA EURO  475,00 = (IVA ESCLUSA) CIG:  Z603088571</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7- - PROROGA SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE AFFIDATI A TELECOM ITALIA S.P.A. FINO AL 16.03.2021.  EURO 1.600,00 (IVA COMPRESA) - CIG DERIVATO ZF0283233B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR. DITTA A.P.O.GE.O SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 49 DEL 05/02/2021 AVENTE AD OGGETTO: "ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N. 1538/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TREVISO. LIQUIDAZIONE EURO 16.854,12"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL FEBBRAIO - DICEMBRE  2021. IMPEGNI DI SPESA  EURO 20.680,00 IVA 10% COMPRESA  CIG ZCF30605B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO ALL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD DI MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE FRAGILI NELL'EMERGENZA COVID-19. EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS GENNAIO-GIUGNO 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. (EURO 6.500,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE DAL 12 AL 30 APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2025 CIG: 862234040F. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - SESTA LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI IN RAGIONE DEI "BUONI SPESA" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACCETTATI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DALLE FARMACIE DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.960,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N. 1538/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TREVISO. LIQUIDAZIONE EURO 16.854,12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE AGENTE CONTABILE PRINCIPALE E NUOVA NOMINA AGENTE CONTABILE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO NUOVO IMPIANTO PRIVATO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN VIA ZERO BRANCO 82/B E RINNOVO QUINDICENNALE IMPIANTO PRIVATO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN VIA RAFFAELLO N. 218/B - SEDUTE DELLA COMMISSIONE DEL 3/02/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 640,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-2004 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E  IL COMUNE DI PAESE PER COMANDO A TEMPO PARZIALE  DI N. 1 UNITA'  DI PERSONALE CAT. GIURIDICA C POS. EC. C1. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE P.F. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C2 CON DECORRENZA DAL 16-03-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR NELLA GIORNATA DEL 2 FEBBRAIO 2021. DITTA PROGETTO SOFIS. IMPEGNO DI SPESA EURO 110,00 (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TRASPORTO SOCIALE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE. INTEGRAZIONE  PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.804,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DONAZIONI MISURE ANTI COVID 19: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PROGETTO ZAMPAIUTO  BENEFICIARI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - DITTA APPALTATRICE S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. CON SEDE A SEREGNO (MB) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE REDATTA DALL'ING. GIOVANNI STURARO, MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO AI SENSI ART. 106 D.LGS. 50/2016 E SMI  EURO 10.383,42 CIG 8170537C6B - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D.  786/2019 PER SPESE TECNICHE EURO 1.968,38 CIG ZD429E0B52 IMPEGNO EURO 1.968,38 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 12.436,91 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CUP E67C19000090004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - SECONDO STRALCIO: SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA LE IMPRESE EDILIT COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGRUPPO) CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) E MICHIELLI IMPIANTI S.N.C. (MANDANTE) CON SEDE A PONTE SAN NICOLO' (PD) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO R.T.I. APPALTATRICE EURO 2.485,80 I.V.A. COMPRESA CIG 829077759D - LIQUIDAZIONE EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 7.316,68 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 9.802,48 CUP E64D18000030004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE C.E. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 16-03-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE POLICE CONTROLLER. DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.470,50 (IVA INCLUSA) CIG Z1F3057C0F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2021 (EURO 228.713,28=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 1^ EROGAZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 686,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2021 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 210.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2. CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOP. SOCIALE - ANNO 2021 - CIG 465684995B.  IMPEGNO DI SPESA PER EURO 89.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 2021. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANPI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA - SEZIONE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 320,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR). DITTA ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 (IVA INCLUSA). CIG Z1630341F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO (SPF) DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI). DITTA ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.756,80 (IVA INCLUSA). CIG Z06303418D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. DITTA ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG Z8F303403D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. D.L. 154/2020 - TRASFERIMENTO FONDI PER GESTIONE DEI BUONI SPESA ALIMENTARI - CIG Z982FFF28F (LIQUIDAZIONE EURO 143.553,83)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA'  TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI E SIMILARI DI CATEGORIA GIURIDICA D PRESSO IL 1^ SETTORE "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE"- SERVIZIO RAGIONERIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMANDO TEMPORANEO E A TEMPO PIENO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE SIG.RA C.C. CATEGORIA GIURIDICA D POSIZIONE ECONOMICA D3 CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA  IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO L'INAIL CON DECORRENZA DAL 01-02-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ANTICIPATA DEGLI UFFICI NELLE GIORNATE DI VENERDÌ 24 E 31 DICEMBRE, E CHIUSURA NELLA GIORNATA DI VENERDÌ 7 GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 - OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO NEL CENTRO DI MOGLIANO VENETO. VALIDITÀ: DAL 05.12.2021 AL 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR NELLE GIORNATE DEL 25 E 28 GENNAIO E DEL 01 FEBBRAIO 2021. DITTA PUBLIKA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00 (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI, IN COMODATO D'USO, A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: ANC ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE DI MOGLIANO VENETO, UNITRE UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ, GRUPPO MUSICALE CITTA' DI MOGLIANO VENETO, COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA, ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO, ASSOCIAZIONE LUNA D'AGOSTO, ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A, ASSOCIAZIONE S.O.M.S. ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLAZIONE STRADALE - DOMENICA ECOLOGICA 5 DICEMBRE 2021. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO ALL'ART. 49 COMMA 5-TER - LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 -  DIPENDENTE SOCIETÀ TRAFFIC S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE STRADARIO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLAZIONE STRADALE - DOMENICA ECOLOGICA 21 NOVEMBRE 2021. PROVVEDIMENTO TEMPORANEO DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO NOMINATIVO DI FUNZIONI DI PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 COME ISTITUITO ALL'ART. 49 COMMA 5-TER - LETTERA D) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020 - DIPENDENTE SOCIETÀ TRAFFIC S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999 IMPEGNO DI SPESA EURO 42.962,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO AD ALTO FUSTO DI CEDRUS SP IN VIA MARCONI 30, SU TERRENO CENSITO AL N.C.E.U.: SEZ. D FOGLIO 4 MAPPALE 203</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI VICE COMANDANTE SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DAL 04.10.2021 E  SINO AL 31.01.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MOTIVI DI SICUREZZA PUBBLICA EX ART. 54 DEL D.LGS N. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO AUTONOMO CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO (ENTE CAPOFILA), PREGANZIOL E CASIER. PERIODO DAL 04.10.2021 AL 03.10.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI DICEMBRE 2020 - EURO 349,27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE COMUNALE DELLE PORZIONI DI STRADE SITE IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DENOMINATE VIE FERRETTO, PUCCINI, MAGELLANO E MOLINO, AI SENSI DELLA LEGGE 23/12/1998 N° 448 ART. 31, COMMI 21 E 22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO DI N. 1 ALBERO AD ALTO FUSTO DI CEDRUS DEODARA (CEDRO DELL'HIMALAYA) IN VIA FILZI 2, SU TERRENO CENSITO AL N.C.E.U.: SEZ. D FOGLIO 4 MAPPALE 152</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO. PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA APRILE A DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 4.131,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI VICE COMANDANTE SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE SINO AL 03.10.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2021  EURO 129.813,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE. PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL%U2019INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DALL%U20191/10/2021 AL 30/04/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SVILUPPO ECONOMICO. PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI, COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHÉ PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO NEL PERIODO DAL 07/10/2021 AL 30/04/2022 E PER LO SPARGIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI NEL PERIODO DAL 07/10/2021 AL 15/04/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA PERSONALE-SVILUPPO RISORSE UMANE. PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.T.E.L.  IMPEGNO DI SPESA PER EURO 350,00 E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 3 SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA- ADEGUAMENTO              CONSEGUENTE AGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 19.05.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOMENICA ECOLOGICA 10/10/2021.CHIUSURA DEL TRAFFICO IN PIAZZA CADUTI E  VIA DON BOSCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO PLATANO SITO IN VIA TERRAGLIO ALL'ALTEZZA DEL VIVAIO VARROTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DIRIGENZIALE RELATIVO AL SETTORE 1 PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE- ADEGUAMENTO CONSEGUENTE AGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 19.05.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SERVIZI CULTURALI - SPORTELLO POLIFUNZIONALE. PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 3 - SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NEL PERIODO DALL'1/10/2021 AL 30/04/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CANONE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.220,25 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO PLATANO SITO IN VIA TERRAGLIO ALL%U2019ALTEZZA DEL VIVAIO VARROTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO (PRATICA N. 97300/ANG). MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.195,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO PLATANO SITO IN VIA TERRAGLIO ALL'ALTEZZA DEL VIVAIO VARROTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO RESPONSABILE AI SENSI ARTT. 97 COMMA 4 LETT. D) E 107 D.LGS. 267/2000 RELATIVO AL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO- ADEGUAMENTO CONSEGUENTE AGLI INDIRIZZI DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 19.05.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA RAGIONERIA - UFFICIO UNICO ENTRATE. PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO. PERIODO DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 1 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO GENERALE_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE CONTINGIBILI ED URGENTI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA - DIVIETO DI EMUNGIMENTO ACQUE DA POZZO NELLE AREE LIMITROFE ALLE VIE ROSMINI E MARCONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO_T3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE PRIMO SEMESTRE 2021 - EURO 38.043,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2020 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 32,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.20 TAMPONI NASALI DA FRUIRSI PRESSO LA FARMACIA AL TERRAGLIO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 460 (ESENTE IVA). CIG Z08302AE0A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 267,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 5.805,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE FORFETTARIE ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI PER IL SINDACO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.108,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2021 E AUTORIZZAZIONE CARTA PREPAGATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DI AUTOVETTURE E MEZZI COMUNALI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA  FONDO SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE PER L'ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE EURO 92.524,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4 "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONI", CONVERTITO DALLA LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26 - ARTICOLO 4, COMMA 15, RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA'. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'ATTIVAZIONE DI PUC NELL'MBITO DEL REDDITO DI CITTADINANZA, E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE  DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DA AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE AD ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DEL DIPENDENTE C.L.. A DECORRERE DAL 01-01-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 2.022,27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROROGA AL 28-02-2021 DELLA CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-2004 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E  LA PROVINCIA DI BELLUNO PER COMANDO A TEMPO PARZIALE  DI N. 1 UNITA'  DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.927,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TOSAP PER ESONERI A SEGUITO EMERGENZA SANITARIA COVID-19 IN APPLICAZIONE D.L. 34/2020 CONVERTITO CON L.77/2020 AD AMBULANTI E ALLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO TITOLARI DI CONCESSIONI O DI AUTORIZZAZIONE CONCERNENTI L'UTILIZZO DI SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 15.301,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2023. DITTA INCARICATA STENOTYPE EMILIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.400,00 IVA ESCLUSA. CIG Z292F4FBF4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE I.R.A.P. PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE DITTA UMANA SPA PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2020 E GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - EURO 1.656,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G. N. 333/2020 AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. DUILIO MANELLA PER LA DIFESA NEL RICORSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO N. 2393/2020 PROMOSSO DA INTESA SANPAOLO S.P.A. EURO 61.522,73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO IN PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DEL DIPENDENTE F.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DIVERSE. SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTE NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 64.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI MOGLIANESI - PERIODO 1.1.2019/31.12.2020. PROROGA AL 30/06/2021 DEL PROGETTO "APP-PROPIAMOCI" A CURA DELLA COOPERATIVA COMUNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 67 E 68 DEL C.C.N.L. 21-05-2018. IMPEGNO DI SPESA CON IMPUTAZIONE AL F.P.V.  DI EURO 143.393,76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 2 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. D.L. 154/2020 - DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO E USO DI CARTE PREPAGATE - CIG Z982FFF28F (EURO 147.213,83)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 2.000,00 A FAVORE CARITAS MOGLIANESE PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PER ATTIVITÀ A FAVORE DELLE PERSONE BISOGNOSE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 512,40 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FISA TREVISO PER SOSTEGNO ATTIVITÀ AMBULATORIO MOBILE PER TAMPONI COVID 19 CON MODALITÀ DRIVE IN, PRESSO PARCHEGGIO ISTITUTO GRIS DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TRASPORTO SOCIALE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE. RICHIESTA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 2021. IMPEGNO DI SPESA 10.707,84=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'AVV. ENRICO RIZZETTO PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 357,82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DONNA NEL  COMUNE DI MOGLIANO VENETO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. N. 50 2016  LA ESSE SOCIETÀ             COOPERATIVA SOCIALE DI VENEZIA  OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA EURO 10.492,00  C.I.G. Z3C2FDA408</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TRASPORTO SOCIALE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE - CIG 6330693D1E - PROROGA CONTRATTO IN SCADENZA E PRESA D'ATTO MODIFICA MANDANTE R.T.I. (EURO 208.752,75)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA A.S.D. OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC &amp; WELLNESS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MOGLIANO NEL CUORE". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.500,00 A FAVORE DI ADVAR ONLUS PER L'ASSISTENZA SOCIO SANITARIA CONTINUATIVA A MALATI TERMINALI E SUPPORTO ALLE FAMIGLIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF: SPESA PER LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE.  INTEGRAZIONE IMPEGNO 2020 EURO 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA EDUCATIVA PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI CONTRASTO ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - PROGETTO "SCUOLE SICURE" - DITTA CEIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 (IVA ESENTE) CIG Z192FFDE0E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA EDUCATIVA PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI CONTRASTO ALL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - PROGETTO "SCUOLE SICURE". FORNITURA MATERIALE PER SIMULAZIONE DI GUIDA - DITTA TOCCAFONDI MULTIMEDIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.910,88 (IVA COMPRESA) CIG Z192FFF0AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PERIZIE DI STIMA RELATIVAMENTE AL VALORE DI MERCATO DI IMMOBILI COMUNALI AL GEOM. SERGIO RUZZA. EURO 988,00 ONERI COMPRESI CIG: Z7E2FF5F58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2020-2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.905,46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2020-2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 121,10 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE URBANA E PAESAGGISTICA PER LA RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI MOGLIANO VENETO. ARCH. CENDRON  - CIG   ZD42FE7895 EURO 18.720,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  ECONOMICO PER L'ANNO 2020. EURO 2.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELLA TBS IT TELEMATIC &amp; BIOMEDICAL SERVICES SRL IN GPI SPA CON SEDE LEGALE IN VIA RAGAZZI DEL 99 N. 13, A SEGUITO ATTO DI FUSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.E. N. 243/07 DITTA VANZO IMMOBILIARE SRL IN LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE DI CREDITI TRIBUTARI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DEFINITIVI IMU - TASI ANNUALITÀ 2014-2018 - EURO 103.385,97.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO PER RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. NN. 14/14-15/14-16/14-17/14 E N. 375/19 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 929 DEL 11/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1014 DEL 23/12/2020. CORREZIONE ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2019 E ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA ¤URO 70.954,98.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.770,50 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE A PREZZO VARIABILE  MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP"GAS NATURALE 12 LOTTO 3". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOENERGY SRL. PER SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 42.600,00 (IVA INCLUSA), PERIODO DAL 01/04/2021 AL 31/03/2022.  CIG PRINCIPALE 793970757C - CIG DERIVATO Z2D2FFAE80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA VOLTO ALLA CREAZIONE DI PRODOTTI DI COMUNICAZIONE VISIVA PER GLI UFFICI "CULTURA TURISMO ED ASSOCIAZIONISMO" E "SPORT" DELL'ENTE.  AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA GDESIGN DI COLUSSI GIACOMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00= (IVA COMPRESA). CIG: Z072FE783C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 2 FOTOCAMERE DIGITALI PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA ADPARTNERS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 835,70 (IVA INCLUSA). CIG ZEA2FF4C69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO. APPROVAZIONE PROROGA  TECNICA DELLE CONVENZIONI CON I GESTORI USCENTI PER IL  PERIODO 01.01/30.06.2021. IMPEGNO DI SPESA PER EURO  25.650,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE, IN STATO DI AVANZATO DEGRADO, SITO NELL'AREA COMPRESA TRA VIA BOLDINI E VIA TERRAGLIO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA CARRARO F.LLI SRL CON SEDE A CAMPODARSEGO (PD) PER EURO ¤. 48.643,66 IVA COMPRESA, AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO ED ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2021. CUP E67B20000400004. CIG: Z8D2FE084D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO COMUNALE "A. PANISI" - DITTA APPALTATRICE SIE S.R.L. CON SEDE A CONSELVE (PD) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - LIQUIDAZIONE EURO 114.225,44 - APPROVAZIONE NUOVO CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021 CIG 8366076052 CUP E62J20010800001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA "G. VERDI" - SECONDO STRALCIO - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE COSTITUITO DA BARZON COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (CAPOGRUPPO) E ZATTI IMPIANTI S.R.L. (MANDANTE) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO, CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E IMPORTO DI CONTRATTO  IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE  - IMPEGNO DI EURO 175.516,03 CIG 80246549F6 CUP E66J17000740004I ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA PRIMRIA "A. VESPUCCI" E L'ATTIGUA PALESTRA DI CAMPOCROCE - IMPRESA APPALTATRICE CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE A PESEGGIA DI SCORZÈ (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 38.902,26 I.V.A. COMPRESA -  CIG 828501637D CUP E63H19000650004 - MODIFICA CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI ED ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE N.2 VIALI CON PIASTRE IN SASSO LAVATO PRESSO L'ASILO NIDO LILLIPUT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA "OLME" DI ZARA GIUSEPPE E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2021 PER EURO 4.001,60 IVA COMPRESA - CIG Z1C2FF15DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  FORNITURA ED INSTALLAZIONE N.3 TARGHE PORTA ANNUNCI FUNERARI E N. 1 STRUTTURA COPRI COLONNA PER AFFIGGERE MANIFESTI -  DITTA REMOR SRL DI TREVISO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2623,00 IVA C. CIG ZD12FF0FBF E  ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 5 PORTATILI HP ZBOOK G2 NOTEBOOK 15" - I7-4810MQ. DITTA INCARICATA NIWA ITALIA  S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 4263,9. CIG Z542FCD6B8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.5 LICENZE ANNUALI DIKE 6 PRO. FORNITORE INFOCERT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 298.9. CIG ZAB2FD97CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI TARIFFE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI PER ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE CAUSA ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI D.P.C.M. COVID19 (IMPORTO EURO 3.600,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INDAGINE PRELIMINARE SULLE MATRICI AMBIENTALI DELL'AREA DI VIA ROSMINI - APPROVAZIONE ELABORATI RELATIVI ALL'INDAGINE PRELIMINARE SULLE MATRICI AMBIENTALI DELL'AREA DI VIA ROSMINI. EURO 155.172,40. ATTIVAZIONE FPV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>DD 354/2020 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO PROTECO ENGINEEERING SRL DI SAN DONÀ DI PIAVE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. EURO 36.478,00 IVA COMPRESA. CIG Z612D05E14 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - DITTA MESAC SRL - CIG: 5356508A3A - PAGAMENTO DIRETTO DELLE RETRIBUZIONI ARRETRATE NON CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 30 C. 6 D.LGS. N. 50/2016 (LIQUIDAZIONE EURO 36.094,07)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C 1 DA DESTINARE AL SETTORE I SERVIZIO PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UMANA S.P.A. PER UN IMPORTO PARI A EURO 4.500,00 IVA COMPRESA. CIG Z3A2C1D288</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020, DELLA  FORNITURA DI  SEDIE  E POLTRONCINE PER CENTRO SOCIALE E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.326,40= (IVA ESCLUSA) CIG: Z912FF1DDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO  A CONSIP RELATIVAMENTE AL CONTRATTO ESECUTIVO OPA IN AMBITO SPC2 DEL 08/01/2018 - CIG DERIVATO 7320548351</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO, PROVENIENTE DA EROGAZIONE LIBERALE AD OPERA DI GENERALI ASSICURAZIONI SPA, A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI MANDELA E MINERBI DI MOGLIANO VENETO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE PER LE SCUOLE DELLA CITTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 2021-2022 - DITTA S.T.T. SISTEMI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.208,50 (IVA INCLUSA) - CIG Z822FDEEC9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA REGISTRATA "OPERATIVITÀ ANTIDROGA E SOSTANZE STUPEFACENTI" - DITTA INFOPOL SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 102,00 (IVA ESENTE) CIG Z7B2FD62A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FORNITURA SUPPLEMENTARE DI: LIBRI, DVD VIDEO E AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "E. SCOFFONE", EX ART. 106 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016. DITTA CL.AN DI MUNDICI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.100,00=. CIG: Z772C8F004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. DGR 1106/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.019,23.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI (FONDO SO.A.). DGR N. 1106/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETA' EDILKI IN LIQUIDAZIONE GIA' F.LLI PACCAGNAN ANNO 2020. EURO 1.899,30.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IN L.C.A. ANNO 2020. EURO 2.925,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE ALLA BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. PERIODO 01/01/2021-31/12/2022.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI CAMPOCROCE AL CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. PERIODO 01/01/2021-31/12/2022.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'AREA VERDE ATTREZZATA SITA IN CAMPOCROCE ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPOCROCE. PERIODO 01/01/2021-31/12/2022.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK SITA IN VIA COLELLI ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OFFICINA 31021. PERIODO 01/01/2021-31/12/2022.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DELLA  FORNITURA  DI  MATERIALE CONSUMABILE PER NUOVE STAMPANTI SERVIZIO POLIFUNZIONALE.  IMPEGNO DI SPESA EURO 673,44  = (IVA COMPRESA) CIG:  ZDC2FC6076</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DELLA  FORNITURA  DI  BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS PER SERVIZI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA EURO  1.195,60= (IVA COMPRESA) CIG: ZE72FC607C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.15 PC DELL VOSTRO 3681 SFF. DITTA INCARICATA NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6979,43 IVA INCLUSA. CIG Z452FCC2FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MIGRAZIONE ALLA PIATTAFORMA WORKSPACE GOOGLE E FORNITURA DI N. 200 LICENZE PROFILO ENTERPRISE PLUS. DITTA TELECOM ITALIA SPA, CON SEDE LEGALE A MILANO, P.IVA 00488410010. IMPEGNO DI SPESA EURO 79.072,17 IVA AL 22% INCLUSA. CIG Z462FD9223</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 11 MONITOR HP ELITEDISPLAY E243M. DITTA INCARICATA FERRARI GIOVANNI COMPUTERS S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2133,78 IVA INCLUSA. CIG Z922FCCEEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL BOCCIODROMO DI  VIA C.A. DALLA CHIESA. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2021 PER EURO 67.500,00 CIG: Z402F192AC. CUP E62B20000060004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCURI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA "OLME" DI ZARA GIUSEPPE E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER EURO 2.510,76 IVA COMPRESA - CIG ZDC2FC89A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - SECONDO STRALCIO: SCUOLA MEDIA MONTALCINI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA EDILIT COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) CAPOGRUPPO E MICHIELLI IMPIANTI S.N.C. CON SEDE A PONTE SAN NICOLO' (PD) - MANDANTE - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 89.060,00 CIG 829077759D CUP E64D18000030004 MODIFICA CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ACCATASTAMENTO DELLA PENSILINA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "RITA LEVI MONTALCINI" SITA IN VIA GAGLIARDI  AL GEOM. PEZZATO MARCO. EURO 314,00 ONERI COMPRESI. CIG: ZC72FD9B6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI E CRE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N.1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE. AFFIDAMENTO INCARICO  ALL'ARCH. MARCO SANTINON DELLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ARCH. ERMANNO ZAMPROGNA &amp; ARCH. MARCO SANTINON DI TREBASELEGHE (PD). EURO 53.162,72 ONERI E IVA COMPRESI CIG 85615606D0. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA E CRONOPROGRAMMA CON ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021 PER EURO 500.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE (VIE RONZINELLA, DONIZETTI, MAROCCHESA) PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IMPRESA POZZEBON GIANNI CON SEDE A MORGANO (TV) GIUSTA DETERMINAZIONE 215/2020 DELLA FEDERAZONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IMPEGNO DI EURO 34.090,32 (CIG Z6A2F3DA96) PER DITTA APPALTATRICE, EURO 520,00 A PERSONALE COMUNALE ED EURO 130,00 AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1549777 LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO STRADALE DI VIA MAROCCHESA ALLA IMPRESA TREVIMAIS SNC DI FAUSTI GIULIANO SCATTOLIN FLAVIO E C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) EURO 7.558,00 CIG Z492FD4B5F TOTALE EURO 42.298,32 CUP E67H20001850004 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FRESATURA, POSA IN OPERA TAPPETO D'USURA E RIFACIMENTO SEGNALETICA ALL'INTERNO DELLA VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA I.C.S. - IMPRESA CONGLOMERATI STRADE SRL, CON SEDE A PADOVA (PD) PER EURO 7.450,56 IVA COMPRESA, AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021 PER EURO 42.000,00. CIG Z1F2F666F9 ; CUP: E67H20001870004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) PER IL TRIENNIO 2021/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI BON G &amp; F CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1507006 - EURO 48.678,00 CIG Z4D2E66444</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI-SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DI VIABILITÀ COMUNALE. ATI COSTITUITA DA ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA. AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CANONE AI SENSI ART. 6.2 DEL CONTRATTO D'APPALTO REP. 4372/2019. EURO 10.000,00 IVA COMPRESA CIG 7703306934</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI -  PALESTRA PER LA SCHERMA.   LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE "MAROSO IVO ENZO S.R.L. UNIPERSONALE" DI MAROSTICA (VI) PER COMPLESSIVI EURO 3.245,77= IVA COMPRESA, CIG 7910160687 CUP  E69B18000140004. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 2.884,38 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 6.130,15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO .  APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE "IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L." CON SEDE A VALDOBBIADENE (TV)  PER COMPLESSIVI EURO 51.364,36 IVA COMPRESA.  CUP E61B19000290004  CIG 8273316C55. ATTIVAZIONE DEL FPV 2021 PER EURO 8.576,64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI 2° STRALCIO. NUOVA PISTA CICLABILE. REVOCA DD 896/2020. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTA ZANATTA/MARCON. EURO 2044,00 ATTIVAZIONE FPV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL GENNAIO  2021. EURO 1760,00 IVA 10% COMPRESA CIG Z842FD5273</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI  CUP E61B17000220004. APPROVAZIONE STATO FINALE  E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO EURO 3.296,35 CIG.  76554369A1 DITTA I.C.S. ATTIVAZIONE DEL FPV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI . IMPEGNO   DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO 2020  A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO  2.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO PER PROGETTO DI RECUPERO AREA A SUD DEL PARCO LATO VIA CASONI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AIUOLE DI PIAZZA CADUTI E DI MANUTENZIONE VERDE VERTICALE -  AFFIDAMENTO A IL BOZZOLO VERDE SOC. COOP. SOCIALE DI SAN DONA' DI PIAVE A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA  N. 1535399 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PARI AD EURO 23238,61 IVA  E ONERI DI SICUREZZA C. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021  - CIG Z332F915CA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE IDONEI A FAVORIRE IL NECESSARIO DISTANZIAMENTO TRA GLI STUDENTI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DI CUI ALL' AVVISO MIUR N. 13194 DEL 24/06/2020. CIG 8414540A11 - CUP E66J20000400001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  2018-2021. ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'EDIZIONE 2021 - DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 1618,50 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNUALITA' DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA SOMMA DI EURO 3.851,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL COLLOCAMENTO DEL SOGG. ASCOT N. 36414 PRESSO CASA RESPIRO DI MORGANO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 10.980,00.= IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO UNITÀ SAPR CON RELATIVA FORMAZIONE E SUPPORTO PER RICONOSCIMENTO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO QUALE OPERATORE APR ENAC - DITTA U.S.T. SRLS. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.187,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z102FCFB4C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AL LICEO STATALE GIUSEPPE BERTO E AL GRUPPO MUSICALE CITTA' DI MOGLIANO VENETO PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 5.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOGGETTI OPERATORI CULTURALI DEL TERRITORIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 13.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.650,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. INDIVIDUAZIONE FORNITORI: SCUOLA UFFICIO DI POLETTO F. CIG Z522FC685E, CARTACANTA DI ROSSI G. CIG ZD32FC68D2. IMPEGNO DI SPESA EURO 80,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 A 3 UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 15.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN PER: RICERCA STORICO-DOCUMENTALE SUI SINDACI DI MOGLIANO VENETO DAL 1866 AL 1926, STAMPA 1.000 COPIE DELLA PUBBLICAZIONE DELLA STORIA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E REALIZZAZIONE DI GALLERIA DI IMMAGINI DEI SINDACI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ALLESTIMENTO AUTOVEICOLO USO OPERATIVO POLIZIA LOCALE - DITTA CIABILLI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.132,08 (IVA INCLUSA) - CIG ZEE2F94540.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURA CONTATRAFFICO - DITTA T.T.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.572,80 (IVA INCLUSA) - CIG Z7A2F9DC5A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARMADIO CORAZZATO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA G.A. EUROPA AZZARONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.820,62 (IVA INCLUSA) - CIG Z112FA5610.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURE BODYCAM - TELECAMERE MOBILI PROFESSIONALI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - DITTA PRECOM S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.797,42 (IVA INCLUSA) CIG Z262FA4627.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E INSTALLAZIONE PALI PER SUPPORTO TELECAMERE MOBILI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI  - DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.427,80 (IVA COMPRESA) - CIG ZD22FC8110.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N. 2975/2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI SALERNO. LIQUIDAZIONE EURO 2.526,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - QUINTA LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI IN RAGIONE DEI "BUONI SPESA" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACCETTATI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DALLE FARMACIE DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.280,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A ¤ 5.000,00 A FAVORE DELLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA PER L'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE SOSTEGNO ALIMENTARE A PERSONE IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO SOSTENUTA DA CARITAS PARROCCHIALE PER L'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.E. N. 172/13 - SIG. GAION STEFANO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPEGNO COMPLESSIVO PARI A EURO 66.680,46.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONE IN MERITO ALLA CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLE INDICAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO B LETTERA A)  - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ERRORE MATERIALE SU ALCUNE INTESTAZIONI DELLE TABELLE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.P.R. N. 380/01 E SS.MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI, DELLE ORDINANZE E DEI DECRETI. DITTA INCARICATA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5612 IVA INCLUSA. CIG Z672FC3624</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIASFALTATURA DELLA VIABILITÀ INTERNA DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN. AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA I.C.S. - IMPRESA CONGLOMERATI STRADE SRL, CON SEDE A PADOVA (PD)  - EURO 34.549,44 IVA COMPRESA - CIG Z4F2F37B11 ; CUP: E67H20001870004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA PASSERELLA IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE  -  FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 ALLA DITTA IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L. DI VALDOBBIADENE (TV) PER COMPLESSIVI EURO 1.647,00 IVA COMPRESA. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA. CIG   Z8A2F81BB0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. GLOBAL POWER S.P.A. CON SEDE A VERONA PER ATTIVAZIONE NUOVE FORNITURE ELETTRICHE - EURO 2.288,16 IVA COMPRESA - CIG ZC52F96361 CUP E67C19000090004 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CON ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE "RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA" DI RONCADE - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA AMICI DEL CANE RANCH DI CASIER PARI AD EURO 1000,00 CIG 756846708D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE  - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA  SOC. CRISTOFORETTI S.P.A. CON SEDE A LAVIS (TN) REGOLARMENTE ISCRITTA AL ME.P.A. 1390612 - CIG Z632F96370 EURO 27.898,63 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE CAT. D POS. EC. D1 DA DESTINARSI AL SETTORE 2° PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - 2° SERVIZIO ATTIVITÀ ECONOMICHE. UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE  AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART.1014 E ART. 678.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DAD N. 944-2020 AVENTE PER OGGETTO:  MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA COMUNALE PER IL MANTENIMENTO DI UNA SRB IN VIA SELVE  PRESSO TORRE PIEZOMETRICA A FAVORE DELLA SOCIETÀ CK HUTCHINSON NETWORK ITALIA S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E ASSISTENZA SITO INTERNET. DITTA GDESIGN DI COLUSSI GIACOMO. IMPORTO EURO 14.640,00 IVA INCLUSA. CIG Z4F2F77CA3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI  COMUNALI --INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 A FAVORE DI  VERITAS S.P.A  PER EURO  7.200,00 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA SQUILLANTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.132,45 (IVA INCLUSA) CIG ZAA2FC32A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 300 COPIE LIBRO PER BAMBINI DELLA PRIMA CLASSE DELLE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 ALL'ASSOCIAZIONE "BALENA GOBBA" DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.900,00=. CIG Z6B2FC6939</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 492/2020: INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE  - EURO 504,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA COMUNALE PER IL MANTENIMENTO DI UNA STAZIONE RADIO BASE IN VIA SELVE PRESSO TORRE PIEZOMETRICA PROT. N. 14600 DEL 01.06.2012 A FAVORE DELLA SOCIETÀ CK HUTCHINSON NETWORK ITALIA S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO.  ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 12 LOTTO 3". AFFIDAMENTO A SOENERGY SRL. PER IL PERIODO DAL 01/04/2020 AL 31/03/2021.  CIG PRINCIPALE 793970757C - CIG DERIVATO Z102B7DFB8  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE DA FONTE RINNOVABILE, PER IL PERIODO DAL 01/03/2021 AL 28/02/2022.  ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 17" LOTTO 5 (VENETO). EURO 243.560,00 IVA COMPRESA.  CIG PRINCIPALE: 7911161096 CIG DERIVATO: 8556460629</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5- QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO PRESSO RSA CITTÀ DI RONCADE DEL SOGG. ASCOT N.35902</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITÀ DI IMPRESA SVOLTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PROTOCOLLO D'INTESA DENOMINATO "FIDI MOGLIANO - GARANZIA IMPRESA". ULTERIORE  CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SOCIETÀ E CONSORZI DI GARANZIA. IMPEGNO DI SPESA ¤ 20.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO PROTECO ENGINEEERING SRL DI SAN DONÀ DI PIAVE PER ATTIVITÀ SPECIALISTICHE PER LA REDAZIONE DEL  PIANO DEGLI INTERVENTI. EURO 17.128,80  IVA COMPRESA. ATTIVAZIONE FPV. CIG . Z792F93080</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RACCORDO TRA LE STRADE PODERALI DEL PASSANTE DI MESTRE CON UNA PISTA CICLO PEDONALE TRA LE LOCALITÀ DI CAMPOCROCE DI MOGLIANO VENETO E SAMBUGHÈ DI PREGANZIOL REALIZZATA DA CAV SPA . AFFIDAMENTO LAVORI  DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA FACCO SRL DI SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD). CIG ZEF2F92FF3 ¤. 3.202,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO INTEGRATIVO PER L'ACCESSO REMOTO A JAWS PROFESSIONAL. DITTA INCARICATA VISION DEPT SRL - MILANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 260, 00 IVA INCLUSA. CIG Z9B2F7F230</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE SOFTWARE STAY TOUR PER LA GESTIONE DELLA TASSA DI SOGGIORNO E ACQUISIZIONE NUOVA FUNZIONALITÀ MODELLO 21 - ANNO 2021. DITTA INCARICATA: HYKSOS S.R.L. DI MARENO DI PIAVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1329,8 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG ZCB2F9B565</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA DAI RIFIUTI ORGANICI E SVUOTAMENTO DEL MATERIALE ACCATASTATO PRESSO L'EDIFICIO EX-IAT SITO IN VIA BOLDINI ANGOLO VIA TERRAGLIO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SAN MARCO SRL, CON SEDE A PORTO VIRO (RO)  - EURO 10.614,00 IVA COMPRESA - CIG ZEF2F613CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AI SENSI ART. 13 ALLEGATO 4) DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PROT 3294 REP 4365/2019 - EURO 10.000,00 CIG 7551650AB6 APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE  VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (CARROZZERIA) TRIENNIO 2021/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TOZZATO AUTO SERVICE CON SEDE A MOGLIANO VENETO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1507122 CIG ZC92E6645A EURO 23.790,00 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PP.EE. NN. 14/14-15/14-16/14-17/14 E N. 375/19. DITTE DIVERSE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 88.217,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE TECNICO, AREA DIRIGENZA FUNZIONI LOCALI, SETTORE 2° PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONCILIA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E AL CODICE DELLA STRADA - DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.385,50 (IVA INCLUSA) - CIG Z3E2F93EFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DELL'IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E MONTAGGIO DI  TARGA PER BIBLIOTECA COMUNALE "ERNESTO SCOFFONE". AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA REMOR SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.074,00=. CIG: Z882F8163F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA R.G. N. 785/2020 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 1387/2006 COMUNE MOGLIANO VENETO/T.-N.-C.. EURO  20.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DAL 2017/2018 AL 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL CIG DERIVATO 7118160B72.  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 EURO 34.952,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ARE VERDI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEL DUVRI A BRSERVICE SRL. EURO 366,00 IVA/C CIG. ZD62F676F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CAMPAGNA 1522" CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 180,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ULTERIORI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE CENTRO NORD, CENTRO SUD, EST, BONISIOLO PER IL PROGETTO 'CURA AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2020'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.543,60=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO  DI MOGLIANO VENETO PER ULTERIORI AZIONI AD INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVE NATALIZE 2020/2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2020 AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 184,93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA GENNAIO A NOVEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 4.690,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2020 - EURO 378,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 303,27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D:LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL  REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DELI UFFICI E DEI SERVIZI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  ASSICURATIVI PERIODO 2020-2021 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO ALLE MEDESIME CONDIZIONI PER L'ULTERIORE BIENNIO 2022-2023. COSTITUZIONE DEL FONDO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. ATTIVAZIONE FPV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIFICO PER L'APPLICATIVO CONTABILITÀ PER LA DURATA DI N. 6 MEZZE  GIORNATE. DITTA INCARICATA GPI SPA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.650,00 IVA ESENTE. CIG Z572F9B486.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER GLI EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" LOTTO 1 (VENETO). INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER EURO 1.100,00 IVA COMPRESA. CIG DERIVATO: 7916955DEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-2004 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E  IL COMUNE DI PAESE PER COMANDO A TEMPO PARZIALE  DI N. 1 UNITA'  DI PERSONALE CAT. GIURIDICA D CON POSIZIONE ORGANIZZATIVA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOVEICOLO PER LA POLIZIA LOCALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI PER LE FORZE DI SICUREZZA IN ACQUISTO 3 - LOTTO N. 5". IMPEGNO DI SPESA EURO 19.268,89 (IVA INCLUSA) CIG LOTTO CONVENZIONE 8002185BF4 - CIG DERIVATO ZBD2F32119. ATTIVAZIONE FPV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTRASTO ABBANDONO RIFIUTI - DITTE SCUBLA S.R.L. E STROBOTECH S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.564,59 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA STATO DI FUNZIONALITÀ DI UN VEICOLO - DITTA TOZZATO AUTO SERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 70,76 (IVA INCLUSA) - CIG ZA52F885FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL CONTO SIG. ANDREETTO GIANNI DEL COMPENSO, COMPRENSIVO DELLE SPESE SOSTENUTE, PER IL PERIODO 13.05.2020-14.11.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAGLIARDETTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 324,50 + IVA - CIG Z462F8B200.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ALLOGGI EX ART. 33 L.R. N. 39/2017 EURO 1.900,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO LOGISTICA A CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. DI LAVIS (TN) PER 50 ORE E SERVIZIO DI SMANTELLAMENTO CUCINA PRESSO IMMOBILE EMERGENZA ABITATIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1977,45= (IVA COMPRESA). CIG  Z2F2F4715D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI INSERIMENTO/ REINSERIMENTO LAVORATIVO A FAVORE DI N. 4 BENEFICIARI, AL CEIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.600,00.= ESENTE IVA. CIG: Z532F6BE86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA ALIMENTATORI PER L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DELLO STADIO COMUNALE "A. PANISI" DI VIA FERRETTO -  AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIE S.R.L. CON SEDE A CONSELVE (PD) - EURO 5.636,40 I.V.A. COMPRESA CIG E62J20010800001 APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIOVANNI STURARO  CON STUDIO PROFESSIONALE A VICENZA PER REDAZIONE DOCUMENTI DI PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - EURO 1.003,58 ONERI E IVA COMPRESI CIG ZD429E0B52 CUP E67C19000090004 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - SECONDO STRALCIO: SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERGAS CON SEDE A NOVENTA DI PIAVE (VE) PER SMONTARE E SMALTIRE LE BOMBOLE DI AZOTO DELL'IMPIANTO DI SPEGNIMENTO  EURO 4.026,00 CIG Z162F45CE6  E ALLA DITTA EDILIT COSTRUZIONI CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) PER TINTEGGIATURA BIBLIOTECA EURO 1.074,47 CIG ZC62F45D46 TOTALE EURO 5.100,47 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CUP E64D18000030004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RISANAMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE DEGLI EDIFICI BROLO, BROLETTO E CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA INDIVIDUALE VILLANOVA FERDINANDO CON SEDE IN VIA SANTA LIBERA A SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA B) DELLA L. 120/2020 - CUP E64H20001190004 CIG ZE52E999B0. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.350,34. IVA COMPRESA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE FPV 2021 PER EURO 31.910,34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE (VIE RONZINELLA, DONIZETTI, MAROCCHESA) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 39.650,00 PER LAVORI CIG Z6A2F3DA96 CUP E67H20001850004 -   APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO IN DANNO ALLA PROPRIETÀ PER PARZIALE MANCATA OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 29 DEL 26/8/2020 - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO A  TREVIMAIS SNC  MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 1511500 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO  PARI AD EURO 9516,00 IVA C. CIG Z582F5E926</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMMA ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 61.270,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DAL 2017/2018 AL 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL CIG DERIVATO 7118160B72. ONERI AGGIUNTIVI A.S. 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 EURO 13.750,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 COPPIA DI WALKIE TALKIE A COMMERCIALE FALCO SRL - CIG ZD22DBE269. IMPEGNO DI SPESA EURO 69,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE, DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK, DEL CAMPO DA CALCIO E DELL'AREA VERDE ATTREZZATA DI CAMPOCROCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. INDIVIDUAZIONE FORNITORI: BOSCHIERO LOREDANA CIG Z3E2F5B8F6, LE LIBRERIE SRL CIG Z072F0FC01, BOOK SHOP DI SCARPA M. CIG Z962F5B926. IMPEGNO DI SPESA EURO 461,79.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO DA ASSEGNARE AL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO -  CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1. SCORRIMENTO GRADUATORIA E ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA DEL TERZO CANDIDATO SIG. SEMENZATO MARCO E QUARTO CANDIDATO SIG. ZANATTA MARCO CON DECORRENZA DAL 16-12-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO DA ASSEGNARE AL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO -  CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1. ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA DEL PRIMO VINCITORE SIG. LAMON DAVIDE CON DECORRENZA 01-01-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINASTO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D CON POSIZIONE ECONOMICA D1 DA ASSEGNARE AL 3 SETTORE "SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA". UN POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS. 66/2010 ART.1014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART.  30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER IL POSTO  DI RESPONSABILE DELL'AREA "FINANZE E UFFICIO UNICO ENTRATE"; CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D3 POSIZIONE ECONOMICA D5 PROVENIENTE DAL COMUNE DI PAESE- IMMISSIONE NEI RUOLI DEL DOTT. P.D. CON DECORRENZA 15-12-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO DA ASSEGNARE AL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO -  CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1. ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA DEL SECONDO VINCITORE SIG. BRUNO GIUSEPPE CON DECORRENZA DAL 01-12-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO. . D.G.C. N. 299 DEL 20/10/2020. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 123.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO "CENTRO DONNA" NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO - INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE, IN STATO DI AVANZATO DEGRADO, SITO NELL'AREA COMPRESA TRA VIA BOLDINI E VIA TERRAGLIO. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA CON COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E CRE ALL'ARCH. ALESSANDRO TREVISANELLO, CON  STUDIO PROFESSIONALE A MESTRE  VENEZIA, AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 PER EURO 11.348,61 ONERI E IVA COMPRESI CIG ZCC2F0BF5E. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA E CRONOPROGRAMMA CON ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021 PER EURO 60.502,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO TAGLIANDO DI MANUTENZIONE DUE VEICOLI MARCA TOYOTA MODELLO AURIS HYBRID IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NORDAUTO S.P.A. DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 551,30 IVA COMPRESA - CIG ZF32F60F01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 17657 (ASCOT) PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO (TV) IMPEGNO EURO 2850,00.= PERIODO 30/10/2020 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 14^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.962,95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A ¤ 500,00 A FAVORE ASSOCIAZIONE "IL NOSTRO DOMANI " - DELEGAZIONE DI MOGLIANO VENETO - PER L'INIZIATIVA 'FRUTTO DI UN SOSTEGNO SOCIALE' 20 EDIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2020 (EURO 223.624,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2020 (EURO 92.609,63.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DEL CONCORSO FOTOGRAFICO ''UNO SCATTO DI VITA PER LA RINASCITA'', DESTINATO AI GIOVANI MOGLIANESI. APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BM&amp;A PER LA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL TAR VENETO R.G. N. 1205/2020.  EURO 9.484,28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO DAL 1 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR NELLE GIORNATE DEL 30 NOVEMBRE E DEL 09 DICEMBRE 2020. DITTA PUBLIKA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNIVERSARIO DEI 300 ANNI DALLA NASCITA DI G.B. PIRANESI. COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE APS CENTRO ARTISTICO PIRANESI. EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.305,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVITA' NATALIZIE 2020/2021. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER  UN TOTALE DI EURO 59.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00= AL GRUPPO DI VOLONTARIATO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ODV SEZIONE DI MOGLIANO VENETO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ PER CONTO DELL'ENTE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. INDIVIDUAZIONE FORNITORI: MILANESE SNC CIG Z732F3702E. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.033,45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO PER L'OSPITALITÀ NEI LOCALI PARROCCHIALI DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA GIOVANE E ADULTA, ANCHE IMMIGRATA, REALIZZATE DAL C.P.I.A. DI TREVISO, ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO INCARICO  TECNICO DI SERVIZIO PER DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI DI POTATURA E TAGLIO ALBERATURE. DOTT. FERRARINI RUGGERO DELLO STUDIO FERRARINI - PITTERI SNC. EURO. 3.733,20  IVA COMPRESA. CIG  ZBC2F5248E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA, COSTITUZIONE DEL FONDO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020. ATTIVAZIONE FPV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020, DELLA  FORNITURA BIENNALE DI  FALDONI CON LACCI A FONDO CHIUSO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA EURO 3.538,00 = (IVA COMPRESA) CIG: ZBA2F64A28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN  VIDEOCONFERENZA RELATIVO A "COME COSTRUIRE E GESTIRE UNA GARA DI FORNITURE E SERVIZI" - CALDARINI&amp;ASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA  EURO 252,00 (IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 458 DEL 23/05/2019 RELATIVAMENTE AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA 5 AFFIDATI ALLA DITTA FASTWEB SPA.  CIG DERIVATO: 7916955DEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.C.D.I. 2019/2021- PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - EURO 14103,87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ECONOMICO ALLE ATTIVITÀ DI IMPRESA SVOLTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PROTOCOLLO D'INTESA DENOMINATO "FIDI MOGLIANO - GARANZIA IMPRESA".  CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SOCIETÀ E CONSORZI DI GARANZIA. IMPEGNO DI SPESA ¤ 20.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 3/8/2020 AL 25/9/2020 PER EURO 21.716,60.=, COMPRESI ONERI RIFLESSI. SPESA RIPARTITA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI. DETERMINAZIONE  N. 610 DEL 01/09/2020 . RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2023. AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - CIG Z292F4FBF4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO PREVISTA DAL D.LGS. 259/2003 "CODICE DELLA COMUNICAZIONI ELETTRONICHE" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E RADIODIFFUSIONE E POSTALI - EURO 800,00 PER CONTRIBUTO 2020 EURO 800,00 PER CONTRIBUTO 2021 -  TOTALE EURO 1.600,00 CIG NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE DI PERCORSO CICLABILE SU VIA ROMA, TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO  ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO  DELLO STUDIO S PA INGEGNERIA DI POVEGLIANO (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 1462567/2020 AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 PER EURO 12.688,00 ONERI E IVA COMPRESI CIG  850740872B. ATTIVAZIONE FPV 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA D.D. N. 738 DEL 19.10.2020, AD OGGETTO: "EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.000,00= ALLA CONDOTTA SLOW FOOD DI TREVISO PER LA PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ATTINENTI ALLA CULTURA ALIMENTARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN MIGLIORIA DEI POSTEGGI RESISI LIBERI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL VIGENTE PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 500,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'REA ADIACENTE IL CIMITERO DELLA FRAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DI VIA 24 MAGGIO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIMA ASCENSORI S.R.L. CON SEDE A TREVISO - EURO 4.026,00 IVA COMPRESA CIG Z4D2F10416 CUP E68118000010004 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CON ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO "MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO" DI TREVISO  AI SENSI ART. 1, COMMA 2, LEGGE 120/2020 PER EURO 73.844,16, ONERI E IVA COMPRESI CIG 8510361C0E. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA (CUP E65J19000000004) E CRONOPROGRAMMA CON ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021 PER EURO 600.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRASLOCHI E SERVIZI DI PERISSINOTTO GIORGIO CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) PER SERVIZI DI LOGISTICA: TRASPORTO DI ARREDI E MATERIALE SCOLASTICO - CIG Z4A2F36812 - EURO 1500,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2021 - EURO 69,72 CIG NON NECESSARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - QUARTA LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI IN RAGIONE DEI "BUONI SPESA" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACCETTATI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DALLE FARMACIE DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.720,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4. IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIE ECCEDENTI ANNO 2020 EURO 3.000,00 OLTRE IVA. CIG: 698012013F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE "AMICI DEI CANI DI MOGLIANO VENETO TV" PER CURA DELL'AREA ADIBITA A SGAMBATOIO PER CANI PRESSO IL PARCO PRIMAVERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO 'NIDI IN FAMIGLIA' ATTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE NUMERO 153 DEL 16.02.2018 DELLA GIUNTA REGIONALE. AGGIORNAMENTO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI NR. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C. APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E NOMINA DEI VINCITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STRUMENTI DI AUTODIFESA D.M. 12 MAGGIO 2011, N. 103 - DITTA ARMERIA BARBUIO DI FACCHINA MASSIMO. IMPEGNO DI SPESA EURO 976,00 (IVA INCLUSA) CIG ZAC2F3951D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CALZATURE UNIFORME OPERATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2020. INTEGRAZIONE - DITTA CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 107,00 (IVA INCLUSA) CIG Z6D2DAE2BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2020 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2020 - 31.07.2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.556,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO PROCEDURA PRESENZE DELLA DURATA DI 2 MESI E ACQUISTO N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE SULLA PROCEDURA PRESENZE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GPI SPA AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.941,00 IVA COMPRESA. CIG ZE92F35041.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI -  PALESTRA. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3  ALL'IMPRESA APPALTATRICE "MAROSO IVO ENZO S.R.L. UNIPERSONALE" DI MAROSTICA (VI) PER COMPLESSIVI EURO 90.118,67= IVA COMPRESA, CIG 7910160687 CUP  E69B18000140004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE DEL QUARTO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI VI VIABILITÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MASSIMILIANO SCARPA  CON STUDIO A ZELARINO - VENEZIA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA EURO 9.978,31 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z022EBC247 AL GEOM. LEONARDO LIVIERI CON STUDIO IN MESTRE/VENEZIA PER ASSUMERE IL RUOLO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI EURO 5.143,26 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z962EBC2F3  ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO E FIGLI CON SEDE A QUARTO D'ALTINO (VE) PER INTERVENTO DI PULIZIA E TRACCIATURA CONDOTTE FOGNARIE VIE PUCCINI E GABRIELI EURO 4.758,00 IVA COMPRESA CIG ZEA2EBC5FB - TOTALE EURO 19.879,57 - CUP E61B17000200004 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SALA POLIVALENTE DI VIA 24 MAGGIO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIMA ASCENSORI S.R.L. CON SEDE A TREVISO - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - EURO 2.488,80 IVA COMPRESA CIG ZCD2F1034A. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO CON LA PROVINCIA DI TREVISO E SICURITALIA IVRI S.P.A. CON SEDE A  COMO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA PROVINCIA DI TREVISO E GLI ENTI CONVENZIONATI CON LA S.U.A. - PROROGA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ALLA SOC. SICURITALIA IVRI S.P.A. PER IL PERIODO: 01.12.2020 - 30.11.2021 - IMPEGNO PLURIENNALE EURO 3.601,44 CIG ZCB2F03FA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO FINANZIARIO DELLA REGIONE VENETO AI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE LOCALE DI IMPORTO FINO A 200.000 EURO. ANNO 2020. (L.R. N. 27/2003, ART. 50). AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE ASCENSORE DELLE TRIBUNE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI "A. PANISI" ALLA DITTA CARRARO ASCENSORI SRL CON SEDE IN VILLORBA (TV) PER EURO 40.310,30 IVA COMPRESA E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2021. CUP: E65D20000020006, CIG: ZCB2E7580C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA C. A. DALLA CHIESA - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ING. FAUSTO MARGUTTI DELLO STUDIO ARKINGEGNE ASSOCIATI CON SEDE A SILEA (TV) EURO 5.538,89 CNPAIA E IVA COMPRESI - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CIG Z402F192AC  CUP E62B20000060004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 5.669,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DAL 2017/2018 AL 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL - CIG DERIVATO 7118160B72. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER EURO 87.380,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 423 DEL 16-06-2020: QUOTE FORFETTARIE ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI ANNO 2020 CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DI MATERNITÀ/PATERNITÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 5,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 1 SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS N. 66/2010 ART. 1014. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA DOTT.SSA VALENTINA SIMONETTO TERZA CLASSIFICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL PACCHETTO DI N. 10 ADESIONI AI CORSI DI FORMAZIONE DALLA DITTA FORMEL S.R.L.  CON SEDE LEGALE IN VIA VITRUVIO 43, MILANO C.F. 01784630814. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.340,00. CIG Z802F2D3DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 6.262,21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK SITA IN VIA COLELLI A MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'AREA VERDE ATTREZZATA COMUNALE DI CAMPOCROCE. PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI CAMPOCROCE. PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - STUDIO LEGALE MICHIELAN - AVV. PRIMO MICHIELAN ED AVV. ANDREA MICHIELAN - PER LA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO R.G. N. 785/2020 - COMUNE DI MOGLIANO VENETO / T.N.C.. EURO 7.688,95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AD UN POMERIGGIO DI STUDIO IN MODALITA' WEBINAR, ORGANIZZATO DA ANUSCA S.R.L.  IN MATERIA DI STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI EURO 82,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE, TINTEGGIATURA E SANIFICAZIONE ALLOGGIO COMUNALE ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA - EURO 3.769.80.= IVA INCLUSA CIG ZD72F16808</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA "G. VERDI" - SECONDO STRALCIO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - LIQUIDAZIONE EURO 140.096,59 ALLA DITTA BARZON COSTRUZIONI GENERALI (CAPOGRUPPO) EURO 56.143,41 ALLA DITTA ZATTI IMPIANTI SRL (MANDANTE) TOTALE EURO 196.240,00 CIG 80246549F6 CUP E66J17000740004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - REDAZIONE FOGLIO CONDIZIONI PER AFFIDARE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA ESISTENTI ED IN FASE DI REALIZZAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING.  GIOVANNI STURARO CON STUDIO PROFESSIONALE A VICENZA EURO 2.537,60 ONERI E IVA COMPRESI CIG  Z752ED1B06 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E LAVAGGIO AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2020 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BEVILACQUA LORIS CON SEDE A MOGLIANO VENETO - IMPEGNO PLURIENNALE EURO 2.000,00 IVA COMPRESA CIG Z1F2F0D173</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STADIO COMUNALE "A. PARISI" - DITTA APPALTATRICE SIE S.R.L. CON SEDE A CONSELVE (PD) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO - EURO 30.119,51 CIG 8366076052 - IMPEGNO DI EURO 246,88 AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG NON NECESSARIO) - APPROVAZIONE  NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - TOTALE EURO 30.366,39 CUP E62J20010800001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 PER  FORNITURA DI  DISPENSER A MURO, TANICHE DA 5 ML DI GEL IGIENIZZANTE E GUANTI PER I SERVIZI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA EURO 644,44 = (IVA ESENTE) CIG: Z5A2F0F9DD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 DELLA  FORNITURA DI  GEL IGIENIZZANTI MANI ANTIBATTERICO A BASE DI ALCOOL 70% PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI .  IMPEGNO DI SPESA EURO 216,00 = (IVA ESENTE) CIG: ZD12F1F68B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" LOTTO 5 (VENETO). INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA   IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER EURO 6.000,00  IVA COMPRESA. CIG PRINCIPALE: 75271375F3 CIG DERIVATO: 8105197C25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 DELLA  FORNITURA DI  UN ARMADIO A 4 ANTE. IMPEGNO DI SPESA EURO  719,80 = (IVA INCLUSA) CIG:   Z132F1FC33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO, DIVISE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2020. INTEGRAZIONE - DITTA MICHELETTI SIMONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 956,48 (IVA INCLUSA) CIG ZE12F08160.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. INDIVIDUAZIONE FORNITORI: LE LIBRERIE SRL CIG Z072F0FC01 - KIT UFFICIO CIG ZEE2F0FC7F - REDLINE CIG Z9D2F0FD37. IMPEGNO DI SPESA EURO 307,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.716,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO PER VERIFICA PERCORSO BUS LUNGO LA SP 16 TRA SAMBUGHE' E MOGLIANO VENETO . STUDIO LOGIT ENGINEERING DI CASTELFRANCO VENETO (TV). EURO 3.616,08 CIG.ZB02EFF2BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE   PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 10.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI: SECONDO STRALCIO - SCUOLA MEDIA MONTALCINI. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA LE IMPRESE EDILIT COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO) E MICHIELLI IMPIANTI SNC (MANDANTE) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E MODIFICA DI CONTRATTO AI SENSI ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 88.197,26 (CIG 829077759D) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ING. MASSIMO DE VIDI PER ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA EURO 4.455,72 (CIG ZB42A3EB8F) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 1.445,86 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CUP E64D18000030004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE IN MIGLIORIA DEI POSTEGGI RESISI LIBERI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ DI MOGLIANO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A. ANNO 2019-ANNO 2020 (RELATIVO CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018-2019), LEGGE N. 431/98 - DGRV N. 1643/2019, DGRV N. 638/2020 E  DGRV N. 1189/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'ARCH. FELTRIN GABRIELLA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE, IN COMANDO A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.467,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2020 - EURO 351,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C1 DA DESTINARE AL SETTORE I SERVIZIO PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE. PERIODO NOVEMBRE- DICEMBRE 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA UMANA S.P.A. PER UN IMPORTO PARI A EURO 4.000,00 IVA COMPRESA. CIG  Z3A2C1D288.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOALE PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLE GEOSTORIE A SCALA LOCALE - A.S. 2020/2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-2004 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E  LA PROVINCIA DI BELLUNO PER COMANDO A TEMPO PARZIALE  DI N. 1 UNITA'  DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. IMPEGNO DI SPESA ¤ 8.447,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO EFFETTUATO PER EMERGENZA COVID-19 AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AI MESI DA MARZO A MAGGIO 2020 - EURO 4.368,55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI DEL PROGETTO SGATE. APPROVAZIONE RENDICONTO BONUS ENERGIA ANNI 2008/2009. ENTRATA EURO 2.078,60=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 700,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE  A.C.A.T. "V. HUDOLIN" - ASSOCIAZIONE CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI PER INCONTRI INFORMATIVI SULLE BUONE PRASSI DELLO STILE DI VITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE FORMEL PER ASSISTENTI SOCIALI "OTTIMIZZAZIONE E VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI TUTELA DEI MINORI". IMPEGNO DI SPESA EURO 642,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 PER FORNITURA DI BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS PER I SERVIZI COMUNALI.  EURO 878,40 (IVA INCLUSA) CIG:  Z9B2F0AD42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI OTTOBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 322,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI DI ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTI EURO 11.305,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA' AI SENSI ART. 47 LEGGE REGIONALE N. 39/2017 EURO 3.216,24.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA. CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. APPROVAZIONE  IMPORTO PARI AD EURO 13.899,56 PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE LIMITROFE SCOLO SERVETTA A ZERMAN, SCOLO FOSSA STORTA IN VIA DEI TULIPANI E   FOSSO DI GUARDIA LUNGO VIA DON G. GOTTARDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO MIUR PROT. N. AOODGEFID/13194 DEL 24 GIUGNO 2020 AVENTE AD OGGETTO "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19". LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO WI-FI NELLA SCUOLA MEDIA "R.L. MONTALCINI" E SEDI DISTACCATE. LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA TECNOELETTRA S.R.L. CON SEDE A TREVISO (TV) - EURO  ¤.24.802,60 IVA COMPRESA - CUP E66J20000170001, CIG Z6A2DD9624.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO MIUR PROT. N. AOODGEFID/13194 DEL 24 GIUGNO 2020 AVENTE AD OGGETTO "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19". - LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA APPALTATRICE  FERRAMENTA "OLME" DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) PER EURO 548,88 IVA COMPRESA PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEL  CANCELLO PEDONALE ESISTENTE PER PERCORSO ESTERNO DI SICUREZZA SCUOLA  DELL'INFANZIA "OLME"CIG  Z5A2E153AB - CUP E66J20000180001. LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA DITTA APPALTATRICE "COSTRUZIONI 2000 S.N.C. DI ZAMUNER PIETRO &amp; C." CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) PER EURO 2.482,70 IVA COMPRESA PER I LAVORI DI I REALIZZAZIONE PERCORSO IN PIASTRONI DI CALCESTRUZZO IN CORRISPONDENZA DELLA PORZIONE DI GIARDINO ANTISTANTE IL CANCELLO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "OLME" CIG Z7D2E2B735 - CUP E66J20000180001. RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINA N. 657/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE CASSETTA DI TERMINAZIONE E CAVO TELEFONICO DISMESSO PRESSO EDIFICIO COMUNALE EX-IAT DI VIA BOLDINI ANGOLO VIA TERRAGLIO. AFFIDAMENTO A TIM PER EURO 1.373,18 IVA COMPRESA. CIG: ZD22EC5E59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO MIUR PROT. N. AOODGEFID/13194 DEL 24 GIUGNO 2020 AVENTE AD OGGETTO "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19". LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PARETI IN CARTONGESSO .  LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EDILMAR S.R.L. CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE)  - EURO 16.041,43 IVA COMPRESA   CUP E66J20000160001, CIG Z6B2DD9473.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>REG. N. 499 DEL 10/07/2000. CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO PER L'UTILIZZO DI PARTE DEL FABBRICATO SITO IN VIA S. MICHELE A MOGLIANO V.TO E DELLA RELATIVA SUPERFICIE A GIARDINO, AL FINE DI DESTINARLO A SEDE OPERATIVA DELL'ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO EURO 2.187,91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE: APPROVAZIONE CONVENZIONE E CONFERMA COMODATO D'USO  GRATUITO SEDE ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO IN CORSO COME DA REGOLAMENTO DI PC DCC30/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. INDIVIDUAZIONE FORNITORI: CARTACANTA CIG Z862EF611A - CARTOL. SERVICE POINT CIG Z2A2EF64BD - CARTOCLIP CIG ZC42EF6511 - FERRARO ELSA CIG ZA82EF655D. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.345,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI PRONTO SOCCORSO PER I DIPENDENTI COMUNALI ADERENTI ALLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. INCARICO A BR SERVICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 942,00 (ESENTE IVA). CIG ZC92F02F69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI  ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA DI ACCESSO D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO DI ALTRO ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARES  LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2020 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI  AD EURO 45.386,12   DI CUI 136,15 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020 PER  FORNITURA DI CARTELLINE PER DELIBERAZIONI DI GIUNTA, CONSIGLIO COMUNALE E INFORMATIVE. EURO 1.800,72 (IVA INCLUSA). CIG Z492E7ABA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020-2021. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 59.437,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PER DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI CONSEGNA DELL'IMMOBILE DI VIA RONZINELLA N. 172 PROT. N. 14389 IN DATA 12.05.2020. PRESA D'ATTO CESSIONE IMMOBILE ALLA DITTA "LA PERLA S.R.L." DI ARCADE (TV). DETERMINAZIONI IN MERITO AL SUBENTRO NEL CONTRATTO CON IL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 81/2008. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AL  CORSO DI AGGIORNAMENTO IN   AMBITO SICUREZZA ORGANIZZATO DALLA  BR SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO (VE) VIA F.FILZI 11. IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00 ESENTE IVA (COMPRENSIVO DI BOLLO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>EREDITÀ GIACENTE IMMOBILE VIA MAGENTA, ANTICIPAZIONE SPESE PER IMPOSTE DI SUCCESSIONE E TECNICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO MODIFICA DATA ASSUNZIONE SIG. C.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 12^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.629,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DITTA INCARICATA STUDIO DI INFORMATICA SNC P.IVA 01193630520. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤ 14207,94 IVA AL 22% INCLUSA - CIG Z5A2ECBB81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 LICENZE MICROSOFT WINDOWSSERVERSTDCORE 2019 16 CORE GOV E N.2 MICROSOFT WINDOWSSERVERSTDCORE 2 CORE GOV DITTA INCARICATA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. CIG Z242ED85A2. IMPEGNO DI SPESA EURO 1120,15 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO AULA AUTOCAD NECESSARIA ALL'ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C CON POSIZIONE ECONOMICA C1 DA ASSEGNARE AL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO PER UTILIZZO SALA AUTOCAD CON PRESENZA DI TECNICO INFORMATICO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.  CIG ZF82EEDE0D. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 317,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020), DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2019, DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.342,00 (IVA COMPRESA) CIG Z752EE1DDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D LGS N. 66 2010 ART. 1014. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA SIG.RA NEGRO FRANCA SECONDA CLASSIFICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI -  CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA E ASSUNZIONE IN RUOLO DELLA SIG.RA MARCHIORI OANH TERZA CLASSIFICATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCH. WANDA ANTONIAZZI - DIMISSIONI DALL'INCARICO DI DIRIGENTE EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS 267/2000 CON DECORRENZA 1-11-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI TREVISO PER IL COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART 14 CCNL 2004 DELLA SIG.RA PF. PER EURO 1.042,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.RI 270 DEL 31.03.2008 E 969 DEL 30.12.2016. MODIFICA DENOMINAZIONE SOGGETTO BENEFICIARIO PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A ¤ 2.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI A.N.G.S.A. PER ATTIVITÀ ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 1.200,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PREVENZIONE INFORMAZIONE ONCOLOGICA A.P.I.O. PER LA MANIFESTAZIONE OTTOBRE IN ROSA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 13^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.496,53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. INDIVIDUAZIONE FORNITORI: PELLIZON LUIGI SRL CIG ZC72ED7D9A - VOLTA PAGINA CIG Z382ED7D4C - CARTOLERIA ODETTA CIG ZA42ED7CFE - CARTOLERIA TINTORETTO CIG Z452ED7DDC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.048,26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E GLI EREDI DELL'ARTISTA TONI BENETTON AVENTE PER OGGETTO LE SCULTURE MONUMENTALI DENOMINATE: "LE COLONNE" E "PARTITURA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA COLIBRÌ SYSTEM S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 671,00= (IVA COMPRESA). CIG Z3C2EC8C33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA TV "RICETTE ALL'ITALIANA" EDIZIONE AUTUNNO 2020. ACQUISTO PACCHETTO DI N. 3 PUNTATE DALLA 'ME PRODUCTION S.R.L.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.320,00=. CIG: Z6E2EC7370</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK DI VIA COLELLI. SCADENZA AL 14/11/2020. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA AL 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA D'USO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO L'EX SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "NELSON MANDELA". EURO 200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C CON POSIZIONE ECONOMICA C1 DA ASSEGNARE AL 2 SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO DI COLLEGAMENTO  TRA LA SCUOLA PRIMARIA "A. VESPUCCI" E L'ATTIGUA PALESTRA  -IMPRESA APPALTATRICE CODATO MICHELE COSTRUZIONI  GENERALI S.R.L. CON SEDE A PESEGGIA DI SCORZÈ (VE) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA IMPORTO DEI LAVORI EURO 3.894,73 CIG 838501637D - NOMINA COLLAUDATORE DELLE STRUTTURE ING. FRANCESCO MAZZOCCO CON STUDIO PROFESSIONALE A CASTELFRANCO VENETO (TV) EURO 634,40 ONERI CONTRIBUTIVI E I.V.A. COMPRESI. CIG Z462E9C909 - TOTALE EURO 4.529,13 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI CUP E63H19000650004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROIEZIONE DOCUFILM "RISING PHOENIX" - TEATRO COMUNALE ALL'APERTO "GIORGIO GABER", 10 OTTOBRE 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ART4SPORT ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - SECONDO STRALCIO: SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA LE IMPRESE EDILIT COSTRUZIONI (CAPOGRUPPO) CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) E MICHIELLI IMPIANTI SNC (MANDANTE) CON SEDE A PONTE S. NICOLÒ (PD) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E  CERTIFICATO DI PAGAMENTO 2 - EURO 192.638,00 IVA COMPRESA CIG 829077759D CUP E64D18000030004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSATI - INCARICO ALLA DITTA FAVARO ODINO CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1433607 - EURO 10.000,00 CIG Z752E942A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNITA' IMMOBILIARI PEEP REVISIONE/DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI DI RISCATTO E/O SVINCOLO OBBLIGHI CONVENZIONALI, INDIVIDUAZIONE PROPRIETARI INTERESSATI, PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ATTIVITA' CONSEGUENTI.  INCARICO DI SERVIZIO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI PER EURO 5.000,00. IMPORTO TOTALE SPESA EURO 6.225,00 =(CIG Z252E5B4C4).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI INDAGINE PRELIMINARE SULLE MATRICI AMBIENTALI DELL'AREA DI VIA ROSMINI - AFFIDAMENTO INCARICO  TECNICO ALLO STUDIO D-RECTA DI SAN FIOR E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 19666,40 CONTRIBUTO ED IVA C.  CIG ZD92EC16B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -  AFFIDAMENTO A IL BOZZOLO VERDE SOC. COOP. SOCIALE DI SAN DONA' DI PIAVE A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA  - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PARI AD EURO 67651,39 IVA C. - CIG 843999368D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.000,00= CONDOTTA SLOW FOOD DI TREVISO PER LA PROGETTAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ATTINENTI ALLA CULTURA ALIMENTARE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS. 81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE E GLI OPERAI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 290,00 (ESENTE IVA). CIG:Z0B2ECFC7E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE, CATEGORIA DI ACCESSO C . SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA  DEFINITIVA CON RINUNCIA DEL QUINTO CLASSIFICATO E ASSUNZIONE IN RUOLO DEL SIG. CARUZZO MARCO  SESTO CLASSIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2020 - 31.07.2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.096,21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MUSEO TONI BENETTON" PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD EURO 5.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 700,00 ALL'ACRA - ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI - PER STAMPA DEL LIBRO SU FRANCO TESTA DAL TITOLO 'VOLARE'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A MA.GI. S.R.L. INFORTUNISTICA STRADALE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DEL COMUNE. EURO 1.820,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR IN DIFFERITA "L'ACQUISIZIONE DEL CIG E LE VERIFICHE IN AVCPASS NEGLI APPALTI SOTTO SOGLIA - ESERCITAZIONI" - DITTA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 102,00 (IVA ESENTE) CIG Z4B2EBC644.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI -  CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. ASSUNZIONE IN RUOLO DECORRENZA ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL 2° CLASSIFICATO CON RISERVA AL PERSONALE INTERNO DECORRENZA DAL 01-01-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.361,26.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SUPPORTI RIGIDI PER EFFETTUAZIONE PROVA SCRITTO-PRATICA CONCORSO PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROCED SRL, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 (IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA EURO 229,12 (IVA INCLUSA). CIG  Z0E2EC9464</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI FORMATIVI PER TUTTO IL PERSONALE SUI TEMI: "ACCESSO, ACCESSO CIVICO, FOIA: REGOLAMENTI ATTUATIVI E REGISTRO ACCESSI" (27/10/2020) E "ANTICORRUZIONE: REATI, COMPORTAMENTO ETICO DEL DIPENDENTE E CODICI DI COMPORTAMENTO" (10/11/2020). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.392,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO DICEMBRE 2019-SETTEMBRE 2020 - EURO 5.831,46.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETÀ EDILKI IN LIQUIDAZIONE GIÀ F.LLI PACCAGNAN. (EURO 8.085,15.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. EROGAZIONE CONTRIBUTI EURO 15.904,39.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLO ABBANDONATO IN AREA PUBBLICA - DITTA CASA DELL'AUTO SRL DI MARTON EROS. IMPEGNO DI SPESA EURO 252,49 (IVA INCLUSA). CIG Z742EA9696.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  2018-2021 - EDIZIONE 2019.  RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI CENSUARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO LOGISTICA A CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. DI LAVIS (TN). ORE 100. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.085,38= (IVA COMPRESA). CIG  Z982EA27B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'INCARICO DI RESPONSABILE SCIENTIFICO DELL'ESPOSIZIONE DELLE OPERE  D'ARTE DELLA COLLEZIONE ALESSANDRA, PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO, AL DOTT. ETTORE MERKEL EX ART. 4 DEL DISCIPLINARE D'INCARICO. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2020 E ANNULLAMENTO OBBLIGAZIONI DI SPESA ANNI DA 2021 AL 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 138,23 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2020 - DITTA GIANFORT SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.144.76 (IVA INCLUSA) CIG Z092E6171C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA ACCOUNT ARUBA PEC PER EURO 200,00. CIG Z882E7EEA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE  DI LAVORI DI RISANAMENTO DELLE FACCIATE ESTERNE DEGLI EDIFICI BROLO, BROLETTO E CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN CUP E64H20001190004 CIG ZE52E999B0. PRENOTAZIONE SPESA EURO 34.160,00 (IVA 22% COMPRESA ).  IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. TOTALI EURO 560,00  DI CUI EURO 448,00  (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 112,00 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI. TOTALI EURO 34.720,00. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E  CRONO PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SCARICHI PER L'ACQUA PIOVANA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE "OLME" E "G.B. PIRANESI". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 ALLA DITTA "IMPRESA COSTRUZIONI 2000 SNC DI ZAMUNER PIETRO &amp; C." CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) PER EURO 1.903,20 IVA COMPRESA. CIG Z182EA1EAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI  CUP E61B17000220004.   INCARICO DITTA  VIVAI BORGATO MONARO SS DI VIGONOVO. PER MANUTENZIONE AIUOLE NEL PERIODO DI ATTECCHIMENTO.  EURO 6344,00  CIG. ZB72EA34F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" LOTTO 5 (VENETO). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA   IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER EURO 500,00  IVA COMPRESA. CIG PRINCIPALE: 75271375F3 CIG DERIVATO: 8105197C25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 1 SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D LGS N. 66 2010 ART. 1014 DECORRENZA ASSUNZIONE DEL VINCITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N.490/2020 IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS. 81/2008, EURO 24,33 (ESENTE IVA), CIG Z2A2DAF4F5: PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA LABORATORIO FLEMING LIFEBRAIN SRL IN LIFEBRAIN VENETO S.R.L. C.F. 01462770288.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE PERCORSO CARRABILE POSTO SULLA SPONDA SINISTRA DELLA FOSSA STORTA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 ALLA DITTA EDILIT COSTRUZIONI S.R.L. DI CAMPAGNA LUPIA (PD) PER COMPLESSIVI EURO 11.163,00 IVA COMPRESA. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA.  CIG  Z2D2E7ECA7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE PER MIGLIORIA, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL VIGENTE PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE, DEI POSTEGGI RESISI LIBERI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ DI MOGLIANO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. POTENZIAMENTO SERVIZI CENTRI ESTIVI DIURNI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARROCCHIALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.063,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI CODESS SOCIALE ONLUS - CIG  465684995B E CONSORZIO IMPRESA SOCIALE - CIG 7952154513 DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO  11.704,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 328,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D CON POSIZIONE ECONOMICA D1 DA ASSEGNARE AL 3 SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA. N. 1 POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS. 66/2010 ART. 1014. REVOCA DETERMINA N. 697 DEL 7-10-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE SIG. F.G. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO  - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 01-11-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI AGOSTO 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.007,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA APRILE AD AGOSTO 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 2.900,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2020 - EURO 328,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA ARTISTICA "IL TRITTICO" OPERA E CONCERT. PROGETTO "LE DOMENICHE DEL FITNESS". PIAZZA CADUTI SETTEMBRE 2020. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 211 DEL 26/08/2020. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.669,08).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D CON POSIZIONE ECONOMICA D1 DA ASSEGNARE AL 3 SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA. N. 1 POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS. 66/2010 ART. 1014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - DITTA P.F.M. FOTO DI VOLTAN FABIO &amp; C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 285,11 (IVA INCLUSA). CIG ZE52E9A865.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI SERVIZI/LAVORI INTEGRATI E MANUTENTIVI DI VIABILITÀ COMUNALE - A.T.I. COSTITUITA DA ORIBELLI SAS E GPS SEGNALETICA - AFFIDAMENTO LAVORI/SERVIZI EXTRA CANONE AI SENSI ART. 6.2 DEL CONTRATTO DI APPALTO REP. 4372/2019 - EURO 15.700,00 CIG 7703306934 - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE DI VIA DE GASPERI NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA PIO X° E VIA FRATELLI BANDIERA (INTERSEZIONE COMPRESA) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC DI FAUSTI GIULIANO SCATTOLIN FLAVIO E C. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1428814 - EURO 44.295,76 IVA COMPRESA CIG ZD92E84A13. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA PRIMARIA "A. VESPUCCI" E L'ATTIGUA PALESTRA DI CAMPOCROCE - DITTA APPALTATRICE CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE A PESEGGIA DI SCORZÈ (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 41.502,20 I.V.A. COMPRESA CIG 828501637D CUP E63H19000650004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PADANA CON SEDE A TOMBOLO (PD) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 1427753 - EURO 9840,00 IVA COMPRESA - CIG Z802E82E2A - APPROVAZIONE  CRONO PROGRAMMA DELLA SPESA E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI. NUOVA PISTA CICLABILE. INTEGRAZIONE SPESA TRASCRIZIONE  DECRETO DI ESPROPRIO A FAVORE AGENZIA ENTRATE. TOTALI EURO 55 EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SERVIZIO PER IL CENSIMENTO E LA VERIFICA DELLO STATO DELLE ALBERATURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. DOTT. FERRARINI STUDIO FERRARINI - PITTERI SNC . EURO. 10.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z3C2E8F871</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO DI QUARTO D'ALTINO (VE) PER PERIZIE ASSEVERATE DI STIMA DELL'AREA DA ACQUISIRE PER REALIZZAZIONE ACCESSO AL PARCO DI VILLA LONGOBARDI E PER DETERMINAZIONE  CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SEDE DELLA POLIZIA LOCALE. EURO 1.903,20 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z8D2E85BD4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DISPOSITIVI DI SICUREZZA E ATTREZZI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DA DISTRIBUIRE AI VOLONTARI CHE PARTECIPANO ALL'INIZIATIVA "PULIAMO I FOSSI E LE VIE DEL QUARTIERE" - DITTA SIKURA SRL DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1076,59 IVA C. CIG ZD22E886F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021. INDIVIDUAZIONE FORNITORI: CARTOLIBRERIA SERVICE POINT DI CREMONESE IVANO CIG Z6C2E86D68 - LIBRERIA ZARDO SAS CIG Z2B2E86D89 - FERRARO ELSA CIG ZF72E86D9D - ARTUSO EREDI SNC CIG ZB32E875C2. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.267,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE SIG. C.A. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 1-11-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELLO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI COMODATO  GRATUITO DELLE OPERE D'ARTE DELLA COLLEZIONE ALESSANDRA. EURO 200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.400,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 300,00= ALL'ASSOCIAZIONE MUSEO TONI BENETTON PER LO SPETTACOLO TEATRALE "E RIAPPARVERO GLI ANIMALI" SCRITTO DA DARIO FO E FRANCA RAME. DOMENICA 18 OTTOBRE 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 35.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE APS CENTRO ARTISTICO PIRANESI PER IL PROGETTO EVENTI CELEBRATIVI DA ATTUARE IN OCCASIONE DELL'ANNIVERSARIO DEI 300 ANNI DALLA NASCITA DI G.B. PIRANESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO VEICOLO SOTTOPOSTO A SEQUESTRO - DITTA GUADAGNIN S.A.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 97,60 (IVA COMPRESA) CIG Z872E8593B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>REPERIMENTO SPAZI DA DESTINARE AD ATTIVITA' DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 - MODIFICA SCRITTURA PRIVATA PER L'UTILIZZO A TITOLO ONEROSO DI SPAZI, LOCALI E SERVIZI NELLA DISPONIBILITA' DELLA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" DI MAZZOCCO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUCA MAZZERO DELLO STUDIO CITTOLIN &amp; MAZZERO STUDIO LEGALE ASSOCIATO PER LA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO PROMOSSO DAL DOTT. ING. MAURO SIMONI CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (R.G. N. 857/2020). EURO 5.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DEI MANTI DI COPERTURA DELLE SCUOLE PRIMARIE: DANTE ALIGHIERI, OLME, MARCO POLO E PIRANESI.  LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE ALL'IMPRESA APPALTATRICE "BUILDING STRADE S.R.L." CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE)  PER COMPLESSIVI EURO 335,56  IVA COMPRESA.  CUP E69E19001000004 CIG 81197326D0.  LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 944,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 1.279,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ELABORATI TECNICO - AMMINISTRATIVI FINALIZZATI AD APPALTARE LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI E LA "GESTIONE DEL CALORE" DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE ALL'ING. MATTEO MUNARI CON STUDIO PROFESSIONALE A SCHIO (VI) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1408027 - EURO 23.155.60 ONERI E IVA COMPRESA. CIG Z5E2E47DA2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA GAGLIARDI E VIA VIAN. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE ALL'IMPRESA APPALTATRICE GIRARDIN S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PD) PER COMPLESSIVI EURO 350,53 IVA COMPRESA. CUP E67H19001550004  CIG 80800994A1.   LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 995,20 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 1.345,73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI.  IMPEGNO DI SPESA  CANONI 2020 A FAVORE ANAS SPA . EURO 2.800,00 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO. DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE - CANONE ANNO 2020 EURO  267,16 . IMPEGNO/LIQUIDAZIONE CANONE 2020 EURO  267,16 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI ALCUNI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO EURO 100.000,00 - DETERMINA A CONTRARRE - CIG 843999368D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 7452,91 AL CONSORZIO INTERCOMUNALE SMALTIMENTO RIFIUTI TREVISO PER PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICHE PER RIFIUTI URBANI SITUATE IN LOCALITÀ MUSESTRE DI RONCADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA PIANTINE E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI 2020 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO ROBERTO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 389,53 IVA C.  CIG Z122E6A4C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER L'UTILIZZO DEL NUCLEO DI GUARDIE ZOOFILE DELL'ASSOCIAZIONE GUARDIE PER L'AMBIENTE - REGIONE VENETO PER ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUL TERRITORIO A TUTELA DEGLI ANIMALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE GUARDIE PER L'AMBIENTE - REGIONE VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D.LGS N. 66/2010 ART. 1014 - APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E DICHIARAZIONE VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDARE IL SERVIZIO DI CARROZZERIA DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER TRIENNIO 2021/2023. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.790,00 CIG ZC92E6645A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK.     LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE ALL'IMPRESA APPALTATRICE "BEZZEGATO ANTONIO S.R..L." CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD)  PER COMPLESSIVI EURO 313,11 IVA COMPRESA.    CUP E69E19001010004  CIG 8119736A1C. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 976,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 1.289,11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER AFFIDARE I SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO PER I  VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE  - TRIENNIO 2021/2023 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.678,00 IVA COMPRESA CIG Z4D2E66444..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE (EURO 27.360,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI MOGLIANESI. CONCESSIONE IN COMODATO D'USO LOCALI DELL'EX SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "NELSON MANDELA" ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO ARTISTICO CULTURALE G.B. PIRANESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE SPA PER EURO 194,40 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 11^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.555,70.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - TERZA LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI IN RAGIONE DEI "BUONI SPESA" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACCETTATI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DALLE FARMACIE DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.420,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO MIUR PROT. N. AOODGEFID/13194 DEL 24 GIUGNO 2020 AVENTE AD OGGETTO "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19" CUP: E66J20000180001 . 1) LAVORI DI RIPRISTINO CANCELLO PEDONALE ESISTENTE PER PERCORSO ESTERNO DI SICUREZZA SCUOLA  DELL'INFANZIA "OLME"  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SS. MM E II. ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV), EURO 548,88 IVA COMPRESA  CIG: Z5A2E153AB.  2) LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO IN PIASTRONI DI CALCESTRUZZO IN CORRISPONDENZA DELLA PORZIONE DI GIARDINO ANTISTANTE IL CANCELLO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "OLME", AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 E SS. MM E II. ALLA DITTA "COSTRUZIONI 2000 S.N.C. DI ZAMUNER PIETRO &amp; C." CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV), EURO 2.482,70 IVA COMPRESA  CIG: Z7D2E2B735. TOTALI EURO 3.031,58. APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2020 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE.  EURO  52.244,51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO 01.10.2020/31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURA  FOTOCOPIATRICE SAMSUNG, MATRICOLA 0BTMBJKJ30009JE. CIG 698012013F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" LOTTO 5 (VENETO). MODIFICA IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER EURO 7.900,00  IVA COMPRESA. CIG PRINCIPALE: 75271375F3 CIG DERIVATO: 8105197C25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A ¤ 1.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI DI TREVISO ONLUS PER L'INIZIATIVA PARKINSON CAFE'  ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN PER LA STAMPA DEL LIBRO SULLA STORIA DEL MERCATO DELLA CITTÀ DAL TITOLO "MOGLIANO E IL SUO MERCATO" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ANA GRUPPO ALPINI "M.O. G. TAVONI" DI MOGLIANO VENETO PER LA MOSTRA "DOLOMITI E VIAGGI NEL MONDO"  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA W.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO N. 267 DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO DEL 4 GIUGNO 2020.  SECONDA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.001,90=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CENTRO  STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL SUPPORTO IN MATERIA DI CONTABILITÀ FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER EURO 3.781,00.= IVA ESCLUSA, SUDDIVISA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE VENETO. CIG ZA72E5FC15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA GIURIDICA D PRESSO IL 1° SETTORE" PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO, SERVIZIO FINANZE E UFFICIO UNICO ENTRATE", CON POSSIBILITÀ DI ATTRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEASSISTENZA PER SOFTWARE IMPORTAZIONE DATI. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 951,60 (IVA INCLUSA). CIG Z112E49405.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI A MAROCCO DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE "TECNICA EDILE PROJECT SRL" CON SEDE A VENEZIA (VE) EURO 20.091,94 IVA C. CUP E69E19001320004, CIG ZED2ACCEE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAVIMENTAZIONE ESTERNA PRESSO SCUOLA PRIMARIA COLLODI A MAROCCO DI MOGLIANO, LATO CANCELLO CARRAIO, E REALIZZAZIONE RECINZIONE COSTITUITA DA MURETTO IN CLS. SORMONTATO DA RETE METALLICA PLASTIFICATA.  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA "TECNICA EDILE PROJECT SRL" CON SEDE A VENEZIA (VE) EURO 3.172,00 IVA C.   AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA.  CIG Z052E35804.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO A RICHIESTA DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI NEL TERRITORIO COMUNALE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 957,00 IVA C. CIG Z932D6C722.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI -  CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA DELLA SIG.RA DE BIASIO MAURA. CON DECORRENZA DAL 01-10-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA GIUGNO A LUGLIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 3.884,74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI AGOSTO 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 1.785,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "TEAM VISION &amp; PRACTICE" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA INSTITUTE OF CONSTRUCTIVIST PSYCHOLOGY S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.860,00 (ESENTE IVA) CIG Z982E2F564.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 (IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.084,04 IVA COMPRESA. CIG:   Z362E4302E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 613 DEL 04/09/2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER APPLICAZIONE IVA ALLE SPESE DI TRASPORTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 35,99=. CIG ZCF2E29376</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI AGOSTO 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 231,47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>REPERIMENTO SPAZI DA DESTINARE AD ATTIVITA' DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 - ADOZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "RITA LEVI MONTALCINI" DI MOGLIANO VENETO PER L'UTILIZZO A TITOLO GRATUITO DI SPAZI, LOCALI E SERVIZI NELLA DISPONIBILITA' DELLA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" DI MAZZOCCO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2020 - EURO 275,18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' DI CUI N. 1 RISERVATA AL PERSONALE INTERNO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE, CATEGORIA DI ACCESSO C -   APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E DICHIARAZIONE VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 19 DEL 16.01.2020 PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>REPERIMENTO SPAZI DA DESTINARE AD ATTIVITA' DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA SANITARIA DA COVID19 - ADOZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA PER L'UTILIZZO A TITOLO ONEROSO DI SPAZI, LOCALI E SERVIZI NELLA DISPONIBILITA' DELLA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" DI MAZZOCCO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BACHECA COMUNALE IN CENTRO STORICO DA LISTA D'ATTESA. PERIODO: SETTEMBRE 2020 - GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 27/07/2020 - 26/07/2022. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CIG 8334556530 - INTEGRAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO DI COMODATO COLLEZIONE ALESSANDRA. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI CONTROLLO E STESURA DEI CONDITION REPORT  DELLE OPERE D'ARTE E DEL LORO DISALLESTIMENTO E RIACCROCHAGE.  AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016. DITTE NIERO GIOVANNA: CIG Z422E17A4D E TOSETTO SRL: CIG Z182E17ABF.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 9.333,00= (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CARICA NELL'ANNO 2019 - EURO 7.231,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE SEMAFORO IN VIA SASSI. IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE E PER IL CONSUMO PREVISTO PER IL PERIODO DA OTTOBRE 2020 A FEBBRAIO 2021. EURO 1.093,00. CIG: Z322D4AA3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ACQUE METEORICHE E TINTEGGIATURA INTERNA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA "BEZZEGATO ANTONIO S.R..L." CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD)  PER COMPLESSIVI EURO 9.028,00 IVA COMPRESA. CUP E69E19001010004  CIG ZF32E20A18. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK.   APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2  ALL'IMPRESA APPALTATRICE "BEZZEGATO ANTONIO S.R..L." CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD)  PER COMPLESSIVI EURO 15.860,00 IVA COMPRESA.  CUP E69E19001010004  CIG 8119736A1C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER STRUTTURARE UNA OPERAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER REALIZZARE UNA PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI INTEGRATI FIELFISHER CON SEDE A MILANO - EURO 5.836,48 ONERI E IVA COMPRESA. CIG ZA02E1113C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE   PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 7.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI UN DOCUMENTO PRELIMINARE DI DEFINIZIONE DEL PERCORSO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO AL DOTT. ROSARIO CARDILLO EURO 4650,00 IVA COMPRESA  - CIG Z382DEBF79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE  ANNO 2020 A FAVORE DEL  CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE.  EURO   13.833,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00 IVA COMPRESA (CIG Z162DF437F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE PER NUOVA UTENZA SITA IN VIA TOMMASINI  2A/2. AFFIDAMENTO DIRETTO AD ASCOPIAVE ENERGIE SPA PER IL PERIODO DAL 25/06/2020 AL 31/10/2020, SMARTCIG Z322E16166. AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 12 LOTTO 3" A SOENERGY SRL PER IL PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/03/2021,  CIG PRINCIPALE 793970757C  CIG DERIVATO Z102B7DFB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA D IN. 5 PANNELLI PROTETTIVI IN PLEXIGLAS E N.10 TERMOMETRI PORTATILI AD INFRAROSSI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 (IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA EURO 901,40 (IVA COMPRESA) CIG ZCF2E29376</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART. 14 C.C.N.L. 22-01-2004 PERIODO 07-09-2020/ 07-03-2020 DELLA SIG.RA D.G.K DIPENDENTE DEL COMUNE DI SPINEA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.480,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2019. APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. LAZIO R.G. N. 5438/2020. RIMBORSO COSTO ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE DI CONEGLIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROCED SRL, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 (IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.953,91 (IVA INCLUSA). CIG Z772DF85D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA PANNELLI IN PVC PER IL PROGETTO "FINESTRA APERTA". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 372,56 = (IVA COMPRESA). CIG: ZE72E170D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE  2020. EURO 48.620,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 35902 (ASCOT) PRESSO RSA CITTA' DI RONCADE (TV) IMPEGNO ¤ 2960,00.= PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA  PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO I CREDITI EDILIZI -  REGOLE E MISURE APPLICATIVE. KAIROSFORMA  SRL. EURO 90,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  MODULI  E STAMPATI POSTALI PER I MESSI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE SPA, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 (IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA EURO 190,00 (IVA ESENTE). CIG. Z042E194BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 81/2008. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AL  CORSO  DI AGGIORNAMENTO IN AMBITO SICUREZZA ORGANIZZATO DALLA  BR SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO (VE) VIA F.FILZI N. 11 CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 3 SETTEMBRE 2020 A PIOMBINO DESE (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00.= ESENTE IVA (COMPRENSIVO DI IMPOSTA DI BOLLO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO DAL 31/12/2018 AL 31/12/2020. IMPORTO EURO 5.000,00 AL LORDO DELLE IMPOSTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2020-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SETTEMBRE IN CITTÀ". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.232,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DELLE OPERE D'ARTE DELLA COLLEZIONE ALESSANDRA. APPROVAZIONE SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIUR PROT. N. AOODGEFID/13194 DEL 24 GIUGNO 2020 AVENTE AD OGGETTO "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19". AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA MOBILFERRO SRL - CUP E66J20000400001 - CIG 8414540A11. IMPEGNO DI SPESA EURO 59100,48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA T.E.S. CON SEDE A VEDELAGO (TV) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA 1386831 SUL MEPA  - EURO 30.000,00 I.V.A. COMPRESA CIG Z6C2E080D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - SECONDO STRALCIO: SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO. RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA LE IMPRESE EDILIT COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO) CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) E MICHIELLI IMPIANTI SNC (MANDANTE) CON SEDE A PONTE S. NICOLÒ (PD) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 189.222,00 IVA COMPRESA. CIG 829077759D CUP E64D18000030004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 10.000,00 A FAVORE DI A.C.R.A. ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEFINITIVA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE SOGGETTO N. 34798 (ASCOT) PRESSO ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE SOGGETTO N. 34271 (ASCOT) PRESSO I.S.R.A.A. DI TREVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA EGAF EDIZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 78,00 (IVA INCLUSA) CIG ZA52E1177C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. ANNO 2020 ( EURO 1.575,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. PARZIALE MODIFICA D.D. N. 753/2019 E D.D. N. 909/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO N. 267 DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO DEL 4 GIUGNO 2020. INDIVIDUAZIONE LIBRERIE PER ACQUISTO LIBRI MEDIANTE IL CONTRIBUTO CONCESSO. PRIMA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 8.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO QUADRO SPC" CON FASTWEB DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 411 DEL 26.06.2017 - PRESA ATTO ATTIVAZIONE DUE NUOVE LINEE DATI (PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "OLME" E PRESSO I LOCALI DELLE OPERE PARROCCHIALI DI MAZZOCCO) CIG 7320548351</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO ALTERNATIVI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DIRETTO CARTOLIBRERIA SERVICE POINT DI CREMONESE IVANO CIG ZCD2E0931E . IMPEGNO DI SPESA EURO 140,93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA GAGLIARDI E VIA VIAN.  APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2  ALL'IMPRESA APPALTATRICE GIRARDIN S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PD) PER COMPLESSIVI EURO 5.246,00 IVA COMPRESA. CUP E67H19001550004  CIG 80800994A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO, DIVISE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - DITTA MICHELETTI SIMONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.878,70 (IVA INCLUSA) CIG Z112DC2DDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PREVISTI DALL'ART. 13 ALLEGATO 4) DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PROT. 3294 REP. 4365. EURO 10.000,00 CIG 7551650AB6  - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA. REALIZZAZIONE RETE DORSALE IN FIBRA OTTICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIRTI SOCIETÀ CON SOCIO UNICO PS RETI S.P.A. CON SEDE A MILANO - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - EURO 128.960,10 IVA COMPRESA - CIG 8409385C06 CUP E67C19000090004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDARE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO COMUNALE "ARLES PARISI" DI VIA FERRETTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SIE S.R.L. CON SEDE A CONSELVE (PD) EURO 84.706,05 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CIG 8366076052 CUP E62J20010800001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L' ACCATASTAMENTO DELLA PALESTRA PER LA SCHERMA REALIZZATA IN VIA GAGLIARDI  AL GEOM. PEZZATO MARCO. EURO 1.040,00. CIG: Z812DF5C6A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI  N. 2 KIT DI VESTIARIO PER MESSO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 (IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.213,90 IVA COMPRESA. CIG  Z142E08C65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE NUOVO CIG IN APPLICAZIONE A DELIBERA N. 1/2017 ANAC PER FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI  ANNO 2020 IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 8 - LOTTO 3", DI CUI ALLA DETERMINA N. 209 DEL 19/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &amp; C. AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 (IN DEROGA ALL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.427,50 IVA ESCLUSA. CIG  Z7F2DEB146</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.135,00.=, IVA INCLUSA. SPESA SUDDIVISA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE VENETO. CIG Z392E0B3C8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DELLO "SPORTELLO FAMIGLIA", PERIODO AGOSTO 2020 - MARZO 2021. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.859,24.= IVA INCLUSA. CIG: ZE12DFD274.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNO 2020 AFFIDATO IN CONCESSIONE A COMUNICA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - CIG 7891493A07. REVISIONE ORGANIZZAZIONE SERVIZIO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.033,55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA C.D. SOGGETTO N. 34307 (ASCOT) PRESSO VILLA DELLE MAGNOLIE MONASTIER (EURO 2920,00=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO N. 35845 PRESSO ISTITUTO COSTANTE GRIS DI MOGLIANO VENETO PERIODO SETTEMBRE  DICEMBRE 2020 EURO 2120,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI PRESSO LA COMUNITÀ DOMUS NOSTRA - SUORE DI NOSTRA SIGNORA DELLA CARITÀ DEL BUON PASTORE, QUINTO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA ¤28.699,50= CIG ZEF2DF6F47 SOGG. ASCOT 34674.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRIGENTE DEL 3^ SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA PER L'ANNO 2019 - EURO 7.478,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE DEL 2^ SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DEL 1^ SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO PER L'ANNO 2019. EURO 13.412,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PRECEDENTE D.D. N. 167 DEL 02.03.2020. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE E SPETTACOLI VARI - ANNO 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 7.800,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE PER FAMIGLIE E BAMBINI DAL TITOLO "HANSEL E GRETEL". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 990,00= ALLA COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PRECEDENTE D.D. N. 182 DEL 06.03.2020.APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORI PER CASO'  PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2020. CONFERMA EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 1 SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO  - CATEGORIA DI ACCESSO D UN POSTO RISULTA RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS. 66/2010 ART. 1014. IMPEGNO DI SPESA EURO 759,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PREVISTO DALL'ART. 15 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER L'ANNO 2019 - EURO 14.394,79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALL'ART. 68  COMMA 2) LETTERA A) E B) DEL C.C.N.L. 2016-2018. EURO  ¤  115.721,05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2020/2021: APPROVAZIONE IN BASE ALL'ORDINE DI  GRADUATORIA DEGLI INSERIMENTI DEGLI UTENTI AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DI N. 4 TERMOMETRI PORTATILI AD INFRAROSSI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA ¤.180,00  (IVA ESENTE) CIG Z992DF862E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2020 - EURO 262,48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C CON POSIZIONE ECONOMICA C1. SCORRIMENTO PROPRIA GRADUATORIA DEFINITIVA PER CONCORSO PUBBLICO N. 2 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE APPROVATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 482  DEL  07-07-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.690,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PANNELLI PARAFIATO IN PLEXIGLASS A LUCENTI SRL PER LE SEGRETERIE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI MOGLIANO VENETO.  CIG Z8E2DF2FE0 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.639,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO MODIFICA DATA ASSUNZIONE SIG. LUCA OCULATO PREVISTA PER IL 7-09-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LA BORSA DI MARY POPPINS" 2° SEMESTRE 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. (EURO 6.500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI  EURO 4.700,00 A FAVORE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA PER CURA AREE VERDI, DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.28465/2018.  ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. PRESA D'ATTO DELLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE TRA LO STATO E LA REGIONE VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER EURO 4.800,00.= IVA ESCLUSA, SUDDIVISA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE VENETO. CIG ZD42DF179A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE VARIO E SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.100,00.=, IVA INCLUSA. CIG DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA "G. VERDI" - SECONDO STRALCIO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - LIQUIDAZIONE EURO 172.176,13 ALLA CAPOGRUPPO DITTA BARZON COSTRUZIONI GENERALI ED EURO 12.183,87 ALLA MANDANTE ZATTI IMPIANTI CIG 80246549F6 - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 3.194,87 CIG NON NECESSARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ASSUNTO CON DD 961/2018 ING. CURCULACOS DELLO STUDIO TFE INGEGNERIA EURO 5.701,61 CIG Z41262DAC1  E ARCH. CANEVARI EURO 6.307,95 CIG ZB0262DB42 AFFIDAMENTO INCARICO ING. GIOVANNI CURCULACOS PERIZIA DI VARIANTE E REDAZIONE PRATICA PER CONTO TERMICO EURO 23.743,37 CIG Z272DDC5C6 - TOTALE EURO 223.307,80 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA  - CUP E66J17000740004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DIPINTURA INTERNA NELL'ALA EST DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA "R.B. DECOR DI BOTTACIN RAFFAELE CON SEDE A LOREGGIA (PD). EURO 7.124,80 I.V.A. COMPRESA. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA.  CIG ZC12DE71AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI LUGLIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 315,96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. GIORGIO GALEAZZO DELLO STUDIO GALEAZZO ARCHITETTI ASSOCIATI DI PADOVA PER REDIGERE IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E LE VERIFICHE STRUTTURALI DELLA SCUOLA A. FRANK PER ADIBIRLA A NUOVA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - EURO 31.720,00 CIG Z9F2DDCF91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK.   APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1  ALL'IMPRESA APPALTATRICE "BEZZEGATO ANTONIO S.R..L." CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD)  PER COMPLESSIVI EURO 36.966,00 IVA COMPRESA.  CUP E69E19001010004  CIG 8119736A1C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DEI MANTI DI COPERTURA DELLE SCUOLE PRIMARIE: DANTE ALIGHIERI, OLME, MARCO POLO E PIRANESI.  APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1  ALL'IMPRESA APPALTATRICE "BUILDING STRADE S.R.L." CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE)  PER COMPLESSIVI EURO 59.658,00 IVA COMPRESA.  CUP E69E19001000004 CIG 81197326D0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: FINANZIAMENTO MIUR PROT. N. AOODGEFID/13194 DEL 24 GIUGNO 2020 AVENTE AD OGGETTO "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19". AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO WI-FI ALLA DITTA TECNOELETTRA S.R.L. CON SEDE A TREVISO (TV)  - EURO 24.802,60 IVA COMPRESA - CUP E66J20000170001, CIG Z6A2DD9624</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO PROVVISORIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 1, 3 E 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 10^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.923,18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C CON POSIZIONE ECONOMICA C1 DA ASSEGNARE AL 2 SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DI TARATURA PER N. 1 MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER UTRALYTE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA ELTRAFF SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.647,00 (IVA INCLUSA) CIG ZD32DE8639.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PER LA PATENTE DI SERVIZIO PER N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - AUTOMOBILE CLUB TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 402,00 (IVA ESENTE) - CIG ZF62DE3865.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 9^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO EROGAZIONI LIBERALI PER FINALITÀ SOCIALI. CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAMIGLIE PER EMERGENZA SANITARIA CONSEGUENTE COVID 19. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.866,05 - 2 EROGAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI UTILIZZO PROVVISORIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CHIESA ZERMAN N. 17 INT. 1,2,3,4,5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO MIUR PROT. N. AOODGEFID/13194 DEL 24 GIUGNO 2020 AVENTE AD OGGETTO "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19". AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PARETI IN CARTONGESSO ALLA DITTA EDILMAR S.R.L. CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE)  - EURO 16.041,43 IVA COMPRESA - CUP E66J20000160001; CIG 01234567890.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI -  PALESTRA. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2  ALL'IMPRESA APPALTATRICE "MAROSO IVO ENZO S.R.L. UNIPERSONALE" DI MAROSTICA (VI)  PER COMPLESSIVI EURO  EURO 306.737,64= IVA COMPRESA, CIG 7910160687 CUP  E69B18000140004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PRESSO SCUOLE PRIMARIE "DANTE ALIGHIERI" (RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA)) E "OLME" (DEMOLIZIONE TOTALE INTONACO AMMALORATO E RIFACIMENTO). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA "BUILDING STRADE S.R.L." CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) . EURO 2.806,00 I.V.A. COMPRESA. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA.  CIG Z132DDC73F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA APRILE A GIUGNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 472,24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI GIUGNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.037,64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI E MATERIALE ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.= IVA INCLUSA, SUDDIVISA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE VENETO. CIG Z682DE4711</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO INAIL IN AUTOLIQUIDAZIONE SALDO 2019 E A ACCONTO 2020 : PAGAMENTO SOMME AGGIUNTIVE A SEGUITO VERSAMENTI OLTRE LIMITE ORIGINARIO DI SCADENZA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 12,06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA SASSI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1370461 - CIG ZA72DDCCD2 - EURO 34.160,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO - COMANDO VIGILI DEL FUOCO - PER RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA "G. VERDI" - SECONDO LOTTO - CIG E CUP  NON NECESSARI EURO 400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER RACCOLTA DELLE ISTANZE EMERGENTI DAL TERRITORIO E COORDINAMENTO DEGLI OBIETTIVI PIANIFICATORI DEL PARCO CON L'AVVIO DELLA REDAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI. ARCH. CENDRON  - CIG ZB92DA632C  EURO 2.082,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 03/08/2020 AL 25/09/2020. SPESA SUDDIVISA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE VENETO (IMPEGNO DI SPESA EURO 39.098,09.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SRL AGOSTO - DICEMBRE  2020. EURO 9240,00 IVA 10% COMPRESA CIG Z7B2DD5130</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA', COSIDDETTO "GLOBAL SERVICE VIABILITA"'. ATTIVITÀ A CANONE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE E FONDO ACQUISTO BENI STRUMENTAZIONI PER EURO 4.301,66 E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94 - CIG Z6B2D8D2B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ASSOCIAZIONE NUSICA.ORG PER L'INIZIATIVA "SILE JAZZ 2020" E ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE PER L'INIZIATIVA "MARTEDÌ D'ESTATE". ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 6.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER IL CONCERTO "NOMADI TRIBUTE BAND 2020" DI DOMENICA 2 AGOSTO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.250,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. OFFICINA 31021 PER IL CONCERTO DEL "CORO 7° - GRADO" DI VENERDÌ 24 LUGLIO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.250,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO IN CONVENZIONE DEL SOGGETTO N. 35446 (ASCOT) PRESSO I.S.R.A.A. - CENTRO DI SERVIZI ZALIVANI (¤ 1523,00) DAL 06/08/2020 AL 31/08/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D'APPALTO PROT. 17091/2013 REP. 4311 "GLOBAL SERVICE" DI LAVORI/SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE - PRESA D'ATTO CONFERIMENTO DEL RAMO D'AZIENDA DALLA S.T. S.R.L. ALLA ST WI-NET SRL CON SEDE LEGALE IN VIALE TRICESIMO 184/3 A UDINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA GAGLIARDI E VIA VIAN.  APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1  ALL'IMPRESA APPALTATRICE GIRARDIN S.R.L. DI SAN MARTINO DI LUPARI (PD) PER COMPLESSIVI EURO 59.536,00 IVA COMPRESA.  CUP E67H19001550004  CIG 80800994A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA "G. VERDI" - SECONDO LOTTO - IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 PER EURO 9.983,98 DI CUI EURO 7.987,18 QUOTA 80% PER IL RUP ED EURO 1.996,80 QUOTA 20% PER ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONI - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CIG NON NECESSARIO - CUP E66J17000740004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.534,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATO A TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE A VIGONZA (PD) . APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COSTITUITO DAL RIBASSO PARI AD EURO 27.270,00 IVA C. PER LA DURATA DELL'APPALTO - CIG 82286787E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE BADGES MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2020, DITTA GPI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 311,10 (IVA INCLUSA) CIG ZAD2DB7E3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 11". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOENERGY SRL  - CIG DERIVATO: 778497194B  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 8^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.254,37=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - SECONDA LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI IN RAGIONE DEI "BUONI SPESA" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACCETTATI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DALLE FARMACIE DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.140,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO IN PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DEL DIPENDENTE F.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE SPA PER EURO 208,71 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 13 LUGLIO 2020. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 133.748,83 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 COPPIA DI WALKIE TALKIE A COMMERCIALE FALCO SRL - CIG ZD22DBE269. IMPEGNO DI SPESA EURO 69,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CALZATURE UNIFORME OPERATIVA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - DITTA CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 498,37 (IVA INCLUSA) CIG Z6D2DAE2BD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR "UTILIZZO DEI DRONI E PROTEZIONE DATI" - UPI EMILIA-ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 182,00 (IVA ESENTE) CIG ZEF2DC194A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO "INSITO" E SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELL'OPERAZIONE DERIVATI. SOCIETA' INCARICATA FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. ANNI 2020 - 2023,  EURO 15.300,00 IVA ESCLUSA. CIG.  Z0E2DA1F83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. DGR 1545/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.884,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO EROGAZIONI LIBERALI PER FINALITÀ SOCIALI. CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAMIGLIE PER EMERGENZA SANITARIA CONSEGUENTE COVID 19. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.956,11. 1^ EROGAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AGLI AFFITTI (FONDO S.O.A.) D.G.R. 1546/2018. SECONDA EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.504,32.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DEFINITIVA INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE SIG. N.G. SOGGETTO N. 7367 (ASCOT) PRESSO RSA CASAMIA DI CASIER (TV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTARE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO COMUNALE "ARLES PARISI" DI VIA FERRETTO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 115.072,41 - CIG 8366076052 - CUP E62J20010800001 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 943,22 PER INCENTIVI AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016  - TOTALE EURO 116.015,63 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE, CATEGORIA DI ACCESSO C . ASSUNZIONE IN RUOLO DEL SIG. CANAZZO ANDREA. RINUNCIA DEL SECONDO CLASSIFICATO NOMINATO VINCITORE E ASSUNZIONE IN RUOLO DEL SIG. OCULATO LUCA  TERZO CLASSIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 336/2020: INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PERIODO 01-07-2020/31-12-2020 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE  - EURO 28.881,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG) PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE LAVORATIVO E CONTRO LA DISCRIMINAZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L. 183/2010- NOMINA COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI SANITARI D. LGS. 81/2008: ESAMI PREVENTIVI  DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI NEO ASSUNTI  DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 24,33 (ESENTE IVA). CIG:Z2A2DAF4F5 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 27/07/2020 - 26/07/2022. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - CIG 8334556530 - AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI SOCIOCULTURALE S.C.S. (IMPEGNO DI SPESA EURO 88.615,74)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. MODIFICA IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI TIM S.P.A. PER EURO 250,00  IVA COMPRESA. CIG: Z3C01AB15F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E LAVORI SUL TEATRO ALL'APERTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. .  LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE (EURO 23.592,80). CUP E69H19000300004   CIG Z572AEC0C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2020/2021: ERRATA CORRIGE APPROVAZIONE ALLEGATO RELATIVO ALLA SEZIONE LATTANTI PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E GESTIONE PROVA PRE-SELETTIVA PER CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E  INDETERMINATO DI N. 2 UNITA'  CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI CATEGORIA C, DI CUI UN POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PSYCHOMETRICS S.R.L. A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA IN M.E.P.A. N.1343046 . EURO 2.360,70 IVA COMPRESA - CIG . ZB22D8A03B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DONAZIONI MISURE ANTI-COVID19 - APPROVAZIONE N. 1 CONVENZIONE CON AMBULATORIO VETERINARIO ADERENTE AL PROGETTO "ZAMPAIUTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.5 BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS PER I SERVIZI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA EURO 467,87 (IVA INCLUSA) CIG:  Z562D904EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE, CATEGORIA DI ACCESSO C  APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA DEFINITIVA E DICHIARAZIONE VINCITORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DA APRILE A GIUGNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 3.234,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI GIUGNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 293,56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI MAGGIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.146,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2020 - EURO 302,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 202,66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA KIT COMPLETO DI FIRMA DIGITALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 122,00 (IVA COMPRESA) CIG Z842D86F8E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDATI AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE IMPORTO PARI AD EURO 2592,25 PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE VASCHE DI LAMINAZIONE E DEL FOSSATO VIA VIA CA' MARCHESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS 50/2016 ARTT. 31 E 36 - AFFIDAMENTO INCARICO PER I SERVIZI DI VERIFICA STATICA E DIMENSIONAMENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE O DI INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DEL R.U.P. ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO  IN.PRO ENGINEERING S.R.L. DI MOGLIANO VENETO - EURO 1.268,80 IVA E ONERI INCLUSI - CIG ZA12D7F3FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI. NUOVA PISTA CICLABILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE AGENZIA ARIANNA PER PRATICHE DI REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO (CIG Z7E2D79832); A FAVORE BUR E  A FAVORE AGENZIA ENTRATE. TOTALI EURO 1898,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLA DITTA BIANCO HOLIDAYS S.R.L. DI AREA COMUNALE SITA IN VIA RAFFAELLO PER LA DURATA DI ANNI CINQUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A EURO 400,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAROCCO PER ALLESTIMENTO E AVVIO CENTRO DI AGGREGAZIONE ANZIANI/ AMBULATORIO MEDICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE  A DIVERSI SETTORI, CATEGORIA DI ACCESSO C DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 7^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.070,89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TRASPORTO SOCIALE E DI EDUCATIVA DOMICILIARE. RICHIESTA PRESTAZIONI AGGIUNTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE SUPPORTO TELEMATICO "PROGETTO OMNIA" - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 901,68 (IVA INCLUSA) CIG ZCB2D7E2E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI 2020. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA.    IMPEGNO DI SPESA CANONI ANNUI. EURO 3628,27  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  LIBRETTI CON TESTO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 361,12 IVA COMPRESA. CIG  ZD62D83A29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI SUPPLETTIVI PER REGISTRI DI STATO CIVILE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 707,80 IVA COMPRESA. CIG   ZEF2D83BFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE GIOCHI E SPOGLIATOI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI ZERMAN CAMPOCROCE E BONIOSIOLO - VERITAS SPA -APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 610,00 IVA C. CIG Z882D74888</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC LUGLIO  2020. EURO 1980,00 IVA 10% COMPRESA CIG ZAA2D7A7FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE   PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 13.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL FONDO EROGAZIONI LIBERALI PER FINALITÀ SOCIALI A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2020/2021: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.851,86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO ALLOGGIO COMUNALE VIA TOMMASINI N. 2/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO. APPROVAZIONE PROROGA  TECNICA DELLE CONVENZIONI CON I GESTORI USCENTI PER IL  PERIODO 01/07 - 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA PER ¤  25.650,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELL'ARCH. ANDREA DONDI PINTON DELLO STUDIO 9HSTUDIO DI PADOVA,  DIRETTORE DEI LAVORI E COLLAUDATORE  DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE "BRUCOMELA" PREVISTI NELL'AMBITO DELLA CONCESSIONE, MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA, DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA FAVARO F.LLI ROBERTO CON SEDE A MARCON (VE) PER LA FORNITURA E POSA DI BARRIERE DIVISORIE PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - EURO 1.634,80 IVA COMPRESA CIG Z782D70869</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 155 DEL 14.02.2020 A FAVORE DELLA DITTA TOZZATO AUTO SERVICE DI MOGLIANO VENETO PER IL SERVIZIO DI CARROZZERIA PER L'ANNO IN CORSO - EURO 1.500,00 CIG ZA5263919A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO DELLE STRUTTURE METALLICHE PREFABBRICATE MODULARI CHE COMPONGONO IL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO DELLO STUDIO BISETTO ASSOCIATI CON SEDE A  QUINTO DI TREVISO  - EURO 444,08 CIG Z532D71DD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDATI AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE IMPORTO PARI AD EURO 7629,59 PER GLI INTERVENTI IN VIA TORNI E VIA FERRETTO (VIA MARCHESI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN LOTTO SITO IN VIA CA' MARCHESI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AI SIGG.RI GIORGIO BISON E TERESA D'AMBROS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO INGOMBRANTI PRESSO ALCUNI PLESSI SCOLASTICI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1320,00 IVA C. CIG Z932D6C722</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI COMODATO CON IL DOTT. BIASIOLI PER L'UTILIZZO A TITOLO GRATUITO DI ALCUNI LOCALI PRESSO IL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DA ADIBIRE AD AMBULATORIO MEDICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA CINEMATOGRAFICA: "ALL'APERTO: ESTATE AL CINEMA", PRESSO PIAZZETTA DEL TEATRO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94. CIG Z2B2D52BBD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA DEL CAMPO DA CALCIO E DELL'AREA VERDE ATTREZZATA DI CAMPOCROCE. APPROVAZIONE PROROGA  TECNICA DELLE CONVENZIONI CON I GESTORI USCENTI PER IL  PERIODO 01/07 -  31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  DI  IMPEGNO  DI SPESA PER  PAGAMENTO  TASSA  SUI  RIFIUTI  (TARI)  SU  IMMOBILI COMUNALI PER  L'ANNO 2020  A  FAVORE  DI  VERITAS SPA -  IMPEGNO DI  SPESA  EURO 22.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 30,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AD UN POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DA ANUSCA S.R.L. IN MATERIA ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI EURO 92,00.= (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 13/07/2020 - 12/07/2022 - CIG 8334556530</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI  E DI ATTRAVERSAMENTI INSICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 2° STRALCIO - SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI - NUOVE PISTE CICLOPEDONALI-  CUP E61B17000220004- CIG76554369A1. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 DITTA   ICS SRL . EURO 20.900,00  IVA COMPRESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2020 (EURO 223.624,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DONAZIONI MISURE ANTI-COVID19 - APPROVAZIONE N. 2 CONVENZIONI CON GLI AMBULATORI MEDICI ADERENTI AL PROGETTO "ZAMPAIUTO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 COMMA 12-BIS - ANNO 2019. VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 721,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE" PRESSO IL COMANDO  DELLA POLIZIA LOCALE, CATEGORIA DI ACCESSO C. INTEGRAZIONE CON ESPERTO IN PSICOLOGIA. IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 325,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "IN-BOX IT2020". ASSOCIAZIONE INDACO - INCONTRI DI DANZA CONTEMPORANEA. PIAZZA CADUTI 21 GIUGNO 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 100,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D - POSIZIONE ECONOMICA D1 VINCITORE DELLA SELEZIONE PUBBLICA APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 400 DEL 08-06-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DETERMINA DI IMPEGNO N. 347 DEL 18/05/2020 AD OGGETTO MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE ANNO 2020. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI BABYLON DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE, COMPRESA LA MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI), GESTIONE CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E ADEMPIMENTI L.FINANZIARIA 2010 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2020 - 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) TRAMITE IL M.E.P.A. ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI CON SEDE A GUALDICCIOLO (REPUBBLICA DI SAN MARINO) A EURO 7.488,36. I.V.A. COMPRESA.  APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2021 - 2022.  CIG   Z3C2D20288.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - SECONDO STRALCIO: SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA LE IMPRESE: EDILIT COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGRUPPO) CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) E MICHIELLI IMPIANTI S.N.C. (MANDANTE) CON SEDE A PONTE SAN NICOLO' (PD) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - IMPEGNO DI ESUTO 385.211,90 CIG 829077759D CUP E64D18000030004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA "IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L." CON SEDE A VALDOBBIADENE (TV) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. CUP E61B19000290004. CIG 8273316C55. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 51.622,47 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO ALL'ING. DENIS PENZO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. EURO 1.459,12 IVA COMPRESA CIG Z372B88FEE. TOTALE SPESA EURO IVA C. 53.081,59. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA REGISTRATA "VIDEOSORVEGLIANZA: LINEE GUIDA 3/2019 TRATTAMENTO DATI PERSONALI ATTRAVERSO DISPOSITIVI VIDEO" - DITTA INFOPOL SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 212,00 (IVA ESENTE) CIG Z0A2D44B24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DONAZIONI MISURE ANTI-COVID19 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ADOZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE CON I MEDICI VETERINARI DEL TERRITORIO E MODELLO DI ISTANZA PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - PERIODO 1 LUGLIO 2020 - 30 GIUGNO 2021. DITTA INCARICATA POSTE ITALIANE SPA. IMPORTO EURO 27.960,00 IVA INCLUSA. CIG ZE62D2392D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE LOTTO SITO IN VIA CÀ MARCHESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EDILIZIA PRODUTTIVA REALIZZABILI IN DEROGA ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE EX ART. 3 L.R. 55/2012. AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVA (OSTERIA AL TURBINE) APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTE FORFETTARIE ONERI PREVIDENZIALI A FAVORE DI INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI PER IL SINDACO BORTOLATO DAVIDE ANNO 2020 . IMPEGNO DI SPESA  EURO 3.095,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I., DELLA  NUOVA UTENZA SITA  IN VIA TOMMASINI N. 2A/2  FINO AL 28/02/2021 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 660,00 IVA COMPRESA. CIG: Z322D4AA3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - LIQUIDAZIONE IMPORTI DOVUTI IN RAGIONE DEI "BUONI SPESA" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE ACCETTATI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DALLE FARMACIE DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.780,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BACHECHE IN CENTRO STORICO. PERIODO 2020/2024. APPROVAZIONE  GRADUATORIA/ELENCO ASSEGNAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI  ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA DI ACCESSO D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO DI ALTRO ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ISCRIZIONI A.S. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 1° SETTORE "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - SERVIZI DEMOGRAFICI -UFFICIO ELETTORALE - CAT. DI ACCESSO D.  DICHIARAZIONE VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPRENSIVO DI RIMBORSO SPESE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SIG. ANDREETTO  GIANNI PER IL PERIODO 14-11-2019 AL 14-05-2020 - EURO 8.652,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE DA 70 ML DESTINATE AI DIPENDENTI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE "CORONA VIRUS"   IMPEGNO DI SPESA EURO 248,98 (IVA ESENTE) CIG:  Z562D15136</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MAGGIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 239,38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 13/07/2020 - 12/07/2022. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - INDIZIONE NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT MEPA - RDO - CIG 8334556530</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI APRILE 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2104,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI MAGGIO 2020 - EURO 300,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO DA GENNAIO A MAGGIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 6353,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2022 - CIG 8309861A39. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 355 DEL 19/05/2020 E DEI DOCUMENTI DI GARA ALLEGATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSENZE EFFETTUATE DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA CONCESSIONARI DI POSTEGGIO NEL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA PRIMARIA A. VESPUCCI E L'ATTIGUA PALESTRA DI CAMPOCROCE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI CON SEDE A PESEGGIA DI SCORZE' (VE) EURO 77.171,00 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CIG 828501637D CUP E63H19000650004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA "G. VERDI" - SECONDO STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA METRALAB SRL CON SEDE AD ALBIGNASEGO (PD) PER L'ESECUZIONE DI PROVE DI CARICO DELLE STRUTTURE DI COPERTURA - EURO 4.148,00 IVA COMPRESA CIG   ZF22D1FF9F  CUP E66J17000740004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LVO 50/2016) PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI, NUOVA PISTA CICLOPEDONALE II° STRALCIO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) - CUP E61B18000120004 - CIG 811783053C. DITTA COSTRUZIONI VALLONE S.R.L. - EURO 84.832,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TEMPORANEA DI N. 1 COMPONENTE ESPERTO DELLA  COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ''AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE'' PRESSO IL COMANDO  DELLA POLIZIA LOCALE, CATEGORIA DI ACCESSO C, PER LA GIORNATA DEL 10-06-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 A FAVORE DI VERITAS S.P.A  PER EURO 12.100,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL 1° SETTORE "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - SERVIZI DEMOGRAFICI -UFFICIO ELETTORALE - CAT. DI ACCESSO D. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER APPLICAZIONE DELL'ART. 124 DEL D.L. N.34 DEL 19/05/2020 ( DPI ESENTI IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER LE SOSTE NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL MESE DI GIUGNO. RIPROGRAMMAZIONE PARCOMETRI - DITTA ABACO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 366,00 (IVA INCLUSA) CIG Z962D27CD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA  6^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.401,19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ALDO SAM PER REDAZIONE MEMORIA DIFENSIVA DA INVIARE AL GARANTE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2022 - CIG 8309861A39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00 ESENTI IVA. CIG Z402D15516</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PROROGA  NUOVA UTENZA FINO AL 28/02/2021 IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 1200,00 IVA COMPRESA. CIG: Z062D2DF4A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 6 TERMOMETRI PORTATILI INFRAROSSI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE "CORONA VIRUS"  IMPEGNO DI SPESA EURO  463,00 (IVA ESENTE)  CIG: Z1F2CC76D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00 (IVA INCLUSA) CIG Z132D0CA7A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO EVOLUTO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DALL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.708,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z602D285D0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE ORGANIZZATIVE URGENTI  PER ATTIVARE FORME DI LAVORO AGILE IN ADEMPIMENTO ALLA CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1/2020 E DELLE DIRETTIVE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA  DA COVID 19 A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. FORNITURA TRAMITE IL  MEPA DI N. 5 WEBCAM ZW920 OEM, DITTA SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. CON SEDE A SILEA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 467,20 IVA COMPRESA. CIG Z082D15E81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER 15 GIORNATE DI SUPPORTO SISTEMISTICO SPECIALISTICO. DITTA INCARICATA TBS IT SRL, CON SEDE LEGALE A TRIESTE, P.I. 01165260322. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.490,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG. ZC02D110A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE PER L'ACQUISTO DI UN NUOVO CERTIFICATO SSL WILDCARD CON VALIDITA' ANNUALE. DITTA INCARICATA  TECNOTECA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 122,00 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG Z6C2D0F904</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MONITORAGGIO QUALITÀ DELL'ARIA NEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE IL PRELIEVO DI DUE CAMPIONI - DITTA ERT SRL DI MARGHERA VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1476,20 IVA C.  CIG Z292D1D340.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A N. 2 CORSI DI FORMAZIONE  IN MODALITA' WEBINAR  PER LE GIORNATA DEL 3 GIUGNO 2020 E DELL' 11 GIUGNO 2020. DITTA PUBLIKA S.R.L.. IMPORTO EURO 150,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2020/2021. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 43.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2020 - CIG 4861312192. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 35446 (ASCOT) PRESSO I.S.R.A.A. TREVISO - CENTRO DI SERVIZI ZALIVANI. (EURO 4.510,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGIO COMUNALE DI VIA TOMMASINI N. 2/A - ALLA DITTA "ARTECOLOR DI PAVAN ALESSIO" (EURO 5.066,05) - CIG Z272D24A54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. STEFANO DONADELLO DELLO STUDIO D-RECTA SRL CON SEDE A SAN FIOR (TV) DELLA REDAZIONE DEL  PROGETTO INDAGINE PRELIMINARE SULLE MATRICI AMBIENTALI DELL'AREA DI VIA ROSMINI IN MOGLIANO VENETO (TV) NECESSARIO ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA REGIONE DEL VENETO DI CUI ALLA DGR 494 DEL 21 APRILE 2020  - EURO 1428,62 IVA E CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMPRESI CIG ZD22D1CBDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 1 LUGLIO 2020 - 30 GIUGNO 2021. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CIG ZE62D2392D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER BIBLIOTECA COMUNALE "E. SCOFFONE". AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA REMOR SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 826,06. CIG:  Z6A2D11002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO/SOCIALE DI VIA BRAIDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "MOGLIANO RIPARTE", 25 MAGGIO 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "UN PARCO PER AMICO" DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.500,00=. ANNO 2020. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.700,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'PARCO AI PINI' PER CURA PARCO PUBBLICO DI VIA ROSSINI - ANNO 2020.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00= ALL'ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE ANNO 2020.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2020.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA GRANDE PIOPPA" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2020.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - SECONDO STRALCIO - INCARICO ALL'ING. GIOVANNI CURCULACUS DELLO STUDIO TFE INGEGNERIA DI PIANIGA (VE) PER REDIGERE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - EURO 4.618,43 CIG ZEC2D05C53 CUP E66J17000740004 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER I PROGETTI 'CURA AREE VERDI COMUNALI - ANNO 2020'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 35.800,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE "COMPRENSORIO TORNI" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2020.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA. ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 195,22=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19. FORNITURA  BARRIERE PROTETTIVE IN PLEXIGLASS PER I SERVIZI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA EURO 2.174,65 (IVA INCLUSA) CIG:  Z562D0F316</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CORSI AUDIO VIDEO ONLINE FORNITI DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA  EURO 64,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19. FORNITURA  DI GEL IGIENIZZANTE PER GLI UFFICI COMUNALI.  IMPEGNO DI SPESA EURO 576,33(IVA INCLUSA) CIG:  Z562D15136</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I.  DESTINATI ALLA POLIZIA LOCALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE COVID 19.  IMPEGNO DI SPESA EURO ¤. 3.836,90 (IVA INCLUSA)  CIG: Z762D16986</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID 19. FORNITURA DISPENSER DI GEL DISINFETTANTE PER GLI UFFICI COMUNALI    IMPEGNO DI SPESA EURO 943,79  (IVA INCLUSA) CIG: Z242D0EC79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLA DITTA BIANCO HOLIDAYS S.R.L. DI AREA COMUNALE SITA IN VIA RAFFAELLO PER LA DURATA DI ANNI CINQUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA PRO LOCO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "PARATA DEI CARRI MASCHERATI" ANNULLATO A SEGUITO DEL DECRETO LEGGE N. 6 DEL 23.02.2020: "MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 902,19=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA, DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO BRUCOMELA, INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE PER LA DURATA DI 216 MESI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CUP E64F19000070007 - CIG 7952154513</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA SCUOLA "G. VERDI" - SECONDO STRALCIO - NOMINA COLLAUDATORE STRUTTURALE ING. NICOLA CORRÀ CON STUDIO PROFESSIONALE A TREVISO - EURO 1.744,60 IVA E ONERI COMPRESI - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CIG   ZBA2CEFD91     CUP E66J17000740004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL DIPENDENTE COMUNALE VECCHIATO TIZIANA QUALE AGENTE CONTABILE INTERNO PRESSO L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL SETTORE III CON DECORRENZA DAL 21/05/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - APPROVAZIONE N. 1 CONVENZIONE CON FARMACIA DEL TERRITORIO ADERENTE, PER L'UTILIZZO DEI "BUONI SPESA" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2022. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. - INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT MEPA - RDO - CIG 8309861A39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO PROTECO ENGINEEERING SRL DI SAN DONÀ DI PIAVE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N.  1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI. EURO 36.478,00 IVA COMPRESA. CIG  Z612D05E14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DI TRE ANNI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE A VIGONZA (PD) . APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 122.730,00 IVA C. CIG 82286787E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2020 (EURO 92.609,63.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COORDINAMENTO VOLONTARIATO TREVISO SUD DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA "SPESA A DOMICILIO" NELL'EMERGENZA COVID19.  IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 15466/2018 SOSTEGNO ALL'ABITARE (FONDO SOA). INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE RIVOLTI A FASCE SOCIALMENTE DEBOLI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.040,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE  IN MODALITA' WEBINAR PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI  PER LA GIORNATA DEL 20 MAGGIO 2020. DITTA PUBLIKA S.R.L.. IMPORTO EURO 100,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO PREMIO DI 100 EURO AI LAVORATORI DIPENDENTI AVENTI DIRITTO, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.L. 17-03-2020 N. 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE - ANNO 2020. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.210,57 - CIG ZA42CCAF47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI  PALESTRA. APPROVAZIONE PERIZIA REDATTA DALL'ING. MARCO PASCOLI, PER MODIFICHE NON SOSTANZIALI EX ART. 106, COMMA 2, LETT A) E  B) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA A DITTA APPALTATRICE "MAROSO IVO ENZO S.R.L. UNIPERSONALE", IMPEGNO EURO 36.580,68  CUP E69B18000140004 CIG  7910160687. RICALCOLO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. IMPEGNO DI SPESA TOTALI EURO 1.303,37 DI EURO 121,86  (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE ED EURO 1,181,51 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI (CIG NON NECESSARIO). TOTALE SPESA EURO 37.884,05. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA GAGLIARDI E VIA VIAN. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA "GIRARDIN S.R.L." CON SEDE A SAN MARTINO DI LUPARI (PD) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. CUP E67H19001550004  CIG 80800994A1. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 66.076,93 IVA COMPRESA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA - ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI. ALIENAZIONE AREA SITA IN VIA CASONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE E SERVIZIO FUNEBRE. EURO 1.084,94 - CIG Z452CFD908</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE  IN MODALITA' WEBINAR PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE  PER LA GIORNATA DEL 21 MAGGIO 2020. DITTA PUBBLIFORMEZ. IMPORTO EURO 109,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI APRILE 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 225,84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AGLI OPERATORI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNATI PER ESIGENZE CONSEGUENTI AI PROVVEDIMENTI DI CONTENIMENTO DEL FENOMENO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19 E STRAORDINARIO MESE DI MARZO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE- EURO 733,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI MARZO 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.341,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. CONTRATTO D'APPALTO PROT. N. 24999/2019 - REP. N. 4374 CON COMUNICA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CONCESSIONE SERVIZI CENTRI ESTIVI E LABORATORI DIDATTICI. - CIG 7891493A07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI APRILE 2020 - EURO 266,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTESTUALE INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER I MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2020 CONFERITI AL PERSONALE NON DIRIGENTE IN SERVIZIO - EURO 29.106,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 12/07/2007 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - EROGAZIONE CONTRIBUTI ( EURO 4.506,39.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. CONTRATTO D'APPALTO PROT. N. 16334/2013 - REP. N. 4309 CON CODESS SOCIALE CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2. - CIG 465684995B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI - CATEGORIA D DA ASSEGNARE AL SETTORE 1° PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO. N. 1 POSTO RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI MILITARI VOLONTARI EX D. LGS. 66/2010 ART. 1014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS) E TRIBUTI (J-TRIB) ANNO 2020. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 16.094,24 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG Z1D2CE8CA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTARE I LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - SECONDO STRALCIO: SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO -PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 469.700,00 CIG 829077759D) IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. DI CUI EURO 6.160,00 (QUOTA 80%) PER LE FUNZIONI DI RUP, D.L., COLLAUDO ED EURO 1.540,00 (20%) PER ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC EURO 225,00 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - TOTALE EURO 477.625,00 CUP E64D18000030004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - SECONDO STRALCIO - R.T.I. COSTITUITO DA BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL (CAPOGRUPPO) E ZATTI IMPIANTI SRL (MANDANTE) - LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 - EURO 177.507,63 IVA COMPRESA - CIG 80246549F6 - CUP E66J17000740004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 DLGS 50/2016 ALLA DITTA FAVARO F.LLI DI FAVARO ROBERTO CON SEDE A MARCON (VE) PER LA FORNITURA E POSA DI BARRIERE DIVISORIE PRESSO UFFICIO TRIBUTI - EURO 2.806,00 IVA/C - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DAI PAGAMENTI CIG ZA92CD000B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI UN LOTTO SITO IN VIA CA' MARCHESI. INDIZIONE E APPROVAZIONE AVVISO D'ASTA. IMPEGNO SPESA EURO 312,00  A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO CIG Z9D2CCAD64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CENTRO  STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL SUPPORTO IN MATERIA DI CONTABILITÀ FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL CAPITOLATO TECNICO PER L'APPALTO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AL DOTT. FOR. LUIGI STRAZZABOSCO. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 622,20 IVA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE COMPRESI. CIG ZC52CE5AD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. PER EURO 600,00 IVA COMPRESA. CIG: Z292AADCF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE DESTINATE AI DIPENDENTI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE "CORONA VIRUS"   IMPEGNO DI SPESA EURO 2.928,00 (IVA INCLUSA) CIG: ZB12CDD7F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 AUMENTO DELLO STANZIAMENTO  NELLE PARTITE DI GIRO PER LA GESTIONE E IL RIALLINEAMETO DELLA CASSA VINCOLATA DA TRASFERIMENTI E DA MUTUI AI SENSI DEL ART. 195 DEL TUEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI: LIBRI, DVD VIDEO E AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "E. SCOFFONE". ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016. ANNI 2020/2021. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CL.AN DI MUNDICI SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00=. CIG:  Z772C8F004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE  DI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO CUP E61B19000290004. CIG 827331655C. PRENOTAZIONE SPESA EURO 52,250,00 (IVA 10% COMPRESA ).  IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. TOTALI EURO 570,00 DI CUI EURO 380,00  (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 190,00 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI . IMPEGNO SPESA PER EURO 30,00 CONTRIBUTO GARE ANAC. TOTALI EURO 52.850,00. APPROVAZIONE MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER REALIZZARE IL TUNNEL DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA PRIMARIA "A. VESPUCCI" E L'ATTIGUA PALESTRA - PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 82.280,00 CIG 828501637D - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 598,40 PER IL RUP ED EURO 299,20 (QUOTA 20% DESTINATA ALL'ACQUISTO DI BENI E STRUMENTAZIONI FUNZIONALI) CIG NON NECESSARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30,00 PER CONTRIBUTO GARA ANAC - TOTALE EURO 83.207,60 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - CUP E63H19000650004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE A DIVERSI SETTORI - CATEGORIA C DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO A PERSONALE INTERNO ALL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI A MAROCCO DI MOGLIANO VENETO. PRESA D'ATTO VERBALE GARA DESERTA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "TECNICA EDILE PROJECT SRL" CON SEDE A VENEZIA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. NUMERO 1275745 EURO 20.091,94 IVA/C.  AGGIORNAMENTO  QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA. CUP E69E19001320004, CIG ZED2ACCEE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  2018-2021 - EDIZIONE 2019.  DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI  AGLI OPERATORI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - (EURO 4747,50 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. CONTRATTO D'APPALTO PROT. 17091/2013 REP. 4311 CON IL  R.T.I. COSTITUITO DALLA DITTE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) - SKILL CONSORTILE A R.L. DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. S.R.L. DI UDINE (MANDANTE) PER LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - CIG 4319491CB9. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 28.090,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G. N. 126 DEL 29.04.2020 - IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ACCORDO PER DIFFERIMENTO DELLA CONSEGNA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172, SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE, PER IL PERIODO DAL 30.05.2020 AL 31.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO 'NIDI IN FAMIGLIA' ATTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE NUMERO 153 DEL 16.02.2018 DELLA GIUNTA REGIONALE. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2020. EURO 53.680,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - APPROVAZIONE N. 2 CONVENZIONI CON LE FARMACIE ED ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO ADERENTI, PER L'UTILIZZO DEI "BUONI SPESA" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE AL DIPENDENTE SIG. T.G. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D CON POSIZIONE ECONOMICA D1, CESSAZIONE DAL 30-04-2020. IMPEGNO DI  ¤ 2.377,79.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2018 E  2019  AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEGATORIA ARTIGIANA DI SGNAOLIN LUCA, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO  263,52 (IVA INCLUSA). CIG Z282CCE51E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 111,28 (IVA INCLUSA) - CIG ZF42CC9CA4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 705/2019 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 2019 - BANDO ORFANI. EROGAZIONE CONTRIBUTI: IMPEGNO DI SPESA EURO 14.403,73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - APPROVAZIONE N. 4 CONVENZIONI CON LE FARMACIE DEL TERRITORIO ADERENTI, PER L'UTILIZZO DEI "BUONI SPESA" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL VOLUME "I TRIBUTI LOCALI NEL 2020. L'IMU, LA TARI E LA RISCOSSIONE MEDIANTE ACCERTAMENTO ESECUTIVO" MAGGIOLI EDITORE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA ¤ 74,00 - CIG: ZC42CCE501</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE DESTINATE AI DIPENDENTI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE "CORONA VIRUS"   IMPEGNO DI SPESA EURO 292,80 (IVA INCLUSA) CIG: ZE62CCE558</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE MENSILI DI ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 245,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ WEBINAR IN DIFFERITA "COME DISCIPLINARE E GESTIRE LA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO" - DITTA FORMEL SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 342,00 (IVA ESENTE) CIG Z092CC4AAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PORTALE DEI SERVIZI ON LINE PER LA VISUALIZZAZIONE E IL PAGAMENTO PAGOPA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E DEL CODICE DELLA STRADA - DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.636,00 (IVA INCLUSA) - CIG: ZF02BED6C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SOGGETTO ASCOT N. 35381 PRESSO L'ISTITUTO COSTANTE GRIS DI MOGLIANO VENETO (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 670,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 6 TERMOMETRI PORTATILI INFRAROSSI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE "CORONA VIRUS"- CIG: Z1F2CC76D7  IMPEGNO DI SPESA EURO  797,88 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO TERMINALI RADIOMOBILI E SIM RICARICABILI PER SMART WORKING. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TIM S.P.A. PER EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. CIG: ZF0283233B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL SEMAFORO ROSSO PERIODO 01/08/2020 - 31/07/2022. DITTA KRIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.374,00 (IVA INCLUSA) CIG Z0B2CAF7F8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 516,56 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA  5^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.195,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI - COLLAUDO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE PRESSO DITTE ENI SPA VIA CASALE SUL SILE 14 E VAL GARDENA SRL VIA RAFFAELLO 15 - EURO 1298,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PRATICA PREVENZIONE INCENDI SEDE COMUNALE DI VIA TERRAGLIO 3 - INCARICO ING. ROBERTO SCOCCO DELLA SOC.  SOLARIS S.R.L. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) ISCRITTA AL MAPA -  EURO 1.230,74 ONERI E IVA COMPRESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 11". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOENERGY SRL  - CIG DERIVATO: 778497194B  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.768,04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE SIG. T.G. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D CON POSIZIONE ECONOMICA D1 CON DECORRENZA DAL 30-04-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DALLA DIPENDENTE SIG.RA F.E. INQUADRATA NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CATEGORIA GIURIDICA D CON POSIZIONE ECONOMICA D1 CON DECORRENZA DAL 16-05-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA AVVERSO LA SENTENZA N. 497/2/2019 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TREVISO IN MATERIA DI IMU AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: ZAE2CB4C1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI. NUOVA PISTA CICLABILE. DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL DPR 327-2011. CUP E61B17000220004. PRENOTAZIONE D'IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI DURANTE IL MESE DI MARZO 2020  AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 191,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 TRATTORINO TAGLIERBA ARIENS MODELLO APEX52. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016. DITTA CO.MA.R. SNC DI PIVA WALTER E BELLO AUGUSTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.814,10= CIG: Z592CAC761</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - TARES  LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2019 DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI  AD EURO 75.605,23   DI CUI 982,86  GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO/COMPENSO DI RISCOSSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I.  DESTINATI ALLA POLIZIA LOCALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE "CORONA VIRUS"- CIG: ZD02CB7D77    IMPEGNO DI SPESA EURO ¤. 3.806,40 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 A FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 1.000,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. "N. MANDELA"  E DELL'I.C. "M. MINERBI" DI MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 47.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/3/2020, REVOCATO. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 17/2/2020 AL 5/3/2020 - EURO 3.021,16= COMPRESI ONERI RIFLESSI. SPESA A CARICO DELLO STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - APPROVAZIONE N. 11 CONVENZIONI CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI PER L'UTILIZZO DEI "BUONI SPESA" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI MARZO 2020 - EURO 319,64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MARZO 2020 EURO 264,16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE E AUTORIZZATO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 858,08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 4853,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 BLOCCHI DI LOCULI, N.1 BLOCCO DI CINERARI E N. 1 CAMPO DI INUMAZIONE ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE. AFFIDAMENTO INCARICO  ALL'ARCH. MARCO SANTINON DELLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ARCH. ERMANNO ZAMPROGNA &amp; ARCH. MARCO SANTINON DI TREBASELEGHE (PD). EURO 5.709,60 ONERI E IVA COMPRESI. CIG ZD32CA09B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI PERIZIA GEOLOGICA E GEOTECNICA FINALIZZATA ALLA COSTRUZIONE DI MANUFATTI CIMITERIALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO CENTRALE. AFFIDAMENTO INCARICO  AL DOTT. GEOLOGO EROS TOMIO CON STUDIO PROFESSIONALE A FONTANE DI VILLORBA (TV). EURO 995,52 ONERI E IVA COMPRESI. CIG  ZA52CA0A0B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE E DI N. 6 DIPENDENTI AL CORSO IN VIDEOCONFERENZA ORGANIZZATO PER I GIRONI 16 E 21 APRILE 2020 DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 434,00 (IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 45,00 (IVA INCLUSA) CIG Z342CB16A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 A FAVORE DI VERITAS S.P.A  PER EURO 1.250,00VA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - RESPONSABILE ANTICORRUZIONE AL CORSO IN VIDEOCONFERENZA ORGANIZZATO PER LA GIORNATA DEL 20 APRILE 2020 DAL CENTRO STUDI  AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 134,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GRUPPO FRIGO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI N.8 A MOGLIANO VENETO CON GRUPPO FRIGO A MAGGIORE EFFICIENZA. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO PER EURO 31.097,19 IVA COMPRESA. DITTA CRISTOFORETTI SPA  CUP: E62J19002290004 - CIG: ZE5297FDDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658/2020 - ADOZIONE SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE CON GLI ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI PER L'UTILIZZO DEI "BUONI SPESA" RELATIVI AL FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE (IMPEGNO DI SPESA EURO 147.213,83)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 39/2017 ART. 37 COMMA1 LETTERA A)  E COMMA 2: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,40% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2020 RELATIVA ALL'ANNO 2019 ( EURO 1.037,92.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE  FUNZIONI PROVINCIALI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE  (TEFA) IMPEGNO DI SPESA 200.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA, NOTIZIE UTILI E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ANNO 2020 AI SENSI DELL'ART.. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA. CIG: Z8C2C9C77F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO- MEDIAZIONE ED ISTANZA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA PER L'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU (PROT. 44276-44277-44278/2019) E TASI (PROT. 44279-44280-44299/2019). AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: ZA62CA017D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SINISTRI PASSIVI APERTI SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C. GENERALE N. 10494217G - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 3.282,80 = CIG Z952CAB53C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. AUMENTO STANZIAMENTO DELLE PARTITE DI GIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI - SEDUTE PER COLLAUDO DISTRIBUTORE DI CARBURANTI IN VIA TERRAGLIO N. 41 PRESSO DITTA SOM SPA - EURO 976,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA BUONI SPESA PER EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1071,00= (IVA COMPRESA). CIG: Z022CA4EDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI  E DI ATTRAVERSAMENTI INSICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 2° STRALCIO - SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI - NUOVE PISTE CICLOPEDONALI-  CUP E61B17000220004- CIG76554369A1. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 DITTA   ICS SRL . EURO 180.400,00  IVA COMPRESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TUTE PROTETTIVE  DESTINATE ALLA POLIZIA LOCALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE "CORONA VIRUS"- CIG: Z392CA0477   IMPEGNO DI SPESA EURO ¤. 2.525,40  (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 171 DEL 03.03.2020. MODIFICA DENOMINAZIONE BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE E ADEGUATO SMALTIMENTO MATERIALI IN ETERNIT ABBANDONATI DA IGNOTI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 550,00 IVA C. CIG Z592CA1008 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ING. MARCO PASCOLI DELLO STUDIO "PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L." DI TREVISO PER LA REDAZIONE  DI PERIZIA DI MODIFICA CONTRATTUALE RELATIVA AI LAVORI DI  DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI  PALESTRA SCHERMA. EURO 3.806,40 ONERI E IVA COMPRESI. CIG 7580675AE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA  URBANA. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA NEGOZIATA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.R.L. CON SEDE A SEREGNO (MB) EURO 98.819,61 IVA COMPRESA - CIG 8170537C6B - IMPEGNO AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 1245,00 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - TOTALE EURO 100.064,61 - CUP E67C19000090004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AL WEBINAR SUL TEMA "MODIFICHE DEL CONTRATTO PREVISTE NELL'ARTICOLO 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.E.I." ORGANIZZATO IL GIORNO 10.04.2020 DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS DI BRUGNOLI DIVA &amp; C. CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV) DIPENDENTI ARCH. LICIA CASARIN E GEOM. ANGELO BON -  IMPEGNO DI EURO 272,00 IVA ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE COSIDDETTO "GLOBAL SERVICE VIABILITA"'. CIG 7703306934.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER LE ATTIVITÀ A CANONE RELATIVE ALL'ANNO 2019 (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 1.433,87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - CATEGORIA DI ACCESSO D PRESSO IL 3° SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA- 2° SERVIZIO "SERVIZI ALLA PERSONA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 2.156,31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 155 DEL 25/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA SOCIETÀ RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA PER L'EFFICIENTAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESA D'ATTO DEL DECESSO DEL DIRETTORE DEI LAVORI ING. GUIDO NADALIN E NOMINA IN SUA VECE DEL PERITO INDUSTRIALE LORENZO NADALIN DELLO STUDIO NADALIN CON SEDE A PIEVE DI SOLIGO (TV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE ORGANIZZATIVE URGENTI PER ATTIVARE FORME DI LAVORO "AGILE" IN ADEMPIMENTO ALLA CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1/2020 E DELLE DIRETTIVE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - FORNITURA TRAMITE IL MEPA DI N. 1 IPHONE E ACCESSORI DALLA DITTA SIAC INFORMATICA VENEZIA S.R.L. CON SEDE A SILEA (TV) EURO 1.880,00 IVA COMPRESA - CIG Z162C8EF5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. RICOVERO PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO DEL SOGGETTO IDENTIFICABILE AL N. ASCOT 22388 (EURO 1.500,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 4A EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.957,21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SOGGETTO N. 27354 (ASCOT) PRESSO I.S.R.A.A. TREVISO - RESIDENZA GIUSEPPE MENEGAZZI. (EURO 3.366,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEI POSTEGGI DEL MERCATO DEL LUNEDÌ INDIVIDUATI CON IL N. 40-41-42-43-44-47 COLLOCATI IN VIA ZARA, N. 48 IN VIA GRIS E N. 26-27 IN VIA DON BOSCO. INDICAZIONI PER LA COLLOCAZIONE DEI POSTEGGI DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE OPERANTI IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MASCHERINE PROTETTIVE FILTRO FFP2 DESTINATE ALLA POLIZIA LOCALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NAZIONALE "CORONA VIRUS"- CIG: Z2A2C8A06F  IMPEGNO DI SPESA EURO 1.281,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 364/2018 DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TERRE S.R.L. CON SEDE A VENEZIA. EURO 36.795,20 ONERI E I.V.A. COMPRESI. CIG Z96236290B PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N.  1 AL PIANTO DEGLI INTERVENTI RELATIVA ALLE NON COMPATIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 28.5 DELLE NDA DEL PAT E ALLINEAMENTO DEI DATI DEL PRG VIGENTE ALLE DISPOSIZIONI REGIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO FORMATIVO DI N. 7 ORE SU "LA DENUNCIA MENSILE ANALITICA INTEGRATA: RISVOLTI OPERATIVI" IMPEGNO DI SPESA EURO 728,00 IVA ESENTE; DITTA  STUDIO GIACOMIN DOTT.SSA ANNAMARIA P. IVA. 00720930262. CIG Z942C8F9CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI E FAX COMUNALI ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE &amp; C, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO  7.000,00 (IVA INCLUSA) . CIG Z272C63CCB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D'APPALTO PROT. 17091/2013 REP. 4311 CON IL  R.T.I. COSTITUITO DALLA DITTE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) - SKILL CONSORTILE A R.L. DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. S.R.L. DI UDINE (MANDANTE) PER LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 - EURO 551.190,00 CIG 4319491CB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INTEGRATI ENERGIA E MANUTENZIONE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI  DEGLI EDIFICI  COMUNALI - CONCESSIONARIA CRISTOFORETTI S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN) - IMPEGNO PLURIENNALE 2020 - 2021 - EURO 976.200,00 CIG 64571608FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL PERITO INDUSTRIALE ANGELO GOLFETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 1238323 PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA - EURO 13.978,59 .ONERI E IVA COMPRESI - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - CIG Z872C58DAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI PER ATTIVARE FORME DI LAVORO "AGILE" IN ADEMPIMENTO ALLA CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 1/20 E DELLE DIRETTIVE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER CONTENERE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA - FORNITURA DI N. 18 NOTE BOOK MARCA ASUS MODELLO X540MA - DITTA EMMELLE COMPUTER DI LUCIO NUZZOLO CON SEDE A MESTRE - VENEZIA - EURO 6.120,00 IVA COMPRESA CIG Z5F2C8BA7C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO FORMATIVO DENOMINATO "IL COMUNE QUALE SOSTITUTO D'IMPOSTA" IMPEGNO DI SPESA EURO 1.960,00; DITTA STUDIO INTERDONATO &amp; ASSOCIATI,  VIA GIOTTO 1 VENEZIA- P. IVA. 03388240271. CIG Z462C8D224.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE TREND MICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA &amp; C. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.511,40 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z3B2C8906D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2020- EURO 18.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2019 E IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 16.753,36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2020 - EURO 1.250,00 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI. IMPEGNO DI SPESA PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE PER EURO 245,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019  GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE INTEGRATA DALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - DITTA CONCESSIONARIA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA - APPROVAZIONE RENDICONTO AMMINISTRATIVO CONTABILE  E AGGIORNAMENTO CANONE 2019 REDATTO DAL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PERITO INDUSTRIALE MICHELE MODOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF: SPESA PER LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO 2020 EURO 9.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMMA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 68.182,91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "RETE ITALIANA CITTA' SANE - OMS" - ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE IN  MODALITÀ WEBINAR RELATIVO A "GESTIONE DI BILANCIO 2020 E L'EMERGENZA SANITARIA" - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA  EURO 50,00 (IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE ATTIVITÀ PER GESTIONE ASSISTITA DELLA PROCEDURA PRESENZE PER PERIODO 1/04/2020-31/05/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GPI SPA AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00 IVA COMPRESA. CIG ZC62C87D06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MA.GI. S.R.L. INFORTUNISTICA STRADALE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DEL COMUNE. EURO 1.889,22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - INTERVENTI EXTRA CANONE DI CUI ALL'ART.1 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE PARI AD EURO 69.044,00 IVA C. CIG 65138116E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 E ISTITUZIONE DI NUOVI CAPITOLI DI ENTRATA E SPESA NELLE PARTITE DI GIRO PER LA GESTIONE DELLA CASSA VINCOLATA DA TRASFERIMENTI E DA MUTUI AI SENSI DEL ART. 195 DEL TUEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 705/2019 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ RESIDENTI IN VENETO. EROGAZIONE CONTRIBUTI FAMIGLIE MONOPARENTALI E FAMIGLIE NUMEROSE: IMPEGNO DI SPESA EURO 18.746,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "SICUREZZA INFORMATICA E SMART WORK" - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. - PERIODO 1 APRILE 2020 - 30 GIUGNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 - CIG Z42739B58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO UNICO PENSIONI DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE PENSIONISTICHE TRIENNIO 2020-2022. IMPEGNO DI SPESA ¤ 5.800,00 (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE E NUOVA NOMINA AGENTE  CONTABILE SECONDARIO PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 8 - LOTTO 3". IMPEGNO DI SPESA EURO 44.208,50 (IVA ESCLUSA) PER L'ANNO 2020. CIG DERIVATO  8250086A55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 11". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOENERGY SRL  (CIG DERIVATO: 778497194B) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA TERMINI INVIO DOMANDE DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' TECNICHE  CAT. D 2° SETTORE  "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO" - AREA SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZI SUAP/ATTIVITÀ ECONOMICHE -AMBIENTE - EDILIZIA PRIVATA" E PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO", CAT. C - 2° SETTORE  "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORI" - SERVIZIO "EDILIZIA PRIVATA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO DENOMINATO BROLETTO - DITTA SQUIZZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A NOALE (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 11.565,60 IVA COMPRESA - CIG Z572B02D7C CUP E62119000170004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.C. N. 90 IN DATA 12.03.2020 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO CON STUDIO IN TREVISO PER LA RESISTENZA NEL GIUDIZIO D'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO N. 756/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI SFALCIO DELLE VASCHE DI LAMINAZIONE E DEL FOSSATO NONCHÉ DELL'AREA ADIACENTE SITUATI IN VIA MARCHESI - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - APPROVAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 3199,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 3^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.218,31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.4 HDD MODELLO ST2000NE001 - SEAGATE IRONWOLF PRO DA 2 TB PER NAS POLIZIA LOCALE. DITTA INCARICATA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO G &amp; C. IMPEGNO DI SPESA EURO 435,54 IVA INCLUSA. CIG Z452C57ED3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE E ADEGUATO SMALTIMENTO MATERIALI IN ETERNIT ABBANDONATI DA IGNOTI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1320,00 IVA C. CIG Z992C6EAAB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO BERTO DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ LEGATE AL PROGETTO "CALENDARIO CIVILE E COSTITUZIONE" 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE INTERPELLO RELATIVO AD APPLICABILITÀ ALIQUOTA IVA 10%. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO INTERDONATO &amp; ASSOCIATI AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.207,80 (COMPRESA IVA). CIG  Z9B2C671A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI OTTIMIZZAZIONE ED INNOVAZIONE DEI PROCESSI DI INCASSO E RICONCILIAZIONE FINANZIARIA CON L'UTILIZZO DELLE FUNZIONALITÀ PAGOPA; SOCIETA' INCARICATA GPI SPA - IMPORTO EURO 4.349,00 IVA INCLUSA. CIG.  Z372C65C8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE SIG. B.S. PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 31-03-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA . VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 3.635,89  IVA COMPRESA. CIG: Z292AADCF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI -  PALESTRA SCHERMA. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1  ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 249.052,25= IVA COMPRESA, CIG 7910160687 CUP  E69B18000140004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 6 MESI PER N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA C1 DA DESTINARE AL SETTORE I SERVIZIO PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE. PERIODO MARZO- AGOSTO 2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ATTRAVERSO PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT  MEPA - TRATTATIVA N. 1221209 ALLA DITTA UMANA S.P.A. PER UN IMPORTO PARI A ¤ 14.000,00 IVA COMPRESA. CIG  Z3A2C1D288.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4 LETT. D) E ART. 70 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 329,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITA' DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 21.785,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE. DITTA DSG SRL, PERIODO  2020-2022. CIG ZDF2C362EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE OSCURANTI A MIATTO ZANOCCO SRL - CIG ZC32C5FAFD. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.098,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI TRIESTE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 IN FAVORE DI UN ALUNNO RESIDENTE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 49,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI. ALIENAZIONE AREA SITA IN VIA SELVE MONTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 02 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE E N. 01 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A COLORE A3 PER GLI UFFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI SHARP ELECTRONICS E KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.   PER IL PERIODO 2020 / 2022 - CIG DERIVATO Z34201EA87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO IN PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DEL DIPENDENTE P. M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 336,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORI PER CASO'  PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI/SOCIALI DI VIA VANZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. . PERIODO 1 APRILE 2020 - 31 MARZO 2021. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CIG Z452C52695</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DEI MANTI DI COPERTURA DELLE SCUOLE PRIMARIE: DANTE ALIGHIERI, OLME, MARCO POLO E PIRANESI CUP E69E19001000004. INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA ALL'ARCH. EMANUELE BIANCHIN EURO 2.854,80 - CIG Z882C41D49. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO: INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FRANCO FORCELLINI DELLO STUDIO VENICEPLAN INGEGNERIA CON SEDE A VENEZIA - MESTRE PER ESEGUIRE IL COLLAUDO STATICO DELLE TRIBUNE - TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 1231202 -  EURO 13.322,40 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z322C41BAD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO: INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FABIO ROCCHESSO DELLO STUDIO SICURTECNO S.R.L. CON SEDE A BIANCADE DI RONCADE ISCRITTO AL M.E.P.A. PER ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN PREVISIONE DELLA PARTITA INTERNAZIONALE DI CALCIO IN PROGRAMMA IL 28.03.2020 - EURO 1.015,04 ONERI E IVA COMPRESI - CIG Z8E2C41BF6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL NULLA OSTA ALLA CESSIONE DEL CONTRATTO PER PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART.  30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER IL POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C3 PROVENIENTE DAL COMUNE DI MARCON - IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SIG.RA M.A. CON DECORRENZA 01-06-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE AI SENSI ART. 14 C.C.N.L. 22-01-2004 PERIODO 01-03-2020 - 30-04-2020 DELLA SIG.RA P.F. DIPENDENTE DEL COMUNE DI TREVISO CON DECORRENZA 01-03-2020 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.970,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "UNIONI E CONVENZIONI TRA COMUNI: PRESENTE E FUTURO PER LA POLIZIA LOCALE" - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI EURO 242,00 (IVA ESENTE) CIG Z692C44CD1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA VEEAM E SUPPORTO FINO AL 16/12/2021 PER DUE SOCKET AGGIUNTIVI INFRASTRUTTURA VIRTUALE COMUNE MOGLIANO VENETO. DITTA INCARICATA SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. DI ALESSANDRA LORENZON. IMPEGNO DI SPESA EURO 2730,60 IVA INCLUSA. CIG Z832C351F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE SALDO ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 9,27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI CARTACEI E DIGITALI DI QUOTIDIANI E RIVISTE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 20.410,47 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DI TRE ANNI A PARTIRE DALLA DATA DI AFFIDAMENTO - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 150.000,00 IVA C. CIG 82286787E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LA MANO S.R.L. CON SEDE LEGALE A VEDELAGO (TV) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDINO DI TIRO SU INFRASTRUTTURA - EURO 7.320,00 CIG Z142C3F728 -  CUP E67C19000090004 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016. TRATTATIVA DIRETTA PER ADESIONE AL SERVIZIO WELFAREGOV  E GESTIONE DEI FLUSSI SIUSS ANNO 2020. DITTA CLESIUS S.R.L. DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.952,00 IVA INCLUSA. CIG: ZB72BDC58D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE E SPETTACOLI VARI - ANNO 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.400,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. DITTA ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG Z9C2BE769A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI CONTENIMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, ALLA DITTA FAVARO F.LLI S.A.S DI FAVARO ROBERTO CON SEDE A MARCON (VE) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DIVISORIE . EURO 10.492,00 IVA COMPRESA. CIG Z832C40563.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA DI GPI SPA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE CERTIFICAZIONE UNICHE E MODELLO 770 DEI REDDITI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.013,00 IVA COMPRESA.  C.I.G. N. Z682C435FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE MODELLO FIAT PUNTO - TARGA CX834LJ IN USO ALL'UFFICIO MESSI. ATTO DI DISPOSIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA DI: LIBRI, DVD VIDEO E AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "E. SCOFFONE". ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016. ANNI 2020/2021. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE. CIG. Z782C37928</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESPONSABILE PROTEZIONE DATI - DPO (DATA PROTECTION OFFICER) - PERIODO 28/02/2020 -28/02/2023 - AFFIDAMENTO A SIT SOCIETÀ INFORMATICA TERRITORIALE DI BELLUNO - IMPORTO DI SPESA EURO 5.673,00 IVA INCLUSA - CIG Z122C36196</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERAZIONE ATTRIBUITA PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI  LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DITTE MARTINI CRISTINA E LUIGI.  CUP E61B17000220004.    EURO 194,44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DISCIPLINARE DI CONCESSIONE  IDRAULICA CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE: ATTRAVERSAMENTO COLLETTO PIANTON E SCARICO ACQUE DEPURATE COLLETTORE PESEGGIANA (CONCESS.N. 477/1999)  E  SCARICO ACQUE METEORICHE  SCOLO RUSTEGHIN ( CONC. N. 476/1999).  IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE. EURO120,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI. REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL FIUME ZERO - II STRALCIO. POS. N. 270/2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 62,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PER N. 2 ETILOMETRI DRAEGER 7110MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA B.M. SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 927,20 (IVA INCLUSA) CIG Z132C2A88C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTRASSEGNO PARCHEGGIO PER DISABILI - MODELLO UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA. ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 512,40 IVA COMPRESA. CIG ZEA2C31B5D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOVETTURE  E MEZZI COMUNALI -  ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.973,99.= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG ZD12C10231</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA PERIODICA DI TARATURA E VERIFICA DI CONFORMITÀ AL CAMPIONE DEPOSITATO DELL'AUTOVELOX 106. DITTA SODI SCIENTIFICA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.848,30 (IVA INCLUSA) CIG Z2B2C2A245.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.489,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA S.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 311,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI GENNAIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 7, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 281,93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2020.  EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER UN TOTALE DI EURO 9.300,00=  ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO E ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA/ORATORIO DON BOSCO. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO SI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 20/02/2020 -20/02/2023. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ATTRAVERSO PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT  MEPA - RDO N. 2502674 ALLA DITTA NEREIDA SRL. - CIG 8191616F5B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 1.060,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 5.518,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. DEL 21-05-2018 PER L'ANNO 2020 - EURO 4.404,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2020 - EURO 32.679,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO AMBIENTE AL DOTT. STEFANO DONADELLO DELLO STUDIO D-RECTA SRL CON SEDE A SAN FIOR (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1679,94 IVA E CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMPRESI  CIG  Z3D2C13190.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020. ORGANIZZAZIONE TECNICA. AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.099,00=, IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GESTIONE  CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020. EURO 4.020,00. CIG Z251EA1D25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2020 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" IN LOCALITÀ MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA, 242. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00.= A CARICO DELLO STATO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020. AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 840,63= IVA INCLUSA, A CARICO DELLO STATO. CIG: Z332C1EB1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2019 E ACCONTO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI A EURO 20.194,28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 6 MESI PER N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA C POSIZIONE ECONOMICA 1 DA DESTINARE AL SETTORE I SERVIZIO PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL DLGS. 50/2016 E S.M.I. PERIODO MARZO- AGOSTO 2020. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. CIG  Z3A2C1D288</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PARTE STABILE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1072 DEL 24/12/2019 - VARIAZIONE OGSPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO A  TASSO  FISSO FINALIZZATO ALL'ESTINZIONE TOTALE DI UN MUTUO PRESENTE NEL PROPRIO PORTAFOGLIO DI DEBITO.  CIG: 8199456524</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D'USO IMMOBILE COMUNALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. - SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 17/02/2020 AL 03/04/2020. SPESA A CARICO DELLO STATO (IMPEGNO DI SPESA EURO 31.583,69=, COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEI POSTEGGI SITI IN VIA BATTISTI (TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA DONATORI DI SANGUE E VIA BOLDINI), AI SENSI DELL'ART. 17 DEL VIGENTE PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C PRESSO IL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D PRESSO IL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - AREA SVILUPPO ECONOMICO (SERVIZI SUAP/ATTTIVITÀ ECONOMICHE - AMBIENTE - EDILIZIA PRIVATA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.  CIG ZD12C10231</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999 IMPEGNO DI SPESA EURO 42.962,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD N. 585/2019 PER EURO 651,96  E LIQUIDAZIONE BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO  A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER   EURO  52451,96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE INTERNA DI GARA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PRESENTATE MEDIANTE RDO - MEPA. AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE PERIODO 20/02/2020 - 20/02/2023 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.- B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI CATEGORIA GIURIDICA D PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - SERVIZIO FINANZE E UFFICIO UNICO ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 1^ EROGAZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 2040,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA DETERMINA DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA BILANCIO 2020/2022, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVO AL PROGETTO MIGRAZIONE VECCHIO SITO SU MY PORTAL 3 ANNO 2019 - EURO 13.200,25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI SITUATI IN VIA CÀ MARCHESI, PERIODO DAL 01/01/2020 AL 28/02/2021. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. ED ENEL ENERGIA SPA. EURO 10.600,00  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020. (EURO 1.808,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI IN MATERIA DI IMU E TASI PRESENTATI DAL DOTT. MAURIZIO AZZI AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PROT. 32403-32404-32405-32406 DEL 09/09/2019 E TASI PROT. 32408-32411-32413 DEL 09/09/2019 . AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE  DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG:  ZA82BCD43C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI IN MATERIA DI IMU E TASI PRESENTATI DAL DOTT. MAURIZIO AZZI AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PROT. 33423-33425 DEL 16/09/2019 E TASI PROT. 33426 DEL 16/09/2019 E 33459 DEL 17/09/2019  . AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE  DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: Z2F2BCD4F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE NELL'ANNO 2019 DAL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 144 DEL 09/04/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2020 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 560,00 (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER LA DEFINIZIONE E PRODUZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2019 ALLA DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.819,00 IVA INCLUSA. CIG ZE42BEF3E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO PER EURO 46.832,38 IVA COMPRESA. DITTA IDROTECH SRL. CUP: E62G19000360004 - CIG: ZF129FB8BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA  PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI  "I NUOVI PROVVEDIMENTI REGIONALI IN AMBITO EDILIZIO". KAIROS SRL . EURO 240,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 AL COMUNE DI PAESE PER IL PROGETTO "FAMIGLIE IN RETE", DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON D.G. N. 321/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI IMMOBILI COMUNALI IN COMODATO D'USO A FAVORE DELLE  ASSOCIAZIONI UNITRE, GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA, ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO, ASSOCIAZIONE LUNA D'AGOSTO, ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO CENTRO ANZIANI - LAVORI DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA B.M.R. SRL CON SEDE A VEGGIANO (PD) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 1192814- MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - EURO 30.534,30 IVA 10% COMPRESA - CIG ZE82BAADCB CUP E64E17001770004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 PARI AD EURO 16.564,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO RINNOVO QUINDICENNALE DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN VIA CASALE SUL SILE N. 14 (STRADALE) E IN VIA RAFFAELLO N. 15 (PRIVATO)  SEDUTE DELLA COMMISSIONE DEL 5/02/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 1298,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE NOVA PA (ANNO 2020). DITTA INCARICATA: 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL DI ROVIGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.031,30 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG Z8C2BC8DF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE DITTA PUBLIKA  S.R.L. PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE EURO 202,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PARTECIPAZIONE NELL'ANNO 2020 A N. 3 INCONTRI DI APPROFONDIMENTO TECNICO-NORMATIVO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA ESENTE - CIG Z812BB146F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 - CIG Z1D2BB0A26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP"GAS NATURALE 12 LOTTO 3". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOENERGY SRL. PER IL PERIODO DAL 01/04/2020 AL 31/03/2021.  CIG PRINCIPALE 793970757C - CIG DERIVATO Z102B7DFB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE COMUNALI IN CENTRO STORICO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE A.C.R.A - CENTRO RICREATIVO ANZIANI, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. ANNO 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 25.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2020. EURO 299,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E GESTIONE PROVA PRE-SELETTIVA PER CONCORSO PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E  INDETERMINATO DI N. 2 UNITA'  CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CAT. DI ACCESSO C. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PSYCHOMETRICS S.R.L. A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA IN M.E.P.A. N. 1193536. EURO 1.464,00 - CIG Z1A2BB308F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 20/02/2020 - 20/02/2023. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ATTRAVERSO  PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT MEPA - RDO.  - CIG 8191616F5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI ANNO 2020. DITTA INCARICATA: ORA TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.439,60 IVA AL 22% INCLUSA. CIG. Z992BB2E83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ, COSIDDETTO "GLOBAL SERVICE VIABILITÀ". PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE SOLUZIONE INTERPRETATIVA DEGLI ARTT. 14.22 E 12.6 DEL CAPITOLATO D'ONERI VOL. I E II. CIG 7703306934.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI ART. 30 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I.  PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELLA DITTA GATTI LUCIANO DI BREDA DI PIAVE (TV) INCARICATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 689 DEL 04.09.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N 22 DEL 03.10.2019 DI EURO 1.183,40 QUIETANZANTE INAIL PER EURO 970,00  - CIG Z28299DB64 CUP E68118000010004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PRATICHE ANNUALI E ADEMPIMENTI FISCALI ED AMMINISTRATIVI OBBLIGATORI VARI RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO A&amp;S ENGINEERING ADVISOR STUDIO ASSOCIATO DI CIBIN P.I. STEFANO E DECLICH P.I. ALBERTO CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) IMPEGNO PLURIENNALE ANNI 2020 - 2021 - 2022 EURO 3.650,85 ONERI E IVA COMPRESI. CIG ZE22BAEO24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITA' COMUNALE. CIG 7703306934. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER LE ATTIVITÀ EXTRA CANONE RELATIVE AI "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLE CADITOIE STRADALI E RICALIBRATURA DEI CANALI DI COMPETENZA COMUNALE" (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 1.306,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO  CENTRO ANZIANI - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ELETTROPADANA IMPIANTI ELETTRICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE INTERNA ED ESTERNA - MODIFICA CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - EURO 5.487,92 IVA COMPRESA - CIG ZE82BAADCB CUP E64E17001770004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INSERIMENTO DATI PER INVIO TELEMATICO ALLA BDAP - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL CON SEDE A ROVIGO ISCRITTA ALA MEPA - EURO 3.000,00 - CIG ZD92908D7F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE IN VIA ALTINIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP A FAVORE DEL GEOM. MAURIZIO PERLINI. EURO 1.634,80 (C.I. E IVA COMPRESI). CIG Z9B247E305.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI SOCIALI SITI IN AREA COMUNALE DI VIA MACELLO: RICHIESTA LICENZA ATTINGIMENTO DA CORSO D'ACQUA PER USO IRRIGUO E PAGAMENTO CANONE IRRIGUO ANNO 2020. IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 99,74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROSECUZIONE PROGETTO "ECOATTIVI, VALORI CONDIVISI" PER L'ANNO 2020 - AFFIDAMENTO INCARICO AD ACHAB SRL MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N. 1189715 - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 10.930,00 IVA C.  CIG Z7B2B9946F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PARI AD EURO 3960,00 IVA C. CIG ZCF2BA7BEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE "RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA" DI RONCADE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DELLA DITTA AMICI DEL CANE RANCH DI CASIER  PARI AD EURO 3000,00 CIG: 756846708D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZI VETERINARI DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PARI AD EURO 1000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA ONLUS PARI AD EURO 2100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATO AL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2020 E 2021 FINO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO REP. N. 4354 DEL 10/11/2016 PARI COMPLESSIVAMENTE AD EURO 203.754,92 IVA C. - CIG 65138116E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020 AL COMUNE DI SPRESIANO PER IL "PATTO TERRITORIALE PER FAVORIRE OPPORTUNITÀ DI INSERIMENTO LAVORATIVO AI LAVORATORI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SVANTAGGIATE E FRAGILI", DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON D.G. N. 137/2019 E CONVENZIONE APPROVATA CON D.C. 67/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.782,50.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA GESTIONE SERVIZIO INCLUSIONE E REINSERIMENTO SOCIALE LAVORATIVO TRAMITE FONDI RIA VI E RIA VII, AL CONSORZIO PROVINCIALE INTESA CCA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00. CIG: ZD12FE1E8D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ART. 84 DLGS 267/2000 - ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  FEBBRAIO 2020. RETTIFICA DETERMINAZIONE 977 DEL  4/12/2019 ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 30.110,00  IVA COMPRESA. CIG: Z292AADCF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.765,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2020 - EURO 1.250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI VENETO: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2020. EURO 2.709,86.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE ALLA DITTA IL FIORE - ANNI 2020-2021. EURO 2.650,00 + IVA 10% - CIG ZE72B6A808.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANUTEL DEL 3 FEBBRAIO 2020 SUL TEMA "L'ANALISI DELLE RECENTI NORME IN MATERIA DI FINANZA LOCALE E IL RENDICONTO DELLA GESTIONE" - IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2020. EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.300,00 (IVA INCLUSA) CIG: ZD82BB06A0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PACCHETTO AGGIUNTIVO AL PROGETTO "UNICO PER L'IMPRESA" ANNO 2020 DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER LA PARTECIPAZIONE A N. 3 INCONTRI DI APPROFONDIMENTO TECNICO-NORMATIVO PER LA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 (ESENTE IVA) - CIG ZD42BB3F65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR). DITTA ANCITEL S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 (IVA INCLUSA). CIG ZA92B72A64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ESAME PER LA PATENTE DI SERVIZIO PER N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE - DITTA T.E.C. DI BERTUCCI LAURA &amp; C. SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 364,00 (IVA ESENTE) - CIG Z302BA93BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2020 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 205.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NUOVO VILLAGGIO CON SEDE A PADOVA IN SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CITTA' SOLARE, STESSO INDIRIZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI E DEI CONTI DELLA GESTIONE DEI CONSEGNATARI DI BENI PER L'ESERCIZIO 2019. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2020 (EURO 223.624,96.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE" PRESSO IL COMANDO  DELLA POLIZIA LOCALE - CATEGORIA DI ACCESSO C."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA PER LE SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E PER I RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2020 -  EURO 1500,00 - (CIG NON NECESSARIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RISANAMENTO DEI MANTI DI COPERTURA DELLE SCUOLE PRIMARIE: DANTE ALIGHIERI, OLME, MARCO POLO E PIRANESI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA "BUILDING STRADE S.R.L." CON SEDE A VENEZIA-MESTRE (VE) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. CUP E69E19001000004 CIG 81197326D0. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 59.997,42 IVA COMPRESA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAZIONE UNICA APPALTANTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE - ANNO 2020 - EURO 5.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 500,00 IVA COMPRESA. CIG ZCF2B97526</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 154 DEL 14.02.2019 A FAVORE DELLA OFFICINA CHECCHI BON S.N.C. G &amp; F.  ED IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA LUCAR S.N.C. DI MOGLIANO VENETO PER SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020.  EURO 1.000,00 IVA COMPRESA CIG Z722B969CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  LAVORI DI RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA "BEZZEGATO ANTONIO S.R..L." CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2 LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. CUP E69E19001010004  CIG 8119736A1C. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 55.849,68 IVA COMPRESA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  PLURIENNALE DI  SPESA A FAVORE DI FASTWEB SPA PER REGISTRARE IL NUOVO DOMINIO WEB DEL SITO ISTITUZIONALE. EURO 180,00 IVA COMPRESA. CIG ZAB2B90E4D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDARE I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI - PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 151.920,00 CIG 8170537C6B - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ANAC EURO 30,00 (CIG NON NECESSARIO) - TOTALE EURO 151.920,00 - CUP E67C19000090004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNO DELLA MEMORIA 2020. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "OLTRE LO SGUARDO".  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PARI AD EURO 4.034.712,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020 - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 600,00 IVA C.  CIG ZBF2B8F938</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE FINO ALLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DELLA NUOVA GARA - DITTA SGD GROUP DI CASALE SUL SILE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 6000,00 IVA C. - CIG 7069591B0A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE P.F. PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA IN ATTIVITÀ CULTURALI CATEGORIA DI ACCESSO D POSIZIONE ECONOMICA D2 - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DELLA DIPENDENTE AL COMUNE DI TREVISO CON DECORRENZA DAL 01-03-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SANZIONE E RAVVEDIMENTO SU RITENUTE CONTRIBUTI 2019. EURO 28,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO/SOCIALE DI VIA SAN MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTO URBANO/SOCIALE DI VIA VANZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PERIFERICO DELL'OVEST PER IL TRIENNIO 2020-22 - CIG: ZE72B80805. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER ESAME DOMANDE PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PERIFERICO DELL'OVEST PER IL TRIENNIO 2020-22 (CIG: ZE72B80805)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2. CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOP. SOCIALE - ANNO 2020 - CIG 465684995B.  IMPEGNO DI SPESA PER EURO 137.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE E TRASFERTE DI SCOLARESCHE ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2021/2022 AFFIDATO A DITTA EURO-TOURS SRL CIG Z891FC15A2. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE PER L'ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE EURO 134.868,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 4.716,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LA BORSA DI MARY POPPINS - GENNAIO-GIUGNO 2020". EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. (EURO 6.500,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN VIA TERRAGLIO N. 41 - RINNOVO QUINDICENNALE - 2^ SEDUTA DELLA COMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 488,25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI MESSI NOTIFICATORI PER L'ANNO 2019 PREVISTO DALL'ART. 68 COMMA 2 LETT. H) DISCIPLINATO DALL'ART. 54 DEL C.C.N.L. 14-09-2000  - EURO 371,45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2020 - EURO 1.050,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019. INDICAZIONE CIG CORRETTO Z782B8039.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE AUTORIZZATO DURANTE L'ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 6.564,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 LETT. A) DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 6.350,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUA DI FUNZIONE PER L'ESERCIZIO DI SPECIFICI COMPITI DI RESPONSABILITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 56 SEXIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 1.984,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ANNUALE PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETT. I ED F DEL C.C.N.L. 01-04-1999 PER L'ANNO 2019 - EURO 4.765,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA.  MODIFICA  IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI TIM S.P.A. PER EURO 706,75 IVA COMPRESA. CIG: Z3C01AB15F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO (SPC2). ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2022. CIG DERIVATO 7320548351</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBLOCAZIONE PASSIVA RELATIVA AD IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 9 ADIBITO A DEPOSITO DEL MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 259,46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2019, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 287,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO (SPF) DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI). DITTA ANCI DIGITALE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.756,80 (IVA INCLUSA). CIG Z5F2B72A0E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DI TARATURA PER N. 1 MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER TRUCAM IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA ELTRAFF SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.683,60 (IVA INCLUSA) CIG Z7C2B701D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DITTA EGAF EDIZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 744,40 (IVA COMPRESA) CIG ZCD2B78F47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO (PRATICA N. 97300/ANG). MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.195,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE "SEGNALAZIONI E MERCATI" ANNO 2020. DITTA SISMIC SISTEMI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.318,00 (IVA INCLUSA) CIG Z802B71A70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CANONE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.217,80 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - EURO 139.782,71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE CHE SARANNO EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2020 - EURO 1.900,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2020 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE  - EURO 20.248,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI ART. 32 DEL D.LGS. 81/2008 E S. M. E I. PER IL TRIENNIO  2021/2022/2023 ING. STEFANO FAVARETTO DELLO STUDIO B.R. SERVICE CON SEDE A MIRANO TRATTATIVA DIRETTA MEPA 1552370 IMPEGNO PLURIENNALE - EURO 10.980,00 IVA COMPRESA - CIG ZA82FDEF39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.T.E.L.  - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 350,00 E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA  DETERMINAZIONE N. 919 DEL 19.11.2019  E MODIFICA IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO IN PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DEL DIPENDENTE P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PERIFERICO DELL'OVEST PER IL TRIENNIO 2020-22. APPROVAZIONE ATTI DI GARA (CIG: ZE72B80805)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.306,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE - ANNI 2020-2021. DETERMINA A CONTRARRE. CIG ZE72B6A808 - APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE G.T. INQUADRATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO  - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C3 CON DECORRENZA DAL 31-01-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AL FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 5 DEL D.LGS N. 267/2000, A DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON DECORRENZA DAL 1/01/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI) A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 2 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GENNAIO _ GIUGNO 2020. EURO 10780,00 IVA 10% COMPRESA CIG ZAB2B5FA01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI  E DI ATTRAVERSAMENTI INSICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 2° STRALCIO - SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI - NUOVE PISTE CICLOPEDONALI-  CUP E61B17000220004- CIG76554369. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DITTA   ICS SRL . EURO 110.000,00  IVA COMPRESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITA' E QUALITA' PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 DENOMINATO "PROGETTO TUNE" - EURO 17.179,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNUALITA' DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2019/ICP. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 11". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOENERGY SRL - CIG DERIVATO 778497194B - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.100,00 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITA' DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 3/2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 4.579,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA. DITTE VARIE. EURO 12.437,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 23 DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PERIFERICO DELL'OVEST - PROROGA TECNICA CONCESSIONE IN SCADENZA E APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PUBBLICO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI "TUTELA GIUDIZIARIA" PERIODO 31/12/2019 -31/12/2021 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER L'ULTERIORE BIENNIO 31/12/2021 - 31/12/2023. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. COMPAGNIA ASSICURATIVA ROLAND RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA DI MILANO. IMPORTO AL LORDO DELLA IMPOSTE EURO 16.357,38 - CIG ZAC2B3FD69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. ANNO 2019 ( EURO 4.645,07.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI DIVERSE. SOSTEGNO ALL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E ALLA MOBILITÀ SOSTENIBILE SVOLTE NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2019. D.G.C. N.372 DEL 18/12/2019. IMPEGNO DI SPESA PER ¤ 70.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E PARZIALE RIFACIMENTO IMPIANTO GAS METANO DI RETE PRESSO IL CRCS DI VIA TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.B.F. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 1161011 EURO 16.497,61 I.V.A. COMPRESA - CIG ZBE2B2EFBB - CUP E66B19000520004 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO, CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI ED ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALE RIMBORSO SPESE LEGALI AI SENSI DELL'ART. 86 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROVERSIA TRA COMUNE ED EREDI DI M.R. APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 16^ EROGAZIONE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.841,85.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER ATTIVITA'/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO - ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.550,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL SOGGETTO ATTUATORE M.R. SRL E MAZZER LUIGI SPA PER IL RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE ESISTENTE SULLA FOSSA STORTA A COLLEGAMENTO DELLE VIA CARDUCCI E VIA DE GASPERI, IN PROSSIMITÀ DI VIA SPERI E VIA F.LLI BANDIERA. IMPEGNO DI SPESA PER OPERE A SCOMPUTO E IN PEREQUAZIONE PER EURO 65.000,00 E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE OVEST-GHETTO E CENTRO SUD. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.230,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTI EDILIZI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORIA PRESSO LO STADIO DEL RUGBY "M. QUAGGIA" DI VIA COLELLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.000,00. A FAVORE DEL MOGLIANO RUGBY 1969 SSDRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO. APPROVAZIONE PROROGA  TECNICA DELLE CONVENZIONI CON I GESTORI USCENTI PER IL  PERIODO 01.01/30.06.2020. IMPEGNO DI SPESA PER ¤  25.650,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL LICEO STATALE G. BERTO DI MOGLIANO VENETO PER "XXXI PREMIO INTERPROVINCIALE DI SCRITTURA LE CITTÀ DI BERTO" - DICEMBRE 2019/MAGGIO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO  IL  1° SETTORE  PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - SERVIZI  DEMOGRAFICI - UFFICIO ELETTORALE - CATEGORIA DI ACCESSO D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO DENOMINATO BROLETTO - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1158830 ALLA DITTA SQUIZZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A NOALE (VE) EURO 11.634,01 IVA COMPRESA CIG Z572B02D7C CUP E62I19000170004. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO, CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESPLETAMENTO DI SELEZIONE PUBBLICA AL SERVIZIO PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE - EURO 885,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO GARANZIA PER I DUE STORAGE DATADOMAIN DD2200. DITTA INCARICATA BEANTECH SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.636,00 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z9E2B1A292</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE "RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA" DI RONCADE - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DELLA DITTA AMICI DEL CANE RANCH DI CASIER PARI AD EURO 1000,00 CIG: 756846708D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. RICOVERO PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO - SOGG. FINANZIARIO N. 22388 (EURO 4.400,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI DUE GIOCHI PRESENTI NELLE SCUOLE MATERNE SERENA E RODARI MEDIANTE POSA IN OPERA DI NUOVE PIAZZOLE ANTITRAUMA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GOTTARDO SRL - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 5685,20 IVA C. E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CIG ZB42AA939D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 720,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE ALTALENA - AFFIDAMENTO INCARICO A HOLZHOF  SRL CON SEDE A MEZZOLOMBARDO (TN)  - APPROVAZIONE IMPEGNO DI  SPESA DI EURO 3506,28 IVA C. CIG ZD32AF4E06 E ATTIVAZIONE FPV 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER L'UFFICIO STATO CIVILE,  CASA EDITRICE GRAFICHE E. GASPARI  IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00=  CIG Z492A4C5CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MARTA MINERBI" DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO PON "PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA VILLA LONGOBARDI/BIBLIOTECA/AREA SUD SCUOLA PIRANESI". IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO, PIAZZA G. SARAGAT N. 1/B INT. 8 AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39-2017 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PERIFERICO DELL'OVEST PER IL TRIENNIO 2020/2022 - CIG: Z372AC2E13. APPROVAZIONE ATTI DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PERIFERICO DI ZERMAN PER IL TRIENNIO 2020/2022 - CIG: Z4E2AC400A. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PERIFERICO DI BONISIOLO PER IL TRIENNIO 2020/2022 - CIG: Z5C2AC43D0. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - DITTA FOTOGRAMMA DI LUNARDI ALICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 640,50 (IVA INCLUSA). CIG ZFA2B3B15E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2019 AI SENSI DEGLI ARTT. 67 E 68 DEL C.C.N.L. 21-05-2018. IMPEGNO DI SPESA CON IMPUTAZIONE AL F.P.V.  DI EURO 135.585,89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO. AFFIDAMENTO INCARICO DI  PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL'ING. ALBERTO DAVANZO. PRESA D'ATTO CANCELLAZIONE CIG: 80077593C6 E ACQUISIZIONE NUOVO CIG: Z362B409BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DI VERITAS S.P.A  PER EURO 31.900,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER REALIZZARE IL COLLEGAMENTO COPERTO TRA LA SCUOLA PRIMARIA A. VESPUCCI DI CAMPOCROCE E L'ATTIGUA PALESTRA - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI ED ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. CUP E63H19000650004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2019: IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2020. EURO 9.124,17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA CON IMPUTAZIONE AL FPV PER EURO 10.048,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 5 DEL D.LGS N. 267/2000, A DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON DECORRENZA DAL 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIER S.R.L.  (GRUPPO VERITAS SPA) PER EURO 6.000,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN MATERIA DI IMU PRESENTATO DAL DOTTOR COMM. PIERLUIGI BALSARIN  PER L' AVVISO DI ACCERTAMENTO PROT. N. 20393 DEL 30/05/2019 PER L'ANNO D'IMPOSTA  2014  PER OMESSO VERSAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG:  Z432A564FA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2019: IMPEGNO DI SPESA ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2020. EURO 15.621,03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2019: IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ED IMPUTAZIONE AL FPV DI EURO  25.928,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARMADIO PER DEPOSITO DETERSIVI FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC - CIG Z9D2B2D144. IMPEGNO DI SPESA EURO 134,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 2020-2021 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO ULTERIORE BIENNIO 2022-2023 - AGGIUDICAZIONE AL LORDO DELLE IMPOSTE EURO 299.513,27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DEL CANONE ANNO 2019 PARI A EURO 17,78 RELATIVO ALLA CONCESSIONE POS N.745/19 PER LA REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI. NUOVA PISTA CICLOPEDONALE II° STRALCIO. CUP E61B18000120004. ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 880 DEL 06.11.2019: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOM. ABRAM GIACOMIN CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO PER IL SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO DEL CENTRO ANZIANI - EURO 378,64 CIG Z3C2A4C441 CUP E64E17001770004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. VERDI" - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - INCARICO ALLA DITTA TRASLOCHI E SERVIZI DI PERISSINOTTO GIORGIO CON SEDE A S. DONÀ DI PIAVE (VE) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 1149692 PER TRASLOCARE GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE AD ALTRA SEDE E PER MOVIMENTARE ARREDI E MATERIALI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA EURO 7.381,00 IVA/C. CIG Z6A2B08206 - CUP E66J17000740004 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA "GLI STATI D'ANIMO NELLA VIOLENZA DI GENERE - ASPETTI PSICOLOGICI E GIURIDICI" - 29 NOVEMBRE 2019.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100,00 =.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TEST ANTIDROGA - DITTA SCREEN ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 213,50 (IVA INCLUSA) - CIG ZDE2B18AA4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE - ANNO 2019. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.739,00=. CIG:  8062564E47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI  MOGLIANO VENETO ANNO 2019. CIG: Z2C25A1A9B. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 897 DEL 12/11/2019 ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NODO DELL SERVER POWEREDGE R630 E ASSISTENZA ON SITE PER DELL SERVER POWEREDGE R630 E DELL STORAGE POWERVAULT MD3400. DITTA INCARICATA TBS IT SRL DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.318,36 IVA INCLUSA. CIG: Z4B2B1A99D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 14 MULTI-LICENZE MICROSOFT WINDOWS 10 N PROFESSIONAL, DITTA INCARICATA C-OFFICE SRLS DI FORLÌ P.IVA 04122670401. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.357,04 IVA INCLUSA. CIG: Z262B1DE64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, FORNITURA DISPOSITIVO OCR INDOSSABILE A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. DITTA ALBAMATIC S.R.L. EURO 3.998,80 IVA INCLUSA. CIG Z0428AFF46 . RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 538 DEL 25/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA TORINO E VIA XXVIII APRILE E REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA ROMA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAGENTA E VIA VITTORIO VENETO. INCARICO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E DEFINITIVO ALL'ING. SOLIGO, IMPEGNO DI SPESA PER ¤. 16.494,40 E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020 - CIG ZE22B0E11E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI SEGNALETICA VERTICALE DI CENTRO ABITATO, INIZIO-FINE TERRITORIO E MICROMOBILITÀ ELETTRICA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SE.M.PRE CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) A SEGUITO TRATTATIVA SUL MEPA N.1143920 PER EURO 48.074,06 IVA COMPRESA E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2020 - CIG ZEE2AF65F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN VIA TERRAGLIO N. 41 - RINNOVO QUINDICENNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 488,25=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE IRPEF  MOD. 770 REDDITI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - APRILE 2020 (EURO 51.000,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 15^ EROGAZIONE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.471,36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI - DITTA MESAC SRL - PARZIALE APPLICAZIONE PENALI MEDIANTE CONVERSIONE IN LAVORI A FAVORE DEL COMUNE (IMPEGNO DI SPESA EURO 107.305,16 IVA COMPRESA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 102.950,00) - ATTIVAZIONE FPV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E LAVORI SUL TEATRO ALL'APERTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA "TREVIMAIS  S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO SCATTOLIN FLAVIO E C." CON SEDE A ZERO BRANCO (TV). EURO 28.783,22 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 1140751). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA  CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2019. -  CUP E69H19000300004 CIG Z572AEC0C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER ESAME DOMANDE PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIFERICI DI BONISIOLO, ZERMAN E DELL'OVEST, PER IL TRIENNIO 2020-22 (CIG: Z5C2AC43D0 - Z4E2AC400A - Z372AC2E13)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. INIZIATIVA "TENNIS SOTTO LE STELLE". ATTUAZIONE D.G.C.  N. 260 DEL 11/09/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOLLEVATORE ELETTRICO CON IMBRAGATURA A SPES SRL  - CIG ZA12B17160. IMPEGNO DI SPESA EURO 607,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI REFEZIONE E ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2019-2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 339,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD A SOSTEGNO DEL PROGETTO DIVERSIAMOCI (NOVEMBRE 2019 - GIUGNO 2020). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>:CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO ALL'ARCH. ANTONIAZZI WANDA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI PER IL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS N. 267/2000 CON DECORRENZA DAL 16-12-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETA' F.LLI PACCAGNAN ( EURO 6.550,26.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.452,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 ALLA DITTA T.E.S. SPA CON SEDE A VEDELAGO (TV). EURO  1768,76 IVA C.  CIG Z792AD9707 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE OVEST-GHETTO PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZETTA DI VIA MONTE PELMO. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2441,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE - DITTA GRAF DI PAOLO BIANCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 998,57 (IVA INCLUSA) - CIG ZEC2B0A21F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA KIT BATTERIE PER TORCE ELETTRICHE IN DOTAZIONE AI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - DITTA FOCACCIA GROUP SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 274,50 (IVA INCLUSA) - CIG Z832B0EFB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO A PRIVATI PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.392,77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A.  PER EURO 860,00 IVA COMPRESA.  CIG: ZC42275161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI RICHIESTA PER LA NUOVA ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE  COMUNALI IN CENTRO STORICO. PERIODO ANNI 2020-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "AIUTIAMO VENEZIA", MOGLIANO VENETO, 30 NOVEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200,00 =.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CARITAS MOGLIANESE - PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PER PROGETTUALITÀ A SOSTEGNO DI PERSONE BISOGNOSE, ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020 DETERMINA N. 804/2019 " AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA SOSTA E DEL PIANO DEL TRAFFICO. STUDIO MARTINI INGEGNERIA. EURO 9516,00  IVA/C (SECONDA FASE). CIG. Z3729B96AF  "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI -  PALESTRA POLIFUNZIONALE CUP  E69B18000140004.  ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020 PER EURO 716.487,27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI EVENTI ED INIZIATIVE NATALIZIE "A MOGLIANO E' NATALE". AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) D.LGS 50/2016, ALLA COOP CULTURE - SOCIETA'  COOPERATIVA CULTURE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SPETTACOLI PER FAMIGLIE E BAMBINI PREVISTI PRESSO LA SALA MOGLIANO: SPAZIO ARTE URBANO DEL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=. CIG: ZE62AB72E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO CUP E67H17000530004    CIG 7314529C45. MODIFICA  MODALITA' DI LIQUIDAZIONE PREVISTE DALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 528 DEL 21/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE  DI LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA GAGLIARDI E VIA VIAN CUP: E67H19001550004   CIG 80800994A1. PRENOTAZIONE SPESA EURO 75.884,00 (IVA 22% COMPRESA ).  IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. TOTALI EURO 1.244,00  DI CUI EURO 995,20  (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 248,80 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI . TOTALI EURO 77.128,00. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E  CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE FPV 2020 PER TOTALI EURO 78.756,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO ANNESSO. INCARICO PER REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA ALLO STUDIO "MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO" DI TREVISO PER EURO 8.374,08 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z462AEE654. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>A MOGLIANO E' NATALE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 26.350,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>25 NOVEMBRE 2019 "GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE".  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 4.700,00 =.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 493/2019 DEL TRIBUNALE DI TREVISO IN FUNZIONE DI GIUDICE D'APPELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVVOCATI LORENZO BOSCOLO E ALESSIO VIANELLO DELLO STUDIO LEGALE MDA PER REDAZIONE E TRASMISSIONE DIFFIDA AD ADEMPIERE NEI CONFRONTI DI UNICREDIT S.P.A. NONCHÉ PER EVENTUALE RICORSO PER INGIUNZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATE DI FORMAZIONE SUL TEMA "L'IVA NEGLI ENTI LOCALI" ORGANIZZATE DA ASSEL CONSULTING SRL DI UDINE  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 86,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 14^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.511,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO "CENTRO DONNA" PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.492,00.= IVA INCLUSA. CIG: ZF7261FA42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ANGSA TREVISO ONLUS A SOSTEGNO DEL PROGETTO "NUOTA CON NOI" - NOVEMBRE 2019 - MAGGIO 2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  GENNAIO 2020. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 29.030,00  IVA COMPRESA. CIG: 622385037F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. PERIODO GENNAIO/NOVEMBRE 2019 - EURO 3.641,98.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA POSA DI PELLICOLE PER LA PROTEZIONE DALL'IRRAGGIAMENTO SOLARE SULLE VETRATE DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA TERRAGLIO N.3. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO PER ¤. 14.007,55 IVA COMPRESA.  DITTA PROGETTIINCORSO SRLCUP: E62J19002360004 CIG: Z9229B93C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETT. D) E ART. 70 BISO DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019 - EURO 315,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MOGLIANO VENETO. ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020 PER EURO 240.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO AL COMANDO POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 RELATIVAMENTE AL MESE DI NOVEMBRE 2019 - EURO 315,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 2.513,51).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CESTA NIDO PER ALTALENA A GOTTARDO SRL  - CIG Z092AF2F1C. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.061,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 72,15 A FAVORE DELLA DITTA FUGAZZARO MARINA. CIG Z432AF620A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 2019. RICORSO AL  T.A.R. LAZIO, ROMA, EX ARTT. 31 E 117 C.P.A.. RIMBORSO COSTO ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE DI CONEGLIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVILUPPO APPLICATIVO PER GESTIONE REGISTRI S.I.G.R.I. (SISTEMA INTEGRATO GESTIONE REGISTRI INFORMATIZZATI) - MANUTENZIONE EVOLUTIVA SOFTWARE S.I.G.R.I. PER LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - DITTA TBS IT SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.370,00 IVA INCLUSA. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. CIG: Z4C2A915A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPORTELLO INFORMATIVO TURISTICO NELL'AREA COMPRESA TRA LA VIA BOLDINI E LA VIA TERRAGLIO. AFFIDAMENTO INCARICO  ALL'ARCH. GIORGIO RIZZI DELLO STUDIO ASSOCIATO "AQUATTRO" DI MESTRE.  EURO 24.350,72 ONERI E IVA COMPRESI. CIG  ZE129DF264.  ATTIVAZIONE FPV PER COMPLESSIVI EURO 24.350,72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 900,56. CIG Z7C2ACF223 - Z572AD99A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ. RINNOVO CONVENZIONE CON DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER RIQUALIFICARE IL FABBRICATO  'EX 'METANO"E PER REALIZZARE UN FABBRICATO CON ALLOGGI DI PRIMA ACCOGLIENZA IN VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. GIORGIO PRADELLA CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO (TV) EURO 35.526,40 ONERI E IVA COMPRESA CIG Z122A65F84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO ATTIVITÀ PER GESTIONE ASSISTITA DELLA PROCEDURA PRESENZE PER PERIODO 1/12/2019-31/03/2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GPI SPA AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.798,64 IVA COMPRESA. CIG Z1D2AE7D27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA' IP. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER EURO 1.000,00 IVA COMPRESA. CIG DERIVATO 7320548351</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  PER L'ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. IVA COMPRESA. CIG: 622385037F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA AGOSTO A OTTOBRE 2019 AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 2.612,66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2019 AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2.658,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 204,27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - APPROVAZIONE ATTIVAZIONE FPV 2020 PER EURO 24.203,51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE  DI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI A MAROCCO DI MOGLIANO VENETO CUP E69E19001320004, CIG ZED2ACCEE7. PRENOTAZIONE SPESA EURO 22.765,20 (IVA 22% COMPRESA ).  IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. TOTALI EURO 373,20 DI CUI EURO 298,56 (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 74,64 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI. TOTALI EURO 23.138,40. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DI VIA 24 MAGGIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI PER SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO : S.C.I.A. AI FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - EURO 324,00 - CIG NON NECESSARIO - CUP E68118000010004 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE  DI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI. NUOVA PISTA CICLOPEDONALE II° STRALCIO. CUP E61B18000120004. CIG 811783053C  PRENOTAZIONE SPESA EURO 101.200,00 (IVA 10% COMPRESA)+ EURO 30,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME, - CUP E61B15000280004 - AFFIDAMENTO LAVORI  COOPERATIVA SOCIALE NONSOLOVEDERE ONLUS EURO 22.208,88 IVA COMPRESA CIG.  ZDE2A99249. ATTIVAZIONE FPV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ ANNO 2019 DENOMINATO "PROGETTO TUNE" - IMPEGNO DI SPESA ¤ 17.179,58, ACCERTAMENTO DI ENTRATA ¤ 17.179,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 A 7 UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 1.400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2019 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 13^ EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.061,53.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPRENSIVO DI RIMBORSO SPESE A COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SIG. ANDREETTO  GIANNI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 14.05.2019 AL 13.05.2022 PER IRAP EURO 3.370,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISTRUGGIDOCUMENTI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHEL &amp; C. IMPEGNO DI SPESA EURO 701,26 (IVA INCLUSA) - CIG ZF02ACD2A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 98,00 (IVA INCLUSA) CIG ZAB2ACE746.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLOPEDONALI. PROGETTISTA STUDIO ING. BRUNO BISIOL. EURO 560.000,00 CUP E61B17000220004. PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI ART. 106 DLGS 50/2016. DITTA ICS  SPA . IMPEGNO DI SPESA TOTALE  EURO 57.417,31 CIG STUDIO ING. BRUNO BISIOL  ZAE20CBCE1  CIG. ICS 6910449AE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GRUPPO FRIGO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI N.8 A MOGLIANO VENETO CON GRUPPO FRIGO A MAGGIORE EFFICIENZA. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2020 . CUP: E62J19002290004 - CIG: ZE5297FDDC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO. PRESA D'ATTO AFFITTO RAMO D'AZIENDA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA THERMOTECH SRL A FAVORE DELLA DITTA IDROTECH SRL. CUP: E62G19000360004 - CIG: ZF129FB8BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO. NOMINA DEL GEOM. ANGELO BON QUALE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2020 - CUP E61B19000290004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO A  TASSO  FISSO FINALIZZATO ALL'ESTINZIONE TOTALE DI UN MUTUO PRESENTE NEL PROPRIO PORTAFOGLIO DI DEBITO.  INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 884 DEL 06/11/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI.) PER IMMOBILI POSSEDUTI AL DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 1.713,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE E PULIZIA AREE  NEI PRESSI DEL CIMITERO DI ZERMAN. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "DI FRAZIONE ZERMAN"-  APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 976,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AL PROGRAMMA EVENTI/INIZIATIVE NATALIZIE ANNO 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016. DITTA L'ARTEGRAFICA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 787,00= (IVA COMPRESA)  CIG:  Z432AB6F2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019. DITTA AFFIDATARIA GB LIGHT SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.450,00= (IVA INCLUSA) . CIG 8062564E47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE  DI LAVORI DI RISANAMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK CUP E69E19001010004  CIG 7592020. PRENOTAZIONE SPESA EURO 74.420,00 (IVA 22% COMPRESA ).  IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. TOTALI EURO 1.220,00  DI CUI EURO 976,00  (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 244,00 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI . TOTALI EURO 75.640,00. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E  CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE FPV 2020 PER TOTALI EURO 76.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, FINALIZZATA ALL'ESECUZIONE  DI LAVORI DI RISANAMENTO DEI MANTI DI COPERTURA DELLE SCUOLE PRIMARIE: DANTE ALIGHIERI, OLME, MARCO POLO E PIRANESI CUP E69E19001000004  CIG 7592558. PRENOTAZIONE SPESA EURO 71.980,00 (IVA 22% COMPRESA ).  IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. TOTALI EURO 1.180,00  DI CUI EURO 944,00  (QUOTA 80%) PER INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (CIG NON NECESSARIO) ED EURO 236,00 (QUOTA 20%) ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI . TOTALI EURO 73.160,00. AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E  CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE FPV 2020 PER TOTALI EURO 74.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO A) - IMPRESA APPALTATRICE CANTIERI BORTOLATO S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EURO 31.774,19 CIG 77242035F5 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 3.294,06 (CIG NON NECESSARIO) - IMPEGNO QUOTA DESTINATA ALL'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 1.247,52 - SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - APPROVAZIONE NUOVO CRONO PROGRAMMA - TOTALE EURO 36.315,77 CUP E61B17000180004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ASFALTATURA IN VIA GAGLIARDI E VIA VIAN. NOMINA DEL GEOM. ANGELO BON QUALE RUP, PROGETTISTA, E DIRETTORE DEI LAVORI E DEL GEOM. MAURIZIO BULEGATO QUALE COORDINATORE DELLA SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DEL GEOM. BULEGATO ¤. 2.433,90 CIG ZB12A79705 - CUP: E67H19001550004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIFERICI DI BONISIOLO, ZERMAN E DELL'OVEST, PER IL TRIENNIO 2020-22. APPROVAZIONE ATTI DI GARA (CIG: Z5C2AC43D0 - Z4E2AC400A - Z372AC2E13)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 12^ EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.486,39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2019 (EURO 219.675,22.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE TRIBUTO TARI ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. DI PADOVA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - AFFIDAMENTO INCARICO E NOMINA PERITO INDUSTRIALE MICHELE MODOLO CON STUDIO PROFESSIONALE A CANEVA (PN) - INCARICO TRIENNALE: 2019 (DICEMBRE) - 2020 - 2021. EURO 26.644,80 ONERI E IVA COMPRESI - CIG ZDA2A8943F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI EURO 212,00 (IVA ESENTE) CIG ZC12AA42CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO G.G. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO C CON POSIZIONE ECONOMICA C1 - CON DECORRENZA DAL 01-12-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO R.G. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO  - CATEGORIA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 CON DECORRENZA DAL 16-12-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE DA FONTE RINNOVABILE, PER IL PERIODO DAL 01/02/2020 AL 31/01/2021.  ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 16" LOTTO 5 (VENETO). EURO 241.850,00 IVA COMPRESA.  CIG PRINCIPALE: 75271375F3   CIG DERIVATO: 8105197C25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 11^EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO LAVORATIVO AL CONSORZIO PROVINCIALE INTESA CCA DI SILEA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO/SOCIALE DI VIA BRAIDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2020 EURO 69,72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4. IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIE ECCEDENTI ANNO 2019 EURO 3.000,00 OLTRE IVA. CIG: Z3C2270E54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO. RICALCOLO E RIALLINEAMENTO RENDICONTAZIONE ENTRATE E SPESE FINO AL TERZO TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.765,88 ACCERTAMENTO DI ENTRATA 3.765,88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  FORNITURA TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A.. EURO 2.100,00 IVA COMPRESA. CIG PRINCIPALE 6930022311</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI UN PERIODICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PERIODO 15/11/2019 - 31/12/2021. DITTA INCARICATA PASSART SNC DI SARTORELLO A. &amp; SERAFIN A. CIG Z5F2A460DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITA' INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO EURO 11.130,00.= ATTIVAZIONE FPV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BASI DA TAVOLO E RELATIVI MICROFONI SALA CONSIGLIO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I.. DITTA INCARICATA MAZZARA VINCENZO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.708,00 IVA INCLUSA - CIG Z4B2A9B91A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSICURATIVO "TUTELA GIUDIZIARIA" DEL COMUN DI MOGLIANO VENETO (TV) PERIODO DAL 31/12/2019 AL 31/12/2021 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PE L'ULTERIORE BIENNIO DAL 31/12/2021 AL 31/12/2023. PRESA D'ATTO LOTTO N. 6 DESERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.200,93. CIG Z142A93C77 - Z0A2A93CB6 - Z952A93CEB - Z9D2A93D1D - ZE72A93D73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO ALTERNATIVI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DIRETTO CARTOLIBRERIA SERVICE POINT DI CREMONESE IVANO CIG Z6729B1F42. IMPEGNO DI SPESA EURO 49,13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2019/2020. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO  11.704,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ULTERIORI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.10.2019 - 31.07.2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.692,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. CINQUE MACCHINE VERIFICA BANCONOTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORPORATE EXPRESS SRL, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 505,00 (IVA ESCLUSA). CIG Z0B2A4C4C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON  DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 458 DEL 23/05/2019 RELATIVAMENTE AI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA AFFIDATI ALLA DITTA FASTWEB SPA.  CIG DERIVATO: 7916955DEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA DI ETICHETTE E NASTRI PER STAMPANTE TERMICA UFFICIO STATO CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 690,00 IVA ESCLUSA. CIG Z092967D0C .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO: SUAP-SUE E LE CONFERENZE DEI SERVIZI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - EURO 340,00.= IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NODO DELL SERVER POWEREDGE R630, DUE 12GB HD-MINI SAS CABLE, 4M E DELLA GARANZIA DI TRE ANNI PROSUPPORT AND NEXT BUSINESS DAY ON-SITE SERVICE PER INFRASTRUTTURA VIRTUALE COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DITTA INCARICATA BEANTECH SRL DI COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD). IMPEGNO DI SPESA EURO 7.100,40 IVA INCLUSA. CIG Z952A72981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 5 LICENZE SOLIDWORKS DRAFTSIGHT ENTERPRISE E N. 5 SUBSCRIPTION SERVICE 1 YEAR. DITTA INCARICATA SOLID WORLD SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.050,00 IVA AL 22% INCLUSA. CIG: Z502A79E36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL'A.C.R.A. - ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI PER INIZIATIVE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE INTERNA VALUTAZIONE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI UN PERIODICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PERIODO 15/11/2019 - 31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER IL MESE DI OTTOBRE 2019 - EURO 387,13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER LA REGISTRAZIONE DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE DELLA LOCAZIONE PROT. N. 33542/2015 E DELLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA PROT. N. 39740 DEL 31.10.2019 PER L'ALLOGGIO DI VIA SELVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANALISI DELLA SITUAZIONE CREDITORIA VERSO  LA SOCIETÀ RIZZATO NASTRI ACCIAIO SPA IN CONCORDATO PREVENTIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.220,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.10.2019 - 31.07.2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.513,70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "BONUS SPORT". RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. IMPEGNO DI SPESA PER  ¤ 51.682,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E  INDETERMINATO DI N. 2 UNITA'  CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL  COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CAT. DI ACCESSO C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE Z.G. - PROFILO PROFESSIONALE OPERAIO SPECIALIZZATO - MUTAMENTO DI MANSIONI ED ATTRIBUZIONE PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - DITTE GIANFORT SRL E CALZATURIFICIO FRATELLI SOLDINI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.893,66 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UN MUTUO A  TASSO  FISSO FINALIZZATO ALL'ESTINZIONE TOTALE DI UN MUTUO PRESENTE NEL PROPRIO PORTAFOGLIO DI DEBITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS DEL CODICE DELLA STRADA ANTICIPATE DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE (EURO 6.369,57).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, LETTERA E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 RELATIVAMENTE AL MESE DI OTTOBRE 2019 - EURO 342,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO CIMITERIALE COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO  ALL'ARCH. MARCO SANTINON DELLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA ARCH. ERMANNO ZAMPROGNA &amp; ARCH. MARCO SANTINON DI TREBASELEGHE (PD). EURO 39.967,20 ONERI E IVA COMPRESI. CIG ZA22A29B4F. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALL'ARCH. CLAUDIO POBBE CON STUDIO PROFESSIONALE A DUEVILLE (VI) EURO 4.948,32 (CIG Z272A4C47A) AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ACCATASTAMENTO AL GEOM. ABRAM GIACOMIN CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO EURO 1.270,80 (CIG Z3C2A4C441) TOTALE EURO 6.219,12 - APPROVAZIONE NUOVO CRONO PROGRAMMA - CUP E64E17001770004 - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA ED ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO  DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 155 DEL 14.02.2019 A FAVORE DELLA DITTA TOZZATO AUTO SERVICE DI MOGLIANO VENETO PER IL SERVIZIO DI CARROZZERIA PER L'ANNO IN CORSO - EURO 650,00 - CIG ZA5263919A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO DI LETTRICI VOLONTARIE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE QUANTE STORIE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE ALLA DOC SERVIZI SOC. COOP. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00 (IVA COMPRESA)=. CIG Z302A665A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA MADRE CON MINORI PRESSO LA COMUNITÀ DOMUS NOSTRA - SUORE DI NOSTRA SIGNORA DELLA CARITÀ DEL BUON PASTORE, QUINTO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.693,50.= (CIG: ZB22A5F0B5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE LIONS CLUB MOGLIANO VENETO PER VISITE MEDICHE GRATUITE DI PREVENZIONE (PERIODO 2019-2020). IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'APIO - ASSOCIAZIONE DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE ONCOLOGICA A SOSTEGNO DEL PROGETTO "LINFODRENAGGIO TERAPEUTICO PER DONNE OPERATE AL SENO CHE NECESSITANO DEL TRATTAMENTO COME TERAPIA DI MANTENIMENTO" - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA S.O.M.S. (SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO TRA OPERAI E AGRICOLTORI) PER INIZIATIVE "A PIEDI NUDI SU MARTE" - 4 NOVEMBRE 2019, CENTRO SOCIALE - E INCONTRI SU CRISI CLIMATICA, SOSTENIBILITÀ  AMBIENTALE, GREEN ECONOMY - PERIODO NOVEMBRE 2019/MARZO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI STORIA LOCALE DEL VENEZIANO, DEL TREVIGIANO E DEL MIRANESE PER PRESENTAZIONE SAGGIO STORICO SULLA FAMIGLIA FOSCOLO E CONCERTO DEL TRIO ENSEMBLE PAUSA IN SOL MAGGIORE - MOGLIANO VENETO, 10 NOVEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE 2019 - EURO 3680,97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2019 - EURO 2308,63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 426,93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ INTERNA DEL DIPENDENTE ZANATTA GIAMPIETRO. PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "NELSON MANDELA" DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO "RISPETTIAMOCI". IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TAPPETO ANTI TRAUMA A GIWA SRL - CIG ZCC2A720CC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.317,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PARCO GIOCHI TRAMITE ODA A GRUPPO GIODICART SRL - CIG Z382A6A39B. IMPEGNO DI SPESA EURO 899,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI CHIARANO PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 IN FAVORE DI UN ALUNNO RESIDENTE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 22,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA GIOVANE E ADULTA, ANCHE IMMIGRATA, REALIZZATE DAL C.P.I.A. DI TREVISO, ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 440,44. CIG Z6C2A671E4 - Z242A67218 - ZB32A67266 - Z2D2A6728F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE D.D. N. 830 DEL 23/10/2019 "APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIFERICI DI BONISIOLO, ZERMAN E DELL'OVEST PER IL TRIENNIO 2020-22" - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGUMINOSA A MOGLIANO VENETO - III EDIZIONE. SABATO 9 E DOMENICA 10 NOVEMBRE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 8.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MACCCHINA VERIFICA BANCONOTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORPORATE EXPRESS SRL, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 101,00 (IVA ESCLUSA). CIG Z0B2A4C4C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 01/11/2019 - 31/12/2019. DITTA INCARICATA NEREIDA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.880,00 IVA INCLUSA. CIG Z832A6DA23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CALDARINI &amp; ASSOCIATI DEL 26 NOVEMBRE 2019 SUL TEMA "LA CONTABILITÀ ARMONIZZATA PER IL SETTORE TECNICO" - IMPEGNO DI SPESA EURO 352,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO PER LA  REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DI VIA CAVALLEGGERI.  - CUP E61B18000120004  AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE  OGGETTO DI ESPROPRIO. STUDIO GEOM. GUZZO. EURO 1078,48 IVA COMPRESA. CIG. Z132A5B62A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 24 OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA  PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ  FORMATIVA IN MATERIA DI "ACCORDI PUBBLICO-PRIVATO IN PROVINCIA DI TREVISO" - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 210,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN MATERIA DI IMU PRESENTATO DAL DOTTOR COMM. PIERLUIGI BALSARIN  PER L' AVVISO DI ACCERTAMENTO PROT. N. 20393 DEL 30/05/2019 PER L'ANNO D'IMPOSTA  2014  PER OMESSO VERSAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG:  Z432A564FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MG SAS MANIGHETTI KATIA, ALBERTO &amp; C, .AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 383,02 (IVA ESCLUSA). CIG Z022A4BE6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 585,60 IVA COMPRESA. CIG: Z162A66D57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS ED ELETTRICO DEL LOCALE CUCINA DEL CENTRO C.R.C.S. DI VIA TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO PER I SEGUENTI SERVIZI: RILIEVO STATO DI FATTO ESISTENTE, PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTI, COLLAUDO FINALE AL PER. IND. MICHELOTTO IVANO DELLO STUDIO SPITEC CON SEDE A MIRA (VE) EURO 3.458,70 CIG Z2A2A440EC APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - SECONDO STRALCIO: SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NROMATIVO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLA SICUREZZA, ALL'ING. MASSIMO DE VIDI CON STUDIO PROFESSIONALE A TREVISO - EURO 27.663,72 ONERI CONTRIBUTIVI COMPRESI IVA NON DOVUTA CIG ZB42A3EB8F CUP E64D18000030004. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA GIOBERTI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TREVIMAIS SNC DI FAUSTI GIULIANO SCATTOLIN FLAVIO &amp; C. A SEGUITO TRATTATIVA SUL MEPA N.1066107 PER EURO 25.000,00 IVA COMPRESA E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2020. CIG Z9C2A232BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 13 DELL'ALLEGATO 04 "SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE" DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE PROT. 3294 REP. 4365 PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE - EURO 10.000,00 CIG 7551650AB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO  SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - MODIFICA  CRONO PROGRAMMA E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CUP E67C19000090004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE COSTITITO DA  BARZON COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE A PONTE SAN NICOLO' (PD) - CAPOGRUPPO  E ZATTI IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A MONSELICE (PD) MANDANTE - CUP E66J17000740004 CIG 80246549F6 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA IMPEGNO DI EURO 887.538,11 - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO COPERTO TRA LA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI E LA PALESTRA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA, CONTABILITÀ E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ING. RENZO DALLA CIA DI PIEMME TECNOSTUDIO CON SEDE A PONZANO VENETO (TV) - EURO 8.247,20 ONERI CONTRIBUTIVI E IVA COMPRESI. CIG Z802A244B0 CUP E63H19000650004. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 155/2003 DETTA LEGGE DEL BUON SAMARITANO. PROSECUZIONE SPERIMENTALE DEL PROGETTO DI RACCOLTA E RIDISTRIBUZIONE ALIMENTI NON CONSUMATI NELLE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO - A.S. 2019-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI" CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO D1 DA DESTINARE AL 3° SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER INCARICO DI DIRIGENTE TECNICO DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO EX ART. 110 COMMA 1 D LGS. 267/2000. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI COMUNALI INFORMATICI IN MODALITÀ DI SERVIZIO DI UNISTORAGE, ANNI 2019 2020 2021. DITTA INCARICATA UNIMATICA SPA DI BOLOGNA - VIA C. COLOMBO N. 21, P.I. E C.F. 02098391200. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.081,70 IVA INCLUSA. CIG: ZCF2A0CDDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO HDD SOSTITUTIVO DA 600GB 15K 6GBPS SAS 3.5 PER INFRASTRUTTURA VIRTUALE IBM. DITTA INCARICATA "TECHNOINF S.R.L.S". IMPEGNO DI SPESA EURO 239,12 IVA INCLUSA. CIG Z112A43548.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEI POSTEGGI N. 35, 36, 37, 38 DEL MERCATO DEL LUNEDÌ IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 04 NOVEMBRE -  ART. 17, COMMA 6, PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER IL SERVIZIO ENTRATE,  CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 56,00=  CIG  Z492A4C5CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOLINEA S.R.L., AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 844,96 (IVA ESCLUSA). CIG Z7C2A49E99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ALFREDO BIAGINI CON SEDE IN VENEZIA PIAZZALE ROMA SANTA CROCE N. 466G PER SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE IN MERITO ALL'ANALISI DELL'ISTANZA DI REVISIONE DELLA CONCESSIONE RELATIVA ALL'IMPIANTO SPORTIVO DESTINATO ALLO SPORT DEL TENNIS AFFIDATO A ASSOCIAZIONE TENNIS CLUB MOGLIANO. CIG ZB22A4EDDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO, DIVISE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - DITTA SQUILLANTE F. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.883,10 (IVA INCLUSA) CIG Z57297C3FA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 210,04 A FAVORE DELLA DITTA CARTOCLIP SNC - CIG Z7B2A49D59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO SCOLASTICO A FERRAMENTA OLME DI ZARA G. - CIG ZC42A46E5A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.451,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.599,30 A FAVORE DELLA DITTA FERRARO ELSA - CIG Z3F2A49DD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIFERICI DI BONISIOLO, ZERMAN E DELL'OVEST PER IL TRIENNIO 2020-22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'USO E GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE G. BERTO PER IL TRIENNIO 2020/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>MICHIELETTO DANIELE - MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI APERTURA EREDITÀ GIACENTE. SPESE PER AVVIO PRATICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 125,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO DENOMINATO "BROLETTO" - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ALLO STUDIO TECNICO FLORIAN MAURIZIO CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 896,70 ONERI E IVA COMPRESI - CIG ZDF2A3C620 APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO. IMPEGNO A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER RILASCIO PARERE. EURO 100,00. CUP  E61B19000290004;  CIG 80077593C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SCURI AMMALORATI PRESSO IL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI 8 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 1069127 EURO 11.550,00 CIG ZF72A2CABB. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA ED ATTIVAZIONE FPV 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICHE CATASTALI, VERIFICA CONFINI E REDAZIONE A.P.E. AL GEOM. RUZZA SERGIO. EURO  4.836,00 CIG ZFA2A3AF02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIFACIMENTO COLLETTORI E SOSTITUZIONE E AMPLIAMENTO TERMOREGOLAZIONE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA TERRAGLIO N.3. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DT N.530 DEL 21/06/19, PER SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO, A FAVORE DELLA DITTA 3B IMPIANTI S.R.L., CON SEDE IN VIALE PORTOGALLO 1/F A PADOVA (PD), C.F. E P.IVA: 04336940285  PER EURO 3.904,00 IVA COMPRESA. CIG ZBA284E470</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI UN PERIODICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PERIODO 15/11/2019 - 31/12/2021. AVVIO PROCEDURA DI CUI AGLI ARTT. 36 COMMA 2 LETT. A) E 164 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.  - CIG Z5F2A460DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TEST COLORIMETRICI PER L'IDENTIFICAZIONE PRELIMINARE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - DITTA RA.SE.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 41,48 (IVA INCLUSA) CIG Z952A3E239.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ORTI URBANI DI VIA VANZO. APPROVAZIONE VERBALE CON GRADUATORIA E SCHEMA ATTO DI CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOWEEK  XVI EDIZIONE - 11/20 OTTOBRE 2019.  EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 270,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO NORD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 10^ EROGAZIONE ANNO 2019 . IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 9^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.919,85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 350,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - TARES APPROVAZIONE  E LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI  AD EURO 49.008,37  DI CUI 637,10 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO DI RISCOSSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITA' DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 6.495,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 01/11/2019 - 31/12/2020. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CIG ZE82A21539</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE, FASCE TRICOLORI E GAGLIARDETTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 573,00 (IVA  ESCLUSA) - CIG Z9E2A0EDC4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO AL COMANDO POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, LETTERA E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 RELATIVAMENTE AL MESE DI SETTEMBRE 2019 - EURO 311,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETTERA D) E ART 70BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019 - EURO 315,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2019 AI SENSI DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 2035,03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2019 AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2048,69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E  INDETERMINATO DI N. 1 UNITA'  CON IL PROFILO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI PRESSO IL  1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO ELETTORALE - CAT. DI ACCESSO D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI PER REFETTORI SCOLASTICI A IDEA GRANDIMPIANTI SRL - CIG ZF5293EA0D. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.071,56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA SOSTA E DEL PIANO DEL TRAFFICO. STUDIO MARTINI INGEGNERIA. EURO 9516,00  IVA/C (SECONDA FASE). CIG. Z3729B96AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 6.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA PIANTINE E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI 2019 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO ROBERTO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 426,99 IVA C.  CIG. ZE729FEAFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CABINA ELETTRICA SITA IN VIA TERRAGLIO ANGOLO VIA BOLDINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI "E-DISTRIBUZIONE S.P.A." PER RICHIESTA SPOSTAMENTO  EURO 122,00 IVA COMPRESA. CIG ZBC2A18AE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO IL BARCO DEL PARCO ARCOBALENO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GTDUE S.R.L. SOCIO UNICO CON SEDE A MONASTIER (TV) - EURO 2.806,00 IVA COMPRESA CIG ZC12A1AE8C - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FESTIVAL DELLE REGIONI" - IV EDIZIONE. SABATO 19 E DOMENICA 20 OTTOBRE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 25.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, ASSISTENZA E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE. PERIODO. 08.12.2019/06.01.2020.  INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO "LA GESTIONE DEL BILANCIO ARMONIZZATO PER NON RAGIONIERI"  ORGANIZZATO  DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL GIORNO 17 OTTOBRE  2019 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 302,00 (IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019-2020. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 89.564,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI: CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTI SOCIALI LA TUTELA DEL MINORE IN AMBITO CIVILE. TREVISO, 18/10/19. IMPEGNO DI SPESA EURO 362,00. CIG ZD72A0CF0C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE I E II ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2019 (EURO 197.895,82.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL C1/10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA THERMOTECH SRL CON SEDE A LOREGGIA (PD) A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 1053879 PER EURO 46.832,38 IVA COMPRESA. CUP: E62G19000360004 - CIG: ZF129FB8BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MEDIANTE LA POSA DI PELLICOLE PER LA PROTEZIONE DALL'IRRAGGIAMENTO SOLARE SULLE VETRATE DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA TERRAGLIO N.3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA PROGETTINCORSO SRL CON SEDE IN RIVIGNANO DI TEOR (UD) PER ¤. 14.007,55 IVA  COMPRESA CUP: E62J19002360004 ; CIG: Z9229B93C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI  PALESTRA POLIFUNZIONALE CUP  E69B18000140004 . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  DI  CUI ALLA DETERMINA 441/2019 A FAVORE DI MANZONI &amp; C - GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A. PER PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI (CIG Z2B286E5E6), TOTALE EURO 50,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA 24 MAGGIO - INCARICO ALLA DITTA SER.ALL.FER. SAS DI CHECCHIN V. &amp; C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) PER MODIFICARE UN SERRAMENTO - EURO 1.146,80 I.V.A. COMPRESA - CIG Z8829F9E66 CUP E68118000010004. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E SERVIZI INTEGRATI A MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE "GLOBAL SERVICI" R.T.I. COSTITUITO DALLE DITTE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVE DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) SKILL CONSORTILE DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. SRL DI UDINE (MANDANTE) - IMPEGNO DI EURO 4.000,00 A FAVORE DEL CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA PER SERVIZI EXTRA CANONE "ORE DI LOGISTICA" AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL CAPITOLATO D'ONERI VOLUME 1 ALLEGATO AL CONTRATTO PROT. N. 17091 REP. 4311 CIG 4319491CB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, REDAZIONE DELLA PRATICA MISE ALL'ING. GIOVANNI STURARO CON STUDIO PROFESSIONALE A VICENZA - EURO 16.743,70 (ONERI COMPRESI IVA ESENTE) - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA - CIG ZD429E0B52 CUP E67C19000090004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL GRUPPO FRIGO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI N.8 A MOGLIANO VENETO CON GRUPPO FRIGO A MAGGIORE EFFICIENZA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA CRISTOFORETTI SPA CON SEDE A LAVIS (TN) A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 1011225 PER EURO 31.097,19 IVA COMPRESA. CUP: E62J19002290004 - CIG: ZE5297FDDC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN QUADRO PRESE ELETTRICHE, RELATIVO ARMADIO IN VETRORESINA, COMPRESO IL COLLEGAMENTO AL CONTATORE ENEL E LA REALIZZAZIONE DEL BASAMENTO IN C.A. IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI  O PATROCINATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIEL S.P.A. CON SEDE LEGALE A CEGGIA (VE) ISCRITTA AL M.E.P.A. - CIG ZA929A4D94 EURO 3.000,00 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO UFFICIO AMBIENTE - EX ART. 30, COMMA 1 D.LGS N. 165/2001 - ART. 1 COMMA 424 L. 190/2014 E ART. 1 COMMA 234 L. 208/2015 - RIAPERTURA TERMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATE DI FORMAZIONE SUL TEMA "L'IVA NEGLI ENTI LOCALI" ORGANIZZATE DA ASSEL CONSULTING SRL DI UDINE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 402,00 (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  PER L'ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. IVA COMPRESA. CIG: 622385037F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI. VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE N. 239 DEL 14/03/2019. CIG 8048610316.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000. CAUSA AVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TREVISO  R.G. N. 95/2017. SENTENZA N. 50-01-2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO PER CHIAMATA IN CAUSA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE NELLA CAUSA R.G. N. 4792/2019 PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI VENEZIA - SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.896,53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2019 - 31.07.2020. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.085,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 DELL'ECONOMO COMUNALE. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.929,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER ESAME DOMANDE DI ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI DI VIA VANZO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELATIVA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 239 DEL 14/03/2019 - ACQUISIZIONE NUOVO CIG 8048610316.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI SANITARI D. LGS. 81/2008: ESAME DIAGNOSTICO SUPPLEMENTARE SU RICHIESTA DEL MEDICO DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 40,00 (ESENTE IVA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 72,15 A FAVORE DELLA DITTA BOSCHIERO LOREDANA - CIG ZE829F854A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22,10 A FAVORE DELLA DITTA CARTOGIOCHERIA SNOOPY DI FABRONI F. - CIG ZDF29CC4D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DI CH.G. PRESSO LA CASA DI RIPOSO C. COSULICH DI CASALE SUL SILE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.520,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO INIZIATIVE IN OCCASIONE DI "OTTOBRE IN ROSA 2019". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.800,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI PROTEZIONE CIVILE: LAVORI DI FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE NELLA AREE INDIVIDUATE DAL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COME AREE DI RICOVERO, ATTESA, SOCCORSO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SE.M.PRE CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) . CIG Z3F29EC1BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI  PALESTRA POLIFUNZIONALE, CUP  E69B18000140004 . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  DI ¤. 90,00 DI CUI ALLA DETERMINA 441/2019 A FAVORE DI LEXMEDIA S.R.L. PER PUBBLICAZIONI IN  GAZZETTA UFFICIALE (CIG ZB1286E4C2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ PER REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPORTELLO INFORMATIVO TURISTICO NELL'AREA COMPRESA TRA LA VIA BOLDINI E LA VIA TERRAGLIO. AFFIDAMENTO INCARICO  ALL'ARCH. GIORGIO RIZZI DELLO STUDIO ASSOCIATO "AQUATTRO" DI MESTRE.  EURO 24.350,72 ONERI E IVA COMPRESI. CIG  ZE129DF264.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DI TARATURA PER N. 1 MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER ULTRALYTE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA ELTRAFF SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.647,00 (IVA INCLUSA) CIG Z0A29E5C2E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO INTEGRATIVO ALL'AVIS MOGLIANO VENETO PER IL 60° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 750,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 6  CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO DELLA MARCA TREVIGIANA - TREVISO. IMPEGNO DI SPESA ¤ 450,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ  TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ  CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA DI ACCESSO C DA ASSEGNARE AL 3° SETTORE "SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DI V.R. PRESSO L'ISTITUTO C. GRIS DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PER N. 1 ETILOMETRO DRAEGER 7110MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA B.M. SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 463,60 IVA INCLUSA (CIG Z4329C93F0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. INDIVIDUAZIONE FORNITORE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50,05 A FAVORE DELLA DITTA CARTOGIOCHERIA SNOOPY DI FABRONI F. - CIG ZDF29CC4D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO ALTERNATIVI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DIRETTO CARTOLIBRERIA SERVICE POINT DI CREMONESE IVANO CIG Z6729B1F42. IMPEGNO DI SPESA EURO 27,15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013 N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO EURO 10.290,00.=ATTIVAZIONE FPV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE CAMPAGNOL BARBARA AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA ANUSCA S.R.L. PER I GIORNI 29 E 30 OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 152,00 PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE ED ANTICIPAZIONE DI EURO 112,00 PER SPESE DI TRASFERTA PREVISTE IN TOTALI EURO 160,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO A) - IMPRESA APPALTATRICE CANTIERI BORTOLATO S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 233.951,60 CIG 77242035F5 - CUP E61B17000180004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "BONUS SPORT". APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA' IP. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER EURO 1.150,00 IVA COMPRESA - CIG DERIVATO 7320548351</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI -  PALESTRA POLIFUNZIONALE CUP  E69B18000140004. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO DELLE OPERE ALL'ING. MASSIMO DE VIDI CON STUDIO TECNICO IN TREVISO.  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  2.945,20  CIG Z8829BE467. AGGIORNAMENTO CRONO PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POSA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE ALL'INTERNO DELLA VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SE.M.PRE CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) A SEGUITO TRATTATIVA SUL MEPA N.1028743 PER EURO 23.400,00 IVA COMPRESA. CIG Z9629B30D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FORMATIVO DELL'AVV. PAOLO VICENZOTTO PER TUTTO IL PERSONALE SUL TEMA: "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE. ASPETTI OPERATIVI, DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI PRIVACY." IMPEGNO DI SPESA EURO 1.196,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA RICOVERO IN CONVENZIONE DI P.C. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 4.450,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019 (EURO 36.420,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI ADDIZIONALE COMUNALE APPLICATA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI UTENZE DOMESTICHE PRESENTI NEL TERRITORIO. IMPEGNO DI EURO 17,23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO, CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 133,00=  CIG  Z1029DCFA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO. RENDICONTAZIONE ENTRATE E SPESE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.814,58. ACCERTAMENTO DI ENTRATA 38.814,58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 A VERITAS S.P.A. PER EURO  1.850,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00 (IVA INCLUSA) CIG ZD029D1A07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA A SEGUITO DI FULMINAZIONE - DITTA S.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.379,34 (IVA INCLUSA). CIG Z0229B847A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>III° EDIZIONE "IL VENETO LEGGE - MARATONA DI LETTURA".  FORNITURA SERVIZIO SERVICE-AUDIO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016. DITTA EFFEBIMUSICA DI GRELLA ANTONELLA.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 515,00= (IVA COMPRESA). CIG  ZA229C5C2A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL GIORNO 19-11-2019 DEL DOTT. MATTEO DIDONE SUL TEMA: MEPA E APPALTI TELEMATICI SOTTO SOGLIA NOVITÀ DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.494,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI SANITARI D. LGS. 81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE ED OPERAI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 290,00 (ESENTE IVA). CIG:ZE929D53C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019. INTEGRAZIONE PER DOMANDA TARDIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 800,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC - SEZIONE DI MOGLIANO VENETO - PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE MANIFESTAZIONI TURISTICHE DEL TERRITORIO. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE SIG. R.D. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA DI ACCESSO C, POSIZIONE ECONOMICA C2 - TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ ESTERNA VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DEL DIPENDENTE AL COMUNE DI TREVISO A DECORRERE DAL 01-12-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO INIZIO SERVIZIO DEL SEGRETARIO GENERALE TITOLARE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DOTT.SSA CHIARA MAZZOCCO DAL 10-09-2019. DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE: RINNOVO CONTRATTI DI COMODATO D'USO CON HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON VENICE NORTH E VILLA MARCELLO GIUSTINIAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.C. N. 257 IN DATA 11.09.2019 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL PROF. AVV. GIOVANNI SALA CON STUDIO IN VERONA PER LA RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE EX ART. 2497, CO. 4, NONCHÉ ART. 146 L.F. PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA -SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA NOTIFICATO IN DATA 07.05.2019 - CIG Z982888981</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DAL 31/12/2019 AL 31/12/2021 CON FACOLTÀ DI PROROGA PER L'ULTERIORE BIENNIO DAL 31/12/2021 AL 31/12/2023. DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO AVVENUTA CESSAZIONE DELL'INCARICO DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA L. G. CON DECORRENZA 10-09-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. 407 DEL 31.05.2018 E 666 DEL 27.08.2019: INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. DAVIDE FERRO DELLO STUDIO INFRASTRUTTURE PER IL TERZIARIO S.R.L. PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ADEMPIMENTI DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI "PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO - TERZO STRALCIO - LOTTO A)"  - PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO ALLA NUOVA SOCIETÀ IPT PROJECT S.R.L. CON SEDE A PADOVA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI  PALESTRA POLIFUNZIONALE.  CUP  E69B18000140004.  LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE NELLA QUOTA DEL 40% (CIG NON NECESSARIO). TOTALE EURO 1.841,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE CECCON PAOLO DI LANCENIGO DI VILLORBA (TV) - EURO 207,40 IVA COMPRESA - CUP E69E19000240004 - CIG ZEE287930E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTARE I LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. VERDI" - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 998.397,54 ED APPROVAZIONE NUOVO CRONO PROGRAMMA - CIG  80246549F6 CUP E66J17000740004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) EURO 11.878,50 CIG 7619051FC5 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 EURO 3.352,15 (CIG NON NECESSARIO) - TOTALE EURO 15.230,65 - CUP E64E17001770004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - A.T.I. APPALTATRICE COSTITUITA DA CAPOGRUPPO METALCO S.R.L. DI RESANA (TV) E MANDATARIA FILE S.P.A. DI CEGGIA (VE) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'A.T.I. APPALTATRICE EURO 2.201,54 (CIG 7739632260) E COMPENSI INCENTIVANTI AL PERSONALE EURO 1.950,25 (CIG NON NECESSARIO) CUP E61E18000040002 - TOTALE EURO 4.151,79.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME, - CUP E61B15000280004 - AFFIDAMENTO LAVORI  DITTA TREVISMAIS EURO 1683,60 IVA COMPRESA CIG. Z1629BA35C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO ALTERNATIVI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DIRETTO CARTOLIBRERIA SERVICE POINT DI CREMONESE IVANO CIG Z6729B1F42. IMPEGNO DI SPESA EURO 139,28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA SOSTA E DEL PIANO DEL TRAFFICO. STUDIO MARTINI INGEGNERIA. EURO 39.332,80 IVA/C (PRIMA FASE). CIG. Z3729B96AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE ELABORATI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA "VARIANTE VERDE" PER LA RICLASSIFICAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI (BANDO 2019) AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA L.R. DEL VENETO 4/2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO MATE SOC. COOP. CON SEDE A BOLOGNA (BO) - EURO 3.172,00  IVA COMPRESA. CIG Z7829B5ABF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ANTENNE. INCARICO TRIENNALE  2019-2021. EURO .CIG ZC529BA086</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO SIG.RA B.M.M. PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA DI ACCESSO C, POSIZIONE ECONOMICA C1 - CON DECORRENZA 01-10-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1 D. LGS. 267/2000 DESTINATO AL 2° SETTORE "SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE DEI NUOVI ORTI SOCIALI DI VIA VANZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICO PER L'ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 1.300,00 IVA COMPRESA. CIG: 622385037F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DELLA DITTA DAP S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA . 8^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.977,77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO AL COMANDO POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, LETT. E) E ART. 56 QUIMQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 RELATIVAMENTE AL MESE DI AGOSTO 2019 - EURO 296,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 49,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER IL MESE DI AGOSTO 2019 - EURO 273,76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 2823,47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 1865,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL - CIG DERIVATO 7118160B72. REVISIONE PREZZI 2019. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019-2020-2021-2022 PARI A EURO 354.086,70 AL LORDO DELLE IMPOSTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA A MOBILFERRO SRL - CIG ZB8297968C. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.884,77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>"GALÀ DELLO SPORT" 4^ EDIZIONE - MOGLIANO VENETO, 15 SETTEMBRE 2019. AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE E MEDAGLIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00=. CIG Z8B29A4B60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN MOGLIANO VENETO, VIA MORAVIA N. 5 INT. 7 AI SENSI DELL'ART. 44 DELLA LEGGE REGIONALE N. 39 2017 E ART. 13 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA VISITA STUDIO AD ALMADA (PT) PER IL PROGETTO INTENSIFY. NESSUNA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO LO STADIO A. PANISI DI VIA FERRETTO E L'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO LO STADIO M. QUAGGIA DI VIA COLELLI PRESENTATI RISPETTIVAMENTE DALLA F.C. UNION PRO 1928 SSDRL E DALLA MOGLIANO RUGBY 1969 SSDRL.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 42.000,00. A FAVORE DEI GESTORI CONVENZIONATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE A.C.R.A - CENTRO RICREATIVO ANZIANI, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 7.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "20 ANNI DI ATTIVITÀ DEL GRUPPO STORICO LA GRANDE GUERRA DI MOGLIANO VENETO", MUNICIPIO, DAL 9 AL 23 SETTEMBRE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 200,00= ALL'UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA - SEZIONE DI TREVISO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER L'INIZIATIVA "LE STELLE STANNO IN CIELO" DI MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE EDITORIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 191,00=. CIG:  Z3B248D5CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.200,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO M.O. TAVONI  DI MOGLIANO VENETO PER ADUNATA ALPINI IN OCCASIONE DEL 70° ANNIVERSARIO DEL GRUPPO - 14/15 SETTEMBRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.200,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO - CATEGORIA DI ACCESSO C DA ADIBIRE AL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO -  SERVIZIO ATTIVITÀ  ECONOMICHE UFFICIO AMBIENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA RANZATO IMPIANTI  S.R.L. CON SEDE A PADOVA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 13 DELL'ALLEGATO 04 - SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE -  DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE  DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE PROT. 3294 REP. 4365. EURO 20.000,00 - CIG  7551650AB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA 24 MAGGIO - INCARICO ALLA DITTA GATTI LUCIANO IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE A BREDA DI PIAVE (TV) PER IL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI IMPIANTI LUCI ED AUDIO - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA - EURO 1.183,40 IVA COMPRESA - CIG Z28299DB64 CUP E68118000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - IMPRESA APPALTATRICE BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - CIG 7619051FC5 - CUP E64E17001770004 - EURO 138.930,00 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA SCOUTISMO - VIA TORNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME-  APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A FAVORE EDILSTRADE MASSAROTTO SRL EURO  739,23 IVA COMPRESA  CUP E61B15000280004  CIG. 7653731A9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICHE CATASTALI AL GEOM. PEZZATO MARCO. EURO 856,00. CIG: Z0D297AF0D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI BAGNI E AGLI SPOGLIATOI PRESSO LO STADIO COMUNALE "A. PANISI" . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 57.000,00. A FAVORE DELLA F.C. UNION PRO 1928 SSDRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI PROTEZIONE CIVILE - COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DI EMERGENZA - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE EURO 50,00 (IVA ESENTE) CIG Z0E29961AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PARENT PROJECT A.P.S. DI ROMA PER L'INIZIATIVA "PIC NIC IN BIANCO IN FILANDA". MOGLIANO VENETO, FILANDA MOTTA DI CAMPOCROCE, 01/09/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA DI ACCESSO C - SCORRIMENTO GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEL COMUNE DI MARCON DI CUI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI CATEGORIA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE I. CATEGORIA DI ACCESSO C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON LA DIPENDENTE M. B. CON DECORRENZA 3-09-2019 (ULTIMO GIORNO LAVORATO 2-09-2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CON IL  DIPENDENTE E. L. CON DECORRENZA  3-09-2019 (ULTIMO GIORNO LAVORATO 2-09-2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI FOSSO DI VIA TORNI E DEL FOSSATO DI VIA FERRETTO - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - APPROVAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO EURO 11640,20 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PASSERELLA PEDONALE IN VIA DEL MOLINO A CAMPOCROCE E MESSA A NORMA PARAPETTO STRADALE IN VIA SAN MARCO. AFFIDAMENTO INCARICO DI  PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALL'ING. ALBERTO DAVANZO. EURO  17.509,44 IVA COMPRESA CUP  E61B19000290004  CIG 80077593C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALL'ATI ORIBELLI SAS - GPS SEGNALETICA DEI "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE CADITOIE STRADALI E RICALIBRATURA DEI CANALI DI COMPETENZA COMUNALE" EURO  99.634,00 IVA COMPRESA E IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 1.306,68 .  CIG 7703306934.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATO AL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO CON SEDE A VENEZIA MESTRE DI CUI AL CONTRATTO D'APPALTO PROT. N.37137 REP. 4354 DEL 10 NOVEMBRE 2016. APPROVAZIONE SECONDA VARIAZIONE IN AUMENTO DELLE PRESTAZIONI ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 62.637,00 IVA C. CIG 65138116E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE CONTABILE - CATEGORIA DI ACCESSO C DA ADIBIRE AL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - 3° SERVIZIO FINANZE E UFFICIO UNICO ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA "LO SPORT VA IN PIAZZA - SETTEMBRE DELLO SPORT".  MOGLIANO VENETO, DAL 3 AL 22 SETTEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA ¤ 11.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  2018-2021. EDIZIONE 2019 - DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 4.638,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. MICHIELETTO DANIELE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. VIAN GIUSEPPE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO, CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 247,00= CIG  ZE52989CB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE DEL TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE, LOTTO B) IMPRESA APPALTATRICE BUILDING STRADE S.R.L. CON SEDE A CEGGIA (VE) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE ¤ 31.645,84 IVA COMPRESA CIG 7724395467 - LIQUIDAZIONE DI ¤ 7.676,42 AL PERSONALE COMUNALE EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE ¤ 39.322,26 CUP E61B17000180004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO A) - MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO IN SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE . IMPEGNO DI EURO 110.957,26 A FAVORE DELL'IMPRESA APPALTATRICE CANTIERI BORTOLATO S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) CIG 77242035F5, A FAVORE DELL'ING. DAVIDE FERRO DELLO STUDIO TECNICO INFRASTRUTTURE PER IL TERZIARIO S.R.L. CON SEDE A PADOVA PER  COMPENSO PROFESSIONALE EURO 12.978,62 IVA E CNPAIA COMPRESE (CIG Z7C23BBB7B), A FAVORE DIPENDENTI COMUNALI AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 750,06  (CIG NON NECESSARIO)  TOTALE EURO 124.685,94 CUP E61B17000180004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS SECONDO TRIMESTRE 2019. EURO 1.515,66.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SINISTRI PASSIVI APERTI SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C. GENERALE N. 10494217G - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 8.527,20.= CIG ZB729876CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94. CIG ZAD2985B99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE, DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO "BRUCOMELA", INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE, PER LA DURATA DI 216 MESI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE AL CONSORZIO IMPRESA SOCIALE CON SEDE A PADOVA IN SEGUITO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO  60 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE DI EURO 596.217,60 (IVA COMPRESA - CIG 7952154513 CUP E64F19000070007)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA S.O.M.S. (SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO TRA OPERAI E AGRICOLTORI) PER INIZIATIVA "MOGLIANO FESTIVAL 2019 - SAPER GUARDARE LONTANO" (II EDIZIONE), DAL 23/09 AL 06/10/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI RICAMBIO PER DIFFUSORE AUDIO WIRELESS IN USO AL CCR - CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 208,00= (IVA COMPRESA). CIG Z3B29616D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERIAL GRILLERS - VII° EDIZIONE". DOMENICA 8 SETTEMBRE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 6.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI PROGETTO SGATE. APPROVAZIONE RENDICONTO 2016. ENTRATA EURO 1575,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 7^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.286,65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28,40 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE 01/09/2019 - 31/08/2022 DEL DISPOSITIVO AUTOSCAN PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI NON ASSICURATI E NON REVISIONATI. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.026,00 (IVA INCLUSA) CIG ZBD296F90F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA N. 0374/2019 TAR DEL VENETO. AGGIORNAMENTO ELABORATI P.R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA 24 MAGGIO - A.T.I. COSTITUITA DA MEROTTO BAU CON SEDE A COL SAN MARTINO - FARRA DI SOLIGO (MANDATARIA) E SOLICUM DI ZUAN MARIO &amp; C. CON SEDE A FARRA DI SOLIGO (MANDANTE) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'A.T.I. APPALTATRICE (EURO 732,43 CIG 7695060465) ED EURO 1906,80 AL PERSONALE COMUNALE PER INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. (CIG NON NECESSARIO) TOTALE ¤ 2.639,23 CUP E68118000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLOPEDONALI. PROGETTISTA STUDIO ING. BRUNO BISIOL. EURO 560.000,00 CUP E61B17000220004 .  PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO REGIONALE E APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "BONUS SPORT" - APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO DI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUCA VECCHIONI PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO DALLA SIG.RA DANITSKA GALYNA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO, IL SIG. MONTAGNERETTO NICOLA E ALLIANZ S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO SCOLASTICO A FERRAMENTA OLME DI ZARA G. - CIG Z4F2966C9E. IMPEGNO DI SPESA EURO 732,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI: NUOVA PISTA CICLOPEDONALE - II STRALCIO. CUP E61B18000120004. INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE PER MODIFICA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. ING. BRUNO BISIOL EURO 3552,64 IVA/C  CIG ZD023B8F73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ATTIVITÀ CULTURALI PER L'ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 9.000,00 IVA COMPRESA. CIG: 622385037F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RISOLUZIONE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE S.O.M.S.  PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOALE PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLE GEOSTORIE A SCALA LOCALE - A.S. 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI A MOBILFERRO SRL - CIG Z5C295D630. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.915,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO PROT. N. 28660 PER IL DIFFERIMENTO DELLA CONSEGNA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172 STIPULATO IL 02.08.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GIUGNO 2019 AI SENSI  DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 2411,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE RELATIVAMENTE AL MESE DI GIUGNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2080,82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE  AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETT. E) E ART. 56 QUINQUIES DEL C.C.N.L. 21-05-2018 RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2019 - EURO 260,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 4 LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER IL MESE DI LUGLIO 2019 - EURO 375,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 92,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ETICHETTE E NASTRI PER STAMPANTE TERMICA UFFICIO STATO CIVILE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCP STRATEGIE INFORMATICHE  SRL AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 IVA ESCLUSA. CIG  Z092967D0C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PELLIZZON LUIGI SRL, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA  EURO 1.064,10 (IVA INCLUSA). CIG Z052966F39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DI VERITAS S.P.A  PER EURO 5.000,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ACCORDO PER DIFFERIMENTO DELLA CONSEGNA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172, SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI  PALESTRA POLIFUNZIONALE. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' MAROSO IVO ENZO S.R.L. UNIPERSONALE CON SEDE A MAROSTICA (VI) IN SEGUITO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO  60 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. IMPEGNO DI SPESA DI EURO  613.251,93 IVA COMPRESA, CIG 7910160687 CUP  E69B18000140004.  IMPEGNO SPESA DI EURO 4.604,20 A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (CIG NON NECESSARIO). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA. TOTALE EURO 617.856,13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 126 DEL 04/02/2019. RETTIFICA ERRORE MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA E COMUNI PER LA GESTIONE DEGLI STATI DI CRISI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA FAMILIARE. PRESA D'ATTO CHIUSURA PROGETTO DI ACCOGLIENZA DI R.M. - IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 6^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.339,03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO  DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. 547 E 549 DEL 28.09.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLO STUDIO NOTARILE "NOTAI ASSOCIATI PAOLO MAMMUCARI E NICOLETTA MAMMUCARI" DI MOGLIANO VENETO PER LA STIPULA DI ATTO RICOGNITIVO DELLA PROPRIETÀ COMUNALE E COSTITUZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 3.052, 50 ONERI E IVA COMPRESI.  CIG. Z04294FA60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - A.T.I. APPALTATRICE COSTITUITA DA CAPOGRUPPO METALCO S.R.L. DI RESANA (TV) E MANDATARIA FIEL S.P.A. DI CEGGIA (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - CIG 7739632260 CUP E61E18000040002 EURO 123.046,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  ECONOMICO PER L'ANNO 2019. EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI  E DI ATTRAVERSAMENTI INSICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 2° STRALCIO - SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI - NUOVE PISTE CICLOPEDONALI-  CUP E61B17000220004- CIG76554369. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DITTA   ICS SRL . EURO 125400,00  IVA COMPRESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER AULA POLIVALENTE TRAMITE ODA A BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - CIG ZA6294CBD6. IMPEGNO DI SPESA EURO 690,84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 390,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEI NUOVI ORTI SOCIALI DI VIA VANZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITA' DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 8.518,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA R.C.T.O. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVVOCATI LUDOVICO MARCO BENVENUTI, PAOLO BRAMBILLA E PIER MARCO ROSA SALVA DELLO STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PER LA DIFESA MEDIANTE PRESENTAZIONE DI MEMORIA DIFENSIVA NEL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DAL FALLIMENTO ROSSO VENEZIANO S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NOTIZIANDONE KAP 3000 S.R.L.. EURO 2.050,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2019-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA DI VEICOLI OGGETTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS DEL CODICE DELLA STRADA - DITTA ZETA AUTOFFICINA SNC DI ZOGGIA &amp; C. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 - CIG ZC1293607F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO TEMPORANEO DI RESPONSABILE SCIENTIFICO DELL'ESPOSIZIONE PERMANENTE DELLA COLLEZIONE ALESSANDRA PRESSO IL BROLO DI MOGLIANO VENETO - MOGART SPAZI BROLO AL DOTT. ETTORE MERKEL. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN DIFFUSORE AUDIO WIRELESS, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016, PER INCONTRI CULTURALI IN BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 345,00= (IVA COMPRESA). CIG ZE62908150</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DEL  BASAMENTO PER IL PARCOMETRO DA INSTALLARE PRESSO  PIAZZA DONATORI DI SANGUE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ABACO S.P.A. CON SEDE A PADOVA. EURO 244,00 IVA COMPRESA CIG Z3A2949055.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO A) - IMPRESA APPALTATRICE CANTIERI BORTOLATO S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 246.743,42 CIG 77242035F5 CUP E61B17000180004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE VARIE.  CUP E61B17000220004.   EURO 186,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO PER L'A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI PER REFETTORI SCOLASTICI TRAMITE ODA A GAESCO SRL - CIG Z6C293F23A. IMPEGNO DI SPESA EURO 628,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. "N. MANDELA"  E DELL'I.C. "M. MINERBI" DI MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI PER REFETTORI SCOLASTICI A IDEA GRANDIMPIANTI SRL - CIG ZF5293EA0D. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.071,56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI. PERIODO 11.06.2019/31.12.2019- IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI - DITTA APPALTATRICE: CECCON PAOLO DI LANCENIGO DI VILLORBA (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 20.032,40 IVA COMPRESA - CUP E69E19000240004 - CIG ZEE287930E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI TELEFONIA FISSA PER L'UTENZA INTESTATA ALLA PROTEZIONE CIVILE, PERIODO DAL 01.08.2019 AL 31.12.2019.  IMPEGNO DI SPESA EURO 332,00 (IVA COMPRESA) CIG DERIVATO: 7916955DEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO IN PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DEL DIPENDENTE MILAN VARINNIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. FAVARO FRANCO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTROPADANA S.R.L. CON SEDE A BORGORICCO (PD) ISCRITTA AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - CIG Z822919167 CUP E64E17001770004 - EURO 3.904,00 I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DI G.M. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 910,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI CUP E61B17000220004. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA COMUNE E AUTOSTRADE. IMPEGNI DI SPESA VARI. EURO 2853,18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE  D'ACQUA DELLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE . DECRETO N. 1005 DEL 14/10/2011; DISCIPLINARE N. 5311 DEL 16/09/2011. PRATICA N. 1792.IMPEGNO/ LIQUIDAZIONE CANONE 2019 EURO 264,36 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI 2019. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA.    IMPEGNO/LIQUIDAZIONE DI SPESA CANONI ANNUI. EURO 3543,20  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI NELLE TRATTE SCUOLABUS DEDICATE ALLA SC. DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2019/2020. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA LACERENZA MULTISERVICE SRL CIG ZCA288930F. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.862,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI RIMOZIONE A SEGUITO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. DITTE CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO &amp; C. SNC E TOZZATO AUTO SERVICE SRL . IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI APPARECCHIATURE RADIO MOBILI DISMESSE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZIONE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DEL 26/5/2019. TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 9/6/2019. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 1/6/2019 AL 14/6/2019. (EURO 10.343,74.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO PER L'ANNO 2018 - EURO 7.400,46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/5/2019. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 1/4/2019 AL 31/5/2019. SPESA A PARZIALE CARICO DELLO STATO ( EURO 29.531,32.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO 14.05.2019- 13.05.2022 - IMPEGNO DI SPESA 214.600,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO  DI SUPPORTO LEGALE  IN MATERIA ASSUNZIONALE AGLI AVV.TI ANDREA BORTOLUZZI E IRENE CORSO DELLO STUDIO ASSOCIATO MDA STUDIO LEGALE . EURO 876,00. CIG: Z762929EBD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.C.D.I. 2019/2021- PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019 - EURO 20.056,36 (AL NETTO DI ONERI RIFLESSI E IRAP).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SOESA PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2019 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE.  EURO  51800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI.  IMPEGNO DI SPESA  CANONI 2019 A FAVORE ANAS SPA . EURO 2.600,00 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI . IMPEGNO  DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO 2018  A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO 620,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE 2019. EURO   14000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI VEICOLI USATI ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI CABLAGGI, IMPIANTI ELETTRICI E RETI DATI, PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE "VALERI" E "VESPUCCI". AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA TECNOELETTRA SRL DI TREVISO, A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 968139 PER EURO 40.016,00 IVA COMPRESA. CIG Z332901156.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SANITARI E RUBINETTERIA BAGNO PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI DI VIA DALLA CHIESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) PER EURO 1.769,00 IVA COMPRESA CIG Z0B291057A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDATI AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE IMPORTO PARI AD EURO 65.547,94 PER L'INTERVENTO ESEGUITO NEL FOSSATO DI VIA TORNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 CON LA DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOMINA COLLAUDATORE DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI A CONSUNTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ING. PATRIZIO GHIRARDO CON STUDIO PROFESSIONALE A VITTORIO VENETO  - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE DEL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DEL 3° SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA PER L'ANNO 2018 - EURO 18.484,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CARICA NELL'ANNO 2018 - EURO 10.207,52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PREVISTO DALL'ART. 15 DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER L'ANNO 2018 - EURO 12.751,72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE IRPEF DA ASSISTENZA FISCALE MOD. 770 REDDITI ANNO 2015. EURO 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA A DETERMINA N. 523 DEL 20-06-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI TELEFONIA MOBILE BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2019. PASSAGGIO CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 - CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.988,15 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000 PROT. 25874.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU PIATTAFORMA WEB "LE PROCEDURE NEGOZIATE NEGLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA DI BENI E SERVIZI" - FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00 (IVA ESENTE) PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE - CIG ZCF2910657.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 340 DEL 09 04 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI" - AUTORIZZAZIONE MISSIONE PROJECT PARTNER MEETING DEL 19 LUGLIO 2019 A LIENZ (AUSTRIA) - IMPEGNO DI SPESA EURO 276,03 - C.U.P. E69G17000010007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.2 TELECAMERE HIKVISION MODELLO DS2CD2385FWDI (2.8MM) E RELATIVI KIT PER LO STREAMING DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE. DITTA INCARICATA TELEGAMMA S.A.S.DI GAMMA D.&amp;C. IMPEGNO DI SPESA EURO 488,00 IVA INCLUSA. CIG Z29290B93E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - ADEGUAMENTO ALLE LINEE GUIDA DI CUI ALLA D.G.R.V. N. 669/2018. STUDIO MATE ENGINEERING SOC. COOP.VA - EURO 5.075,20. CIG: Z0B28E1A5C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI - DITTA APPALTATRICE: CECCON PAOLO DI LANCENIGO DI VILLORBA (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 20.032,40 IVA COMPRESA - CUP E69E19000240004 - CIG ZEE287930E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE DELLA LOGISTICA DEL NUOVO MERCATO TEMPORANEO IN VIA ZERMANESA ED IN ALTRI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SPA CON SEDE A LAVIS (TN) PER EURO 2.153,64 IVA COMPRESA CIG Z11271A427</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - IMPRESA APPALTATRICE BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) - MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO AI SENSI ARTICOLO 106 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I.  EURO 68.220,43 CIG 7619051FC5 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ARCH. CLAUDIO POBBE PER COMPETENZE PROFESSIONALI EURO  6.344,00 CIG Z7825CC7D9 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 496,15 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 75.060,58 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA CUP E64E17001770004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNOTAZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR VENETO N. 1173/2017 DI ANNULLAMENTO DEL DECRETO DI ESPROPRIO N. 4 DEL 2016 E OGNI ATTO PRESUPPOSTO , CONNESSO E CONSEGUENTE (PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE FUORI AMBITO  RELATIVE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI ALL'INTERVENTO RESIDENZIALE C2/9. (COLLEGAMENTO DELLA VIABILITA'  TRA  VIA ROMA E LA S.P. N. 64) .  IMPEGNO DI SPESA EURO 616,58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA MARZO A MAGGIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 3607,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 7 C. 4, LETT. D) E ART. 70 BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 PER IL MESE DI GIUGNO 2019 - EURO 346,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE MESE DI MAGGIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 22 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 2518,79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 7, C. 4, LETT. E) E ART. 56 QUINQUIES C.C.N.L. 21-05-2018 MESE DI GIUGNO 2019 - EURO 298,47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 "DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - EROGAZIONE CONTRIBUTI (EURO 32.150,93.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. ANNO 2019 ( EURO 3.998,74.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 14/03/2019 / 30/06/2019 DELL'ECONOMO COMUNALE NICOLETTA BUSATO. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO  1.329,62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 498 DEL 10/06/2019 PER PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA A MAGGIO 2019. EURO 7,24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE OFFERTE PER L'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI VEICOLI USATI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI CUI ALL'AVVISO PROT. 18728/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E DECORO PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIEL SPA  ISCRITTA AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'ADEGUAMENTO DEI COLLEGAMENTI ELETTRICI A SERVIZIO DEL MERCATO ITTICO - EURO 9.538,00 IVA COMPRESA - CIG Z7C28F7B64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA E COMPONENTI ESISTENTI IN CENTRALE TERMICA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ZERO IMPIANTI DI FAVARO ALVIERO &amp; C. SAS., CON SEDE IN VIA MANIN N.3  ZERO BRANCO (TV), C.F. E P.IVA: 03763940263 A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 960635 PER EURO 14.182,50 IVA COMPRESA.  CIG: ZA228E14FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - NOMINA R.U.P., DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E ADDETTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ - QUOTA RELATIVA AI SERVIZI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 DI EURO 1.679,50 - ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ, COSIDDETTO "GLOBAL SERVICE VIABILITÀ". NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E ADDETTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PER ¤ 1.853,08 E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO INTEGRATA DALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI A FAR DATA DAL PRIMO LUGLIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EURO 13.404,82. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE PER L'ANNO 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.377,33 IVA COMPRESA. CIG: ZA028ED597</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DEL 26/5/2019 CON TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 9/6/2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 762,13)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2019/2020: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO SPECIALE DEL FURGONE DI PROPRIETÀ COMUNALE FIAT DUCATO TARGATO FT666BY - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARESCA &amp; FIORENTINO S.P.A. - CIG Z1628F813C - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.981,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDARE IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROGETTO DI  FINANZA, LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEL COMUNE, DA SVOLGERSI PRESSO L'IMMOBILE DI PROPRIETÀ  COMUNALE DENOMINATO "BRUCOMELA", INTEGRATA CON L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE, PER LA DURATA DI 216 MESI. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE DI ¤ 596.217,60 (IVA COMPRESA - CIG 7952154513 CUP E64F19000070007) - IMPEGNO DI ¤ 800,00 A FAVORE DI ANAC (IVA COMPRESA - CIG NON NECESSARIO) - IMPEGNO DI ¤ 1.400,00 A FAVORE DI LEXMEDIA S.R.L., PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE (IVA COMPRESA - CIG Z0E28F1EFE) - IMPEGNO DI ¤ 1.903,20 A FAVORE DI MANZONI &amp; C. - GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A. PER LA PUBBLICAZIONE SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI (IVA COMPRESA - CIG ZBA28F1F45) - TOTALE IMPEGNI DI SPESA ¤ 600.320,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA CONFINI TRA VIA ALTINIA E AREA IN PROPRIETÀ PRIVATA AL GEOM. GIACOMIN ABRAM. EURO 522,00. (C.I. E IVA COMPRESI). CIG: Z8728E224A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO PER GLI AMBITI 13 E 13 A MC - PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO PROVVISORIO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2019 (EURO 219.651,55.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, FORNITURA DISPOSITIVO OCR INDOSSABILE A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. DITTA ALBAMATIC S.R.L. EURO 3.998,80 IVA INCLUSA. CIG Z0428AFF46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA RICOVERO IN CONVENZIONE DI P.C. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 4.400,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 5^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.919,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA. ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 194,22=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SUPPORTO TELEMATICO "PROGETTO OMNIA" - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 353,60 (IVA INCLUSA) CIG Z9228ECDE5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48,90 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - 2° SERVIZIO PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COLLETTORI E SOSTITUZIONE E AMPLIAMENTO TERMOREGOLAZIONE PRESSO LA CENTRALE TERMICA DEGLI UFFICI COMUNALI DI VIA TERRAGLIO N.3. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA 3B IMPIANTI S.R.L., CON SEDE IN VIALE PORTOGALLO 1/F A PADOVA (PD), C.F. E P.IVA: 04336940285 A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 908930 PER EURO 27.498,80 IVA COMPRESA. ZBA284E470</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO POSTEGGI DEL MERCATO SETTIMANALE IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DEL SAL N.3 E DEL CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE FRIMANT SPA PARI A EURO 40.572,06 E ALLA DITTA CALLALTA IN LIQUIDAZIONE EURO 1.038,49 CIG 7314529C45, LIQUIDAZIONE QUOTA IVA ALLA DITTA RIZZOTTO STIVEN EURO 770,00 E  LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.173,36 (CIG NON NECESSARIO). SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA TOTALE EURO 15.837,09 - CUP E67H17000530004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 68.860,00 IVA COMPRESA. CIG: 622385037F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO USCENTE CAROLA ARENA PER IL PERIODO 09-06-2014/10-06-2019. EURO 15.129,62.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2019 (EURO 47.220,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR N. 705/2019. PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ RESIDENTI IN VENETO - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALL'ART. 68   COMMA 2) LETTERA A) E B) DEL C.C.N.L. 2016-2018 - EURO 138.825,97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNA UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CATEGORIA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - RIUTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO DI ALTRO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA I TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94. CIG - Z5A28E1629</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA SCOUTISMO - VIA TORNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME-  APPROVAZIONE SAL CORRISPOSNDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERT.PAGAM. N. 2 A FAVORE EDILSTRADE MASSAROTTO SRL EURO  26.627,62 IVA COMPRESA  CUP E61B15000280004  CIG. 7653731A9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ, COSIDDETTO "GLOBAL SERVICE VIABILITÀ". DITTA ESECUTRICE: ATI COSTITUITA TRA LE IMPRESE ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO &amp; C. E GPS SEGNALETICA SRL. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CIG 7703306934.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE COLLABORAZIONE OCCASIONALE  FINALIZZATO ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE  STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE AL GEOM. CATERINA VISCOMI. IMPORTO SPESA COMPLESSIVA EURO 8.645,28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO: ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI E NON E NELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. KAIROS SRL. EURO 250,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO 2019  A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE. EURO 21,63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA CREMAZIONI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 500,00 IVA C.  CIG Z2226E054A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'EVENTUALE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE GIOCO IN ALCUNE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2019 AL COMPRENSORIO RONZINELLA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.28465/2018 PARI AD EURO 4.700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI P.C. (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER E ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.07.2019 AL 30.06.2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TBS IT TELEMATIC &amp; BIOMEDICAL SERVICES S.R.L. CON SEDE A TRIESTE IN SEGUITO A R.D.O. 2278273 SUL M.E.P.A. - CIG 77757808A4 - IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 211.754,30 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI E FAX IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINEA DATA SRL, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3228C30D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CIG: 78180689CD. AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATA LUNGO LA VIA CA' MARCHESI. APPROVAZIONE VERBALE DI ASTA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI DEPOSITO INDENNITÀ DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL DPR 327/2001  PRESSO LA CASSA DDPP . CUP E61B17000220004.   EURO 756,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI NELLE TRATTE SCUOLABUS DEDICATE ALLA SC. DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2019-2020 - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 26.308,08 - CIG ZCA288930F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA NELL'A.S. 2019/2020. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 48.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE DEL TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE, LOTTO B) IMPRESA APPALTATRICE BUILDING STRADE S.R.L. CON SEDE A CEGGIA (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 303.658,00 IVA COMPRESA CIG 7724395467 CUP E61B17000180004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - IMPRESA APPALTATRICE BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 308.660,00 IVA COMPRESA. CIG 7619051FC5 - E64E17001770004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - A.T.I. COSTITUITA DA CAPOGRUPPO METALCO S.R.L. DI  RESANA (TV) E MANDATARIA FIEL S.P.A. DI CEGGIA (VE) -  APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 315.059,62 CIG 7739632260 CUP E61E18000040002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATA LUNGO LA VIA CA' MARCHESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA UPGRADE SISTEMA MULTIMEDIALE ELIMINA-CODE (SISTEMA SOLO) ALLA DITTA Q-MATIC ITALY S.R.L. CON SEDE IN VIA CORNELIA, 498 ROMA. EURO 4.505,04 IVA INCLUSA. CIG Z5F289B8CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA A MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI  - EURO 371,87.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/5/2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE (EURO 22.860,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DEL 26/5/2019. TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 9/6/2019. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 22.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO AVENTE AD OGGETTO APPARTAMENTO SITO IN VIA SCIESA N. 32/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 865/2018 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.625,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI APRILE 2019 - EURO 4.682,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE MESE APRILE 2019 - EURO 2653,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 7, C. 4 LETT. E) E ART. 56 QUINQUIES C.C.N.L. 21-05-2018 PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2019 - EURO 630,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO MESE DI MAGGIO 2019 - EURO 421,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE MOBILE - DITTA CIABILLI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 534,97 (IVA INCLUSA) - CIG Z91289A103.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA MODIFICA TEMPORANEA DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO A SEGUITO DEI LAVORI IN CORSO NELL'AREA DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 154,94. CIG Z0128A6C60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 700,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO "INSITO" E SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELL'OPERAZIONE DERIVATI. SOCIETA' INCARICATA FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. - MILANO. IMPORTO EURO 7.320,00 IVA INCLUSA. CIG.  ZEC28A5860</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA UNICA AL CONSORZIO CEV ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.852,00 (NON SOGGETTO AD IVA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE TELECOM ITALIA SPA PARTE FISSA ANNO 2019 FINO AL 31/07/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.400,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA BIBLIOTECA PIRANESI A MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA CRISTOFORETTI SPA CON SEDE A LAVIS (TN) A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 917588 PER EURO 47.602,22 IVA COMPRESA. CIG ZD52869C1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MG SAS MANIGHETTI KATIA, ALBERTO &amp; C, .AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 228,50 (IVA ESCLUSA). CIG ZF4289712E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DEL 26/5/2019. TURNO DI BALLOTTAGGIO. FORNITURA MATERIALE PER I SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 402.60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - TARES APPROVAZIONE  E LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI  AD EURO 66.476,15  DI CUI 864,18 GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO DI RISCOSSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPARECCHIO FAX PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. INCARICO ALLA DITTA C2 SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 234,45 (IVA INCLUSA) - CIG Z7D2893898.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 COMMA 12-BIS - ANNO 2018. VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 916,65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 4^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.148,69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SPRESIANO DELLA QUOTA ANNO 2019 PER IL "PATTO TERRITORIALE LAVORO ED INCLUSIONE SOCIALE DEL TERRITORIO TREVIGIANO 2019-2021", DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON D.G. N. 137/2019.  EURO 2.777,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  BUSTE BIANCHE INTESTATE DI VARIE DIMENSIONI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PELLIZZON LUIGI SRL AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.006,65 (IVA ESCLUSA). CIG  Z7A289B062</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLA POMPA DEL CIRCUITO DI RISCALDAMENTO PRESSO IL CENTRO SOCIALE DI VIA XXIV MAGGIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SPA CON SEDE A LAVIS (TN) PER EURO 3.054,93 IVA COMPRESA CIG ZBC2888D53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 255,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A FASTWEB S.P.A. SINO ALL'AVVIO DELLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A.  - SINO AL 31/07/2019 PER EURO 7.400,00 IVA COMPRESA - CIG: ZC42275161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 E RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT. EURO 1.939,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA SCOUTISMO - VIA TORNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME-  APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT.PAGAM. N. 1 A FAVORE EDILSRADE MASSAROTTO SRL EURO  120.479,11 CUP E61B15000280004 CIG. 7653731A9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER EURO  4.351,00 E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ' DI ESPROPRIO EURO 28.589,00 AI SENSI DELL'ART. 22 DEL DPR 327/2001. CUP E61B17000220004. DITTE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - RIPRISTINO QUADRO DANNEGGIATO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA S.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.708,00 (IVA INCLUSA). CIG ZF22885935.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA CECCON PAOLO DI LANCENIGO DI VILLORBA (TV) A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 921814 PER EURO 40.272,20 IVA COMPRESA - CUP E69E19000240004 - CIG ZEE287930E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO A) - IMPRESA APPALTATRICE CANTIERI BORTOLATO S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AI SENSI ARTICOLO 35 C. 18 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - EURO 98.867,74 CIG 77242035F5 CUP E61B17000180004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA. DITTA MONTAGNER ELIO E MALISA . EURO 250,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. RETTIFICA D.D. N. 268 DEL 20.3.2019. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.080,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MENSILE CORRELATA AL SERVIZIO ESTERNO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI ART. 7, C. 4 LETT. E) E ART. 56 QUINQUIES C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 5.518,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2019. DITTA INFOCLIP SRL.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  EURO 808,79=. CIG   Z4128747FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVVOCATI PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BM&amp;A STUDIO LEGALE ASSOCIATO PER LA RESISTENZA AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE EX ART. 2497, CO. 4, C.C. NONCHÉ ART. 146 L.F. PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA - SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA NOTIFICATO IN DATA 07.05.2019. CIG Z982888981.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI TELEFONIA FISSA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5, LOTTO 1 AFFIDAMENTO ALLA DITTA FASTWEB S.P.A.  IMPEGNO DI SPESA EURO 67.700,00 (IVA COMPRESA) CIG DERIVATO: 7916955DEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA ACCOGLIENZA DI N.G. PRESSO LA RESIDENZA CASAMIA DI CASIER (TV) (EURO 2.750,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA 24 MAGGIO - A.T.I. APPALTATRICE COSTITUITA DA MEROTTO BAU CON SEDE A COL SAN MARTINO - FARRA DI SOLIGO (MANDATARIA) E SOLICUM DI ZUAN MARIO &amp; C. CON SEDE A FARRA DI SOLIGO (MANDANTE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 67.222,00 CIG 7695060465 CUP E68I18000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRATE PER IL RINNOVO DELLE AREE FRONT OFFICE PRESSO LA SCUOLA MEDIA "RITA LEVI MONTALCINI" IN VIA GAGLIARDI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FAVARO F.LLI S.A.S. CON SEDE IN VIA MILANO 7, MARCON (VE) - EURO 3.977,20 IVA COMPRESA. CIG  Z2F28726B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI VIA ROMA.  DITTA APPALTATRICE "IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA S.R.L." CON SEDE A VENEZIA (VE). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO "ALLA DITTA "IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA S.R.L. EURO 204,78 IVA COMPRESA (CIG ZCB252725D) E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER EURO 464,00 (CIG NON NECESSARIO).  TOTALE EURO 668,78.   CUP E65H18000390004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'ING. ALESSANDRO MAGLIONE CON STUDIO A TREVISO DELLA REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE SECONDO I DETTAMI DELLA LEGGE 447/95 - SECONDA FASE -IMPEGNO DI SPESA EURO 19.910,40 IVA E CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMPRESI  CIG Z062764C61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA. DITTE VARIE. EURO 44.420,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.534,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PREVISTI DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1091, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145. . INDIVIDUAZIONE PERSONALE DEDICATO ALL'ATTIVITÀ ACCERTATIVA, COSTITUZIONE DEL FONDO ED IMPEGNO DI SPESA. ATTIVAZIONE FPV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  2018-2021 - EDIZIONE 2018.  INTEGRAZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AGLI OPERATORI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO N. 373/2019 - (EURO 748,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS PRIMO TRIMESTRE 2019. EURO 1.589,13.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RESO IN FORMA ASSOCIATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA  DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  PER IL BIENNIO 2019-2020. IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA PER EURO 10.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNI 2019-2020-2021 E LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. CIG 7891493A07. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI NELLE TRATTE SCUOLABUS DEDICATE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2019-2020. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CASAGRANDE GIARDINI CON SEDE A VEDELAGO (TV) PER REALIZZARE DUE AIUOLE - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - EURO 1.112,15 CIG Z36286EEBF CUP E61E18000040002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO D'ASTA PER LA VENDITA DI  VEICOLI COMUNALI USATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 157 DEL 14.02.2019 IN SEGUITO ALLA MODIFICA DELL'ALIQUOTA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO DEI PERITI INDUSTRIALI NELLE FATTURE VERSO LA P.A.  - EURO 36,60 CIG Z3B270B574.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI  PALESTRA POLIFUNZIONALE. DETERMINA DI INDIZIONE GARA D'APPALTO DA SVOLGERE ATTRAVERSO LA S.U.A. FEDERAZIONE COMUNI CAMPOSAMPIERESE. PRENOTAZIONE SPESA EURO 633.077,35 (IVA 22% COMPRESA ) CUP  E69B18000140004   CIG 7910160687. IMPEGNO ¤. 1.255,71 A FAVORE DI LEXMEDIA S.R.L. PER PUBBLICAZIONI IN  GAZZETTA UFFICIALE (CIG ZB1286E4C2). IMPEGNO DI SPESA DI ¤. 1.000,00 A FAVORE DI MANZONI &amp; C. - GEDI GRUPPO EDITORIALE S.P.A. PER PUBBLICAZIONI SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI (CIG Z2B286E5E6). TOTALE EURO 635.333,06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR N. 1465/2018 - EROGAZIONE FONDO REGIONALE FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI DELLA FORNITURA DI ENERGIA PER FINALITÀ SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO C. GRIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DI PN.T. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DI B.C. PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI CITTÀ DI RONCADE (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.320,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA COMPLEMENTI DI ARREDO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA,  EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. DITTA BIBLIO SRL.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  EURO 1.299,30= (IVA COMPRESA). CIG ZD4284EA77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI - AFFIDAMENTO INCARICO PER ESEGUIRE LE PULIZIE DI FONDO ALLA DITTA SERVICE KEY S.P.A. CON SEDE A PADOVA ISCRITTA AL MEPA - EURO 3.599,00 IVA COMPRESA. MODIFICA CRONO PROGRAMMA E QUADRO ECONOMICO CIG Z1D2861921 CUP E64E17001770004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO: RIFACIMENTO CONTROSOFFITTO  DELLA SALA STAMPA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CHIUSO IMPIANTI S.N.C. CON SEDE A SALZANO (VE) EURO 1.464,00 IVA COMPRESA, CIG ZD4284E29F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00 ESENTI IVA. CIG Z8428635DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO GARANZIA PER I DUE STORAGE DATADOMAIN DD2200. DITTA INCARICATA BEANTECH SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.636,00 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z4C286132B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DITTA INCARICATA STUDIO DI INFORMATICA SNC P.IVA 01193630520. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤  3020,90 IVA AL 22% INCLUSA -  CIG ZD0285C117</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NR. 50 PEN DRIVE  PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFOTEAM  SRL AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 280,00 IVA ESCLUSA. CIG ZC428656CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &amp; C. AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.680,00 IVA ESCLUSA. CIG ZF7283C008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL COLLOCAMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PARZIALE DEL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI " TUTELA DELLA RISORSA IDRICA : DALL'INVARIANZA IDRAULICA ALLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO. NORMATIVA E CASI PRATICI".  CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 200,00 IVA ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO EVOLUTO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DALL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.806,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z27285BBBD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 16.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI APRILE 2019 - EURO 348,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 123,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE DA SOLE A BRACCI ELETTRIFICATE  SULLA STRUTTURA ADIBITA AL MERCATO ITTICO IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA METALCO S.R.L.  CON SEDE A RESANA (TV) TRAMITE TRATTATIVA  DIRETTA 909629 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA - EURO  12.315,90 IVA COMPRESA CIG Z32285075B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MENSILI CORRELATE ALLE CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 70-BIS DEL C.C.N.L. 21-05-2018 - EURO 3.628,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA N. 493/2019 DEL TRIBUNALE DI TREVISO (IN FUNZIONE DI GIUDICE D'APPELLO) EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 1258/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE  OCCASIONALE ESTERNA  IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4.965,87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 43,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESE DI MARZO 2019 - EURO 2.798,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE E NOMINA  AGENTI CONTABILI SECONDARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI AREA UBICATA LUNGO LA VIA CA' MARCHESI A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO S.P.A. EURO 312,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA SCOUTISMO - VIA TORNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME, - CUP E61B15000280004 - AFFIDAMENTO LAVORI  E SERVIZI, DITTE VARIE. EURO 9272,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO PER GLI AMBITI 13 E 13 A MC - PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO PARZIALE DEL PARCHEGGIO RETROSTANTE IL CENTRO SOCIALE DENOMINATO P1, M4 E V2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE "COMPRENSORIO TORNI" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2019.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA GRANDE PIOPPA" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2019.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.700,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'PARCO AI PINI' PER CURA PARCO PUBBLICO DI VIA ROSSINI - ANNO 2019.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE ANNO 2019.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA INTESTAZIONE ENTE SU BUSTE BIANCHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PELLIZZON LUIGI SRL AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 IVA ESCLUSA. CIG Z46284EF55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2018 E ACCONTO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 20.611,44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DEL QUARTIERE OVEST. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00 A FAVORE DEL CENTRO RICREATIVO CULTURALE E SPORTIVO OVEST GHETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE" AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - ALOT SRL DI BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.477,00 (IVA INCLUSA) - ENTRATA EURO 3.477,00 - C.U.P. E69G17000010007 - C.I.G. Z1222DAA15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2019.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE DEL TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO B) - IMPRESA APPALTATRICE BUILDING STRADE S.R.L. CON SEDE A CEGGIA (VE) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 253.394,00 CIG 7724395467 - CUP E61B17000180004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 7". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SINO AL TERMINE DI DURATA CONTRATTUALE FISSATA AL 16/06/2020. AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG PRINCIPALE 6930022311 - CIG DERIVATO ZF0283233B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO MEDIAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE IN MATERIA DI IMU PRESENTATO DAGLI AVV. ANDREA CODEMO E DANIELE CORRADO  PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PROT. N. 33506-33507-34809 PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2012-2013-2014 PER INFEDELE DENUNCIA E OMESSO  VERSAMENTO IMU E PER L'AVVISO DI ACCERTAMENTO TASI PROT. 34811 PERL'ANNO D'IMPOSTA 2014 PER INFEDELE DENUNCIA E OMESSO  VERSAMENTO TASI . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE  DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG:  Z9B2700B3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 81/2008. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AL  CORSO IN  AMBITO SICUREZZA ORGANIZZATO DALLA  BR SERVICE SRL CON SEDE A MIRANO (VE) VIA F.FILZI 11  CHE SI SVOLGERA' NEI GIORNI 16-23-30 MAGGIO E 6 GIUGNO 2019 A PIOMBINO DESE. IMPEGNO DI SPESA EURO 382,00 ESENTE IVA (COMPRENSIVO DI BOLLO). CIG:  Z312833E30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA APRILE 2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E SNACK A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, PER IL PERIODO DAL 01/07/2019 LAL 30/06/2022. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - CIG 78180689CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 31/12/2017 - 31/12/2019. IMPORTO EURO 2.000,00 AL LORDO DELLE IMPOSTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DISSUASORI MOBILI IN ACCIAIO VERNICIATO PRESSO PIAZZA DONATORI DI SANGUE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. BELLITALIA S.R.L. CON SEDE A PONTE NELLE ALPI (BL) ISCRITTA AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA E IMPEGNO DI EURO 4.880,00 IVA C. CIG Z382837AE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 243 DEL 14/03/2019 (CIG ZD8278712D) E CONTESTUALE NUOVA DETERMINAZIONE PER L'ACQUISTO DI UN CERTIFICATO SSL WILDCARD CON VALIDITA' ANNUALE PER SITO WEB HTTP://WWW.COMUNE.MOGLIANO-VENETO.TV.IT/ E RELATIVI SOTTODOMINI. DITTA INCARICATA  TECNOTECA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 122 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG ZA728339B7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO "NIDI IN FAMIGLIA" ATTIVI NEL TERRITORIO COMUNALE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE NUMERO 153 DEL 16.02.2018 DELLA GIUNTA REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI ANNI 2019-2020-2021 E LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. CIG 7891493A07. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COMUNICA SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA 98.280,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DELLA CENTRALE TERMICA PRESSO IL PUNTO COMUNE A MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA VANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SACCOLONGO (PD) A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 880768. EURO ¤ 32.735,38 IVA COMPRESA. CIG Z8127F09A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE DEL TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE. LOTTO B). IMPRESA APPALTATRICE BUILDING STRADE S.R.L. CON SEDE A CEGGIA (VE). MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO AI SENSI ARTICOLO 106 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 110.137,46 (CIG 7724395467) IMPEGNO AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 1.444,42 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA TOTALE EURO 111.581,91 CUP E61B17000180004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016 - MEDIANTE R.D.O. IN ME.PA. - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE), SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.07.2019 - 30.06.2021 - CIG 77757808A4. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO PRESSO GLI UFFICI DEL PUNTO COMUNE. IMPRESA APPALTATRICE: IDROTERMICA GIUSTO ANTONIO DI GIUSTO CRISTINA &amp; C. SAS CON SEDE A GARDIGIANO (VE) - CIG Z75262EABB - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.2 CORRISPONDENTE AL FINALE PER EURO 26.938,61 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMPRENSORIO RONZINELLA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.28465/2018 PARI AD EURO 3700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SEDUTE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>BACHECHE COMUNALI IN CENTRO STORICO. PROROGA DURATA CONCESSIONI  FINO AL 31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA DI ACCESSO C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.I.A.B. FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA SEZIONE DI MOGLIANO VENETO. "BIMBINBICI 2019" - 12 MAGGIO 2019. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 106 DEL 28/03/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER I PROGETTI 'CURA AREE VERDI COMUNALI E SOCIALIZZAZIONE QUARTIERE - ANNO 2019'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 15.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "GIUSEPPE BERTO" PER L'EDIZIONE 2019 DEL PREMIO LETTERARIO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO CUP E67H17000530004 - AFFIDAMENTO ALLE DITTE NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E GRIGLIATI BALDASSAR SRL MEDIATE TRATTATIVA DIRETTA PER LA SISTEMAZIONE DEL VERDE E LA FORNITURA DI 2 CANCELLETTI - RISPETTIVAMENTE EURO 16.457,80 CIG ZEB28036C4 E EURO 2.824,30 CIG Z282803727 ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI "AMMINISTRAZIONE DIGITALE: PUBBLICATO IL PIANO TRIENNALE 2019-2021. ADEMPIMENTI, SCADENZE E SANZIONI". CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 272,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF: SPESA PER LE OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO 2019 EURO 5.700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA PERIODICA DI TARATURA E VERIFICA DI CONFORMITÀ AL CAMPIONE DEPOSITATO DELL'AUTOVELOX 106. DITTA SODI SCIENTIFICA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.848,30 (IVA INCLUSA) CIG ZE32814338.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>"METROPOLIS: ESTATE 2019". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 91.814,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 39/2017 ART. 37 COMMA 1 LETTERA A) E COMMA 2: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,40% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2019 RELATIVA ALL'ANNO 2018 ( EURO 1.091,23.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  2018-2021 - EDIZIONE 2018.  DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI  AGLI OPERATORI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO - (EURO 3714,50 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE ANNO 2018 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 890,84=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI CUP E61B17000220004. AFFIDAMENTI INCARICHI  VARI EURO 2532,72 IVA COMPRESA. CIG. Z4927F289D  E CIG. ZD2281562B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. DITTA EUROTOURS SNC . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 446,60 IVA COMPR. CIG  Z2923CEE8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>"BOLLICINE E ROSATI". DOMENICA 19 MAGGIO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 8.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA, NOTIZIE UTILI E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AGLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DI VERITAS S.P.A PER EURO 8.050,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'AVIS MOGLIANO VENETO PER IL 60° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE (13 OTTOBRE 2019). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 3^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.103,26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBE DI FAMIGLIA AFFIDATE IN CONCESSIONE NN. 17, 20 E 41 PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO  IMPRESA EDILE  PIERLUIGI CAPPELLESSO CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 1.159,00 IVA COMPRESA - CIG ZA922F2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MATTEO CERUTI PER ATTIVITÀ  DI SUPPORTO AL RUP RELATIVAMENTE A RICHIESTA DELLA VODAFONE ITALIA S.P.A. DI APPOSIZIONE VINCOLO ESPROPRIATIVO E CONSEGUENTE AVVIO PROCEDURA ESPROPRIATIVA/ASSERVIMENTO DI AREA PRIVATA SU CUI INSISTE STAZIONE RADIO BASE. IMPORTO COMPLESSIVO 2.918,24 (CIG. ZD927F2E17).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA ENEGIA ELETTRICA FINO AL 30.06.2019 - EURO 46.740,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS METANO SU RETE - CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 9" PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER 1^ TRIMESTRE 2019  PER EURO 15.050,00 IVA COMPRESA A FAVORE DI SPIGAS S.R.L. - CIG: ZB821CC5DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEMA DI CONTRATTO CON L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE OVEST GHETTO PER IL COMODATO D'USO A TITOLO GRATUITO DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO TV 840810. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO PRESSO GLI UFFICI DEL PUNTO COMUNE. DITTA ESECUTRICE IDROTERMICA GIUSTO ANTONIO DI GIUSTO CRISTINA &amp; C. SAS. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI ARTICOLO 106 COMMA 1 LETT C) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI EURO 2.675,19 PER LAVORI SUPPLETIVI IVA 22% COMPRESA. CIG Z75262EABB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.S. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. "FESTA DEL 90° DELLA F.C. UNION PRO 1928 SSDRL" E "50° INIZIO ATTIVITÀ DELLA POLISPORTIVA MOGLIANO ASD" STADIO COMUNALE A. PANISI. 1° MAGGIO 2019. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 115 DEL 04/04/2019. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 500,00 IVA COMPRESA - CIG Z7827F9368</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA N. 3 PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPRESI DI PROIETTORI A LED - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STINGERS S.R.L. CON SEDE A SILEA (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 881740 - EURO 12.802,68 IVA COMPRESA CIG Z9D27DD08F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI UN'ALTALENA NELL'AREA VERDE DI VIA DONIZETTI - AFFIDAMENTO INCARICO AD ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI MIRANO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1647,00 IVA C. CIG ZE127F8E5F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATO ALLA DITTA SGD GROUP SRL DI CASALE SUL SILE PER IL PERIODO 2017 - 2019. APPROVAZIONE AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 PARI AD EURO 15.000,00 IVA C. CIG 7069591B0A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'AREA ADIBITA A SGAMBATOIO NEL PARCO PRIMAVERA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEI CANI DI MOGLIANO VENETO TV"-  APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 "DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA, COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE". VERSAMENTO ALLA REGIONE DEL VENETO DELLA QUOTA PARTE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE E IGIENE VETERINARIA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 666,67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, DELLA FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO RELATIVO AL PROGRAMMA DI EVENTI E INIZIATIVE ESTATE 2019.  DITTA GRAFICHE COSTA DI COSTA LORENZO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.708,00=. CIG: ZBB27CAD9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTO URBANO/SOCIALE DI VIA SAN MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICA A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - CIG ZB226C5D52 - EURO 3.294,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASD OUTDOOR MOGLIANO VENETO NORDIC &amp; WELLNESS PER L'INIZIATIVA "DA ZERO A 10.000 PASSI - PASSEGGIATA PER LA SALUTE" ( 4 MAGGIO 2019). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2018, SALDO QUOTA PER LA GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA E GRUPPO APPARTAMENTO ANNO 2018 (EURO 7.505,79.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI DI TREVISO ONLUS PER L'INIZIATIVA DENOMINATA PARKINSON CAFÈ - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMMA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 49.419,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ISCRIZIONI A.S. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI MOGLIANESI NEL BIENNIO 2019/2020. CONCESSIONE TEMPORANEA D'USO DI LOCALI DELL'EX SEGRETERIA DEL 1° CIRCOLO DIDATTICO SITA IN VIA DE GASPERI ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO ARTISTICO CULTURALE G.B. PIRANESI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER ATTIVITÀ DI DOMICILIAZIONE IN ROMA ALL'AVV. MARIO ETTORE VERINO RELATIVAMENTE AL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO R.G. N. 3329/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO ANNUALE DELLE STRUTTURE METALLICHE PREFABBRICATE MODULARI CHE COMPONGONO IL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE E REDAZIONE RELAZIONE E  DISEGNI STRUTTURALI DELLA FONDAZIONE DELLA BACHECA DA INSTALLARE IN VIA SELVE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO DELLO STUDIO BISETTO ASSOCIATI CON SEDE A QUINTO DI TREVISO EURO 888,16 CIG ZBC27CC276.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ MAZZOCCO. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 198 DEL 27.02.2019 E LIQUIDAZIONE AI SENSI ARTICOLO 113 DEL DLGS 50/2016 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI INCENTIVI EURO 953,05 (CIG NON NECESSARIO) CUP E67H17000890004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE DELL'INGRESSO  E DEL VANO SCALE DEL CENTRO SOCIALE DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SOLICUM S.N.C. CON SEDE A FARRA DI SOLIGO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 855300 CIG Z8D279BDEE EURO 12.932,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IDRAULICA PER IL MANTENIMENTO DI PASSERELLE PEDONALI SUL COLLETTORE FOSSA STORTA IN VIA DEI TULIPANI E VIA INVIA CARDUCCI. APPROVAZIONE DISCIPLINARE. POSIZIONE N. 422/1996</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/05/2019 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL  09/06/2019. AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DITTA INCARICATA NONSOLOVERDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  IMPEGNO DI SPESA 18.544,00.= IVA INCLUSA A PARZIALE CARICO DELLO STATO. CIG Z42277E2C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI - CCR. AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E N. 4 ROLL UP. DITTE CARTOLERIA ANTONELLA E PUBBLISERVICE SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  EURO 658,80= (IVA COMPRESA). CIG: ZBC27F0CC8 -   ZBE27F0D52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 303 DELL'1-04-2019: RIDETERMINAZIONE ED EROGAZIONE DELLE SOMME DOVUTE PER INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE AL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE ED AL SEGRETARIO COMUNALE PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2019 E DA LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO PER TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE DEL SIG (OMISSIS) IN CONVENZIONE CON CONVENZIONE CON ULSS 2 MARCA TREVIGIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUA C2-8  PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/5/2019 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 9/6/2019. FORNITURA DI STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. DITTA INCARICATA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2411,09.=IVA INCLUSA A PARZIALE CARICO DELLO STATO. CIG: Z0B2795256</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/5/2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO PLICHI A DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE E SPEDIZIONE CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.983,70 C/SO IVA A PARZIALE CARICO DELLO STATO. DITTA INCARICATA BALASSO MATTEO D.I. - CIG  ZAA2765935.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  MATERIALE  VARIO DI  CANCELLERIA E CONSUMABILI PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PELLIZZON LUIGI SRL AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.309,49 IVA ESCLUSA. CIG Z9027C77DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'A.C.R.A. - ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI PER INIZIATIVE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.500,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 AL COMUNE DI PAESE PER IL PROGETTO "FAMIGLIE IN RETE", DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON D.G. N. 321/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI CUP E61B17000220004.  PUBBLICAZIONE BUR ESTRATTO DECRETO ESPROPRIO . EURO 200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORSO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - SPOSTAMENTO DEL CONTATORE IDRICO A SERVIZIO DEL MERCATO ITTICO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA DI EURO 715,00 IVA 10% COMPRESA. CIG ZDB27C32D8 CUP E61E18000040002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - IMPRESA APPALTATRICE BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE E MAPPATURA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO ALLA DITTA F.B.F. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - EURO 1.964,20 CIG Z1627D58D5 CUP E64E17001770004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOPASSO PEDONALE SITO IN VIA PIA / VIA ROMA.  APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE  DI ¤. 38.576,94.= A FAVORE DELLA DITTA ESECUTRICE VETEX SRL DI PADOVA - CIG ZD225E2F6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA  PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI "IL NUOVO PIANO CASA - POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E L'INCENTIVAZIONE ALLA RINATURALIZZAZIONE DEL TERRITORIO VENETO". CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 360,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL COMODATO D'USO GRATUITO DI UN'AREA ADIACENTE IN VIA DELLA CANONICA A ZERMAN PER ISTALLAZIONE DI PENSILINA CAPOLINEA AUTOBUS ACTV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA S.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.515,60 (IVA INCLUSA). CIG Z6427C0410.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA SEGNALIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 219,60 = (IVA COMPRESA). CIG Z6427AF188.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI MATTIA SGHEDONI E CARLO IANNACCONE E AL DOMICILIATARIO AVV. PAOLO PANARITI PER L'IMPUGNAZIONE DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 493/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA RICOVERO DI P.C. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 4.400,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 344,29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA SCOUTISMO - VIA TORNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME, - CUP E61B15000280004 - AFFIDAMENTO LAVORI DI ESPURGO FOGNATURA BIANCA DITTA ZANOTTO GIORGIO E FIGLI SAS. EURO 4.477,40 IVA COMPRESA CIG.ZA827C64D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AD OLTRECONFIN - DISTRETTO DI ECONOMIA SOLIDALE PER INCONTRO PUBBLICO SULLE POLITICHE DEL CIBO, MOGLIANO VENETO, 6 APRILE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MARZO 2019 - EURO 241,59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI A CARICO RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE (ART. 59 DELLA L.R. 30/2016). LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.755,59.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.929,48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL DPR 327/2001. CUP E61B17000220004. PRENOTAZIONE D'IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE  DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE  AI SENSI DELL'ART. 36 - COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PERIODO  1 APRILE 2019 - 31 MARZO 2020. DITTA INCARICATA  POSTE  ITALIANE  SPA. IMPORTO EURO 28.190,00 IVA INCLUSA. CIG. Z742739B58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL C.P.I.A. DI TREVISO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI FALEGNAMERIA ALL'INTERNO DEL PROGETTO "DON MILANI" - PERIODO MARZO-APRILE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESE DI FEBBRAIO 2019 - EURO 2383,55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO RELATIVO AL PROGETTO DIGITALIZZAZIONE ARCHIVIO CARTACEO PRATICHE EDILIZIE ANNO 2018 - EURO 13.230,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL PRIMO BIMESTRE 2019 - EURO 6.738,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 85,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.C.N.L. 21-05-2018: RICONOSCIMENTO ED EROGAZIONE DELLE SOMME DOVUTE PER INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE COMPARTO AUTONOMIE LOCALI PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2019 E DA LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI VIA ROMA.  DITTA APPALTATRICE "IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA S.R.L." CON SEDE A VENEZIA (VE). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1  EURO 32.696,00. CIG ZCB252725D   CUP E65H18000390004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVICE DI MANUTENZIONE POST WARRANTY PER PLOTTER T2300 ATTRAVERSO IL ME.PA. ALLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI SRL DI SAN GIORGIO DI MANTOVA IMPEGNO DI SPESA DI ¤. 1.376,16.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AL PROGRAMMA EVENTI/INIZIATIVE ESTATE 2019.  DETERMINA A CONTRARRE. CIG: ZBB27CAD9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - IMPEGNO A FAVORE DI VERITAS S.P.A. DI VENEZIA PER LO SPOSTAMENTO DEL CONTATORE IDRICO A SERVIZIO DEL MERCATO ITTICO. EURO 715,00 IVA 10% COMPRESA. CIG ZDB27C32D8 CUP  E61E18000040002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - IMPRESA APPALTATRICE BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI  - EURO 166.980,00 -  CIG 7619051FC5 CUP E64E17001770004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASPORTO E  ADEGUATO SMALTIMENTO ETERNIT ABBANDONATO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 660,00 IVA C. CIG ZA827CBC17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA DELLE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO A SEGUITO DEI LAVORI IN CORSO NELL'AREA DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO FINO AL 30.06.2019.  DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. P.IVA 01165260322 - TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.054,83 IVA INCLUSA. CIG ZBE27915C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'INIZIATIVA: COMUNI CICLABILI FIAB 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI FIAB. EURO 1000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DEL 26/5/2019 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 9/6/2019. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 1/6/2019 FINO AL 14/6/2019. IMPEGNO EURO 15.354,96 COMPRESO ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/5/2019. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 1/4/2019 FINO AL 31/5/2019. SPESA A PARZIALE CARICO DELLO STATO. (IMPEGNO EURO 42.939,25.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019. ORGANIZZAZIONE TECNICA. AFFIDAMENTO FORNITURE DI MATERIALE VARIO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A D. LGS. 50 DEL 2016 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00 COMPLESSIVI IVA INCLUSA - CIG DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA 24 MAGGIO - A.T.I. COSTITUITA DA MEROTTO BAU CON SEDE A COL SAN MARTINO - FARRA DI SOLIGO (MANDATARIA) E SOLICUM DI ZUAN MARIO &amp; C. CON SEDE A FARRA DI SOLIGO (MANDANTE) - MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO AI SENSI ARTICOLO 106 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE A.T.I. APPALTATRICE EURO 18.876,44 (CIG 7695060465) ED A FAVORE PERSONALE COMUNALE PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 113,17 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA - TOTALE EURO 18.989,61 -  CUP E68118000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI/SOCIALI DI VIA SAN MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA COLIBRÌ SYSTEM S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 305,00= CIG Z36278E554</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA - ANNO 2019 - CIGZDF25BC841. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 188,13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI MONICA FALLAI E BARBARA VANIN AL SEMINARIO OPERATIVO ORGANIZZATO PER IL GIORNO 29 MARZO 2019 DAL  CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 274,00 (IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. - SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO DI VIGILE D'ARGENTO - ANNO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 20.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI" - AUTORIZZAZIONE MISSIONE PROJECT PARTNER MEETING DEL 27 MARZO 2019 A VILLACH (AUSTRIA) - IMPEGNO DI SPESA EURO 232,08 - C.U.P. E69G17000010007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA MERCATO "SALUTE ALLE ERBE" -  30/31 MARZO 2019.  EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DELLE GRADUATORIE DI ANZIANITÀ DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ E DEI POSTEGGI ISOLATI DEL MERCOLEDÌ, VENERDÌ E SABATO IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS) E TRIBUTI (J-TRIB) ANNO 2019. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA SI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 16.534,66 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG Z7B274DFCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI FOSSO SITO IN VIA TORNI -  APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPORTO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 926/2018 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER COMPLESSIVI EURO 28060,00 IVA C. IN CONSEGUENZA DELLE PROBLEMATICHE RISCONTRATE IN FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE NOVA PA - ANNO 2019. DITTA INCARICATA: 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL DI ROVIGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.031,30 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG ZE5276B78C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT WEB, ADWEB, OFFICE WEB, CMS PORTAL MAGNOLIA- ANNO 2019. DITTA INCARICATA GPI SPA DI TRENTO (TN). IMPEGNO DI SPESA EURO  32.225,91IVA AL 22 % INCLUSA - CIG Z02274F037</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE. ATTIVAZIONE SPORTELLO ENERGIA E  SUPPORTO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELL'ATTIVITA'DI SENSIBILIZZAZIONE  ED INFORMAZIONE VERSO LA CITTADINANZA IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO. ENERGOJOB. EURO 6100,00 IVA COMPRESA. CIG. ZC727B26B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 144 DEL 11.02.2019 AVENTE AD OGGETTO:  LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ "MAZZOCCO" - IMPRESA APPALTATRICE S.-I.O.S.S. S.R.L. CON SEDE A RONCHI DEI LEGIONARI (GO) APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EURO 473,29 CIG 7289329096 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 166,17 (CIG NON NECESSARIO) SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - TOTALE EURO 639,46 CUP E67H17000890004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE ACQUE BIANCHE LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANOTTO GIORGIO &amp; FIGLI SAS DI ZANOTTO GIORGIO CON SEDE A QUARTO D'ALTINO (VE) EURO 3.957,00 I.V.A. COMPRESA CIG ZC627919DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2018 E IMPEGNO SPESA TOTALE EURO  15.416,39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE UNIAMO GOLDIN IMPRESA SOCIALE DI VENEZIA PER L'INIZIATIVA "CANTO PER VALERIA". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LEVA CIVILE 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MOGLIANO VENETO E ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS DI MOGLIANO VENETO (EURO 15.500,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PROROGA ACCOGLIENZA DI N.G. PRESSO LA RESIDENZA CASAMIA DI CASIER (TV) (EURO 4.100,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PANNELLO IN FOREX - DITTA PUBBLISERVICE SRL - EURO 21,70 OLTRE IVA - CIG Z51278A508.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GONFALONE ED ACCESSORI - DITTA PIETROBON BRUNO ARREDI SACRI SAS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.391,00= (IVA COMPRESA). CIG Z8B278E8A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE - GIUGNO 2019 (EURO 40.131,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 4365/2019 PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO INTEGRATA DALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - PRESA D'ATTO NOMINA DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  E DI COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO RANZATO IMPIANTI S.R.L. DI PADOVA E NOMINA COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DELL'ING. GIOVANNI ANTONIO ALBERTIN CON STUDIO PROFESSIONALE A CONEGLIANO (TV)..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA 24 MAGGIO. A.T.I.  COSTITUITA DA MEROTTO BAU CON SEDE A COL SAN MARTINO - FARRA DI SOLIGO (MANDATARIA) E SOLICUM DI ZUAN MARIO &amp; C. CON SEDE A FARRA DI SOLIGO  (MANDANTE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 76.616,00 IVA COMPRESA CIG 7695060465 CUP E68I18000010004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI "L'AVVENTURA NEL MONDO DELL'ARTE" - MOGLIANO VENETO, NOVEMBRE 2018 - MARZO 2019.  EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO ARTISTICO CULTURALE PIRANESI DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>"170° ANNIVERSARIO DEI MOTI REPUBBLICANI 1848/1849", MOGLIANO VENETO, 23 MARZO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PERIZIA DI STIMA, PICCHETTAMENTO, VALUTAZIONE INDENNIZZI SERVITÙ DI AREE SITE IN VIA GAGLIARDI ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO DI QUARTO D'ALTINO (VE). EURO 3.806,40  ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z2E2781E19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO B) - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - EURO 1.368,00 (CIG NON NECESSARIO) CUP E61B17000180004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DI B.G. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 880,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI VERBALI NOTIFICATI TRAMITE PEC PERIODO 01/04/2019 - 31/03/2022. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.305,80 (IVA INCLUSA) CIG Z3A2773023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SACRO CUORE" DI ZERMAN PER L'USCITA DIDATTICA PRESSO IL PARCO RURALE DI SAN FLORIANO - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PASSERELLA DI VIA MOTTA.  CUP E67H17000430004 . APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A IRS SRL (CIG 7555664B2B) E INCENTIVI AI DIPENDENTI. EURO  248,62 + EURO 392,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA DI MOGLIANO VENETO. ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ULTERIORE IMPORTO DI EURO 355,50 A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO CAUSA CIVILE IN GRADO D'APPELLO R.G. N. 1258/2018 CONCLUSASI CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 493/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "RETE ITALIANA CITTÀ SANE - OMS" - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITÀ PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE CONGIUNTA ITALIA-AUSTRIA DEL 26 E 27 MARZO 2019 A VILLACH (AUSTRIA), AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, E ANTICIPAZIONE ECONOMALE SPESE PASTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.452,21 - C.U.P. E69G17000010007 - C.I.G. ZDC27884E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI MOGLIANESI - PERIODO 1.1.2019/31.12.2020. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI EURO 44.000,00 NEL BIENNIO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 13/03/2019 DELL'ECONOMO COMUNALE NICOLETTA BUSATO. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 2.103,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANDIERE ESTERNE DA ESPORRE IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONI E RICORRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,80 (IVA  ESCLUSA) CIG ZD0277249A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMPRESO IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.I.S. FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 755025 EURO 5000 IVA COMPRESA - CIG ZF026509BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - EURO 1.300,16 (CIG NON NECESSARIO) CUP E61E18000040002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOPASSO PEDONALE SITO IN VIA PIA / VIA ROMA. DITTA ESECUTRICE VETEX SRL DI PADOVA. MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI ARTICOLO 106 COMMA 1 LETT C) DEL D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI EURO 1.185,22 PER LAVORI SUPPLETIVI IVA 22% COMPRESA - CIG ZD225E2F6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI SOCIALI SITI IN AREA COMUNALE DI VIA MACELLO: RICHIESTA LICENZA ATTINGIMENTO DA CORSO D'ACQUA PER USO IRRIGUO E PAGAMENTO CANONE IRRIGUO ANNO 2019. IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 99,22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CERTIFICATO SSL WILDCARD PER SITO WEB HTTP://WWW.COMUNE.MOGLIANO-VENETO.TV.IT/ E RELATIVI SOTTODOMINI. DITTA INCARICATA  MONDUFFICIO COMPUTER SRL IMPEGNO DI SPESA EURO 96,38 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG ZD8278712D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE TREND MICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA &amp; C. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.901,56 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z7027891EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2019, PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. APPLICAZIONE CCNQ 4/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA DI GPI S.P.A. DI TRENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI C.U. E MOD. 770 PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.056,50. CIG Z632738AFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI. RINNOVO CONTRATTO PER IL PERIODO 01/04/2019 - 31/03/2022. DITTA MAGGIOLI S.P.A - IMPORTO EURO 323.300,00 (IVA INCLUSA). CIG: 6452205002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 - EURO 486,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE MESE DI GENNAIO 2019 - EURO 2491,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D.LGS. 267/2000 - EURO 232,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI. ANNI DIVERSI  EURO 948,99.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO B) - RICALCOLO IMPORTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 380 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA CUP E61B17000180004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO A) - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE - EURO 1.696,00 (CIG NON NECESSARIO) CUP E61B17000180004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA CONDOTTA FOGNARIA ACQUE BIANCHE DI VIA 24 MAGGIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MI.RO. SERVIZI S.R.L. CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV) ISCRITTA AL  M.E.P.A. EURO 915,00 CIG Z022775DD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO  MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016  - NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE A VENEZIA -APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 44.999,99 IVA C.  CIG Z3C272C828.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO MISTO DI LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E  MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ. C.D."GLOBAL SERVICE VIABILITÀ" CIG 7703306934. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE  DITTA ORIBELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI ANNI 2019-2020-2021 E  LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 271,56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI) A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LG. N. 50/2016 E S.M.I., DI ALLESTIMENTO SEGGI , INSTALLAZIONE POSTAZIONI DI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE, PULIZIA DI LOCALI  E TRASPORTO PLICHI AI/DAI SEGGI AL COMUNE, AL TRIBUNALE E ALLA PREFETTURA DI TREVISO E FORNITURA DI MATERIALE VARIO INERENTE IL SERVIZIO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/05/2019 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 09/06/2019.-INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - CIG Z42277E2C7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1" AGGIUDICATO  DA CONSIP ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 82.167,00 (COMPRESA IVA)  CIG DERIVATO: 78168615C2 (CIG CONSIP: 7582383A2D)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL PERIODO 01.01.2019 - 06.05.2019 - EURO 14.500,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GESTIONE  CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019 4.145,00. CIG Z251EA1D25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI RINVENUTI SU AREE DI USO PUBBLICO O NON RECLAMATI DAI PROPRIETARI. DITTA CASA DELL'AUTO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 (IVA INCLUSA). CIG. Z94275DAAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "UN PARCO PER AMICO" DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 7.500,00=. ANNO 2019. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - GLOBAL SERVICE - R.T.I. COSTITUITO DALLE DITTE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) - SKILL CONSORTILE A R.L. DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. S.R.L. DI UDINE (MANDANTE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 EURO 551.190,00 CIG 4319491CB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO PREVENTIVO A VERITAS S.P.A. PER ALLACCIAMENTO IDRICO VASCA ANTINCENDIO EURO 2.530,00 IVA C. - CIG Z9B2762424.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA "FIORIN IMPIANTI S.R.L." CON SEDE IN VIA DEL LAVORO, 13 - A 31013 CODOGNÈ (TV) C.F. E P.IVA 03248780268  DEL SERVIZIO DI PULIZIA, CON PROTEZIONE E RINFORZO, DI TUBAZIONI  PER  L'IMPORTO DI ¤. 1.098,00 I.V.A. C. - CIG Z4B275253A .TOTALI EURO 3.628,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI VIA ISEENET ANNO 2019. DITTA CLESIUS S.R.L. DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.904,00 IVA INCLUSA. CIG: ZA927536B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO PLICHI A DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE E SPEDIZIONE CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER LE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 PERIODO DALL'11 APRILE AL 20/5/2019 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LG. N. 50/2016 E S.M.I.,. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - CIG  ZAA2765935.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 20 LICENZE MICROSOFT WINDOWSSERVERSTDCORE 2019 GOVERNMENT OLP 2LICENSES DITTA INCARICATA STUDIO DI INFORMATICA SNC P.IVA 01193630520 CIG ZF02744317. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.237,97 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PARTECIPAZIONE NELL'ANNO 2019 A N. 3 INCONTRI DI APPROFONDIMENTO TECNICO-NORMATIVO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 IVA ESENTE - CIG ZBB275106E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PIASTRA IN CALCESTRUZZO IN TOMBA DI FAMIGLIA. EURO 166,73. CIG Z252764DDF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DI T.G. PRESSO L'ISTITUTO COSTANTE GRIS DI MOGLIANO VENETO (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00= AL CENTRO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO - C.R.C.S. OVEST GHETTO PER LE INIZIATIVE:   CARNEVALE PER TUTTI - BRUSEMO A VECIA E EL VECIO - PEDALATA ECOLOGICA - ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MUSEO TONI BENETTON" PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD EURO 8.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A SIT SOCIETÀ INFORMATICA TERRITORIALE S.R.L. DI BELLUNO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP) AI SENSI DEL GDPR 679/16 UE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO BERTO DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "AFFETTIVITÀ: ASCOLTA COME MI BATTE FORTE IL TUO CUORE" IV EDIZIONE, A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2019.  EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER UN TOTALE DI EURO 8.500,00=  ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO E ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA/ORATORIO DON BOSCO. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE E SPETTACOLI VARI - ANNO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.400,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA CONDOTTA SLOW FOOD DI TREVISO PER LA PROGETTAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLA CULTURA ALIMENTARE -ANNO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 6.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORI PER CASO'  PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO PER L'INIZIATIVA "SEMI DI SPERANZA" PROGRAMMATA PER DOMENICA 17 MARZO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO TEMPORANEO POSTEGGI PIAZZA DONATORI DI SANGUE DEL MERCOLEDÌ, VENERDÌ E SABATO. INDICAZIONI OPERATIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TOGETHER: LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DELLE SCUOLE PRIMARIE "DIEGO VALERI" E "DANTE ALIGHIERI" PER RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO DELL'ALLEANZA.  TOTALI EURO 2.331,36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA VANZO 52 -  AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO, TENUTA E RISPONDENZA IMPIANTO DISTRIBUZIONE INTERNO GAS E REPORT ALLA DITTA NHT SRLS CON SEDE A MIRANO (VE) EURO 1504,40 CIG Z812725B4B MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - CUP E69G17001020004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLA LOGISTICA DEL NUOVO MERCATO TEMPORANEO IN VIA ZERMANESA ED IN ALTRI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CRISTOFORETTI SPA CON SEDE A LAVIS (TN) A SEGUITO TRATTATIVA SUL MEPA N.816685 PER EURO 6.800,00 IVA COMPRESA CIG Z11271A427</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER RIQUALIFICARE  I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ "MAZZOCCO" - LIQUIDAZIONE AI SENSI ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - EURO 953,05 (CIG NON NECESSARIO) CUP E67H17000890004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE COMPRESI GLI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE ED IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA TREVIMAIS S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO, SCATTOLIN FLAVIO E C.,  CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 796914 -  EURO 36.600,00 IVA COMPRESA CIG Z7126CDDE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI ALCUNE  PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE "G. BERTO" PER IL TRIENNIO 2017/19. IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO ANNO 2019 (¤ 24.400,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. TAMARA POLLESEL PER LA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE PROMOSSO DAL SIG. LONGO MAURO CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO (R.G. N. 8895/2018). EURO 840,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTELLINE PERSONALIZZATE  E ALTRO MATERIALE DI PICCOLA CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SPA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.540,90 IVA ESCLUSA. CIG Z2227175C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE ANNI 2016 E  2017.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SPA, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO  252,80 (IVA ESCLUSA). CIG Z9125265AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER MESSI NOTIFICATORI ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI ALTA PADOVANA IL 7 MARZO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 374,00 IVA ESENTE. CIG Z5275511C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 1^ EROGAZIONE 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.366,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 - CIG Z5627510A9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE  VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2.164,96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PASSERELLA DI VIA MOTTA.  CUP E67H17000430004 . MODIFICA Q.E. INCARICO DITTA ORIBELLI PER MANUTENZIONE VIA SELVE . EURO 7015,00 IVA COMPRESA . CIG. ZEE272A9B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ING. TAFFARELLO LUCA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2018 - EURO 171,29 IVA E CNPAIA INCLUSI- CIG. ZDA226EA7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE "RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA" DI RONCADE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DELLA DITTA AMICI DEL CANE RANCH DI CASIER  PARI AD EURO 2000,00 CIG: 756846708D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS PARI AD EURO 2100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTICIPO APPLICAZIONE DETERMINA N. 126 DEL 04/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO CON L'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO PER L'UTILIZZO DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO FT666BY DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS  N. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 1 APRILE 2019-31 MARZO 2020. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CIG Z742739B58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAZIONE UNICA APPALTANTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE ANNO 2019 - EURO 5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA VANZO 52 - DITTA F.B.F. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE (EURO 107,27 CIG ZB820ED5EE) LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (EURO 131,26 CIG NON ECESSARIO) TOTALE 238,53 CUP E69G17001020004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE "G.B. PIRANESI" PER IL TRIENNIO 2017/19. IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO ANNO 2019 (¤ 8.784,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2019. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.659,11).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE "G. MENEGAZZI" PER IL TRIENNIO 2017-19. IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO ANNO 2019 (¤ 7.137,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI "VIA ROMA" PER IL TRIENNIO 2017-19. IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO ANNO 2019 (¤ 10.980,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI TRIESTE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019 IN FAVORE DI UN ALUNNO RESIDENTE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 30,69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA DI ANCITEL PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. DITTA ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG Z5A2725B91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01/04/2016-31/03/2019. DITTA MAGGIOLI SPA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 22.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 6452205002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA  PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI "CODICE DI COMPORTAMENTO". CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 120,00 IVA ESENTE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI  E DI ATTRAVERSAMENTI INSICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 2° STRALCIO - SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI - NUOVE PISTE CICLO PEDONALI-  CUP E61B17000220004- CIG76554369.  DITTA  AGGIUDICATARIA ICS SRL  - EURO 390.496,57  IVA COMPRESA - PRESA D'ATTO ELENCO PREZZI CORRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI POS MOBILE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 PER GLI ANNI 2019-2020-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO MEDIAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE IN MATERIA DI IMU PRESENTATO DAL DOTT. MAURIZIO AZZI  PER L'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU  PROT. N. 39708 PER L'ANNO D'IMPOSTA 2012 PER INFEDELE DICHIARAZIONE E INSUFFICIENTE  VERSAMENTO IMU. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE  DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG:  Z1127185C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LA BORSA DI MARY POPPINS - 2019". EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. (EURO 13.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LA (R)ESISTENZA". EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI ONLUS (EURO 700,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ART. 17, COMMA 2, LETTERA I) ED F) DEL C.C.N.L. 01-04-1999 PER L'ANNO 2018 - EURO 9.591,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL MESSO NOTIFICATORE PER L'ANNO 2018 PREVISTO DALL'ART. 54 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 185,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 193,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 97,69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI CUP E61B17000220004.  PUBBLICAZIONE BUR ESTRATTO DECRETO ESPROPRIO . EURO 47,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI NECESSARI PER LO SPOSTAMENTO DELLA SEGRETERIA E MANUTENZIONE AULE/UFFICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "RITA LEVI MONTALCINI" IN VIA GAGLIARDI, 9 E MANUTENZIONE AULE DELL'ISTITUTO "MARGHERITA HACK" IN VIA ROMA 84.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE (EURO 18.805,08 IVA C.) CIG   Z092604974 -  CUP E65B18001460004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PRATICHE ANNUALI E ADEMPIMENTI  FISCALI ED AMMINISTRATIVI VARI OBBLIGATORI  RELATIVI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO A&amp;S ENGINEERING ADVISOR STUDIO ASSOCIATO DI CIBIN P.I. STEFANO  E DECLICH P.I. ALBERTO CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 1.244,40 ONERI ED IVA COMPRESI CIG Z3B270B574</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA PER LE SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E PER I RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2019 EURO 1.500,00 (CIG NON NECESSARIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (CARROZZERIA) ANNI 2019/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TOZZATO AUTO SERVICE CON SEDE A MOGLIANO VENETO IN SEGUITO A R.D.O. 2213833 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - EURO 15.860,00 IVA COMPRESA CIG ZA5263919A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (MECCANICO ED ELETTRAUTO) ANNI 2019/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA OFFICINA CHECCHI BON S.N.C.  DI BON G. &amp; F. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV)  IN SEGUITO A R.D.O. 2213751 - EURO 40.340,00 IVA COMPRESA CIG Z492639151.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO  CIG: Z3C2270E54 E  CIG: Z37266D8A6 ASSUNTI CON PRECEDENTI DETERMINAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP"GAS NATURALE 11". AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOENERGY SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.400,00  CIG DERIVATO: 778497194B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO A) - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI  32, COMMA 5 E 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. ALLA IMPRESA CANTIERI BORTOLATO S.R.L. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) - IMPEGNO DI EURO 494.338,68 CIG 77242035F5 IMPEGNO PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 4240,00 (CIG NON NECESSARIO) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - TOTALE EURO 498.578,68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONI D'USO IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: UNITRE, GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA, CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., LUNA D'AGOSTO, BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2019 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" DI MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA, 242. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00 A PARZIALE CARICO DELLO STATO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DI P.C. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 4.200,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE - LOTTO B) - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE AI SENSI ARTICOLI 32 COMMA 5 E 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA IMPRESA BUILDING STRADE S.R.L. CON SEDE A CEGGIA (VE) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 479071,93 (CIG 7724395467) IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 7.220,00 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - TOTALE EURO 486.291,93 CUP E61B17000180004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO CUP E67H17000530004. CIG 7314529C45 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL SECONDO SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE NUMERI TELEFONICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NELL'ELENCO SÌ! IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 OLTRE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. EURO 4.769,23.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI - CATEGORIA DI ACCESSO D PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - NOMINA COLLAUDATORE OPERE STRUTTURALI IN CORSO D'OPERA ING. FRANCO FORCELLINI DELLO STUDIO VENICEPLAN INGEGNERIA CON SEDE A VENEZIA - MESTRE - EURO 7.866,56 ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI COMPRESI CIG Z8C26FF87C -  CUP E61E18000040002 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 102 DEL 30.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI CARTACEI E DIGITALI DI QUOTIDIANI E RIVISTE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.887,63 IVA INCLUSA. CIG Z98270AD2F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA INSTALLAZIONE SOFTWARE CENTRALE DI VALIDAZIONE VIOLAZIONI - DITTA KRIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.220,00 (IVA INCLUSA) CIG Z7026EDA7C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA - AFFIDAMENTO INCARICO NEXT ENGINEERING S.R.L. CON SEDE A VILLATORA DI SAONARA (PD) PER IL SERVIZIO DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA CENTRALE TERMICA ESISTENTE PRESSO IL CENTRO ANZIANI - CIG ZE326DFE7B -  EURO 494,08 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA CUP E64E17001770004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO PRESSO GLI UFFICI DEL PUNTO COMUNE. IMPRESA APPALTATRICE: IDROTERMICA GIUSTO ANTONIO DI GIUSTO CRISTINA &amp; C. SAS CON SEDE A GARDIGIANO (VE) - CIG Z75262EABB - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N.1 PER EURO  24.263,42 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE.  STUDIO INTERDONATO &amp; ASSOCIATI  ANNI 2018-2019.  CIG Z0923AC6BE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO CON ISTANZA DI RECLAMO MEDIAZIONE E CONTESTUALE ISTANZA DI SOSPENSIONE IN MATERIA DI IMU PRESENTATO DAGLI AVV. ANDREA CODEMO E DANIELE CORRADO  PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU  PROT. N. 33506-33507-34809 PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2012-2013-2014 PER INFEDELE DENUNCIA E OMESSO  VERSAMENTO IMU E PER L'AVVISO DI ACCERTAMENTO TASI PROT. 34811 PER L'ANNO D'IMPOSTA 2014 PER INFEDELE DENUNCIA E OMESSO  VERSAMENTO TASI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE  DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: Z9B2700B3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN MATERIA DI IMU PRESENTATO DAL DOTT. DE MARCHIS DANIELE  PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU  PROT. N. 12980-12981-12982-12983 DEL 18/04/2017 PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2012-2013-2014-2015 PER OMESSO  VERSAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE  DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG: ZAD26FD251</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2018 - EURO 6.350,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A FASTWEB S.P.A. SINO ALL'AVVIO DELLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FASTWEB S.P.A, PER L'ANNO 2019 EURO 4.525,00 IVA COMPRESA. CIG: ZC42275161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL DIPENDENTE COMUNALE BELLONI PATRIZIA QUALE NUOVO AGENTE CONTABILE INTERNO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE CON DECORRENZA DAL 01.02.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "NUOVO VILLAGGIO", PROGETTO AFFITTIAMOGLIANO ANNO 2019. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EURO 9450,00.= IVA INCLUSA. CIG Z6A26DACD8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE  CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50-2016 E S.M.I.  PERIODO 01 FEBBRAIO 2019-31 MARZO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IVA INCLUSA CIG Z5E212F721</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNATE FESTIVE AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 1.060,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2019 - EURO 32.679,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.765,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI PER MISSIONI ISTITUZIONALI - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. EURO 209.555,00 IVA COMPRESA CIG 7373552F96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TREVISO CONTRO RICORSO IN MATERIA DI IMU PRESENTATO DAGLI AVV. CODEMO ANDREA E CORRADO DANIELE  PER CONTO DI OMEGA SRL. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO A FAVORE  DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER IL CONTENZIOSO. CIG:  Z0E26E93F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2019 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 560,00 (ESENTE IVA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) ANNO 2019 A VERITAS. IMPEGNO DI SPESA 20.500,00-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDARE IL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI SISTEMI E RETI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONE DI PERSONAL COMPUTER (HARDWARE E SOFTWARE) SERVER, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER, ALTRE PERIFERICHE E APPARATI DI RETE PER IL PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2021 CIG 77757808A4 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PLURIENNALE EURO 257.176,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 5.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING PER LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO INTEGRATA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI E PRESA D'ATTO  RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE COMUNICATO DALLA DITTA RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA CREMAZIONI ANIMALI ARCOBALENO  - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 500,00 IVA C.  CIG Z2226E054A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ONLINE QUALENERGIA.PRO ANNO 2019. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 260,00 IVA C. CIG Z8526DC2D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 PARI AD EURO 16.564,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE IMPRESA APPALTATRICE CANTON GIOVANNI  S.N.C.  DI CANTON LUCIO E C. EURO 1.193,81 CIG 7314507A1E  E INCENTIVI PER  FUNZIONI TECNICHE PER EURO 1.156,80 (CIG NON NECESSARIO). SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA TOTALE EURO 17.056,19  - CUP E61B16000590006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO PROVVISORIO IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CA' MARCHESI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - CIG Z1726EBC9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2019. EURO 264,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO IN VIA SCIESA N. 32/A, SEDE DELLA GUARDIA MEDICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI CUP E61B17000220004.  DECRETO DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.P.R. 327/2001.PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO E PUBBLICAZIONE BUR . EURO 4270,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER LA DEFINIZIONE E PRODUZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2018 ALLA DITTA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.148,00 IVA INCLUSA.  CIG Z3726E2180</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNO DELLA MEMORIA 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI "OLTRE LO SGUARDO" E "A.N.P.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA".  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.600,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI APPROVAZIONE DEI CONTI DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI E DEI CONTI DELLA GESTIONE DEI CONSEGNATARI DI BENI PER L'ESERCIZIO 2018. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  RADIAZIONE E SMALTIMENTO AUTOVETTURA  FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MULTIJET 16 V IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ARMA DEI CARABINIERI - COMANDO DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATO AI VOLONTARI - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERITAS SPA PER L'ANNO 2019 PER LA RACCOLTA PUNTUALE DELLE RAMAGLIE PARI AD EURO 3960,00 CIG Z7326CFADD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZI VETERINARI DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PARI AD EURO 1000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - INTERVENTI EXTRA CANONE DI CUI ALL'ART.1 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE PARI AD EURO 70.000,00 IVA C. CIG 65138116E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROSECUZIONE DEL PROGETTO "ECOPUNTI , VALORI CONDIVISI"  ANCHE NELL'ANNO 2019 - AFFIDAMENTO INCARICO AD ACHAB SRL MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA N.789826 - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 10.930,00 IVA C.  CIG Z1626AF1AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  IMPLEMENTAZIONE DEI PANNELLI DI COLLEGAMENTO DELLE LINEE TELEFONICHE INTERNE DELLA SCUOLA MEDIA FINALIZZATA ALL'AUMENTO DEGLI APPARECCHI TELEFONICI NELLA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO "RITA LEVI MONTALCINI"  DI VIA GAGLIARDI E NELLA SALA INSEGNANTI DELL'ISTITUTO "MARCHERITA HACK" DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I., ALLA DITTA "PAVAN SILENO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI" CON SEDE A MUSILE DI PIAVE (VE). EURO 1.098,00 I.V.A. COMPRESA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA  CUP E65B18001460004  -   CIG ZA426C87A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE. PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA NEGOZIATA  DI CUI ALL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA C DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I.  E AGGIUDICAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA METALCO S.R.L. CON SEDE A RESANA (CAPOGRUPPO) E FIEL SPA CON SEDE A CEGGIA (VE) EURO 440.313,34 CIG 7739632260 - IMPEGNO INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 3.250,41 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - TOTALE 443.563,75 CUP E61E18000040002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA ROCCO BAGATTIN CON STUDIO PROFESSIONALE A THIENE (VI) PER IL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE - EURO 5.530,43 CNPAIA E IVA COMPRESE CIG Z2426C5571 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA CUP E64E17001770004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO MEZZI COMUNALI ANNO 2019. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BEVILACQUA LORIS CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) EURO 1000 IVA COMPRESA CIG Z0926C1E1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO PRESSO GLI UFFICI DEL PUNTO COMUNE - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE AL GEOM. MAURIZIO BULEGATO DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO GEOM. MAURIZIO E PIERLUIGI BULEGATO DI MOGLIANO VENETO - EURO 2.946,30 ONERI E IVA COMPRESI (CIG Z6226B7EC3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA - AFFIDAMENTO IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 787494 ALLA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 500,00 IVA COMPRESA - CIG Z3726A7D13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE AD ESCLUSIONE SERVIZIO DI REPERIBILITÀ IN CASO DI NEVICATE. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 778609 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO &amp; C. CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV) EURO 7.699,99 CIG ZD226851BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE COMPRESO IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E SGOMBERO NEVE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA TREVIMAIS S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO E SCATTOLIN FLAVIO E C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 778681 EURO 7.800,00 IVA COMPRESA. CIG Z8D26855B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI CON SEDE A LAVIS (TN) ISCRITTA AL MEPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO ELETTRICISTA A SUPPORTO DEL DIPENDENTE COMUNALE ADDETTO PER IL PERIODO 01.01.2019 - 31.01.2019  EURO 2.973,08 - CIG Z8223AE07E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO, COMPRESO CLORURO DI SODIO E BITUME A FREDDO NECESSARIO PER INTERVENTI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DAL PERSONALE COMUNALE DEL SERVIZIO VIABILITÀ AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANUTTA SPA CON SEDE A MUZZANA DEL TURGNANO (UD) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA 756316 EURO 1200,00 CIG ZA420F2EAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE CIVILI NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPESA CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI DI SCORZÈ ISCRITTA AL MEPA - EURO 1.999,99 CIG Z5326822C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PARI AD EURO 4.034.712,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 023 DEL 05.06.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PASSERELLA DI VIA MOTTA.  CUP E67H17000430004 . INCARICO DITTE   F.LLI DEMO COSTRUZIONI SRL  E ORIBELLI PER MANUTENZIONE VIA MOTTA E SMONTAGGIO VECCHIATA TRAVE IN LEGNO A SCAVALCO DEL FIUME ZERO. EURO 10853,12 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA (CIG Z6926CB96B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE AVENTE AD OGGETTO IMMOBILE SITO IN VIA SCIESA N. 32/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI  MOGLIANO VENETO ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART.. 36, COMMA 2, LETTERA  B) DEL  D.LGS. N. 50/2016 PREVIA INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO. CIG: Z2C25A1A9B. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS QUARTO TRIMESTRE 2018. EURO 1.593,68.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORREZIONE DETERMINAZIONE N. 765 DEL 24/10/2018 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CORRISPETTIVI TRIMESTRALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.300,00 (IVA INCLUSA) CIG: Z9526CC256.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019 - 2022. EURO 517.282,12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLABILI DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ  PROVVISORIA DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D.P.R. 327/2001. CUP E61B17000220004. PRENOTAZIONE D'IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019. EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 10 KIT DI MEDICAZIONE PER LE AUTOVETTURE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S., AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO  ¤.102,00  (IVA ESCLUSA). CIG Z5D26C2AF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS 267/2000. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER PERMESSI ASSESSORI COMUNALI. EURO 3.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 - EURO 1.250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROSDOCIMI G.M. S.P.A.  AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 604,90 (IVA ESCLUSA). CIG ZED268FDBE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2019 - EURO 1.100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2023 AL COSTITUENDO R.T.I. ABACO SPA (MANDATARIA) E NOVARES SPA (MANDANTE). CIG: 77499168FE. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2019 (EURO 219.651,55.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO BERTO DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ LEGATE AL PROGETTO "CALENDARIO CIVILE E COSTITUZIONE" 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2019 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 205.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DEL PROGETTO PER L'UTILIZZO DEL NUCLEO DI GUARDIE ZOOFILE DELL'ASSOCIAZIONE GUARDIE PER L'AMBIENTE - REGIONE VENETO PER ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUL TERRITORIO A TUTELA DEGLI ANIMALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE GUARDIE PER L'AMBIENTE - REGIONE VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE A.M. - LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SEGUITO DIMISSIONI VOLONTARIE PER VINCITA CONCORSO PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO SITA IN VIA TAVONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBLOCAZIONE PASSIVA RELATIVA AD IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 9 ADIBITO A DEPOSITO DEL MATERIALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2016-2017-2018 E LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 A COMUNICA SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS. CIG 6630948F61. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.522,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DITTA EGAF EDIZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 744,40 (IVA COMPRESA) CIG Z2726B206C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO SIG. A. M. - PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE - CATEGORIA DI ACCESSO D - POSIZIONE ECONOMICA D1 - CON DECORRENZA 31-01-2019.DETERMINAZIONI IN MERITO A INDENNITÀ SOSTITUTIVA PREAVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE PARTE STABILE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI. DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG. ZA426BDA16. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.997,28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI VENETO: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2019. EURO 2.709,86.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO COMUNITARIO DON GIORGIO SITO IN VIA RONZINELLA, PER LA PROSECUZIONE DELLO SPORTELLO "SPAZIO FAMIGLIE". EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PASSERELLA DI VIA MOTTA.  CUP E67H17000430004 . CIG. 7555664B2B. APPROVAZIONE SAL  CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. DI EURO 49.475,46 IVA COMPRESA A FAVORE DITTA IRS SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 480 BUONI PASTO CARTACEI. DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG. ZA426BDA16. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.803,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA - ANNO 2019 - CIG ZDF25BC841. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 32.477,62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2. CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOP. SOCIALE - ANNO 2019 - CIG 465684995B.  IMPEGNO DI SPESA PER EURO 141.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO RESE IN STRAORDINARIO DAL PERSONALE DIPENDENTE - SALDO ANNO 2018 - EURO 10.943,77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - SALDO ANNO 2018 - EURO 296,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - EURO 5.160,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE ANNO 2019 ALLA DITTA IL FIORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 995,00 + IVA. CIG Z742677451.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, PER SUPERATI LIMITI ORDINAMENTALI, DIPENDENTE BORTOT FERNANDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONVERSIONE BUONI PASTO CARTACEI SCADUTI. DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG. ZE4248CC70. IMPEGNO DI SPESA EURO 175,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA, PER LA GESTIONE DEGLI  IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRESA LA  FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO,  PER LA DURATA DI  240 MESI. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETÀ RANZATO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PADOVA IN SEGUITO A PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO  60 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE DI ¤ 11.590.000,00 IVA /C CIG 551650AB6 CUP  E69J18000180005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI UNA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI  MOGLIANO VENETO ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART.. 36, COMMA 2, LETTERA  B) DEL  D.LGS. N. 50/2016 PREVIA INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO. CIG: Z2C25A1A9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'ENTE DURANTE L'ANNO 2019 - EURO 1.900,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 ¤ 42962</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - EURO 397,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 73.608,80 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 134.868,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 1.1.2017 - 31.12.2021. PRESA D'ATTO INCORPORAZIONE DI  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO IN INTESA SAN PAOLO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE CONSUMABILE PER STAMPANTI E FAX DEI SERVIZI COMUNALI ANNO 2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIT UFFICIO SNC, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,18 (IVA ESCLUSA). CIG Z2E267F96C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE "SEGNALAZIONI E MERCATI" ANNO 2019. DITTA SISMIC SISTEMI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.318,00 (IVA INCLUSA) CIG Z0A2637397.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CANONE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.217,80 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI (VVR) DI ANCITEL. DITTA ANCITEL SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 (IVA INCLUSA). CIG Z6E26AA75A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.210,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO (SPF) DI ANCITEL DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI). DITTA ANCITEL SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.756,80 (IVA INCLUSA). CIG Z2326AA6BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI AREA DESTINATA A PARCHEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 1 FEBBRAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2019. INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - CIG Z6B269BA40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA C1-7, CORREZIONE ERRORI MATERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNI 2019-2020. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - DITTA S.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.518,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z7B2668AE4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITÀ PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE CONGIUNTA ITALIA-AUSTRIA DEL 22 E 23 GENNAIO 2019 A UDINE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, E ANTICIPAZIONE ECONOMALE SPESE PASTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 602,08 - C.U.P. E69G17000010007 - C.I.G. Z0F26A4822</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019. (EURO 1.808,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.T.E.L. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 PER EURO 350,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2019. EURO 64.906,32.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C.GENERALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 223,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ECONOMALI RELATIVE AL PERIODO DAL 16/10/2018 AL 31/12/2018. RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE, E RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 816,74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO "SPORTELLO FAMIGLIA" PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IVA INCLUSA. CIG: Z2D2691773</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER PER STAMPANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MYO SPA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016: IMPEGNO DI SPESA EURO 267,29 (IVA ESCLUSA) - CIG Z8F269A785</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 8 - LOTTO 3". IMPEGNO DI SPESA EURO 47.600,00 (IVA ESCLUSA) CIG DERIVATO 7749842BEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI CARBURANTE PER I MEZZI DEL PARCO AUTO COMUNALE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1" IN FAVORE DELLA DITTA ENI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,00 - CIG DERIVATO Z082699AAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI MOGLIANESI - PERIODO 1.1.2019/31.12.2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E AMMISSIONE ALLA CO-PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2020. DITTA INCARICATA COPISTERIA SASSARO  STENOTYPE  TRANSCRIPTION MULTIMEDIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.400,00 IVA ESCLUSA. CIG Z1825F6BFD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 2 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ELISA DE BERTOLIS DELLO STUDIO LEGALE STECCANELLA CON SEDE IN VITTORIO VENETO - VIA L. C. DEL FAVERO N. 19 PER SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE IN MERITO ALLA POSIZIONE PROGRAMMA COSTRUZIONI POPOLARI S.R.L. DI MORANDIN MASSIMINO. CIG ZBB2683FC8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO "CENTRO DONNA" NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI VENEZIA - OBBLIGAZIONE GIURIDICA DI SPESA EURO 10.492,00 - C.I.G. ZF7261FA42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO CUP E67H17000530004.  IMPRESA APPALTATRICE: ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.   APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2  EURO 113.062,03  CIG 7314529C45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO - IMPRESA APPALTATRICE CANTON GIOVANNI  S.N.C.  DI CANTON LUCIO E C.  CIG 7314507A1E - CUP E61B16000590006 - ATTIVAZIONE FPV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ALIMENTATORE CENTRALE TELEFONICA INSTALLATA PRESSO IL MUNICIPIO DI PIAZZA CADUTI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.T. S.R.L. CON SEDE A UDINE ISCRITTA AL MEPA - EURO 1504,26 CIG ZF52683105</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI) A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CA' MARCHESI. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 5 GIORNATE DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE ASCOTWEB APPLICATIVI AMBITO PERSONALE, PRESENZE E STIPENDI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GPI SPA AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.250,00 ESENTE IVA. CIG Z6726834E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO 01.01.2019 / 31.12.2023 AL COSTITUENDO  R.T.I.   ABACO SPA (MANDATARIA) E NOVARES SPA (MANDANTE). CIG: 77499168FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE . IMPEGNO DI SPESA PER OPERE A SCOMPUTO - CUP E61E18000040002 EURO 300.000,00 ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESPONSABILE PER LA SICUREZZA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E SERVIZI CONNESSI (R.S.P.P.) PER IL BIENNIO 2019/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. STEFANO FAVARETTO DELLO STUDIO B.R. SERVICE CON SEDE A MIRANO (VE) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA 763653 SUL M.E.P.A. - EURO 8.000,00 CIG ZF22663E22. IMPEGNO PLURIENNALE 2019 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA XXIV MAGGIO -  PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE  AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO TRA: CAPOGRUPPO: MEROTTO BAU SRL CON SEDE A COL SAN MARTINO - FARRA DI SOLIGO (TV) E MANDANTE: SOLICUM DI ZUAN MARIO &amp; C. S.N.C. CON SEDE A FARRA DI SOLIGO (TV) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE PARI AD EURO 126.516,87  IVA  C. CIG 7695060465  CUP E68I18000010004. ATTIVAZIONE F.P.V. 2019 PER EURO 180.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 1 FURGONE ADIBITO AL TRASPORTO PERSONE DA DESTINARE AI SERVIZI SOCIALI E CONTESTUALE ROTTAMAZIONE DI N. 1 FURGONE DI PROPRIETÀ COMUNALE - IMPORTO ¤ 29.399,89 - C.I.G. ZBB2627F1E. ATTIVAZIONE FPV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2019. EURO 14.430,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2018 AI SENSI DEGLI ARTT. 67 E 68 DEL C.C.N.L. 21-05-2018. IMPEGNO DI SPESA AL F.P.V.  DI EURO 177.837,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE E AL LICEO STATALE GIUSEPPE BERTO PER ATTIVITÀ/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO - ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 15.750,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2018". EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.000,00= ALLA "S.O.M.S. SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2018- E. 18.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO.  IMPRESA APPALTATRICE: ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. (COD.FISC.00231160268)  CON SEDE IN VIA CALLALTA N. 33 A LORIA (TV) - APPROVAZIONE  VARIANTE IN CORSO D'OPERA EURO 24.654,75  CIG 7314529C45 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AL DIRETTORE LAVORI  ING. GIOVANNI ALBERTIN EURO 6.226,38 CIG ZA41EAF178 - CUP E67H17000530004 - ATTIVAZIONE FPV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA SCOUTISMO - VIA TORNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO ZERMAN - VIA OLME, - CUP E61B15000280004 - CIG 7653731A9E. AGGIUDICAZIONE. ATTIVAZIONE FPV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEI POSTEGGI SITI IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE, AI SENI DELL'ART. 17, COMMA 6, DEL VIGENTE PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI  PALESTRA POLIFUNZIONALE -  SONDAGGIO PER VERIFICA CARATTERISTICHE  DELLE FONDAZIONI DELL'ATTUALE PALESTRA.  CIG 7580675AE6 CIG  Z4F256537E - CUP. E69B18000140004 ATTIVAZIONE FPV PER COMPLESSIVI EURO 777.482,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - CIG 7739632260 CUP E61E18000040002 - EURO 446930,67 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI  E DI ATTRAVERSAMENTI INSICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO 2°STRALCIO - SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI - NUOVE PISTE CICLOPEDONALI- CUP E61B17000220004- CIG76554369. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DITTA  ICS SRL EURO ¤. 390.496,57 ATTIVAZIONE FPV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO PER ACQUISTO PULMINO AD USO DEL PROGETTO SOLLIEVO ALZHEIMER. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.000,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO DI SOLIDARIETA', AI SENSI ART. 47 LEGGE REGIONALE N. 39/2017 - EX ART. 21 L.R. 02/04/1996, N. 10 E S.M.I. "FONDO SOCIALE" (EURO 3.554,18.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOMS DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DEL CICLO DI CONFERENZE PER ADULTI IN PROGRAMMA ALL'INTERNO DEL PROGETTO RISPETTIAMOCI PER L'A.S. 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A)  D.LGS. 50/2016 E S.M.I. GENNAIO 2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.= IVA INCLUSA CIG  Z5E21F721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI LOGISTICA A CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. DI LAVIS (TN). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.178,52= (IVA COMPRESA). CIG ZBA266187D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA "IL BOSCO INCANTATO" DELLA SCUOLA "PIRANESI " DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO  DEL "PROGETTO PRIME  RIGHE" NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO DEL SIG. N.G. PRESSO LA CASA DI RIPOSO CASAMIA DI CASIER (TV) (EURO 6.950,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 985/2018 - AZIONI INTEGRATE DI COESIONE TERRITORIALE (AICT). PROGETTO "3I INSERIMENTO INTEGRAZIONE INCLUSIONE A TREVISO", GESTITO DA ECIPA SOC. CONS. A R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 16^ EROGAZIONE 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.915,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8" - LOTTO 2 (C.I.G.  Z0F20D8142) - RIDETERMINAZIONE COSTO ORDINE N. 4003336 - IMPEGNO DI SPESA EURO 56,13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.280,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA DEFINITIVA N. 1173/2017 DEL T.A.R. VENETO EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 1877/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE ANNO 2019. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z742677451.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI TELEFONICA FISSA E CONNETTIVITA' IP. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER EURO 16.490,00 IVA COMPRESA - CIG ZC42275161.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA GAS METANO SU RETE - CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 9" PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SPIGAS S.R.L. PER EURO 3.103,00 IVA COMPRESA - CIG: ZB821CC5DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI NOLEGGIO N.12 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4. IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIE ECCEDENTI ANNO 2018 EURO 1.639,34 OLTRE IVA. CIG Z37266D8A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO ANNI 2019 E 2020. EURO 849.182,24.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO MARTINA 2018-2019". EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LIONS CLUB MOGLIANO VENETO (EURO 1.500,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31/12-2016 - 31/12/2019. REGOLAZIONE PREMI PERIODO DAL 31/12/2018 AL 31/12/2019. IMPORTO EURO 172.767,90 AL LORDO DELLE IMPOSTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI GLOBAL SERVICE VIABILITÀ. LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ COMUNALE.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. DITTA A. MANZONI SPA EURO 232,00 (CIG. Z132669CF1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'INVESTIMENTO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER OPERE A SCOMPUTO. ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA ADIBITA A SKATE PARK IN VIA COLELLI. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE GLOBAL ENERGY S.R.L. CON SEDE A CESSALTO (TV) EURO 4.698,34 (CIG ZCA21197D1) SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 189,56 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 4.887,90 CUP E69D16002380004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA TRENTO NN. 21 E 25 A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE R.T.I. COSTITUITO DA VECCHIATO S.R.L. CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) IN QUALITÀ DI CAPOGRUPPO E MOGNOL MASSIMO CON SEDE AD ALPAGO (BL) MANDANTE EURO 455,27 (CIG 7265951472). LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 553,26 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 1.008,53 CUP E69G17001020004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA SELVE 17. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE F.M. INSTALLAZIONI S.R.L. DI CASIER (TV) EURO 206,13 (CIG Z9D20EE04D) E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 285,23 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 491,36 - CUP E69G17001020004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE "RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA" DI RONCADE - PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE PER IL TRIENNIO 2018/2021 ALLA DITTA AMICI DEL CANE RANCH DI CASIER ED APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018 PARI AD EURO 1500,00 CIG: 756846708D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: PROGETTO DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLOPEDONALI. CUP E61B17000220004. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D. LGS. 50/2016 EURO 3.248,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE INFORMATICO CATEGORIA DI ACCESSO C - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI MERITO DEL COMUNE DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESA PER CONCORSO SPESE DA LIQUIDARE AL COMUNE DI JESOLO - EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA LILT - LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI,  SEZIONE DI TREVISO, PER SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ MARCIA IN ROSA E DI PREVENZIONE ANNO 2018 (EURO 1.000,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. ANNO 2018 (EURO 4.176,57.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E SUPPORTO GESTIONE NOTIFICHE MESSI E PROTOCOLLO RISERVATO. APPLICATIVO PROTOCOLLO WEB. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DITTA INCARICATA GPI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00 IVA INCLUSA. CIG Z9526606AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO. RENDICONTAZIONE ENTRATE E SPESE TERZO E QUARTO TRIMESTRE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.665,25. ACCERTAMENTO DI ENTRATA 29.665,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE. AGENZIA DELLE ENTRATE DI RISCOSSIONE. EURO 178,82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - MARZO 2019 (EURO 36.766,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DEL SIG. M.O. PRESSO LA CASA DI RIPOSO CASAMIA DI CASIER (TV) (EURO 9.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI: NUOVA PISTA CICLOPEDONALE - II STRALCIO. CUP E61B18000120004. ATTIVAZIONE FPV. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D. LGS. 50/2016 EURO  720,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI DI SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA LASTIMMA DI SAN DONA' DI PIAVE. EURO 3367,20 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 757999).  CIG ZAF26345DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MARIELA CAROLINA CEBALLOS PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA CON ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO DAI SIGG.RI SABINA BOBBO E MATTEO BRESSAN C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'APIO - ASSOCIAZIONE DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE ONCOLOGICA, A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE NEL CORSO DEL 2018 (EURO 4.500,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO DIVERSIAMOCI 2018-2019". EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD (EURO 2.000,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO PER ATTIVITÀ 2018 NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOLLIEVO ALZHEIMER (EURO 8.600,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE IN RELAZIONE ALL'"AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI MOGLIANESI - PERIODO 1.1.2019/31.12.2020".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO N. 10 CORSI DI FORMAZIONE FORNITI DALLA DITTA FORMEL S.R.L. - CIG Z5D265CB75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI MIGLIORIE PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00 A FAVORE DELLA F.C. UNION PRO 1928 SSDRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITA' DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 11.118,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI - TARES APPROVAZIONE  E LIQUIDAZIONE DEI TRIBUTI AMBIENTALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI  AD EURO 7.032,64 -  GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO DI RISCOSSIONE EURO  91,42 IL SOTTOSCRITT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE AFFIDATI AL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 10.248,55. ATTIVAZIONE FPV 2019 PER EURO 2599,49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA VANZO 52. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE F.B.F. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) EURO 3.388,00 (CIG ZB820ED5EE) ATTIVAZIONE .F.P.V. 2019 CUP E69G17001020004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE - LOTTO B) - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA CIG 7724395467 CUP E61B17000180004 - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA E ATTIVAZIONE F.P.V. 2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 579.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO A) - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 583.000,00 CIG 77242035F5 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. DAVIDE FERRO DELLO STUDIO I.P.T. PROLECT DI PADOVA PER REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA EURO 1.268,80 CIG  Z602612113 - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA E ATTIVAZIONE FPV 2019 CUP E61B17000180004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALL'ARCHITETTO ADRIANO MARANGON DELLO STUDIO MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO DI TREVISO EURO 22.204,00 ONERI E IVA COMPRESI (CIG ZC62514115) AL GEOM. VITO RIZZO DELLO STUDIO R+R SNC DI TREVISO PER ASSUMERE IL RUOLO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE EURO 4.880,00 IVA COMPRESA (CIG Z352526D3B) - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA - TOTALE EURO 27.084,00 CUP E61E18000040002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. VERDI" - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO  SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ALL'ING. GIOVANNI CURCULACUS DELLO STUDIO TFE INGEGNERIA S.R.L. DI PIANIGA (VE) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 709779 EURO 48.085,79 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z41262DAC1 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI ALL'ARCH. DAILA CANEVARI CON STUDIO A PADOVA EURO 48.055,29 CIG ZB0262DB42 - TOTALE EURO 96.141,08 - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA E ATTIVAZIONE F.P.V. 2019 - CUP E66J17000740004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE TELECOM ITALIA TELEFONIA MOBILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA EGAF EDIZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 152,50 (IVA INCLUSA) CIG ZA5263CF5F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PASSERELLA DI VIA MOTTA.  CUP E67H17000430004 . AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO ING DENIS PENZO. EURO 1522,56 IVA E CI COMPRESI. CIG ZB8264E510. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D. LGS. 50/2016 EURO 392,00 ATTIVAZIONE DEL FPV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA DI ACCESSO C - SCORRIMENTO GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEL COMUNE DI MARCON DI CUI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI CONTABILI CATEGORIA C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DELLA DIPENDENTE FELISATI VALENTINA A DECORRERE DAL 16-01-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA GIOVANE E ADULTA, ANCHE IMMIGRATA, REALIZZATE DAL C.P.I.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA ¤ 850,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.406,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOALE PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLE GEOSTORIE A SCALA LOCALE - A.S. 2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGO PRESSO GLI UFFICI DEL PUNTO COMUNE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA IDROTERMICA GIUSTO ANTONIO DI GIUSTO CRISTINA &amp; C. SAS CON SEDE A GARDIGIANO (VE) A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N.743108 - EURO 48.526,84 IVA COMPRESA E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019 - CIG Z75262EABB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDARE IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE (CARROZZERIA) PER IL BIENNIO 2019/2020 . PRENOTAZIONE IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 15.860,00 I.V.A. COMPRESA CIG ZA5263919A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDARE I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI  DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNI 2019 E 2020. PRENOTAZIONE IMPEGNO PLURIENNALE 2019 - 2020. EURO 40.340  I.V.A. COMPRESA. CIG Z492639151.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI NECESSARI ALLO SPOSTAMENTO DELLA SEGRETERIA E MANUTENZIONE AULE/UFFICI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO RITA LEVI MONTALCINI IN VIA GAGLIARDI 9 E MANUTENZIONE AULE DELL'ISTITUTO MARGHERITA HACK IN VIA ROMA 84. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA "PAVAN SILENO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI" CON SEDE A MUSILE DI PIAVE (VE). EURO 18.805,08 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 720019). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA  CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2019 -  CUP E65B18001460004  CIG Z092604974.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO TOGETHER: APPROVAZIONE ALLEANZA PER L'EDIFICIO TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LE SCUOLE PRIMARIE "DIEGO VALERI" E DANTE ALIGHIERI". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE SCUOLE  PILOTA TOALI EURO 2.331,36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "VILLA TESTANI" A SEGUITO SONDAGGI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA "SCATTOLIN SERVIZI S.R.L." CON SEDE A ZERO BRANCO (TV)  EURO 10.967,80 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 712983). APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2019. CIG Z7E25D9953.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POSA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PER SPOSTAMENTO AREA MERCATO PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA ZERMANESA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SE.M.PRE CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) A SEGUITO TRATTATIVA SUL MEPA N.699985 PER EURO 3.000,00 IVA COMPRESA E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019 - CIG Z9825CA941</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE ALL'INTERNO DEL PARCO ARCOBALENO E SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE ESISTENTE PRESSO LA PISCINA COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA CANTIERI BORTOLATO SRL CON SEDE IN VIA SASSI N.41 A MOGLIANO VENETO A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N.717765 - EURO 17,399,03 IVA COMPRESA E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019 - CIG ZD025EA877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA E POSA QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO AREA MERCATO PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA ZERMANESA - APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BM SNC DI BATTAGGIA MASSIMO &amp; C. A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N.707012 EURO 8.015,40 IVA COMPRESA E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019 - CIG Z1525CA552</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE NELLA ALIENAZIONE DI ALLOGGIO SITO IN VIA ALFIERI, 27 (EX DEMANIO). IMPEGNO DI SPESA EURO 289,49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RACCORDO TRA LA ROTATORIA DI RECENTE REALIZZAZIONE TRA VIA SCOUTISMO E VIA OLME CON LA NUOVA VIABILITÀ DI VIA ZERMANESA; AFFIDAMENTO ALLA DITTA CANTON GIOVANI CON SEDE A CAMPO SAN MARTINO (PD) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA EURO 18.239,00 IVA COMPRESA. CIG ZAB261BB9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SUPPORTO ANNUALE VEEAM AVAILABILITY SUITE STANDARD FINO A DICEMBRE 2021. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA &amp; C. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.894,72 IVA AL 22% INCLUSA - CIG: ZEC263DAAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01/04/2016-31/03/2019. DITTA MAGGIOLI SPA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 6452205002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDITORIALE E SERVIZIO DI RILEGATURA - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 219,62 (IVA INCLUSA) - CIG Z952614102.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SISTEMA TELELASER TRUCAM HD PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA ELTRAFF SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.715,18 (IVA INCLUSA). CIG Z86262F437- CUP E62I18000390004. ATTIVAZIONE FPV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. EURO 8.734,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRO PER SERVIZIO FINANZIARIO  CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A.  IMPEGNO DI SPESA EURO 55,00= CIG 79725D48CD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE ATTIVE COMUNALI PER L'ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. EURO 140.360 IVA COMPRESA . CIG 622385037F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI IN  PRECEDENTI DETERMINAZIONI DI ATTIVAZIONE FPV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTO PAGATO A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTE VARIE . IMPEGNO DI SPESA EURO 73.640,71.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 5.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO FINO AL 31.03.2019.  DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. P.IVA 01165260322 - TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.054,83 IVA INCLUSA. CIG ZF0262F846</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONI SPORTIVE DIVERSE PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NEL SETTORE GIOVANILE SVOLTA DURANTE L'ANNO 2018. D.G.C. N. 363 DEL 06/12/2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 60.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPROGRAMMAZIONE PARCOMETRO E MODIFICA SEGNALETICA VERTICALE DI P.ZZA DONATORI DI SANGUE E VIA XXIV MAGGIO - DITTA ABACO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 732,00 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. REALIZZAZIONE PROGETTO 'SCRIVI PASSA LIBRO' IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA CIVICA DI ODERZO-FONDAZIONE ODERZO CULTURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 510,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 7.500 ALL'ASSOCIAZIONE ASD OFFICINA 31021 PER ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE GIOVANI GENERAZIONI - DICEMBRE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UN TRATTO DI FOSSO SITO IN VIA TORNI - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - APPROVAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO EURO 48.696,72= ATTIVAZIONE FPV 2019 PER EURO 87.151,96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, INTERVENTI VARI EDILI ED IMPIANTISTICI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA, 1 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, STATO FINALE DEI LAVORI E RELAZIONE SUL CONTO FINALE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL PARI DA EURO 1887,51 IVA C. CIG 7247173C57 CUP E64B17000080004 E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 PARI AD EURO 2060,35 (CIG NON DOVUTO) TOTALE EURO 3947,86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RICONFINAZIONE MAPPALI AL GEOM. PEZZATO MARCO. EURO 1.649,44 (C.I. E IVA COMPRESI). CIG: ZCD2623D60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LUCI DI EMERGENZA INSTALLATO PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE A LAVIS (TN) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA 692142 SUL M.E.P.A.. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA - EURO 7.780,35 CIG Z5025C38B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOTTOPASSO PEDONALE SITO IN VIA PIA / VIA ROMA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA VETEX SRL DI PADOVA A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 707123 PER EURO 37.391,72 IVA COMPRESA E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019 - CIG ZD225E2F6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLINE PERSONALIZZATE PER I SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.365,30 IVA ESCLUSA. CIG ZE22616573.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 5 GIORNATE DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE ASCOTWEB CONTABILITÀ FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GPI SPA AI SENSI DELL' ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.250,00 ESENTE IVA. CIG ZF82614FED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GESTIONE  CONTI CORRENTI POSTALI SECONDO SEMESTRE 2018. IMPEGNO DI EURO 1.812,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 5 DICEMBRE 2018.  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.716,00 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 15^ EROGAZIONE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.418,31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO VENETO E ALL'ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DI SERVIZI E ATTIVITÀ EROGATI DA PROGETTO SOLLIEVO E PUNTO DI PRESENZA PARKINSON (EURO 915,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA FOGNATURA BIANCA E CADITOIE STRADALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MANENTE SPURGHI CON SEDE A SALZANO (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 687857. EURO 10.000,00 CIG ZED26022E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DISCIPLINARE DI CONCESSIONE  IDRAULICA CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER 2 PASSERELLE PEDONALI SUL COLLETTORE FOSSA STORTA, IN VIA DEI TULIPANI E VIA CARDUCCI. IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE. EURO 60,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI.  IMPEGNO DI SPESA  CANONI 2018 A FAVORE ANAS SPA . EURO 2.500,00 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER LA VIRTUALIZZAZIONE DEL SERVER CONCILIA. DITTA INCARICATA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA. CIG Z3D261BF4D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 3 LICENZE WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BIT DITTA INCARICATA DATAGRAPH  S.R.L. P.IVA 00695690362 CIG ZDB25F7277. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,78 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI UTILIZZO PROVVISORIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 1, 2 E 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI UTILIZZO PROVVISORIO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA CHIESA-ZERMAN N. 17 INT. 1, 2, 3, 4 E 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.310,22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAZIONI PORTATILI, FISSE E VEICOLARI E SOSTITUZIONE STAZIONE RIPETITRICE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA B.A.A.P. SRL . IMPEGNO DI SPESA EURO 11.016,36 (IVA INCLUSA). CIG ZE525B7783 - CUP E62I18000380004. ATTIVAZIONE FPV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE 'COMPRENSORIO TORNI'  PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO "CENTRO DONNA" NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA ¤ 10.492,00 - CIG ZF7261FA42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VERITAS SPA CON SEDE A VENEZIA PER SPESE ISTRUTTORIA ESAME PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DECORO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE - EURO 231,00 - CIG Z892604F85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ. RINNOVO CONVENZIONE CON DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CITTADINI DELLE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 435,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON IL COMUNE DI JESOLO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 CANDIDATO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE INFORMATICO - CATEGORIA DI ACCESSO C - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GPI SPA. CIG:    Z972614B5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE ICI-IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DI CUI ALLA D.D. DI AFFIDAMENTO INCARICO N. 936 DEL 29/12/2016 (¤ 26.000,00). CIG 68531641D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI PER MISSIONI ISTITUZIONALI - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI - PERIODO 01/01/2019-31/12/2020. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - CIG Z1825F6BFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2019. EURO 20.463,86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 393 DEL 24 MAGGIO 2018: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 204,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL FPV DI EURO 25.928,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA AL FPV PER EURO 10.208,44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.969,51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PROFILI IN LEGNO MULTISTRATO A FAVORE DEI PLESSI SCOLASTICI DI MOGLIANO VENETO. INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA OLME - CIG Z1325272C6. IMPEGNO DI SPESA EURO 512,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 65,20 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO INIZIATIVE IN OCCASIONE DI OTTOBRE IN ROSA 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.700,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 13^ EROGAZIONE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.678,68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2018 (EURO 221.165,80.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LEVA CIVILE 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MOGLIANO VENETO E ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS DI MOGLIANO VENETO (EURO 15.500,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 14^ EROGAZIONE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 695,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI, A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI, TRAMITE ODA A MOBILFERRO SRL - CIG Z7C25F86F1. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.671,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MESSA A NUOVO RAMPE DI SALTO. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 246 DEL 23/08/2018. IMPEGNO DI SPESA PER ¤ 15.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DEL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO ALLA DITTA F.B.F. IMPIANTI S.R.L. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA - M.E.P.A. N. 714222. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.294,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE" - DITTA CALDARINI &amp; ASSOCIATI SRL. PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA EURO 272,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL PAVIMENTO SPORTIVO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE OLME. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 31.520,16. A FAVORE DELLA POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI BONISIOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.220,80. A FAVORE DELLA POLISPORTIVA BONISIOLO A.S.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.637,22).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DELLA REVISIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE SECONDO I DETTAMI DELLA LEGGE 447/95 - ING. ALESSANDRO MAGLIONE CON STUDIO A TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO  4977,60 IVA E CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMPRESI  CIG Z7025C4445.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 595 DEL 16/08/2018. FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO AZIENDALE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.. IMPEGNO DI SPESA EURO 470 OLTRE IVA - CIG ZDB24A8339</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, PER LA FORNITURA DI N. 2 ARMADI PER UFFICI COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT, A) DEL D.LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.955,21 ESCLUSA IVA - CIG ZF525E8847</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI DEL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - SERVIZIO FINANZIARIO A GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI  AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA IL GIORNO 14 DICEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 392,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE MAROCCO E ZERMAN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE ANNO 2018.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RASSEGNA SPETTACOLI NATALIZI ALL'APERTO INSERITI NEL PROGRAMMA "METROPOLIS - MOGLIANO È NATALE 2018" AD ARTEVEN - ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA DIFFUSIONE DEL TEATRO E DELLA CULTURA NELLE COMUNITÀ VENETE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.000,00=. CIG:  Z4C25E1FE6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. - 2^ TRANCHE (EURO 5.500,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2018 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI N. 11, SEDE DEI MAGAZZINI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELLE GRADUATORIE DI ANZIANITÀ DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ E DEI POSTEGGI ISOLATI DEL MERCOLEDÌ, VENERDÌ E SABATO IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI GLOBAL SERVICE VIABILITÀ   . LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SULLA VIABILITÀ    COMUNALE. ING. COLLERONE.  INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO 962.860,00 IVA COMPRESA=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A MA.GI. S.R.L. INFORTUNISTICA STRADALE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DEL COMUNE EURO 3.085,16=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PARTITE DI GIRO ENTRATA E SPESA  RISCOSSIONE E VERSAMENTO SPLIT PAYMENT AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA E) DEL D, LGS 267/2000 E SS. MM.II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVVISO BONARIO AGENZIA ENTRATE IRAP 2015 PER EURO 491,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>"METROPOLIS - MOGLIANO È NATALE 2018". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI: PRO LOCO E  AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE, PER UN TOTALE DI EURO 12.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016 SVOLTA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NELLA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE A CUI AFFIDARE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE, NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ, PER  FESTIVITÀ NATALIZIE 2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GB LIGHT SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.370,00=(IVA COMPRESA). CIG  Z71258E9A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI VIA ROMA.    CIG ZCB252725D -  CUP E65H18000390004.   MODIFICA CRONO PROGRAMMA ED ATTIVAZIONE F.P.V. 2019 EURO 37.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 10.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO, IMPRESA APPALTATRICE CANTON GIOVANNI  S.N.C.  DI CANTON LUCIO E C. (COD.FISC. 02005060286) CON SEDE IN VIA BRENTA N.15   35010 A CAMPO SAN MARTINO (PD) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2  EURO 30.258,88  CIG 7314507A1E  E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA STUDIO MARTINI INGNERIA EURO 6.075,77  CIG Z321F2952C  CUP E61B16000590006 E MODIFICA QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SIG. N.G. PRESSO VILLA DELLE MAGNOLIE DI MONASTIER TV (EURO 3.900,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDITORIALE - DITTA TOCCAFONDI MULTIMEDIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 231,80 (IVA INCLUSA) - CIG Z3B25D2924.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO OPERATORE SPRAY O.C. DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 12 MAGGIO 2011, N. 103 - DITTA T.E.C. DI BERTUCCI LAURA &amp; C. SAS. PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA EURO 90,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE - DITTA GRAF DI PAOLO BIANCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 930,86 (IVA INCLUSA) - CIG ZB325CD0E3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.1 ETILOMETRO PRECURSORE PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA ELTRAFF SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 719,80 (IVA INCLUSA) CIG ZE12591A77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA XXIV MAGGIO - CIG 7695060465  CUP E68I18000010004. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 136.764,34 IVA/C E CONTESTUALE APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART.113 DEL D. LGS. 50/2016 EURO 1793.63 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 138.557.97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AI DIPENDENTI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE. GIORNATE 5 E 6 DICEMBRE 2018. RELATORE DOTT. ANTONIO CAPPIELLO DELLA SOCIETÀ TECNOLINK SRL DI TORINO. "ETICA, LEGALITÀ E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE SECONDO LA LEGGE 190/2012". IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 ESENTE IVA - CIG ZAB25D99B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO.  IMPRESA APPALTATRICE: ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. (COD.FISC. 00231160268) CON SEDE IN VIA CALLALTA N. 33 A LORIA (TV) -  APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 77.601,25 - CIG 7314529C45 CUP E67H17000530004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA. C. ALBERTO DALLA CHIESA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. CLAUDIO POBBE CON STUDIO PROFESSIONALE A DUEVILLE (VI) PER IL SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE EURO 50.117,60 (CIG Z7825CC7D9) LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EURO 1904,00 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO  2019. TOTALE EURO 52.021,60 CUP E64E17001770004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13 DEL 11-01-2018 - EURO 671,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ELETTRICI CONSISTENTI NELL'ESPANSIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" E DELLA SCUOLA PRIMARIA "GIUSEPPE VERDI" CON AGGIUNTA DI CIRCUITO ELETTRICO PER ALIMENTAZIONE LAVASTOVIGLIE PROFESSIONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA "IMPIANTI ELETTRICI FASOLATO S.N.C." CON SEDE A SPINEA (VE). EURO  5.990,80 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 685677). APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2019. CIG Z972514DE5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA DISABILI E RIFACIMENTO PORTONCINO D'INGRESSO PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA, 1 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, STATO FINALE DEI LAVORI E RELAZIONE SUL CONTO FINALE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL PARI AD EURO 149,54 IVA C.  CIG ZDC23F6A18 CUP E64B17000080004 NONCHÉ IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 PARI AD EURO 400,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 549,54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE TRAPPOLE AD INTERCETTAZIONE MECCANICA DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP SPA A NONSOLOVERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS ED APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 8344,80 CIG Z9C258B778</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 12^ EROGAZIONE ANNO 2018 - EURO 750,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "GRUPPI DI CUCINA SANA 2018" (EURO 1.200,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ (EURO 8.300,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI CREATIVI - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 (EURO 4.000,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "IN ORTO IN...SIEME - 2018". EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ACQUISTO SOLIDALE GASMANIA DI MOGLIANO VENETO (EURO 1.996,81.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PATTO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CARITAS TARVISINA (EURO 6.500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO BERTO DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ' LEGATE AL PROGETTO "CALENDARIO CIVILE E COSTITUZIONE". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO  12.220,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A 10 UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO "CENTRO DONNA" NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO - INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI FITOSANITARIE E DI STABILITA' DI ALCUNE ALBERATURE - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP SPA AL DOTT. FOR. SERGIO SGRO' - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1488,30 IVA  E CONTRIBUTI COMPRESI CIG Z9325C42EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE AVENTE AD OGGETTO IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PROMOTORE DELLA MARCIA PERUGIA-ASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ PER ATTIVITÀ NAZIONALI DI ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E COORDINAMENTO MARCIA PERUGIA-ASSISI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE, NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ, PER  FESTIVITÀ NATALIZIE 2018 EX ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016, DA SVOLGERSI CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NELLA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA.  CIG  Z71258E9A6. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO RELATIVO AL PROGRAMMA DI EVENTI E INIZIATIVE NATALIZIE 2018.  DITTA GRAFICHE DIPRO SNC DI BAESSE VALENTINA E STEFANI STEFANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.086,00=. CIG:   Z8425AF27F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 267 DEL 10.04.2018 AVENTE PER OGGETTO: "LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ MAZZOCCO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO ALL'ING. GABRIELE TOSI DELLO STUDIO VENICE PLAN INGEGNERIA CON SEDE A VENEZIA....." - MODIFICA PUNTO 2) DEL DISPOSITIVO, NUOVA IMPUTAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA 00008/PA DEL 08.11.2018 EURO 2184,06 CIG Z5B22E336A - CUP E67H17000890004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE COMPRESO IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E SGOMBERO NEVE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA TREVIMAIS S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO E SCATTOLIN FLAVIO E C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA 688413 SUL M.E.P.A. - EURO 14640,00 CIG Z1E25BC251.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE, COMPRESI GLI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE. AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA ORIBELLI SAS CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A.  688109 EURO 7.320,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE "AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI AZIONI IN FAVORE DEI GIOVANI MOGLIANESI - PERIODO 1.1.2019/31.12.2020".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA EVENTI PER LA CELEBRAZIONE DEL 25 NOVEMBRE 2018 "GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE"  - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2.800,00 =.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PER N. 2 ETILOMETRI DRAEGER 7110MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA B.M. SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 982,10 (IVA INCLUSA) CIG Z3125B0744.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2018. DITTA GIANFORT SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.930,44 (IVA INCLUSA) - CIG Z712572F75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 11^ EROGAZIONE ANNO 2018. EURO 9.134,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 558 DEL 31/07/2018 A FAVORE DEL GEOM. MAURIZIO PERLINI PER PRATICHE ESPROPRIATIVE. EURO 3.298,88. (C.I. E IVA COMPRESI). CIG Z9B247E305.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATE DI FORMAZIONE PERSONALIZZATE ON SITE E ATTIVITÀ DI INSERIMENTO DATI PER INVIO TELEMATICO ALLA BDAP. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. SOFTWARE PRODUCTS SRL CON SEDE A ROVIGO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 668190 EURO 5.290,70 CIG ZAC2584DF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI ORGANIZZATO DA A.N.U.T.E.L IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI PORDENONE 20-21 NOVEMBRE 2018. EURO 302,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CONVEGNO DI STUDIO  "NUOVI PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DANNO" ORGANIZZATO  DALL'ASSOCIAZIONE  AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI DEL VENETO, LA PROVINCIA DI TREVISO, IL COMUNE DI CASTELFRANCO E L'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA: EURO 302,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TUNE" - RETTIFICA D.D. N. 797 DEL 07/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "NELSON MANDELA" DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ' DEL PROGETTO "RISPETTIAMOCI". IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 8 TELECAMERE, INSTALLAZIONE DI LINK PUNTO-PUNTO E SWITCH E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMISTA PER APPARATI DI TRASMISSIONE DATI DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE ALBERO DI NATALE IN PIAZZA CADUTI. DITTA VARROTO HOBBY SAS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 847,00= (IVA COMPRESA). CIG ZA625AF1DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DI TRATTATIVE DIRETTE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AL PROGRAMMA EVENTI/INIZIATIVE NATALIZIE 2018. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 807 DEL 09.11.2018. CIG:  Z8425AF27F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA: MODIFICA CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2018-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DI TRATTATIVE DIRETTE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AL PROGRAMMA EVENTI/INIZIATIVE NATALIZIE 2018.  DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z8425AF27F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.10.2018 - 31.07.2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.586,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI  PALESTRA POLIFUNZIONALE -  SONDAGGIO PER VERIFICA CARATTERISTICHE  DELLE FONDAZIONI DELL'ATTUALE PALESTRA. AFFIDAMENTO LAVORI A DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO SCATTOLIN FLAVIO E C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) EURO 2.196,00 IVA COMPRESA CIG  Z4F256537E. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER  ONERI ISTRUTTORI  PRATICHE ANTINCENDIO EURO 200,00.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI "E-DISTRIBUZIONE S.P.A." PER RICHIESTA SPOSTAMENTO CAVO DI BASSA TENSIONE EURO 122,00 IVA COMPRESA. TOTALE IMPEGNO ¤. 2.518,00.  ATTIVAZIONE FPV 2019 PER ¤. 664.090,33. CUP. E69B1800014004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PULMINO CON AUTISTA  AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - EURO TOURS SRL DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.730,00 (IVA INCLUSA) - ENTRATA EURO 3.730,00 - C.U.P. E69G17000010007 - C.I.G. ZBC2592901</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAFFETTA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - MOGLIANO VENETO, 25 NOVEMBRE 2018. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA PETTORINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 865,00= (IVA ESCLUSA). CIG ZFA259AA78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - FORMAZIONE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2019. EURO 69,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - EURO 5.127,76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 6996,62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 448,73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI" - AUTORIZZAZIONE MISSIONE PROJECT PARTNER MEETING DEL 14 NOVEMBRE 2018 A BOLZANO - IMPEGNO DI SPESA EURO 105,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 - EURO 447,76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI ALLA DIPENDENTE ZANCHI ANNA PER IL PERIODO DAL 19.11.2018 AL 07.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LEGUMINOSA 2018" - II° EDIZIONE. SABATO 10 E DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018. . EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 8.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTO PER SERVIZIO ECONOMATO - CASA EDITRICE MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA ¤. 78,00. CIG Z332576266</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS TERZO TRIMESTRE 2018. EURO 1.586,86.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI  MOGLIANO VENETO ANNO 2019 AI SENSI DELL'ART.. 36, COMMA 2, LETTERA  B) DEL  D.LGS. N. 50/2016 PREVIA INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO. CIG: Z2C25A1A9B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018-2019. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 89.745,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO TRA LA PROVINCIA DI TREVISO E SICURITALIA SPA DI COMO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA PROVINCIA E GLI ENTI CONVENZIONATI CON LA S.U.A. - PROROGA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ALLA SOC. SICURITALIA S.P.A. PER GLI ANNI 2019 E 2020 (FINO AL 30 NOVEMBRE 2020) IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE. EURO 6.902,76 CIG Z921C8B712</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA PER L'UTILIZZO DEI LOCALI PRESSO LA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA E IL CENTRO COMUNITARIO DON GIORGIO PER LO SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 6.000,00.= ALLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE, NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ, PER  FESTIVITÀ NATALIZIE 2018 EX ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016, DA SVOLGERSI CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NELLA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG  Z71258E9A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA FOGNATURA ACQUE BIANCHE E CADITOIE STRADALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMEC SRL CON SEDE A QUINTO DI TREVISO (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 662658 - EURO 20.000 IVA COMPRESA CIG Z0F25590C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1650,00 IVA C. CIG Z4822932B4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEL RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA DI RONCADE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD L'OLIMPO PARI AD EURO 887,92. CIG 522392CE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULMINO CON AUTISTA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI" - INTERREG V-A ITALIA-AUSTRIA 2014-2020, CODICE PROGETTO N. IT AT 3003, C.U.P. E69G17000010007 - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA ¤ 4.500,00 - CIG ZBC2592901</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA TRENTO NN. 21 E 25 A MOGLIANO VENETO. IMPRESA APPALTATRICE: RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO COSTITUITO DA VECCHIATO S.R.L. CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) - CAPOGRUPPO - E MOGNOL MASSIMO CON SEDE AD ALPAGO (BL) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 21.230,00 CIG 7265951472 CUP E69G17001020004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA N. 2 PISTOLE GLOCK IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - DITTA ARMERIA TEMPLAR DI BELLINATO PIER GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00 (IVA COMPRESA) CIG Z322579AFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO - IMPRESA APPALTATRICE: CANTON GIOVANNI  S.N.C.  DI CANTON LUCIO E C. (COD.FISC. 02005060286) CON SEDE IN VIA BRENTA N.15 - 35010 A CAMPO SAN MARTINO (PD) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 207.310,70   - CIG 7314507A1E - CUP E61B16000590006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - MODIFICA CRONO PROGRAMMA ED ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019. EURO 560.076,00 - CUP E64E17001770004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA  A TRATTATIVA DIRETTA PER ADESIONE AL SERVIZIO DI GESTIONE PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI VIA ISEENET E CREAZIONE FLUSSI SIUSS (CASELLARIO ASSISTENZA). DITTA CLESIUS  S.R.L. DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.904,00 IVA COMPRESA. CIG: ZAF2542BDF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO PRESENTATE DAL DIPENDENTE IN RUOLO SIG. MONTAGNERETTO NICOLA PROFILO PROFESSIONALE AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C2 - CON DECORRENZA 01-12-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO PREVISTA DAL D.LGS. 259 DEL 01.08.2003 CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 A FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI - EURO 800,00. IMPEGNO PLURIENNALE  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DIVERSI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE A LAVIS (TN) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 660445 CIG Z4025642B4 EURO 10.300,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAZIONE UNICA APPALTANTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE QUOTA RELATIVA ANNO 2018. EURO 3.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "MARTA MINERBI" PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA GAGLIARDI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DI DIREZIONE LAVORI AL PERITO INDUSTRIALE MAURIZIO FLORIAN DELLO "STUDIO TECNICO FLORIAN MAURIZIO"CON SEDE IN SAN DONA' DI PIAVE (VE). EURO  3.484,32 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z52257496B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 7" - LOTTO 1. DITTA INCARICATA ENI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,00 IVA INCLUSA. CIG PRINCIPALE 7044019C5B - CIG DERIVATO ZEE25696DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NEL SETTORE GIOVANILE ANNO 2017  A FAVORE DELLA F.C. UNION PRO S.S.D.R.L. PER IL TRAMITE DELLA F.C. UNION PRO 1928 S.S.D.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITÀ PARTECIPANTI AL CORSO DI FORMAZIONE CONGIUNTA ITALIA-AUSTRIA DEL 13 E 14 NOVEMBRE 2018 A BOLZANO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016, E ANTICIPAZIONE ECONOMALE SPESE PASTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.008,94 - C.I.G. Z7C2579187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE,  REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI N. 3 STRUMENTI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE RIVOLTI ALLA CITTADINANZA, PERIODO OTTOBRE 2018 - FEBBRAIO 2019. DITTA INCARICATA BASEGGIO PUBBLICITÀ SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.740,00 IVA INCLUSA. CIG Z4B24DB74D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COMPOSIZIONE MOBILI A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO N. MANDELA TRAMITE ODA A CENTRUFFICIO LORETO SPA - CIG Z2C2560959. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.047,91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO, DIVISE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 - DITTA FORINT SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.355,34 (IVA INCLUSA) CIG ZDE2560D34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO DAL 01/01/2018 AL 12/10/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINI" - INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULMINO CON AUTISTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 321 DEL 04.05.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00 IVA COMPRESA (CIG ZD0254D786).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSO DI SCRITTURA E LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE AL CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE LA PICCIONAIA S.C.S.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.989,00=. CIG ZA22552168</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA DISABILI E RIFACIMENTO PORTONCINO D'INGRESSO PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA, 1  - APPROVAZIONE LIBRETTO DELLE MISURE, REGISTRO DI CONTABILITA', SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA', STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PARI AD EURO 22.048,00 IVA C. CIG ZDC23F6A18  CUP E64B17000080004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, INTERVENTI VARI EDILI ED IMPIANTISTICI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 1 AFFIDATI ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL - APPROVAZIONE LIBRETTO DELLE MISURE, REGISTRO DI CONTABILITA', SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA', STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 PARI AD EURO 32.330,00 IVA C. CIG7247173C57   CUP E64B17000080004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI CUI AL CONTRATTO D'APPALTO PROT. N.37137 REP. 4354 DEL 10 NOVEMBRE 2016  AFFIDATO AL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO CON SEDE A VENEZIA MESTRE - APPROVAZIONE VARIAZIONE IN AUMENTO DELLE PRESTAZIONI ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 91.803,22 IVA C. CIG 65138116E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI ORTI SOCIALI DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE 029 DEL 19.04.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO AMBIENTALE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO  -  ADDIZIONALE PROVINCIALE - PARI A EURO 53.391,82 E GIRO CONTABILE PER INCASSO AGGIO DI RISCOSSIONE EURO 1.865,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA "IL NODO REGIONALE DEI PAGAMENTI TELEMATICI - MYPAY - MYPIVOT" - COSA CAMBIA DAL 1° GENNAIO 2019. IMPEGNO DI SPESA ¤. 192,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE TELECOM ITALIA PARTE FISSA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>FERRARI EUGENIA. MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DA AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE AD ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A DECORRERE DAL 16.10.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONI RELATIVE AL BANDO DI GARA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DEL RELATIVO ESITO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI ALL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO PER IL PERIODO 01/10/2018-12/10/2018. RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE DI EURO 152,96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2018 - 31.07.2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.351,19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA COLIBRÌ SYSTEM S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 152,50= CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE DEL 2° STRALCIO CON REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ' COMUNALE. PROGETTO DI SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI E DI VIA TORNI. NUOVE PISTE CICLOPEDONALI. PROGETTISTA STUDIO ING. BRUNO BISIOL.  CUP E61B17000220004  CIG.                          IMPEGNO DI SPESA ¤. 446.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE LAVORI  COMPLEMENTARI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA SCOUTISMO-VIA OLME NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE  DI COLLEGAMENTO ZERMAN-VIA OLME - LOTTO CIG [7653731A9E] CUP E61B15000280004. IIMPEGNO DI SPESA DI EURO 170.500,00 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODULO BILANCIO CONSOLIDATO E CARICAMENTO DATI. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.574,20 IVA 22 % INCLUSA. CIG ZFA2556F0D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI UNA COMMISSIONE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI N. 3 STRUMENTI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE RIVOLTI ALLA CITTADINANZA, PERIODO OTTOBRE 2018 - FEBBRAIO 2019, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DI PARTE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI VIA ROMA.  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA "IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA S.R.L." CON SEDE A VENEZIA (VE). EURO  32.995,28 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 633783). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. EURO 464,00. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA -  TOTALE EURO 33.459,28.   CIG ZCB252725D -  CUP E65H18000390004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA PUBBLICA DENOMINATA RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI PRIMO STRALCIO SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI,  PALESTRA POLIFUNZIONALE. SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI. PRESA D'ATTO INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, IN QUALITÀ  DI STAZIONE UNICA APPALTANTE AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 4, DEL D. LGS.50/2016 ALLA SOCIETÀ PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L. CON SEDE A TREVISO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E CRONOPROGRAMMA . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ APPALTATRICE EURO 113.391,67 (IVA C). CUP E69B1800014004  CIG 7580675AE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA 98 PALETTI STRADALI DISSUASORI IN ACCIAIO INOX PER DELIMITARE LA PISTA CICLABILE DI VIA BARBIERO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. CON SEDE A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 570099. EURO 9.995,02 IVA COMPRESA. CIG Z5C24F59A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEI PERSONALE AI SENSI ARTICOLO 37 DEL D.LGS. 81/2008 E S. M. E I. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. STEFANO FAVARETTO DELLO STUDIO B.R. SERVICE S.R.L. CON SEDE A MIRANO PER UN CORSO DI FORMAZIONE GENERALE  ED UN CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI. EURO 842,00 IVA ESENTE CIG ZC8253A958.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C. ALBERTO DALLA CHIESA. PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, IN QUALITÀ DI STAZIONE APPALTANTE AI SENSI ARTICOLO 37, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. ALLA IMPRESA BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA. NOMINA R.U.P. IMPEGNO DI SPESA: A FAVORE  IMPRESA APPALTATRICE  EURO 560.076,00 IVA COMPRESA (CIG 7619051FC5) PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016  EURO 4.760,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 564.836,00 CUP E64E17001770004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. B. PIRANESI" DI VIA DE GASPERI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 3B IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PONTE SAN NICOLO' (PD) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 615439 CIG Z9124BF195. EURO 6.035,50 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO FINO AL 01/04/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.770,00 IVA INCLUSA. CIG PRINCIPALE 506320943F - CIG DERIVATO 636010088C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA N. 713/2018 E RESTITUZIONE IMPORTO PAGATO A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE/COSTO DI COSTRUZIONE.  PRATICA EDILIZIA N. 116/04. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  EURO 2.861,47.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE AL PRG PROPEDEUTICA AL PIANO DELLE ALIENZAZIONI. DOTT. URB. AZZOLINA ALBERTO. EURO 1.903,20 IVA COMPRESA. CIG. Z2A253EC92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODULO QLIK SENSE - ASCOT BI PER L'ANALISI MULTIDIMENSIONALE. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3952,80 IVA 22 % INCLUSA. CIG Z102516F1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 309,88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 10^ EROGAZIONE ANNO 2018. EURO 13.846,05 E MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 142 DEL 16/02/2018 CON DIMINUZIONE DELLA SPESA SU IMPEGNO N. 622.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "GIUSEPPE BERTO" PER LA RASSEGNA CULTURALE: "OMAGGIO A GIUSEPPE BERTO A QUARANT'ANNI DALLA SCOMPARSA". PERIODO 22 - 30 OTTOBRE 2018 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE, NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ, PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2018 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA NEL MEPA. AVVIO DELLA PROCEDURA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 962 DEL 30.12.2016. MODIFICA DENOMINAZIONE BENEFICIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL COMODATO D'USO DI LOCALI E/O AMBIENTI COSTITUENTI PARTE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "ARANCIERA DI VILLA ZOPPOLATO" LIMITATAMENTE AL TEMPO NECESSARIO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CON RITO CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - DITTA FOTOGRAMMA DI PIOVESAN GRAZIANO &amp; STOPPA G. SNC. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 298,90 (IVA INCLUSA). CIG Z1C24D36F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01/04/2016-31/03/2019. DITTA MAGGIOLI SPA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 6452205002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "DIRITTO ALLO SPORT". APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE E RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. IMPEGNI DI SPESA PER IL 2018 (¤ 21.373,00) E PER IL 2019 (¤ 26.437,50).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO - IMPRESA APPALTATRICE: CANTON GIOVANNI  S.N.C.  DI CANTON LUCIO E C. (COD.FISC. 02005060286) CON SEDE IN VIA BRENTA N.15 - 35010 A CAMPO SAN MARTINO (PD) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 207.310,70   - CIG 7314507A1E - CUP E61B16000590006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2023. DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FESTIVAL DELLE REGIONI", III° EDIZIONE, SABATO 13 E DOMENICA 14 OTTOBRE 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALLA REGIONE VENETO ECCEDENTI LA SPESA SOSTENUTA PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FORMATIVO SULL'UTILIZZO DEL PROGRAMMA PROTOCOLLO WEB. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00. CIG Z9B2530057</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI ECONOMO COMUNALE ALLA SIG.RA BUSATO NICOLETTA. ANTICIPAZIONE DI EURO 2.500,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C.GENERALE LLOYD'S N. 10494217G. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. PRATICA EDILIZIA 116/04  . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  COMPLESSIVO DI SPESA EURO  2.861,47.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004. CIG. 6910449AE8 APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO DITTA DEON SPA PER EURO 3.720,00, SVINCOLO POLIZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI DIRITTI DI SEGRETERIA. PRATICHE EDILIZIE 49/18 E 372/98. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPLESSIVO DI SPESA EURO 200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA S.O.M.S. (SOCIETÀ MUTUO SOCCORSO TRA OPERAI E AGRICOLTORI) PER INIZIATIVA "L'ARTE DI SAPER GUARDARE LONTANO - FESTIVAL DELLE SCIENZE E DELLE ARTI". MOGLIANO VENETO, 15/21 OTTOBRE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE FAVARO CARLO CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C2 PROVENIENTE DAL COMUNE DI VENEZIA - DECORRENZA TRASFERIMENTO 16-10-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A TRE GIORNATE DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE ASCOTWEB CONTABILITÀ FINANZIARIA E CASSA ECONOMALE ORGANIZZATO DA INSIEL MERCATO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.950,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PANNELLI IN MULTISTRATO DI LEGNO SEZIONATI A LISTELLI A FAVORE DEI PLESSI SCOLASTICI DI MOGLIANO VENETO. INCARICO ALLA DITTA MOBILI RUSTICI MTR SNC DI MARCON (VE) - CIG Z1325272C6 . IMPEGNO DI SPESA EURO 658,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI A FAVORE DEI REFETTORI SCOLASTICI SC. INF. PIAGET E MONTESSORI DI MOGLIANO VENETO. INCARICO ALLA DITTA COMMERCIALE FALCO SRL DI PREGANZIOL (TV) - CIG Z6D25269B2. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.229,76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PAVIMENTO SPORTIVO DELLA PALESTRA DI VIA "OLME". AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALLA SOC. MASTERGROUP S.R.L. CON SEDE A CONEGLIANO (TV.  EURO 4.504,24 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z142524CCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 500 DEL 01.08.2017 AVENTE AD OGGETTO: - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI COMUNALI DIVERSI PER IL BIENNIO 2017/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO ING. ANTONIO BISAGLIA CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA. CIG Z701F79F83 - EURO 444,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELL'I.C. "N. MANDELA"  E DELL'I.C. "M. MINERBI" DI MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CITTADINI DELLE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEL DOCUMENTI E DEGLI ATTI COMUNALI INFORMATICI IN MODALITÀ DI SERVIZIO UNISTORAGE - ANNO 2018. DITTA INCARICATA UNIMATICA SPA DI BOLOGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.196,00 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z331F0E704</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ ACCESSORIE PER L'EVOLUZIONE E LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. P.IVA 01165260322 - TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.275,60 IVA INCLUSA. CIG Z4D250FB33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/07/2018 - 30/09/2018 DELL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.091,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 784 DEL 27.11.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO GRADUATORIA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO CAT C POS. ECON. C1 PRESSO IL 2° SETTORE "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO" - AREA LAVORI PUBBLICI - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E TRIBUTARIE NEL CONTENZIOSO SUI TRIBUTI LOCALI, ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE CAMPOSAMPIERESE. IMPEGNO DI SPESA ¤. 322,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEGLI ORTI URBANI SITI IN VIA MACELLO ( EX ALVEO DEL FIUME ZERO).  INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERMINA N. 684/2018 DI AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA FP LAVORI STRADALI S.R.L.  CON SEDE A SCORZÈ (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 611985. IMPEGNO SPESA 305,00 I.V.A. COMPRESA. CIG ZFA24E2C15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA PER MODIFICHE AI LAVORI DI CONTRATTO AI SENSI ART. 106 COMMA 1 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016, MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI NONCHÉ IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 17.018,87 IVA C. A FAVORE DELL'IMPRESA CANTON GIOVANNI  S.N.C.  DI CANTON LUCIO E C. (COD.FISC. 02005060286) CON SEDE IN VIA BRENTA N.15 - 35010 A CAMPO SAN MARTINO (PD) - CIG 7314507A1E - CUP E61B16000590006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE VARIE PER SERVIZIO DI TESORERIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI ADDIZIONALE COMUNALE APPLICATA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI UTENZE DOMESTICHE PRESENTI NEL TERRITORIO. IMPEGNO DI EURO 42,45.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA SELVE 17 - DITTA APPALTATRICE F.M. INSTALLAZIONI CON SEDE A CASIER (TV) - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GEOCONSULT S.R.L. CON SEDE A QUINTO DI TREVISO PER L'ESECUZIONE DI UNA PROVA DI CARICO SUL TERRAZZO PER VERIFICA STATICA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA. EURO 1708,00 CIG ZBE2500239 CUP E69G17001020004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018 (EURO 32.676,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DEL SERVIZIO TECNICO PRESSO IL CINEMA BUSAN IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLE SCUOLE CHE HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO DI RACCOLTA DEI PICCOLI RAEE "RAEECCOGLIAMOLI" - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 329,40 IVA C. CIG ZA32505817.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA ALLA PROSECUZIONE DELLA GESTIONE DELL'ECOCENTRO DI VIA RONZINELLA DA PARTE DELL'ATTUALE GESTORE VERITAS SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO "PRIVACY E VIDEOSORVEGLIANZA" - INFOPOL SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 (IVA INCLUSA). CIG ZE624F4CD5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO PER GLI AMBITI 13 E 13 A MC - PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO PARZIALE DEL PARCHEGGIO DI VIA VERDI DENOMINATO PP2;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO A SERVIZIO DEGLI ORTI URBANI SITI IN VIA MACELLO ( EX ALVEO DEL FIUME ZERO).  AFFIDAMENTO LAVORI  ALLA DITTA FP LAVORI STRADALI S.R.L.  CON SEDE A SCORZE' (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 611985 EURO 9.089,00 I.V.A. COMPRESA. CIG ZFA24E2C15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2021/2022. DITTA EURO-TOURS SRL - CIG DERIVATO 7118160B72. REVISIONE PREZZI 2018. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2019-2020 PARI A EURO 225.257,40 AL LORDO DELLE IMPOSTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINARE  DI CONCESSIONE  IDRAULICA  "NUOVA PASSERELLA PEDONALE SUL FIUME ZERO E OPERE IN FREGIO AL RIO BIANCHI".  IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO   123,12 =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 3.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI AGOSTO 2018 - EURO 2.137,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2070,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI AGOSTO 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - EURO 129,73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA. ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELLE AZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN MOM (MOBILITÀ DI MARCA) SPA. IMPORTO DI BASE D'ASTA EURO 4.347,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE II ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2018 (EURO  ¤ 98.947,91.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 155/2003 DETTA LEGGE DEL BUON SAMARITANO. PROSECUZIONE SPERIMENTALE DEL PROGETTO DI RACCOLTA E RIDISTRIBUZIONE ALIMENTI NON CONSUMATI NELLE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO - A.S. 2018-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DEL SIG. M.O. PRESSO LA CASA DI RIPOSO CASAMIA DI CASIER (TV) (EURO 9.500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LIBRI, DVD VIDEO E AUDIOLIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 2018/2019. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA LEGGERE SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00=. CIG:  Z3B248D5CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI SANITARI D. LGS. 81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE ED OPERAI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 354,80 (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C POS ECON C1 PRESSO IL 2° SETTORE "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. ASSUNZIONE IN RUOLO DELL'ING. GABRIELLI GIUDITTA A DECORRERE DAL 1° OTTOBRE 2018. REVOCA DETERMINAZIONE N. 655 DEL 14.09.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI VENEZIA PER PARERE SU PROGETTO DEFINITIVO - PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE LOTTO B) EURO 100,00 MODIFICA  CRONO PROGRAMMA. CIG Z1A24E9081 CUP E61B17000180004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA DEI FOSSATI ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VIALE NICOLA S.R.L. CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) IN SEGUITO A R.D.O. 2030020 - EURO 40500,00 IVA COMPRESA  CIG Z7E23B7959.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO E COMPLETAMENTO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE-INTERVENTO A SUPPORTO DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA. IMPORTO DI SPESA 15.320,00 IVA INCLUSA. CIG Z8924B7BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "GIUSEPPE BERTO" PER L'EVENTO   "MARATONA DI LETTURA" DI VENERDÌ 28 SETTEMBRE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.573,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE PER L'ALIENAZIONE DELLE QUOTE AZIONARIE DETENUTE NELLA SOCIETÀ MOM (MOBILITÀ DI MARCA) SPA PARI ALLO 0,0138%. PROCEDURA DI ASTA PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.LGS. 175/2016  E S.M.I. E ARTT. 73 E 76 DEL R.D. N. 827/1924.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE, DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITUATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, INTEGRATA DALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESA ATTO CONTENUTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE N. 142/2018 E IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE GIUDICATRICE EURO 7.649,40 ONERI CONTRIBUTIVI ED IVA COMPRESI  CIG Z0724E70E9. CUP E69J18000180005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VERNICIATURA DI PARTE DELLA GUAINA DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA "VECCHIATO S.R.L." CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV). EURO 1.480,78 I.V.A. COMPRESA (MEPA  RDO N. 2047288). AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA.  CIG  ZA024C1FC9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI DISINFESTAZIONE PREDISPOSTO DALLA REGIONE DEL VENETO PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELLE ZANZARE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SGD GROUP SRL E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 8000,00 IVA C.   CIG ZB524EE085</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA PIANTINE E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO ROBERTO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 456,95 IVA C.  CIG ZC024EAB99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI ALL'11 SETTEMBRE 2018.  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.677,10 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA E REGOLAZIONE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C POS ECON C1 PRESSO IL 2° SETTORE "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. ASSUNZIONE IN RUOLO DELL'ARCH. TIZIANO ELENA A DECORRERE DAL 1° OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PALIO DEI QUARTIERI 2018", 16 SETTEMBRE 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FIERA DEL ROSARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, INTERVENTI VARI EDILI ED IMPIANTISTICI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA, 1 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.C.A. ELETTROIMPIANTI DI CODATO ALESSANDRO DELL'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ALIMENTAZIONE DELLE TRE UNITÀ DI CONDIZIONAMENTO INSTALLATE NELLA PARETE OVEST DELL'EDIFICIO A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA  N. 602785 - APPROVAZIONE MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA NONCHE' IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3974,76 IVA C. CUP E64B17000080004 CIG ZD724CA92B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA - CIG 7619051FC5 CUP E64E17001770004 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 654.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI) ED ALLEGATI E ADEMPIMENTI L.FINANZIARIA 2010 CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2018 E 2019, TRAMITE IL M.E.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI CON SEDE A GUALDICCIOLO (REPUBBLICA DI SAN MARINO) A EURO 6.580,68 I.V.A. COMPRESA.  APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2019 2020.  CIG   Z2724BD7F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA SELVE 17. DITTA APPALTATRICE F.M. INSTALLAZIONI S.R.L. CON SEDE A CASIER (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 38.940,00 - CIG Z9D20EE044 CUP E69G17001020004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SISTEMISTICA INFRASTRUTTURA DI RETE E MANUTENZIONE HW NODI WMWARE. DITTA INCARICATA TBS IT SRL DI TRIESTE - IMPORTO DI EURO 9.272,00 IVA AL 22 %INCLUSA - CIG: Z74246B068</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI EURO 2.650,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DI TARATURA PER N. 2 MISURATORI DI VELOCITÀ TELELASER LTI 20.20 E TELELASER ULTRALYTE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA ELTRAFF SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.294.00 (IVA INCLUSA) CIG ZA424D617A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO, DIVISE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2018 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 748 DEL 17.11.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI N. 3 STRUMENTI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE RIVOLTI ALLA CITTADINANZA. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - CIG Z4B24DB74D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 671 DEL 01.10.2013. REGISTRAZIONE ECONOMIA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 60,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER N. 2 SERVIZI DI RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 309,88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI. PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA A FAVORE DI MESAC S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI  2018-2021. DETERMINA DI IMPEGNO (EURO 7223,00 COMPRESI GLI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - DITTA FOTOGRAMMA DI PIOVESAN GRAZIANO &amp; STOPPA G. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 234,24 (IVA INCLUSA). CIG Z1C24D36F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>"GALÀ DELLO SPORT" 3^ EDIZIONE - MOGLIANO VENETO, 16 SETTEMBRE 2018. AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE ALLA DITTA BIG SHOP DI GIOPPATO EUGENIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00=. CIG Z9A24C36AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIENZA DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO M.F. RITROVATO NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 352 DEL 16.5.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 29/2012 - "NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2018. SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA,  EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. DITTA BIBLIO SRL.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  EURO 4.999,19=. CIG Z0C248D1F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA CAVALLEGGERI. NUOVA PISTA CICLOPEDONALE II STRALCIO. PROCEDIMENTO DI  APPOSIZIONE VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO  E AVVIO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO ART. 16 DPR 327/08. DITTA A.MANZONI&amp;C. S.P.A. EURO 585,60 IVA COMPRESA  CUP   E61B18000120004 - CIG Z0D24C5745</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, INTERVENTI VARI EDILI ED IMPIANTISTICI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI  DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA, 1 AFFIDATI ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL - APPROVAZIONE LIBRETTO DELLE MISURE, REGISTRO DI CONTABILITA', SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA', STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 PARI AD EURO 43.188,00 IVA C. CIG 7247173C57  CUP E64B17000080004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO INAIL IN AUTOLIQUIDAZIONE SALDO 2017 E ACCONTO 2018: PAGAMENTO SOMME AGGIUNTIVE A SEGUITO VERSAMENTI OLTRE LIMITE ORIGINARIO DI SCADENZA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 13,13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 223,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 3278,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI LUGLIO 2018 - EURO 2.331,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI LUGLIO 2018 - EURO 173,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PER MANIFESTAZIONI ALL'APERTO IN PIAZZETTA TEATRO - B. R. SERVICE SRL DI MIRANO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 829,60 IVA C CIG Z3D24B43F3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO ANZIANI  - INDAGINE GEOTECNICA E REDAZIONE PRATICA "TERRE E ROCCE DI SCAVO" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO SIGEO S.A.S. CON SEDE LEGALE A SOLESINO (PD) EURO 2.806,00 IVA COMPRESA E MODIFICA CRONO PROGRAMMA. CIG Z9524C6465 CUP E64E17001770004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018 (D.G.R. N. 1488/2017). APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI A CARICO RIMASTI ORFANI DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI (ART. 59, L.R. 30 DICEMBRE 2016, N. 30, "COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2017", NOVELLATO DALLA L.R. 29 MARZO 2018, N. 14"). APPROVAZIONE GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. ALIENAZIONE DI AREA COMUNALE SITA IN VIA MACCHIAVELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO. RENDICONTAZIONE ENTRATE E SPESE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE.  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.334,75  - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 29.334,75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP. AFFIDAMENTO SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ ALLA DITTA FASTWEB S.P.A. FINO ALL'AVVIO DELLA CONCEVENZIONE CONSIP "TELEFONIA  FISSA 5". IMPEGNO DI SPESA EURO 3.770,00 IVA COMPRESA. CIG: ZC42275161.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GESTIONE  CONTI CORRENTI POSTALI PRIMO SEMESTRE 2018. IMPEGNO DI EURO 1.866,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 166 DEL 22.02.2018 PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA DISABILI E RIFACIMENTO PORTONCINO D'INGRESSO PRESSO LA STAZIONE DEL CARABINIERI DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA, 1 - AFFIDAMENTO INCARICO SISTEMAZIONE GIARDINO ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1171,20 IVA C. CIG ZD124AE584 CUP E64B17000080004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, INTERVENTI VARI EDILI ED IMPIANTISTICI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA, 1 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA PER MODIFICHE AI LAVORI DI CONTRATTO AI SENSI ART. 106 COMMA 1 LETT. A DEL D. LGS. 50/2016, MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI NONCHÉ IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 25.341,94 IVA C. A FAVORE DELLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL DI CAMPOSAMPIERO CIG 7247173C57 ED EURO 332,35 A FAVORE DEL PERSONALE COMUNALE PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (CIG NON NECESSARIO) CUP E64B17000080004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO. CONCESSIONE DI DERIVAZIONE  D'ACQUA DELLA FALDA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE . DECRETO N. 1005 DEL 14/10/2011; DISCIPLINARE N. 5311 DEL 16/09/2011. PRATICA N. 1792. LIQUIDAZIONE CANONE 2018 EURO 261,35 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO. CHIUSURA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 164.000,00 IVA COMPRESA. CIG: 622385037F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SINISTRI PASSIVI APERTI SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C. GENERALE N. 10494217G. IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 7.096,97=. CIG Z1A24ACABE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2 PROIETTORI EPSON EB-U04 DITTA INCARICATA DPS INFORMATICA SNC P.IVA 01486330309 CIG Z1D24A6F63, N. 1 NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK N580VD DITTA INCARICATA STUDIO DI INFORMATICA SNC P.IVA 01193630520 CIG Z8E24A6F73 E N. 10 MONITOR HP 23ES DITTA INCARICATA NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO P.IVA 02611310307 CIG Z7C24A6F80. IMPEGNO DI SPESA EURO 3653,64 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA MOBILFERRO SRL - CIG Z02247F2A6. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.106,62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI, DVD VIDEO E AUDIOLIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.B) DEL D.LGS 50/2016 . PERIODO 2018/2019 E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.  CIG Z3B248D5CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS) E TRIBUTI (J-TRIB) ANNO 2018. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.718,08 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: ZD722847B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA VANZO 52 - IMPRESA APPALTATRICE F.B.F. IMPIANTI CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CIG ZB820ED5EE - CUP E69G17001020004 - EURO 15.851,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 9^ EROGAZIONE ANNO 2018. EURO 17.321,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA DEL MINORE E.K.A.A. E DEL GENITORE A.A. PRESSO LA COMUNITÀ DOMUS NOSTRA - SUORE DI NOSTRA SIGNORA DELLA CARITÀ DEL BUON PASTORE - QUINTO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.238,00. CIG: Z7824A1D0B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA SISMICO STRUTTURALE SECONDO NTC 2018 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ICONIA INGEGNERIA CIVILE S.R.L. CON SEDE A PADOVA (PD) - EURO 39.259,60 ONERI E IVA COMPRESI - CIG ZBD24928E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE, PULIZIA E RISANAMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA "A. VESPUCCI" DI CAMPOCROCE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE A LAVIS (TN) EURO 26.237,05 IVA COMPRESA. CIG Z5F246C538</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEDIE PIEGHEVOLI E CARRELLI PER STOCCAGGIO TRAMITE ODA A 2M FORNITURE SRL - CIG Z1824AA106. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.317,34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE "AMICI DEI CANI DI MOGLIANO VENETO TV" PER LA GESTIONE DELL'AREA ADIBITA A SGAMBATOIO PRESSO IL PARCO PRIMAVERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GIOCHI DA ESTERNO E INTERNO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA A BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL -  CIG Z6523E26D2. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.477,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANCHINE DA INTERNO PER SC. DELL'INFANZIA TRAMITE ODA A CREMONA GIOCHI E ARREDI DI BONINI FRANCO &amp; C. - CIG Z4824A995F. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.050,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VEICOLO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA CARROZZERIA TOZZATO AUTO SERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 158,60 (IVA INCLUSA). CIG ZBF247AC03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 104,79. ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE.   APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ENERGOCLUB ONLUS DI TREVISO PER ATTIVITÀ LEGATE ALLO SPORTELLO ENERGIA  E A SUPPORTARE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELL'ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE  ED INFORMAZIONE VERSO LA CITTADINANZA IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO . EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO  4350,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "DIRITTO ALLO SPORT" - PROROGA DEI TERMINI DI APERTURA DEL BANDO. ESTENSIONE VALIDITÀ DEL PROGETTO AL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO AZIENDALE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA PARK SERVICES - MILANO (MI). IMPORTO EURO 762,26 OLTRE IVA. CIG: ZDB24A8339.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DUE BATTERIE CANON NB 11 LH PER MACCHINE FOTOGRAFICHE UFFICI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA   DITTA    KORA SISTEMI INFORMATICI SRL. IMPORTO EURO 103,00 OLTRE IVA. CIG: Z3C2447E36. RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4.033,43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESE DI GIUGNO 2018 - EURO 2374,86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 184,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS SECONDO TRIMESTRE 2018. EURO 1.572,23.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO MESI APRILE E MAGGIO 2018 - EURO 449,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA STUDIO AM DI MARAN ANNA: VERONA 22/9/18  "IL TEMPO RITROVATO - STRATEGIE PER OTTIMIZZARE IL TEMPO LAVORATIVO E PERSONALE" PER ASSISTENTI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 244,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE "SETTEMBRE DELLO SPORT" E "SERIAL GRILLERS" - MOGLIANO VENETO, 8/21 SETTEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA ¤ 17.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO - LIQUIDAZIONI INCENTIVI  ¤ 771,20 AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO - LIQUIDAZIONI INCENTIVI  EURO 782,24 AL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MODIFICHE INTERNE ED INTERVENTI VARI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA TERRAGLIO 3. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EURO 195,09 (CIG  Z272144A41 - Z8D23487E1)  E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 511,73 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 706,82.  CUP E62H17000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 3° SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DELLE QUOTE AZIONARIE DETENUTE NELLA SOCIETÀ MOM (MOBILITÀ DI MARCA) SPA CON SEDE IN VIA POLVERIERA 1 - TREVISO, PARI ALLO 0,0138% DEL CAPITALE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANCATO ACCOGLIMENTO ISTANZE INCOMPLETE PER GRADUATORIA NIDI D'INFANZIA A.S. 2018/2019 E RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 260,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI NELLE TRATTE SCUOLABUS DEDICATE ALLA SC. DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2018/2019. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA LACERENZA MULTISERVICE SRL CIG ZA12411A44. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.403,59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 48.739,00 - CIG Z02247F2A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO DI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE CODE PRESSO IL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - DITTA Q-MATIC ITALY SRL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 707,60 IVA INCLUSA). CIG Z142489D33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.L.GS. N. 165/2001 DELLA SIG.RA MONICA MENEGAZZI - CATEGORIA DI ACCESSO C- POSIZIONE ECONOMICA C3, PROVENIENTE DALL'ENTE  ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI DI VENEZIA CON DECORRENZA 01.10.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NASTRI PER STAMPANTE AD AGHI PER IL SERVIZIO STATO CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI - MOSCIANO SANT'ANGELO (TE). IMPORTO EURO 42,08 OLTRE SPESE DI SPEDIZIONE EURO 10,00 OLTRE IVA. CIG: ZF82494877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ELETTRODOMESTICI PER REFETTORI SCOLASTICI TRAMITE ODA A IDEA GRANDIMPIANTI SRL - CIG ZBC248DD1C. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.214,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DEI QUARTIERI OVEST E ZERMAN. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 15.500,00= A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CENTRO RICREATIVO CULTURALE E SPORTIVO OVEST GHETTO E A.S. ZERMAN A.S.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PASSERELLA DI VIA MOTTA.  PRESA D'ATTO DETERMINA SUA FEDERAZIONE COMUNI CAMPONSAMPIERESE  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  . EURO 49.724,09.  CUP E67H17000430004   CIG 7555664B2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI GIUGNO 2018 - EURO 185,03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 241 DEL 29 MARZO 2018. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO PER L'A.S. 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MENSA TRAMITE BUONI PASTO CARTACEI. DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG. ZE4248CC70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ATTUALI PUNTI LUCE INSTALLATI NEL VANO CORSA DELL'ASCENSORE SITUATO NEL FABBRICATO CHE OSPITA GLI UFFICI COMUNALI DI VIA TERRAGLIO, 3 CON NUOVE 4 PLAFONIERE A LED CON PASSAGGI NUOVI CONDUTTORI DI ALIMENTAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA "CARRARO ASCENSORI S.R.L."  CON SEDE A DI VILLORBA (TV). EURO  488,00 I.V.A. COMPRESA.   CIG Z112483D49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MODIFICHE DEL DISTRIBUTIVO DEGLI SPAZI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI, 8 E INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE OPERE ESTERNE NELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO MEDESIMO. RETTIFICA DETERMINA N. 907/2017. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE (EURO  12.495,19) CIG  Z242144877 - Z7C2236D6D  E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 633,63 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 13.128,82 . CUP E62H17000280004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 6.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI "ISTRUTTORE TECNICO"  CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE E ADEGUATO SMALTIMENTO MATERIALI IN ETERNIT ABBANDONATI DA IGNOTI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 550,00 IVA C. CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO COMUNITARIO DON GIORGIO SITO IN VIA RONZINELLA, 176 PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPORTELLO "SPAZIO FAMIGLIE". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00.=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTI DEI FABBRICATI A) E B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. LIQUIDAZIONE PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 (CIG NON NECESSARIO) EURO 111,63 CUP E63D16003230004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICHE EPSROPRIATIVE AL GEOM. MAURIZIO PERLINI. EURO 4.948,32. (C.I. E IVA COMPRESI). CIG Z9B247E305.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . IMPEGNO PER INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 113 DLGS 50/2016. EURO 6440,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ACCORDO PER DIFFERIMENTO DELLA CONSEGNA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172, SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11. EROGAZIONE AL CONCESSIONARIO DEL CONTRIBUTO ANNO 2018.  IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.793,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA VANZO.  MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO AI SENSI ARTICOLO 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - IMPEGNO DI EURO 1.593,77 IVA COMPRESA A FAVORE IMPRESA APPALTATRICE F.B.F. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - CIG ZB820ED5EE CUP E69G17001020004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 930 DEL 28.12.2017 A  FAVORE DELLA DITTA PUNTO CARROZZERIA S.A.S. DI MIRCO RUFFATO &amp; C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER IL SERVIZIO DI CARROZZERIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - EURO 2.000 CIG Z9D212F18F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 11 DEL 11.01.2018 A FAVORE DELLA DITTA LUCAR SNC DI MOGLIANO VENETO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018. EURO 650,00 CIG Z1B219815C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DD.LL. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI 1 ° STRALCIO  SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI A MOGLIANO VENETO (TV)  PALESTRA POLIFUNZIONALE. DETERMINA DI INDIZIONE DELLA GARA D'APPALTO DA SVOLGERE ATTRAVERSO LA S.U.A.  FEDERAZIONE COMUNI CAMPONSAMPIERESE. PRENOTAZIONE SPESA EURO 99.299,13.  CUP E69B1800014004   CIG  7580675AE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA STRAORDINARIA ASCENSORE, RETTIFICA DETERMINA N. 527 DEL 20/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA TREVIMAIS  S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO SCATTOLIN FLAVIO &amp; C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A.572946 - EURO 35.624,00 IVA COMPRESA CIG Z1D246DBA1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER APPALTARE I LAVORI DI PULIZIA DEI FOSSATI ANNO 2018. EURO 40.500 IVA COMPRESA CIG Z7E23B7959</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE DI MOGLIANO VENETO - EURO 500,00 IVA COMPRESA CIG Z0A23B1769</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMPRESO IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER IL PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.I.S. FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. 503482 - EURO 10.000,00 IVA/C. - CIG Z9323B180F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE CIVILI NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI DI SCORZÈ TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA 502644 EURO 5.000,00 CIG  ZE223AFB59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE A LAVIS (TN) SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO ELETTRICISTA A SUPPORTO DEL DIPENDENTE COMUNALE ADDETTO, IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 502335 - PERIODO 01.07.2018 - 31.12.2018 EURO 20.000,00 CIG Z8223AE07E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SECONDO LOTTO ANNO 2018 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA DI VILLORBA (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA MEPA 501734 - EURO 3000,00 IVA COMPRESA CIG Z2F23AC538</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA DI ALCUNI  EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO TRA LA PROVINCIA DI TREVISO E LA DITTA SICURITALIA S.P.A. CON SEDE A COMO - ESTENSIONE DEL SERVIZIO ALL'EDIFICIO DENOMINATO BROLO SITO IN VIA ROZONE E VITALE ED INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 871 DEL 20.12.2016 A FAVORE DI SICURITALIA SPA - CIG Z921C8B712 - EURO 1000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CONDOTTA ACQUE BIANCHE IN VIA COLELLI - AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 552708 ALLA IMPRESA TREVIMAIS S.N.C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) - EURO 7680,75 CIG ZC5243422B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.I.O.S.S. SRL CON SEDE A RONCHI DEI LEGIONARI (GO) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 567555 - CIG Z412418F8A -  EURO 25.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E CONFIGURAZIONE MODULO CONTROLLO DATABASE MINISTERIALE - DITTA S.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.879,20 (IVA INCLUSA). CIG ZF8245879B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  SPESE NOTIFICA ENTI - ANNI DIVERSI. EURO 567,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA A CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PELIZZON LUIGI S.R.L. DI MIRANO (VE). IMPORTO EURO  1.285,00 OLTRE IVA. CIG: ZC3246F5BE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 8^ EROGAZIONE ANNO 2018. EURO 7.809,28.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ESTRAZIONE ARIA INTEGRATO DA IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G. B. PIRANESI" DI VIA DE GASPERI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 3B IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PONTE SAN NICOLÒ (PD) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 568517 EURO 35.169,22 I.V.A. COMPRESA CIG ZC1243A905.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 300,00 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "N. MANDELA" DI MOGLIANO VENETO PER IL PROGETTO DENOMINATO "DIARIO DI ISTITUTO" A.S. 2018/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI SCOLASTICI. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/04/2018 - 30/06/2018 DELL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.510,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA ADIBITA A SKATE PARK IN VIA COLELLI. IMPRESA APPALTATRICE GLOBAL ENERGY S.R.L. CON SEDE A CESSALTO (TV) - MODIFICA IMPORTO DI CONTRATTO AI SENSI ARTICOLO 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. E MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA TOTALE EURO 3.242,73 I.V.A. COMPRESA CIG ZCA21197D1 CUP E69D16002380004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ "MAZZOCCO" - IMPRESA APPALTATRICE S.I.O.S.S. SOCIETÀ ITALIANA SEGNALETICA STRADALE S.R.L. CON SEDE A RONCHI DEI LEGIONARI (GO) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 94.184,05 - CIG 7289329096 CUP E67H17000890004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/38, SITO IN VIA MONTANELLI. DISPOSIZIONI PLANO-VOLUMETRICHE, TIPOLOGICHE, FORMALI E COSTRUTTIVE, AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 22, D.P.R. 380/2001. LOTTO 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA STRAORDINARIA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE INSTALLATA NEL FABBRICATO CHE OSPITA GLI UFFICI COMUNALI IN PIAZZETTA DEL TEATRO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 162/1999. AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA "IMQ S.P.A. CON SEDE IN VIA QUINTILIANO, 43 A MILANO. EURO 146,40 I.V.A. COMPRESA.   CIG ZAA2464B44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO D'ARTE E CULTURA DENOMINATO "BROLO", AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - CIG Z1C23E6872, A FAVORE DELLA DITTA "SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE" DI VENEZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TENDE DA INTERNO A LAMELLE TRAMITE ODA A FERRAMENTA OLME DI ZARA G. CIG ZB024623B4. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.244,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE NELLA PERSONA DEL DOTT. CARLO PATERA, PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2021. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA IN L.C.A. ANNO 2018 ( EURO 5.233,22.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UNA BICICLETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODULO INTERFACCIA CONCILIA INI-PEC E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI VERBALI NOTIFICATI TRAMITE PEC. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.598,60 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO SPOGLIE DI ANIMALI RECUPERATE NEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ARGO SNC DI NOVENTA PADOVANA PARI AD EURO 549,00 IVA C.   CIG Z71245041D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE 2018. EURO  13.216,77 =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE.  EURO   51.551,05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZI AGGIUNTIVI PER PRE-SUBENTRO E SUBENTRO IN ANPR IN MODALITÀ WEB SERVICES (APPLICATIVO J-DEMOS). DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - EURO 3416,00 IVA AL 22 % COMPRESA -  CIG: ZA224IB08C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2  POSTI DI "ISTRUTTORE TECNICO" CAT C PRESSO IL 2° SETTORE "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO". EURO 340,70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DELL'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SIG.RA BELLONI PATRIZIA, CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C2, PROVENIENTE DAL COMUNE DI VENEZIA CON DECORRENZA 01-08-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO "INSITO" E SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELL'OPERAZIONE DERIVATI.  SOCIETÀ INCARICATA FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. - MILANO. IMPORTO EURO 7.320,00 IVA INCLUSA.  CIG. Z4A2458EA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  ECONOMICO PER L'ANNO 2018. EURO 12,000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI 2018. ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA.    IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  CANONI ANNUI. EURO 3543,20   IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO INAIL IN AUTOLIQUIDAZIONE SALDO 2017 E ACCONTO 2018: VERSAMENTO IMPORTO PER DIFFERENZE TRA DOVUTO E PAGATO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER EURO 655,16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DUE BATTERIE CANON NB 11 LH PER MACCHINE FOTOGRAFICHE UFFICI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA   DITTA    KORA SISTEMI INFORMATICI SRL     . IMPORTO EURO 103,00 OLTRE IVA. CIG: Z3C2447E36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONFIGURAZIONE PARAMETRI DI RETE PER COLLEGAMENTO DA REMOTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LE SCUOL ARCOBALENO, RODARI E COLLODI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO OMEGA DI PERISSINOTTO PER. IND. LEANDRO CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 1.679,94 ONERI 2% ED IVA COMPRESA CIG ZBC24398F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA ED IL RUOLO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCHITETTO ADRIANO MARANGON DELLO STUDIO MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO CON SEDE A TREVISO. EURO 28.436,35 CNPAIA E IVA COMPRESI. CIG ZF92431F29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO PER LE GARE INDETTE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 30,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE: RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON VILLA CONDULMER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA  -  7^ EROGAZIONE ANNO 2018 - EURO 22.715,01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "DIRITTO ALLO SPORT" - APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK IN VIA COLELLI A MOGLIANO VENETO ALLA "A.S.D. OFFICINA 31021"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA "MOGLIANO RUGBY 1969 S.S.D.R.L." DELL'USO E DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE "M. QUAGGIA" E DEL CAMPO DA ALLENAMENTO DI VIA CA' MARCHESI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E "F.C. UNION PRO S.S.D.R.L." PER L'USO E LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CA' MARCHESI. PRESA D'ATTO CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE TELECOM ITALIA SPA PARTE FISSA ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.815,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITA' DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 8.565,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI VENEZIA PER SPESE DI ISTRUTTORIA RILASCIO PARERE SU PROGETTO DEFINITIVO - PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE TERZO STRALCIO - REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE - LOTTO A) EURO 100,00 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - CUP E61B17000180004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE PASSERELLA DI VIA MOTTA - DETERMINA DI INDIZIONE DELLA GARA D'APPALTO DA SVOLGERE ATTRAVERSO LA S.U.A.  FEDERAZIONE COMUNI CAMPONSAMPIERESE. IMPEGNO EURO  53.900,00 IVA COMPRESA.  CUP E67H17000430004   CIG 7555664B2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER INTERVENTO DI SUPPORTO ALLE AZIONI DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE. DITTA ENERGO CLUB ONLUS. LIQUIDAZIONE SALDO EURO 2500,00  CIG  Z3F2082F94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO/LIQUIDAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE PER CONTRIBUTO BONIFICA PER EURO 20,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - INTERVENTI EXTRA CANONE DI CUI ALL'ART.1 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE PARI AD EURO 70.000,00 IVA C. CIG 65138116E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA AGENTE CONTABILE INTERNO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE CON DECORRENZA DAL 09.07.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'AREA VERDE COMUNALE ATTREZZATA PER ATTIVITÀ LUDICO/SPORTIVE DI CAMPOCROCE ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPOCROCE. PERIODO 01/07/2018-30/06/2020. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE, AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDARE, IN CONCESSIONE MEDIANTE PROGETTO DI FINANZA,  LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, COMPRESA LA  FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, PER LA DURATA DI 240 MESI. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE DI EURO 11.590.500,00 CIG 7551650AB6 CUP E69J18000180005 - IMPEGNO DI EURO 800,00 A FAVORE DI ANAC (CIG NON NECESSARIO) IMPEGNO DI EURO 1.860,00 A FAVORE DI LEXMEDIA SRL PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U. (CIG Z90242DF90) IMPEGNO DI EURO  1708,00 A FAVORE DI A. MANZONI &amp; C - GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA PER LA PUBBLICAZIONE SUI PRINCIPALI QUOTIDIANI (CIG Z07242DFE5) TOTALE EURO 11.594.868,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO CAT C POS ECON C1 PRESSO IL 2° SETTORE "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. NOMINA VINCITORI E ASSUNZIONI IN RUOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO ISTITUZIONALE E SERVIZIO FUNEBRE PER SOGGETTO SCONOSCIUTO RINVENUTO IN TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.243,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO E ANNESSI SPOGLIATOI DI CAMPOCROCE AL CENTRO SPORTIVO MAROCCO A.S.D. PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2020. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE, AGGIUDICAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI) A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2017.  RETTIFICA SOGGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . IMPEGNO PER PARERE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE E INCARICO RASERA PER STUDIO AGRONOMICO. EURO 846,64 IVA/C   CIG. RASERA Z0F242037C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO A TITOLO GRATUITO CON L'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER L'UTILIZZO DEL VEICOLO MARCA FIAT DUCATO TARGATO BV487AE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 29/2012 - "NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RICOVERO DEL SIG. M.O. PRESSO LA CASA DI RIPOSO CASAMIA DI CASIER (TV) (EURO 9.000,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. - 1^ TRANCHE (EURO 5.500,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PERIODO 01/07/2018 -30/06/2021.  INTERMEDIA I.B. SRL. CIG 7479819DE4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2018-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2018/2019: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI MAGGIO 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - EURO 268,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 8.003,34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 - EURO 5.400,55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO CAT C POS ECON C1 PRESSO IL 2° SETTORE "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 77,26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGLI EREDI DEL DIPENDENTE MATR. 500 DELLE COMPETENZE MATURATE E NON CORRISPOSTE ALLA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO - EURO 12.647,47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL SEMAFORO ROSSO. DITTA KRIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.374,00 (IVA INCLUSA) CIG ZC524001C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2018 (EURO 36.366,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI NELLE TRATTE SCUOLABUS DEDICATE ALLA SC. DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2018-2019 - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 23.738,40 - CIG ZA12411A44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLO "SPORTELLO FAMIGLIA" NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.124,77.= (IVA INCLUSA) - CIG Z1D23DBB2C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA DISABILI E RIFACIMENTO PORTONCINO D'INGRESSO PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. C. A. DALLA CHIESA, 1. AFFIDAMENTO INCARICO  MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL CON SEDE A CAMPOSAMPIERO (PD)- EURO 22.405,82 IVA C. CIG ZDC23F6A18  CUP 64B17000080004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA TRENTO NN. 21 E 25 A MOGLIANO VENETO.  IMPRESA APPALTATRICE: RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO COSTITUITO DA VECCHIATO S.R.L. CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) - CAPOGRUPPO - E MOGNOL MASSIMO CON SEDE AD ALPAGO (BL)  APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 48.070,00 - CIG 7265951472 CUP E69G17001020004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA PUBBLICA DENOMINATA "PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE DEL TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE - LOTTO B". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL GEOM. RIOLFO MARCO CON STUDIO PROFESSIONALE A VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD) EURO 19855,50 ONERI CONTRIBUTIVI E IVA COMPRESI. CIG Z932409708 CUP E61B17000180004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO D'ARTE E CULTURA DENOMINATO "BROLO", AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - CIG Z1C23E6872. NOMINA COMMISSIONE INTERNA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE  DEL DECRETO DI ACCERTAMENTO E COSTITUZIONE DI SERVITÙ DI USO PUBBLICO PER DICATIO AD PATRIAM DI VIA MOTTA E DI UN TRATTO DI VIA SELVE.   IMPEGNO DI SPESA EURO 1.046,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO DI CONCORSO E.R.P., ANNO 2017 - AI SENSI DELLA L.R. N. 10/96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDISTRIBUZIONE CORPO ELETTORALE E NUOVA RIPARTIZIONE TERRITORIALE. RECAPITO DOMICILIARE COMUNICAZIONI DI AVVISO AI CITTADINI DI VARIAZIONE DI SEGGIO ELETTORALE. AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.P.A. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3895,00.= CTG N. Z2E23DFE81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI LUDOVICO MARCO BENVENUTI, PAOLO BRAMBILLA E PIER MARCO ROSA SALVA DELLO STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE RELATIVAMENTE ALLA CAUSA R.G. N. 1426/2013  PENDENTE DINANZI AL T.A.R. VENETO. CIG Z492406B8E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUDOVICO MARCO BENVENUTI DELLO STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE RELATIVAMENTE ALLA CAUSA R.G. N. 230/2015  PENDENTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO. CIG Z631222690</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SIOPE + IN ASCOTWEB CONTABILITÀ FINANZIARIA. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 671,00 IVA 22 % INCLUSA. CIG Z42240D585</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI LUDOVICO MARCO BENVENUTI, PAOLO BRAMBILLA E PIER MARCO ROSA SALVA DELLO STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE RELATIVAMENTE AL RICORSO STRAORDINARIO INNANZI AL CAPO DELLO STATO NOTIFICATO IN DATA 07.03.2017 TRASPOSTO AL T.A.R. VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI LUDOVICO MARCO BENVENUTI, PAOLO BRAMBILLA E PIER MARCO ROSA SALVA DELLO STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE RELATIVAMENTE ALLA CAUSA R.G. N. 670/2013  PENDENTE DINANZI AL T.A.R. VENETO. CIG Z942406451.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  DET. 444/2018 PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO LEGGE CONTENIMENTO DI SUOLO . CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA .  EURO 80,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER UPGRADE TECNOLOGICO SUI SOFTWARE GESTIONALI INSIEL. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.172,00 IVA INCLUSA. CIG ZE223AEAAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL COMUNE DI SCORZÈ (VE) DEL DIPENDENTE SIG. ZALTIERI STEFANO A DECORRERE DALL'1-07-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASPORTO E  ADEGUATO SMALTIMENTO ETERNIT ABBANDONATO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 550,00 IVA C. CIG ZAB2403F60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA ADIBITA A SKATE PARK IN VIA COLELLI. IMPRESA APPALTATRICE GLOBAL ENERGY S.R.L. CON SEDE A CESSALTO (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 21.192,61 IVA COMPRESA. CIG ZCA21197D1 CUP E69D16002380004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA BISELLO MARIA DAL 1 NOVEMBRE 2018. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI MODIFICHE INTERNE ED INTERVENTI VARI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA TERRAGLIO 3. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1  ALL'IMPRESA MARTA S.R.L. PER COMPLESSIVI EURO 38.824,05= IVA COMPRESA.  CIG Z272144A41  Z8D23487E1  CUP E62H17000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 350 DEL 15/05/2018. EURO 484,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO NUOVO C.C.N.L. 2018 BIENNIO ECONOMICO 2016-2018 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI - SOTTOSCRITTO IN DATA 21-05-2018 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI EURO 63.467,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI.) PER IMMOBILI POSSEDUTI AL FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 1.679.00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI IN TERRITORIO COMUNALE. DITTA AUTODEMOLIZIONI CASA DELL'AUTO SRL DI MARTON EROS. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 (IVA INCLUSA). CIG. Z5823F01E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA  PER PARTECIPAZIONE AI SEMINARI LE SANZIONI IN EDILIZIA  E LR N. 14/2017 LEGGE CONTENIMENTO DI SUOLO . CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA .  EURO 395,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TAVOLO ARMADIATO IN ACCIAIO INOX TRAMITE ODA A DINA PROFESSIONAL SRL CIG Z2D23D4DC0. IMPEGNO DI SPESA EURO 756,77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ "MAZZOCCO" - AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI SUPPLEMENTARI ALLA DITTA APPALTATRICE S.I.O.S.S. SRL CON SEDE A RONCHI DEI LEGIONARI (GO) AI SENSI DELL'ARTICOLO 63 COMMA 5 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI. EURO 25.340,36 IVA COMPRESA CIG ZB323E1A82 CUP E67H17000890004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO, ANTINTRUSIONE E DI FAFFRESCAMENTO, INSTALLATI PRESSO EDIFICI VARI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.B.F. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 495759  - EURO 9.512,95  IVA COMPRESA - CIG ZC02394B9A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 931,00 OLTRE IVA. CIG: Z9F23E6875</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONI PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE E DELL'AREA VERDE COMUNALE ATTREZZATA PER ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE DI CAMPOCROCE. REVOCA D.D. N. 434 DEL 07/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 1488/2017 - PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.875,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA TRASPORTO OPERE D'ARTE DELLA COLLEZIONE "ALESSANDRA" PER L'ESPOSIZIONE PRESSO IL  "BROLO" CENTRO D'ARTE E CULTURA. APPENDICE POLIZZA ALL RISK N. ATEX021808. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. CIG Z83225D70C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI A CARICO RIMASTI ORFANI DI UN GENITORE (ART. 59 DELLA L.R. 30/2016). LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.218,83.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>"METROPOLIS: ESTATE 2018". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 82.472,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO E DELL'AREA VERDE ATTREZZATA DI CAMPOCROCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, INTERVENTI EDILI VARI EDILI ED IMPIANTISTICI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. ALBERTO DALLA CHIESA, 1 AFFIDATI ALLA DITTA  BEZZEGATO ANTONIO SRL - APPROVAZIONE LIBRETTO DELLE MISURE, REGISTRO DI CONTABILITA', SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA', STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PARI AD EURO 44.530,00 IVA C. CIG 7247173C57   CUP E64B17000080004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO DI MODIFICA ARREDI INTERNI DI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA CADUTI, RESISI NECESSARI A SEGUITO DELLA MODIFICHE  DEL DISTRIBUTIVO DEGLI SPAZI UFFICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA "SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI S.R.L." CON SEDE A POVEGLIANO (TV). EURO 2.269,20 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 511418).  CIG Z8323C9221.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA FOGNATURA BIANCA E CADITOIE STRADALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MANENTE SPURGHI S.R.L. CON SEDE A SALZANO (VE) A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 504332 - EURO 16.500 IVA COMPRESA. CIG Z2F23B4D81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO RELATIVO ALLA RASSEGNA "ENERGY DAYS". DITTA L'ARTEGRAFICA S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 219,60 ¤ =. CIG: Z4823E3F5C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO D'ARTE E CULTURA DENOMINATO "BROLO", AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. CIG Z1C23E6872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MODIFICHE  DEL DISTRIBUTIVO DEGLI SPAZI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI, 8 E INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE OPERE ESTERNE NELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1  ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 46.221,59= IVA COMPRESA.  CIG Z242144877 CUP E62H17000280004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER INTERVENTO DI SUPPORTO ALLE AZIONI DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE. SPORTELLO ENERGIA. DITTA ENERGO CLUB SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO  3.233,00 CIG   Z3E23CD1E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 2.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 828 DEL 06.12.2017 AVENTE AD OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO, COMPRESO CLORURO DI SODIO E BITUME A FREDDO NECESSARIO PER INTERVENTI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DAL PERSONALE COMUNALE DEL SERVIZIO VIABILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANUTTA SPA CON SEDE A MUZZANA DEL TURGNANO (UD) ANNO 2018 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA  MEPA 321672 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 CIG ZA420F2EAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL  T.A.R. LAZIO  DI ROMA CONTRO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 MARZO 2018 AVENTE AD OGGETTO "FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE". RIMBORSO COSTO ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE DI CONEGLIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 371 DEL 18.05.2018: MODIFICA IMPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE SUPPORTO TELEMATICO "PROGETTO OMNIA" - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 353,60 (IVA INCLUSA) CIG ZE523D2C01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 99 DEL 05/02/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO DESTINAZIONE D'USO AUTOVEICOLO DACIA DOKKER IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. INCARICO ALLA START S.R.L. DI CASTELFRANCO VENETO TRAMITE L'AGENZIA DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA INCLUSA. CIG: Z1123D3E5C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLO "SPORTELLO FAMIGLIA" NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO, AI SENSI DELLA D.G.R. 1247/2016 - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ¤ 10.124,77.= - CIG Z1D23DBB2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI EURO 2.400,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE OSCURANTI PER FINESTRE PIANO TERRA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, MEDIANTE PROCEDURA ODA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULIMARCA DI PREGANZIOL (TV) PER EURO 2.183,80= (IVA INCLUSA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5C23CADDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLO "STUDIO TRE INGEGNERI ASSOCIATI" DI TREVISO  PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE CON STIMA SOMMARIA PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE SITO IN VIA BARBIERO, 41.  EURO 1.268,80 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z9B23D056E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER L'ANNO 2018 - EURO 47.900,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.200,00= ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA GRANDE PIOPPA" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2018.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.800,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'PARCO AI PINI' PER CURA PARCO PUBBLICO DI VIA ROSSINI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER I PROGETTI 'CURA AREE VERDI COMUNALI E SOCIALIZZAZIONE QUARTIERE - ANNO 2018'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 26.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 8.000,00=  ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO PER IL PROGETTO "UN PARCO PER AMICO". ANNO 2018.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TREVISO- GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2018.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA TRENTO NN. 21 E 25 A MOGLIANO VENETO. IMPRESA APPALTATRICE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO COSTITUITO DA VECCHIATO S.R.L. CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (CAPOGRUPPO) E MOGNOL MASSIMO CON SEDE AD ALPAGO - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI ARTICOLO 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - IMPEGNO DI EURO 5.165,29 PER LAVORI SUPPLETIVI IVA 10% COMPRESA. - CIG 7265951472 CUP E69G17001020004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE PUBBLICA DENOMINATA - PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE DEL TERZO STRALCIO. REALIZZAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, SISTEMAZIONI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI IN SICUREZZA DI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE - LOTTO A - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL RUOLO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALL'ING. DAVIDE FERRO DELLO STUDIO INFRASTRUTTURE PER IL TERZIARIO S.R.L. CON SEDE A PADOVA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO E CRONO PROGRAMMA - CIG Z7C23BBB7B CUP E61B17000180004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA A SEGUITO RE IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 5.709,60 A FAVORE DELL'ARCH. GIOVANNI SORDI RESIDENTE A ROVEREDO IN PIANO (PN) CIG Z8F0DB8CB2 CUP E67B16000680004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GIUGNO 2018-DICEMBRE 2019. EURO 36300,00 IVA 10% COMPR. CIG  Z2923CEE8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA SELVE 17. DITTA APPALTATRICE F.M. INSTALLAZIONI  S.R.L. CON SEDE A CASIER (TV). MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE D'APPALTO AI SENSI ARTICOLO 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - IMPEGNO DI EURO 1.248,82 IVA COMPRESA. CIG Z9D20EE04D - CUP E69G17001020004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI SO.M.S. SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "A IVAN PIACEVA CANTARE". IMPEGNO DI SPESA  EURO 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL LICEO "G. BERTO" A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI ALCUNI EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI NELLE TRATTE SCUOLABUS DEDICATE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2018-2019. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE.  STUDIO INTERDONATO &amp; ASSOCIATI  ANNI 2018-2019.  CIG Z0923AC6BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS PRIMO TRIMESTRE 2018. EURO 1.578,02.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA DI FONDI VINCOLATI AL 18 MAGGIO 2018. VARIAZIONE N.1 PARTITE DI GIRO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 277.072,88 PER RIALLINEAMENTO SALDI CASSA VINCOLATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA STRADALE 2° STRALCIO. INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO. ¤. 27.279,20 IVA COMPRESA . CUP E61B18000120004 CIG  ZD023B8F73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO RELATIVO ALLA RASSEGNA "METROPOLIS MOGLIANO ESTATE". DITTA L'ARTEGRAFICA S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.829,00=. CIG: Z682333282</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2018. DITTA INFOCLIP SRL.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  EURO 864,00=. CIG Z382387F49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO ALL'UFFICIO PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 813,75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE INTERNA VALUTAZIONE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 COMMA 12-BIS - ANNO 2017. VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.321,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR N. 1189/2014 - EROGAZIONE FONDO REGIONALE FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI DELLA FORNITURA DI ENERGIA PER FINALITÀ SOCIALI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO C. GRIS E RESTITUZIONE RESIDUO ALLA REGIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO ARTISTICO CULTURALE PIRANESI PER MOSTRA "TRA IERI E OGGI! IN RICORDO DEL PRESIDENTE TONI BENETTON E DEL FONDATORE GIANCARLO ZARAMELLA" - MOGLIANO VENETO, MUSEO BENETTON, INAUGURAZIONE 8 GIUGNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO MOGLIANO PER FESTA DEL BRUSCANDOLO - MOGLIANO VENETO, 27 MAGGIO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.V.I.S.L. - ASSOCIAZIONE VITTIME INCIDENTI STRADALI E SUL LAVORO - DI MILANO PER CONVEGNO "STRADE SICURE? RICORDARE PER CAMBIARE", MOGLIANO VENETO, 26 MAGGIO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 350,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 3 TRANSCEIVER HP X115 100M SFP LC FX, PER IL COLLEGAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AI NUOVI SWITCH. DITTA INCARICATA OOP SYSTEMS S.R.L, P.IVA 04305261002, CIG Z9F2344B0A. IMPEGNO DI SPESA EURO 676,84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA GENITORIALITA' "PICCOLI PASSI... GRANDI SORRISI". AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE EDITORIALE. DITTA CARTOLIBRERIA CARTACANTA DI ROSSI G. - CIG Z522395336 IMPEGNO DI SPESA EURO 44,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI MANIFESTAZIONI E PUBBLICI SPETTACOLI, RIVOLTA AI VOLONTARI. RELATORI: ING. LUCA TAFFARELLO, ING. MARCO DURANTE, ING. ALESSANDRO MAGLIONE. IMPORTO EURO 761.28 CIG: Z2723A3AC7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE" - PROJECT PARTNER MEETING -  AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 105,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IDONEITÀ TECNICA ADDETTI ANTINCENDIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1102.00 AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEFINITIVA MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2018, PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. APPLICAZIONE CCNQ 04/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. DI SANDRIGO (VI). IMPORTO EURO 2.635,30 OLTRE IVA. CIG: Z70238992A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA BIANCA E RICICLATA FORMATO A/4 E A/3 PER STAMPANTI E FAX DEGLI UFFICIO COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &amp; C. DI SCORZE' (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.232,50 OLTRE IVA. CIG: Z6723764D5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARTELLINE PERSONALIZZATE PER IL 2° SETTORE - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00 OLTRE IVA. CIG:Z5423957AC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE 2° STRALCIO - PERCORSI CICLO PEDONALI, SISTEMAZIONE STRADALI  VIA CAVALLEGGERI E VIA TORNI. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO AVVIO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. EURO 1.046,76  CUP E61B17000220004  CIG Z2123987B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA E VIA XXVIII APRILE - DITTA S.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.575,00 (IVA INCLUSA). CIG ZDE2379593.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO EVOLUTO DI ACCESSO, CONSULTAZIONE ED ESTRAZIONE DATI DALL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (INI-PEC) DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TRAMITE INFOCAMERE S.C.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.318,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z602397757.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLO "SPORTELLO FAMIGLIA" NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO, AI SENSI DELLA D.G.R. 1247/2016 - INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'AREA VERDE COMUNALE ATTREZZATA PER ATTIVITÀ LUDICO/SPORTIVE DI CAMPOCROCE. PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE DI CAMPOCROCE. PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 447 DEL 06.07.2017: MODIFICA IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE AL SOGGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVVOCATI ANDREA BORTOLUZZI E IRENE CORSO DELLO STUDIO ASSOCIATO MDA STUDIO LEGALE CON SEDE IN VENEZIA E PADOVA RELATIVAMENTE AL RICORSO EX ARTT. 414 E SS. C.P.C. PROMOSSO DAL SIG. ROBERTO MENEGHELLO PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO. CIG Z7C2393750.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ORTI SOCIALI SITI IN AREA COMUNALE DI VIA MACELLO: RICHIESTA LICENZA/AUTORIZZAZIONE IDRAULICA, LICENZA ATTINGIMENTO DA CORSO D'ACQUA PER USO IRRIGUO  E PAGAMENTO CANONE IRRIGUO ANNO 2018. IMPEGNO SPESA TOTALE EURO 198,66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  AL DOTT. LORENZO TORRICELLI. IMPORTO SPESA COMPLESSIVA EURO 4.855,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA POLIVALENTE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA XXIV MAGGIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA  IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI ALL'ING. IVANO DAL COL CON STUDIO PROFESSIONALE A VITTORIO VENETO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 25.424,20 IVA ED ONERI COMPRESI CUP E68118000010004 CIG Z57238ECA1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATE DI FORMAZIONE ON SITE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE NOVAPA PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. INCARICO ALLA DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. CON SEDE A ROVIGO. CIG Z27237D115. EURO 1.695,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA, DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO RELATIVO ALLA RASSEGNA "METROPOLIS MOGLIANO ESTATE". MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 284 DEL 17.04.2018. CIG: Z682333282</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DEGLI INTERVENTI  RELATIVA ALLE NON COMPATIBILITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 28.5 DELLE NDA DEL PAT ED ALLINEAMENTO ALLA BANCA DATI DEL PRG VIGENTE ALLE DISPOSIZIONI REGIONALI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO  TERRE S.R.L. CON SEDE A VENEZIA. EURO 36.795,20 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z96236290B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  DI SERVIZIO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE; ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE  INTERNA DELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E REALIZZAZIONE OPUSCOLO INFORMATIVO. STUDIO ASSOCIATO PROTERRA DI S. MARTINO B.A. EURO 6.851,52 IVA COMPRESA. CIG. ZA82361A49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI EX ART. 11 DELLA CONVENZIONE PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2021 EURO 3.660,00  IVA COMPRESA - CIG 68341338F4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 DAL  01.04.2018 AL 31.03.2019.  CIG: ZB821CC5DB. RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 12 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GLI UFFICI COMUNALI. DURATA CONVENZIONE MESI 60. IMPEGNO DI SPESA IN PENDENZA DI CONTRATTO DI EURO 29.817,28 IN FAVORE DELLA DITTA CONVERGE S.P.A.. CIG: 698012013F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DELL'APPARECCHIATURA INSTALLATA AL SERVIZIO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE. IMPORTO EURO 495,00 OLTRE IVA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CONVERGE S.P.A.. - ROMA. CIG: Z8F23929CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI TIMBRI PERSONALIZZATI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 516,60 OLTRE IVA. CIG: Z4C2392A60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 309,88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI VIA C.A. DALLA CHIESA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E  DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. ANDREA CONCATO DELLO STUDIO TECNICO ING. CONCATO CON SEDE A TRISSINO (VI). APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO E CRONO PROGRAMMA. CIG ZD9233D74A CUP E64E17001770004 EURO 49.483,20 ONERI E IVA COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 3.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - ANC - SEZIONE DI MOGLIANO VENETO, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO FINALIZZATE ALLA VIGILANZA, SEGNALAZIONE E CONTROLLO DI PARCHI E CIMITERI COMUNALI, DEL MERCATO SETTIMANALE E DI MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE O PATROCINATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 6^ EROGAZIONE ANNO 2018. EURO 19.018,70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RITROVAMENTO E DELL'AFFIDAMENTO DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO M.F. RINTRACCIATO NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.144,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI "ISTRUTTORE TECNICO CAT. C" PRESSO IL 2° SETTORE "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE PROVA PRE-SELETTIVA PER CONCORSO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT.C POSIZ. ECON. C1. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MERITO S.R.L. A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA IN M.E.P.A. N. 485403. EURO 2.200,00 - CIG ZE12377FD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI APRILE 2018 - EURO 224,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.C.D.I. 2016-2018: PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018 - EURO 4240,91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CARICA NELL'ANNO 2017 - EURO 10207,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PREVISTA DALL'ART. 10, COMMA 3 DEL C.C.N.L. 31-03-1999 PER L'ANNO 2017 - EURO 10.429,77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ / PROGETTO PRELIMINARE PER L'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE ESISTENTE PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA AL FINE DI FORMALIZZARE RICHIESTA DI AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 14/2017 E DECRETO MINISTERIALE 31.01.2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ DB INFORMATICA DI TOLMEZZO (UD). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.758,00 (IVA INCLUSA). CIG Z592388B1F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO METROLOGICO DEI SISTEMI DI MISURA ELETTRICI AI FINI FISCALI INSTALLATI SULLE OFFICINE ELETTRICHE DI PROPRIETÀ COMUNALI IN CONFORMITÀ ALLA CIRCOLARE  DELL'AGENZIA DELLE DOGANE N. 23/D DEL 29.12/2015 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PAVAN S.R.L. CON SEDE A PIEVE DI SOLIGO (TV) EURO 1.255,80 IVA COMPRESA CIG Z9B237A3DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO MODELLO FIAT MULTIPLA TARGATO BS687MX IN USO AL III SETTORE - SERVIZI SOCIALI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MODIFICHE INTERNE ED INTERVENTI VARI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA TERRAGLIO 3. APPROVAZIONE PERIZIA REDATTA DALL'ARCH. ANDREA RONCHIATO, PER MODIFICHE NON SOSTANZIALI EX ART. 106, COMMA 2, LETT B) DEL D.LGS. 50/2016.  APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DI SPESA EURO 51.000,00. AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA A DITTA APPALTATRICE "MARTA S.R.L".  CIG Z8D23487E1 - CUP E62H17000010004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TRIBUNALE DI TREVISO - SEZIONE FALLIMENTARE EX ART. 86 L.F.. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ED ONERI A CARICO DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI EURO 6.240,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA CHIESA ZERMAN. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VANZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A SACCOLONGO (PD) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 431708 CIG Z8A22B6C7F EURO 4.880,00 IVA COMPRESA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA RELATIVAMENTE AL VALORE DI MERCATO DI UN TERRENO COMUNALE SITO IN VIA CA' MARCHESI ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO. EURO 2.220,40 (C.I. E IVA COMPRESI). CIG: Z3223325EA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALLA LETTERA A) COMMA 2 DELL'ART. 17 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 E ART. 37 DEL C.C.N.L. 22-01-2004 PER L'ANNO 2017 - EURO 105.961,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 135,00 (IVA INCLUSA) - CIG Z6C2362F5F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO PER L'ANNO 2017 - EURO 7.400,46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE DEL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DEL 3° SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA PER L'ANNO 2017 - EURO 18.484,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2018 - EURO 28.096,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO 01/07/2018 - 30/06/2021. INDIZIONE DI INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>"BOLLICINE A MOGLIANO VENETO - ANNO 2018 " - II° EDIZIONE. SABATO 19 E DOMENICA 20 MAGGIO 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 8.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO D'ARTE E CULTURA DENOMINATO "BROLO" - RIAPERTURA TERMINI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO, CUSTODIA E TRASFERIMENTO VEICOLO OGGETTO DI SEQUESTRO PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - DITTA CARROZZERIA DI  ROBERTO BALDO. IMPEGNO DI SPESA EURO 268,40 (IVA INCLUSA) CIG Z9A236B16D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.04.2018 - 31.07.2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.120,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO, STUCCATURA E RIVERNICIATURA DELLE PARETI IN ALCUNI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE IN PIAZZA CADUTI, 8. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA "ART COLOR S.A.S. DI PIVATO LUCA &amp; C." CON SEDE A CAMALO' DI POVEGLIANO (TV). EURO 1.949,40 I.V.A. COMPRESA. CIG ZBB234B989. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE  OCCASIONALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA  IN MATERIA DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI IN ATTIVITA' A RISCHIO ELEVATO - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA B. R. SERVICE SRL DI MIRANO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP SPA N.480999 - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2385,44 IVA C. CIG. ZEA235C61B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO AVENTE PER OGGETTO UN'OPERA SCULTOREA DELL'ARTISTA TONI BENETTON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA. ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 192,22=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CAMPAGNA NAZIONALE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PROMOSSA DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DENOMINATA: 'IL MAGGIO DEI LIBRI - EDIZIONE 2018'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 300,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO NORD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BM &amp; A STUDIO LEGALE ASSOCIATO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 5785/16 RGNR PENDENTE AVANTI AL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO. CIG Z67236BD2C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI MARZO 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - EURO 178,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE INTERFACCIA TECNICA PER LA TRASMISSIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI . IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z552367D7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPRISTINO AREE ANTITRAUMA DI ALCUNI GIOCHI PRESENTI NEL PARCO DEL SOLE DI VIA SABBIONI - AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N. 456089 NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AD ALADINO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI MIRANO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 6441,60 IVA C. CIG Z41230DABC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO MESI DA GENNAIO A MARZO 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - EURO 10.798,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018: ASSUNZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.812,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESE DI MARZO 2018 - EURO 2.674,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 263/2018 PER PAGAMENTO BOLLO. EURO 2,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO RELATIVO AL PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI CONTENUTI DEL PORTALE COMUNALE ANNO 2017. EURO 26.724,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA DELLA DIPENDENTE SIG.RA GIUSTO VALERIA DAL 1 OTTOBRE 2018. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 36 DEL 18/1/2018. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA EURO 2,40.= IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE ANNO 2017 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 616,97.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA RELATIVI AL PERIODO 01/01/2018 - 31/03/2018 DELL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO. RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE DI EURO 2.098,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BACHECHE DA ESTERNO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA A IWIRD SRL CIG Z8523100AC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'A.S. 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOTWEB, ADWEB, OFFICE WEB, CMS PORTALE-MAGNOLIA-ANNO 2018. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.746,84 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG. Z5C22682E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE" AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - ALOT SRL DI BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 48.456,90 (IVA INCLUSA) - ENTRATA EURO 48.456,90 - C.U.P. E69G17000010007 - C.I.G. Z1222DAA15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MAGGIO 2018. EURO 1760,00.= IVA 10% COMPRESA CIG.Z0A234B4F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAG. N. 4 A FAVORE DITTA DEON SPA . EURO 33.007,56 IVA COMPRESA  CIG.  6910449AE8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI DI TREVISO ONLUS PER L'INIZIATIVA DENOMINATA PARKINSON CAFE', ANNO 2018 (EURO 600,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2017, SALDO QUOTA PER LA GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA E GRUPPO APPARTAMENTO ANNO 2017, 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2018 E 2° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2018 (EURO 333.079,84.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANPI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA), SEZIONE DI MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL, PER INIZIATIVE INSERITE NEL PROGRAMMA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T.O/O. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA", VERSIONE CARTACEA, PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 279,00=. CIG: Z17225BED7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE AGLI AVVOCATI PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BM &amp; A STUDIO LEGALE ASSOCIATO RELATIVAMENTE AGLI ADEMPIMENTI CHE IL COMUNE DOVRÀ PORRE IN ESSERE IN SEGUITO ALL'INTERRUZIONE DEL PROCESSO PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI VENEZIA, SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA, R.G. N. 10062/2014. CIG Z2A23488A6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 TESTINE DI STAMPA PER STAMPANTI OKI ML 3391 ATTRAVERSO IL ME.PA. ALLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI SRL DI SAN GIORGIO DI MANTOVA; 397,72 EURO IVA INCLUSA. CIG. Z1323377C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO. - SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO VERITAS - IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 1,650,00 CIG Z812326D4F  CUP E61B16000590006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE ELABORATI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA "VARIANTE VERDE" PER LA RICLASSIFICAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI (BANDI ANNI 2017/2018) AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA L.R. DEL VENETO N. 4/2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ AGRI.TE.CO. SC.  CON SEDE A MARGHERA (VE) - EURO  4.270,00 IVA COMPRESA. CIG Z43232394D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL FOSSATO POSTO A NORD DI VIA ALTINIA E DI POSA DI ATTRAVERSAMENTO DI TUBAZIONE IN POLIETILENE NELLA STRADA BIANCA LATERALE DI VIA CASALE SUL SILE - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - APPROVAZIONE IMPORTO COMPLESSIVO EURO 7880,04=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMMA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 45.587,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA, NOTIZIE UTILI E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 5^ EROGAZIONE ANNO 2018. EURO 18.950,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ARCH. ANDREA RONCHIATO CON STUDIO PROFESSIONALE A JESOLO (VE) PER LA REDAZIONE DI PERIZIA DI MODIFICA CONTRATTUALE RELATIVA AI LAVORI DI MODIFICA INTERNA E INTERVENTI VARI DI RIQUALIFICAZIONE  PRESSO LA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3.  EURO 634,40 C.N.A.P.A.I.A  E IVA COMPRESE. CIG ZE0231FEA1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE PISTE CICLOPEDONALI IN VIA TORNI E IN VIA CAVALLEGGERI. CUP E61B17000220004 . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE  EURO 100,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA CONTRATTO DI COMODATO D'USO E ATTO DI CONCESSIONE PER L'USO E LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA DENOMINATO "BRUCOMELA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICARICA ACCOUNT ARUBA PEC. CIG ZF523025D2 EURO 200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ING. DA RIN PAOLO DELLA SOMMA SPETTANTE PER LA PARTECIPAZIONE A SEDUTA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2017. EURO 57,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DI TRATTATIVE DIRETTE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA MESSO A DISPOSIZIONE DA CONSIP S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO VARIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLA RASSEGNA "METROPOLIS MOGLIANO ESTATE". DETERMINA A CONTRARRE. CIG: Z682333282</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE. STUDIO ING. MARTINI. EURO 42.758,56 IVA/C CIG. Z0022FFD47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO E.R.P., ANNO 2017, AI SENSI DELLA L.R. N. 10/96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 3° SETTORE SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 4.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA A MOGLIANO VENETO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. (COD.FISC. 00231160268) CON SEDE IN VIA CALLALTA N. 33 A LORIA (TV) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 231.090,99 CIG 7314529C45 E DI ¤ 1.955,60 A FAVORE DEL PERSONALE COMUNALE (CIG NON NECESSARIO) CUP E67H17000530004 TOTALE ¤ 233.046,59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO "LE MISURE DI SAFETY E SECURITY NEGLI EVENTI" - VERONA 18 APRILE 2018. DITTA MAGGIOLI SPA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 560,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE - CATEGORIA DI ACCESSO D PRESSO IL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI INFORMATICI - CATEGORIA DI ACCESSO D PRESSO IL 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 16.150,50= A FAVORE DEL COMUNE DI TREVISO. PERIODO APRILE - DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ING. LUCA TAFFARELLO DELLA SOMMA SPETTANTE PER LA PARTECIPAZIONE A SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2017. EURO 114,19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ANNO 2018 AL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE PARI AD EURO 16.564,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE REG. EX SMBD N. 396 DEL 20/05/1998 RELATIVA ALLA POSA DI UNA CONDOTTA IDRICA PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE A SERVIZIO DELL'AREA SPZ. REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI AEREI IN CORRISPONDENZA DI VARI CANALI CONSORTILI.  EURO 60,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGENZIA DELLE ENTRATE. ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER REDAZIONE DI PERIZIA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DI UN IMMOBILE  IN PARZIALE DIFFORMITÀ DA TITOLO EDILIZIO  (ART. 34 DPR 380/2001). EURO 2.538,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASSOCIAZIONE  VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2.140,35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.534,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO A MOGLIANO VENETO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA CANTON GIOVANNI  S.N.C.  DI CANTON LUCIO E C. (COD.FISC. 02005060286) CON SEDE IN VIA BRENTA N.15 - 35010 A CAMPO SAN MARTINO (PD) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 221.744,52  CIG 7314507A1E E DI ¤ 1.928,00 A FAVORE DEL PERSONALE COMUNALE (CIG NON NECESSARIO) CUP E61B16000590006 TOTALE ¤ 223.672,52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ "MAZZOCCO". DITTA APPALTATRICE S.I.O.S.S. S.R.L. CON SEDE A RONCHI DEI LEGIONARI (GO). AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDATORE STATICO ALL'ING. GABRIELE TOSI DELLO STUDIO VENICEPLAN INGEGNERIA CON SEDE A VENEZIA - MESTRE. EURO 2.184,06 CNPAIA E IVA INCLUSI. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA. CIG Z5B22E336A -  CUP E67H17000890004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VERITAS SPA DI VENEZIA PER SPESE DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA DI VIA COLELLI (SKATE PARK) EURO 154,00. CIG Z9322C3CD2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO DI SERVIZIO RENAULT CLIO TARGATO CZ014LN IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA AUTODEMOLIZIONI CASA DELL'AUTO SRL DI MARTON EROS. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 (IVA INCLUSA) CIG ZE3231085C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. BARBARA CARRARO DEL FORO DI TREVISO PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO  TERZA SEZ. CIVILE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL RICORSO MEDIANTE PROCEDURA INGIUNTIVA NEI CONFRONTI DI CIBRA PUBBLICITÀ SRL. INTEGRAZIONE DELL'INCARICO AFFIDATO CON LA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 58 DEL 04.02.2014. EURO 1.560,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO N. 10 CORSI DI FORMAZIONE FORNITI DALLA DITTA  FORMEL S.R.L. - CIG ZBD22FBB8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICA PERIODICA DI TARATURA E VERIFICA DI CONFORMITÀ AL CAMPIONE AUTOVELOX 106. DITTA SODI SCIENTIFICA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.848,30 (IVA INCLUSA) CIG ZB522F9617.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 39/2017, ART. 37, COMMA 1, LETTERA A) E COMMA 2: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,40% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2018 RELATIVA ALL'ANNO 2017 (EURO 482,91.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBE DI FAMIGLIA NN. 17, 20 E 41 PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MILAN ROBERTO DI MILAN ALESSANDRO CON SEDE A GARDIGIANO DI SCORZÈ (VE). EURO 1.207,80 I.V.A. COMPRESA CIG ZA922F2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO ANNUALE DEL PALCO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO DELLO STUDIO BISETTO ASSOCIATI CON SEDE A QUINTO DI TREVISO. EURO 444,08 CIG Z8922ECO41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA TRENTO NN. 21 E 25 A MOGLIANO VENETO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE COSTITUITO DALLA CAPOGRUPPO VECCHIATO SRL CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) E DALLA MANDANTE  MOGNOL MASSIMO CON SEDE AD ALPAGO (BL) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.095,87 A FAVORE DEL R.T.I. AGGIUDICATARIA DEI LAVORI (CIG 7265951472) E DI EURO 553,26 A FAVORE DEL PERSONALE COMUNALE PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (CIG NON NECESSARIO) CUP E69G17001020004 TOTALE EURO 65.649,13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEI FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2019. ORDINE DIRETTO ACQUISTO TRAMITE IL ME.PA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.183,84 OLTRE IVA. CIG: Z922306361</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER ADDETTI IN ATTIVITA' A RISCHIO ELEVATO - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE ALLA DITTA B. R. SERVICE SRL DI MIRANO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA N. 452222 CIG Z1A22FD43E  IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2887,20 IVA C. NONCHÉ APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE PARI AD EURO 1740,00 AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BACHECA IN CENTRO STORICO DA LISTA D'ATTESA. PERIODO: MARZO 2018 - APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE GIORNO 17-04-2018 DEL DOTT. MATTEO DIDONÈ SUL TEMA: "CONVENZIONI CONSIP E MEPA DOPO IL NUOVO PORTALE WWW.ACQUISTIINRETESPA.IT 2018 ALLA LUCE DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.301,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E CUSTODIA VEICOLI OGGETTO DI RIMOZIONE A SEGUITO DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CARROZZERIA TOZZATO AUTO SERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 (IVA INCLUSA). CIG ZD322BE333.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE ALLE RIVISTE TELEMATICHE POLNEWS - UFFICIO COMMERCIO - VIGILARE SULLA STRADA. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.330,60 (IVA INCLUSA) CIG Z8E22D91A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 4^ EROGAZIONE - ANNO 2018. EURO 14.954,03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO DEL SIG. M.O. PRESSO LA CASA DI RIPOSO CASAMIA DI CASIER (TV) (EURO 6.640,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 8/1/2018 AL 9/3/2018. SPESA A TOTALE CARICO DELLO STATO. (EURO 29.125,49.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO N. 888011270598  FINO AL 30/09/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.450,00 IVA INCLUSA. CIG PRINCIPALE 506320943F - CIG DERIVATO 636010088C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE TREND MICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA &amp; C. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.899,12 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: ZE322D96EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROJECT FINANCING "BRUCOMELA" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ESTERNO AL R.U.P. (IMPEGNO DI SPESA EURO 11.990,16) - C.I.G. Z2F22F8D6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE CAMPAGNOL BARBARA AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA ANUSCA PER I GIORNI 4 E 5 APRILE 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 A FAVORE DELL'ANUSCA E ANTICIPAZIONE DELLE SPESE DI TRASFERTA.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) - MODALITA' OPERATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 27 - LOTTO 1 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 01 APPARECCHIATURA MONOCROMATICA PER IL SERVIZIO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE PER MESI 60. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3877,50 OLTRE IVA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. DI MILANO. CIG DERIVATO ZDF22D64D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL "CORSO AVANZATO SULLA STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA E I SUOI ASSOGGETTAMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI, AGGIORNATO ALLE ULTIME NOVITÀ 2018" ORGANIZZATO DAL C.S.A. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA PER IL GIORNO 18-04-2018. - IMPEGNO DI SPESA EURO 202,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE - CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 1° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI FEBBRAIO 2018 E CONGUAGLIO MESE GENNAIO 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - EURO 201,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/32 - VARIANTE 1 - SITO IN VIA FALCONE E BORSELLINO, LOCALITÀ MAROCCO - PRESA D'ATTO MODIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 882 DEL 30.12.2011 E N. 583 DEL 08.09.2016. MODIFICA DENOMINAZIONE BENEFICIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 3^ EROGAZIONE ANNO 2018. EURO 2.133,30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF: SPESA PER OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO DI SPESA 2018 EURO 4000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE - GIUGNO 2018 (EURO 43.676,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - 2° SEMESTRE 2017. EURO 1.734,26.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE" - INTERREG V-A ITALIA-AUSTRIA 2014-2020, CODICE PROGETTO N. IT AT 3003, C.U.P. E69G17000010007 - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ¤ 48.456,90 - CIG Z1222DAA15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA TREVIMAIS S.N.C. DI FAUSTI GIULIANO SCATTOLIN FLAVIO &amp; C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 433461. EURO 48.678,00 I.V.A. COMPRESA. CIG ZCB22BD15B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITÀ DI "ISTRUTTORE TECNICO" CAT. C POS ECON C1 PRESSO IL 2° SETTORE "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO" A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA AD UTENTE - MINORE ENTRATA EURO 200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 IN FAVORE DI UN ALUNNO RESIDENTE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 47,72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORE C.P. COMUNITÀ MURIALDO DI TREVISO. PERIODO 20.3.2018-20.5.2018 (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.017,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UMANITARIA RETE RADIÉ RESCH A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DEL FORUM DELLA CITTÀ EDUCATIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "I CARE 2017 - DON LORENZO MILANI". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO A TITOLO GRATUITO CON L'ASSOCIAZIONE PRO MAZZOCCO CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER L'UTILIZZO DEI VEICOLO MARCA MODELLO MERCEDES BENZ TARGATO TV 407163 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 28,70 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA  PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO LA STIMA DEGLI IMMOBILI. LE VALUTAZIONI DI IMMOBILI E DI PROGETTI. BREVE CORSO SULLA TEORIA E METODOLOGIA ESTIMATIVA. KAIROS SRL. EURO 50,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 11.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - EURO 4.831,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE, DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA E DEGLI INTERESSI AL DOTT. GIOVANNI FAVARETTO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEFINITIVA N. 483/2017 DEL TRIBUNALE DI TREVISO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 302/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FALDONI D'ARCHIVIO A FONDO CHIUSO. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO R. DI CASTAGNOLE DI PAESE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 875,00 OLTRE IVA. CIG: Z82226ED3B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DOPPIO RIVERSAMENTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO NOVARES SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA DEFINITIVA N. 483/2017 DEL TRIBUNALE DI TREVISO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 302/2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E MODIFICA IMPUTAZIONI DEGLI IMPEGNI DI SPESA CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 951 DEL 29.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 1173/2017 DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO NELLA CAUSA PROMOSSA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAI SIGG.RI ZANATTA MARTINI. AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PAOLA MORETTI PER ESAME PROVVEDIMENTO E ATTI DI CAUSA E VALUTAZIONE APPELLABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL LILT LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI, SEZIONE DI TREVISO PER SOSTEGNO INIZIATIVA "L'8 MARZO DIAMO UN TAGLIO ALLA SOFFERENZA" (EURO 5.000,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'GIUSEPPE BERTO' PER L'EDIZIONE 2018 DEL PREMIO LETTERARIO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO D'ARTE E CULTURA DENOMINATO "BROLO" - INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2017 E IMPEGNO SPESA TOTALE ¤.  14.690,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVVOCATI PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO &amp; ASSOCIATI RELATIVAMENTE ALLA CAUSA R.G. N. 10062/2014 PENDENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI VENEZIA. CIG Z9222AE468.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE (EURO 25.536,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI GENNAIO 2018 - EURO 227,06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE R.G. N. 8955/2013 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSA DA CIBRA PUBBLICITÀ S.R.L. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ORDINANZA DEL 27.11.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO DI PROCEDERE CON IL RECUPERO DEL CREDITO MEDIANTE ATTO DI PRECETTO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEI CONFRONTI DI LITTERI GROUP &amp; C. S.N.C.. SENTENZA DEL TAR PER IL VENETO N. 01082 DEL 27.09.2016.SMART CIG N. ZC922A36FB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA CONDOTTA SLOW FOOD DI TREVISO PER LA PROGETTAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLA CULTURA ALIMENTARE -ANNO 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 6.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI EURO 700,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC - SEZIONE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INDACO - INDOMITE INCURSIONI DI DANZA E ARTE CONTEMPORANEA PER PROGRAMMA MARZO DONNA 2018, SPETTACOLO IN DATA 7 MARZO AL CINEMA TEATRO BUSAN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.700,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE PISTE CICLOPEDONALI IN VIA TORNI E IN VIA CAVALLEGGERI.   CUP  E61B17000220004. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE TIM/TELECOM ITALIA SPA CIG  Z78229E848   EURO 106,86 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO 2018  A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO 136,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 11/2004 - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO DEL PAT. DITTE VARIE. EURO 642,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI LATTONERIA PER ELIMINARE IL GOCCIOLAMENTO DI ACQUA SULLA LASTRA DI MARMO DI UNA TOMBA DATA IN CONCESSIONE PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO  ALLA DITTA FRATELLI BASSO S.N.C. DI ANTONIO &amp; RINO CON SEDE A SCANDOLARA DI ZERO BRANCO. EURO 427,00 IVA COMPRESA. CIG ZC12291782.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 909 DEL 27.12.2017: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA ORIBELLI DIEGO &amp; C. SAS DI CASALE SUL SILE (TV) PER INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E PER IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. EURO 8.540,00 IVA COMPRESA. CIG Z6D228B464</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA "A27" IN LOCALITÀ "MAZZOCCO". PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN QUALITÀ DI STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. ALLA DITTA S.I.O.S.S. SOCIETÀ ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA STRADALE S.R.L. CON SEDE A RONCHI DEI LEGIONARI (GO) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE DI EURO 94.660,97 (I.V.A. 22% COMPRESA) CIG 7289329096 E PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. DI EURO 786,88 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 95.447,76 CUP E67H17000890004. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 180 DEL 26.02.2018 PER ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 3.508,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE "SEGNALAZIONI E MERCATI" ANNO 2018. DITTA SISMIC SISTEMI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.379,00 (IVA INCLUSA) CIG Z7B228EA2B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER LA DEFINIZIONE E PRODUZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2017 ALLA DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. - AFFIDAMENTO MEPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.148,00 IVA INCLUSA.-CIG ZF42283023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 907 DEL 27/12/2017. RETTIFICA ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUNTUALE E A RICHIESTA DI ASPORTO RESIDUI VEGETALI PRODOTTI DAI VOLONTARI NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2200,00 IVA C. CIG Z4822932B4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA GIACENZA OPERE D'ARTE DELLA COLLEZIONE ALESSANDRA PER L'ESPOSIZIONE PRESSO IL "BROLO" CENTRO D'ARTE E CULTURA. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO ANNI 2018-2019 PARI AD EURO 10.800,00. CIG Z83225D70C. - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE MATR. 500 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA NUBE VANNA DAL 1 AGOSTO 2018. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE" - RETTIFICA AVVISO E RIAPERTURA TERMINI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 702 BIS E SEG. C.P.C. E ART. 44 D.LGS. N. 286/1998 IN FAVORE DI K.S.. EURO 350,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DI IMPEGNO N. 937 DEL 28.12.2017 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE. EURO 450,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI LUDOVICO MARCO BENVENUTI, PAOLO BRAMBILLA E PIER MARCO ROSA SALVA DELLO STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DAI SIGG.RI MALVESTIO CLAUDIO E  SADOCH GIULIA CECILIA . EURO 2.400,00. SMART CIG N. ZEA2286D2C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018 - CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA AD UN UTENTE - MINORE ENTRATA EURO 200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00= ALLA LOCALE SEZIONE "M.O.V.M. IGNAZIO VIAN" DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE PER IL 34° RADUNO NAZIONALE DEI FANTI A VITTORIO VENETO DAL 23 AL 27 MAGGIO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE FOTOINCISORE MOD. DUPLO DP43S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE SETTEMBRE 2016 - AGOSTO 2019 DEL DISPOSITIVO AUTOSCAN PER IL CONTROLLO DEI VEICOLI NON ASSICURATI E NON REVISIONATI. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 EURO 894,66 (IVA INCLUSA) CIG ZDD1ADEC51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 AL KM 1 + 884 IN LOCALITÀ MAZZOCCO - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IN QUALITÀ DI STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 37, COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 NE S. M. E I. ALLA DITTA S.I.O.S.S. SOCIETÀ ITALIANA SEGNALETICA STRADALE S.R.L. CON SEDE A RONCHI DEI LEGIONARI (GO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE DI EURO 94.660,97 IVA COMPRESA (CIG 7289329096) E PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. DI EURO 786,88 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 95.447,76 CUP E67H17000890004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SEDUTE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 - CIG. ZDA226EA7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI DELLA MARCA TREVIGIANA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA, DI PARTECIPAZIONE A N. 3 GIORNATE FORMATIVE - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 IVA ESENTE - CIG: Z6A226EAAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z45225DFD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI - ANNO 2018 - DITTA INCARICATA: ORA TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG: Z142267A48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TRIENNALE 2018-2019.-2020 DEL CANONE SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - DITTA INCARICATA: HYKSOS SRL DI MARENO DI PIAVE (TV). IMPEGNO DI SPESA  ¤. 3.458,70.=IVA/C. CIG: Z3C2266F7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE - CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - EURO 4968,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL 50/2016 E S. M. E I. RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO (C.R.C.S.) DI VIA TORINO. EURO 225,12 CIG NON NECESSARIO - CUP E64H15000790004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA "MENEGAZZI" DI VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO EURO 428,00 CIG NON NECESSARIO CUP E64H15000920004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. IMPRESA APPALTATRICE SEMEDILSTRADE SRL DI FADELLI ING. FABRIZIO CON SEDE A PREGANZIOL (TV) APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE EURO 45.398,13 (CIG 6996858B42) LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 816,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 46.214,13 CUP E67B16000680004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RIQUALIFICAZIONE VIA ALTINIA. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ISTRUTTORIA A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4. IMPEGNO DI SPESA PER COSTO COPIE ECCEDENTI ANNO 2018 EURO 3.000,00 OLTRE IVA. CIG: Z3C2270E54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP. CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO E AL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE ALLA DITTA FASTWEB S.P.A. FINO AL MESE DI GIIUGNO 2018.- IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 OLTRE IVA. CIG: ZC42275161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2018. EURO 278,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO- NOMINA COLLAUDATORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI TRIESTE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018 IN FAVORE DI UN ALUNNO RESIDENTE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 21,47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01/04/2016 - 31/03/2019. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA 01/01/2018 - 31/03/2019. EURO 123.544,00 (IVA INCLUSA) CIG: 6452205002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2018 PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA DI ANCITEL PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO CENTRALE DEL PRA - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. DITTA ACI - AUTOMOBILE CLUB ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 (IVA INCLUSA) CIG Z03225981D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNE TEATRALI, CINEMATOGRAFICHE E SPETTACOLI VARI- ANNO 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.400,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MUSEO TONI BENETTON" PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD EURO 8.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORI PER CASO'  PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2018. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL COMUNE DI MARTELLAGO (VE) DELLA DIPENDENTE SIG.RA BERETTA ANNA A DECORRERE DAL 01-03-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 862 DEL 19/12/2016 RELATIVA AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO INTERNO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 68,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE OPERE ESTERNE NELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO CHE OSPITA LA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI, 8 . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA "SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI S.R.L." CON SEDE A POVEGLIANO (TV). EURO 12.262,93 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 402228).  CIG Z7C2236D6D CUP E62H17000280004.  MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ANTINCENDIO E ANTINTRUSIONE INSTALLATI SU VARI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.B.F. IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A S. MARIA DI SALA (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 402377. EURO 12.500,00 IVA COMPRESA. CIG ZAF223A264.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PRATICHE CATASTALI (FRAZIONAMENTO AREE, SOPPRESSIONE AREA URBANA E REDAZIONE MOD. 26) AL GEOM. PEZZATO MARCO . EURO 1.596,12. (C.I. E IVA COMPRESI). CIG: Z082250569.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHE' DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NOVARES SPA PERIODO 01.01.2018-31.12.2018 -  CIG: Z7F22545D7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA GIACENZA OPERE D'ARTE DELLA COLLEZIONE ALESSANDRA PER L'ESPOSIZIONE PRESSO IL "BROLO" CENTRO D'ARTE E CULTURA. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2019 PARI AD EURO 10.880,00. CIG Z83225D70C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 6 DEL 10/1/2018. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. EURO 6588,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVICE DI MANUTENZIONE POST WARRANTY PER PLOTTER T2300 ATTRAVERSO IL ME.PA. ALLA DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI SRL DI SAN GIORGIO DI MANTOVA; 1251,72 EURO IVA INCLUSA. CIG. Z16223D35B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO DELLE PANNE OLEOASSORBENTI POSIZIONATE DAI VIGILI DEL FUOCO NEL CANALE PESEGGIANA - DITTA DEPURACQUE SRL DI SALZANO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1159 IVA C. CIG ZAB225625E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, INTERVENTI VARI EDILI ED IMPIANTISTICI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI VIA GEN. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 1. PRESA D'ATTO INTERVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DA PARTE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, IN QUALITÀ DI STAZIONE UNICA APPALTANTE AI SENSI DELL'ART.37, COMMA 4, DEL D. LGS.50/2016 E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL CON SEDE A CAMPOSAMPIERO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO SRL PARI AD EURO 96.600,72 IVA C. CIG 7247173C57 CUP E64B17000080004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/38, SITO IN VIA MONTANELLI. DISPOSIZIONI PLANO-VOLUMETRICHE, TIPOLOGICHE, FORMALI E COSTRUTTIVE, AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 22, D.P.R. 380/2001. LOTTI 6, 14/B, 15/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ANNULLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI RIMOZIONE E ADEGUATO SMALTIMENTO MATERIALI IN ETERNIT ABBANDONATI DA IGNOTI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 550,00 IVA C. CIG Z7C2201A61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI CARTACEI E DIGITALI DI QUOTIDIANI E RIVISTE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2018 ED IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTI GIÀ IN ESSERE. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.907,87 IVA INCLUSA. CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER RIQUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ MAZZOCCO - IMPRESA APPALTATRICE S.I.O.S.S. SOCIETÀ ITALIANA SEGNALETICA STRADALE S.R.L. CON SEDE A RONCHI DEI LEGIONARI (GO) - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE EURO 473,29 (CIG 7289329096) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 166,17 (CIG NON NECESSARIO) SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA RILASCIATA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA. TOTALE EURO 639,46 CUP E67H17000890004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI R.C. GENERALE UNIPOL N. POLIZZA 50705614 - PERIODO DI COMPETENZA 2008- 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA. 2^ EROGAZIONE ANNO 2018. EURO 21.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS "LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE" PER IL GIORNO 23 FEBBRAIO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 372,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BP7 - LOTTO 7 ACCESSORIO PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI - CIG DERIVATO 738110153B. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 (IVA 4% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE BADGES MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE PER L'ANNO 2018, DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 (IVA COMPRESA) - CIG ZF821EFF1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2018, PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. APPLICAZIONE CCNQ 4/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 130 DEL 13.02.2018 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO SPOGLIE DI ANIMALI RECUPERATE NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ARGO SNC DI NOVENTA PADOVANA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 570,00 IVA C. CIG ZAC224078D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI IMMOBILI) ED ALLEGATI CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO 2017, TRAMITE IL M.E.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI CON SEDE A GUALDICCIOLO (REPUBBLICA DI SAN MARINO) A EURO 3.538,00 I.V.A. COMPRESA. CIG   Z6F221F944.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA (CIG Z24224974D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL MESSO NOTIFICATORE ANNO 2017 PREVISTO DALL'ART. 54 DEL CCNL 14.9.2000. EURO 185,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ART. 17, COMMA 2, LETTERE I) ED F) C.C.N.L. 01-04-1999 PER L'ANNO 2017 - EURO 11.515,39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) ANNO 2018 A VERITAS SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA ADIBITA A SKATE PARK IN VIA COLELLI. DITTA APPALTATRICE GLOBAL ENERGY S.R.L. CON SEDE A CESSALTO (TV. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA  IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE AL PERITO MICHELE MODOLO DELLO STUDIO PROG.EC (0) CON SEDE A CANEVA (PN) EURO 2.479,26 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z5A2200A5A, IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SMEI EURO 189,56 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA - TOTALE EURO 2.668,82  CUP E69D16002380004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI. RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINE NN. 501 E 861 DEL 2017.LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE : TOTALE SPESA EURO 848,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEI FABBRICATI A) E B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. IMPEGNO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. EURO 111,63 CIG NON NECESSARIO CUP E63D16003230004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA AQUILONE DI VIA RONZINELLA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 384,00 (CIG NON NECESSARIO) CUP E64H16000790004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. DITTA APPALTATRICE S.D.N. TERMOIDRAULICA CON SEDE A LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE TV. APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE ¤ 1.579,25 (CIG ZEB1C947A8) LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ¤ 237,01 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE ¤ 1.816,26. CUP E63D16003230004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE NOVA PA - ANNO 2018 - AFFIDATI ALLA DITTA "888 SOFTWARE PRODUCTS SRL" DI ROVIGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.416,42 IVA AL 22 % INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. CIG: 7373552F96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2017 E ACCONTO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 12.373,18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2018 - EURO 1.250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2018. EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2018 - EURO 1.150,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI VENETO: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2018. EURO 2.709,86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO "LE NOTIFICHE VIA PEC" - BOLOGNA 28 FEBBRAIO 2018. DITTA MAGGIOLI SPA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CARNEVALE 2018". EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA E ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO.  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 8.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE NUMERI TELEFONICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NELL'ELENCO SÌ! EDITO DA  PAGINESÌ! S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 OLTRE IVA. CIG ZBF220F56F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO QUALE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SEMI DI SPERANZA" PROGRAMMATO DOMENICA 18 MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEL RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA CON SEDE A RONCADE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD L'OLIMPO PARI AD EURO 1000,00 CIG 5223292CE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE (EURO 23.761,21)  CIG ZB820A697D  E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 384,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 24.145,21.  CUP E64H17000680004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO CENTRO DONNA. ESTENSIONE INCARICO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA 1.708,00.= (IVA COMPRESA). CIG ZC81E01F8B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A.. EURO 489.000,00 IVA COMPRESA. CIG: 7373552F96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA DI INSIEL SPA DI TRIESTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI C.U. E MOD. 770 PER L'ANNO 2018 - EURO 2.928,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATE DI FORMAZIONE ON SITE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE NOVAPA SUITE 229 PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. INCARICO ALLA DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. CON SEDE A ROVIGO. CIG NON NECESSARIO. EURO 1.453,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO DELLE ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE - D.M. 4 MARZO 1987, N. 145. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.300,00 (IVA INCLUSA) CIG: Z2521FDABB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ANNO 2018 UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE IMPORTAZIONE DATI - ANNO 2018. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 244,00 (IVA INCLUSA). CIG ZE821DFED1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 391,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - EURO 5308,74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2017 - EURO 9696,97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PROGETTO SPECIFICO DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE-  ANNO 2017. EURO 5.225,85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2018 - EURO 1.900,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SIG. F.E. PRESSO LA CASA DI RIPOSO M. TOMITANO E N. BOCCASSIN DI MOTTA DI LIVENZA (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.040,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 1^ EROGAZIONE ANNO 2018 - EURO 1.530,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA UNICA AL CONSORZIO CEV ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.852,00 (NON SOGGETTO AD IVA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE CURTI ALESSANDRA PER L'ESERCIZIO 2017 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA ONLUS PARI AD EURO 2100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 E RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT. EURO 129.320,53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI POS MOBILE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA POTABILE PER GLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2018-2019-2020. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VERITAS S.P.A. EURO 132.000,00 OLTRE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DAL 01.04.2018 AL 31.03.2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB821CC5DB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONI D'USO IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: UNITRE, GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA, CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., LUNA D'AGOSTO, BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO, AMICI DEL PARCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA  PER PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI, SICUREZZA INFORMATICA, REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 800,00 IVA ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAG. N. 3 A FAVORE DITTA DEON SPA . EURO 646.206,28   CIG.  6910449AE8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ONLINE QUALENERGIA.PRO ANNO 2018. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 260,00 IVA C. CIG Z0D2111866.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA PROROGA PER GLI ANNI 2018 - 2019 INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DEL PARCO DEL SOLE DI VIA SABBIONI FINANZIATO DA SOGGETTO PRIVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE A VENEZIA A SEGUITO R.D.O. MEPA N. 1744802 - IMPEGNO DI SPESA EURO 69.999,94 IVA C.  GIG 7227713174.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PRATICHE ANNUALI OBBLIGATORIE PER LA GESTIONE DELLE OFFICINE ELETTRICHE. INCARICO PROFESSIONALE AL PERITO INDUSTRIALE PERISSINOTTO LEANDRO DELLO STUDIO OMEGA CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE). EURO 1.244,40 ONERI CONTRIBUTIVI E IVA COMPRESI. CIG ZBC21E3F6F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>GLOBAL SERVICE DI LAVORI E SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - R.T.I. COSTITUITO DALLE DITTE: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) SKILL CONSORTILE SRL DI VIGONZA (MANDANTE) S.T.- SRL DI UDINE (MANDANTE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - EURO 551.190,00 CIG 4319491CB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ASSEGNAZIONE DI UN ORTO URBANO RIMASTO LIBERO DI VIA SAN MICHELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BACHECHE IN CENTRO STORICO DA LISTA D'ATTESA. PERIODO: FEBBRAIO 2018 - APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA URGENTE DI TONER PER STAMPANTI E FAX. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &amp; C. DI SCORZÈ (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 713,20 OLTRE IVA. CIG: ZA621F3190</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2018 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 560,00 (ESENTE IVA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE" - INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - EURO 373,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - ESERCIZIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA COPERTE PER SEGGI ELETTORALI. REVOCA DETERMINA N. 37 DEL 18/1/2018. INDIVIDUAZIONE DITTA TINTOPEL DI VOLPE PIERLUIGI. IMPEGNO DI SPESA EURO 488,00 IVA COMPRESA. CIG: Z2A21E743F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLO ABBANDONATO IN TERRITORIO COMUNALE. DITTA AUTODEMOLIZIONI CASA DELL'AUTO SRL DI MARTON EROS. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 (IVA INCLUSA). CIG. Z0221E4A17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DITTA EGAF EDIZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 702,10 (IVA COMPRESA) CIG ZB221D198A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA STAZIONE FERROVIARIA - DITTA S.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 915,00 (IVA INCLUSA). CIG ZBD21DA5C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE ANNO 2018 - DITTA S.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 13328,50 (IVA INCLUSA). CIG Z9921CBC85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI PASSIVE RELATIVE AD IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2018. EURO 44.852,05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BORTONE FABRIZIO PER L'ESERCIZIO 2017 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ESERCIZIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2018 (EURO 218.137,31.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.765,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS QUARTO TRIMESTRE 2017. EURO  1.565,34.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONEE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE ANNO 2018 ALLA DITTA IL FIORE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 950,00 + IVA . CIG Z3B21B9C6B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOCONSUMO IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI DI VIA ROMA E VIA GAGLIARDI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIER S.R.L. (GRUPPO VERITAS) ANNI 2018-2019-2020 DI EURO 111.000,00 OLTRE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. GESTIONE TRANSITORIA UFFICI IAT. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 5.383,50= A FAVORE DEL COMUNE DI TREVISO. PERIODO GENNAIO-MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2018". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 20.000,00= ALLA "S.O.M.S. SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INTEGRATI ENERGIA E MANUTENZIONE CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. SOCIETÀ CONCESSIONARIA CRISTOFORETTI S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN). IMPEGNO PLURIENNALE PER GLI ANNI 2018 E 2019. EURO 976.200,00 CIG 64571608FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE CIVILI NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA EDILIZIA EREDI COSMO SRL CON SEDE A NOALE (VE) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 380064. EURO 1.756,00 IVA COMPRESA  CIG Z0321B661B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO NOTARILE GIOPATO PER STIPULA ATTO NOTARILE RELATIVO A COSTITUZIONE SERVITÙ DI USO PUBBLICO E ACQUISIZIONE AREE  EXTRA AMBITO  DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/36 A CAMPOCROCE.  IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,39 ONERI COMPRESI (CIG. Z8A21B72F6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA PER LE SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E PER I RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2018 - EURO 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SEGNALETICA  STRADALE NON LUMINOSA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SE.M.PRE. S.R.L. SERVIZI MULTIPRESTAZIONI CON SEDE LEGALE A DOLO (VE) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 379576 - EURO 35.000,00 IVA COMPRESA CIG Z9E21B3A95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2018 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 195.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI DI ANCITEL ANNO 2018. DITTA ANCITEL SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 (IVA INCLUSA). CIG ZB421CCBA4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER L'ADESIONE AL SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO (SPF) DI ANCITEL DEI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI). DITTA ANCITEL SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.756,80 (IVA INCLUSA). CIG Z7821B588A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PARI AD EURO 3.990.974,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA - ANNO 2018 - CIG ZD921BB16F IMPEGNO DI SPESA PER EURO 32.477,62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2. CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOP. SOCIALE - ANNO 2018 - CIG 465684995B.  IMPEGNO DI SPESA PER EURO 145.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. ACQUISTO CABINE PER SEGGI ELETTORALI. AFFIDAMENTO ME.P.A. CARPENTERIA PICIACCIA SRL IMPEGNO DI SPESA 10248,00 IVA INCLUSA CIG: Z6B21B379F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE 9 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DAL 01.04.2018 AL 31.03.2019.  CIG: ZB821CC5DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO INCARICO  IDEAVERDE DI MARTIN MICHELE DOTTORE FORESTALE PER AGGIORNAMENTO E VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICO AGRONOMICA IN RIFERIMENTO ALLA NUOVA VERSIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1.268,80 IVA E CNPAIA /C . CIG Z1B21C2CBF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI ESEGUITE DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SERVIZI VETERINARI DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PARI AD EURO 1000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTO MOVIMENTI DI SPESA DELL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO PER IL PERIODO 01/11/2017 - 31/12/2017. RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE DI EURO 1.582,55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.T.E.L. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 PER EURO 350,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 PER EURO 1.808,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE URBANISTICA PIP D2/B REP.N. 102358 RACC. 21757 DEL NOTAIO MAMMUCARI. INCARICO DI SERVIZIO PER REDAZIONE CONTRODEDUZIONI E ATTI CONSEGUENTI. DOTT.SSA  DE BERTOLIS STUDIO STECCANELLA . EURO 5.075,20 CIG. ZDE2198BC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. SERVIZIO DI PULITURA A SECCO COPERTE. DITTA "LA MODERNISSIMA" DI SILVESTRINI NADIA. IMPEGNO DI SPESA 320,00 EURO IVA COMPRESA. CIG: Z2921C2AA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. COLLEGAMENTI TELEFONICI PROVVISORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DOTT. ANDREA GIROTTO - PER L'ESERCIZIO 2017 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE POLICE CONTROLLER PER LA LETTURA DEI DATI DEI TACHIGRAFI DIGITALI. DITTA TACH CONTROLLER SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.294,82 (IVA INCLUSA) CIGZ2621B7376.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "LE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE" - TREVISO 6 FEBBRAIO 2018 - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 190,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. CANONE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.190,42 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.216,05 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA R.A. PRESSO LA CASA GINO E PIERINA MARANI DI VILLORBA (TV) - SEDE DI PAESE (TV)  (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA E COMUNI PER LA GESTIONE DEGLI STATI DI CRISI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA FAMILIARE. PRESA D'ATTO DELL'ACCOGLIENZA DEL  SIG. R.M. E APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA ¤ 1.200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO ANNO 2018 - EURO 3.440,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNI FESTIVI, AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 14-09-2000. EURO 1.060,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2018 - EURO 26.460,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z3B21B9C6B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO DI EURO 5.000,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE DI DIRITTO (COLLETTORE) PER LA COMPILAZIONE DEL CONTO DELL'AGENTE ALLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - EURO 28.095,91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - EURO 61.826,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATO AL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2018 E 2019 PARI COMPLESSIVAMENTE AD EURO 407.510,36 IVA C. - CIG 65138116E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLO STUDIO NOTARILE "NOTAI ASSOCIATI PAOLO MAMMUCARI E NICOLETTA MAMMUCARI" DI MOGLIANO VENETO PER LA REDAZIONE DI ATTO RELATIVO A BENE IMMOBILE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI EURO 1.245,60 ONERI E IVA COMPRESI.  CIG. Z8121A66D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI FORMAZIONE ON SITE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE NOVAPA SUITE 229 PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 190/2012 RELATIVAMENTE A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - INCARICO ALLA DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL CON SEDE A ROVIGO CIG Z502194165 EURO 726,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO COSTITUZIONE A.S.D. OFFICINA 31021. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'A.S.D. OFFICINA 31021 PER LA CONCESSIONE D'USO DELLO SPAZIO B1 SITO NELLA FRAZIONE DI ZERMAN, VIA BONISIOLO 1, NELL'AREA DENOMINATA "AGORÀ" E PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'AREA ATTREZZATA A SKATEPARK SITA IN VIA COLELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. EURO 129.813,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS. 267/2000. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER PERMESSI ASSESSORI C.LI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE NON DIRIGENTE - AI SENSI DELL'ART. 31 C. 2 DEL CCNL 22.1.2004 - PARTE STABILE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 134.868,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'ING. RENZO DALLA CIA DELLO STUDIO " PIEMME TECNOSTUDIO DI PONZANO VENETO" PER LA REDAZIONE DI COMPUTO METRICO ED ESTIMATIVO RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DI VILLA TESTANI FINALIZZATO AL CAMBIO DI DESTINAZIONE DA RESIDENZIALE A BIBLIOTECA E/O SPAZIO CULTURALE APERTO AL PUBBLICO.  EURO 761,28 ONERI E IVA COMPRESI. CIG ZF421A102B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018. INCARICO ALLA DITTA LUCAR SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) CIG Z1B219815C EURO 600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE DI MOGLIANO VENETO IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA 321739 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EURO 500 IVA COMPRESA. CIG Z4320F31EF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO INCARICO  ARGODUE STUDIO ASSOCIATO  PER VERIFICA COMPATIBILITÀ CON FRAGILITÀ GEOLOGICHE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1.884,90 IVA/C . CIG Z0E21A0EF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SECONDA FASE DEL PROGETTO "ECOPUNTI , VALORI CONDIVISI" PROPOSTO DA ACHAB SRL - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 8100,00 IVA C.  CIG Z872196C77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 925,37.=IVA COMPRESA CIG: Z59219F70F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE 4/3/2018. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE. AFFIDAMENTO ME.P.A. INCARICO ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA 10.004,00 IVA INCLUSA. CIG Z4B21911C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2018 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" DI MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA, 242. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. ORGANIZZAZIONE TECNICA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.799,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTELLO CENTRO DONNA. RINNOVO INCARICO PER ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA 8.540,00.= (IVA COMPRESA). CIG ZC81E01F8B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO FIRMA DIGITALE PRESSO CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA 57,60 EURO IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 8/1/2018 FINO AL 9/3/2018. SPESE A TOTALE CARICO DELLO STATO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 48.402,61= COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ALLOCAZIONE IMPEGNI DI SPESA N. 1252/2017 E N.6/2017 PLURIENNALE RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 427 DEL 30/6/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 2 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI CARLO IANNACCONE E MATTIA SGHEDONI PER LA PROMOZIONE DI GIUDIZIO D'APPELLO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 983/2017. CIG Z302181F30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA DEFINITIVA N. 483/2017 DEL TRIBUNALE DI TREVISO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 302/2012. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI POSTALI ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE  N. 265/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - PERIODO 01/01/2018 -31712/2018 ALLA DITTA POSTE  ITALIANE  S.P.A. - AFFIDAMENTO MEPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 28,000,00= IVA INCLUSA CIG. Z5E212F721.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS TERZO TRIMESTRE 2017. EURO 1.558,32.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVILUPPO APPLICATIVO PER GESTIONE REGISTRI S.I.G.R.I. (SISTEMA INTEGRATO GESTIONE REGISTRI INFORMATIZZATI) - FORNITURA SOFTWARE S.I.G.R.I. FASE 2 PER LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE-TBS IT SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 7400,00, IVA AL 22 % ESCLUSA. CIG: ZB52157650</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL BANDO DI GARA E CONFERMA DEL CRONO PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO -  CUP E61B16000590006 - IMPORTO EURO 265.100,00= .  FPV 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO PREVISTA DAL D.LGS. 259 DEL 01.08.2003 CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE. IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2018 E INTERESSI ANNO 2017 A FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI. EURO 848,00 IMPEGNO PLURIENNALE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA R.C.T./O. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE JDEMOS IN SERVIZIO PRESSO L'ANAGRAFE CON I MODULI NECESSARI ALLA PRODUZIONE DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA; IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00 + IVA AL 22 % - CIG ZDA21567C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO TERRITORIALE- SERVIZI DI HAUSING, MANUTENZIONE WEB GIS E ASSISTENZA ANNO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI PIEVE DI SOLIGO (TV)- CANONE ANNUO DI EURO 1.342,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. GESTIONE TRANSITORIA UFFICI IAT. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 5.383,50= A FAVORE DEL COMUNE DI TREVISO. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINARI  DI CONCESSIONE  IDRAULICA CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE CONCESSIONI DEMANIALI A CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO  345,53 =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DELLE GRADINATE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I.. EURO 639,84. CIG NON NECESSARIO - CUP E64H17000300004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER SPOSTARE L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIA BARBIERO DI FRONTE ALL'INGRESSO DEL LICEO "G. BERTO". LIQUIDAZIONE COMPENSI PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 273,85 CIG NON NECESSARIO CUP E61B16000420004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE - DICEMBRE 2017. EURO 210,00 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. INCARICO IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI FUSIDATI S.R.L.S. PER CERIMONIA FUNEBRE DEL SIG. G.N. (EURO 1.150,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SIG. M.O. PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI DI ODERZO (TV) (EURO 5.300,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETA' COOPERATIVA IN L.C.A. ANNO 2017 ( EURO 1.680,96.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPORTIVAMENTE GIOCANDO" (EURO 3.000,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 15^ EROGAZIONE ANNO 2017 - EURO 16.113,39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO PER IL PARCO MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA R4 S.N.C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO. EURO 21.500,00 IVA COMPRESA CIG ZBF21356E3 IMPEGNO PLURIENNALE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CARROZZERIA DEI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PUNTO CARROZZERIA S.A.S. DI MIRCO RUFFATO &amp; C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 6000,00 IVA COMPRESA CIG Z9D212F18F IMPEGNO PLURIENNALE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI.  IMPEGNO DI SPESA  CANONI 2017 A FAVORE ANAS SPA E REGIONE VENETO. EURO 2.300,00 - LIQUIDAZIONE FATTURA ANAS EURO 126,59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE A LAVIS (TN) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO ELETTRICISTA A SUPPORTO DEL DIPENDENTE COMUNALE ADDETTO, IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA N. 330210 SUL MEPA. PERIODO: 01.01.2018 - 05.07.2018 EURO 18.243,90 -  CIG Z9721107AB. IMPEGNO PLURIENNALE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAG. N. 2 A FAVORE DITTA DEON SPA . EURO 177.202,83   CIG.  6910449AE8.  ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLOPEDONALE IN VIA TORNI E IN VIA CAVALLEGGERI .  CUP E61B17000220004. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE.  PRATICA EDILIZIA 429/2017 E 304/2017  . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  COMPLESSIVO DI SPESA EURO 250,00.= DITTE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.100,00= ALL'ASSOCIAZIONE "OFFICINA 31021" PER L'INIZIATIVA "MESTIERI ARTIGIANI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO LA CONTRÀ PER ATTIVITÀ ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE E AL LICEO STATALE GIUSEPPE BERTO PER ATTIVITÀ/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO - ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 20.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. REALIZZAZIONE PROGETTO 'SCRIVI PASSA LIBRO' IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA CIVICA DI ODERZO-FONDAZIONE ODERZO CULTURA.   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 487,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO ANNO 2018 E RELATIVO ADEGUAMENTO ISTAT. EURO 412.987,43.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF - COMITATO DI TREVISO PER ATTIVITÀ A SOSTEGNO DEI BAMBINI (EURO 2.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI SPRESIANO PER IL PROGETTO FAMIGLIE IN RETE, DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA APPROVATO CON D.G. N. 319/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.790,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS PER ATTIVITÀ A SOSTEGNO DELLE PERSONE DISABILI VISIVE (EURO 500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'APIO - ASSOCIAZIONE DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE ONCOLOGICA PER ATTIVITÀ ANNO 2017 (EURO 3.000,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LEVA CIVILE 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MOGLIANO VENETO E ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS DI MOGLIANO VENETO (EURO 14.500,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS 2017: LUGLIO-DICEMBRE 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. (EURO 6.000,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.  N. 165/2001 DELL'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SIG.RA MELCHIORRE LAURA SANDRA - CATEGORIA DI ACCESSO C - POSIZIONE ECONOMICA C1 PROVENIENTE DALL'ENTE COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA DECORRENZA 15-01-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 1843,14 QUALE CONTRIBUTO ANNO 2017 AL COMPRENSORIO RONZINELLA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI RELATIVI A RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO STABILE EX MACELLO E SOSTITUZIONE FANCOIL PRESSO UFFICI TECNICI SEDE DI VIA TERRAGLIO, 3. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA "CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A." S.R.L." CON SEDE A LAVIS (TN). EURO  9.000,00 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 363198). APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2018   CIG ZEE217040F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE, COMPRESE GLI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE ED IL SERVIZIO DI REPERIBILITA'. TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 343824 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ORIBELLI DI ORIBELLI DIEGO &amp; C. S.A.S. DI CASALE SUL SILE (TV) - EURO 22.500,00 IVA COMPRESA. CIG ZC8213ADA2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMODERNAMENTO ASCENSORE NEL FABBRICATO CHE OSPITA GLI UFFICI COMUNALI DI VIA TERRAGLIO, 3 E SOSTITUZIONE  DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE  NELLA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DI PIAZZETTA DEL TEATRO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA "CARRARO ASCENSORI S.R.L." CON SEDE A DI VILLORBA (TV). EURO  34.060,17 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 346809). APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2018   CIG ZEB214191D .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MODIFICHE  DEL DISTRIBUTIVO DEGLI SPAZI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA CADUTI, 8 E INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE OPERE ESTERNE NELL'AREA DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA "SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI S.R.L." CON SEDE A POVEGLIANO (TV). EURO  46.453,85 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 349935). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. EURO  633,63. TOTALE EURO 47.087,48.  CIG Z242144877 CUP E62H17000280004. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. IMPRESA APPALTATRICE SEMEDILSTRADE SRL DI FADELLI ING. FABRIZIO CON SEDE A PREGANZIOL (TV) APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2018. EURO 64.207,37 CUP E67.B16000680004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER SPOSTARE L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIA BARBIERO DI FRONTE ALL'INGRESSO DEL LICEO G. BERTO - IMPRESA APPALTATRICE TERNA COSTRUZIONI S.R.L. DI PIEVE DI SOLIGO (TV) - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 175,81 CIG Z2E1C679FF CUP E61B16000420004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2017- E. 18.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI. DITTA SQUILLANTE F. IMPEGNO DI SPESA EURO 902,80 (IVA INCLUSA). CIG Z322162AB5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FASCE TRICOLORI E BANDIERE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO... CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SPC PER L'AFFIDAMENTO DDEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DDEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). AFFIDAMENTO INCARICO AL GESTORE FASTWEB S.P.A.. MODIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 165.094,97 OLTRE IVA. CIG DERIVATO N.: 7320548351</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DIDATTICHE RIVOLTE ALLA CITTADINANZA GIOVANE E ADULTA ANCHE IMMIGRATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE ALLOGGIO COMUNALE VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 4 ALLA DITTA BARISON LUCA DI SALZANO (VE) ISCRITTA AL M.E.P.A. EURO 4.700,00 ESENTE IVA.  CIG: ZCE215D25A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - DITTA FOTOGRAMMA DI PIOVESAN GRAZIANO &amp; STOPPA G. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 298,90 (IVA INCLUSA). CIG Z96216E289.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON LA DITTA METROPARK SPA PER L'APERTURA AL PUBBLICO E LA GESTIONE DEL PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ARCH. GIUSEPPE ALESSANDRA AVENTE AD OGGETTO OPERE D'ARTE DELLA COLLEZIONE ALESSANDRA PER L'ESPOSIZIONE PRESSO IL "BROLO" CENTRO D'ARTE E CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER INTERVENTO DI SUPPORTO ALLE AZIONI DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE. DITTA ENERGO CLUB SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. LIQUIDAZIONE ACCONTO ¤.2500,00  CIG  Z3F2082F94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2017-2018. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO  11.960,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017-2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 108,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDITORIALE - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 239,00 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 (EURO 42.200,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE I LAVORI PER QUALIFICARE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA SUL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 AL KM. 1 + 884 IN LOCALITÀ "MAZZOCCO" - EURO 119.999,20 CIG 7289329096 CUP E67H17000890004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI N. 1 BICICLETTA DA DONNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI N. 4 BICICLETTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI  QUATTRO BICICLETTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 2 BICICLETTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SIG. G.N. PRESSO LA CASA GINO E PIERINA MARANI IPAB DI VILLORBA (TV) (EURO 1.730,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 48,00 PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA ROBAZZA S.N.C. CONTRO LA REGIONE VENETO E IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA RIFIUTI (TARI) A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2017. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 1250/2016 "PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO". EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2016. EURO 4.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 E S.M.I. DEL CCNL 22/01/2004. IMPEGNO DI SPESA AL FPV DI EURO 181.369,38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGLI EREDI DEL DIPENDENTE MATR. 124 DECEDUTO IL 07-08-2017 DELLE COMPETENZE MATURATE E NON CORRISPOSTE ALLA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO - EURO 17.184,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2018. EURO 13.230,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2018. EURO 11.528,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2017: COSTITUZIONE FINALE ED IMPEGNO DI SPESA AL FPV DI EURO 25.246,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO  - SEGRETARIO COMUNALE - ANNUALITÀ 2017. IMPEGNO DI SPESA AL FPV EURO  10.207,52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLON FORNITURA SOFTWARE E SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA R.D.O. 171642 TRAMITE IL M.E.P.A. AFFIDATO ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI CON SEDE A GUALDICCIOLO (REPUBBLICA DI SAN MARINO) CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 372/2017. CIG Z9A1EAA056 ." -  ATTIVAZIONE F.P.V. 2018 PER EURO 11.140,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MODIFICHE INTERNE ED INTERVENTI VARI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA TERRAGLIO 3. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA "MARTA SRL" CON SEDE A VENEZIA. EURO  37.190,57 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 324551). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. EURO 497,82. TOTALE EURO  37.688,39.   CIG Z272144A41  CUP E62H17000010004.  MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UNA PALESTRA IN VIA GAGLIARDI SU SEDIME ESTERNO DELLA SCUOLA MEDIA "RITA LEVI MONTALCINI".  AFFIDAMENTO INCARICO  ALL'ING. MARCO PASCOLI DELLO STUDIO "PASCOLI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA S.R.L." DI TREVISO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA  EURO 14.999,36 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z89212719C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA D.D. N. 851 DEL 15/12/2017 AVENTE AD OGGETTO: "AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2020 ALLA BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE E DELLA BOZZA DI CONVENZIONE."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 48,99 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAZIONI PORTATILI VHF PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA PRECOM SNC . IMPEGNO DI SPESA EURO 9.440,36 (IVA INCLUSA). CIG ZB821552D8 - CUP E65C17000100004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 A VERITAS SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.200,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996, N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 3.640,98.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI EURO 2.200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "AQUILONE" DI VIA RONZINELLA. IMPRESA APPALTATRICE ZAMUNER PIETRO &amp; C. DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2018. CUP E64H16000790004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEI FABBRICATI A) E B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2018. EURO 1.693,22 - CUP E63D16003230004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. DITTA APPALTATRICE S.D.N. TERMOIDRAULICA CON SEDE A LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV) - APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA DEI PAGAMENTI E ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ANNO 2018 - EURO 4.938,23 - CUP E63D16003230004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI PROTEZIONE DAL CAMPO DI CALCIO ADIACENTE ALLA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ROMANO DINO S.R.L. CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV) TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 331429. EURO 6.000,00 CIG ZDD2110FC0. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA E ATTIVAZIONE F.P.V. 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PRESSO L'AREA ADIBITA A SKATE PARK IN VIA COLELLI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GLOBAL ENERGY S.R.L. CON SEDE A CESSALTO (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A.. EURO 23.800,46 IVA COMPRESA. CIG ZCA21197D1 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA E ATTIVAZIONE F.P.V. 2018. CUP E69D16002380004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI.  APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE  (EURO 21.083,02= IVA COMPRESA).  CIG 7139962309 CUP E64H17000400004.ATTIVAZIONE FPV 2018 PER EURO 16.342,98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 842,72 A FAVORE DI ENPA SEZIONE DI TREVISO PER IL MANTENIMENTO DI 4 CUCCIOLI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG Z23213E23A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER L'OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DEL PARCHEGGIO E PIAZZOLE ECOLOGICHE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA , REDATTO DALLO STUDIO ALBERTI &amp; COMPANY DI CONEGLIANO (TV) -  CUP E67H17000530004 - CIG 7314529C45- IMPORTO EURO 268.895,73=  .  FPV 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN LEGNO DI VIA MOTTA. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. EURO 90.000,00 CUP  E67H17000430004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI CCR. ACQUISTO DI   UN DIFFUSORE AUDIO PORTATILE  DALLA DITTA ESSE MUSIC STORE DI MONTEBELLUNA. AFFIDAMENTO DIRETTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 749,00=. CIG  Z3F213AA0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 400 SEDIE DA ESTERNO PER LA PLATEA DEL PALCOSCENICO DI PIAZZETTA DEL TEATRO.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DELLA DITTA MOBILFERRO S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.890,00= (IVA COMPRESA). CIG Z2220C857F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA SELVE 17. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI S.R.L. CON SEDE A CASIER (TV) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 320017 EURO 37.897,33 (CIG Z9D20EE04D) IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 285,23 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA  E ATTIVAZIONE FPV 2018. TOTALE EURO 38182,56 CUP E69G17001020004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA VANZO 52. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA F.B.F. IMPIANTI CON SEDE A SANTA MARIA DI SALA (VE) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 319850 EURO 17.916,25 (CIG ZB820ED5EE) IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EURO 131,25 (CIG NON NECESSARIO) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA CON ATTIVAZIONE DEL F.P.V. 2018. TOTALE EURO 18.047,51 CUP E69G17001020004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE GIOCHI ALLA DITTA PROLUDIC SRL CON SEDE A CASTELNUOVO SCRIVIA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA NEL MEPA N. 335902 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 48612,12 IVA C. E VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CIG ZF1211D550.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 8.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2020 ALLA BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE E DELLA BOZZA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 305,00.= IVA INCLUSA. CIG Z0C21323B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONI SPORTIVE DIVERSE PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NEL SETTORE GIOVANILE SVOLTA DURANTE L'ANNO 2017. D.G.C. N. 338 DEL 07/12/2017. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 55.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A UNA GIORNATA DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE ASCOTWEB  CONTABILITA' FINANZIARIA ORGANIZZATO DA INSIEL MERCATO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00. CIG: Z6021228CA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6" CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. FORNITURA DAL 01/01/2018 AL 02/11/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DEL R.U.P. PER LA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDARE IL "GLOBAL SERVICE" RELATIVO ALLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, I SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI DI GESTIONE DEL TRAFFICO, LE RETI DI ACQUE BIANCHE, LAVORI E SERVIZI COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 31 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. ALL'ING. CALOGERO COLLERONE DI CHIOGGIA (VE) EURO 5.328,96 ONERI E I.V.A. COMPRESI CIG Z33207F184</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 92/2017 PER PAGAMENTO RATE SPESE CONDOMINIALI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE FACENTE PARTE DEL CENTRO COMMERCIALE RONZINELLA. IMPEGNO SPESA  EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO, REDATTO DALLO STUDIO MARTINI INGEGNARIA S.R.L. DI MOGLIANO VENETO -  CUP E61B16000590006 - IMPORTO EURO 265.100,00= .  FPV 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO SPAZIO DI PROPRIETÀ COMUNALE B3 NELL'AMBITO DEL COMPLESSO "AGORÀ" IN VIA BONISIOLO 1 A ZERMAN. NOMINA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 8/2017 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESPONSABILE PER LA SICUREZZA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2018 (R.S.P.P.) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. BR SERVICE CON SEDE LEGALE A MIRANO (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 326345 EURO 4.000,00 IVA COMPRESA CIG Z0420C4E59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINATIVO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE USATI EX CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 18 LOTTO 1 E 5 E FOTOCPIATRICI 19 LOTTO 2". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI NOLEGGIO A BREVE TERMINE CON LA DITTA XEROZ S.P.A. FINO AL 30/06/2017. COSTO COPIE ECCEDENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 OLTRE IVA. CIG: Z6D1D5CF20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "L'UTILIZZO DEL MEPA DOPO L'APPROVAZIONE DEI BANDI DI BENI E SERVIZI". DITTA CALDARINI&amp;ASSOCIATI SRL. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA EURO 282,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VEICOLO TOYOTA AURIS HB MY17 PER LA POLIZIA LOCALE - DITTA TOYOTA MOTOR ITALIA SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.248,72 (IVA COMPRESA). CIG Z372129751 - CUP E65C17000090004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 142 COMMA 12-BIS - ANNO 2016. VERSAMENTO QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.495,65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01/04/2016-31/03/2019. DITTA MAGGIOLI SPA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 6452205002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI: PRIMO LOTTO FUNZIONALE DA VIA MARCONI A VIA TERRAGLIO (S.S. PONTEBBANA) - IMPRESA APPALTATRICE ADRIACOS SRL DI LATISANA (UD). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA APPALTATRICE DI EURO 725,50 (CIG 6753982A41) E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE PER EURO 1.089,30 (CIG NON NECESSARIO) - TOTALE EURO 1.814,80 CUP E61B15000210004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI POS MOBILE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO D'INCARICO A CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIBITA A SKATE PARK DI VIA COLELLI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - CIG NON NECESSARIO. CUP E69D16002380004. EURO 496,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "BROLO". LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. EURO 504,00 - CIG NON NECESSARIO CUP E64H16000790004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ISOLAMENTO E DI CORREZIONE ACUSTICA DELLA SALA MUSICALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. CIG NON NECESSARIO. CUP E63G16008350004. EURO 254,27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI SECONDO LOTTO FUNZIONALE: VIA SASSI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I.. EURO 607,65. CIG NON NECESSARIO CUP E61B16000180004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 597 DEL 25.09.2017 AVENTE AD OGGETTO: "AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI COSTITUITA DALL'ING. MION ADRIANO (CAPOGRUPPO MANDATARIO) E DAL GEOM. BOLZANELLO MARCO (MANDANTE) PER AGGIORNARE SIA LA PARTE ECONOMICA CHE NORMATIVA, DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ "MAZZOCCO" EURO 12.688,00 CIG Z271FDCEE7" MODIFICA CAPITOLO SUL QUALE IMPEGNARE LA SPESA A SEGUITO DI ERRORE MATERIALE. EURO 12.688,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO COMPRESO CLORURO DI SODIO E BITUME A FREDDO NECESSARIO PER INTERVENTI ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DAL PERSONALE COMUNALE DEL SERVIZIO VIABILITA'. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANUTTA SPA CON SEDE A UDINE  ANNO 2018 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. 321672. EURO 5.000 IVA/C. CIG ZA420F2EAA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA FOGNATURA BIANCA E CADITOIE STRADALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MANENTE SPURGHI S.R.L. CON SEDE A SALZANO (VE) PER IL PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018 A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA 321742 SUL M.E.P.A.. EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZE020F3217.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO PULIZIA INTERNA ) BIENNIO  2016 - 2017 - STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI BEVILACQUA LORIS  DI MOGLIANO  VENETO.  ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 600,00=  IVA COMPRESA. CIG:  ZA5209DA1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTUAZIONE PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E PROMOZIONE COMPORTAMENTI VIRTUOSI - ACHAB SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 4880,00 IVA C. CIG Z3C20A948B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 2 VEICOLI DA DESTINARE AI SERVIZI SOCIALI E ROTTAMAZIONE DI N. 1 AUTOVETTURA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8" - LOTTI 2 (C.I.G.  Z0F20D8142) E 4 (C.I.G.  ZE520D8212) - RETTIFICA D.D. N. 781/17 E INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "NELSON MANDELA" DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO "RISPETTIAMOCI". IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI PER SUAP: VETROFANIE PER LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI L'ARTEGRAFICA  SNC . INTEGRAZIONE IMPEGNO  EURO 97,60 CIG. ZA71FE7D9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 5.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.468,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA CON SEDE A VILLORBA (TV)  ANNO 2018 A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 321703. EURO 4.000,00 IVA COMPRESA CIG ZB420F3009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELEFONI DA TAVOLO ANALOGICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.T. SRL CON SEDE A UDINE. EURO 1.074,82 IVA COMPRESA. CIG Z9C21043F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE PER LA VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO L'AREA S.P.Z. DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N. 307638 SUL M.E.P.A. ALLA DITTA 2G SICUREZZA CON SEDE A SALVAROSA DI CASTELFRANCO VENETO (TV) APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA E ATTIVAZIONE F.P.V. 2018. EURO 20.910,80 IVA COMPRESA CIG ZA920C888C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DEL LICEO G. BERTO DI VIA BARBIERO. IMPRESA APPALTATRICE BOZZA E CERVELLIN S.R.L. CON SEDE A ROVIGO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE (EURO 18.640,26 CIG 6890057EE4) LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE (EURO  799,04 CIG NON NECESSARIO) RESTITUZIONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO CORRISPONDENTE ALLA PERCENTUALE DI COFINANZIAMENTO APPLICATA ALLE ECONOMIE DI RIBASSO EURO 17.989,62 (CIG NON NECESSARIO) . TOTALE EURO  37.429,02 IVA COMPRESA. CUP E66J16000610004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI COMPRESO IL SERVIZIO DI  REPERIBILITA' PER IL PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.I.S. FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI)  TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA 321426 SUL M.E.P.A. - EURO 10.000,00 IVA/C. CIG Z3820F242F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE - ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.700,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 7.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI ANA - SEZIONE DI TREVISO - GRUPPO DI CAMPOCROCE PER REALIZZAZIONE  MONUMENTO COMMEMORATIVO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE EDITORIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017. AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.061,00=. CIG: Z411F00F2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>"METROPOLIS - MOGLIANO È NATALE". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 39.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 14^ EROGAZIONE ANNO 2017 (16.911,04).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>DD N. 694/2017  - ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  ECONOMICO PER L'ANNO 2017. EURO 1.000,00. - CORREZIONE ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCADENZA CONTRATTO QUADRO OPA N. 6/2006 PER L'APPALTO DDEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC) E CONTRATTO QUADRO PER LA RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI N. 5/2009 - CONTRATTO ESECUTIVO SPC - CONTINUITA' DEI SERVIZI FINO AL 24/05/2018. CIG: Z5A1E841D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ. RINNOVO CONVENZIONE CON DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI "BUONO-FAMIGLIA" ANNI 2014 - 2015. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIO E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO MEDIANTE PROCEDURA ODA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO LIGHT S.R.L. PER EURO 1.923,94= (IVA INCLUSA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAA20FFD33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO EX ART. 9 DEL D.P.R. N. 115/2002 A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2385/2013, A FAVORE DELL'AVV. PRIMO MICHIELAN CON STUDIO IN MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI CARLO IANNACCONE E MATTIA SGHEDONI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSO DAL SIG. VICTOR HARUNA. CIG Z35210E17D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SERVIZIO DI CARROZZERIA) BIENNIO  2016 - 2017 - DITTA TOZZATO AUTO SERVICE S.R.L. DI MOGLIANO VENETO.  ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 1.950,00=  IVA COMPRESA. CIG: Z9920EDA52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A MA.GI. S.R.L. INFORTUNISTICA STRADALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ATTIVI DEL COMUNE. EURO 800,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN CAMPO PER LA DISCIPLINA DEL CALCIO A OTTO IN VIA CÀ MARCHESI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIUSEPPE BALDO DELLO STUDIO AEQUA ENGINEERING S.R.L. CON SEDE A ORIAGO DI MIRA (VE) PER I SEGUENTI SERVIZI: RILIEVI TOPOGRAFICI, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. EURO 35.526,40 ONERI E IVA COMPRESI. CIG ZFA20B2BC3 CUP E65B17001680004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. PROROGA DEL CONTRATTO PER PROROGA DELLA CONVENZIONE FINO AL 01/04/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.780,00. CIG PRINCIPALE 506320943F - CIG DERIVATO 636010088C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA R.C.T./O. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LEGUMINOSA A MOGLIANO VENETO 2017" - I° EDIZIONE. SABATO 2 E DOMENICA 3 DICEMBRE 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 7.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI PICCOLA CANCELLERIA. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA SU DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 721/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTONCINO COLORATO E RIFILATO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &amp; C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 271,00 OLTRE IVA. CIG: Z0220E3BF7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2017 (EURO 217.656,23.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 7/2017 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO E ALL'ASSOCIAZIONE IL PESCO DI MOGLIANO PER ATTIVITÀ ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.300,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SEMI DI POMIDORO 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ACQUISTO SOLIDALE GASMANIA DI MOGLIANO VENETO (EURO 2.000,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA F.I. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI DI TREVISO ONLUS PER IL CONCERTO DEL 15.10.2017 (EURO 300,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PER IL SIG. R.S. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 (EURO 4.050,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA DEL MINORE E.K.A.A. E DELLA MADRE SIG.RA A.A. PRESSO LA COMUNITÀ DOMUS NOSTRA - SUORE DI NOSTRA SIGNORA DELLA CARITÀ DEL BUON PASTORE, QUINTO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.773,00.=. CIG Z6420F9312</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA S.O.M.S. PER ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, 25 E 26 NOVEMBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 700,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE: RINNOVO CONTRATTI DI COMODATO D'USO CON VILLA DI CAMPOCROCE, HOTEL VILLA BRAIDA, FILANDA MOTTA, VILLA MARIGNANA-BENETTON, ARANCIERA DI VILLA ZOPPOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 13° EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 900,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 155/2003 DETTA LEGGE DEL BUON SAMARITANO. PROSECUZIONE SPERIMENTALE DEL PROGETTO DI RACCOLTA E RIDISTRIBUZIONE ALIMENTI NON CONSUMATI NELLE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO - A.S. 2017-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 2 VEICOLI DA DESTINARE AI SERVIZI SOCIALI E ROTTAMAZIONE DI N. 1 AUTOVETTURA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8" - LOTTI 2 (C.I.G.  Z0F20D8142) E 4 (C.I.G.  ZE520D8212)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ISOLAMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA "MASUTTI F.LLI SRL" CON SEDE A PREGANZIOL (TV). EURO  27.996,17 I.V.A. COMPRESA (TRATTATIVA MEPA N. COD. 299589). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. EURO 384,00. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONO PROGRAMMA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2018  -  TOTALE EURO 28.380,17.  CUP E64H17000680004 CIG ZB820A697D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA TREVIMAIS S,N,C, DI FAUSTI GIULIANO SCATTOLIN FALVIO E C. CON SEDE A ZERO BRANCO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA 307173 SUL M.E.P.A.. EURO 44.896,00 IVA COMPRESA CIG Z1020C6EFF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2018. EURO 69,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI.  APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1  ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 32.574,00= IVA COMPRESA.  CIG 7139962309 CUP E64H17000400004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DETERMINA A CONTRATTARE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA TRENTO CIVICI 21 E 25. EURO 76.072,81 - CIG 7265951472 CUP E69G17001020004. FPV 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO EDIFICI DIVERSI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. CON SEDE A LAVIS (TN) CIG  ZAB205FD77  EURO  9.350,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELLA ISTITUZIONE DELLA TARI APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO AMBIENTALE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO PARI  AD EURO 70.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ COMUNALE (VIA MAZZOCCO, VIA SASSI, PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA DI S. ANTONIO E INTERSEZIONE TRA LE VIE MARIGNANA, NUOVA EUROPA, G. FALCONE E P. BORSELLINO NELLA FRAZIONE DI MAROCCO) DITTA APPALTATRICE SVAM SRL DI QUARTO D'ALTINO (VE) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE  E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE  EURO 1.089,15 (CIG 692765843B) E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL PERSONALE COMUNALE EURO 2.002,59 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 3.091,74. CUP E67H16000850004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASPORTO PALI IN CEMENTO E CALCINACCI RINVENUTI NELL'AREA PUBBLICA DESTINATA A BOSCO - DITTA TREVIMAIS SNC - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 732,00 IVA C. CIG ZB220CE23C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI IMPIANTI ELEVATORI E MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI ART. 13 DEL D.P.R. 162/1999. AFFIDAMENTO INCARICO IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA 264898 M.E.P.A. ALLA SOCIETÀ IMQ S.P.A. CON SEDE A MILANO PER EFFETTUARE LE VERIFICHE NEGLI ANNI 2017 E 2019. IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 2.952,40 - CIG Z2F203649F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VALUTAZIONE CONDIZIONI DI STABILITÀ DI ALCUNE ALBERATURE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - STUDIO GIFOR DI LUIGI SANI DI FIRENZE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 4977,60 IVA E C.P. COMPRESI CIG ZC020C6882.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITÀ PARTECIPANTI AL PROJECT PARTNER MEETING DEL 12 E 13 DICEMBRE A BOLZANO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 A FAVORE DI "BUSINESS RESORT PARKHOTEL WERTH" E AUTORIZZAZIONE MISSIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 341,17 - C.I.G. ZD520F1893</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI FORMAZIONE DAL TEMA "I PAGAMENTI DEGLI ENTI PUBBLICI" ORGANIZZATO DA FORMEL SRL. IMPEGNO DI SPESA ¤. 292,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CALZATURE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2017. DITTA GIANFORT SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.287,90 (IVA INCLUSA) CIG ZA020A2C1D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VESTIARIO, DIVISE E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2017. DITTA SQUILLANTE F. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.840,14 (IVA INCLUSA) CIG Z9020A4A1E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA IN OPERA DI REGOLATORI SEMAFORICI PER GLI  IMPIANTI DI VIA TERRAGLIO INTERSEZIONI CON VIA DON BOSCO E VIA PIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FIS FABBRICA ITALIANA SEMAFORI CON SEDE A MELZO (MI). EURO 7.808,00 CIG ZB820EA001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 192,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA ROBAZZA S.N.C. CONTRO LA REGIONE VENETO E IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE:AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE AL CORSO "I PAGAMENTI DEGLI ENTI PUBBLICI"ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ¤. 322,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106/C.2 DLGS 50/2016. DITTA DEON SPA . IMPEGNO DI SPESA TOTALE  EURO 14.900,19  CIG RTI MARTINI-STUDIO MARTINI ZAE20CBCE1  CIG.  DEON 6910449AE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI I SOSTITUZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN LEGNO DI VIA MOTTA. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO PER L'ASSISTENZA AL RUP . STUDIO AVV. MICHIELAN. EURO 2.334,59 - CIG Z3B20B4E90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA INFORMATICO AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 3200,00-CIG ZAD20A4726</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.N.P.I. DI MOGLIANO VENETO PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO INFORMATIVO E DI SENSIBILIZZAZIONE SULLO IUS SOLI, CENTRO SOCIALE, 20 NOVEMBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 250,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "AFFIDAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 110,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO CONTATORE IDRICO PRESSO IL PARCO ARCOBALENO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. VERITAS S.P.A. DI VENEZIA. EURO 715,00 I.V.A. COMPRESA CIG Z2320BE5F3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 644 DEL 12.10.2017 AVENTE AD OGGETTO: - LAVORI DI SMONTAGGIO, PARZIALE RIPRISTINO, RIMONTAGGIO IN ALTRI SITI COMUNALI DI N. 6 MONOBLOCCHI PREFABBRICATI COIBENTATI ATTUALMENTE UTILIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE C.R.I. E UBICATI IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SERENA PREFABBRICATI CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. N. 250168 - EURO 15.372,00 IVA COMPRESA. CIG Z8220034B1 - ATTIVAZIONE F.P.V. 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 602 DEL 26.09.2017 AVENTE AD OGGETTO: "FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRE PORTE INSONORIZZATE PRESSO LA SALA MUSICA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. CON SEDE LEGALE A CAMPOSAMPIERO (PD) EURO 8.588,80 IVA COMPRESA. CIG Z631FB7E34" - ATTIVAZIONE F.P.V. 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 400 SEDIE DA ESTERNO PER LA PLATEA DEL PALCOSCENICO DI PIAZZETTA DEL TEATRO.  DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z2220C857F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "GRUPPI DI CUCINA SANA" 2017 (EURO 500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 1269/2017 - AZIONI INTEGRATE DI COESIONE TERRITORIALE (AICT). PROGETTO RE.T.I. "RETE TREVIGIANA PER L'INCLUSIONE", GESTITO DA ECIPA SOC. CONS. A R.L. (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00.=) - CIG ZDC208A75A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2017 - 31.07.2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.288,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO A FAVORE DELLA SC. PR. "A. FRANK" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. DITTA CARTOLIBRERIA CARTACANTA DI ROSSI G. - CIG ZB120C89B9 IMPEGNO DI SPESA EURO 70,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR VENETO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA RARI NANTES MOGLIANO VENETO A R.L. IN LIQUIDAZIONE E DALLE SIGG.RE CALISE ANNA, PADOVAN GIORGIA E PADOVAN GLORIA. CIG Z7B20C358E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHE'DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NOVARES SPA  PER IL PERIODO 27.07.2017 - 31.12.2017. CIG: 509563395E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI - IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITÀ DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 5.895,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" - ESTENSIONE: FORNITURA ULTERIORI APPARATI MOBILI E SIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER INTERVENTI  MANUTENZIONE  CORSI D'ACQUA  COMPETENZA COMUNALE E RISOLUZIONE  CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO ACQUE. IMPEGNO DI SPESA. EURO 100.000,00. ATTIVAZIONE FPV 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN BOSCO IN AMBITO URBANO PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE APIO ONLUS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO3230,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA, INTERVENTI VARI EDILI ED IMPIANTISTICI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA N. 1 A MOGLIANO VENETO. DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 131.760,00 (CIG 7247173C57) - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 1.728,00 (CIG NON NECESSARIO) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA CON ATTIVAZIONE F.P.V. 2018. TOTALE EURO 133.488,00 CUP E64B17000080004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AL CORSO "TERRE E ROCCE DA SCAVO "  PRESSO PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA DITTA CENTRO STUDI MARCA TREVIGIANA. EURO 80,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA CARTOLERIA ANTONELLA DI PELLEGRINI ANTONELLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 201,00= CIG  ZD6208A4C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI UN PERIODICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PERIODO 20/11/2017 - 31/03/2019. DITTA INCARICATA PIAZZA EDITORE. CIG ZB82097D32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.  2017/2018: RIMBORSO AD UN UTENTE E CONCESSIONE ESONERO A 7 UTENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 E MINORE ENTRATA EURO  1.200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UMANITARIA RETE RADIE RESCH A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "I CARE 2017 - DON LORENZO MILANI". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 600,00 AL COMITATO BIBLIOTECA "ISOLA DEL TESORO" DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "CAMPO MUSICALE DIMARO 2017". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE E TRASFERTE DI SCOLARESCHE ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2021/2022. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA A EURO-TOURS SRL CIG Z891FC15A2. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE  ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONI IN MERITO A PROBLEMATICHE RIGUARDANTI I CANONI DI OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE PER STAZIONI RADIO BASE. IMPORTO COMPLESSIVO 1.459,12 (CIG. Z1C202E00A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO DELLE ACQUE. CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 26.127,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ  IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO DELLE ACQUE. LAVORI DI  SALVAGUARDIA IDRAULICA FOSSATI DI VIA SASSI. LIQUIDAZIONE  SALDO COMPETENZE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 92.218,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI "POSIZIONAMENTO PARATOIA E POZZETTO PER POMPA D'EMERGENZA SU FOSSO BACARETO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO". CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. LIQUIDAZIONE  SALDO COMPETENZE ¤. 48.169,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE.  PRATICA EDILIZIA 105/13/7 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  COMPLESSIVO DI SPESA EURO 1.019,44 .=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE INTERNA VALUTAZIONE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI UN PERIODICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 164 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PERIODO 20/11/2017 - 31/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SUCCESSIVA LIQUIDAZIONE AGLI EREDI  DEL DIPENDENTE MATR. 124 DECEDUTO IN DATA 07-08-2017 DELLE COMPETENZE MATURATE E NON CORRISPOSTE ALLA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO - EURO 17.184,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - EURO 302,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - EURO 5.649,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 TELO PER VIDEOPROIETTORE - DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 14,64 (IVA INCLUSA) CIG Z9A20470B2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO OPERATORE SPRAY O.C. E FORNITURA STRUMENTI DI AUTODIFESA PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. INCARICO ALLA DITTA T.E.C. DI BERTUCCI LAURA &amp; C. SAS DI NOALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.005,36 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CONVEGNO DI STUDIO "LA DISCIPLINA DELLA REGIONE VENETO SUL CONTENIMENTO  DEL CONSUMO DI SUOLO: 'CONSIDERAZIONI SULLA RECENTE L.R. 6 GIUGNO 2017 N. 14"  ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE  AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI DEL VENETO, LA PROVINCIA DI TREVISO, IL COMUNE DI  CASTELFRANCO E L'ASSOCIAZIONE  COMUNI  DELLA MARCA TREVIGIANA: EURO 102,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FALDONI DA ARCHIVIO A FONDO CHIUSO. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCARO ROBERTO DI CASTAGNOLE DI PAESE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 375,00 OLTRE IVA. CIG: Z1B20A1117</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI PICCOLA CANCELLERIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO CON SEDE IN SAN MARINO/DOMAGNANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 224,00 OLTRE IVA. CIG: Z84209EEA4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL PROGETTO "RAEEVVEDIAMOCI". AFFIDAMENTO INCARICO TRASPORTO ALUNNI ALLA DITTA EURO TOURS SRL (CIG Z5F2093FF3) E INCARICO SERVICE SALA CINEMA BUSAN ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA (CIG Z0E2093FB0) - IMPEGNO DI SPESA RISPETTIVAMENTE EURO 165,00 E EURO 329,40 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE DELL'AVV. GIANNI ZGAGLIARDICH SUL TEMA: "IL NUOVO DECRETO CORRETTIVO: LA FASE DI GARA E LE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DOPO IL D. LGS. 50/2016 E LE MODIFICHE DEL D. LGS. 56/2017 ALLA LUCE DELLA NORMATIVA SULL'ANTICORRUZIONE". CORSO DEL 17 NOVEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DELL'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SIG.RA PRIZZON PAMELA - CATEGORIA DI ACCESSO C POSIZIONE ECONOMICA C1 PROVENIENTE DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA CON DECORRENZA 01-12-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - EURO 1.850,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA MAGGIO A OTTOBRE 2017 - EURO 6.497,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 - EURO 434,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BON ANGELO PER L'ESERCIZIO 2017 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI A PUBBLICAZIONI  IN SCADENZA. SOGGETTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00 IVA INCLUSA. CIG Z2C208F279</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PAOLA MORETTI CON STUDIO IN TREVISO E ALL'AVV. FILIPPO CAZZAGON CON STUDIO IN VENEZIA-MESTRE, IN QUALITÀ DI DOMICILIATARIO, PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL GIUDIZIO DINANZI AL TAR VENETO PROMOSSO DAL SIG. ENZO SCARAMUZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER INTERVENTO DI SUPPORTO ALLE AZIONI DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE. DITTA ENERGO CLUB SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA ¤. 5.000,00  CIG  Z3F2082F94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "LA DISCIPLINA DELLA REGIONE VENETO SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO". CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 100,00   IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULI OPZIONALI SOFTWARE NOVAPA SUITE 229 PER ACQUISIRE AUTOMATICAMENTE I CIG, GLI SMART CIG, I CUP E COMPILARE LE  SCHEDE SIMOG RELATIVE AGLI APPALTI DEI LAVORI PUBBLICI. DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. CON SEDE A ROVIGO - TRATTATIVA DIRETTA 267556 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG ZBE203F21D - EURO 5.612,00 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA DI ALIMENTAZIONE IDRICA DI DUE FONTANE PRESSO IL PARCO PUBBLICO ARCOBALENO DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CANTON IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A MARGHERA (VE) IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA N. 264474 SUL M.E.P.A.. EURO 8.784,00 I.V.A. COMPRESA. CIG Z842034791.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 1 MODEM PORTATILE DWM-222 / D-LINK MODEM PORTATILE - DITTA C2 SRL DI CREMONA - PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - CIG Z221FCF8CB -INTEGRAZIONE AD IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA N. 647 DEL 12/10/2017: IMPEGNO DI SPESA EURO 2,32 IVA AL 22 % INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA OPUSCOLI COSTITUZIONE ITALIANA. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI DI BISCAROI R. DI CASTAGNOLE DI PAESE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 145,00 OLTRE IVA. CIG: Z9C208C720</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTRASSEGNO PARCHEGGIO DISABILI MODELLO U.E.. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA FEPP DI SOLDAN GUIDO &amp; C. DI TORINO (TO). IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00 OLTRE IVA. CIG: Z822008C600.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO ANNUO PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI EX ART. 11 DELLA CONVENZIONE PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00 ESCLUSO IVA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 12^ EROGAZIONE ANNO 2017. (EURO 18.933,96=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PATTO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CARITAS TARVISINA (EURO 2.500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI UN PERIODICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. PERIODO 20/11/2017 - 31/03/2019. AVVIO DI PROCEDURA DI CUI AGLI ARTT. 36 COMMA 2 LETT. A) E 164 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.  - CIG ZB82097D32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PROGRAMMA ASCOTWEB E CONSEGUENTE MANUTENZIONE E ASSISTENZA DA REMOTO - DITTA INCARICATA: INSIEL MERCATO SPA. EURO 671,00 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG: ZF220116F9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE QUOTA DI ADESIONE PARI AD EURO 1500,00 ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI DIVERSI. ANNO 2017 - EURO 214,18.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.09/31.12.2017. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 873,83).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA PERIODICA SULLA PROTEZIONE DI INTERFACCIA DEGLI IMPIANTI  FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA DELIBERA DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS, IL SISTEMA IDRICO N. 786/2016. AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO INDUSTRIALE MIRCO SAVIO DELLO STUDIO PROJECT SAMI CON SEDE A MESTRE - VENEZIA. EURO 4.355,40 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z8C202B4B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  ECONOMICO PER L'ANNO 2017. EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CITTADINO DI QUOTA ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "M. MINERBI" DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "LIBRIAMOCI" 4^ EDIZIONE, PROMOSSA DAL MIUR E DAL MIBACT. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALI DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2017-2018. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 68.985,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO RINVENUTI SU SUOLO PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 6100,00 IVA C. CIG Z3A20742EB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETÀ F.LLI PACCAGNAN. (EURO 1.622,92)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BACHECA IN CENTRO STORICO DA LISTA D'ATTESA. PERIODO: NOVEMBRE 2017 - APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 6/2017 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE WEB 2012 PER INIZIATIVA "TOPOLINO PRESENTA 'LA STRADA' UN OMAGGIO A FEDERICO FELLINI" - TEATRO BUSAN, 27 OTTOBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>DONAGLIO CRISTIAN. MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DA ISTRUTTORE DI VIGILANZA AD ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A DECORRERE DAL 01.11.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 23,91 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER PER STAMPANTI E FAX PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI SCORZÈ (VE). IMPORTO EURO 1.438,20 OLTRE IVA. CIG: ZC720732FF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM VENETO DEL 22/10/2017. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 28/8/2017 AL 27/10/2017. SPESA A TOTALE CARICO DELLA REGIONE VENETO. (EURO 20.960,67.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DELLE GRADINATE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO.  APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE  (EURO 14.267,60= IVA COMPRESA) CIG ZBC1EFD90E - CUP E64H17000300004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PERIODO 01-01-2018731-12-2022. DETERMINA  A  CONTRARRE. REVOCA O COMUNQUE RITIRO IN AUTOTUTELA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 586 DEL 18-09-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE I.M. IMPRENDITORI MOGLIANESI IN LIQUIDAZIONE PER IL MANTENIMENTO E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA ZONA D2/B AREA SPZ (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM VENETO DEL 22/10/2017. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 15.808,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 11^ EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 7.281,55).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO PERIODO 01/01/2017 AL 31/10/2017. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE MARIA BISELLO DI EURO 3.000,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 69.999,94 IVA C. CIG 7227713174.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE "AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO SPAZIO DI PROPRIETÀ COMUNALE B3 NELL'AMBITO DEL COMPLESSO "AGORÀ" IN VIA BONISIOLO 1 A ZERMAN".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ (EURO 5.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 309,88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO "ESPERIENZE DI CONTROLLO SULL'AUTOTRASPORTO" - VERONA 19 OTTOBRE 2017. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PISCINA COMUNALE DI VIA BARBIERO EFFETTUATI IN SOMMA URGENZA.  REGOLARIZZAZIONE SPESA A SEGUITO ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 01/09/2017. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 14.945,00= IVA COMPRESA. CIG Z8A204609E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAG. N. 1 A FAVORE DITTA DEON SPA . EURO 177.974,27 3. CIG.  6910449AE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAZIONE UNICA APPALTANTE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSANPIERESE. EURO 3500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI CARLO IANNACCONE E MATTIA SGHEDONI PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL GIUDIZIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI TREVISO PROMOSSO DA SANTA LUCIA S.R.L.. CIG ZEA203BD43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO RICREATIVO DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BARISON LUCA CON SEDE A SALZANO (VE) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA 263529 M.E.P.A.. EURO 1.769,00 IVA COMPRESA. CIG ZB02020320.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA OLME E ANNESSA PALESTRA. ANALISI DELLA RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE ESISTENTI E ADEGUAMENTO AI PROGETTI ANTINCENDIO APPROVATI DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIANCARLO ZAMBON CON STUDIO PROFESSIONALE A SAN PIETRO DI FELETTO (TV). CIG Z542040D6E EURO 21.130,40 ONERI CONTRIBUTIVI A IVA COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIBITA A SKATE PARK DI VIA COLELLI. PROGETTAZIONE PER REALIZZARE UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLO SKATE PARK, E REDAZIONE PRATICA PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA, INCARICO AL PERITO INDUSTRIALE MICHELE MODOLO DELLO STUDIO PROG.EC(O) CON SEDE A CANEVA (PN) - EURO 4.276,64 ONERI E IVA COMPRESA MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA. CIG  Z001FFEB6A   CUP E69D16002380004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL COMUNE DI FONTANAFREDDA (PN) DEL DIPENDENTE VOLPATO ROBERTO A DECORRERE DAL 01-12-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA IN L.C.A. ANNO 2017 (EURO  6.526,14.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA/TEATRALE ALLA   SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA PICCIONAIA S.C.S. - CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.111,00=. CIG Z36203A833</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER TRASFERTA RELATIVE AL SEMINARIO DEL 17 E 18 OTTOBRE A WEISSENSEE - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 TELO PER VIDEOPROIETTORE - DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 45,93 (IVA INCLUSA) CIG Z9A20470B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016-2017 CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.988,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA CIG 4861312192 - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.372,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2017 - CIG Z2314BE612. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CITTADINO DI QUOTA ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 29/2012 - "NORME PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.124,75.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 10^ EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 2.464,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2017 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 E S.M.I. DEL CCNL 22/01/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI ADDIZIONALE COMUNALE APPLICATA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI UTENZE DOMESTICHE PRESENTI NEL TERRITORIO. IMPEGNO DI EURO 64,43.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI SPECIALIZZAZIONE "FINANZA LOCALE E BILANCIO 2018"- DELFINO &amp; PARTNERS SPA - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00 (IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 1 MODEM PORTATILE DWM-222 / D-LINK MODEM PORTATILE PER COMANDO POLIZIA LOCALE - DITTA C2 SRL DI CREMONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 108,58 - CIG: Z221FCF8CB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA. IMPORTO E.  29.677,32 - CUP E61B16000590006    CIG Z321F2952C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER COLLAUDO PRESSO CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE DEL 20/09/2017 - EURO 227,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SMONTAGGIO, PARZIALE RIPRISTINO, RIMONTAGGIO IN ALTRI SITI COMUNALI DI N. 6 MONOBLOCCHI PREFABBRICATI COIBENTATI ATTUALMENTE UTILIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE C.R.I. E UBICATI IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SERENA PREFABBRICATI CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV) MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA M.E.P.A. N. 250168 - EURO 15.372,00 IVA COMPRESA. CIG Z8220034B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2017 - 31.07.2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 33.420,29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 533 DEL 21/08/2017 ED INCARICO PER LA FORNITURA IN OPERA PORTE AGGIUNTIVE PER "SWITCHES STAND ALONE 10GBASE-LR" DA PARTE DI SIAC INFORMATICA VENETA, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5732,58 IVA INCLUSA - CIG: Z692031817</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 27 - LOTTO 1 E LOTTO 3  - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER MESI 60  DI N. 02 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE E N. 01 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE A COLORE A3 PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 15.047,40 OLTRE IVA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DDITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA S.P.A. DI MILANO. CIG DERIVATO Z5B201EA41 E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DI MILANO. CIG DERIVATO Z34201EA87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ECONOMO COMUNALE ALLA SIGNORA MARIA BISELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI PER SUAP: VETROFANIE PER LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI L'ARTEGRAFICA SNC ¤. 646,60 CIG. ZA71FE7D9C - MODIFICA DATI DITTA DD 600/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2017, AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. N. 10/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE" - SERVIZIO DI OSPITALITÀ PARTECIPANTI AL SEMINARIO DEL 17 E 18 OTTOBRE A WEISSENSEE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - ALPENZART HOTEL GMBH - WEISSENSEERHOF HOTELS - IMPEGNO DI SPESA EURO 933,00 - ENTRATA EURO 933,00 - C.I.G. ZA72037838</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.100,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDITORIALE - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 98,80 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>7° CONVEGNO SULLA SICUREZZA - CAMPOSAMPIERO 13 OTTOBRE 2017. DITTA ASI SRL. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI SPECIALIZZAZIONE "IL DECRETO SICUREZZA URBANA" - INFOPOL SRL - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI E IMPEGNO DI SPESA EURO 140,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE NODO VIABILISTICO TRA LA SS 13 E VIA MAROCCHESA/VIA GATTA. AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ. ¤. 36.500,00 CNPAIA ED IVA COMPRESI . CIG.ZB32029DDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/09/2017 - 30/09/2017 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.098,47=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER SPOSTARE L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIA BARBIERO DI FRONTE ALL'INGRESSO DEL LICEO "G. BERTO" - IMPRESA APPALTATRICE TERNA COSTRUZIONI SRL DI PIEVE DI SOLIGO (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  - EURO 34.987,63 IVA COMPRESA. CIG Z2E1C679FF CUP E61B16000420004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AL CORSO "VIGILANZA E SANZIONI EDILIZIE "  IN COMUNE DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA DITTA FORMEL. EURO 640,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SIG. D.G. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 5.100,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL DISTACCO SINDACALE RETRIBUITO A TEMPO PIENO AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 14 DEL C.C.N.Q. 07-08-1998 DEL DIPENDENTE MATR. 82 CON DECORRENZA 01-10-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2017 EURO 25.900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. GRAZIA MARTON PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSO DALL'AVV. FABIO CAPRARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI SECONDO LOTTO FUNZIONALE: VIA SASSI. IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.STRA. S.R.L. CON SEDE A POVEGLIANO (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. EURO 65.372,64 IVA COMPRESA. CIG 6796105343 - CUP E61B16000180004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI - PRIMO LOTTO FUNZIONALE: DA VIA MARCONI A VIA TERRAGLIO (S.S. PONTEBBANA) IMPRESA APPALTATRICE ADRIACOS SRL DI LATISANA (UD). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 64.375,30 CIG 6753982A41 - CUP E61B15000210004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ COMUNALE (VIA MAZZOCCO, VIA SASSI, PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA DI S. ANTONIO E INTERSEZIONE TRA LE VIE MARIGNANA, NUOVA EUROPA, G. FALCONE E P. BORSELLINO NELLA FRAZIONE DI MAROCCO) DITTA APPALTATRICE SVAM SRL DI QUARTO D'ALTINO (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 81.400,00 IVA COMPRESA. CIG 692765843B - CUP E67H16000850004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE, COMPRESI GLI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE ED IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. N. 245463 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA ORIBELLI DI ORIBELLI DIEGO &amp; C. S.A.S. DI CASALE SUL SILE (TV) - EURO 42.700,00 IVA COMPRESA. CIG Z711FF13C6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE FOGNATURE ACQUE PIOVANE ANNO 2017. R.D.O. 1694812 SUL M.E.P.A. - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GIRARDIN SRL CON SEDE A SAN MARTINO DI LUPARI (PD) CIG  Z4A1FF22C1 EURO 10.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI QUATTRO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (VIA TRENTO 21 E 25, VIA SELVE 17, VIA VANZO 52) INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLO STUDIO BIDALTEC CON SEDE A QUINTO DI TREVISO. MODIFICA QUADRI ECONOMICI, CRONO PROGRAMMI DI SPESA. EURO 2.257,00 CIG Z371FE8F77 CUP E69G17001020004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FESTIVAL DELLE REGIONI", II EDIZIONE, SABATO 14 E DOMENICA 15 OTTOBRE 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 20.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI AGOSTO 2017 - EURO 149,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE PER IL SERVIZIO DEL MESE DI AGOSTO 2017 - EURO 2330,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA GIUGNO AD AGOSTO 2017 - EURO 2.299,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE" - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - FLIXBUS DACH GMBH - IMPEGNO DI SPESA EURO 929,00 - ENTRATA EURO 929,00 - C.I.G. Z7F2021B2D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEI CONTRIBUTI PER LE GARE INDETTE O I CIG PERFEZIONATI NEL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2017 E RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI TREVISO DI CONTRIBUTO PER GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERPRESTITO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE. PAGAMENTO ALLA PROVINCIA DI TREVISO DELLA QUOTA, PARI AD EURO 750,00=, DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 E D.M. 30 MARZO 2016. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI ¤.7.200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE NEL GIORNO 4 OTTOBRE 2017 DEL DOTT. MATTEO DIDONÈ SUL TEMA: "MEPA E CONVENZIONI CONSIP DOPO LE RECENTI MODIFICHE AL PORTALE WWW.ACQUISTINRETEPA.IT E IL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI ALLA LUCE DELLA NORMATIVA SULL'ANTICORRUZIONE". IMPEGO DI SPESA EURO 990,00 IVA NON DOVUTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA DI SERVIZI E FORNITURE". DITTA CALDARINI &amp; ASSOCIATI SRL. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA EURO 332,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ANNO 2017. R.D.O. M.E.P.A. 1587290 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LASTIMMA S.R.L. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) - EURO 101.943,99 CIG 70694663E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>"IL VENETO LEGGE -MARATONA DI LETTURA" - MOGLIANO VENETO: 29 E 30 SETTEMBRE 2017. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SERVICE-AUDIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=. CIG ZB11FF33BB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE II ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2017 (EURO 114.191,04.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI ALLA DITTA "MASUTTI F.LLI SRL" CON SEDE A PREGANZIOL (TV) RDO M.E.P.A. 1653693. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI. CIG 7139962309 CUP E64H17000400004. EURO 53.695,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA E SVILUPPO DI FUNZIONI OPERATIVE DEL SOFTWARE ADWEB. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.355,00 IVA 22 % INCLUSA. CIG Z111FA75ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI TRE PORTE INSONORIZZATE PRESSO LA SALA MUSICA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. ALLA DITTA BEZZEGATO ANTONIO CON SEDE A BORGORICCO (PD) EURO 8.588,80 IVA COMPRESA. CIG Z631FB7E34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO PER LA FESTA F.A.R.E. INSIEME L'AMBIENTE DEL 7 OTTOBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI PER SUAP: VETROFANIE PER LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI L'ARTEGRAFICA  SNC ¤. 646,60 CIG.ZA71FE7D9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2.142,06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO-BIBLIOTECA COMUNALE  E LA BIBLIOTECA CIVICA DI ODERZO - FONDAZIONE ODERZO CULTURA ONLUS PER LA CATALOGAZIONE COORDINATA E PARTECIPATA E LE ATTIVITÀ DEL POLO LIBERMARCA NELL'AMBITO DELLA RETE BIBLIOTECHE TREVIGIANE DELLA PROVINCIA DI TREVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI COSTITUITA DA ING. ADRIANO MION (CAPOGRUPPO MANDATARIO) E DAL GEOM. MARCO BOLZANELLO (MANDANTE) PER LA REVISIONE SIA PER LA PARTE ECONOMICA CHE NORMATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA DEL CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA A27 IN LOCALITÀ MAZZOCCO. EURO 12.688,00 CIG Z271FDCEE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 (EURO 26.630,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TECNICO PER L'AGGIORNAMENTO CATASTALE DEI FABBRICATI DEL COMPENDIO AGORÀ DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ALESSANDRO FAVARO CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO (TV) EURO 2.690,10 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z691FFD9A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A INPS PER REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ARRETRATI - EURO 680,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 5/2017 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA , AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE INFORMATICO CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 2° SETTORE "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO INFORMATIVO INTERNO". NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 2° SETTORE "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO". NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE SIG. BISON SIMONE - CAT C POSIZIONE ECONOMICA C1 PROVENIENTE DAL COMUNE DI VENEZIA CON DECORRENZA 01-11-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTO PAGATO A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE.  PRATICA EDILIZIA 60/14 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  COMPLESSIVO DI SPESA EURO 10.202,52 .=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO A I.S. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS. 81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE E GLI OPERAI. IMPEGNO DI SPESA ¤ 403,50 (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2022. DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO RATEALE DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 1501/2017 DEL TRIBUNALE DI VENEZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO RATEALE DEBITO DERIVANTE DALL'ORDINANZA N. 2531/2017 DEL CONSIGLIO DI STATO E DALLA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO N. 1002/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) ANNO 2017 . 2° RECEPIMENTO ESITI DOMANDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DI FUNZIONALITÀ E DI TARATURA PER N. 2 MISURATORI DI VELOCITÀ TELELASER - DITTA ELTRAFF SRL. MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 466 DEL 26/07/2017 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2017. EURO 6.507,30.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE STANZIAMENTO PARTITE DI GIRO AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA E) D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 2° SETTORE "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - SERVIZIO SVILUPPO DEL TERRITORIO". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 3° SETTORE "SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA". NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 1° SETTORE "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO". NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA DI ACCESSO C PRESSO IL 1° SETTORE "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO" - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. COLLEGAMENTI TELEFONICI PROVVISORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. ANTICIPO PER SPESE POSTALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2017 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" DI MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA, 242. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA PIANTINE E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI 2017 - AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO ROBERTO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 464,44 IVA C. CIG Z801FB94BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 4/2017 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO ON LINE AL SITO "ESPROPRIONLINE.IT".  AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'EDITORE EXEO EDIZIONI. CIG ZBB1FCA197. IMPEGNO DI SPESA ¤ 711,66 IVA/C.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/07/2017 - 31/08/2017 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.170,47=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA A MEZZO DI CONTO DI CREDITO C/O POSTE ITALIANE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 700,00.= CIG Z271D22494.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM PER L'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE - INCARICO ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOC. COOP. ONLUS - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.004,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI COMUNALI SITI NELLA FRAZIONE DI ZERMAN, VIA BONISIOLO 1, NELL'AREA DENOMINATA "AGORÀ", IDENTIFICATI COME "COMPLESSO B". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO SPAZIO B2 ALL'ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI TREVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 9° EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 7.588,10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEL SIG. D.G. PRESSO VILLA DELLE MAGNOLIE DI MONASTIER TV (EURO 3.640,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO ING. NICOLA CORRÀ. EURO 2791,36 CIG. Z981FC6431</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSA FIBRA OTTICA E CONFIGURAZIONE SWITCHES HPE 5510 ALLA DITTA DINETS SRL DI ANCONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.982,84 IVA AL 22 % INCLUSA. CIG: Z111F78006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO FIRMA DIGITALE PRESSO CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO E BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA 73,20 EURO IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI: SECONDO LOTTO FUNZIONALE VIA SASSI. FORNITURA CON POSA IN OPERA BARRIERA GUARDRAIL IN VIA SASSI: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LASTIMMA S.R.L. CON SEDE A SAN DONA' DI PIAVE (VE) EURO 20.049,48 IVA COMPRESA CIG ZD31FB6B5E - CUP E61B16000180004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE AI SENSI DEL DL 133/20014 E DELL'INTESA APPROVATA DALLA CONFERENZA UNIFICATA  (GAZZETTA UFFICIALE N. 268/2016).  STUDIO  MATE ENGINEERING  SOC. COOP.VA. EURO 14.971,84 CIG ZB81FB5271.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 74,08 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>"GALÀ DELLO SPORT" 2° EDIZIONE - MOGLIANO VENETO, 17 SETTEMBRE 2017. AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00=. CIG Z551FC407C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI D'ARREDO PER BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA ODA DEL  MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). INDICAZIONE DEL NUMERO IDENTIFICATIVO ODA ESATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE DIPENDENTE MATR. 124 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM PER L'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 649,65.=IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM PER L'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. ORGANIZZAZIONE TECNICA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.799,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CITTADINO DI QUOTA ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO DELLA SCUOLA PRIMARIA AA.SS. 2017/2018 - 2018/2019. DITTA CLESP SRL. REVISIONE PREZZI MINISTERIALI E INCREMENTO POPOLAZIONE SCOLASTICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 LETTORE MICROCHIP PER ANIMALI. DITTA DATAMARS ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 183,00 (IVA INCLUSA) CIG Z601F99FE8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE ANNO 2016 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.289,44.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 293 DEL 15-05-2017 CON OGGETTO: "CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALLA SIG.RA CAZZADOR PAOLA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO A PARTIRE DAL 15-05-2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1200,00" - EURO 108,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA MAGGIO A LUGLIO 2017 - EURO 3.875,76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI. E. 10.059,75 IVA/C CIG Z4F1FACC40   (ACSM AGAM RETI GAS ACQUA) - ZB71FACBD9  (GLOBAL POWER)  -  Z3F1FAF7FB  (VERITAS SPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE 2° STRALCIO - PERCORSI CICLO PEDONALI, SISTEMAZIONE STRADALI  VIA CAVALLEGERI E VIA TORNI. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO AVVIO PROCEDIMENTO APPOSIZIONE VINCOLO URBANISTICO. EURO 1.195,60 CUP PROV0000002647  CIG  ZE81FB12E7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - EURO 28.095,91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI LUGLIO 2017 - EURO 2.379,53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI LUGLIO 2017 - EURO 132,06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 400,00 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NELSON MANDELA" DI MOGLIANO VENETO PER IL PROGETTO DENOMINATO "DIARIO DI ISTITUTO" A.S. 2017/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE Z.T.O. C2-36 SITO IN VIA XXVIII APRILE - PRESA D'ATTO COLLAUDO  II° STRALCIO FUNZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM PER L'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22/10/2017. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 28/08/2017 FINO AL 27/10/2017. SPESE A TOTALE CARICO DELLA REGIONE. (IMPEGNO DI SPESA EURO 41.096,52=, COMPRESI ONERI RIFLESSI.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 5.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA E SUBENTRO DI NOVARES SPA NELL'ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHÈ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI AFFIDATA AD AIPA/MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL PER IL PERIODO 01.07.2013 - 31.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "AQUILONE" DI VIA RONZINELLA. IMPRESA APPALTATRICE ZAMUNER PIETRO &amp; C. DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO ALLA IMPRESA APPALTATRICE EURO 25.845,21 (CIG Z6A1BFE9F5). IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I.. EURO 384,00 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 26.229,21 - CUP E64H16000790004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO URBANO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO N. 218198 NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DITTA METALCO SRL DI CASTELMINIO DI RESANA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.995,53 IVA C. CIG ZA61F75EA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (SICRAWEB) E TRIBUTI (J-TRIB). DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 14430,16 - CIG: ZF41F8166</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN OPERA PORTE AGGIUNTIVE PER "SWITCHES STAND ALONE 10 GBASE-LR" DA PARTE DI TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE RETI LOCALI 5 - LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.733,00 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG: Z111F78006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT WEB, ADWEB, OFFICE WEB, CMS PORTAL-MAGNOLIA-ANNO 2017. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.494,89 IVA 22 % INCLUSA. CIG Z831F78251</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE EDITORIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA LEGGERE SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.960,00=. CIG: Z411F00F2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA ENTI DIVERSI. EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MEOLA ANNALISA DAL 20 AGOSTO 2017 E RINUNCIA INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI PREAVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. GESTIONE TRANSITORIA UFFICI IAT. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.767,00=.  PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE EDITORIALE - DITTE EGAF EDIZIONI SRL E MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 149,00 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI D'ARREDO PER BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA ODA DEL  MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA BIBLIO S.R.L. PER EURO 2.499,78= (COMPRESA IVA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z9D1F8AE7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DELLA SQUADRA DI ROBOTICA "ROBOTWOOD" DI MOGLIANO VENETO PER L'A.S. 2017/2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA 8° EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 10.669,35)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA M.N. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (IMPEGNO DI SPESA EURO 280,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE "SETTIMANA DELLO SPORT" E "SERIAL GRILLERS" - MOGLIANO VENETO, 9/17 SETTEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA ¤ 13.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL CON SEDE A LAVIS (TN) ISCRITTA AL M.E.P.A. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO ELETTRICISTA PER N. 19 ORE SETTIMANALI A SUPPORTO DEL DIPENDENTE COMUNALE ADDETTO AL SERVIZIO FINO AL  31.12.2017 EURO 19.604,00 CIG Z0C1F57511</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2017. QUARTO IMPEGNO DI SPESA EURO 12.970,66=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 3/2017 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D.LGS.267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 2017 - 2019. AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA A SEGUITO ESPLETAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA SGD GROUP SRL DI CASALE SUL SILE. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI A EURO 75.500,00 IVA C. CIG. 7069591B0A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 5.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DELLE GRADINATE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO.  APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 34.892,00= IVA COMPRESA. CIG ZBC1EFD90E - CUP E64H17000300004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. IMPRESA APPALTATRICE S.D.N. TERMOIDRAULICA CON SEDE A LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 28.304,00 CIG ZEB1C947A8 CUP E63D16003230004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' COMUNALE (VIA MAZZOCCO, VIA SASSI, PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESTA DI S. ANTONIO E INTERSEZIONE TRA LE VIE MARIGNANA, NUOVA EUROPA, G. FALCONE E P. BORSELLINO, NELLA FRAZIONE DI MAROCCO). DITTA APPALTATRICE SVAM S.R.L. DI QUARTO D'ALTINO (VE) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 72.600,00 IVA COMPRESA. CIG 692765843B - E67H16000850004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. IMPRESA APPALTATRICE SEMEDILSTRADE S.R.L. DI FADELLI ING. FABRIZIO CON SEDE A PREGANZIOL (TV) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 35.510,82. CIG 6896858B42 - CUP E67B16000680004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AL CORSO "LA NUOVA LEGGE REGIONALE SUL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E LE ALTRE MODIFICHE ALLA L.R. 11/2004 "  IN COMUNE DI SPINEA. IMPEGNO DI SPESA DITTA KAIROS SRL ¤. 350,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI . ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA.   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  CANONI ANNUI. EURO 3543,20   IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE SPORTIVA NELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE NELL'AMBITO DELLA GARA  PER  MANIFESTAZIONI D'INTERESSE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEL  PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B15000280004 . IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI. E. 2.501.00 IVA/C CIG  Z6F1F8CE35  (VERITAS SPA) - Z7A1F8CE3B  (TIM)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS 2017: GENNAIO-GIUGNO 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. (EURO 4.000,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK SITA IN VIA COLELLI A MOGLIANO VENETO ALLA MOGLIANO HC SKATEBOARDING A.S.D..  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2017". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 17.000,00= ALLA S.O.M.S. DI MOGLIANO VENETO. SECONDA TRANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RACCOLTA E SISTEMATIZZAZIONE DATI DI PRATICHE RELATIVE A INTERVENTO ERP IN LOC. BONISIOLO FINALIZZATI A VERIFICA  DI CONGRUITÀ DEI PREZZI  DEGLI ALLOGGI CON PREDISPOSIZIONE DI DOSSIER. INCARICO DI SERVIZIO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI. IMPORTO SPESA EURO 3.486,00.=(CIG Z0E1F7785A).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO DELLE PANNE OLEOASSORBENTI POSIZIONATE DAI VIGILI DEL FUOCO NEL CANALE CHE COSTEGGIA VIA TERRAGLIO INTERSEZIONE CON VIA DE ZULIANI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 ALLA DITTA DEPURACQUE SERVIZI SRL DI SALZANO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1159,00 IVA C. CIG Z721F7D6F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE 2017. EURO  12.805,20 =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI.  ANNO 2017. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 64.660,00 IVA COMPRESA. CIG 7139962309 CUP E64H17000400004 E IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. EURO 848,00, PER UN TOTALE DI EURO 65.508,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI RELATIVI ALLE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI DI DIVERSI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANTONIO BISAGLIA CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA. IMPEGNO BIENNALE DI EURO 28308,48 - CIG Z701F79F83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE,  PER I LAVORI DI MODIFICA INTERNA ED INTERVENTI VARI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO IL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI E PRESSO LA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3 ALL'ARCH. ANDREA RONCHIATO CON STUDIO PROFESSIONALE A JESOLO (VE). EURO 23.536,42 CNPAIA E IVA COMPRESE. CIG ZC31F78DAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA,  INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI VARI LA REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA PER DISABILI PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI MOGLIANO VENETO. ING. MASSIMO DE VIDI CON STUDIO PROFESSIONALE A TREVISO. EURO 15.896,97 IVA E ONERI COMPRESI CIG ZE61F76BFA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEI FABBRICATI A) E B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE FUTURA SERRAMENTI SRL CON SEDE A QUINTO DI TREVISO. EURO 13.789,90 CIG ZAC1C95512 CUP E63D16003230004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DEL LICEO "G. BERTO" DI VIA BARBIERO. IMPRESA APPALTATRICE BOZZA &amp; CERVELLIN S.R.L. CON SEDE A ROVIGO. APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI SUPPLEMENTARI AI SENSI ART. 106 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 80.877,64 CIG 6890057EE4 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 799,04 (CIG NON NECESSARIO) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA. TOTALE EURO 81.676,68 IVA COMPRESA. CUP E66J16000610004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI - PRIMO LOTTO FUNZIONALE: DA VIA MARCONI A VIA TERRAGLIO (S.S. PONTEBBANA) LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALL'IMPRESA APPALTATRICE ADRIACOS S.R.L. CON SEDE A LATISANA AI SENSI ARTICOLO 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 26.414,82 I.V.A. COMPRESA. CIG 6753982A41 CUP E61B15000210004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E MODULO DI INTEGRAZIONE CON IL SOFTWARE DEL PATRIMONIO GIES E GIORNATE DI FORMAZIONE. DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. CON SEDE A ROVIGO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG Z321F31D75. EURO 12.448,56 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI - SECONDO LOTTO FUNZIONALE: VIA SASSI. IMPEGNO DI SPESA EX ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 607,65 - CIG NON NECESSARIO - CUP E61B16000180004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI - PRIMO LOTTO FUNZIONALE; DA VIA MARCONI E VIA TERRAGLIO (S.S. PONTEBBANA). IMPRESA APPALTATRICE ADRIACOS SRL DI LATISANA (UD) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 EURO 53.379,70 E MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 1 LETTERE B) ED E) DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. EURO 12.821,26 CIG 6753982A41 -  IMPEGNO AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - EURO 1.089,30 (CIG NON NECESSARIO) - TOTALE EURO 67.290,26 CUP E61B15000210004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO PER LA REDAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 14/2017 SUL CONSUMO DEL SUOLO. DITTA TERRE S.R.L. - VENEZIA. EURO 5.075,20 CIG Z561F52CD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2016 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE.  EURO   51.952,45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA STAZIONE FERROVIARIA: INTERVENTI DI DECORO URBANO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO TECNICO DI  PROGETTAZIONE , DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA INGEGNERI D. BIANCHI E L.CASARIN  . EURO  43.773,60 IVA/C CUP  E67H17000470004  CIG VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN LEGNO DI VIA MOTTA.AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO TECNICO DI  PROGETTAZIONE , DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ALL'ING. FEDERICO CAPO. EURO  17.763,20 IVA/C CUP E67H17000430004 CIG ZB61F4672D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI COMUNALI INFORMATICI IN MODALITÀ DI SERVIZIO UNISTORAGE - ANNO 2017. DITTA INCARICATA UNIMATICA SPA. DI BOLOGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.196,00 IVA INCLUSA - CIG: Z331F0E704</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA  7° EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 11.789,60)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, SUPPORTO E COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DEL PROGETTO "TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE" AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 - DGR CONSULTING SRL DI TRIESTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 42.441,00 - ENTRATA EURO 42.441,00 - C.I.G. Z391F5D09D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE A VERITAS EURO 1.033,53.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA  ENTI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI DELL'ART. 24 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 NEL MESE DI GIUGNO 2017 - EURO 58,03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4703,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2017 - EURO 2454,63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI E RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER II MESE DI GIUGNO 2017 - EURO 241,71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 132 DEL 02.03.2017. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE AL SOGGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL T.A.R. LAZIO DI ROMA CONTRO IL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 02.05.2017. RIMBORSO COSTO ASSISTENZA LEGALE AL COMUNE DI CONEGLIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 191,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO PER L'A.S. 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO DI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE AL SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI TRIESTE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 IN FAVORE DI UN ALUNNO RESIDENTE A MOGLIANO VENETO . IMPEGNO DI SPESA EURO 22,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI VIA RAGUSA. DITTA S.T. SRL DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 793,00 IVA INCLUSA (CIG Z401F37688).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE MODULO DATABASE MINISTERIALE PER LA CONSULTAZIONE DATI TRAMITE IL SISTEMA TARGA SYSTEM. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.263,48 IVA INCLUSA. CIG:ZB31EBB3B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 45,63 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE AUDIO-VIDEO ONLINE SU "LE PROCEDURE SEMPLIFICATE SOTTO-SOGLIA DOPO IL DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEGLI APPALTI". DITTA MAGGIOLI SPA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 79,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER I SISTEMI DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI AL SEMAFORO ROSSO. DITTA KRIA S.R.L. - SEREGNO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 10.797,00 IVA INCLUSA. CIG Z5B1F375F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DI FUNZIONALITÀ E DI TARATURA PER N. 2 MISURATORI DI VELOCITÀ TELELASER LTI 20.20 E TELELASER ULTRALYTE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA ELTRAFF S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.294,00 IVA INCLUSA (CIG Z021F3D1AC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.313,72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "NUOVO VILLAGGIO", PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO AFFITTIAMOGLIANO. ANNI 2017/2018 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE (EURO 38.900,00.= IVA INCLUSA). - CIG Z6C1F212B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA A MOBILFERRO SRL CIG Z961F66829. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.397,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICO/SPORTIVE PER AREE VERDI COMUNALI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.579,46=. CIG Z391F40E94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TERMINE PER RICONSEGNA IMMOBILE SITO IN VIA RONZINELLA N. 172 AI SENSI DELL'ART. 3 DEL CONTRATTO PROT. N. 27200 DEL 04.08.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA DURATA DI DODICI MESI PER IL RILASCIO A FAVORE DEL FALLIMENTO SERVIZI PUBBLICI LOCALI SPL S.R.L. DELL'IMMOBILE IN CUI HA SEDE  LA POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE BOZZA SCRITTURA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SICUREZZA DEL TERRITORIO: ESECUZIONE 2° STRALCIO - PERCORSI CICLO PEDONALI, SISTEMAZIONE STRADALI  VIA CAVALLEGERI E VIA TORNI. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO TECNICO DI  PROGETTAZIONE , DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA INGEGNERI STUDIO INGEGNERIA BISIOL BRUNO  . EURO 39.500,00 OLTRE AL CNPAIA E ALL'IVA  CIG  ZEC1F5D7AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA DELLO SCOUTISMO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA. IMPORTO ¤.  33 423,93 + CI E IVA, TOT. ¤. 42.408,28 - CUP  E61B16000590006   CIG Z321F2952C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL CICLO DEI RIFIUTI GESTITO DA VERITAS SPA - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.128.254,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - 1 LUGLIO 2016-30 GIUGNO 2017. EURO 3.988,83.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA, SUPPORTO E COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DEL PROGETTO "TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE" - AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE. IMPEGNO DI SPESA ¤ 42.441,00 - CIG Z391F5D09D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE - PERIODO 16/07/2017 - 30/06/2019. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A TESTA&amp;RIZZOASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 39.968,00 IVA ED ONERI INCLUSI. CIG ZD81F58BB2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PER N. 2 ETILOMETRI DRAEGER 7110MKIII IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA B.M. SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 927,20 IVA INCLUSA (CIG Z381F37460).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, TARATURA E VERIFICA DI CONFORMITÀ AL CAMPIONE OMOLOGATO DELL'AUTOVELOX 106 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA SODI SCIENTIFICA SRL DI CALENZANO (FI). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 268,40 IVA INCLUSA. CIG: (Z281DDCE60).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME.  CUP  E61B15000280004. INCARICO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA CHIESA ZERMAN N.17 - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL - CIG ZD21E9F910. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 159,00.=IVA C.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.01/31.08.2017. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 1.747,66).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE "AMICI DEI CANI DI MOGLIANO VENETO TV" PER LA GESTIONE DELL'AREA ADIBITA A SGAMBATOIO PRESSO IL PARCO PRIMAVERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 702 BIS E SEG. C.P.C. E ART. 44 D.LGS. N. 286/1998 IN FAVORE DI K.S.. EURO 1.142,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>POR FSE 2014-2020 DELLA REGIONE DEL VENETO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A TIROCINANTI PROGETTO P.O.L.I.S. "PROMOZIONE DI OPPORTUNITÀ DI LAVORO E INCLUSIONE SOCIALE NELLA PROVINCIA DI TREVISO" (EURO 1.200,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI DI TREVISO ONLUS PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "VIBRAZIONI" (EURO 300,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PATTO TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A CARITAS TARVISINA (EURO 4.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DELLE GRADINATE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA FONDACO RESATURI S.A.S. DI LORENZATO MARCO &amp; C. CON SEDE IN 30123 VENEZIA (VE) DORSODURO, 3480/A. EURO  46.170,90 I.V.A. COMPRESA. CIG ZBC1EFD90E - CUP E64H17000300004.  IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DA ART. 113 D.LGS. 50/2016 E S.M.E I. EURO  639,84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. LIQUIDAZIONE ALLA IMPRESA APPALTATRICE SEMEDILSTRADE SRL DI PREGANZIOL (TV) ANTICIPO DI CUI ALL'ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - EURO 20.281,81 CIG 6896858B42 CUP E67B16000680004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE PER IL PERSONALE OPERAIO ANNO 2017. TRATTATIVA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO 184694 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA DITTA BISICUR S.R.L. CON SEDE A RONCADELLE (BS) EURO 998,94 CIG Z0A1ED4835.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO  ECONOMICO PER L'ANNO 2017. EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HW INFRASTRUTTURA DI RETE E MANUTENZIONE HW NODI VMWARE. DITTA INCARICATA TBS IT SRL DI TRIESTE - IMPORTO EURO 9467,2 IVA INCLUSA - CIG: Z4F1FODFDB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/06/2017 - 30/06/2017 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.658,42=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. 366 DEL 06/06/2017 E RIAPPROVAZIONE ALLEGATO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 6^ EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 16.659,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVVOCATO DUILIO MANELLA CON STUDIO IN PESCARA E ALL'AVVOCATO FERNANDO MASUCCI CON STUDIO IN MILANO, IN QUALITÀ DI DOMICILIATARIO, PER LA DIFESA DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO NELLA CAUSA PROMOSSA DA INTESA SANPAOLO S.P.A. CON ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO N. 3845/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA, SUPPORTO E COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DEL PROGETTO "TUNE - COMPETENZE ENERGETICHE SENZA CONFINE" - INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.D.R. 3 MC, OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  - PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSEGUIMENTO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE-INTERVENTO A SUPPORTO DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA. IMPORTO DI SPESA EURO 17.420,00 IVA INCLUSA. CIG Z3F1F328CE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI DAL 01/07/2017 AL 31/12/2018: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COVEL GROUP S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 IVA C - CIG Z3B1F2EEDC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA MARZO A MAGGIO 2017 - EURO 4.306,06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER MAGGIORAZIONE LAVORO FESTIVO MESI DI APRILE E MAGGIO 2017 - EURO 226,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MAGGIO 2017 PER IL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE - EURO 2717,06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO "INSITO" E SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELL'OPERAZIONE DERIVATI. PERIODO 15.06.2018 - 14.06.2018. SOCIETÀ INCARICATA FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. - MILANO. IMPORTO EURO 7.320,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2017/2018: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2017-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ESPOSITIVO PRESSO IL BROLO CENTRO D'ARTE E CULTURA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E VILLAGGIO GLOBALE INTERNATIONAL S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.927,30=. C.I.G. Z271F12288.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'AREA VERDE ATTREZZATA SITA IN CAMPOCROCE ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPOCROCE. PERIODO 01/07/2017-30/06/2018.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.000,00= ALLA CONDOTTA SLOW FOOD DI TREVISO PER LA PROGETTAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLA CULTURA ALIMENTARE - ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO L'ASILO NIDO LILLIPUT. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA FUTURA SERRAMENTI S.R.L. CON SEDE A QUINTO DI TREVISO. EURO 9.918,60 IVA COMPRESA. CIG Z6C1F16C09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PULIZIA DEI FOSSATI ANNO 2017. R.D.O. M.E.P.A. 1596461. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RUFFATO MARIO S.N.C. CON SEDE A BORGORICCO (PD). EURO 39.999,90 IVA COMPRESA. CIG Z041E8E7E0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI - VERITAS SPA . APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 330,00 IVA C. CIG ZF11F0DA7F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2017 - EURO 11.907,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LOTTIAMO PER NON SCAPPARE" - ASSEMBLEA A.GI.RE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI, ANNO 2017, PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.  DITTA DIAFRAMMA S.R.L. DI BOLOGNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 606,65=.  SECONDA TRANCHE.   CIG Z2F1D22AA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONI D'USO IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: UNITRE, GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA, CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., LUNA D'AGOSTO, BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO, AMICI DEL PARCO. TERMINE 31.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "COMITATO PER  I GEMELLAGGI" DI MOGLIANO VENETO DEL  CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= PER LA VISITA ED OSPITALITÀ  DELLA DELEGAZIONE DELLA CITTÀ  FRANCESE DI LISIEUX. PERIODO DAL 3 AL 9 LUGLIO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA, DI PICCOLE ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PROSDOCIMI G.M. S.P.A. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 599,00 OLTRE IVA. CIG: Z421F1DA4B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA BIANCA E RICICLATA NEI FORMATI A4 E A3 PER STAMPANTI E FAX. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.761,00 OLTRE IVA. CIG: ZF41F09F7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE SPC PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2). AFFIDAMENTO INCARICO AL GESTORE FASTWEB S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 155.457,10 OLTRE IVA. CIG DERIVATO: 70903917BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 (EURO 32.750,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVVOCATI PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO &amp; ASSOCIATI PER LA RESISTENZA AVVERSO IL DECRETO INGIUNTIVO DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 1779 DEL 15.05.2017 PROMOSSO DA INTESA SANPAOLO S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI . APPROVAZIONE DISCIPLINARI DI CONCESSIONE IDRAULICA. IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER  EURO  14.827,42 + EURO 120,00 . IMPEGNO/LIQUIDAZIONE CONSORZIO BONIFICA PIAVE PER CONTRIBUTO BONIFICA PER EURO 17,91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO  ¤. 41.310,08 IVA/C CIG 6748803869 CUP E61B15000280004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E VIGILANZA ALUNNI NELLE TRATTE SCUOLABUS DEDICATE ALLA SC. DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI DISABILI A.S. 2017-2018. AFFIDAMENTO A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA A COOP. COMUNICA ONLUS CIG Z4A1EFA3C7. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.530,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2021/2022.  ASSEGNAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA DERIVATO 7118160B72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO PER IL MESE DI MAGGIO 2017 - EURO 188,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO I.N.A.I.L. PER IL COMANDO DELLA SIG.RA Z.A. MATR. 707 DIPENDENTE PRESSO L'ISTITUTO PROVINCIALE PER L'INFANZIA S. MARIA DELLA PIETÀ DI VENEZIA - EURO 4,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. SPONCHIADO LINO DAL 1 OTTOBRE 2017. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI, DVD VIDEO E AUDIOLIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z411F00F2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLA DITTA BIANCO HOLIDAYS S.R.L. DI AREA COMUNALE SITA IN VIA RAFFAELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEI FABBRICATI A) E B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORA' DI ZERMAN. INCARICO VERITAS SPA DI VENEZIA PER MODIFICARE IL COLLETTORE IDRICO EURO 390,32 IVA COMPRESA CIG Z881EE8681; INCARICO GLOBAL POWER SPA DI VERONA PER AUMENTO DI POTENZA PUNTO DI FORNITURA ELETTRICO IT001E30305601 EURO 312,39 IVA COMPRESA CIG Z1E1EE8759; INCARICO GLOBAL POWER SPA DI VERONA PER AUMENTO DI POTENZA PUNTO DI FORNITURA IT001E00061896 EURO  422,73 IVA COMPRESA CIG ZE41EE875C, INCARICO DITTA BORDIGNON SRL SERVIZI PER L'ECOLOGIA  CON SEDE A   CASIER (TV) PER SERVIZIO DI PULIZIA E VIDEOISPEZIONE IMPIANTO FOGNARIO  EURO 506,30 IVA COMPRESA CIG ZE81EE86E3. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA PUBBLICA. TOTALE EURO 1.631,74 CUP E63D16003230004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIBITA A SKATE PARK DI VIA COLELLI. IMPRESA APPALTATRICE TREVIMAIS  S.N.C. DI ZERO BRANCO. APPROVAZIONE STATO FINALE  E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE.  MODIFICA QUADRO  ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA. TOTALE EURO 31.156,63 - CIG Z1B1C8BE37 CUP E69D16002380004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORA' DI ZERMAN. REALIZZAZIONE DI DUE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NEI LOCALI CHE SARANNO UTILIZZATI DALLA ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA: AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.D.N. TERMOIDRAULICA CON SEDE A LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV) EURO 5.152,00. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA. CIG Z781EE68B3 CUP E63D16003230004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA VERITAS SPA E IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI APPLICATIVI PER L'ACCESSO AI DATI CONTRIBUENTI TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 (IVA AL 22 % INCLUSA) - CIG ZE61EA9F40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA, PER LA PARTECIPAZIONE A N. 3 GIORNATE DI STUDIO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO E ANNESSI SPOGLIATOI DI CAMPOCROCE AL C.S. MAROCCO ASD. PERIODO 01/07/2017-30/06/2018.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) ANNO 2017 . 1^RECEPIMENTO ESITI DOMANDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO MERO ERRORE FORMALE DI SCRITTURA RELATIVO ALLA D.D. N. 380 DEL 13.06.2017. CORREZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL MUSICALE "SUMMER NITE LOVE FESTIVAL". PERIODO DAL 17 AL 29 LUGLIO 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE NITE PARK FAMILY.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 15.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'GIUSEPPE BERTO' PER L'EDIZIONE 2017 DEL PREMIO LETTERARIO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE OPEL INSIGNIA  TARGATA YA596AL. DITTA TOZZATO AUTO SERVICE S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 122,00 IVA INCLUSA. CIG. Z1A1D86424.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE O PERFEZIONATE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE GENNAIO-APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2017. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.000,00=  ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO PER IL PROGETTO "UN PARCO PER AMICO". ANNO 2017.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.780,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'PARCO AI PINI' PER CURA PARCO PUBBLICO DI VIA ROSSINI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TREVISO - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2017.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA GRANDE PIOPPA" PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2017.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER I PROGETTI 'CURA AREE VERDI COMUNALI E SOCIALIZZAZIONE QUARTIERE - ANNO 2017'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.854,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 438,00= ALL'ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE ANNO 2017.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE  - PERIODO 16/07/2017 - 30/06/2019. INDIZIONE INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2017 - 31/05/2017 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 4.321,86=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER IL SUPPORTO OPERATIVO ALL'UFFICIO TRIBUTI IN RIFERIMENTO ALLE MOLTEPLICI PROCEDURE DERIVANTI DALLE DIVERSE FASI DELLA GESTIONE DEI TRIBUTI ALLA DITTA M.T. S.P.A. - AFFIDAMENTO MEPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.660,00 IVA INCLUSA. CIG Z651ED9B90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA DEL BOSCO INCANTATO PER INIZIATIVA "I PRIMI VENT'ANNI DEL BOSCO INCANTATO", MOGLIANO VENETO, 9 GIUGNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PP C2/9.  LIQUIDAZIONE COMPENSO  INCENTIVANTE AL PERSONALE DIPENDENTE EURO 2.077,02=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2016 E IMPEGNO SPESA TOT. DI ¤. 15.955,18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLON FORNITURA SOFTWARE E SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA R.D.O. 171642 TRAMITE IL M.E.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA DITTA GIES S.R.L. GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI CON SEDE A GUALDICCIOLO (REPUBBLICA DI SAN MARINO) A EURO 14.640,00 I.V.A. COMPRESA. CIG Z9A1EAA056.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA DEON SPA PER EURO 734.435,86. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA. DITTE VARIE EURO  1.151,25. CUP   E61B15000280004 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FORMATIVO DELL'AVV. PAOLO VICENZOTTO PER TUTTO IL PERSONALE SUL TEMA: "LE NOVITÀ IN MATERIA DI TRASPARENZA, ACCESSO E FOIA". IMPEGNO DI SPESA EURO 936,00  IVA ESCLUSA NON DOVUTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FORMATIVO DEL DOTT. RICCARDO GIOVANNETTI RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE SUL TEMA "NUOVA METODOLOGIA DI VALUTAZIONDE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA ESCLUSA NON DOVUTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DELLO SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI DOTT. GIANNI TONELLO CAT. D POS. EC. D1 PROVENIENTE DAL COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) DECORRENZA 01-07-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MISURATORE LASER HILTI MODELLO PD 42 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HILTI SPA CON SEDE A SESTO SAN GIOVANNI (MI) - EURO 189,10 IVA COMPRESA. CIG ZA01C28F4F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" CAT. DI ACCESSO C PRESSO IL 1° SETTORE "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO" - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI UTILIZZO PROVVISORIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 1, 2 E 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI UTILIZZO PROVVISORIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA CHIESA-ZERMAN N. 17 INT. 2, 3 E 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINATIVO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE USATI EX CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 18 LOTTO 1 E 5 E FOTOCOPIATRICI 19 LOTTO 2". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI NOLEGGIO A BREVE TERMINE. ERRATA CORRIGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE CESSIONE CONTRATTO REP. 4270/2011 SOTTOSCRITTO CON LA SOCIETÀ WIND   TELECOMUNICAZIONI S.P.A. A SOC. GALATA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DI PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2016 A DIPENDENTE IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO MATR. 111 - EURO 4.865,34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4.653,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI APRILE 2017 - EURO 2.565,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI - CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI APRILE 2017 - EURO 167,73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2021/2022. AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO ESPLETAMENTO PROCEDURA APERTA ALLA DITTA EURO-TOURS SRL - CIG 69647483DE. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017-2018-2019 PARI A EURO 499.197,60  AL LORDO DELLE IMPOSTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 3/2017 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA E CREAZIONE NUOVO CAPITOLO, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 1 APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME PER EURO 1.074.074,02 AI SENSI DELL'ART. 187 COMMA 3-QUINQUIES.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE AL CORSO IN TEMA "LA NATURA GIURIDICA DELLE STRADE" ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI ARCH. LICIA CASARIN E ARCH. PAOLA PAGNOSCIN. EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORI PER CASO'  PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI N. 6 (SEI) SPETTACOLI TEATRALI  IN PIAZZETTA DEL TEATRO, INSERITI NEL PROGRAMMA "METROPOLIS - ESTATE 2017", DEL 6 - 15 - 27 - 30 GIUGNO, DEL 6 LUGLIO E 6 SETTEMBRE,  ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN PER EURO 22.848,92= E AD ARTEVEN PER EURO 28.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. CIG  ZA21EB1244 - ZA61EB125D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>"METROPOLIS - ESTATE 2017". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI PATROCINATI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.700,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MOGLIANO 2 "M. MINERBI" A SOSTEGNO DEL PROGETTO "CURRICOLO VERTICALE-ODISSEA". IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI ISOLA DEL TESORO - SCUOLA MEDIA M. HACK - PER SAGGI MUSICALI ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>"BOLLICINE A MOGLIANO VENETO 2017" - I° EDIZIONE. SABATO 10 E DOMENICA 11 GIUGNO 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 8.500,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE CIVILI NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I., MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 168781  ALLA DITTA F.P. LAVORI STRADALI S.R.L. CON SEDE A SCORZÈ (VE) EURO 1.585,40 CIG Z0F1D4A924.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE  LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. IMPRESA APPALTATRICE SEMEDILSTRADE SRL DI FADELLI ING. FABRIZIO CON SEDE A PREGANZIOL (TV). AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 MODIFICATO DAL D.LGS. 57/2016 ALL'ING. ILAN PIVATO CON STUDIO PROFESSIONALE A POVEGLIANO PER IL COLLAUDO STRUTTURALE DEI LOCULI. EURO 1.141,92 CNPAIA E IVA COMPRESI (CIG Z9B1EB078E) IMPEGNO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PREVISTI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E S M. E I. EURO 816,00 (CIG NON NECESSARIO). MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA. TOTALE EURO 1.957,92 - CUP E67B16000680004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 143 DEL 07.03.2017 AVENTE AD OGGETTO: "REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO ALLA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE E UFFICI AMMINISTRATIVI. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ARTICOLI 31 COMMA 8 E 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALL'ARCH. ANDREA DONDI DELLO STUDIO 9HSTUDIO DI PADOVA. CIG Z6C1D81F0F" SECONDO IMPEGNO ANNO 2017. EURO 9.400,95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ACSM AGAM CON SEDE A MONZA PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS (EURO 116,10 IVA COMPRESA - CIG ZA71E7E4D8) E ALLA DITTA METRALAB S.R.L. CON SEDE A PADOVA PER ESEGUIRE LE PROVE SUI MATERIALI EDILI PER VERIFICARE LO STATO DELLE MURATURE  (EURO 1.366,40 IVA COMPRESA - CIG ZCA1E7E574) IMPEGNO COMPENSI AL PERSONALE COMUNALE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 237,01 (CIG NON NECESSARIO) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA PUBBLICA. TOTALE EURO 1.719,51 CUP E67H16000950004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI E SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE GLOBAL SERVICE. R.T.I. COSTITUITO DALLE DITTE C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO) SKILL CONSORTILE SRL DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. SRL DI UDINE (MANDANTE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 551.190,00 CIG 4319491CB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE FINO ALLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARA FINALIZZATE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDESIMO - DITTA SGD GROUP DI CASALE SUL SILE - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 6000,00 IVA C. - CIG ZE61EAFE5B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: INTERVENTI EXTRA CANONE DI CUI ALL'ART. 1 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO CON SEDE A VENEZIA MESTRE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 72.744,00 IVA C. CIG 65138116E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.534,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF: SPESA PER OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO DI SPESA 2017 EURO 4000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. EURO 86.541,77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. DUILIO MANELLA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 501 DEL 30.07.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE NEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DEL NUOVO TESTO UNICO SUL PUBBLICO IMPIEGO" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: EURO 430,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO MOGLIANO PER L'INIZIATIVA "XXVI FESTA DEL BRUSCANDOLO" - MOGLIANO VENETO, 28 MAGGIO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA  PLATEA DI FONDAZIONE,  NUOVA RECINZIONE E STRUTTURA VERTICALE PORTANTE DEI PANNELLI IN CALCESTRUZZO DEL MONUMENTO IN COMMEMORAZIONE DEGLI ALPINI A CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I. ALLA DITTA "COSTRUZIONI 2000 S.N.C. DI ZAMUNER PIETRO &amp; C." CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) EURO  6.956,68 IVA COMPRESA - CIG Z3D1EA9FC8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI NUOVA VIABILITA', PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ S.I.F. - SECONDO STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIOVANNI ANTONIO ALBERTIN DELLO STUDIO ALBERTIN &amp; COMPANY CON SEDE A CONEGLIANO (TV) PER L'ESECUZIONE DEI SEGUENTI SERVIZI TECNICI: PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. EURO 27.774,90 CNPAIA E IVA COMPRESI. CIG ZA41EAF178</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA', PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITA' S.I.F. SECONDO STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA SULLE CARATTERISTICHE BOTANICHE, DENDROMETRICHE E FITOPATOLOGICHE ANCHE CON SCHEDA VTA (VISUAL TREE ASSESSMANT) DEGLI ELEMENTI ARBOREI PRESENTI ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO CONDOMINIO TORRE PLATEAU DI VIA RONZINELLA. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 AL STUDIO IDEAVERDE DI MARTIN MICHELE DOTTORE FORESTALE CON SEDE A ODERZO (TV) - EURO 1.238,18 ONERI E IVA COMPRESI. CIG ZDF1E8FF9B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE PER APPALTARE I LAVORI DI PULIZIA DEI FOSSATI ANNO 2017. CIG Z041E8E7E0. EURO 39.999,90 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ COMUNALE (VIA MAZZOCCO, VIA SASSI, PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA DI S. ANTONIO E INTERSEZIONE TRA LE VIE MARIGNANA, NUOVA EUROPA, G. FALCONE E P. BORSELLINO NELLA FRAZIONE DI MAROCCO) -  LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AI SENSI ART. 35 COMMA 18 DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA APPALTATRICE SVAM S.R.L. DI QUARTO D'ALTINO (VE). EURO 46.044,43 IVA COMPRESA CIG 692765843B E IMPEGNO COMPENSI PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 EURO 2.002,59 CIG NON NECESSARIO - TOTALE EURO 48.047,02 - CUP E67H16000850004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE NECESSARIO  PER GLI INTERVENTI  ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DAL PERSONALE COMUNALE DEL SERVIZIO VIABILITÀ.  AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA CODICE 146871 SUL M.E.P.A. ALLA  DITTA EDILVERDE SRL DI PREGANZIOL (TV). EURO  2.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZCB1E16FAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI ISTRUTTORI A FAVORE DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - CONI - PER PARERE SU PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA DEL LICEO G. BERTO. EURO 150,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GIUGNO 2017-APRILE 2018. EURO 20.768 IVA 10% COMPR. CIG  Z0D1EA2CE0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE.  PRATICHE EDILIZIE 116/04, 136/13/2, 307/16 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  COMPLESSIVO DI SPESA EURO 3.355,07 .=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI) PER IMMOBILI POSSEDUTI MA DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 1.679,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIBITA A SKATE PARK DI VIA COLELLI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VERITAS SPA CON SEDE A VENEZIA, PER ATTIVARE IL CONTATORE MATRICOLA 25105 ALLA RETE IDRICA INTEGRATA COMUNALE. CUP E69D16002380004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE TREND MICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA &amp; C. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.877,16 IVA ALL 22 % INCLUSA. CIG: Z9D1E33018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E GESTIONE SOFTWARE DELLA RETE DATI E RELATIVI APPARATI PRESSO LE SEDI COMUNALI PER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2017.DITTA INCARICATA TBS IT SRL - TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.904,00 IVA INCLUSA. CIG Z481D4BC6D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE: CONVEGNO SU AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA DOPO IL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017 N. 31. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE 2  DIPENDENTI. EURO 190,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2017. TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 12.970,66=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CAMPOCROCE. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CAMPOCROCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 5^ EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 40.350,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 4^ EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 6.760,57.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDUM DEL 28/5/2017. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 3/4/2017 AL 21/4/2017. SPESA A TOTALE CARICO DELLO STATO. (EURO 624,49 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TRAMITE ME.PA. DI UN'APPLICAZIONE SOFTWARE PER LA CONVERSIONE DI DIVERSE VERSIONI DI DOCUMENTI. DITTA LUCCARINI S.R.L. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 189,10 IVA INCLUSA. CIG: Z201E8EC7B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO-TORNI PER L'INIZIATIVA ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DEL 6 E 7 MAGGIO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300.00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO TONI BENETTON PER L'INIZIATIVA  "NOTTE EUROPEA DEI MUSEI" DI SABATO 20 MAGGIO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. GESTIONE TRANSITORIA UFFICI IAT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.383,50= PERIODO 01/01/2017 - 31/03/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO CON FRESATURA ED ASFALTATURA DEL TRATTO DI VIA BARBIERO COMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON LE VIE GAGLIARDI E DELLE ROSE. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA ILSA PACIFICI REMO S.P.A. CON SEDE A SAN DONA' DI PIAVE (VE). EURO 17.992,56 IVA COMPRESA CIG ZDF1E861C0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ISOLAMENTO E DI CORREZIONE ACUSTICA DELLA SALA MUSICALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA. DITTA APPALTATRICE EUREKA  SRL CON SEDE A MARGHERA (VE). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE CIG ZF31C8C37D (EURO 17.876,22). IMPEGNO A FAVORE DEL PERSONALE COMUNALE COMPENSI PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 CIG NON NECESSARIO (EURO 254,27) TOTALE EURO 18.130,49 CUP E63G16008350004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 2017 - 2019 -  DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO 75.500,00 IVA C. CIG 7069591B0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CAMPAGNA NAZIONALE DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PROMOSSA DAL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DENOMINATA: 'IL MAGGIO DEI LIBRI - EDIZIONE 2017'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 200,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO NORD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E 80 DEL D.LGS 267/2000. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER PERMESSI ASSESSORI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE: APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON SOC. L M GESTIONI ALBERGHIERE SRL,  GESTORE DELL'IMMOBILE "VILLA MARCELLO GIUSTINIAN" IN MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER APPALTARE I LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ANNO 2017 - EURO 101.943,99 - CIG 70694663E5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA TOMBA PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA GRANDO PAOLINO SNC DI BENVENUTI GIORGIO &amp; C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO. EURO 701,50 I.V.A. COMPRESA. CIG Z2A1E6CF04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIBITA A SKATE PARK DI VIA COLELLI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. CON SEDE A VERONA PER NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (EURO 818,22) CIG Z111E64DB8. IMPEGNO DI SPESA COMPENSI PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 (EURO 496,00) CIG NON NECESSARIO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA. TOTALE EURO 1.314,22  CUP E69D16002380004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "BROLO" IMPRESA APPALTATRICE SQUIZZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A NOALE (VE) APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE CIG ZA41BFEECE (EURO 9.492,01) ED IMPEGNO AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 A FAVORE GEOM. ANGELO BON DIPENDENTE DEL SETTORE 2° SERVIZIO 4° CIG NON NECESSARIO (EURO 504,00) MODIFICA Q.E. E CRONO PROGRAMMA TOTALE EURO 9.996,01 CUP E64H16000790004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER SPOSTARE L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIA BARBIERO DI FRONTE ALL'INGRESSO DEL LICEO G. BERTO - IMPRESA APPALTATRICE TERNA COSTRUZIONI SRL DI PIEVE DI SOLIGO TV - IMPEGNI DI SPESA: DI EURO 2.525,94 A FAVORE DI TIM S.P.A. CON SEDE A MILANO PER SPOSTARE L'IMPIANTO TELEFONICO SITUATO IN VIA BARBIERO (CIG ZB51E57423) DI EURO 273,85 A FAVORE DIPENDENTI DEL SETTORE 2° SERVIZIO VIABILITÀ AI SENSI ART. 113 D.LGS. 50/2016 (CIG NON NECESSARIO) TOTALE EURO 2.799,79. CUP E61B16000420004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 50/2016 ARTICOLI 31 E 36. AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA STATICA E AL DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE O DI INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL R.U.P. ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO. ENGINEERING SRL DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.268,80 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z4F1D42D34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PP C2/9.  APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE ADRIASTRADE SRL IMPORTO EURO 770,15= IVA COMPRESA. IMPEGNO PER COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DIPENDENTE EURO 2.077,02=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRO VERONESE DELLO STUDIO MDA PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL RICORSO AL T.A.R. VENETO R.G. N. 447/2017 PROMOSSO DA QUATERNARIO INVESTIMENTI S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL RICORSO AL TA.R. VENETO PROMOSSO DA SIA ENGINEERING CONSTRUCTION S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE  ALLA DOTT.SSA CAZZADOR PAOLA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PRESSO IL SERVIZIO FINANZIARIO A PARTIRE DAL 15.05.2017 - IMPEGNO DI SPESA 1.194,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "TEATRO DI FERRO E LEGNO" PER LA REALIZZAZIONE DI DUE RASSEGNE TEATRALI ESTIVE IN PIAZZETTA DEL TEATRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 2/2017 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL DIRIGENTE DEL SETTORE 1 "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO" ANNO 2016 - EURO 7.831,27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2018. ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.740,79 IVA COMPRESA. CIG: Z7E1E520AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO QUADRO OPA N . 6/2006 PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC) E CONTRATTO QUADRO PER LA RIPETIZIONE DEI SERVIZI ANALOGHI N. 5/2009 - CONTRATTO ESECUTIVO SPC - CONTINUITÀ DEI SERVIZI FINO AL 30/09/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.849,30 IVA COMPRESA. CIG: Z5A1E841D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE ARMATO DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.200,00 IVA INCLUSA. CIG: ZC51E72FB3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI SERVIZIO PRESTATE NEI GIORNI FESTIVI AI SENSI ART. 24 DEL CCNL 14-09-2000 - EURO 96,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA GENNAIO A MARZO 2017 - EURO 6.708,74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDITORIALE E MATERIALE TIPOGRAFICO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 543,87 IVA INCLUSA. CIG:Z611E3491A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DURANTE I MESI DA GENNAIO AD APRILE 2017 DALLA DIPENDENTE S.S. MATR. 111 IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - EURO 1.280,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA SIG.RA Z.A. MATR. 707 DIPENDENTE PRESSO  L'ISTITUTO PROVINCIALE PER L'INFANZIA "S.MARIA DELLA PIETÀ" DI VENEZIA SALDO ANNO 2016 - EURO 1268,84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CARICA NELL'ANNO 2016 - EURO 10204,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL SETTORE 2 "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO" E DEL SETTORE 3 "SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA" ANNO 2016 - EURO 18085,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI MARZO 2017 - EURO 2.899,31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER I CIMITERI COMUNALI - CIG Z501E7B6D8. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.183,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DELLE AZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ACTT SERVIZI S.P.A.. VERSAMENTO DELLA SOMMA DI SPETTANZA, IN BASE ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE, AL COMUNE CAPOFILA DI PREGANZIOL PER IL RACCORDO E L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA. IMPEGNO DI SPESA EURO 43,59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - DECRETO CORRETTIVO - ESAME DELLE MODIFICHE PIU' RILEVANTI AL D.LGS. 50/2016" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA PRESSO LA SALA CONFERENZE TORRE DI MALTA DI CITTADELLA IL GIORNO 30 MAGGIO 2017 - AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE DEI DIPENDENTI DEL SECONDO SETTORE MARA PICCIN, ANGELO BON, LICIA CASARIN, GIORGIO TORTATO. EURO 712,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DEL LICEO G. BERTO DI VIA BARBIERO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IMPRESA BOZZA &amp; CERVELLIN SRL CON SEDE A ROVIGO IN SEGUITO ALLA VERIFICA POSITIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016. CIG 6890057EE4 CUP E66J16000610004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 969 DEL 30.12.2016. MODIFICA DENOMINAZIONE BENEFICIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI AL CORSO "L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"  IN COMUNE DI SPINEA. IMPEGNO DI SPESA DITTA KAIROS SRL ¤150,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PERIFERICO DI CAMPOCROCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ZONE DI INSEDIAMENTO NUOVE SEDI FARMACEUTICHE - APPROVAZIONE PLANIMETRIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2017". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.000,00= ALLA "S.O.M.S. SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 225 DEL 14-04-2017: MODIFICA DECORRENZA TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ A FAR DATA DAL 16-05-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI POSTALI ANNO 2017. PROROGA CONTRATTI CON POSTE ITALIANE FINO AL 31 DICEMBRE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1717EF272.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. DUILIO MANELLA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 501 DEL 30.07.2013 E CONTESTUALE SUB-IMPEGNO A FAVORE DELL'AVV. FERNANDO MASUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MARCO VASSALLO DELLO STUDIO STV ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI N. 48/2017 ED ALLA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER LA TRASPOSIZIONE DINANZI AL TAR VENETO DEL RICORSO STRAORDINARIO AVANTI AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DAL FALLIMENTO ROSSO VENEZIANO S.R.L. CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ED ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO NEL CONTENZIOSO IVI COSTITUITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUDOVICO MARCO BENVENUTI DELLO STUDIO BENVENUTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PER LA DIFESA DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO NELLA CAUSA PROMOSSA DALLA SIG.RA GATTI MARISA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA IN SERVICE PER LA DEFINIZIONE E PRODUZIONE DEL CONTO ECONOMICO E DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2016 ALLA DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. - AFFIDAMENTO MEPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.734,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE ESTERNA DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PER L'ANNO 2016. LIQUIDAZIONE COMPENSI. (EURO 237,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA REGIONE VENETO DELLA DIPENDENTE SIG.RA SCATTOLIN SONIA A DECORRERE DAL 01-05-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DELL'ISTRUTTORE DI VIGILANZA VECCHIATO VALERIA CAT. D POS.EC. D2 PROVENIENTE DAL COMUNE DI CARBONERA (TV) DECORRENZA 01-06-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.387,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.C.D.I. 2016 - PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.165,31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA C2/9 IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE AUTORIZZAZIONE IDRAULICA DEMANIALE PER REALIZZAZIONE DI STACCIONATA IN CORRISPONDENZA DEL CIGLIO SUPERIORE DESTRO DELLO SCOLO PIANTON. IMPEGNO DI SPESA PER SPESE ISTRUTTORIA A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MAGGIO 2017. EURO 2.024,00IVA 10% COMPR. CIG  Z2B1E58BBB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP"TELEFONIA MOBILE 6" PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE IN FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A.. PROROGA DEL CONTRATTO FINO AL 01/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DELLA SIG.RA B.L. PRESSO LA RESIDENZA PER ANZIANI CITTA' DI RONCADE (EURO 5.200,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGIO COMUNALE VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 3 - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL (EURO 1.218,00.= IVA INCLUSA) - CIG Z541E19E09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NUSICA.ORG DI TREVISO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO "MUSICHE E DANZE DI LIBERAZIONE" IN PIAZZA CADUTI DURANTE LE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2016, SALDO QUOTA PER LA GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA E GRUPPO APPARTAMENTO ANNO 2016, 2° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2017 E 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2017 (EURO 360.615,02.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE UNITÀ DI RIPRESA LETTURA TARGHE PER IL RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI DI PASSAGGIO CON IL SEMAFORO ROSSO. DITTA KRIA S.R.L. - SEREGNO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 7.851,92 IVA INCLUSA. CIG: Z241E4200D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 77,50 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, TARATURA E VERIFICA DI CONFORMITÀ AL CAMPIONE OMOLOGATODELL'AUTOVELOX 106 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA SODI SCIENTIFICA SPA DI CALENZANO (FI). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.013,00 IVA INCLUSA. CIG: Z281DDCE60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA TACHIGRAFICA DI CONTROLLO PER CRONOTACHIGRAFI DIGITALI PRESSO CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO PER RINNOVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 21,35 IVA INCLUSA. CIG: ZD31E1EE59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI AL MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE  - CED ROMA. UTENZA DEL COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO ANNUALE DELLE STRUTTURE METALLICHE PREFABBRICATE MODULARI CHE COMPONGONO IL PALCO PER PUBBLICI SPETTACOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 ALL'ING. ANDREA BISETTO DELLO STUDIO BISETTO ASSOCIATI CON SEDE A QUINTO DI TREVISO (TV). CIG Z9F1DF43A7 EURO 444,08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI PASSIVE RELATIVE AD IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. SECONDO SEMESTRE 2017. EURO 23.650,72.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ASSEGNAZIONE DI UN ORTO URBANO DI VIA SAN MICHELE AL PRIMO ISCRITTO NELLA LISTA D'ATTESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI "BUONO-FAMIGLIA" ANNI 2014 - 2015. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE  SOMME. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.790,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO "I VOLTI DEI SOLDATI TREVIGIANI". EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 200,00= ALL'ISTRESCO - ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA DI TREVISO PER IL PROGETTO "I VOLTI DEI SOLDATI TREVIGIANI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA, NOTIZIE UTILI E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 A VERITAS SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE E NON RISCOSSE DAI DEBITORI. IMPEGNO DI SPESA 1.728,99.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO IN TEMA "LE OCCUPAZIONI ILLEGITTIME E GLI STRUMENTI ALTERNATIVI AGLI ESPROPRI" ORGANIZZATO DA DIRITTOITALIA.IT SRL. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI MARA PICCIN E PAOLA PAGNOSCIN. ¤. 402,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA QUALE CONTRIBUTO PER LE SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO  DI SCAMBIO SUL POSTO E PER I RIMBORSI A CONGUAGLIO DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2017. EURO 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE DEL DIPENDENTE SIG. MARZARO ENZO DAL 1 AGOSTO 2017. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLINE IN CARTONCINO CON STAMPA PERSONALIZZATA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 996,00 OLTRE IVA. CIG: ZBO1E446C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA IN FORMATO A/4. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &amp; C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 772,00 OLTRE IVA. CIGZ771E3EBE8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "G. VERDI" DI VIA FAVRETTI - SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEI SEGUENTI SERVIZI TECNICI: VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA CON VALUTAZIONE DI MASSIMA DEGLI EVENTUALI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL TERRENO, ESECUZIONE DI PROVE DISTRUTTIVE, ALLO STUDIO BREDA PATRIZI ZANDONA CON SEDE A PADOVA. EURO 12.941,76 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z1A1E24AA7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "BROLO". IMPRESA APPALTATRICE SQUIZZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A NOALE (VE). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1 A TUTTO IL 17.03.2017 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 19.276,00. CIG ZA41BFEECE CUP E64H16000790004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE CON SEDE A VENEZIA DI EURO 458,12 PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI PRIMO LOTTO FUNZIONALE - VIA TERRAGLIO E VIA MARCONI - MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI DUE PIAZZOLE DI SOSTA PER FERMATE AUTOBUS SULLO SCOLO PESEGGIANA E SULL'ACQUA PUBBLICA LUNGO IL TERRAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ  IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO DELLE ACQUE. LAVORI DI  SALVAGUARDIA IDRAULICA FOSSATI DI VIA SASSI. EURO 92.465,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DELL'ASSISTENTE SOCIALE FRASSI ELISA CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1 PROVENIENTE DA IPAB CASA ELISEO E PIETRO MOZZETTI DI VAZZOLA (TV) DECORRENZA 01-05-2017 - CONTESTUALE APPLICAZIONE ISTITUTO DEL COMANDO AI SENSI DELL'ART. 30 COMMA 2 SIXIES DEL D.LGS. N. 165/2001 PER IL PERIODO DALL'1-05-2017 AL 31-07-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO STATO CIVILE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 241,36 IVA COMPRESA. CIG: Z9B1DD350B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI ¤. 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO 136,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - SEDUTE ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 375,00 - CIG. ZD61E29CB3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 12.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMA INFORMATICO AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO DELLA MARCA TREVIGIANA 2017 . EURO 4203,00  IVA COMPRESA. CIG ZE71CBFFB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PREVISTE DALL'ART. 10 COMMA 3 DEL C.C.N.L. 31-03-1999 PER L'ANNO 2016 - EURO 7545,63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALLA LETTERA A) COMMA 2) DELL'ART. 17 DEL C.C.NL. 01-04-1999 E ART. 37 DEL C.C.N.L.  22-01-2004 PER L'ANNO 2016 - EURO 156405,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER IL MESE DI MARZO 2017 - EURO 298,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONI MOBILE 6" - ESTENSIONE: MIGRAZIONE ULTARIORI UTENZE, FORNITURA ULTERIORI APPARATI MOBILI E LINEE TELEFONICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GIUDIZIO IN CASO DI SOCCOMBENZA NEI GIUDIZI DI PRIMO GRADO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI TREVISO E DI ACERRA (NA)RELATIVI AGLI ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE VERB. 11319/F-PR. 1941/16 E VERB. 3112/V-PR. 1064/2004.  IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE  DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORA DI ZERMAN. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA S.D.N. DI DE NADAI STEFANO CON SEDE A LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 IN SEGUITO ALLA VERIFICA POSITIVA SUL POSSESSO  DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 80 DEL D.LGS. 50/2016. EURO 29.884,03 CIG ZEB1C947A8 - CUP E67H16000950004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEI FABBRICATI A) E B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORA DI ZERMAN. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FUTURA SERRAMENTI SRL CON SEDE A QUINTO DI TREVISO (TV) IN SEGUITO ALLA VERIFICA POSITIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ARTICOLO 80 DEL DLGS. 50/2016. CIG 6890057EE4 - CUP E66J16000610004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IMPRESA SEMEDIL STRADE S.R.L. DI FADELLI ING. FABRIZIO, CON SEDE A PREGANZIOL (TV) IN SEGUITO ALLA VERIFICA POSITIVA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016. CIG 6896858B42 CUP E67B16000680004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI: SECONDO LOTTO FUNZIONALE VIA SASSI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA IMPRESA CO.GE.STRA SRL CON SEDE A PONZANO VENETO (TV) IN SEGUITO ALLA VERIFICA POSITIVA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016. CIG 6796105343 CUP E61B16000180004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 141 DEL 07.03.2017: REDAZIONE PRATICHE ANNUALI OBBLIGATORIE PER LA GESTIONE DELLE OFFICINE ELETTRICHE. SECONDO E ULTIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DEL PERITO INDUSTRIALE PERISSINOTTO LEANDRO DELLO STUDIO OMEGA DI SAN DONA' DI PIAVE. CIG Z541D71E92.EURO 1.152,09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI - PRIMO LOTTO FUNZIONALE: VIA MARCONI - VIA TERRAGLIO (S.S. PONTEBBANA) - AFFFIDAMENTO IN SEGUITO A TRATTATIVA DIRETTA N. 131795 TRAMITE IL M.E.P.A. LAVORI A DIFESA DEL SUOLO (CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE DEI CANALI IN CORRISPONDENZA DELLE NUOVE FERMATE BUS) ALLA IMPRESA MARTINI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE A PAESE (TV) EURO 13.420,00 CIG ZD41DD407C E ALL'ING. PIERANGELO SOLIGO CON STUDIO PROFESSIONALE A POVEGLIANO PER IL COLLAUDO STATICO. EURO 1.141,92  CIG Z181E0C9C5 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA.   CUP E61B15000210004. TOTALE EURO 14.561,92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE OLTRE LO SGUARDO PER L'EVENTO "LE VETRATE UN'AVVENTURA DELLO SPIRITO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA B.L. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 5.200,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALC ORSO BASE SU MEPA E CONVENZIONI CONSIP ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 152,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 26 - LOTTO 4 - PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 12 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GLI UFFICIO COMUNALI. DURATA CONVENZIONE MESI 60. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CONVERGE S.P.A.. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 27.156,00 OLTRE IVA CIG DERIVATO 698012013F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/03/2017 - 31/03/2017 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.550,81=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 3^ EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 8.200,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE SOFTWARE STAY TOUR E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2017. DITTA INCARICATA: HYKSOS SRL DI MARENO DI PIAVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1159,00 IVA AL 22 % INCLUSA - CIG Z431DB2076</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 125,00 ANNO 2017 - CIG Z0B1DBFCAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEI LAVORATORI - ANNO 2017. DITTA INCARICATA ORA TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA INCLUSA - CIG. Z6F1DB208E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE MODALITÀ DEI CONTROLLI PERIODICI PER L'ACCERTAMENTO D'UFFICIO DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TAXI, NOLEGGIO AUTOVETTURE E AUTOBUS CON CONDUCENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE MODALITÀ DEI CONTROLLI PERIODICI SULLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DEI SOGGETTI ABILITATI AL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE LR 10/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, PER RAGGIUNTI LIMITI ORDINAMENTALI, DIPENDENTE CARMELO ROSANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'A.S. 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CENTRO DONNA". AFFIDAMENTO SERVIZIO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA 6.405,00 (IVA COMPRESA). CIG ZC81E01F8B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME A VERITAS SPA. EURO 1.552,77.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALE EX ART. 79 - D.LGS. 267/2000 - EURO 230,27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA A MEZZO DI CONTO DI CREDITO C/O POSTE ITALIANE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.= CIG Z271D22494</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 28/05/2017. AUTORIZZAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 03/04/2017 FINO AL 02/06/2017. SPESE A TOTALE CARICO DELLO STATO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 43.494,21=, COMPRESI ONERI RIFLESSI.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO A M.T. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA CHIESA ZERMAN N. 17 INT. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ WIND   TELECOMUNICAZIONI S.P.A. IN H3G S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV. PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO &amp; ASSOCIATI DI TREVISO, RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE DI FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ SPL S.R.L. E ATTI CONSEGUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO DI SERVIZIO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE OPEL INSIGNA  TARGATA YA596AL. DITTA TOZZATO AUTO SERVICE S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00  IVA INCLUSA. CIG: Z1A1D86424.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2017 (EURO 48.500,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017 - EURO 2.500,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE: APPROVAZIONE CONTRATTO. DI COMODATO D'USO CON "HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON VENICE NORTH"- MOGLIANO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE ORARIA PER LAVORO FESTIVO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 - EURO 4.979,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ART. 17 COMMA 2 LETTERA I) C.C.NL. 01-04-1999 ANNO 2016 - EURO 3.097,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN) SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (N. 19 ORE SETTIMANALI) A SUPPORTO DEL PERSONALE COMUNALE. PERIODO 27.03.2017 - 04.06.2017 EURO 7680,00 IVA COMPRESA CIG Z531DA969B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA M.V. PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI PONTE DI PIAVE (TV) GESTITA DA INSIEME SI PUÒ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TREVISO (EURO 650,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 2^ EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 15.050,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2017 RELATIVA ALL'ANNO 2016 (EURO 356,18.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO PER LA REDAZIONE DI N. 2 RELAZIONI ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO RELATIVAMENTE A RICHIESTA VODAFONE DI AVVIO PROCEDURA ESPROPRIATIVA E SITUAZIONE RELATIVA ALLA PISCINA COMUNALE. IMPORTO COMPLESSIVO 2.918,24 (CIG. Z1A1DAFBEB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 464,82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI. IMPEGNO PER IL 1° SEMESTRE 2017 EURO 22.500,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO MURETTO E PARAPETTO DEMOLITI IN VIA BONFALDINI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA F.P. LAVORI STRADALI S.R.L. CON SEDE A SCORZÈ (VE) TRAMITE R.D.O. SUL M.E.P.A. 1521378. EURO 6.898,49 IVA COMPRESA. CIG ZE01DB81AF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI  PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA IMPRESA SEMILSTRADE SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DELL'OPERA. EURO 101.409,08 CIG 6896858B42 CUP E67B16000680004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI - SECONDO LOTTO FUNZIONALE: VIA SASSI. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS.VO 50/2016 ALLA IMPRESA CO.GE.STRA. S.R.L. CON SEDE A PONZANO VENETO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA. EURO 65.701,14 IVA COMPRESA. CIG 6796105343 CUP E61B16000180004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DEL LICEO "G. BERTO" DI VIA BARBIERO. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS.VO 50/2016, ALLA DITTA BOZZA E CERVELLIN S.R.L. CON SEDE A ROVIGO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA. EURO 96.087,48 IVA COMPRESA. CIG 6890057EE4 - CUP E66J16000610004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER ONERI ISTRUTTORI  PRATICHE ANTINCENDIO SCUOLE PRIMARIE A. FRANK  (EDIFICIO SCOLASTICO E  PALESTRA) A. VESPUCCI (SOLO EDIFICIO SCOLASTICO)  E OLME (SOLO LA PALESTRA) LICEO BERTO (PALESTRA) EURO 1.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO IMPIANTO PRIVATO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 413,07 - CIG: Z7E1D639AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ING. TAFFARELLO LUCA DELLA SOMMA RELATIVA AI COMPENSI PER LA PARTECIPAZIONE, IN QUALITÀ DI MEMBRO ESPERTO IN ELETTROTECNICA, ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PUBBLICI SPETTACOLI TENUTESI NEL 2016. EURO 171,29 - CIG Z9E1D9072E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE: SEMINARIO IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO E I TITOLI EDILIZI. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE 1 DIPENDENTE. EURO 50,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA CHIESA ZERMAN N.17 - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL .INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.910,00.=). CIG Z591D00912</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA B.Z. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 650,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PROGETTI SPECIFICI DI PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ PER IL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - ANNO 2016. EURO 32.892,43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DIAFRAMMA S.R.L. PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.039,85=. ASSUNZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 433,20= RELATIVO AGLI ABBONAMENTI GIÀ SCADUTI. CIG Z2F1D22AA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "CENTRO DONNA" - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARES/TARI - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE DI EURO 28.519,14 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO QUALE QUOTA DI TRIBUTO AMBIENTALE DI SUA COMPETENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNO 2017 A FAVORE DEL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE PARI AD EURO 16.564,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE PER TUTELA AMBIENTALE. PAES/ MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DET. N. 106/2017 CIG.  Z751D6B6B6   E CIG Z141D6FE9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI. RINNOVO CONCESSIONE DEMANIALE A TITOLO PRECARIO REG. EX DESE DEMANIALI N. 326 DEL 23/1/1997 SP N. 75 OLME. PROGETTO DI ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI M. 500  IN PROSSIMITÀ ISTITUTO C. GRIS. CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. ¤. 60,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL MESSO NOTIFICARE ANNO 2016 PREVISTO DALL'ART. 54 DEL CCNL 14.9.2000. EURO 185,06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ DI RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO RELATIVAMENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2017 - EURO 254,47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI GENNAIO 2017 - EURO 2.295,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017: ASSUNZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.425,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/02/2017 - 28/02/2017 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 958,29=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>:IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2017 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 6.485,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO PERIODO 15/03/2017 - 15/07/2017. ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI TESTA&amp;RIZZO ASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.938,90 ONERI E IVA AL 22% INCLUSI. CIG Z1A1DD0587</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CABINA FOTO TESSERA PRESSO L'AREA INTERNA DELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZETTA TEATRO 1. AFFIDAMENTO CONCESSIONE PERIODO 15/03/2017 - 15/03/2022. CIG ZD51DC632B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL PARCO" A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "SEMI DI SPERANZA" DEL 19.03.2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.02.2017 - 31.07.2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.680,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE "BENVENUTI IN PARADISO!" NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "IN CAMMINO...PARLANDO AL FEMMINILE". INCARICO A C.A.M. COOPERATIVA ARTISTI MUSICALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.430,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE, COMPRESI GLI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE ED IL SERVIZIO DI REPERIBILITA'. ANNO 2017. RICHIESTA DI OFFERTA PRESENTATA MEDIANTE IL M.E.P.A. N. 1501387. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA ORIBELLI DI ORIBELLI DIEGO &amp; C. S.A.S. CON SEDE A CASALE SUL SILE (TV). EURO 35.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z341CE80B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO ALLA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E UFFICI AMMINISTRATIVI. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ARTT. 31 COMMA 8 E 36 COMMA 2 LETTERA A) ARCH. ANDREA DONDI PINTON  DELLO STUDIO 9HSTUDIO DI PADOVA.  CIG Z6C1D81F0F. EURO 12.534,60 CNPAIA E IVA COMPRESI. PRIMO IMPEGNO IN DODICESIMI (3/12) EURO 3.133,65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO DENOMINATO "BROLO" SITO IN VIA ROZONE A VITALE A MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) AL PER. IND. ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) PER IL SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI. CIG Z561D73995 - CUP E64H16000790004. EURO 3.265,72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PRATICHE ANNUALI OBBLIGATORIE PER LA GESTIONE DELLE OFFICINE ELETTRICHE. INCARICO PROFESSIONALE AL PERITO INDUSTRIALE PERISSINOTTO LEANDRO DELLO  STUDIO OMEGA CON SEDE A SAN DONA DI PIAVE (VE). EURO 1.382,53 ONERI E IVA COMPRESI CIG Z541D71E92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA - GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA U.E. DOPO LE LINEE GUIDA A.N.A.C. N. 4/2016, LA REGOLAMENTAZIONE INTERNA DELLE STAZIONI APPALTANTI - ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA PRESSO HOTEL CONTINENTAL IL GIORNO 17.03.2017 - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI LICIA CASARIN, PICCIN MARA, PAGNOSCIN LUCIA E TORTATO GIORGIO. EURO 512,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORÀ DI ZERMAN. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDO FINALE ALL'ARCH. RENZO PRETE DELLO STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI 23 CON SEDE A PREGANZIOL (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI. EURO 3.298,88 CIG Z2A1D70D5E CUP E67H16000950004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEI FABBRICATI A) E B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORA' DI ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FUTURA SERRAMENTI SRL CON SEDE A QUINTO DI TREVISO. EURO 13.789,90 IVA COMPRESA. CIG ZAC1C95512. INCARICO ALL'ARCH. RENZO PRETE DELLO STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI 23 CON SEDE A PREGANZIOL (TV) PER LA DIREZIONE LAVORI, IL COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE, COLLAUDO. EURO 3.298,88 CNPAIA E IVA COMPRESI. CIG Z621D6F443. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI CUP E63D16003230004 EURO 17.088,79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017. R.D.O. 1496900 TRAMITE IL M.E.P.A. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA DITTA MARCHIOL S.R.L. CON SEDE A VILLORBA (TV) EURO 10.000,00 I.V.A. COMPRESA. CIG Z6B1D4A195.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI  GHIAIA E MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DI STRADE BIANCHE COMUNALI. ANNO 2017. R.D.O. M.E.P.A. 1491030. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC DI FAUSTI GIULIANO E SCATTOLIN FLAVIO E C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV). EURO 5.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZC31CE7F0F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CLORURO DI SODIO E BITUME A FREDDO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE. ANNO 2017. R.D.O. TRAMITE IL M.E.P.A. 1489590. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SUPERBETON CON SEDE IN SUSEGANA  (TV). EURO 8.300,00 IVA COMPRESA. CIG ZE21CE79B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 702 BIS E SEG. C.P.C. E ART. 44 D.LGS. N. 286/98 IN FAVORE DI EGWUASI CHINWENDU CONSTANCE. EURO 1.142,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 968 DEL 30.12.2016 E N. 59 DEL 06.02.2017 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LE GARE PERFEZIONATE NEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2016. EURO 30,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 1 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA CONCESSIONE QUINQUENNALE RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI UNA CABINA FOTO TESSERA PRESSO UN AREA INTERNA ALLA SEDE COMUNALE DI PIAZZETTA DEL TEATRO 1 - PERIODO 15/03/2017 -15/03/2022 - NESSUN IMPEGNO DI SPESSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2017 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 560,00 (ESENTE IVA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 UNITÀ HP 286778-B22-T 72GB 15K RPM ULTRA320 HOT PLUG SCSI HARD DRIVE. DITTA INCARICATA DPS INFORMATICA S.N.C. - FAGAGNA (UD). IMPEGNO DI SPESA EURO 147,74 IVA INCLUSA. CUP: E69J17000000004 CIG: ZD11D6F7B5. (ANNULLAMENTO DIM N. 104 DEL 20.02.2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO A K.A. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124 DECRETO MINISTERIALE 30 MARZO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2017 -  EURO 1.150,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI VENETO: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA E FORMAZIONE PER L'ANNO 2017. EURO 2.810,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERZIONE NUMERI TELEFONICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NELL'ELENCO SI' EDITO DA  PAGINESÌ! S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 OLTRE IVA. CIG Z551D39EB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 - EURO 1.250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE". RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 - EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 4-2015 ART. 7 - VARIANTE VERDE AL PRG. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA TERRE SRL DI VENEZIA. EURO 3.045,12 IVA/C CIG ZC71D532FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 18 LOTTO 1 E 5 E FOTOCOPIATRICI 19 LOTTO 2". IMPEGNO DI SPESA CANONE NOLEGGIO 2017 E AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DI NOLEGGIO A BREVE TERMINE CON LA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE S.R.L. FINO AL 30/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO CARTACEI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 7" LOTTO 2 VENETO - DITTA DAY RISTOSERVICE SPA - EURO 50.000,00 CIG 60284312A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ PRESTATE IN GIORNI FESTIVI, AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 14-09-2000 - EURO 794,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "BIOGRAFIE - LABORATORIO DI RACCONTO E SCRITTURA DI SÈ" PER LE ASSISTENTI SOCIALI. PREGANZIOL, MARZO-GIUGNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 810,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 1^ EROGAZIONE ANNO 2017 (EURO 10.938,06.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA SGD GROUP DI CASALE SUL SILE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 8500,00 IVA C. CIG Z171D64DF5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO PER BANCHE DATI ON LINE LEGGI D'ITALIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'EDITORE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - GRUPPO WOLTERS KLUWER. CONTRATTO TRIENNALE 2017-2019. IMPEGNO DI SPESA ¤ 1.527,71 IVA/C.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2017- PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 10.821,33=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE. SEMINARIO IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO E I TITOLI EDILIZI: PROCEDIMENTO, NORME E  VINCOLI. ANALISI DELLE CRITICITÀ E PROPOSTE PER LA LORO SOLUZIONE. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE 4 DIPENDENTI. EURO 200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITA' DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO ICI ANNO 2016. EURO 10.584,00 ONERI INCLUSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI  DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DOTT. MARCO AMODIO- SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE CAT. D1 POS.EC. D1 - PROVENIENTE DALLA PROVINCIA DI BELLUNO - DECORRENZA 01-03-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ASSISTENTE SOCIALE CAT. DI ACCESSO D1" PRESSO IL 3° SETTORE "SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE PER TUTELA AMBIENTALE. PAES: FASE DI MONITORAGGIO AZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI  STAMPA QUESTIONARIO DA DISTRIBUIRE ALLA CITTADINANZA. DITTA PUBBLISERVICE SRL. E. 1470,10 IVA/C  CIG.  Z751D6B6B6  E IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA OPUSCOLO ARIA E ENERGIA. DITTA ENERGIA FUTURA SC. ¤. 951,60  IVA/C Z141D6FE9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CARNEVALE 2017". EROGAZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE", ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA E ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO.  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 10.300,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 UNITÀ HP 286778-B22-T 72GB 15K RPM ULTRA320 HOT PLUG SCSI HARD DRIVE. DITTA INCARICATA DPS INFORMATICA S.N.C. - FAGAGNA (UD). IMPEGNO DI SPESA EURO 147,74 IVA INCLUSA. CUP: E69J17000000004 CIG: ZD11D6F7B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL COMUNE DI PAESE (TV) DEL DIPENDENTE DOTT. FRANCESCO ROBAZZA A DECORRERE DAL 01.04.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI TELEMATICHE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI, ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.200,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANCITEL AI SERVIZI DI BASE, IN MODALITÀ INTERNET, PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA ¤ 1.462,78 IVA/C=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI VARI PER UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.310,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ADDETTO STAMPA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 - EURO 2.470,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA DI INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI C.U. 2017 E MOD. 770/2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1586,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ZERMAN-OLME. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE VARIE.  ¤. 4.339,28.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA Z.M. PRESSO L'ISTITUTO COSTANTE GRIS DI MOGLIANO VENETO (EURO 4.000,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIODO GENNAIO-MARZO 2017 (EURO 1.500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI POSTALI ANNO 2017. PROROGA CONTRATTI CON POSTE ITALIANE FINO AL 30 APRILE 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1717EF272.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA (CIG Z3A1D354BE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA COMUNALE (VIA MAZZOCCO, VIA SASSI, PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA S. ANTONIO E L'INTERSEZIONE TRA LA VIA MARIGNANA E LE VIE NUOVA EUROPA, G. FALCONE E P. BORSELLINO NELLA FRAZIONE DI MAROCCO, ALLA IMPRESA SVAM S.R.L. CON SEDE A QUARTO D'ALTINO (VE). R.D.O. M.E.P.A. 1468268. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI. CIG 692765843B CUP E67H16000850004 EURO 230.222,13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI PER SPOSTARE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIA BARBIERO DI FRONTE ALL'INGRESSO DEL LICEO G. BERTO, ALLA IMPRESA TERNA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A PIEVE DI SOLIGO (TV). RDO M.E.P.A. 1468632. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO PROGRAMMA DEI LAVORI. EURO 35.163,45 CIG Z2E1C679FF CUP E61B16000420004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2017. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z861CE718F EURO 10.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO AGORA' DI ZERMAN ALLA DITTA S.D.N. DI DE NADAI STEFANO CON SEDE A LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV) AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. EURO 29.884,03 CIG ZEB1C947A8 - CUP E67H16000950004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI AFFIDATO A VERITAS SPA - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.000.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER PRESTAZIONI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA PARI AD EURO 1.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEL RIFUGIO DEL CANE DI RONCADE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD L'OLIMPO DI EURO 2.500,00 - CIG 5223292CE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA E ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA MENEGHIN RENATO SNC DI SOLIGO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 915,00 IVA C. CIG. ZC21D21F4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMA INFORMATICO AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO DELLA MARCA TREVIGIANA 2017 ( IMPEGNO PER FEBBRAIO2017). EURO 945,00 IVA COMPRESA. CIG ZE71CBFFB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE LAVORO R.G. N. 303/2012 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSA DAL DOTT. GIOVANNI FAVARETTO CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.807,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI PASSIVE RELATIVE AD IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2017. EURO 35.692,12.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BADGES MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE, DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ DI RISCHIO RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2017 AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - EURO 254,49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE RELATIVO AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - EURO 5.162,04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2016 - SALDO E PRIMA LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2017 - EURO 10.580,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO ANCITEL PER L'ADESIONE AL SERVIZIO VISURA VEICOLI RUBATI. DITTA ANCIEL SPA DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 378,04 IVA INCLUSA. CIG: Z531D2D332.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER IL COLLEGAMENTO ACI-PRA PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI PRA. DITTA ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,45 IVA INCLUSA. CIG: Z801D3706F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO ANCITEL PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI). DITTA ANCITEL SPA DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.756,80 IVA INCLUSA. CIG:ZF51D2B262.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOSTITUTIVO A INPS DELL'IMPORTO DOVUTO ALLA DITTA FOTO ORTOLAN S.A.S. PER INADEMPIMENTO CONTRIBUTIVO PER EURO 83,94 IVA INCLUSA. CIG:ZF614F9C26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2016 E ACCONTO ANNO 2017 -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 23.601,61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2017. AFFIDAMENTO INCARICO  AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) ALLA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE DI MOGLIANO VENETO (TV). EURO 500,00 IVA COMPRESA. CIG: Z711CE9128</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 154,94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA FORMATIVA E DI SUPPORTO DENOMINATA "MARCA CONTABILE 2017" PRESENTATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 402,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE EDILE NECESSARIO PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2017. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. 50/2016 ALLA DITTA EDILVERDE SRL DI PREGANZIOL (TV). EURO 1.159,00 IVA COMPRESA. CIG ZB31CEA1F7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE, COMPRESI GLI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE ED IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ORIBELLI DI CASALE SUL SILE, EURO 5000,00 IVA COMPRESA. CIG Z441CE840C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI COMUNALI SITI NELLA FRAZIONE DI ZERMAN, VIA BONISIOLO 1, NELL'AREA DENOMINATA "AGORÀ", IDENTIFICATI COME "COMPLESSO B" - SPAZIO B3. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE E SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO SPAZIO B3 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD ZERMAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE, PIAZZE E LORO PERTINENZE, COMPRESI GLI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE ED IL SERVIZIO DI REPERIBILITA' ANNO 2017. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. EURO 35.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z341CE80B7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO PREVISTA DAL D.LGS. 259 DEL 01.08.2003 CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA VIGILANZA ED IL MANTENIMENTO PER L'ANNO 2017 A FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI. EURO 800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2021/2022 - DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA 1.336,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BIBLIOTECA ISOLA DEL TESORO PER L'INIZIATIVA "ANIME SALVE", MOGLIANO VENETO 7 FEBBRAIO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.300,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4". PROROGA TECNICA CONTRATTI ATTUATIVI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP FINO AL 30/06/2017. CIG:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2017. EURO 328,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DI IMPEGNO N. 968 DEL 30.12.2016 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LE GARE PERFEZIONATE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL QUATRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2016. EURO 285,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER L'EMEROTECA DELLA LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2017. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z2F1D22AA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2017 - 31/01/2017 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 691,82=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>TAVOLE OPERATIVE DEI VINCOLI - PRESA D'ATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO SPORTELLO UNICA ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESERCIZIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI POSTALI POSTA EASYPICK UP  CONSEGNA A DOMICILIO  E AFFRANCATURA  CORRISPONDENZA COMUNALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA  PER EURO  3.200,00.= CIG Z1717EF272</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE. DITTA EGAF S.R.L. DI FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 675,56 ESENTE IVA. CIG:Z611D00944.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO 2017 PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.195,20 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.216,05 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA A MEZZO DI CONTO DI CREDITO C/O POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.= CIG. Z271D22494.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2017 (EURO 218.618,40.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GHIAIA E DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE BIANCHE COMUNALI ANNO 2017. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. EURO 5.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZC31CE7F0F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CLORURO DI SODIO E BITUME A FREDDO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE. ANNO 2017. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. EURO 8.300,00 IVA COMPRESA. CIG ZE21CE79B0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE: ISCRIZIONE AL CORSO IN TEMA "CHECK UP SULLA CONTABILITA' ECONOMICA E SUL RENDICONTO DELL'ANNO 2016 "ORGANIZZATO DA CSA. ¤. 152,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO PER L'ANNO 2017 - EURO 2.805,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI DICEMBRE 2016 - EURO 156,71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2015 E 2016. EURO 10.850,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2017 - CIG Z2314BE612. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.952,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2017 - CIG 4861312192. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 175.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDATO MEDIANTE GARA D'APPALTO AL RTI EURO-TOURS SRL E MOM SPA PERIODO 01.01 - 31.08.2017. CIG 43851471C8. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.906,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO  2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - ESERCIZIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>TONIOLO MORENO - MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE ANNO 2017 ALLA DITTA IL FIORE DI FAVERO RAFFAELE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 900,00 (OLTRE IVA 10%). CIG  Z971CEF1AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.T.E.L. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 PER EURO 350,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017. (EURO 1.808,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DR. ANDREA GIROTTO - PER L'ESERCIZIO 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BORTONE FABRIZIO PER L'ESERCIZIO 2016 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ESERCIZIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2017 PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. APPLICAZIONE CCNQ 17/10/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA C2/9 IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE SAL N.2 CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE DEL  CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. IMPRESA APPALTATRICE ADRIASTRADE  SRL DI MONFALCONE  (GO) EURO 42.683,01. IVA COMPRESA.  CIG 64992262F6 - CUP E66G15000390004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017. I° IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.595,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.N.P.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA) PER INIZIATIVE LEGATE AL GIORNO DELLA MEMORIA 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2. CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOP. SOCIALE - ANNO 2017 - CIG 465684995B.  IMPEGNO DI SPESA PER EURO 151.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO A FAVORE DELLA SC. PR. "A. FRANK" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. DITTA CARTOLIBRERIA CARTACANTA DI ROSSI G. - CIG Z0B1CDF82A. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA - ANNO 2017 - CIG Z491CD6719. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 32.477,62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ALTERNATIVA COOPERATIVA SOCIALE IN ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE E RETTIFICA D.D. N. 932/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 134.868,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - EURO 53.132,22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI EURO 24.000,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' CARICA AMMINISTRATORI  COMUNALI. ASSUNZIONE PRIMO  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. EURO 43.270,89.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 - EURO 11.907,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 C.C.N.L. 01-04-1999. 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - EURO 28.095,91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DELLA SIG.RA Z.M. PRESSO LA RESIDENZA CASAMIA DI CASIER (EURO 6.800,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE NON DIRIGENTE -  AI SENSI DELL'ART. 31 C. 2 DEL CCNL 22.1.2004 - PARTE STABILE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONI N. 5 E 7 DEL 13-01-2017 PER MERO ERRORE MATERIALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE BACHECHE IN CENTRO STORICO DA LISTA D'ATTESA. PERIODO: GENNAIO 2017 - APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER FESTE NAZIONALI E CERIMONIE COMMEMORATIVE ANNO 2017. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z971CEF1AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DA PERSONALE IN COMANDO DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2016 - EURO 213,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 - EURO 11.907,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2017 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - EURO 53132,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESE DICEMBRE 2016 - EURO 2.421,74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONI D'USO IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: UNITRE, GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA, CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., LUNA D'AGOSTO, BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO, AMICI DEL PARCO. TERMINE 30.06.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/12/2016 - 31/12/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 580,66=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN) ISCRITTA AL M.E.P.A. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO ELETTRICISTA PER N. 24 ORE SETTIMANALI A SUPPORTO DELL'UNICO DIPENDENTE COMUNALE ADDETTO". MODIFICA DET. N. 832/2016. IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2017  EURO 3.660,00 CIG Z9A1BCF53A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13943"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE DONAZIONE DI UNA CUCINA PER IL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO  4.636,00.=ONERI A CARICO DELL'ENTE EURO 836,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13944"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 2 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER LETT. B) DEL D. LGS N. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13945"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DOMICILIAZIONE NELL'AMBITO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR VENETO E AL CONSIGLIO DI STATO NELLE CAUSE PROMOSSE DA FRANZÒ, BERTOLIN, GEFIN S.R.L., GIACOMINI E TOPPAN, SARTOR, GHEDIN GRANDO E BENVENUTI, TREVISAN NIERO E CASTELLARO, BORDIGNON ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO. EURO 3.200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13946"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE - DICEMBRE 2016. EURO 45,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13947"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNI DIVERSI. EURO 503,30.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13948"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE IN MATERIA FISCALE.  STUDIO INTERDONATO &amp; ASSOCIATI  ANNI 2016-2017. EURO  4.187,04 IVA COMPRESA. CIG ZF01CCAEAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13949"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA; INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR VENETO NELLA CAUSA PROMOSSA DA ROBAZZA S.N.C. DI GIORGIO ROBAZZA &amp; C. ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO. EURO 1.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13950"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. TAMARA POLLESEL PER LA DIFESA NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA  M.M. IMMOBILIARE CASTELLANA S.R.L. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 550,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13951"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA; INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR VENETO NELLA CAUSA PROMOSSA DA CUSSIOL ARMANDO E GINA ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO. EURO 1.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13952"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA; INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR VENETO NELLA CAUSA PROMOSSA DA IRE VENEZIA ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO. EURO 1.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13953"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PAOLA MORETTI PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DA EXTRA S.R.L.. EURO 3.010,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13954"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA; INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA DIFESA DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO NELLA CAUSA PROMOSSA DA SIV S.P.A. ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO. EURO 4.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13955"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI POSTALI POSTA EASYPICK UP  CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2016 E AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1717EF272.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13956"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI - PRIMO LOTTO FUNZIONALE: DA VIA MARCONI A VIA TERRAGLIO (S.S. 13 PONTEBBANA). CIG 6753982A41 - CUP E61B15000210004. ATTIVAZIONE FPV 2017. ¤ 172.771,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13957"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ISOLAMENTO E DI CORREZIONE ACUSTICA DELLA SALA MUSICALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUREKA SRL CON SEDE A MARGHERA (VE) EURO 17.876,22 IVA COMPRESA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO, CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA E ATTIVAZIONE FPV 2017. CIG ZF31C8C37D CUP E63G16008350004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13958"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI, 2° LOTTO FUNZIONALE: VIA SASSI. CIG 6796105343 CUP E61B16000180004. MODIFICA CRONOPROGRAMMA E ATTIVAZIONE FPV 2017. EURO 86.978,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13959"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ COMUNALE (VIA MAZZOCCO, VIA SASSI, PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA DI S. ANTONIO E L'INTERSERZIONE TRA VIA MARIGNANA CON VIA NUOVA EUROPA E VIA G. FALCONE E P. BORSELLINO) EURO 275.355,95 CUP E67H16000850004 CIG 692765843B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13960"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA ADIBITA A SKATE PARK DI VIA COLELLI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TREVIMAIS  DI ZERO BRANCO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO, CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA E ATTIVAZIONE FPV 2017. EURO 32.220,74 IVA COMPRESA. CIG Z1B1C8BE37 CUP  E69D16002380004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13961"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI ALCUNI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO A SEGUITO SVOLGIMENTO INDAGINE DI MERCATO - CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 48.678,00 IVA C. CIG Z241C9DDF5 ATTIVAZIONE DEL FPV 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13962"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE. SCIA 2, AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE, PIANO CASA E RECENTI SENTENZE TAR VENETO. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI EDPR. IMPEGNO DI SPESA ¤. 200,00 IVA ESENTE A FAVORE DI KAIROS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13963"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO DELLE ACQUE. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER EURO 97.364,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13964"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE. ANNO 2016. IMPORTO EURO 1.080.885,47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13965"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. GESTIONE TRANSITORIA UFFICI IAT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.383,50=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13966"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL CONDOMINIO MATTEOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13967"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 15 PC RICONDIZIONATI HP COMPAQ 8300 ELITE E DI N. 15 KIT TASTIERA E MOUSE ATLANTIS. DITTA INCARICATA SIMPATICO NETWORK S.R.L. - BUCCINASCO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.115,67 IVA INCLUSA. CUP E69J16000560004 CIG Z241CB6A11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13968"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 57 MONITOR ACER LCD LED 23 WIDE G236HLBDB. DITTA INCARICATA INFOCOPY S.R.L. - MANERBIO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 6.700,18 IVA INCLUSA. CUP E69J16000550004 CIG Z871CB6560</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13969"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE LAVORI PER SOSTITUIRE I SERRAMENTI DEI FABBRICATI A) E B) FACENTI PARTE DEL COMPENDIO  AGORA DI ZERMAN E ATTIVAZIONE FPV 2017. CIG ZAC1C95512 - CUP E63D16003230004. EURO 17.023,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13970"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRATTARE LAVORI PER REALIZZARE L'IMPIANTO DI ADDUZIONE DEL GAS PRESSO L'EDIFICIO A) E GLI IMPIANTI DI  RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PRESSO L'EDIFICIO B) FACENTI PARTE DEL  COMPENDIO AGORA DI ZERMAN E ATTIVAZIONE FPV 2017. CIG ZEB1C947A8 - CUP E67H16000950004. EURO 36.143,29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13971"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA AQUILONE DI VIA RONZINELLA 162. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA  AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) ALLA DITTA  COSTRUZIONI 2000 S.N.C. DI ZAMUNER PIETRO &amp; C. DI MOGLIANO VENETO. EURO  25.864,00  IVA COMPRESA. CIG  Z6A1BFE9F5  CUP E64H16000790004 ATTIVAZIONE FPV 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13972"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO "BROLO" SITO IN VIA ROZONE E VITALE A MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) ALLA DITTA SQUIZZATO IMPIANTI SRL CON SEDE A NOALE (VE). EURO 28.770,38 IVA COMPRESA. CIG  ZA41BFEECE  CUP E64H16000790004. ATTIVAZIONE FPV 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13973"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2016: COSTITUZIONE FINALE ED IMPEGNO DI SPESA AL FPV DI EURO 25.926,09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13974"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO      BONIFICA ACQUE RISORGIVE . EURO 2.023,03  =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13975"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI RESPONSABILE PER LA SICUREZZA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ALL'ING. GLORIA CAROLI DI VENEZIA EURO 3.172,00 IVA E ONERI COMPRESI. CIG Z8B1C600F9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13976"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE  SOC. AGRICOLA BARONE BIANCHI SRL PRAT. ED. 36/04. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD  N. 928/2015 E DD 909/2016 PER EURO 399.647,33  E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI PE 36/04 PER EURO 399.647,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13977"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI - IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITÀ DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 5.828,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13978"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE ICI - IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO 1.1.2017 - 31.12.2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 68531641D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13979"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI FATTIBILITÀ PROPEDEUTICO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA PINACOTECA AL BROLO. AFFIDAMENTO A  VILLAGGIO GLOBALE INTERNATIONAL S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.158,75=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13980"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASSICURATIVO SPESE LEGALI E PERITALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 31.12.2016 AL 31.12.2019. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017 E 2018 PARI A COMPLESSIVI EURO 14.617,30.= AL LORDO DELLE IMPOSTE. CIG Z651CB9805.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13981"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "CENTRO DONNA: ASCOLTO, INCONTRO, CONFRONTO". PROROGA TECNICA INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI TREVISO. PERIODO: GENNAIO-MARZO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.592,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13982"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIG. M.S. PRESSO LA CASA FAMIGLIA "S. GIUSEPPE" DI LANCENIGO DI VILLORBA (TV), GESTITA DA ALTERNATIVA COOP. SOCIALE ONLUS DI VASCON DI CARBONERA (TV) (EURO 2.360,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13983"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2017 (EURO 41.000,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13984"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA). 2^RECEPIMENTO ESITI DOMANDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13985"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2016 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 E S.M.I. DEL CCNL 22/01/2004. IMPEGNO DI SPESA AL FPV DI EURO 207.802,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13986"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2017. EURO 10.769,22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13987"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 1.1.2017 - 31.12.2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13988"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 21/07/2007 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - EROGAZIONI CONTRIBUTI EURO 3.494,35.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13989"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO, TRAMITE MEPA, DI UN VEICOLO TOYOTA AURIS TS HYBRID MY16 BUSINESS ALLESTITA PER ATTIVITÀ DI POLIZIA, DA ADIBIRE AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA TOYOTA MOTOR ITALIA DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.326,57 IVA INCLUSA. CIG: ZC11CAEAC3 - CUP: E63D16003320004. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13990"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE  DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DITTA CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE A PESEGGIA DI SCORZE' (VE) APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DI  EURO 12.809,04 ALL'IMPRESA APPALTATRICE IVA COMPRESA. CIG: ZD91907D51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13991"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO ICI SVOLTA NELL'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.584,00 ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13992"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13993"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO AL SISTEMA T-XROAD OMOLOGATO PER LA RILEVAZIONE DEI TRANSITI ALLA INTERSEZIONE SEMAFORICA VIA MARCONI/VIA DON BOSCO. DITTA KRIA S.R.L. - SEREGNO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 38.430,00 IVA INCLUSA. CIG:ZA01C9346C. CUP: E68I6000130004. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13994"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARIFFA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13995"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA RETE NAZIONALE ITALIANA EURODESK. PAGAMENTO QUOTA ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.294,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13996"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "UN PARCO PER AMICO" DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO. EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO ECONOMICO PARI AD EURO 231,00. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13997"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE  - ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.108,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13998"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11. EROGAZIONE AL CONCESSIONARIO DEL CONTRIBUTO ANNO 2017.  IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.793,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13999"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE "G.B. PIRANESI" ALLA SCHERMA MOGLIANO ASD PER IL TRIENNIO 2017/19. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER EURO 17.568,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14000"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE "G. MENEGAZZI" AL CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD PER IL TRIENNIO 2017-19. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER EURO 14.274,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14001"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI "VIA ROMA" AL CENTRO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO OVEST-GHETTO PER IL TRIENNIO 2017-19. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER EURO 21.960,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14002"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI ALCUNE  PALESTRE COMUNALI E DELLA PALESTRA PROVINCIALE "G. BERTO" ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO ASD PER IL TRIENNIO 2017-19. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER EURO 48.800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14003"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE ON SITE SUGLI AGGIORNAMENTI AL SOFTWARE DI CONTABILITÀ FINANZIARIA ASCOT WEB DITTA INSIEL MERCATO S.P.A.. CIG Z271CB34F3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14004"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DAL 31.12.2016 AL 31.12.2019 (31.05.2017-31.12.2019 PER POLIZZA RCT/O). AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO ESPLETAMENTO PROCEDURA APERTA. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017 E 2018 PARI A EURO 353.493,27 AL LORDO DELLE IMPOSTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14005"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE  SOC. AGRICOLA BARONE BIANCHI SRL PRAT. ED. 36/04. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD  N. 928/2015 PER ¤. 352,67 E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI PE 36/04 PER ¤. 750.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14006"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA C2/9 IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE SAL N.2 CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE DEL  CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. IMPRESA APPALTATRICE ADRIASTRADE  SRL DI MONFALCONE  (GO) ¤ 42.683,01. IVA COMPRESA.  CIG 64992262F6 - CUP E66G15000390004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14007"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE PUBBLICHE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI ZERMAN, DI BONISIOLO E DELL'OVEST. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE E AGGIUDICAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14008"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI SLOW FOOD TREVISO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "MOGLIANO MANGIA BENE - PENSA CHE MENSA". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14009"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.587,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14010"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SERVIZIO PER STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA RICONVERSIONE DI VILLA LONGOBARDI E PARCO  ANNESSO. DITTA MADE ASSOCIATI ARCHITETTURA E PAESAGGIO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 10.975,12 IVA/C CIG.ZF91CA5EF1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14011"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK SITA IN VIA COLELLI A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14012"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE "A. VESPUCCI" AL GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE ASD PER IL TRIENNIO 2017-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14013"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO  - SEGRETARIO COMUNALE - ANNUALITÀ 2016. IMPEGNO DI SPESA AL FPV EURO  10.047,02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14014"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI NOVEMBRE 2016 -EURO 151,29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14015"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2017. EURO 9598,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14016"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA SIG.RA Z.A. MATR. 707, DIPENDENTE PRESSO L'IPAB OPERA PIA CASA PATERNA DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE) DAL 01-10-2016 AL 31-12-2016 - EUTO 8.941,03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14017"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL COMUNE DI CODOGNÉ DEL DIPENDENTE DOTT. NICOLA MARTINELLI A DECORRERE DAL 01.01.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14018"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2016 DALLA DIPENDENTE S.S. MATR. 111 IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - EURO 377,44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14019"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE ESTERNA DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA (EURO 237,60).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14020"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 10/10/2016 AL 9/12/2016. SPESA A TOTALE CARICO DELLO STATO. (EURO 21.902,75 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14021"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO "INSITO" E SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELL'OPERAZIONE DI DERIVATI. PERIODO 27/12/2016 - 14/12/2017. SOCIETÀ INCARICATA FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. - MILANO. IMPORTO EURO 3.660,00 IVA INCLUSA CIG Z131C56612</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14022"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD PER IL CORSO DI DIFESA PERSONALE FEMMINILE (EURO 600,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14023"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI NESSUNO TOCCHI CAINO DENOMINATA "L'ITALIA LEADER DEI DIRITTI UMANI: MORATORIA DELLE ESECUZIONI CAPITALI PER ABOLIRE LA PENA DI MORTE NEL MONDO".  EROGAZIONE CONTRIBUTO ¤ 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14024"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2016". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.500,00= ALLA S.O.M.S. DI MOGLIANO VENETO. TERZA TRANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14025"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE  SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01.04.2016-31.03.2019. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.730,00 IVA INCLUSA. CIG: 6452205002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14026"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN DISPOSITIVO LUMINOSO MAGNETICO PER L'UFFICIO MOBILE IN USO DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE IL MEPA. DITTA FOCACCIA GROUP S.R.L. DI CERVIA (RA). IMPEGNO DI SPESA EURO 182,70 IVA INCLUSA. CIG:Z031AF5F01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14027"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMODERNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTUALMENTE INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.655,80 IVA INCLUSA. CIG: ZE51C59EAC - CUP: E69J16000510004. ATTIVAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14028"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 1 POWER CLUSTER. DITTA INCARICATA ATLANTE INFORMATICA S.R.L. - TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.621,12 IVA INCLUSA. CUP E69J16000540004 CIG Z681C9EA67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14029"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 102/2016 PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI DI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA EURO 1.060,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14030"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA  PER REALIZZARE LOCULI E OSSARI PRESSO I CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN E ATTIVAZIONE FPV 2017.  EURO 112.200,00.  CIG 6896858B42 CUP E67B1600068000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14031"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAT  AFFIDAMENTO DI SERVIZIO  PER VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO.  IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 6.344,00 IVA/C  CIG ZA31C86369</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14032"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME. EURO 885.500,00 IVA/C E EURO 375,00.  CUP  E61B15000280004.  CIG [6910449AE8]  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  MODIFICA RUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14033"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI DEL PROGETTO SGATE. APPROVAZIONE RENDICONTO 2015. ENTRATA EURO 1.678,08.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14034"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 14^ EROGAZIONE EURO 15.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14035"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IMPORTAZIONE DATI RELATIVI AI PAGAMENTI DEI RUOLI CON MODULO INTERFACCIA CONCILIA/EQUITALIA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.830,00 IVA INCLUSA. CIG: Z601C49565.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14036"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE IN COMANDO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: IMPUTAZIONE SPESA AL FPV 2017 PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PER COMPLESSIVI EURO 4.198,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14037"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA FIS S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE,  SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. IMPORTO EURO 14.800,00= + IVA PER TOTALI EURO 18.056,00=  - CIG Z061C7F08A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14038"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA LAVORI  PER SPOSTARE L'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DI VIA BARBIERO DI FRONTE ALL'INGRESSO DEL LICEO G. BERTO. EURO 45.000,00 CIG Z2E1C679FF  CUP E61B16000420004. ATTIVAZIONE FPV 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14039"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PORZIONE PIAZZA DON ANTONIO SALA DELLA FRAZIONE ZERMAN - IMPRESA EDILSTRADE MASSAROTTO S.R.L. DI VILLORBA (TV) - CIG Z541B1CAEC -  IMPORTO APPALTO EURO 12.559,29= IVA COMPRESA - VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14040"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE FOSSATI - DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) -  (CIG Z471B27EC4) - IMPORTO APPALTO EURO 39.990,00= IVA COMPRESA - VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14041"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ZONA NORD - VIA BARBIERO E ZONE ADIACENTI - DITTA KONSUM S.R.L. DI CORNUDA (TV) - CIG Z2E1AFA667 -  IMPORTO APPALTO EURO 30.500,00= IVA COMPRESA - VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14042"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PALETTI IN ACCIAIO INOX A DELIMITAZIONE PISTA CICLABILE DI VIA BARBIERO (2° STRALCIO) - VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2017 EURO 19.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14043"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO SOTTOSCRITTO TRA LA PROVINCIA DI TREVISO E SICURITALIA  SPA DI COMO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA PROVINCIA E GLI ENTI CONVENZIONATI CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SICURITALIA SPA DI COME PER GLI ANNI 2017/2018.  IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE 2017/2018. EURO 6.060,96 CIG Z921C8B712</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14044"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI  ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA PALESTRA DEL LICEO G. BERTO. EURO  121.853,60 CIG: 6890057EE4 CUP E66J16000610004 FPV 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14045"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE N.1 "VMWARE 6 ESSENTIAL PLUS KIT", N. 1 BASIC SUPPORT/SUBSCRIPRTION VMWARE-VSPHERE 6 ESSENTIAL ENTERPRISE EDITION". DITTA INCARICATA SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L  - SILEA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 7.610,48 IVA INCLUSA. CUP E69J16000520004 CIG Z8A1C6B80D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14046"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 840 DEL 06.12.2016 AVENTE AD OGGETTO "ACQUISTO MODULO SOFTWARE "ANPR-SW- SOFTWARE CON SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE BASE DA REMOTO" E MODULO ASSISTENZA CON FORMAZIONE IN LOCO "ANPR-ASS-5 ASSISTENZA SU PARTE SOFTWARE" PER L'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS). DITTA INCARICATA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.782,40 IVA INCLUSA. CUP E69J16000410004 - CIG Z451C1EA93" E CONTESTUALE RIADOZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14047"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONI SPORTIVE DIVERSE. PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA NEL SETTORE GIOVANILE SVOLTA DURANTE L'ANNO 2016. D.G.C. N. 302 DEL 01/12/2016. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 52.980,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14048"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA CHIESA ZERMAN N.17 - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL (EURO 3.985,13.=) - CIG Z981C8EAB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14049"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA IN L.C.A. ( EURO 1.195,60.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14050"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. (EURO 6.000,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14051"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO SIG.RA SCATTOLIN SONIA PRESSO LA REGIONE DEL VENETO FINO AL 30-04-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14052"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO INTERNO IN MATERIA DI PERSONALE DIPENDENTE. INTERVENTO FORMATIVO DEL DOTT. GIANBATTISTA ZANON. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.627,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14053"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 273,65).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14054"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO PREVISTA DAL D.LGS. 259 DEL 01.08.2003 CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE. IMPEGNO E  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2016 A  FAVORE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI. EURO 1.800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14055"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 A FAVORE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PARI AD EURO 1844,98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14056"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE AREA D2/B (S.P.Z.) DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N. 18754/2010. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 PARI AD EURO 500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI MOGLIANESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14057"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME. EURO 1.125.000,00 CUP  E61B15000280004.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE.  CIG [6910449AE8]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14058"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO A.I.P.A. SPA E MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE NEL CONTEZIOSO STRAGIUDIZIALE PER IL RECUPERO  DELLE SOMME RISCOSSE E NON VERSATE E CONTESTAZIONE INADEMPIMENTI. INCARICO ALL'AVV. DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO &amp; ASSOCIATI DI SAN VENDEMIANO.CIG: Z611C91E8A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14059"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA QUALENERGIA.IT PRO. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 260,00 IVA C. CIG Z5C1C08AE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14060"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA RECINZIONE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 6161,00 IVA C. CIG Z3A1C6765E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14061"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER INTERVENTO DI SUPPORTO ALLE AZIONI DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE. DITTA ENERGO JOB SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA ¤. 6.599,86 CIG Z6F1C7FA36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14062"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO DELL'IMPORTO DI EURO 478.403,67  QUALE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE NORD DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14063"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI.  IMPEGNO DI SPESA  CANONI 2016 A FAVORE ANAS SPA E REGIONE VENETO. EURO 2.300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14064"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/11/2016 - 30/11/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 905,29=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14065"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ. RINNOVO CONVENZIONE CON DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14066"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A MA.GI. S.R.L. INFORTUNISTICA STRADALE ONORARI PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DEL COMUNE. EURO 2.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14067"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 13 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14068"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DI SERATA INFORMATIVA SUL TEMA: SALUTE E PESTICIDI - IL REGOLAMENTO DI MOGLIANO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI TERRA VIVA VERONA E WWF TERRE DEL PIAVE TREVISO- BELLUNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 350,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14069"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI FRIGORIFERO A FAVORE DI REFETTORIO SCOLASTICO DI MOGLIANO VENETO. INCARICO ALLA DITTA COMMERCIALE FALCO SRL DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 424,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14070"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LOTTIAMO PER NON SCAPPARE" - INIZIATIVE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14071"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>"METROPOLIS - MOGLIANO È NATALE". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI: PRO LOCO, MUSEO TONI BENETTON, QUODLIBET,  L.A.A.M. LIBERA ASSOCIAZIONE DI ARTI E MESTIERI, PER UN TOTALE DI EURO 73.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14072"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFETTUAZIONE RILIEVO DELLO SCOPERTO DELLE SCUOLE MATERNA "G. RODARI" ED ELEMENTARE "G. VERDI" DI VIA FAVRETTI - INCARICO AI SERVIZIO AL GEOM. ALESSANDRO FAVARO. IMPEGNO DI SPESA EURO 761,28 ONERI COMPRESI (CIG Z221C3646D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14073"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER STUDIO COLLEGATO AL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PER CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI. ING. PAOLO MARTA. EURO 3172,00 IVA/C  CIG Z881C4A805</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14074"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULO SOFTWARE "ANPR-SW-5 SOFTWARE CON SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E FORMAZIONE BASE DA REMOTO" E MODULO ASSISTENZA CON FORMAZIONE IN LOCO "ANPR-ASS-5 ASSISTENZA SU PARTE SOFTWARE" PER L'AREA SERVIZI DEMOGRAFICI (J-DEMOS). DITTA INCARICATA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 5.270,40 IVA INCLUSA. CUP E69J16000410004 CIG Z451C1EA93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14075"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FORMATIVO  DELL'AVV. FEDERICO ABRATE PER IL PERSONALE SUL TEMA "APPALTI PUBBLICI - NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E ANTICORRUZIONE". SOCIETÀ INCARICATA APPALTIAMO S.R.L.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA ESENTE. CIG Z061C56D5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14076"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIFERICI DI BONISIOLO, DI ZERMAN E DELL'OVEST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14077"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE MODELLO ACER H6518BD PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI CCR, MEDIANTE IL SISTEMA DELL'ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 759,45=. CIG:  Z0B1C36808.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14078"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO BIENNALE DEL PIANO DI AZIONE PER  SOSTENIBILE (PAES) DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO TRA NIER INGEGNERIA SPA DI CASTEL MAGGIORE (BO) E ENERGOCLUB ONLUS DI TREVISO. EURO  2.677,60 CLG ZE21C4C52E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14079"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVOLUZIONE E ATTIVITÀ ACCESSORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. - TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.900,50 IVA INCLUSA. CIG Z201C50496</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14080"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N. 327. PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME. REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E PUBBLICAZIONE NEL BUR DEL DECRETO DI ESPROPRIO. IMPEGNO DI SPESA  EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14081"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA RETTIFICA DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO N. 4/2016. EURO 50,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14082"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI  CON SEDE A LAVIS, ISCRITTA AL MEPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO ELETTRICISTA PER 24 ORE SETTIMANALI A SUPPORTO DELL'UNICO DIPENDENTE COMUNALE ADDETTO. PERIODO DAL 01.11.2016 AL 31.12.2016. EURO 7.320,00 IVA COMPRESA. CIG Z9A1BCF53A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14083"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MISURATORE LASER HILTI MODELLO PD 42 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HILTI ITALIA SRL CON SEDE A SESTO SAN GIOVANNI (MI). EURO 164,70 IVA COMPRESA. CIG ZA01C28F4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14084"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA "MENEGAZZI" NELLA FRAZIONE DI MAROCCO (PARZIALMENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE). SOSTITUZIONE  PAVIMENTAZIONE SPORTIVA. DITTA  BARCHESSA PAVIMENTI SNC DI TRIVIGNANO (VE). APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPEGNO INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. EURO  3.165,04  - CUP E64H15000920004  - CIG   ZB617D2F25 (LAVORI DI PERIZIA) CIG Z4116C5ACE (LAVORI PRINCIPALI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14085"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER COMPLESSIVI EURO 183.664,61= IVA COMPRESA. PAGAMENTO COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DIPENDENTE EURO 1.460,00=. CUP E67H15000870004  - CIG  6500730C17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14086"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI  SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI  AL DOTT. PIERO BERNARDI   ¤ 1736,00 CIG ZF31BE9371</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14087"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 1/10/2016 - 31/7/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.904,89 =  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14088"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI CARRELLI PORTAVIVANDE A FAVORE DEI REFETTORI SCOLASTICI DI MOGLIANO VENETO. INCARICO ALLA DITTA PUNTO COMUNE SRL DI PESARO. IMPEGNO DI SPESA EURO 605,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14089"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 16.016,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14090"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DISMISSIONE AUTOVEICOLO TARGATO BY 643 AM MODELLO FIAT PUNTO, AUTOVEICOLO TARGATO AN 370 KH MODELLO FIAT, FIORINO AUTOVEICOLO TARGATO AG 113 WL MODELLO FIAT DUCATO, MACCHINA AGRICOLA FIAT TARGATA TV 31636, MOTOCARRO PIAGGIO APE TARGATO TV 116172 E RIMORCHIO ROULOTTE TARGATO TV 16250 MODELLO ROLLER, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14091"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N . 12 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS.267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14092"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 351 DEL 18.05.2016 PER COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI (EURO 4.000,53.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14093"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA, SPOSTAMENTO POSTAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA UBICATA PRESSO IL CENTRO GIOVANI AL PARCO PISCINE DI VIA BARBIERO. DITTA S.T. S.R.L DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.440,00 IVA INCLUSA. CIG: Z471C36884.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14094"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 6 AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO"TECNICHE DI CONTENIMENTO NEI T.S.O." ORGANIZZATO DA T.E.C. DI BERTUCCI LAURA E C. SAS A.S.O. GROUP DI NOALE, IN COLLABORAZIONE E PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI VITTORIO VENETO PER IL GIORNO 13 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 452,00 IVA ESENTE E MARCA DA BOLLO COMPRESA. CIG. Z431C27448.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14095"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 STAMPANTI PER GLI UFFICI MOBILI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E ACCESSORI, TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA. DITTA NEAPOLIS INFORMATICA - NAPOLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 339,40 IVA INCLUSA. CIG: ZDC1B7521E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14096"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE WEB2012 PER "UMORISTICA ENERGETICA - MOSTRA TEMATICA MULTIMEDIALE SUL TEMA DEL RISPARMIO ENERGETICO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14097"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETÀ F.LLI PACCAGNAN ANNO 2016, (EURO 2.925,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14098"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996, N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 4.351,91.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14099"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA (SIA). RECEPIMENTO ESITI DOMANDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14100"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK, SITA IN VIA COLELLI A MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14101"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SINISTRO APERTO SU POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14102"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ (EURO 5.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14103"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA ANNO 2016 (EURO 218.996,96.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14104"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA O.A. PRESSO L'I.S.R.A.A. - ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO (EURO 930,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14105"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SEMI DI POMIDORO 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTO IL GRUPPO ACQUISTO SOLIDALE GASMANIA DI MOGLIANO VENETO (EURO 1.700,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14106"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LEVA CIVILE 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MOGLIANO VENETO E ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS DI MOGLIANO VENETO (EURO 12.500,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14107"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 40 SEDIE OPERATIVE E N. 04 SEDIE DIRIGENZIALI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INGROS'S FORNITURE S.R.L. DI ROVIGO (RO). IMPEGNO DI SPESA EURO 5.271,52 IVA E ONERI SICUREZZA COMPRESI. CIG: ZEE1C2744A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14108"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI, ATTI E DOCUMENTI ORIGINALI. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.812,31 IVA COMPRESA. CIG: Z8F1C97D32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14109"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP MEDIANTE AFFIDAMENTO DIERETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.257,03 IVA COMPRESA. CIG: Z911C07CC1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14110"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE E AL LICEO STATALE GIUSEPPE BERTO PER ATTIVITÀ/INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO - ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 18.150,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14111"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/1998 ART. 27 - CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.145,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14112"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI MOGLIANO A SOSTEGNO DEL PROGETTO PEDIBUS A.S. 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14113"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14114"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.GE.S.C. A SOSTEGNO DI INCONTRI FORMATIVI DENOMINATI "EDUCAZIONE E INTEGRAZIONE: IL RISPETTO DI SÉ E DEGLI ALTRI IN UNA SOCIETÀ MULTICULTURALE". IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI CCR. ACQUISTO, TRAMITE IL SISTEMA DELL'ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) DI UN VIDEOPROIETTORE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z0B1C36808</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14116"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO SPESE LEGALI E PERITALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) PER IL PERIODO DAL 31.12.2016 AL 31.12.2019. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 6883000F45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14117"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PRESSO IL 3° SETTORE "SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PRESSO IL 2° SETTORE "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14119"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO PRESSO IL 1° SETTORE "PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DEI QUADRI ELETTRICI UTILIZZATI PER LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.C.A. DI CODATO ALESSANDRO CON SEDE A MOGLIANO VENETO. EURO 6.226,29 I.V.A. COMPRESA. MODIFICA  CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA. CIG  ZD01BF1346  CUP  E69J16000210004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14121"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME A VERITAS SPA. EURO 1.533,22.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14122"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMATIVO SUL TEMA "LE NUOVE AUTONOMIE LOCALI: DALLA LEGGE "MADIA" VERSO IL REFERENDUM COSTITUZIONALE" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL 25 NOVEMBRE 2016 A CONEGLIANO. IMPEGNO DI SPESA 120,00. CIG Z071C2F538.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14123"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANO 2015 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 5° DELLA L.R. N. 10/96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14124"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARES/TARI APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE DI EURO 54.000,00 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO QUALE QUOTA DI TRIBUTO AMBIENTALE DI SUA COMPETENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14125"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO "AGORÀ'" DI ZERMAN, INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER IL RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI: EURO 2.236,26 IVA E ONERI COMPRESI (CIG Z2F1C1D8E1) E LA PROGETTAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER SOSTITUIRE I SERRAMENTI: EURO 2.236,26 IVA E ONERI COMPRESI (CIG ZB51C1D9B3) ALL'ARCH. RENZO PRETE DELLO  STUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI 23 DI PREGANZIOL (TV). TOTALE EURO 4.472,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14126"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 7 PC SIMPLE MODELLO W1111WNS E N. 7 MONITOR BENQ MODELLO GL2460. DITTA INCARICATA VIRTUAL LOGIC S.R.L. - VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.199,19 IVA INLCLUSA. CUP E69J16000480004 CIG Z611C268C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14127"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 54 PC RICONDIZIONATI HP COMPAH 8300 ELITE. DITTA INCARICATA SIMPATICO NETWORK S.R.L. - BUCCINASCO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 14.164,20 IVA INCLUSA. CUP E69J16000470004 CIG Z051C26879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14128"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVE ATTREZZATURE DEL PERCORSO VITA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA LEGNOLANDIA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.979,60=. CIG Z3E1C186A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14129"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA KRIA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI DI PASSAGGIO CON IL SEMAFORO ROSSO. DITTA KRIA S.R.L. - SEREGNO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 10.797,00 IVA INCLUSA. CIG:Z311ADF2E7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14130"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, TRAMITE MEPA, DI CALZATURE PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2016. AGGIUDICAZIONE A SEGUITO R.D.O. ALLA DITTA GIANFORT S.R.L. DI MUSSOLENTE (VI). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.640,88 IVA INCLUSA. CIG:ZE91BDFBB7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14131"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE TRAMITE IL MEPA. AGGIUDICAZIONE A SEGUITO R.D.O. ALLA DITTA FORINT S.P.A. DI VICENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.906,40 IVA INCLUSA. CIG. Z281BD0C6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14132"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 8 REGISTRI AD USO CIMITERIALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MYO S.R.L. DI POGGIO DI TORRIANA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 336,72. CIG  Z6B1BCFC2B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14133"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF. VARIANTE IN CORSO D'OPERA - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.647,00= IVA COMPRESA A FAVORE DELL'IMPRESA COLETTO S.R.L. . CUP E67H15000870004  - CIG  ZC1C190B0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14134"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE "EX NOVO" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE IMPORTO EURO 2.631,30= IVA COMPRESA. PAGAMENTO COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE DIPENDENTE EURO 3.840,00=. CUP E61B14000380004  - CIG  6386500286.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14135"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. E C. SNC IN "L'ARTEGRAFICA SRL" STESSO INDIRIZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14136"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ALESSANDRO VERONESE DELLO STUDIO MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DA QUATERNARIO INVESTIMENTI S.P.A.. EURO 3.200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SERVIZIO DI CARROZZERIA) BIENNIO  2016 - 2017 - DITTA TOZZATO AUTO SERVICE S.R.L. DI MOGLIANO VENETO.  ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 1.000,00=  IVA COMPRESA. CIG: Z6A1BF7934</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14138"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO SULLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA ORGANIZZATO DA EXEO SRL. EURO 250,00 (CIG Z1F1BEB968).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14139"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA SISMICA DI LIVELLO LC 2 AI SENSI DEL D.G.R. 3645 DEL 28.11.2003, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PIAJET DI VIA BERCHET. INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO TECNICO VENICE PLAN INGEGNERIA SRL DI VENEZIA. EURO 19.391,07  CNPAIA E IVA COMPRESI. CIG ZDE1BD7B40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14140"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SERVIZIO DI MECCANICO ED ELETTRAUTO) BIENNIO  2016 - 2017 - DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO.  ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 2.660,00=  IVA COMPRESA. CIG: Z9B1BF7AA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 A FAVORE DEL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE PARI AD EURO 16.564,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14142"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO.  CUP E61B15000280004 . IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER RILASCIO PARERE PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO. ¤. 100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14143"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2001, N. 35, PIATTAFORMA LOGISTICA PER LA PROTEZIONE CIVILE DEL VENETO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO, LOC. BONISIOLO - AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO AREE GEOM. SERGIO RUZZA . EURO 2380,00 CI COMPRESO ( IVA ESENTE). CIG: Z531C0D9DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14144"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI TREVISO  PER L'UTILIZZO DEL DEMANIO STRADALE PROVINCIALE NEL TRATTO DELLA SP 64 TRA VIA SAN MICHELE E VIA PREGANZIOL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14145"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE REALIZZAZIONE E STAMPA OPUSCOLO PER LA DIVULGAZIONE DEI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E SUL PIRODISERBO - ENRICO BUGIN COMMUNICATION DESIGN CON SEDE A VENEZIA E L'ARTEGRAFICA DI CASALE SUL SILE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 5014,20 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14146"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE DI VIA TERRAGLIO 3. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTECOLOR DI PAVAN ALESSIO DI CASIER (TV). EURO 8.658,00 I.V.A. COMPRESA. CIG Z041BF724D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14147"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2017. EURO 69,72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14148"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SISTEMAZIONE STRADE E PIAZZE (BANCHINE STRADALI VIA GARDIGIANA E PIAZZOLA ECOLOGICA AREA SIF) ALLA DITTA TREVIMAIS S.N.C. (TV) - IMPORTO A CORPO EURO 6.832,00= COMPRESA IVA 22%. CIG ZA01BE978B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14149"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PALETTI IN ACCIAIO INOX A DELIMITAZIONE PISTE CICLABILI DI VIA BARBIERO (2° STRALCIO). DITTA PATRON ENNIO E ANDREA S.N.C. DI MESTRE-VE. IMPORTO EURO 19.500,00= IVA  COMPRESA. CIG ZA01BDF2D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14150"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE, SISTEMAZIONE E ASFALTATURA VIA BARBIERO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ARCH. EMANUELE BIANCHIN - IMPORTO EURO 4.440,80= C.P. E IVA COMPRESE - CUP E61B16000420004 - CIG Z881BBEE83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14151"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA SAN DELL MD3400 DA 24TB MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON LA DITTA CONVERGE SPA, AGGIUDICATARIA DELLA CONVENZIONE CONSIP "SERVER 10" - LOTTO 1, QUALE PARTE INTEGRANTE ALL'ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE CON DETERMINAZIONE N. 758 DEL 17/11/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.970,24 IVA INCLUSA. CUP E69J16000460004 CIG Z121C15972</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14152"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA C.A. PRESSO LA CASA DI RIPOSO DI PONTE DI PIAVE (TV) GESTITA DA INSIEME SI PUÒ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TREVISO (EURO 710,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14153"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL RICORSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA LITTERI GROUP &amp; C. SN.C.. EURO 6.800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14154"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,  E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E OLME IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 21.447,00 IVA/C CIG 6748803869 CUP E61B15000280004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14155"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PERIFERICI DI BONISIOLO, ZERMAN E DELL'OVEST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14156"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE "SERVER 10" LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI N. 2 SERVER RACK 19" DELL R630, N. 1 UPS RIELLO MSR 3000VA, N. 2 LICENZE OEM WINDOWS 2012R2 STANDARD EDITION E N. 135 CAL USER, STIPULATA DA CONSIP S.P.A. CON LA DITTA CONVERGE S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.761,18 IVA INCLUSA. CUP E69J16000450004 CIG ORIGINALE 60300266DE DIG DERIVATO Z651C09DFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14157"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVICE DI MANUTENZIONE POST WARRANTY PER PLOTTER T2300 E MFT ATTRAVERSO IL ME.PA. DITTA ALDEBRA SPA /TREVISO;  ¤. 1326,14 IVA/C CIG.  Z851BFE76E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A  CONSORZIO BIM TREVISO ¤.   1.342,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14159"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO PER SPORTELLO ENERGIA. LEGAMBIENTE. EURO CIG Z841BEB155 - EURO  6.539,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14160"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE 2016. EURO  7.515,26 =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14161"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPORTO AL CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO  PER INCARICO DI  AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. EURO 3.452,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14162"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 490 DEL 25/7/2016 AVENTE AD OGGETTO "SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 330,00 IVA C. CIG ZB51A92999"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14163"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA COMUNALE E DI RISOLUZIONE  DELLE CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO DELLE ACQUE. CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 46.270,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14164"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE "RETI LOCALI 5" LOTTO 2 PER LA FORNITURA DI N. 14 SWITCHES TIPO 5 HP JH148AC, STIPULATA DA CONSIP S.P.A. CON LA DITTA TELECOM ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.494,28 IVA INCLUSA. CUP E69J16000440004 CIG ORIGINALE 554638802C CIG DERIVATO Z7E1C0855C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14165"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA CARTOLERIA PIO X° DI FERRARO ELSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 219,00= CIG  Z2E1BD46E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14166"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO DAL TEMA "LEGGE DI STABILITÀ E CHIUSURE DI BILANCIO: NOVITÀ E PROSPETTIVE" ORGANIZZATO IN DATA 16.11.2016 DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 242,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14167"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA MENEGAZZI DI  VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO (PARZIALMENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE). SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI INTERNI. LIQUIDAZIONE COMPENSI PREVISTI 113 DEL D.LGS. 50/2016. EURO 160,00  C.U.P. E64H15000920004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14168"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA-ACSM AGAM. MODIFICA DISCIPLINARE TECNICO PER CONTRIBUTI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI VECCHIE CALDAIE CON NUOVE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA ALIMENTATE A METANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14169"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. DI TRIESTE. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE PER ANNI QUATTRO EURO 432.877,33. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2018  EURO 220.694,93 IVA INCLUSA. CIG 59354242D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14170"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'AREA COMUNALE ATTREZZATA A SKATEPARK SITA IN VIA COLELLI A MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14171"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA IN L.C.A. ANNO 2016 ( EURO 4.887,68.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14172"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARMADIO DI SICUREZZA PER LO STOCCAGGIO DI PRODOTTI INFIAMMABILI E CHIMICI A FAVORE DELLA SC. SECONDARIA "M. HACK" DI MOGLIANO VENETO. INCARICO ALLA DITTA UNIFO SRL DI ZERO BRANCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.659,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14173"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 A SETTE UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 1.400,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14174"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2016 - EURO 2.594,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14175"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 3.974,02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14176"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 11 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14177"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE - ANNO 2016 - EURO 1173,86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14178"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO NEL MESE DI OTTOBRE 2016 ALLA DIPENDENTE S.S. IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - EURO 426,66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14179"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA BISON CHIARA DAL 1 MARZO 2017. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14180"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. ONGARO VALTER DAL 1 MARZO 2017. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14181"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/10/2016 - 31/10/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.156,58=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14182"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DELLE ASSISTENTI SOCIALI ORGANIZZATO DA APOGEO "APPROCCIO DEONTOLOGICO ALLA PROFESSIONE" PER IL GIORNO 14 NOVEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 195,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14183"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 10 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14184"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CCR A.S. 2016/2017 E DEL 25° ANNIVERSARIO ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GIOLLI DI MONTECHIARUGOLO (PARMA). VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14185"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 13^ EROGAZIONE EURO 2.400,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14186"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI OTTOBRE 2016 - EURO 161,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14187"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4.975,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14188"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CITTADINO DI QUOTA ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 E CONTESTUALE RECUPERO CREDITI PER SERVIZIO MENSA A.S. 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14189"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2016-2017. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.740,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14190"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2016 - EURO 2.521,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14191"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 2016 - EURO 240,13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14192"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 4 DEL 18/01/2016,  PER PAGAMENTO RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI VARI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2016.  ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14193"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA 4 DEL 18/01/2016 PER PAGAMENTO RINNOVO A RIVISTE E BANCHE DATI TELEMATICHE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14194"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE ICI-IMU E TASI SULLE AREE EDIFICABILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2018. DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14195"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME. CUP  E61B15000280004. INCARICO FRAZIONAMENTO AREE . EURO 2.156,96 CIG Z381BA684B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14196"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA COLIBRÌ SYSTEM S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 280,60= CIG  Z471BC10F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14197"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI.  SECONDO LOTTO FUNZIONALE: VIA SASSI. INDIZIONE GARA E MODIFICA CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. CIG 6796105343 , CUP E61B16000180004. IMPORTO EURO  83.551,73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14198"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 2 AGENTI DI P.L. AL CORSO DI TECNICHE OPERATIVE SU "MISURE MINIME DI SICUREZZA E GESTIONE DEI CONFLITTI", ORGANIZZATO DA T.E.C. DI BERTUCCI LAURA E C. SAS A.S.O. GROUP DI NOALE (VE), PRESSO IL COMANDO POLIZIA LOCALE DI VITTORIO VENETO PER I GIORNI 8 E 16 NOVEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 202,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14199"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G VERDI DI VIA FAVRETTI. 2° LOTTO.   EURO 16.304,08. CIG ZCB1B81A74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14200"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2021. DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14201"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 DITTA CLESP SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14202"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 9 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14203"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA FULMINAZIONE. DITTA S.T. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.158,14 IVA INCLUSA. CIG. ZBA1B2D992.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14204"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA Y.D. PER IL PROPRIO RIENTRO IN PATRIA CON I FIGLI MINORI. (EURO 900,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14205"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DEL PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. INTEGRAZIONE INCARICO DOTT. A. MINELLO EURO 2.000,00 CPA E IVA INCLUSI. CIG Z761BB5988</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14206"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI - IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITÀ DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI- ELENCO N. 1/2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ¤ 15.584,71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14207"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. FONDO PER L'ANNO 2015. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI ¤. 1.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14208"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO VERIFICA DICHIARAZIONI RESE DALLA DITTA MOBILFERRO SRL - P. IVA 00216580290 AGGIUDICATARIA DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI RDO N. 1314761. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14209"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>150° ANNIVERSARIO DELL'ANNESSIONE DEL VENETO ALL'ITALIA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN PER STAMPA DEL LIBRO "1866 MOGLIANO ITALIANA" E PER EVENTO CELEBRATIVO DEL 27 OTTOBRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14210"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - C.S.U. G. ZORZETTO SOC.COOP.SOCIALE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 9.968,50 IVA C. - CIG Z691BA60E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14211"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DELLA GARA "SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO DAL 31.12.2016 AL 31.12.2019". EURO 2.324,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14212"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: "LA GESTIONE DEL PERSONALE DEGLI EE.LL. DOPO IL D.L. 113/2016. PROBLEMATICHE APPLICATIVE E SOLUZIONI INTERPRETATIVE" ORGANIZZATO DAL CSA CITTADELLA IL 28 OTTOBRE 2016 A TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 372,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14213"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO P.A., MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DELLA FORNITURA DI FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.836,44 IVA COMPRESA. CIG:  Z061AE561B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14214"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 1/9/2016 - 31/7/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.220,67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14215"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI COMUNALE DI ASSISTENZA E REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016-2017. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 69.585,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14216"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI, PRIMO LOTTO FUNZIONALE: DA VIA MARCONI A VIA TERRAGLIO (S.S. 13 PONTEBBANA) PRESA D'ATTO DELL'ESITO DELLA VERIFICA EFFETTUATA SULLE  DICHIARAZIONI RESE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA ADRIACOS SRL DI LATISANA (UD) IN SEDE DI GARA RELATIVAMENTE AL POSSESSO DEI REQUISITI  PREVISTI DALL'ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA. CIG 6753982A41. CUP E61B15000210004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14217"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL LOCALE E DEL SERVIZIO IGIENICO PRESSO LA SEDE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SERENA PREFABBRICATI S.R.L. CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV). EURO 1.342,00 IVA COMPRESA CIG Z941B92601</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14218"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 12A EROGAZIONE EURO 9.700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14219"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016, DELLA GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 12.10.2016 AL 11.10.2020. DITTA ABACO S.P.A. DI PADOVA. CIG: 6763904627.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14220"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PAOLA MORETTI PER LA DIFESA  DINANZI AL TAR VENETO NEL RICORSO PROMOSSO DAI SIGG.RI ALBERTO STRADIOTTO E RENZO ZANGRANDO CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO, LA SIG.RA ANTONIETTA ZUGNO E AL SIG. BERNARDO CHINELLATO. EURO 4.730,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14221"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL RICORSO STRAORDINARIO AVANTI AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DA SIA ENGINEERING CONSTRUCTION S.R.L. . EURO 3.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14222"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. TAMARA POLLESEL PER LA DIFESA NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA  M.M. IMMOBILIARE CASTELLANA S.R.L. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14223"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI E IGIENICO SANITARIE DELLA PALESTRA DEL LICEO G. BERTO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE  A CARATTERE AGONISTICO CON PRESENZA DI PUBBLICO, AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. DAVIDE FERRO DELLO STUDIO I.P.T. INFRASTRUTTURE PER IL TERZIARIO S.R.L. CON SEDE A PADOVA PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA, REDAZIONE C.R.E. - CIG ZBC1B82132. EURO  35.441,71 CNPAIA E IVA COMPRESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14224"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE.  E-MAIL SEMINAR IL DOCUMENTO INFORMATICO. FORUM  MEDIA EDIZIONI SRL, VIA TORRICELLI, 37 37136 VERONA . ¤. 158,00 IVA ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14225"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/38, SITO IN VIA MONTANELLI. DISPOSIZIONI PLANO-VOLUMETRICHE, TIPOLOGICHE, FORMALI E COSTRUTTIVE, AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 22, D.P.R. 380/2001. LOTTO 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14226"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI" - PROROGA ATTIVITÀ DI N. 1 LSU PRESSO IL 3° SETTORE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14227"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. A PREGANZIOL (TV) - IMPORTO EURO 100,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14228"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 8 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14229"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "VALORIZZAZIONE FUNZIONALE ED ENERGETICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO INUTILIZZATO O SOTTOUTILIZZATO ATTRAVERSO GESTIONI COMUNITARIE INNOVATIVE AUTOSOSTENIBILI" (CIAO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14230"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 162 DEL 26.03.2014  PER RIMBORSO SPESE GENERALI 15%.  EURO 481,90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14231"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER LA DIFESA  DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO SEZ. LAVORO NEL RICORSO EX ARTT. 414 E SS. C.P.C. PROMOSSO DAL SIG. ROBERTO MENEGHELLO CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14232"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO PRESSO LO STADIO DEL RUGBY "M. QUAGGIA". EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 50.000,00 A FAVORE DI MOGLIANO RUGBY SSD A RL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14233"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE ALLO STAGE DI TIRO OPERATIVO A JESOLO. PRESA D'ATTO SPOSTAMENTO DATA AL 19.10.2016.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14234"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. FRANCO ZAMBELLI PER LA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL TAR VENETO PROMOSSO DA ALTINOS S.R.L. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO NOTIZIANDONE IL CONDOMINIO LA PIAZZA, R.P. SNC DI RAMOS JEFERSON ANDRE &amp; C .. EURO 4.900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14235"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016. ORGANIZZAZIONE TECNICA - INDIVIDUAZIONE FORNITORI ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.799,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14236"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE - INCARICO ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOC. COOP. ONLUS - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.991,80 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14237"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARIFFE PER LA CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI (EURO 600,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14238"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. INCARICO DITTA MYO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 708,82.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14239"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI AL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA DEL 24-08-2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14240"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 DALLA DIPENDENTE S.S. MATR. 111 IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 196,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14241"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO MERO ERRORE FORMALE DI SCRITTURA RELATIVO ALLA D.D. N. 612 DEL 21.09.2016. CORREZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14242"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIG. M.S. PRESSO LA CASA FAMIGLIA "S. GIUSEPPE" DI LANCENIGO DI VILLORBA (TV), GESTITA DA ALTERNATIVA COOP. SOCIALE ONLUS DI VASCON DI CARBONERA (TV) (EURO 2.360,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14243"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE (SERVIZIO DI CARROZZERIA) BIENNIO  2016 - 2017 - DITTA TOZZATO AUTO SERVICE S.R.L. DI MOGLIANO VENETO.  ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 3.000,00=  IVA COMPRESA. CIG: ZD71B5AE1C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14244"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 225 DEL 07.04.2016 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI/SERVIZI INTEGRATIVI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - GLOBAL SERVICE - R.T.I. COSTITUITO DA: C.N.S. SOC. COOP. DI BOLOGNA, SKILL CONSORTILE A R.L. DI PADOVA E S.T. SRL DI UDINE. CIG 4319491CB9 - CORREZIONE ERRORE MATERIALE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14245"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSERELLA CICLOPEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI TULIPANI - DELL'IMPORTO DI EURO 56.978,40= - CUP E67H13007350004 - CIG Z2E1746F60 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE IMPORTO DI EURO 28.929,76=  IVA COMPRESA  ALLA DITTA RUBNER HOLZBAU S.P.A. DI BRESSANONE (BZ). LIQUIDAZIONE INCENTIVI EURO 240,00= AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14246"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI,  SECONDO STRALCIO FUNZIONALE (RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE, MESSA A NORMA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI RESI DAI VV.FF.  (EURO 200,00) E A FAVORE DELLA SOC. VERITAS SPA CON SEDE A VENEZIA PER RICHIEDERE IL PARERE TECNICO AL PROGETTO DI ALLACCIO E IL RILASCIO  DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ALLA RETE FOGNARIA  (ACCONTO DI EURO 77,00) CIG: ZCF1B424BF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14247"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLE SCUOLE PRIMARIE  OLME, VESPUCCI E FRANK. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. MAURO TONA DELLO STUDIO MASTERGROUP S.R.L. INGEGNERIA E SERVIZI CON SEDE A CONEGLIANO (TV) PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI ANTINCENDIO E LA PRESENTAZIONE DELLE SCIA. EURO 7.746,55 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z261B40ACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14248"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 560 DEL 31.08.2016 AVENTE AD OGGETTO: "SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIANNI DAL MORO DELLO STUDIO PROFESSIONALE STUDIO DI PROGETTAZIONE CON SEDE A TREVISO. EURO 13.013,08 CNPAIA E IVA COMPRESI - CIG ZD51AEF8C5" - MODIFICA CAPITOLI D'IMPEGNI DI SPESA IN SEGUITO AD ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14249"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE MODELLO FIAT FIORINO TARGATO AN370KH IN USO AL SETTORE 2. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14250"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1000,00 A FAVORE DELL'A. ULSS N. 9 SERVIZI VETERINARI PER LE PRESTAZIONI RESE A TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14251"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS.VO 50/2016 EURO 7.198,82. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 448 DEL 30.06.2016 A  FAVORE DEL COLLAUDATORE DELL'OPERA, ING. PIETRO ARGENTO DI EURO 485,38 PER QUOTE INPS ED INAIL  MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. CUP E61B09000380006. EURO 7.684,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14252"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 440,00 IVA C. CIG Z821B7C225.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14253"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO 2016 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE.  EURO  52990,59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14254"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 5.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14255"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CON RELAZIONE SULLO STATO FINALE REDATTO DALL'ING. FRANCESCO ZIGIOTTO DELLO STUDIO A.I.Q.  ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ DI MIRANO (VE) E  CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA REDATTO DAL COLLAUDATORE ING. PIETRO ARGENTO DI LONIGO (VI). LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE  CO.GE.FOR. SRL DI SUSEGANA (TV) DI EURO 4.047,07 IVA COMPRESA.  MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. CIG Z4E1AC4764 - CUP E61B09000380006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14256"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE EFFETTUATE DALLA DIPENDENTE S.S. MATR. 111 IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - EURO 26,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14257"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI, CICLO 214, SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA EURO 566,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14258"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 588 DEL 09/09/2016 CON OGGETTO: "INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE - ANNO 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14259"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE PRESSO IL 1° SETTORE - ANNO 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14260"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 820 DEL 03.12.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14261"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE BIENNIO 2015/2016: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GLOBALE DI EURO 7.812,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14262"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 10/10/2016 FINO AL 9/12/2016. SPESE A TOTALE CARICO DELLO STATO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 43.380,92= COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14263"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SPERIMENTALE LEGGE 155/ 2003 DETTA LEGGE DEL "BUON SAMARITANO": RACCOLTA E RIDISTRIBUZIONE ALIMENTI NON CONSUMATI NELLE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO - A.S. 2016-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14264"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA DI ADDIZIONALE COMUNALE APPLICATA SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI UTENZE DOMESTICHE PRESENTI NEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 172,23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14265"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER L'ATTIVAZIONE DI UN TERMINALE POS GPRS DELLA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. - SEDE DI PADOVA PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00. CIG: Z411B56844.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14266"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FESTIVAL DELLE REGIONI" - I° EDIZIONE. SABATO 15 E DOMENICA 16 OTTOBRE 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 20.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14267"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZINE DEFINITIVA, IN PENDENZA DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016, DELLA GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 12.10.2016 AL 11.10.2020. DITTA ABACO S.P.A. DI PADOVA. CIG:6763904627.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14268"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.100,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14269"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/09/2016 - 30/09/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 865,44=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14270"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 05 CALCOLATRICI SCRIVENTI PROFESSIONALI DA TAVOLO, PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COMIS S.R.L. DI CATANIA (CT). IMPEGNO DI SPESA EURO 312,32 IVA  ED ONERI COMPRESI. CIG: Z0A1AE64E9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14271"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA IN COMODATO D'USO GRATUITO DI AUTOMEZZO ATTREZZATO PER TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE ALLA DITTA "ASTRA COOPERATIVA" (CIG. ZC51B1EB57)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14272"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE ROSA DELLA FONTANA IN PIAZZA CADUTI IN OCCASIONE DELLA "CAMPAGNA NASTRO ROSA" PROMOSSA DA LILT - LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI. PERIODO: OTTOBRE 2016. DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA.  IMPEGNO DI SPESA ¤ 488,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14273"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE PRESSO IL 2° SETTORE - ANNO 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14274"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 7 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA  TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14275"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4". PROROGA TECNICA CONTRATTI ATTUATIVI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP FINO AL 31/12/2016. CIG: ZBB1B56BBC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14276"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. FONDO PER L'ANNO 2015. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI ¤. 3.330,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14277"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI, INABILI O MINORI NON ACCOMPAGNATI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2016 (EURO 50.300,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14278"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO DELLA SCUOLA PRIMARIA AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. DITTA CLESP SRL. REVISIONE PREZZI MINISTERIALI E INCREMENTO POPOLAZIONE SCOLASTICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.272,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14279"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMA INFORMATICO AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO DELLA MARCA TREVIGIANA. ANNI 2016-2017. EURO 3.200,00 IVA COMPRESA. CIG Z871B5EDD9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14280"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 6 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14281"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "LA NUOVA GESTIONE OPERATIVA DEGLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA CON SEDE LEGALE A TREVISO (TV) CHE SI TERRA' IL 30 SETTEMBRE 2016 A TREVISO. PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI MONICA FALLAI, GIORGIO TORTATO E LICIA CASARIN. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 285,00 IVA ESENTE. CIG ZE81B516CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14282"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 480 DEL 14.07.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14283"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.927,24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14284"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 500,00= ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE TREVISANI NEL MONDO - SEZIONE DI MOGLIANO VENETO PER ATTIVITÀ ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14285"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO PER CURA AREE VERDI COMUNALI ANNO 2016.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14286"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 5 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14287"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI, PRIMO LOTTO FUNZIONALE: DA VIA MARCONI A VIA TERRAGLIO (S.S. 13 PONTEBBANA) AGGIUDICAZIONE  IN SEGUITO A PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA ADRIACOS S.R.L. CON SEDE A LATISANA (UD). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. EURO 132.074,06. CIG 6753982A41, CUP E61B15000210004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14288"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 218 DEL 06.04.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14289"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE MAGGIO - AGOSTO 2016. EURO 810,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14290"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2016 (EURO 87.300,69.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14291"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 11^ EROGAZIONE EURO 1.242,70.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14292"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - INTERRUZIONE CONTRIBUTO SIG. S.A..= - VARIAZIONE STORICA DI IMPEGNO DI EURO 1.200,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14293"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS FAMIGLIA - DGR 2407/2013 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI. EURO 1.181,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14294"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE RENDICONTO PER LA GESTIONE 2015 E IMPEGNO DI SPESA  TOT. ¤. 14.443,89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14295"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MENEGHIN RENATO SNC PER IL SERVIZIO DI ASPORTO E ADEGUAMENTO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE PARI AD EURO 450,00 IVA C. CIG.ZCB1B486B2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14296"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI,  STATO DI  AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.FOR. SRL DI SUSEGANA (TV) DI EURO 111.126,83. IVA COMPRESA.  CIG 6450849100 - CUP E61B09000380006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14297"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA - ING. LUCA TOFFOLI DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) - IMPORTO EURO 3.437,58= IVA E C.P. COMPRESE. CUP E67H15000870004 - CIG  ZED1B33AA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14298"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PORZIONE PIAZZA ZERMAN - AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI ALL'IMPRESA EDILSTRADE MASSAROTTO S.R.L. DI VILLORBA (TV) - IMPORTO EURO 12.559,29 = IVA COMPRESA. - CIG Z541B1CAEC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14299"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURA INFORMATICA PER POSTAZIONE DI LAVORO DIPENDENTE IPOVEDENTE. DITTA INCARICATA ALBAMATIC S.R.L. - ANGRI (SA). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.052,44 IVA INCLUSA. CIG Z2A1B413BA CUP E69J16000200004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SISTEMA INFORMATIVO INTERNO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14300"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 150,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE "TRACCE SUL PALCO" PER L'INIZIATIVA "UN PALCO PER...", RASSEGNA DI TEATRO AMATORIALE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14301"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIERA DEL ROSARIO E PALIO DEI QUARTIERI 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FIERA DEL ROSARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14302"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER I PROGETTI 'CURA AREE VERDI COMUNALI E SOCIALIZZAZIONE QUARTIERE - ANNO 2016'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.384,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14303"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DITTA MELILLO - SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI S.R.L. PER ESECUZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.889,56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14304"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DA LITTERI GROUP &amp; C.. EURO 3.700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14305"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AGLI AVV. PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO &amp; ASSOCIATI DI TREVISO, RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE DI INSINUAZIONE NELLO STATO PASSIVO DELLA SOCIETÀ SPL SRL IN LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI SENTENZA DI FALLIMENTO N. 147/16 DEL TRIBUNALE DI TREVISO - SECONDA SEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14306"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 516 DEL 03/08/2016. RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14307"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "GLI INVENTARI E LA CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE. ADEMPIMENTI DELL'ANNO 2016" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA CON SEDE LEGALE A CASIER (TV) CHE SI TERRA' IL 21 SETTEMBRE 2016 A CITTADELLA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ANNA MARIA BOVO, PAOLA PAGNOSCIN E LICIA CASARIN. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 284,00 IVA ESENTE. CIG ZB41B2B3AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14308"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ATTIVITÀ DI VERIFICA TECNICO -  ECONOMICA PER LA DETERMINAZIONE DELL'APPALTO DI GLOBAL SERVICE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITÀ COMUNALE, DEI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI DI GESTIONE DEL TRAFFICO, DELLE RETI ACQUE BIANCHE, CON LAVORI/SERVIZI COMPLEMENTARI  ALL'ING. CALOGERO COLLERONE DI CHIOGGIA (VE). EURO 14.337,44  CIG:   ZCA1B10647</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14309"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE R.G. N. 302/2012 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSA DAL SIG. GIOVANNI FAVARETTO CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO.  NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14310"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2016 - EURO 2.205,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14311"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2016 - EURO 3000,45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14312"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI AGOSTO 2016 - EURO 146,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14313"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA SIG.RA Z.A. MATR. 707, DIPENDENTE PRESSO L'IPAB OPERA PIA CASA PATERNA DI SAN DONA DI PIAVE (VE) DAL 01-07-2016 AL 30-09-2016 - EURO 6.750,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14314"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE FOSSATI - ANNO 2016. AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI ALL'IMPRESA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - IMPORTO EURO 39.990,00 = IVA COMPRESA. - CIG Z471B27EC4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14315"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI TULIPANI - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ECO S.T.I.L.E. S.R.L.U. DI SCORZÈ (VE) LAVORI DI SISTEMAZIONE VIALETTI DI ACCESSO ALLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI VIA DEI TULIPANI. IMPORTO EURO 6.493,58= + IVA TOTALE EURO 7.922,17= - CUP E67H13007350004 - CIG ZF61B19F53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14316"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA PER SPOSTARE UNA  FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA ZERO BRANCO. EURO 243,02 IVA COMPRESA.  CIG ZC81B1B92A . CUP E61B09000380006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14317"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLE AREE EDIFICABILI E SUGLI IMMOBILI ICI - IMU DI CUI ALLA D.D. DI AFFIDAMENTO INCARICO N. 968/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14318"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI. DITTA MOBILFERRO SRL DI ROVIGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.789,00 (ARROTONDATO) - CIG ZC31AD7B6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14319"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 449 DEL 30/06/2016 AD OGGETTO "AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 12.07.2016 - 11.10.2016. DITTA ABACO SPA DI PADOVA. CIG: ZD0C15267BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14320"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE - PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITI ALLA DITTA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14321"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE D'USO IMMOBILE COMUNALE  A  FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL PARCO". TERMINE 31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14322"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 227 DEL 20.04.2015. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE AL SOGGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14323"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA C2/9 IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPRESA APPALTATRICE ADRIASTRADE SRL DI MONFALCONE (GO). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. LIQUIDAZIONE DI EURO 110.577,50 IVA COMPRESA.  CIG 64992262F6 CUP E66G15000390004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14324"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA PIANTINE E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI 2016 - AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 504,39 IVAC.  CIG Z271AFFFB3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14325"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS. 81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE ED OPERAI. IMPEGNO DI SPESA EURO 468,00 (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14326"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE - ANNO 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14327"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA IN COMODATO D'USO GRATUITO DI AUTOMEZZO ATTREZZATO PER TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE - DETERMINA A CONTRARRE (CIG. ZC51B1EB57)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14328"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, PER IL PERIODO 01.01.2013 - 31.08.2017.PRESA D'ATTO DEL CAMBIO SOCIETARIO DI EURO-TOURS SNC IN SRL E DELL'AVVENUTA FUSIONE DI A.C.T.T. SPA IN M.O.M. SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14329"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>"GALÀ DELLO SPORT" - MOGLIANO VENETO, 18 SETTEMBRE 2016. AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14330"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2016 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14331"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANDREA GRITTI DEL FORO DI TREVISO PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA PER MOTIVI AGGIUNTI NELLA CAUSA N. 1877/2011 R.G. PENDENTE AVANTI AL TAR VENETO PROMOSSO DAI SIGG.RI MARTINI AGOSTINO, MARTINI PAOLA (EREDI DEL SIG. MARTINI CARLO) E LA SIG.RA ZANATTA ANGELINA. EURO 2.900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14332"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA CHIESA ZERMAN N.17 - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL - CIG ZC2194A4CF. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 170,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14333"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 (RELATIVO CANONI LOCAZIONE 2014). EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI AI BENEFICIARI E RESTITUZIONE SOMMA ALLA REGIONE DEL VENETO. (EURO 11.060,46.= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14334"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/08/2016 - 31/08/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.881,71=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14335"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DANNI CAUSATI DALLA FULMINAZIONE DEL 29.05.2016 PRESSO IL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.T. SRL DI UDINE PER SOSTITUZIONE APPARATI DI  FONIA PER EURO 14.144,03 (CIG ZEC1AF1B67) E A FAVORE DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA DI LAVIS (TN) PER RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO ESISTENTE ¤ 2.520,32 (CIG Z1C1AF1B3A) E PER IL NOLEGGIO GRUPPO FRIGO IN ATTESA DELLA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO PRINCIPALE   ¤ 6.047,34  (CIG Z5E1B02127 ) TOTALE  EURO 21.894,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14336"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2016 ESEGUITO DALLA DIPENDENTE S.S. IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - EURO 262,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14337"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO ALLA DITTA FIS S.R.L.  - IMPORTO EURO 4.860,00= IVA COMPRESA - CIG Z701B067B2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14338"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE PROPOSTA DEL LA SOCIETÀ DI PROGETTO PASSANTE DI MESTRE E A.N.A.S. S.P.A. FINALIZZATA ALLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PASSANTE DI MESTRE AVENTE AD OGGETTO PORZIONE DELL'EX SEDIME DI VIA BONFADINI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14339"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO &amp; C. S.N.C. CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) IN "TOZZATO AUTO SERVICE S.R.L." STESSO INDIRIZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14340"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE. SEMINARIO  ORGANIZZATO DA KAIROS  SUL TEMA "  I DECRETI LEGISLATIVI 126 E 127 DEL 30.06.2016: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SUI TITOLI E SUI PROCEDIMENTI EDILIZI ". KAIROS SPA. EURO 250,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14341"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO PER RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.120,91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14342"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SC. PR. "A. FRANK" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. INCARICO A DITTE PATTO BORMETT SRL DI LODI E CHINESPORT SPA DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.062,46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14343"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 14 LIBRI DAL TITOLO "OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI" ED. 1/2016 TRAMITE MEPA - DITTA EGAF S.R.L. - FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 202,30 IVA ESENTE. CIG: ZEA1AF89A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14344"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA GIUGNO 2016 A LUGLIO 2016 - TOTALE EURO 4.784,02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14345"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2016 - EURO 2045,44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14346"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MESI DI GENNAIO E APRILE 2016 ALLA DIPENDENTE S.S.  IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - EURO 78,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14347"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 "DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA, COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE". IMPEGNO DI SPESA EURO 8,33 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14348"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE EDITORIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2016. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO AL MEPA. AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=. CIG: Z7A1A4AA50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14349"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ZONA NORD - VIA BARBIERO - E ZONE ADIACENTI  ALLA DITTA KONSUM S.R.L. -  CORNUDA (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO  30.500,00= IVA COMPRESA.  CIG Z2E1AFA667</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14350"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE  - ANNO 2016 - ALLA DITTA GPS SEGNALETICA S.R.L. DI FOSSALTA DI PIAVE (VE) - IMPEGNO DI SPESA EURO  45.140,00.= IVA COMPRESA. CIG Z591AFA24E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14351"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL PARCO "PRIMAVERA" DI VIA BARBIERO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA VIDEOCAMERA DI SORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. CON SEDE A VERONA. IMPEGNO DI SPESA PER LA NUOVA FORNITURA DI  EURO 537,29 E COSTO DEI CONSUMI ELETTRICI PREVISTI PER IL 2016 ¤ 500,00.=. CIG: ZD91AF3C85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14352"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI - PRIMO LOTTO FUNZIONALE: VIA MARCONI - VIA TERRAGLIO (S.S. PONTEBBANA). IMPEGNO DI SPESA DI EURO  401,89 (IVA 22% COMPRESA) A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA DI VERONA PER LA NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN BASSA TENSIONE IN VIA TERRAGLIO (CIG Z2F1AF03EA) ED EURO 100,00 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI VENEZIA PER SPESE D'ISTRUTTORIA PER LA RICHIESTA  DI UNA CONCESSIONE IDRAULICA SU SCOLO PIANTON E FIUME ZERO (SCOLI LATERALI DELLA S.S. 13) CIG ZB61AF0406 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. TOTALE EURO 501,89 - CUP E61B15000210004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14353"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ISOLAMENTO E CORREZIONE ACUSTICA PER SALA MUSICALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. SALVATAGGIO RENATO CON STUDIO PROFESSIONALE A VILLORBA (TV). EURO 3.045,12 ONERI E IVA COMPRESI. CIG: Z631AE57A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14354"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVAMENTE A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIANNI DAL MORO CON STUDIO PROFESSIONALE A TREVISO. EURO 13.013,08 CNPAIA E IVA COMPRESI - CIG ZD51AEF8C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14355"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEFINITIVA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE CONSEGUENTE ALLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N.29904 SOTTOSCRITTA IL 25/10/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14356"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: INTERVENTI EXTRA CANONE DI CUI ALL'ART. 1 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO CON SEDE A VENEZIA MESTRE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 30.000,00 IVA C. CIG 65138116E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14357"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE.  PRATICHE EDILIZIE 82/05 E 136/13/2 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  COMPLESSIVO DI SPESA EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14358"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO DI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14359"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO PER L'A.S. 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14360"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI POSTALI POSTA EASY PICK UP, CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2016 E AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 2016. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. CIG Z1717EF272.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14361"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA A MEZZO DI CONTO DI CREDITO C/O POSTE ITALIANE . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA1185B5E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14362"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LOTTIAMO PER NON SCAPPARE". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14363"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 4 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14364"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK N. 320301396 STIPULATA CON GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. SINISTRO CAUSATO DA ECCEZIONALE EVENTO ATMOSFERICO. NOMINA DEL PERITO DI PARTE. EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14365"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 (RELATIVO CANONI LOCAZIONE 2014). EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI AI BENEFICIARI EURO 29.097,03.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14366"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 1.341,09.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14367"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALL'ORDINANZA N. R.G. 2013/84961 DEL  17.04.2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MILANO. EURO 217,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14368"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 500,00 IVA C. CIG ZAB1AF06F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14369"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 10^ EROGAZIONE EURO 3.470,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14370"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA DEI MINORI G.S., G.G. E DELLA MADRE SIG.RA D.T. PRESSO LA COMUNITÀ DOMUS NOSTRA - SUORE DI NOSTRA SIGNORA DELLA CARITÀ DEL BUON PASTORE, QUINTO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.546,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14371"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 9^ EROGAZIONE EURO 6.948,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14372"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTA DI RICOVERO DEL SIG. M.R. PRESSO LA CASA FAMIGLIA DI VILLORBA (TV) GESTITA DA ALTERNATIVA COOP. SOCIALE ONLUS DI VASCON DI CARBONERA (TV) (EURO 1.300,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14373"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME A VERITAS SPA. EURO 1.496,68.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14374"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNI DIVERSI. EURO 338,06.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14375"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER RISARCIMENTO DANNI A TERZI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE N. 00416730  COMPAGNIA GENERALI ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14376"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.312,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14377"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 327/2001 PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE FUORI AMBITO DEL P.D.L. C2/37: STRALCIO RELATIVO ALL'ALLARGAMENTO DI VIA SASSI CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E SISTEMAZIONE IDRAULICA. DEPOSITO INDENNITA' DI ESPROPRIO EURO 20,34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14378"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>.SEMINARIO TEORICO - PRATICO "LA CATTIVA MANUTENZIONE DELLE STRADE E LA RESPONSABILITA' DELLA P.A."  CHE SI TIENE IL 7 SETTEMBRE A MESTRE (VE) PRESSO L'HOTEL PLAZA. AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE UGO VAVASORI DELL'UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 352,00.  CIG Z411AD011E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14379"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE (SERVIZIO DI CARROZZERIA) BIENNIO  2016 - 2017. AFFIDAMENTO INCARICO  ALLA DITTA TOZZATO AUTO SERVICE S.R.L. DI MOGLIANO  VENETO. IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 10.100,00 IVA COMPRESA. CIG: Z8A1A61D52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14380"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 184,66 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14381"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIENNALE SETTEMBRE 2016 - AGOSTO 2019 DEL DISPOSITIVO AUTOSCAN - CONTROLLO DEI VEICOLI NON ASSICURATI E NON REVISIONATI. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IMPEGNO DI SPESA EURO 4.026,00 IVA INCLUSA. CIG: ZDD1ADEC51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14382"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DAL 31.12.2016 AL 31.12.2019 (31.05.2017-31.12.2019 PER POLIZZA RCT/O). DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14383"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE "FESTA DELLO SPORT" E "SERIAL GRILLERS" - MOGLIANO VENETO, 10/11 E 18 SETTEMBRE 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14384"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO A O.O.E. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14385"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO 2016/2018 AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA C) DEL D. LGS. N. 267/2000-APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO-VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA PARTITE DI GIRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14386"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI ALLA DIPENDENTE M. A., PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2016 AL 19 AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14387"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA ACCORDO PER DIFFERIMENTO DELLA CONSEGNA DELL'IMMOBILE, SITO IN VIA RONZINELLA N. 172, SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. EURO 8.720,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14388"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE. PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO AL ME.PA. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00 - CIG __</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14389"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 20,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14390"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 DI MOGLIANO VENETO PER IL PROGETTO DENOMINATO "DIARIO DI ISTITUTO" A.S. 2016/2017.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14391"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO NEL MESE DI LUGLIO 2016 DALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 344,63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14392"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI - CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI LUGLIO 2016 - EURO 174,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14393"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIELABORAZIONE DEL PAT : INCARICO AGGIORNAMENTO  ALLO STUDIO INGEGNERIA 2P &amp; ASS. DI SAN DONÀ DI PIAVE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO  3.489,20  CNPAIA E IVA/C  CIG  ZE51AB24B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14394"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LASCITO TESTANI. APPROVAZIONE VERBALI DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "VILLA TESTANI". ESITO INFRUTTUOSO DELLA PROCEDURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14395"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONI D'USO IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: UNITRE, GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA, CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., LUNA D'AGOSTO, BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO. TERMINE 31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14396"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA SUPERFICIE REALE LOTTO - INCARICO DI SERVIZIO AL GEOM. SERGIO RUZZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 832 ONERI COMPRESI (CIG. ZF21AD0F7D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14397"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA RICOVERI E AFFIDI E SALDO QUOTA PER LA GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA E GRUPPO APPARTAMENTO ANNO 2015 (EURO 40.419,40.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14398"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI - I° SEMESTRE 2016. EURO 2.427,97.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.777,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'PARCO AI PINI' PER CURA PARCO PUBBLICO DI VIA ROSSINI - ANNO 2016.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE 'AMICI DELLA GRANDE PIOPPA' PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2016.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. REALIZZAZIONE PROGETTO 'SCRIVI PASSA LIBRO' IN COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA CIVICA DI ODERZO-FONDAZIONE ODERZO CULTURA.   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 487,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/07/2016 - 31/07/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 952,58=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA  PER ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE ALL'AVV. PAOLA MORETTI RELATIVA ALLA PRATICA COLORIFICIO SAN MARCO SPA. IMPORTO COMPLESSIVO 2030,00 EURO ONERI E IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI TULIPANI - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO-PROGRAMMA DELL'OPERA - CUP E67H13007350004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. APPROVAZIONE PERIZIA FINALE DI ASSESTAMENTO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ALL'IMPRESA APPALTATRICE  CO.GE.FOR. SRL DI SUSEGANA EURO 7.809,98  CIG Z4E1AC4764  INCARICO PER IL SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO DEL NUOVO FABBRICATO ADIBITO  RICOVERO ATTREZZI SITO IN VIA DELLA CHIESA A CAMPOCROCE AL GEOM. ANTONIO MAURIZIO BOEM DELLO STUDIO  ARCHITETTURE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE  CON SEDE A MIRANO (VE) EURO 1.171,04  CIG Z271AC8860 E IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016. EURO  771,96 -   TOTALE ¤ 9.752,98 - CUP E61B09000380006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA GLOBAL INFOTECH SRL DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA REMOTA IN TELECONTROLLO E ON SITE PRESSO LE POSTAZIONI DI LAVORO  DEL MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE RELATIVO AI  DUE  CENTRI DI ACCESSO PUBBLICI GRATUITI A INTERNET E AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE "P3@VENETI" E ALLA RETE DI WIFI GRATUITO "VENETO FREE WIFI".   ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO  2.568,10 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO DA MARZO A GIUGNO 2016 - EURO 4.671,19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESE DI GIUGNO 2016 - EURO 2612,87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI GIUGNO 2016 - EURO 161,34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE PER LA RETTIFICA DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO REP. 4142 DEL 16/10/2008. EURO 294,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI" - PROROGA ATTIVITÀ PRESSO IL  2° ED IL 3° SETTORE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FRANCESCO ZIGIOTTO DELLO STUDIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ A.I.Q. DI ZIGIOTTO E ASSOCIATI DI MIRANO PER LA REDAZIONE DELLA  PERIZIA FINALE DI ASSESTAMENTO. EURO  1.570,77 CNPAIA E IVA COMPRESE -   CIG Z8F1AC4066 - CUP E61B09000380006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 12.10.2016 - 11.10.2020. CIG: 6763904627. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI PRIMO LOTTO FUNZIONALE (DA VIA TERRAGLIO A VIA G. MARCONI S.S. 13 PONTEBBANA). MODIFICA CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI -  EURO 149.778,85. CIG 6753982A41  CUP E61B15000210004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE PER ESTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELL'UNIONE EUROPA E DELLA REGIONE VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 272,00 + IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. ALIENAZIONE AREA SITA IN VIA PRÀ DEI ROVERI ALA SOCIETÀ "ZOTTARELLI IMMOBILIARE S.A.S. DI ZOTTARELLI ROBERTO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE (SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA ED ESTERNA) BIENNIO  2016 - 2017. AFFIDAMENTO INCARICO  ALLA STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI BEVILACQUA LORIS  DI MOGLIANO  VENETO. IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 1.200,00 IVA COMPRESA. CIG: ZAF1A61D7D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2016 - 2017. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI MECCANICO ED ELETTRAUTO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO PLURIENNALE DI EURO 36.000,00 CIG: Z5A1A61D21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL C2/9 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE RECINZIONI DI CANTIERE DELLE UMI DEL C2/9 INADEMPIENTI ALLE ORDINANZE DI MESSA IN PRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE AREE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA COLETTO SRL. EURO 13.933,70 CIG. Z961A9D1BA  CUP. E66G15000390004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO VERIFICA DICHIARAZIONI RESE DALLA DITTA CLESP SRL - P. IVA  02621910286 AGGIUDICATARIA DELLA RDO AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA. GESTIONE TRANSITORIA UFFICI IAT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.767,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO AVANZATO - IN BIBLIOTECA COMUNALE - DI LETTURA ESPRESSIVA PER ADULTI. COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'MOLINO ROSENKRANZ'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00= ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA TELELASER ULTRALYTE  E LTI 20.20, COMPRENSIVO DI TARATURA PRESSO UN CENTRO LAT ACCREDITATO E REALTIVA ATTESTAZIONE. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.294,00 IVA INCLUSA. CIG:ZF71AB21B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO COMUNALE - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 330,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 8^ EROGAZIONE EURO 8.411,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA CONCESSIONE IN USO PROT. N. 6352/2012 A FAVORE DELLA SOCIETÀ LINKEM S.P.A. SU AREA COMUNALE SITA IN VIA ZERMANESA, PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME. DET.NE N. 472/2016:  ERRATA CORRIGE PER ERRORE MATERIALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 1665/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI CAT. D" PRESSO IL 1° SETTORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O. IMPEGNO EURO 438,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EDILIZIA VALENTINO S.R.L. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV). - EURO 660,00 I.V.A. COMPRESA. CIG Z331A6F907</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI GIUDIZIO IN CASO DI SOCCOMBENZA NEI GIUDIZI DI PRIMO GRADO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE O AL TRIBUNALE RELATIVI AGLI ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO TONI BENETTON PER IL CORSO DI PITTURA INSERITO NEL PROGRAMMA DELL'INIZIATIVA "VENEZIA E ALTINO SOTTO IL SEGNO DI DARIO FO" PROMOSSA DAL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUDOVICO MARCO BENVENUTI DELLO STUDIO BENVENUTI PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DALLA SIG.RA GATTI MARISA. EURO 2.800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO NEL MESE DI GIUGNO 2016 DALLA DIPENDENTE SIG.RA SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - EURO 385,64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 188,00 SPETTANTE ALLA FONDAZIONE IFEL A TITOLO DI CONGUAGLIO SULLE RISCOSSIONI ICI ANNI 2010-2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.FOR. SRL DI SUSEGANA PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA RIGAMONTI. EURO 24.200. CIG Z941A8918E - CUP E61B09000380006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI ASSOGGETTATI AL  D.P.R. 151/2011. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI  DI PREVENZIONE INCENDI. EURO 1.914,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI LATTONERIA PER  RIPRISTINARE LE SCOSSALINE TRAFUGATE E DANNEGGIATE IL 25.12.2015 PRESSO IL CIMITERO CENTRALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LATTONERIE TREVIGIANE RIUNITE  S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. EURO 4.514,00 IVA COMPRESA. CIG Z331A609CB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  TRAMITE IL M.E.P.A.  DI VESTIARIO DA LAVORO E CALZATURE ANTINFORTUNISTICA  PER IL PERSONALE OPERAIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISICUR S.R.L. CON SEDE A RONCADELLE (BS) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.318,00 IVA COMPRESA.   CIG Z9E19DA30D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI . ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA.   IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  CANONI ANNUI. EURO 3.543,20 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME. INDIZIONE DI  GARA PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE , LA DIREZIONE LAVORI, IL COORDINAMENTO DELLA  SICUREZZA, IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE. CIG 6748803869 CUP  E61B15000280004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DIRITTI D'AUTORE DI REPROGRAFIA ALLA SIAE INERENTI IL SERVIZIO BIBLIOTECA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 380,50=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI N. 2 BICICLETTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO RELATIVA ALLA SENTENZA CIVILE N. 1175 DEL 25.06.2013 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TREVISO. EURO 201,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI . INCARICO SERVIZIO TECNICO PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE SICUREZZA ALL' ARCH. BIANCHIN EMANUELE. INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 547/2015  - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.150,40= -  CUP E61B15000210004 - CIG  ZC71A86A5B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA PER N. 2 ETILOMETRI DRAEGER 7110 COMPRENSIVO DI CONTROLLO PRESSO IL MINISTERO COMPETENTE E RELATIVA ATTESTAZIONE. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. - ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA EURO 927,20 IVA INCLUSA. CIG: ZB11A75DA9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.FOR. SRL DI SUSEGNANA (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3. LQUIDAZIONE DI EURO 193.583,95 IVA COMPRESA. CIG 6450849100 - CUP E61B09000380006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI FOGNATURA BIANCA COMUNALE - ANNO 2016 - ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC S.R.L - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00= IVA COMPRESA. CIG Z281A7C5EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  E POSA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA TREVIMAIS SNC CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) - IMPORTO EURO 4.098,36= + IVA 22% (TOTALI EURO 5.000,00=). CIG ZDA1A69BCB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, PER AFFIDARE LA FORNITURA DI CLORURO DI SODIO E BITUME A FREDDO PER L'ANNO 2016, TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. RICHIESTA DI OFFERTA  1251188 SUPERBETON SPA CON SEDE A SUSEGANA (TV) CIG Z711A52468. - EURO 8.450,00 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE "EX NOVO" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4   CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4  DELL'IMPORTO DI EURO 61.072,62= IVA  COMPRESA. CUP E61B14000380004  - CIG  6386500286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA SULLO STATO DI CONSISTENZA DELL'IMPIANTO NATATORIO SITO IN VIA BARBIERO 41, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLA STRUTTURA AL PATRIMONIO  COMUNALE  ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE D'USO.  STUDIO TRE INGEGNERI ASSOCIATI CON SEDE A  TREVISO (CIG: Z671A353E9 EURO 10.531,04 ONERI E IVA COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITA') DITTA IMPRESA ORIBELLI SAS DI LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV) - IMPORTO EURO 39.000,00 + EURO 450,00 DI ONERI PER LA SICUREZZA + IVA 22% PER TOTALI EURO 48.129,00=. CIG Z6619F8027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/06/2016 - 30/06/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 455,13=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE DENOMINATE EUROPA SULLA SALUTE (EHIS). (EURO 983,24.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 9.339,19  =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE DENOMINATA CITTADINI E TEMPO LIBERO (CTL). (EURO 526,24.= COMPRESI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NITE PARK FAMILY PER L'INIZIATIVA "SUMMER NITE LOVE FESTIVAL" - PARCO DELLE PISCINE DAL 6 AL 16 LUGLIO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 3 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 435 DEL 28/06/2016 - CORREZIONE ERRORE FORMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDILIZIO PER ELIMINARE  INFILTRAZIONE DI ACQUA PIOVANA SU UNA  TOMBA DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA EDILE COSTRUZIONI 2000 SNC DI MOGLIANO VENETO. EURO 732,00  CIG Z4A1A611F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI   TULIPANI - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA RUBNER HOLZBAU DI BRESSANONE (BZ) INCARICO  FORNITURA E POSA DI UNA SCOSSALINA IN ACCIAIO ZINCATO E PREVERNICIATO A PROTEZIONE DELL'ESTRADOSSO DELLE TRAVI PRINCIPALI DELLA NUOVA PASSERELLA PEDONALE DI VIA DEI TULIPANI PER IL PREZZO DI ¤ 1.500,00 + IVA TOTALE ¤ 1.830,00 -CUP E67H13007350004 - CIG Z2E1746F60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 12.07.2016 - 11.10.2016. DITTA ABACO SPA DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00 IVA INCLUSA. CIG: ZC11A7844A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. PRESA D'ATTO NOMINA DA PARTE DELLA REGIONE DEL VENETO DEL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E STATICO, DOTT. ING. PIETRO ARGENTO DI LONIGO (VI). APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO ED ASSUNZIONE RELATIVA SPESA AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA REGIONE VENETO E IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO CIG Z091A011B0 - AFFIDAMENTO LAVORI DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE ALLA IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.FOR. SRL DI SUSEGANA CIGZ911A51776 -  INCARICO ALLO STUDIO ING. FRANCESCO ZIGIOTTO DELLO STUDIO A.I.Q.  DI MIRANO PER PROGETTAZIONE, D.L. SICUREZZA E CONTABILITA' OPERE COMPLEMENTARI DI VIA RIGAMONTI CIG Z1A1A517BE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. EURO 23.324,54  - CUP E61B09000380006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2016 - EURO 2.684,71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO  ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4.765,56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14469"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - ADEGUAMENTO CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 (EURO 1.808,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE E PER CERIMONIA FUNEBRE DEFUNTA T.M. - EURO 1.254,94 (CIG. Z601A749CA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 7A EROGAZIONE EURO 14.750,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ AL CAMPIONE PER L'AUTOVELOX 106 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.  DITTA SODI SCIENTIFICA SPA DI CALENZANO (FI). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 488,00 IVA INCLUSA. CIG. Z201A666B8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AGGIO PARI AL 22,74% DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE. DITTA M.T. SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00. IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2014 (RELATIVO CANONI LOCAZIONE 2013). EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTI AI BENEFICIARI E RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE DEL VENETO (EURO 26.038,29.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO ANNUALE DEL PALCO DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO DELLO STUDIO BISETTO ASSOCIATI CON SEDE A QUINTO DI TREVISO. EURO 444,08 CIG Z851A5AB38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14476"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF. AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. MICHELE MARTIN REDAZIONE PERIZIA FITOSANITARIA E STRUTTURALE ALBERATURE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.484,32= (ONERI E I.V.A. COMPRESI) -  CUP E67H15000870004 - CIG ZD41A27C2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LA BORSA DI MARY POPPINS 2016. INDIVIDUAZIONE TUTOR RESPONSABILE DEL LABORATORIO SARTORIALE E ATTUAZIONE PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.803,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2016-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2016/2017: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO NUOVO LIQUIDATORE SPL SRL IN LIQUIDAZIONE PER LE ATTIVITÀ INERENTI ALLE PROCEDURE DI CHIUSURA DELLA SOCIETÀ. IMPEGNO DI SPESA 5.000,00. CIG Z7F1A6C2FF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14481"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO RATEALE DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 1042/2015 DEL TAR VENETO SEZ. II.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 310/2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 156/2016 APPROVATA A SEGUITO SUBENTRO  DELLA SOCIETÀ "BIANCO HOLIDAYS S.R.L." ALLA SOCIETÀ "CITY INVEST S.R.L.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI, INABILI O MINORI NON ACCOMPAGNATI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2016 (EURO 39.500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14484"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE GENNAIO - APRILE 2016. EURO 30,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ELIO ZAFFALON PER L'ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA I° SEZIONE PENALE N. 199/2016 ED IN PARTICOLARE PER LA TRANSAZIONE PROPOSTA DAL SIG. F. DUSE. EURO 1.905,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO WWW.PAWEB.IT. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO CEL COMMERCIALE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA 581,94 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE DEL PREMIO DELLA POLIZZA RC GENERALE STIPULATA CON LA COMPAGNIA ASSICURATIVA AIG EUROPE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.329,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>LOGISTICA E APPROVVIGIONAMENTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORI PER CASO'  PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00=  ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO PER IL PROGETTO 'UN PARCO PER AMICO'. ANNO 2016.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE: LE NUOVE FORME DI DIRITTO DI ACCESSO E PUBBLICAZIONE ALLA LUCE DELLE NOVITA' NORMATIVE CONTENUTE NELLA RIFORMA MADIA (LEGGE 124/2015 E DECRETO TRASPARENZA) E DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PRIVACY. C.S.A. 152,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO  ALL'AVVOCATO FRANCO ZAMBELLI DELLO STUDIO LEGALE DEGLI AVVOCATI  ZAMBELLI E TASSETTO DI VENEZIA/MESTRE DI REDAZIONE ATTI CONVENZIONALI  PER  RIEDIZIONE PIANO DI RECUPERO EX MACEVI  E ATTI CONNESSI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO  ¤. 11.672,96 IVA/C  CIG.ZCD1A3492A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE EDITORIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2016. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO AL MEPA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z7A1A4AA50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO DI CONCORSO E.R.P. ANNO 2015, LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1996 N. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA CHIESA ZERMAN N.17 - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL - CIG ZC2194A4CF. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.098,80.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 327/2001. PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE FUORI AMBITO DEL P.D.L. C2/37: NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA SASSI E ALLARGAMENTO DI VIA SASSI CON REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE E SISTEMAZIONE IDRAULICA. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO EURO 11.876,28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE "EX NOVO" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. - MODIFICA QUADRO ECONOMICO - AUTORIZZAZIONE IMPRESA ILSA PACIFICI ESECUZIONE LAVORI COMPLEMENTARI PER L'IMPORTO DI EURO 15.272,81=  CUP E61B14000380004  - CIG  6386500286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/38, SITO IN VIA MONTANELLI. DISPOSIZIONI PLANO-VOLUMETRICHE, TIPOLOGICHE, FORMALI E COSTRUTTIVE, AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 22, D.P.R. 380/2001. LOTTO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>"METROPOLIS: ESTATE 2016". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 11.590,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CALIGOLA PER LA RASSEGNA MUSICALE "JAZZ E DINTORNI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 6^ EROGAZIONE ANNO 2016 (EURO 12.229,21)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA RISTRETTA MEDIANTE RDO IN MEPA, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO DELLA SCUOLA PRIMARIA AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. DITTA CLESP SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO  109.728,00 - CIG  6655276B7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO VERIFICA DICHIARAZIONI RESE DALLA DITTA COMUNICA ONLUS - P. IVA  03715800268 AGGIUDICATARIA DELLA PROCEDURA RISTRETTA AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2016-2017-2018 E LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>"METROPOLIS: ESTATE 2016". AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI DUE SPETTACOLI TEATRALI PER BAMBINI PREVISTI IN PIAZZA CADUTI SABATO 2 E DOMENICA 3 LUGLIO 2016.  APPROVAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.760,00=. CIG:  Z861A2D00F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO NEL MESE DI MAGGIO 2016 DALLA DIPENDENTE SIG.RA SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 328,21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/05/2016 - 31/05/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 2.468,17=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA SIG.RA ZANUTTO ARIANNA, DIPENDENTE PRESSO L'IPAB OPERA PIA CASA PATERNA DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE) DAL 01-04-2016 AL 30-06-2016 - EURO 7.901,97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2016 - EURO 17511,86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA DI INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE PER PREDISPOSIZIONE, GENERAZIONE E CONTROLLO GENERALE DICHIARAZIONI MODELLO 770/2016 - EURO 427,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI MAGGIO 2016 - EURO 185,44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 365 DEL 25/05/2016, AVENTE PER OGGETTO: "MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) - INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 39.500,00= IVA COMPRESA - CIG  Z6619F8027"  REVOCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FORMATIVO DELL'AVV. PAOLO VICENZOTTO PER TUTTO IL PERSONALE SUL TEMA: "LA RIFORMA  DEL D.LGS. 33/2013. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE. MODIFICHE AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA, E LE RESPONSABILITÀ". IMPEGNO DI SPESA EURO 832,00. CIG Z301A2E019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 390 DEL 03/06/2016 PER MERO ERRORE MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA DETERMINA N. 356 DEL 20.05.2016 AVENTE AD OGGETTO: "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 12.07.2016 ALL'11.07.2020. DETERMINA A CONTRARRE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2016. EURO 6.507,36.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI) PER IMMOBILI POSSEDUTI AL DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1774,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2016. EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZIO  PER LA RIELABORAZIONE DEL PAT  ALLO STUDIO TERRE SRL DI VENEZIA . IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO  44.408,00 IVA/C  CIG ZDE1A0F5B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI - ANNO 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE MESE DI APRILE 2016 - EURO 2.800,03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU FONDO RISORSE DECENTRATE AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE - ANNO 2016 - EURO 14.712,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: "APPLICATIVO PASSWEB  - LE NUOVE PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E LA GESTIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEI LAVORATORI" ORGANIZZATO DAL CSA CITTADELLA IL 7 GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 202,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LA PRODUTTIVITÀ GENERALE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO VICARI ANNO 2015 ALLA DIPENDENTE SIG.RA SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 4105,25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI TULIPANI. AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 263,00= AI SENSI EX ARTT. 92 E 93 DEL D.LGS. 163/2006. CUP E67H15000870004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SCANO ELEONORA A GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA IL GIORNO 9 GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 152,00.= CIG ZDA1A1C08F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'OFFERTA FORMATIVA SULLA RIFORMA DEL SISTEMA  E DELL'ORDINAMENTO CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI DENOMINATA "MARCA CONTABILE 2016" PROPOSTA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA ¤ 402,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VILLA TORNI GRIS....FUORI E DENTRO..VI RACCONTIAMO LA VILLA TRA FANTASIA E REALTÀ". VENERDÌ 3 GIUGNO 2016. COLLABORAZIONE TRA: BIBLIOTECA COMUNALE, ISTITUTO COMPRENSIVO "MARTA MINERBI" E PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI EURO 1.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE R.G. N. 84961/2013 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO PROMOSSA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVENTE AD OGGETTO L'AZIONE LEGALE VOLTA ALL'INVALIDAZIONE E/O INEFFICACIA DELL'INTERCORSA OPERATIVITA'  IN CONTRATTI SWAP STIPULATI CON INTESA SAN PAOLO. EURO 5.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>"METROPOLIS: ESTATE 2016". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI PATROCINATI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 37.800,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14529"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE ALL'APERTO INSERITA NEL PROGRAMMA "METROPOLIS: ESTATE 2016". APPROVAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ARTEVEN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 47.000,00=. CIG:  6704637979</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANPI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA), SEZIONE DI MOGLIANO VENETO - PREGANZIOL, PER LE INIZIATIVE LEGATE ALLA RICORRENZA DEL 25 APRILE IN PROGRAMMA DA APRILE AD OTTOBRE 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 44/2012 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI TRIBUTARIE, DI EFFICIENTAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO - SANZIONI CDS ART. 142 C. 12 BIS. IMPEGNO DI SPESA EURO 59,30 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE R.G. N. 84961/2013 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO PROMOSSA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVENTE AD OGGETTO L'AZIONE LEGALE VOLTA ALL'INVALIDAZIONE E/O INEFFICACIA DELL'INTERCORSA OPERATIVITA'  IN CONTRATTI SWAP STIPULATI CON INTESA SAN PAOLO. EURO 5.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 102/2016 PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI,  ORDINARIE E STRAORDINARIE, DELL'UNITÀ IMMOBILIARE FACENTE PARTE DEL CENTRO COMMERCIALE SAN CARLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF. AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.460,00= AI SENSI EX ARTT. 92 E 93 DEL D.LGS. 163/2006. CUP E67H15000870004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "CENTRO DONNA: ASCOLTO, INCONTRO, CONFRONTO" - ANNO 2016. INCARICO A LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14536"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO RESA DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE (EURO 5.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14537"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA C.G. PRESSO L'ISTITUTO COSTANTE GRIS DI MOGLIANO VENETO (EURO 1.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14538"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2016". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 18.000,00= ALLA S.O.M.S. DI MOGLIANO VENETO. SECONDA TRANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14539"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO MOGLIANO PER L'INIZIATIVA "XXV FESTA DEL BRUSCANDOLO" - MOGLIANO VENETO, 29 MAGGIO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASSOCIAZIONISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14540"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA POLIZZA RCT. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14541"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14542"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 762 DEL 06.11.2013. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE AL SOGGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14543"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI DI STATO CIVILE AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. NEL GIORNO 26.05.2016 A SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) - IMPORTO EURO 180,00 IVA  ESENTE (CIG Z9919F26F3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14544"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2.145,93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14545"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.534,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14546"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 8.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14547"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 137/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14548"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA "MENEGAZZI" SITA IN VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO - SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 93  DEL  D.LGS. 163/2003 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 701 DEL 29.10.2015 APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA FPV - EURO 52,80 - CUP E64H15000920004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14549"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) - INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 39.500,00= IVA COMPRESA - CIGZ6619F8027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14550"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME A VERITAS SPA. EURO 1.522,02.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA E PROGETTI TRASVERSALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14551"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 425 DEL 12.02.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14552"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA RISTRETTA MEDIANTE RDO IN ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DI SCUOLA PRIMARIA A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. DETERMINA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 - CIG 6655276B7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14553"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF: SPESA PER OPERAZIONI DI ASSISTENZA FISCALE DELEGATE DALLA REGIONE. IMPEGNO 2016 EURO 3.800,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14554"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>'NOTTE DEI MUSEI'.  21 MAGGIO 2016 .  EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= AL MUSEO TONI BENETTON. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14555"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. FRANCO ZAMBELLI PER LA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL TAR VENETO PROMOSSO DA IMMPART S.R.L. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 7.300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14556"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DD N. 70/2016 - CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 6.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14557"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2016,  3^  4^  5^ E 6^ RATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.050,64=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14558"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 12.07.2016 ALL' 11.07.2020. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14559"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.FOR. SRL DI SUSEGANA DELLE OPERE COMPLEMENTARI (CIG 66907884EC); ALLA SOC. TELECOM TIM S.P.A. DI MILANO PER  SPOSTARE UN IMPIANTO TELEFONICO IN VIA CHIESA CAMPOCROCE (CIG: Z56162E2DD); ALLA SOC. ENEL DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA PER SPOSTARE LA RETE ALIMENTATA A BASSA TENSIONE IN VIA CHIESA CAMPOCROCE  (CIG: ZA819CADB0).  APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA DI SPESA. EURO  77.224,39 IVA COMPRESA. CUP E61B09000380006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14560"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE "EX NOVO" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. INCARICO ALLA DITTA VERDEST S.R.L. DI PAPOZZE (RO) SPOSTAMENTO PIANTUMAZIONI PER MOTIVI DI SICUREZZA - IMPORTO EURO 525,39=  IVA COMPRESA. CUP E61B14000380004 - CIG Z6F19DE3D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14561"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SEMI DI POMIDORO". APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETÀ DEL SIG. CILLOTTO BRUNO. PERIODO 2016-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14562"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PP C2/9. LIQUIDAZIONE EURO 692,48.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14563"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 30.835,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14564"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A EQUITALIA NORD ED EQUITALIA SUD SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE E NON RISCOSSE DAI DEBITORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1806,18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14565"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL DIRIGENTE DEL NUOVO 1° SETTORE - ANNO 2015 - EURO 8.330,29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14566"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZION RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI DEI NUOVI SETTORI 2° SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO E 3° SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2015 - EURO 15.167,19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14567"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CARICA ANNO 2015 - EURO 10.207,52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14568"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER I MESI DA MAGGIO 2016 A DICEMBRE 2016 - EURO 16.661,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14569"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI STIMA DELL'IMMOBILE IN CUI HA SEDE IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE AL FINE DELLA VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ DEL CANONE DI LOCAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO. INCARICO DI SERVIZIO ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.268,80 (CIG  Z7619CEABA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14570"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ, CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ING. LUCA TOFFOLI DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV) - IMPORTO EURO 12.759,02= IVA E C.P. COMPRESE. CUP: E67H15000870004 - CIG  Z5F192C235</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14571"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE "EX NOVO" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3  DELL'IMPORTO DI EURO 142.091,55= IVA  COMPRESA. CUP E61B14000380004  - CIG  6386500286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14572"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: INTERVENTI EXTRA CANONE DI CUI ALL'ART. 1 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 40.000,00 IVA C. CIG 65138116E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14573"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 31.12.2016 A SEGUITO SVOLGIMENTO GARA INFORMALE - SGD GROUP SRL CON SEDE A CASALE SUL SILE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 28.841,00 IVA C. CIG. Z81198852C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14574"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDUM DEL 17/4/2016. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 22/2/2016 AL 22/4/2016. SPESA A TOTALE CARICO DELLO STATO. (EURO 22.492,07 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14575"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE ESTERNA DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE  PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI (EURO 403,13)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14576"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "VILLA TESTANI" SITO IN MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14577"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TRAMITE ME.PA. DI N. 30 TRANSENNE PER MANIFESTAZIONE "ASCUOLAINBICI" CHE SI SVOLGERÀ IL 15 MAGGIO 2016 PREVISTA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI EDUCAZIONE STRADALE. DITTA KONSUM S.R.L. DI CORNUDA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.220,80 IVA INCLUSA. CIG. Z2719A2EF3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14578"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 316 DEL 4.05.2016 AD OGGETTO" DETERMINA N. 2 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000" E CONTESTUALE RIADOZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14579"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DELLA DITTA SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA ALLA DITTA MOGLIANO SERVIZI SRL, EX ARTICOLO 116 D.LGS. 163/2006, NELL'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA E FORNITURA PASTI A DOMICILIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 138.224,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14580"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PER LA PARTECIPAZIONE A N. 3 GIORNATE DI STUDIO ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14581"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14582"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14583"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ING.TAFFARELLO LUCA DEI COMPENSI SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI COMPONENTE LA COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2015 - EURO 57,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14584"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ING. ZARA ALBERTO DEI COMPENSI SPETTANTI PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI COMPONENTE LA COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI ANNO 2016 - EURO 114,19=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14585"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PP C2/9. INDIVIDUAZIONE TECNICO INCARICATO. EURO 692,48.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14586"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2016 - 30/04/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.729,21=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14587"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - RIVERSAMENTO CONTRIBUTO DI MINIMO VITALE EURO 300,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14588"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI DELLE  PAVIMENTAZIONI DI TRE EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VERITAS CON SEDE A VENEZIA. EURO 4.758,00 IVA COMPRESA.  CIG Z6E19AC964.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14589"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE "EX NOVO" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.840,00= AI SENSI EX ARTT. 92 E 93 DEL D.LGS. 163/2006. CUP E61B14000380004 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14590"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL LIBRETTO DI CORRETTO MONTAGGIO DEL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ANDREA BISETTO DELLO STUDIO BISETTO ASSOCIATI CON SEDE A QUINTO DI TREVISO. EURO 1.776,32 ONERI E IVA COMPRESI. CIG Z0919BC49F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14591"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI ART. 125 COMMA 8 DEL  D.LGS. 163/2016 ALLA DITTA CODATO MICHELE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. CON SEDE A PESEGGIA DI SCORZE' (VE). EURO 12.810 IVA COMPRESA. CIG: ZD91907D51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14592"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA RELATIVI ALL'ASTA PUBBLICA PER ALIENARE TRE MEZZI COMUNALI IN DISUSO E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14593"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI APRILE 2016 - EURO 186,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14594"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO NEL MESE DI APRILE 2016 DALLA DIPENDENTE SIG.RA SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 508,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14595"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO 2016 - EURO 2.810,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14596"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DI MARZO E APRILE 2016 - EURO 4.874,49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PERSONALE, SVILUPPO RISORSE UMANE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14597"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'A.S. 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SCOLASTICI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14598"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 2 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RAGIONERIA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14599"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO PERIODICO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' DI DIVERSI EDIFICI SCOLASTICI ASSOGGETTATI AL  D.P.R. 151/2011. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MAURO TONA DELLO STUDIO MASTERGROUP SRL INGEGNERIA E SERVIZI CON SEDE A CONEGLIANO (TV). EURO 5.316,27 IVA E CNPAIA COMPRESE. CIG Z97199FDB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14600"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI ALCUNI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE, IN ESECUZIONE AL CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL "SERVIZIO ENERGIA CON RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMMOBILI" AFFIDATO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SRL DI LAVIS  PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2021. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI, NOMINA DEL DIRETTORE DEL LAVORI E COLLAUDATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14601"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER  REVISIONE DEL PIANO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. ALESSANDRO MINELLO EURO15.000,00 IVA/COMPR. CIG Z3619717D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14602"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 8/6/2001 N. 327 - PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE FUORI AMBITO RELATIVE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DI CUI ALL'INTERVENTO RESIDENZIALE C2/9 (COLLEGAMENTO DELLA VIABILITÀ TRA VIA ROMA E LA S.P. N. 64). REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E PUBBLICAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO. IMPEGNO DI SPESA  EURO 1.100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14603"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO A.I.Q. ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ  DI ZIGIOTTO E ASSOCIATI DI MIRANO (VE) PER LA  PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DELLE OPERE COMPLEMENTARI (CIG Z37196C9AA) PER LA REDAZIONE,  DIREZIONE LAVORI E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI PER LA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE (CIG Z6F196CA0D). APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO, MODIFICA QUADRO ECONOMICO, CRONOPROGRAMMA E F.P.V.  IMPEGNO DI SPESA DI EURO  ¤ 29.812,53 CUP E61B09000380006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14604"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLA DITTA CITY INVEST S.R.L. DI AREA COMUNALE SITA IN VIA RAFFAELLO. IMPEGNO SPESA EURO 232,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14605"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AEROPORTO DI TREVISO - OSTACOLI E PERICOLI ALLA NAVIGAZONE AEREA. PUBBLICAZIONE MAPPE DI VINCOLO DI CUI ALL'ART. 707 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE: PUBBLICAZIONE NEL B.U.R. DELLA REGIONE VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14606"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO/VIDEO SALA CONSILIARE  E SOSTITUZIONE N. TRE DIFFUSORI TRAMITE UTILIZZO ME.PA. -MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA JASS SAS DI MODESTO MARCO &amp; C DI PIAZZOLA SUL BRENTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00=. OLTRE ALL'IVA PER EURO 528,00= TOTALE EURO 2.928,00.= CODICE CIG Z9619667BB- CUP E66D16005330004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14607"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MAGGIO2015-APRILE 2017. EURO 22704,00 IVA 10% COMPR. CIG ZC1199DEE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14608"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 287 DEL 27/4/2016: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI TULIPANI CON SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI - AFFIDAMENTO A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.)  IMPRESA RUBNER HOLZBAU DI BRESSANONE (BZ) - IMPORTO EURO 28.929,76= IVA 10% COMPRESA - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO-PROGRAMMA DELL'OPERA - CUP E67H13007350004 - CIG Z2E1746F60" INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14609"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PUA DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AMBITO C2/16 AI SENSI DEGLI ART. 19 E 20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I.  - VALIDAZIONE ELABORATI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14610"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2016-2017-2018 E LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. CIG 6630948F61. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COMUNICA SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 84.210,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14611"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCATIVA PER MINORE C.P. PRESSO LA COMUNITÀ MURIALDO. ESTENSIONE PROGETTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE PROGETTO (EURO 2.390,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14612"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI ANNO 2016 AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14613"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO ATTUTA N. 2310 DEL 05/12/2014 , PERVENUTA AL PROT. N. 268 DEL 08/01/2015 CON CONTESTUALE QUIETANZA ALL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 118,69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14614"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE: APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO DI COMODATO D'USO CON "HOTEL VILLA CONDULMER".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14615"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARI - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERITAS SPA - EURO 3.128.254,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14616"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE "EX NOVO" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DELL'IMPORTO DI EURO 132.762,09= IVA  COMPRESA. CUP E61B14000380004  - CIG  6386500286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14617"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOCARRO ISUZU D  MAX CREW SATELLITE 4 X 4 M/T A/C. ADESIONE ALLA CONVENZIONE  CONSIP  AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8 - LOTTO 11. FORNITORE  DITTA MIDI EUROPE CON SEDE LEGALE A  CEREA (VR). ¤ 22.674,17 IVA COMPRESA CIG: Z23198DD92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14618"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE IN CENTRO STORICO. PERIODO: APRILE 2016/APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14619"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 5^ EROGAZIONE ANNO 2016    (EURO 13.612,75.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14620"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DA PARTE DEI DIPENDENTI NICOLA MARTINELLI E FEDERICA PAVAN. IMPEGNO DI SPESA EURO 190,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14621"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE ARMATO DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.200,00. CIG: ZC918D406E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14622"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNI DIVERSI. EURO 200,62.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14623"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: "IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE DIPENDENTI PUBBLICI DELL'INPS (EX INPDAP)" ORGANIZZATO DAL CSA CITTADELLA IL 3 MAGGIO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 202,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14624"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DEL DIPENDENTE SIG. TRONCHIN FRANCO DAL 1 NOVEMBRE 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14625"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2016. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.619,39).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14626"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 163/2006 ARTT. 31 E 36. AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA STATICA E AL DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE O DI INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL R.U.P., ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO. ENGINEERING S.R.L. DI MOGLIANO VENETO (TV) EURO 1.000,00 ONERI E I.V.A. COMPRESI.  CIG ZEA1954695</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14627"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI TULIPANI CON SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI - AFFIDAMENTO A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.)  IMPRESA RUBNER HOLZBAU DI BRESSANONE (BZ) - IMPORTO EURO 28.929,76= IVA 10% COMPRESA - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO-PROGRAMMA DELL'OPERA - CUP E67H13007350004 - CIG Z2E1746F60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14628"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2016 E 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2016 (EURO 305.919,09.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14629"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 31.12.2016 PREVIA GARA INFORMALE - APPROVAZIONE ATTI DI GARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.841,00 IVA C. CIG Z81198852C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14630"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF - AFFIDAMENTO A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.)  IMPRESA COLETTO S.R.L. DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV) - IMPORTO EURO 175.017,61=  - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E CRONO-PROGRAMMA DELL'OPERA - CUP E67H15000870004 - CIG 6500730C17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14631"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2016 ALLA DITTA KONSUM S.R.L. DI CORNUDA (TV) - IMPORTO EURO 11.288,50 + IVA TOTALE ¤ 13.772,00 -  CIG ZF1198191D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14632"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BP7 PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI - CIG DERIVATO 66613911C1. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ¤ 46.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14633"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14634"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI, ANNO 2016, PER L'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.  DITTA DIAFRAMMA S.R.L. DI BOLOGNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 596,80=.  SECONDA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14635"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI COMUNALI INFORMATICI IN MODALITÀ DI SERVIZIO ASP - WEB UNISTORAGE - ANNO 2016. DITTA INCARICATA UNIMATICA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.196,00 IVA INCLUSA. CIG Z06196F93F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14636"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE DEL PREMIO DELLA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA STIPULATA CON LA COMPAGNIA ASSICURATIVA ITAS ASSICURAZIONI IMPEGNO DI SPESA EURO 96,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14637"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA EURO 3.300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14638"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDUM DEL 17/4/2016. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 15.496,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14639"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ATTREZZATURA GIOCO - DITTA STEBO AMBIENTE SRL - APPROVAZIONE IMPEGNO SI SPESA EURO 113,73 CIG ZCF196DB1A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14640"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA CICLO-PEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI TULIPANI CON SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPORTO EURO 5.147,96= (+C.P. +IVA EURO 6.531,73=) APPROVAZIONE CRONO-PROGRAMMA - CIG Z72195FA05 - CUP E67H13007350004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14641"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI HARDWARE DELLA RETE COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TBS IT CON SEDE A TRIESTE, REGOLARMENTE ISCRITTA AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER IL PERIODO : 01.05.2016 - 31.12.2016. EURO 1.870,70 IVA/C.  CIG ZE1195C78A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14642"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA, NOTIZIE UTILI E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14643"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA CELEBRAZIONI ANNO 2016 - IV° IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI - EURO 662,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14644"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. SCARTO BIBLIOGRAFICO DI DOCUMENTI LOGORI E/O OBSOLETI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14645"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 4^ EROGAZIONE ANNO 2016 (EURO 42.830,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14646"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI PLURIENNALI DI POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA IN SCADENZA - ATTO RICOGNITIVO DELLO STATO ATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SUAP[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14647"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 4 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI - ANNO 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14648"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E COLORATA IN FORMATO A/4 E A/3 PER STAMPANTI E FAX. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL BIENNIO 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.917,30 IVA COMPRESA. CIG: Z6012DAFE8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14649"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI E FAX DEGLI UFFICI COMNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL BIENNIO 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.101,23 IVA COMPRESA. CIG: Z2912D13E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14650"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE CON LA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA IN PENDENZA DI OBBLIGHI CONTRATTUALI  EURO 15.700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14651"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OUTSOURCING SANZIONI AMMINISTRATIVE E GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01.04.2013-31.03.2016. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA INCLUSA. CIG: 47303253AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14652"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 65,20 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14653"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI AL MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE - CED - ROMA. UTENZA DEL COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14654"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI, COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. -IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00= IVA COMPRESA - CIG Z561967CB8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14655"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPOSIZIONE FLOREALE PER COMMEMORAZIONE FUNEBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14656"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE ANNO 2015 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.314,11.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14657"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E GESTIONE SOFTWARE DELLA RETE DATI E DEI RELATIVI APPARATI PRESSO LE SEDI COMUNALI PER IL PERIODO 01.05.2016 - 31.12.2016. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. DI TRIESTE. IMPORTO DI SPESA EURO 2.602,54 IVA INCLUSA. CIG Z20196965D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14658"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI MARZO 2016 - EURO 176,55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14659"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2016 - EURO 3.093,16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14660"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>CCDI 2015. PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI AL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14661"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. ALIENAZIONE IMMOBILI SITI IN VIA TERRAGLIO AL SIG. BORDIGNON DINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14662"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.FOR. SRL DI SUSEGANA (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. CIG 6450849100  -   CUP E61B09000380006. EURO 177.613,67  IVA 10% COMPRESA E AUTORIZZAZIONE A PROROGARE IL TERMINE CONTRATTUALE DEI LAVORI DI VENTI GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14663"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO DELLA SOCIETÀ OMNIA TERZIARIO S.R.L. ALLA SOCIETÀ SABBADIN &amp; PERALE COSTRUZIONI S.R.L. NEI RAPPORTI RIGUARDANTI IL P.D.R. 11C MOGLIANO CENTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14664"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO DELL'IMPORTO DI EURO 570.000,00= - CUP E67H12000750004 - CIG 5725576EC5 - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALLA DITTA F.M.S. FRATELLI MICHIELETTO STRADE S.R.L. EURO 1.426,29= IVA  COMPRESA.  LIQUIDAZIONE INCENTIVI EURO 2.137,60= AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14665"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITA' SIF - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA. INCARICO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - IMPORTO BASE D'ASTA EURO 22.346,60= LORDI + C.P.  + IVA (EURO 28.353,36=) MODIFICA CRONO-PROGRAMMA - CIG Z5F192C235 - CUP E67H15000870004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14666"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.RI 740 DEL 20.11.2012 E 872 DEL 21.12.2012  PER AUMENTO I.V.A. DAL 21% AL 22%.  EURO 33,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14667"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DELLA D.D. N. 209 DEL 01/04/2016 AVENTE PER OGGETTO "APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO E.R.P., ANNO 2015, AI SENSI DELLA L.R. N. 10/96" E CONTESTUALE PUBBLICAZIONE NUOVA GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO E.R.P., ANNO 2015, AI SENSI DELLA L.R. N. 10/96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14668"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N. 327. P.D.L. RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/37 REALIZZAZIONE DELLE OPERE FUORI AMBITO: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA. IMPEGNO SPESA EURO 391,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14669"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA FIS S.R.L.  PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2016 - IMPORTO EURO 15.128,00= IVA COMPRESA - CIG ZDE19597AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14670"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 - AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 125 - COMMA 11 - DEL D. LGS. N. 163/06, INCARICO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MECCANICO-ELETTRAUTO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=  IVA COMPRESA. CIG  Z691921857</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14671"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO FORMATIVO "CENTRALE DI COMMITTENZA E COMUNI: L'UNIONE FA LA FORZA" ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IL GIORNO 22.04.2016 A CAMPOSAMPIERO (PD). PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DEL 2° SETTORE, 4° SERVIZIO, LICIA CASARIN, GIORGIO TORTATO, SALVINA SIST. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 322,00 IVA ESENTE.  CIG Z611952D6C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14672"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE.  LIQUIDAZIONE A  CONSORZIO BIM TREVISO ¤. 8149,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14673"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVICE  TECNICO PER ISTRUTTORIA LEGALE  PER LA FASE STRAGIUDIZIALE CONSEGUENTE ALLA PRATICA EDILIZIA 339/2004. INCARICO DOTT.SSA P. MORETTI DELLO STUDIO MORETTI E FRANCHIN. EURO 1776,32 IVA/C CIG  ZA31957137</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14674"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA, INDETTA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI ANNI 2016-2017-2018 E LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14675"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA MINELLO ANNA MARIA DAL 1 SETTEMBRE 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14676"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SINISTRO SOTTO FRANCHIGIA POLIZZA RCT/O EURO 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14677"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI FEBBRAIO 2016 - EURO 2447,65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14678"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO NEL MESE DI MARZO 2016 ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 320,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14679"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 - EURO 3756,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14680"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DEL 24 MARZO 2016: REVOCA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N. 156 DEL 09-03-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14681"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA CHIESA ZERMAN N.17 E VIA TOMMASINI N. 2/A - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL (EURO 4.726,28.=) - CIG ZC2194A4CF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14682"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SP.A. CON SEDE A ROMA QUALE CONTRIBUTO PER LE SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO E PER RIMBORSI A CONGUAGLIO NEGATIVI PER L'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 4.300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14683"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI PRATICHE ANNUALI OBBLIGATORIE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. INCARICO PROFESSIONALE AL PERITO IND.LE PERISSINOTTO LEANDRO DELLO STUDIO TECNICO OMEGA DI SAN DONA' DI PIAVE (VE), EURO 995,52 IVA E ONERI COMPRESI.  CIG ZCD1948961</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14684"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO DELLE RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL FINE DI ACQUISIRE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO PREVISTA DAL D.LGS. 259/2003, AFFIDATO ALLA DITTA TBS IT TELEMATIC &amp; BIOMEDICAL SERVICES SRL DI TRIESTE. TERZO IMPEGNO 3843,00 CIG ZB0188A412.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14685"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) - ANNO 2015 - APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - FINALE A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. EURO 2.150,29 = IVA COMPRESA - CIG Z981744073.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14686"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA  (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE  VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2016 - DITTA EDILVERDE  S.R.L. DI PREGANZIOL - IMPEGNO SPESA EURO 500,00 =  IVA INCLUSA - CIG Z86192F4EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14687"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITA'). APPROVAZIONE 2° STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO - FINALE - DITTA  ORIBELLI S.A.S. DI CASALE SUL SILE (TV) EURO 12.364,78=  IVA COMPRESA -  CIG Z2A159F065.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14688"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA  (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO DI FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2016 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 300,00  IVA INCLUSA - CIG  Z31192F48F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14689"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016. APPROVAZIONE FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE ED  ELENCO PREZZI. INDIZIONE GARA INFORMALE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI ¤ 12.810,00 CIG: ZD91907D51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14690"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI/SERVIZI INTEGRATIVI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE "GLOBAL SERVICE". RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE COSTITUITO DA: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOC. COOPERATIVA DI BOLOGNA, SKILL CONSORTILE A R.L. DI PADOVA E S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. CIG: 4319491CB9. EURO 551.190,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14691"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO RICREATIVO CULTURALE E SPORTIVO (C.R.C.S.) DI VIA TORINO.  DITTA APPALTATRICE ECO S.T.I.L.E. SRL DI SCORZÈ VE. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 1.599,90 IVA COMPRESA. CIG ZD1161CE30 (LAVORI PREVISTI DAL CONTRATTO PRINCIPALE) CIG ZBA18774DC (LAVORI DI PERIZIA) CUP E64H15000790004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14692"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVICE  TECNICO PER ISTRUTTORIA PRATICA EDILIZIA. INCARICO DOTT.SSA P. MORETTI DELLO STUDIO MORETTI E FRANCHIN. EURO 1903,20 IVA/C CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14693"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMPAGNA "VERITÀ PER GIULIO REGENI", FORNITURA STRISCIONE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 47,50 IVA COMPRESA. CIG N. Z921941673.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14694"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE, DI PROPRIETÀ COMUNALE, IN CENTRO STORICO E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELATIVA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14695"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/03/2016 - 31/03/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 2.697,37=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14696"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. CONCESSIONE AREA CIMITERIALE N. 1 DEL CIMITERO DI ZERMAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14697"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUDOVICO MARCO BENVENUTI DELLO STUDIO BENVENUTI PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DA IMPRESA EDILE GATTO &amp; C. S.N.C.. EURO 2.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14698"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA MENEGHIN RENATO DI SOLIGO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 500,00 CIG Z8D18F77A3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14699"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE N. 2 ALLACCIAMENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESSO LA FRAZIONE DI CAMPOCROCE.  IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DELLE UTENZE E I RELATIVI CONSUMI PREVISTI PER L'ANNO IN CORSO A FAVORE DI VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA. EURO 970,44 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14700"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA C2/9 IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. ¤. 154.119,27   CIG 64992262F6 CUP E66G15000390004 - INTEGRAZIONE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14701"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.D.R. 18B MOGLIANO CENTRO, OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  - PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14702"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 2016 - 2020. AGGIUDICAZIONE APPALTO A SEGUITO ESPLETAMENTO PROCEDURA APERTA AL CONSORZIO SOCIALE UNITARIO G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A VENEZIA MESTRE. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2016 E 2017 EURO 407510,36IVA C. - CIG 65138116E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14703"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2016 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.762,66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14704"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A FAVORE DELLA SIG.RA BELLONIO ELIDE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI VIA BONOTTO. EURO 70,51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14705"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA V.M. PRESSO LA CASA DI RIPOSO C. COSULICH DI CASALE SUL SILE (EURO 5.700,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14706"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO E.R.P., ANNO 2015, AI SENSI DELLA L.R. N. 10/96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14707"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2016 RELATIVA ALL'ANNO 2015 - EURO 374,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14708"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE E DELL'AGENTE NICOLA MONTAGNERETTO ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SU "ASSOCIAZIONI, COMITATI, ONLUS, HOBBISTY, FESTE, MANIFESTAZIONI E MERCATINI: DISCIPLINA, CONTROLLO E SANZIONI", ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL GIORNO 5 APRILE 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 142,00 MARCA DA BOLLO COMPRESA, IVA ESENTE. CIG. ZD418E4D1A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14709"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA PRESSO IL CENTRO S.I.T. AUTORIZZATO DELL'AUTOVELOX 106. DITTA SODI SCIENTIFICA S.P.A. DI CALENZANO (FI). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.586,00 IVA INCLUSA. CIG:Z54190B98E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14710"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ON-SITE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016-2017. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.459,49 IVA INCLUSA: CIG. ZD418EB11C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14711"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE Z.T.O. C2-36 SITO IN VIA XXVIII APRILE - PRESA D'ATTO COLLAUDO I° STRALCIO FUNZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14712"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC APRILE 2016. EURO  IVA C.  2024,00 IVA/C  CIG  Z9F18ED1E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14713"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE PRESSO IL SERVIZIO SUAP. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRIGENTE II SETTORE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14714"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 32.477,62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14715"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONUS FAMIGLIA - DGR 2407/2013. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI PER EURO 6.593,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14716"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 3^ EROGAZIONE ANNO 2016 (EURO 9.780,75.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14717"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELLA LOTTIZZAZIONE DENOMINATA C2/9 IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ADRIASTRADE SRL DI MONFALCONE (GO) PER L'IMPORTO DI EURO 154.119,27.CIG 64992262F6 CUP E66G15000390004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14718"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE "CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA". IMPEGNO DI SPESA EURO 512,40.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14719"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D.LGS. 267/2000 - EURO 52,28.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14720"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AI SENSI DEGLI ART. 79 E 80 DEL D.LGS 267/2000. IMPEGNO DI SPESA  PER PERMESSI ASSESSORI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14721"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITÀ TRA ENTI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO  DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AREA DI VIGILANZA CAT. D" PRESSO IL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14722"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 2^ EROGAZIONE ANNO 2016 (EURO 6.900,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14723"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE D.D. N. 189 DEL 22.03.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14724"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2016-2017-2018 E LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. CIG 6630948F61. IMPEGNO DI SPESA EURO 58.222,50 - CIG 6630948F61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14725"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL PARCO ARCOBALENO" PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "CHIAMATA A RACCOLTO" ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14726"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA E SCHEMA DI CONCESSIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI DI VIA SAN MICHELE E VIA BRAIDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14727"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 09.03.2016 EURO 7.960,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14728"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE E PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 364,29 IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14729"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE "EX NOVO" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. DITTA APPALTATRICE ILSA PACIFICI REMO S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE). IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA "VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 2 - PROROGA TERMINE FINALE ESECUZIONE LAVORI - APPROVAZIONE NUOVO CRONO-PROGRAMMA - IMPORTO EURO 74.051,78=. CUP E61B14000380004 - CIG 6386500286.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14730"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE "EX NOVO" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. IMPEGNO DI SPESA PER  REDAZIONE VARIANTI IN CORSO  D'OPERA - ING. FEDERICO CAPO DI SAN LIBERALE-MARCON (VE) - IMPORTO EURO 11.248,40= IVA E C.P. COMPRESE. CUP : E61B14000380004 - CIG  : ZCF1664FA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14731"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA: RIPARAZIONE MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER LTI 20.20. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 175,68 IVA INCLUSA. CIG:ZAA18E4B96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14732"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AGGIO PARI AL 22,74% DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE. DITTA M.T. S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 107,38 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14733"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI 4 AGENTI E IL COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE ALL'INCONTRO FORMATIVO SULLE NUOVE NORME DI OMICIDIO STRADALE, ORGANIZZATO DA ANVU, ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA, IL 23 MARZO 2016 A TEOLO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 77,00. IVA ESENTE. CIG Z5D18E4685.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14734"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PREVISTE DALL'ART. 10 - COMMA 3 DEL C.C.N.L. 31-03-1999, PER L'ANNO 2015 - EURO 8.786,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14735"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALLA LETTERA A) COMMA 2 DELL'ART. 17 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 E ART. 37 DEL C.C.N.L. 22-01-2004 ANNO 2015 - EURO 140.630,02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14736"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA SIG.RA ZANUTTO ARIANNA, DIPENDENTE PRESSO L'IPAB OPERA PIA CASA PATERNA DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE) DAL 01-01-2016 AL 31-03-2016 - EURO 6.989,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14737"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE ALL'AVV. FRANCO ZAMBELLI PER LA POSIZIONE FINPRO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E IMMPART S.R.L..  CIG Z7C18CCF83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14738"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (SICRAWEB) E TRIBUTI (J-TRIB) - ANNO 2016. DITTA INCARICATA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.850,24 IVA INCLUSA. CIG Z3A18F8686</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14739"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE TREND MICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA &amp; C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.596,56 IVA INCLUSA. CIG: Z5418F0058</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14740"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE SOFTWARE STAY TOUR E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2016. DITTA INCARICATA HYKSOS S.R.L.DI MARENO DI PIAVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.159,00 IVA INCLUSA. CIG ZF118F86D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14741"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE - ANNO 2016. DITTA INCARICATA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE. IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA INCLUSA. CIG Z8A18F848E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14742"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELASSISTENZA PRODOTTI ASCOT WEB, ADWEB, OFFICE WEB, -CMS PORTAL MAGNOLIA- ANNO 2016. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.494,89 IVA INCLUSA. CIG ZE618F85D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14743"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2016 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" DI MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA, 242. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14744"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2015 - 31.07.2016. IMPEGNO DI SPESA EURO  1.696,14=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14745"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. IMPRESA APPALTATRICE CO.GE.FOR. S.R.L. DI SUSEGANA (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. CIG 6450849100  -   CUP E61B09000380006. EURO  183.777,91  IVA 10% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14746"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE "EX NOVO" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. DITTA APPALTATRICE ILSA PACIFICI REMO S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE). IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA "VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1" - PROROGA TERMINE FINALE ESECUZIONE LAVORI - IMPORTO EURO 17.481,90=. CUP E61B14000380004 - CIG 6386500286.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14747"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA CELEBRAZIONI ANNO 2016 - III° IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI - EURO 66,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14748"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO-DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.222,10 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14749"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA DI EURO 495,00 AL RICORRENTE DEL VERBALE N. 13636/V DEL 22/06/2010 A SEGUITO SENTENZA DI APPELLO SFAVOREVOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14750"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA ED INDENNITÀ RISCHIO MESE DI FEBBRAIO 2016 - EURO 223,74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14751"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 81 DEL 12.02.2016 AVENTE AD OGGETTO "DETERMINAZIONE N. 1 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 E ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 118/2011 PUNTO 8.13" E CONTESTUALE RIADOZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14752"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 112 DEL 25.02.2016 AVENTE AD OGGETTO: "SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO DELLE RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL FINE DI ACQUISIRE L'AUTORIZZAZIONE PREVISTA DAL D.LGS. 259/2003. INCARICO ALLA SOCIETA' TBS IT TELEMATIC &amp; BIOMEDICAL SERVICES DI TRIESTE. SECONDO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 163, COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000. EURO 427,00. CIG ZB0188A412.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14753"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 DALLA DIPENDENTE SIG.RA SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 804,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14754"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FORMATIVO PER IL PERSONALE, SU APPLICATIVO ASCOT WEB PER ADEGUAMENTO AL D.LGS. 118/2011 "ARMONIZZAZIONE CONTABILE". DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA EURO 352,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14755"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2016". EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.000,00= ALLA S.O.M.S. DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14756"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DELLA PROCESSIONARIA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ISE DI NOVENTA DI PIAVE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1159,00 IVA C. CIG ZE818CA607.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14757"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CORSO BASE SU M.E.P.A. E CONVENZIONI  CONSIP. RIFERIMENTI NORMATIVI ED ESERCITAZIONI PRATICHE". AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CORSO ORGANIZZATO IL 15 APRILE 2016 DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI TREVISO, DEI DIPENDENTI DEL 2° SETTORE: LICIA CASARIN, GIORGIO TORTATO, LUCIA PAGNOSCIN E ALESSANDRA CURTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO  395,00. CIG:  ZA918C43AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14758"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE: "IL PERSONALE DEGLI EE.LL. ALLA LUCE DELLE RECENTI NORMATIVE" ORGANIZZATO DAL CSA CITTADELLA IL 24 MARZO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 372,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14759"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2016 - 29/02/2016 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 3.901,55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14760"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2016 - EURO 1.207,29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14761"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO  AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2016 - EURO 2.265,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14762"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2016 - EURO 3.093,16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14763"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE ALLE RIVISTE TELEMATICHE POLNEWS, UFFICIOCOMMERCIO E VIGILARE SULLA STRADA. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ANNO 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.074,00 IVA INCLUSA. CIG. Z8F13F7C11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14764"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE ALLO STAGE DI TIRO OPERATIVO DI POLIZIA, NEI GIORNI 15 MARZO E 19 APRILE 2016, A JESOLO,  PRESSO POLIGONO, ORGANIZZATO DA T.E.C. DI BERTUCCI LAURA E C. SAS DI NOALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 316,56 COMPRENSIVO DI IVA E MARCA DA BOLLO. CIG: Z3418B7792.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14765"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BADGES MAGNETICI IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE, DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14766"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2016. PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. APPLICAZIONE CCNQ DEL 17/10/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14767"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE DA PARTE DEL DIRIGENTE III SETTORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 412,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14768"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 309,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14769"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME A VERITAS SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14770"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6" - ESTENSIONE: MIGRAZIONE ULTERIORI UTENZE E FORNITURA ULTERIORI APPARATI MOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14771"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA D.D. N. 129/2016: "LAVORI DI REALIZZAZIONE "EX NOVO" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DELL'IMPORTO DI EURO 187.721,41= IVA  COMPRESA. CUP E61B14000380004  - CIG  6386500286"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14772"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO LIMITATAMENTE AL PERIODO NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA IN CORSO - AFFIDAMENTO A NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOP. SOC. ONLUS  DI VENEZIA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 6100,00 IVA C. - CIG Z9F188BDE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14773"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14774"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016. EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14775"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016. ADESIONE AL PERCORSO FORMATIVO MASTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.810,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14776"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14777"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE. ISCRIZIONE AL CORSO IN TEMA LE ULTIME NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE ORGANIZZATO DA CSA. ¤. 542,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14778"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERCORSO FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DELL'AREA DENOMINATA "PARCO URBANO" (AREA VERDE TRA VIA BARBIERO E LA VIA ZERMANESA E DI ALCUNE STRUTTURE AD ESSA AFFERENTI), MEDIANTE L'UTILIZZO DI MODELLI INNOVATIVI DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO. PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE PROGETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14779"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 205 DEL 30.03.2012. EURO 248,05.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14780"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDUM DEL 17/4/2016. ORGANIZZAZIONE TECNICA - INDIVIDUAZIONE FORNITORI ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.799,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14781"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 832 DEL 17.12.2016 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN) ISCRITTA AL M.E.P.A. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRAMITE PERSONALE SPECIALIZZATO ELETTRICISTA PER N. 24 ORE SETTIMANALI A SUPPORTO DELL'UNICO DIPENDENTE COMUNALE ADDETTO". MODIFICA IMPEGNO DI SPESA E DURATA DEL SERVIZIO EURO 7.320,00. CIG Z9A1BCF53A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14782"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDUM DEL 17/4/2016. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE - INCARICO ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOC. COOP. ONLUS - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.004,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14783"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDUM DEL 17/4/2016. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 982,56,= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14784"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE TEORICO - PRATICA PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A RUOTA (IN ATTUAZIONE DELL'ART. 73 COMMA 4 DEL D.LGS. 81/08 E S.M. E I. E DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL 22.02.2012) AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE I DIPENDENTI ZANATTA GIAMPIETRO, PRIZZON VITTORIO E TRONCHIN GIANFRANCO . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO C.I.P.A.T. CENTRO ISTRUZIONE PROFESSIONALE E ASSISTENZA TECNICA DELLA C.I.A. DI VENEZIA - MARGHERA. EURO 366,00.  CIG Z5018A9F92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14785"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO FORMATIVO "GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INFERIORI A 40.000 EURO" ORGANIZZATO DALLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IL GIORNO 03.03.2016 PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD). AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DEL 2° SETTORE, 4° SERVIZIO, LICIA CASARIN E GIORGIO TORTATO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 222,00 IVA ESENTE.  CIG Z1E18AF038</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14786"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE "EX NOVO" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DELL'IMPORTO DI EURO 187.721,41= IVA  COMPRESA. CUP E61B14000380004  - CIG  6386500286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14787"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. IMPRESA APPALTATRICE CO:GE.FOR. SRL DI SUSEGANA (TV). CONCESSIONE ANTICIPAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 140 DEL D.P.R. 207/2010 E DELL'ART. 8 COMMA 3 BIS DELLA LEGGE 11/2015. CIG 6450849100  -   CUP E61B09000380006. ¤  139.265,15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14788"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 82 DEL 12.02.2016. SOSTITUZIONE ALLEGATO N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14789"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO ANCITEL PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA C/O I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI) E PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. DITTA ANCITEL SPA DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.134,84 IVA INCLUSA. CIG: Z4618A9DDB - ZE418A9E48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14790"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE. DITTA EGAF S.R.L. DI FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 589,60 IVA ESENTE. CIG: Z0118ABC48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14791"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CARNEVALE 2016". EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA -  E ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO.  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 9.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14792"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER IL VAGLIO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI URBANI DI VIA SAN MICHELE E VIA BRAIDA E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELATIVA GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14793"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNI 2016-2017-2018 E LABORATORI DIDATTICI AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 163/2006. INDIZIONE PROCEDURA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14794"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BACHECHE, DI PROPRIETÀ COMUNALE, IN CENTRO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14795"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA COMPRESA (CIG Z6918A7935).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14796"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO RICREATIVO CULTURALE E SPORTIVO (C.R.C.S.) DI VIA TORINO. CUP E64H150007900004. DITTA APPALTATRICE ECO S.T.I.L.E. SRL DI SCORZÈ VE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO  25.095,40. ZD1161CE30. CUP E64H15000790004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14797"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTE PUBBLICHE PER ALIENARE TRE  MEZZI COMUNALI IN DISUSO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14798"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE MODELLO FIAT PUNTO TARGATO BY643AM IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14799"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER IL COLLEGAMENTO ACI-PRA PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI PRA. AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 IVA INCLUSA. CIG: Z4B1862218.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14800"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO IN OUTSOURCING SANZIONI AMMINISTRATIVE E GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/03/2016. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00 IVA INCLUSA. CIG: 47303253AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14801"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI SERVIZIO PER LA  GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI  PERIODO 2006-2015. AGGIUDICATARIA A.T.I. COSTITUITA DA:  CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.P.A. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) CON SEDE LEGALE IN LAVIS (TRENTO), L'OPEROSA  IMPIANTI S.R.L.. (MANDANTE) CON SEDE LEGALE A GRANAROLO DELL'EMILIA (MANDANTE) E C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.A.R.L. (MANDANTE)  CON SEDE IN  CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO). APPROVAZIONE   CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ AI SENSI DELL' ART. 322 DEL D.P.R. 207/2010. ACCERTAMENTO CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 34.343,08.  SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA.  CIG: 114108444D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14802"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL NOTAIO PAOLO MAMMUCARI A REDAZIONE E ROGITO DI ATTO IDENTIFICATIVO/RICOGNITIVO DI PROPRIETÀ COMUNALI DA STIPULARSI CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO, IMPEGNO DI SPESA EURO 2.036,60 ONERI COMPRESI. (CIG Z24187D8A3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14803"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO DELLE RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL FINE DI ACQUISIRE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO PREVISTA DAL D.LGS. 259 DELL'01.08.2003 "CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE". AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006, ALLA DITTA TBS IT TELEMATIC &amp; BIOMEDICAL SERVICES S.R.L. DI TRIESTE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.124,00 IVA COMPRESA EURO ZB0188A412. PRIMO IMPEGNO IN DODICESIMI EURO 854,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14804"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 5 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14805"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA CELEBRAZIONI ANNO 2016 - II° IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI - EURO 106,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14806"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLO STATUTO COMUNALE: PUBBLICAZIONE NEL B.U.R. DELLA REGIONE VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14807"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LASCITO TESTANI: APPROVAZIONE "DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "VILLA TESTANI" SITO IN MOGLIANO VENETO" E RELATIVI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14808"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI TELEMATICHE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.900,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14809"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI VARI PER UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14810"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2016 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.042,66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14811"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDUM DEL 17/4/2016. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 23/2/2016 FINO AL 22/4/2016. SPESE A TOTALE CARICO DELLO STATO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 50.262,90.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14812"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ALLA DITTA MELILLO SRL CR. ANNI 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 256.590,38. CONTESTUALE REVOCA DELLA D.D. N. 51/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14813"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA EURO 11.400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14814"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - PRESTAZIONI DELL'AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14815"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DEL SOLE DI VIA SABBIONI - NULLA OSTA PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO A TITOLO GRATUITO A DITTA PRIVATA FINANZIATA DA PRIVATO BENEFATTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14816"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ANTICIPO CONTRIBUTO SPOSTAMENTO IMPIANTI.    MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. CIG ZB21879BE2.  CUP E61B09000380006. ¤ 122,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14817"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO RICREATIVO CULTURALE E SPORTIVO (C.R.C.S.) DI VIA TORINO. CUP E64H150007900004. DITTA APPALTATRICE ECO S.T.I.L.E. SRL DI SCORZÈ VE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE EURO 1.271,59. CIG ZBA18774DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14818"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 - AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 125 - COMMA 11 - DEL D. LGS. N. 163/06, INCARICO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MECCANICO-ELETTRAUTO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. E LAVORI DI CARROZZERIA ALLA DITTA CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO &amp; C. S.N.C., ENTRAMBI DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14819"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 20 KW. REDAZIONE E PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE DEI CONSUMI ELETTRICI RELATIVI ALL'ANNO 2015 ALL'AGENZIA DELLE DOGANE. AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO IND.LE PERISSINOTTO LEANDRO DELLO STUDIO TECNICO OMEGA DI SAN DONA' DI PIAVE (VE). EURO 387,00 IVA/C. - CIG Z1D12F7C51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14820"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016 - PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL S.P.A. DI VILLORBA (TV).  R.D.O. M.E.P.A. 1108996 CIG: ZA6185729B - EURO 25.000 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14821"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSEGNI DI MATERNITÀ (ART. 74 DELLA L. 151/2001) E ASSEGNI AI NUCLEI CON ALMENO TRE FIGLI MINORENNI (ART. 65 DELLA L. 448/1998).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14822"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 1^ EROGAZIONE ANNO 2016 (EURO 17.930,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14823"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA DELLE MINORI P.A., Z.S., C.S. E DELLA MADRE SIG.RA Z.S. PRESSO LA COMUNITÀ DOMUS NOSTRA - SUORE DI NOSTRA SIGNORA DELLA CARITÀ DEL BUON PASTORE, QUINTO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14824"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2016. AFFIDAMENTO ALLA DIAFRAMMA S.R.L. DI BOLOGNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 411,20= PER IL RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI GIÀ SCADUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14825"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2016 EURO 662,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14826"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI ANDREA BORTOLUZZI E IRENE CORSO DELLO STUDIO ASSOCIATO MDA  STUDIO LEGALE CON SEDE IN VENEZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14827"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE R.G. N. 8955/2013 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSA DA CIBRA PUBBLICITA' S.R.L. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ORDINANZA DEL 29.12.2015 - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14828"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEL RIFUGIO DEL CANE DI RONCADE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD L'OLIMPO PARI AD EURO 2.500,00 - CIG: 5223292CE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14829"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA, INDETTA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 2016 - 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14830"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2015. RAVVEDIMENTO OPEROSO. IMPEGNO DI SPESA EURO 198,91 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14831"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI "PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI" E "PROGETTO TRASFERIMENTO E COLLOCAZIONE ORDINATA MATERIALE ARCHIVIO DA VIA BONOTTO A PIAZZA DON SALA  A ZERMAN" ANNO 2015. EURO 27.370,22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14832"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITA RISCHIO MESE DI GENNAIO 2016 - EURO 194,16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14833"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, PER IL PERIODO 01/04/2016 - 31/03/2019. DITTA MAGGIOLI S.P.A - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPORTO EURO 296.652,00 IVA INCLUSA. CIG: 6452205002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14834"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 1 DI VARIAZIONE COMPENSATIVA  DEI CAPITOLI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5-QUATER LETTERA A) DEL D. LGS. 267/2000 E ALLEGATO N. 4/2 AL D. LGS. 118/2011 PUNTO 8.13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14835"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO ICI ANNO 2015 - EURO 10.584,00 ONERI INCLUSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ENTRATE TRIBUTARIE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14836"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO - EURO . 3.093,16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14837"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SU FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE 1° SEMESTRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.712,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14838"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO IN DATA 12.02.2016, ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA RIGUARDANTE "I BILANCI COMUNALI ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14839"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE "EX NOVO" VIA BARBIERO, TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E NUOVA PISTA CICLABILE. APPROVAZIONE ESECUZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE - DITTA VERITAS S.P.A. DI VENEZIA - IMPORTO EURO 1.299,10= IVA COMPRESA. MODIFICA DEL CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI.CUP   E61B14000380004 - CIG Z311855FD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14840"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA "MENEGAZZI" SITA IN VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO (PARZIALMENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE) SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI INTERNI - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL DI DOSSON DI CASIER (TV). APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE DI EURO 12.200,00 IVA COMPRESA.  CIG Z3716C1184 CUP E64H15000920004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14841"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA MENEGAZZI DI VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO. SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA - DITTA BARCHESSA PAVIMENTI SNC DI TRIVIGNANO (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 27.913,60 IVA COMPRESA. CIG: Z4116C5ACE - CUP E64H15000920004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14842"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO 136,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14843"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO DELL'IMPORTO DI ¤. 483.976,27 QUALE PARTE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE NORD DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14844"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 6.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14845"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MARZO 2016. EURO  IVA C. 1804,00 IVA/C  CIG Z8B186BF8D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14846"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14847"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA A MEZZO DI CONTO DI CREDITO C/O POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00.= CIG ZA1185B5E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14848"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2016. I° IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.095,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14849"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI POSTALI POSTA EASY PICK UP, CONSEGNA A DOMICILIO  ANNO 2016 E AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 2016.  PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.  CIG Z1717EF272.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14850"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. IN OLIVETTI S.P.A.. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14851"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONI D'USO IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: UNITRE, GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA, CENTRO RICREATIVO ANZIANI A.C.R.A., LUNA D'AGOSTO, BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO. TERMINE 30.06.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14852"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2016 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 560,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14853"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ, AI SENSI DELLA L. 448/1998, ARTT. 65-66 E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14854"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DI IMPEGNO N. 949 DEL 25.12.2015 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LE GARE PERFEZIONATE DAL COMUNE NEL QUATRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2015. EURO 225,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14855"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI PASSIVE RELATIVE AD IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2016. EURO 77.997,16.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14856"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MATTIA MATARAZZO PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DA VODAFONE SPA. EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14857"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL MESSO NOTIFICARE ANNO 2015 PREVISTO DALL'ART. 54 DEL CCNL 14.9.2000. EURO 10,17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14858"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO "PROGETTO SPECIFICO PER IL CONTRASTO DELL'ATTIVITÀ DI PROSTITUZIONE DI STRADA IN ORARIO SERALE/NOTTURNO, COORDINATO CON LA QUESTURA DI TREVISO" ANNO 2015 - POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. EURO 4.246,83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14859"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ART. 17 COMMA 2 LETTERE 1) ED F) C.C.N.L. 01-04-1999 ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 25.148,02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14860"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2015 E ACCONTO ANNO 2016 -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 26.262,91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14861"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.952,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14862"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. LIQUIDAZIONE SPESA PER RECUPERO SALMA IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 239,30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14863"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14864"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO DEL SIG. M.R. PRESSO LA COMUNITÀ TERAPEUTICA DUMIA S.C.S. ONLUS DI FELTRE BL (EURO 6.200,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14865"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ANNUALE DEI POSTI E DEI PROFILI DELLA DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. 20 DEL 29.01.2013 - ATTI RICOGNITIVI AL 31.12.2015 ED AL 01.01.2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14866"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14867"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N.31 DEL 29.01.2016 -APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER L'ESERCIZIO 2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14868"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSILIARI - II° SEMESTRE 2015. EURO 3.381,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14869"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 129.812,66.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14870"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 562 DEL 10/9/2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO ROBERTO EURO 374,55 IVA C. - CIG Z7D15C03A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14871"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARI - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERITAS SPA - EURO 1.000.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14872"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI, COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA COSTRUZIONE ORIBELLI S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00= IVA COMPRESA - CIG Z091812467</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14873"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AI DIPENDENTI BISELLO MARIA E ROSANA CARMELO ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00. CIG: Z6F1832E0D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14874"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A CITTADINO DI SOMME INTROITATE MA NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14875"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2" - ANNO 2016. CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOP. SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 153.671,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14876"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO A E.C. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 4 E REVOCA CONCESSIONE A F.J.S DI CUI ALLA D.D. N. 752/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14877"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2016 (EURO 218.239,84.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14878"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCATIVA PER MINORE C.P. PRESSO LA COMUNITÀ MURIALDO. PERIODO 1.2-30.6.2016 (IMPEGNO DI SPESA EURO 6.940,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14879"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14880"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANUTEL -  QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ENTRATE TRIBUTARIE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14881"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - ESERCIZIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14882"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE, DOTT. ANDREA GIROTTO, PER L'ESERCIZIO 2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14883"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO  2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14884"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA CELEBRAZIONI ANNO 2016 - I° IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI - EURO 66,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14885"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO 2016 PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE -MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.195,20 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14886"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A PAGINE SÌ! SERVIZIO INSERZIONE NUMERI TELEFONICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.00 OLTRE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14887"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PER MANUTENZIONE EVOLUTIVA SISTEMA INFORMATICO AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVO DELLA MARCA TREVIGIANA 2017. EURO 472,00 IVA COMPRESA. CIG ZE71CBFFB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14888"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D.LGS. 267/2000 - EURO 49,29.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14889"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MOGLIANO SERVIZI SRL - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 175.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14890"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDATO MEDIANTE GARA D'APPALTO AL RTI EURO-TOURS SNC E ACCT SPA - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200.374,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14891"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONCESSIONE ORTO URBANO N.7 DI VIA SAN MICHELE E SUA NUOVA ASSEGNAZIONE AL PRIMO ISCRITTO NELLA LISTA D'ATTESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA E TURISMO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14892"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BORTONE FABRIZIO PER L'ESERCIZIO 2015 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRIGENTE III SETTORE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14893"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO ALLE SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI SPORTIVE, TITOLARI DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE COMUNALI, DI DEFIBRILLATORI E RELATIVI ACCESSORI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14894"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO E ANNESSI SPOGLIATOI DI CAMPOCROCE AL C.S. MAROCCO ASD. PERIODO 01/01/2016-30/06/2017.  APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14895"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE DIPENDENTI WOLF ANTONELLA E POTENTE MARINA ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ENTRATE TRIBUTARIE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14896"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA DI INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI C.U. 2016 E 770/2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1342,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14897"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC FEBBRAIO 2016. EURO  IVA C. 1980,00 IVA/C  CIG  Z5217FC671</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14898"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE. REVOCA DET. N. 3 DEL 14/01/2016 SEMINARIO ORGANIZZATO DA KAIROS SUL TEMA "IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14899"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO ETERNIT ABBANDONATO DA IGNOTI SUL TERRITORIO - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 440,00 IVA C. CIG Z72180DABC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14900"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ERRORE MATERIALE IN D.D. N. 838 DEL 09/12/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14901"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI A VALORE DALLA DITTA  EP S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP BP6 - LOTTO 7 ACCESSORIO. EURO 9.000,00 - CIG. DERIVATO Z7C17FF21E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14902"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - 1 SEMESTRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 28095,91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14903"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MENSE DI GENNAIO - EURO 3.178,42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14904"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 134.868,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14905"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14906"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA D.D. N. 1 DEL 11.01.2016. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI SITI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14907"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 648,21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14908"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/12/2015 - 31/12/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 655,84=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14909"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI EURO 28.300,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14910"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE. SEMINARIO  ORGANIZZATO DA KAIROS  SUL TEMA " IL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO". KAIROS SPA. EURO 250,00 CIG ZCA17F4DD5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14911"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2016, AI SENSI DELL'ART. 31 C. 2 DEL CCNL 22.1.2004 - PARTE STABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14912"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 3 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B) DEL D. LGS. N. 267/2000 - REVOCA D.D. N. 953 DEL 28/12/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14913"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE NORD DI MOGLIANO VENETO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO. REVOCA DD N. 927-2015 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA PER ESIGIBILITÀ DELLA SPESA E VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14914"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OCCHIALI SIMULAZIONE STATO DI EBBREZZA PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE. DITTA CONTRALCO ITALIA DI ARESA (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 155,43 IVA INCLUSA. CIG: ZEC17DD89D. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14915"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO, TRAMITE ME.PA. DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTUALMENTE INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE AGGIORNATO CON TARGA SYSTEM. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.585,80 IVA INCLUSA. CIG: Z717DB6BA - CUP: E69D15001440004. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14916"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE. ANNO 2015. IMPORTO EURO 328.227,58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14917"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLE AREE EDIFICABILI E SUGLI IMMOBILI ICI - IMU. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 50.000,00 A FRONTE DI ACCERTAMENTI PER EURO 315.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ENTRATE TRIBUTARIE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14918"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CAMPOCROCE (CAMPO DA CALCIO E SPOGLIATOI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14919"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI POSTALI POSTA BASIC EASY PICK UP, CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2015 E AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.200,00.= CIGZ4C1330C13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14920"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA TRA ENTI ANNO 2015 AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14921"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  N. 13 DEL 20/01/2015 "INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. EURO 130.406,70". RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14922"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FOTOCAMERE DIGITALI COMPLETE DI ACCESSORI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE MEPA. DITTA EUROTECNO S.R.L. DI GUIDONIA MONTECELIO (RM). IMPEGNO DI SPESA EURO 803,30 IVA INCLUSA. CIG: ZE917CB596. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14923"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) E IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ACCERTAMENTO CONTABILE ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ENTRATE TRIBUTARIE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14924"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 797 DEL 1/12/2015 "ATTIVITA'  DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO ICI SVOLTA NELL'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.584,00 ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2016" INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14925"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE N. 9 LASTRE DI CHIUSURA LOCULI NON PIÙ UTILIZZABILI A SEGUITO TRASLAZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 912,56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14926"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO VERIFICA DICHIARAZIONI RESE IN SEDE DI GARA DALL'IMPRESA CO.GE.FOR. S.R.L. CON SEDE A SUSEGANA (TV) AGGIUDICATARIA DEI LAVORI  DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE.  CIG: 6450849100 CUP E61B09000380006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14927"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE E TASI ANNUALITÀ DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.836,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ENTRATE TRIBUTARIE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14928"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN VEICOLO FIAT PANDA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA CAMPELLO MOTORS S.P.A. DI VENEZIA-MESTRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.908,00 IVA INCLUSA. CIG. Z4C17B76C7 - CUP E63J15000400004. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14929"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO DISMISSIONE AUTOVEICOLO TARGATO BT 612 ZY MODELLO FIAT PUNTO, AUTOVEICOLO MODELLO OPEL ASTRA 991 YL ,DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14930"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME A VERITAS SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14931"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON LA DITTA METROPARK S.P.A. PER LA GESTIONE E L'APERTURA AL PUBBLICO DEL PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO CON SCADENZA 31.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14932"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 3 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B) DEL D. LGS. N. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14933"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14934"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AZIONI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE S.P.A IN ESECUZIONE D.C.C. N. 129 DEL 23/10/2010. AGGIORNAMENTO VALORE DELLE PARTECIPAZIONI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14935"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER RISARCIMENTO DANNI A TERZI SU POLIZZA RESPNSABILITA CIVILE COMPAGNIA GENERALI ITALIA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE AL BROKER INTERMEDIA I.B SRL DI EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14936"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE- DICEMBRE 2015. EURO 2.400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14937"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PP C2/9. EURO 197.471,47   CIG 64992262F6  CUP E66G15000390004. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14938"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'UFFICIO URBANISTICA E SIT PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE E LO SPOSTAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO IN LOCALITA' VILLA TORNI-GRIS. LIQUIDAZIONE EURO 2.400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14939"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PARCHI E AREE VERDI E SERVIZIO DI FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO URBANO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  ME.PA. - DITTE STEBO AMBIENTE SRL, ARREDO PARK SNC E METALCO SRL - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO 48.686,30 IVA C. E VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14940"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDATI ALLA DITTA MICHELE CODATO COSTRUZIONI GENERALI SRL DI SCORZÈ (VE) CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 587 DEL 16.09.2015 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 9.699,41.  CIG: ZEB13DAAA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14941"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE AFFIDATI ALLA DITTA MICHELE CODATO COSTRUZIONI GENERALI SRL DI SCORZÈ (VE) CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 270 DEL 14.05.2015 - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE CREDITO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 3.294,00.  CIG: ZEB13DAAA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14942"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE "EX NOVO" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE CRONO-PROGRAMMA. AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO PER LE OPERE DEL VERDE ALLA DITTA VERDEST S.R.L. DI PAPOZZE (RO) - IMPORTO EURO 28.812,40=  IVA COMPRESA - VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.   CUP E61B14000380004 - CIG Z22170D08A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14943"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF - APPROVAZIONE CRONO-PROGRAMMA - VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CUP E67H15000870004 -  CIG 6500730C17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14944"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ALLA DITTA CRISTOFORETTI S.R.L. CON SEDE A  LAVIS (TN)  DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDARE, IN FINANZA DI PROGETTO (EX ART. 278 DEL D.P.R. 207/2010) LA CONCESSIONE DEI SERVIZI INTEGRATI ENERGIA E MANUTENZIONE, CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AFFERENTI GLI EDIFICI NELLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2021. CIG 64571608FE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14945"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE, FORNITURA LAMPADE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. EURO 6.100,00= IVA COMPRESA  - CIG ZC717B825C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14946"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE CRONO-PROGRAMMA. AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI - IMPORTO EURO 8.099,20= IVA COMPRESA - VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CUP E67H12000750004 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14947"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA MENEGAZZI SITA IN VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO. CUP E64H15000920004. VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14948"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO RICREATIVO CULTURALE E SPORTIVO DI VIA TORINO. CUP E64H150007900004. VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. EURO 27.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14949"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FRANCESCO ZIGIOTTO DELLO STUDIO A.I.Q.  DI MIRANO PER LA REDAZIONE DI PRATICHE CATASTALI VOLTE AL FRAZIONAMENTO DELL'AREA DI PERTINENZA PRIVATA DA CEDERE AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ¤ 2.410,72 ONERI E IVA COMPRESI. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.  CIG ZD817AC3D4  CUP E61B09000380006. ¤ 961.111,28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14950"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G.B. PIRANESI: RIFACIMENTO LINEA DI RISCALDAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL CON SEDE A LAVIS (TN) VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - EURO 2.539,60 IVA COMPRESA. CIG Z4C178ADFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14951"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2015 EURO 19.740,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14952"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2015 A FAVORE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PARI AD EURO 1846,83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14953"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CLORURO DI SODIO E MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA SUPERBETON S.P.A. DI PONTE DELLA PRIULA (TV).  EURO 8.000,00= IVA COMPRESA - CIG Z7017A8094.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14954"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA BIANCA ANNO 2015. DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14955"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) ANNO 2015 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 99,97= IVA COMPRESA - CIG ZBC1324F9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14956"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ). APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. DITTA ORIBELLI SAS DI CASALE SUL SILE (TV) EURO 24.438,88 = IVA COMPRESA -  CIG Z2A159F065</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14957"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE  SOC. AGRICOLA BARONE BIANCHI SRL PRAT. ED. 36/04 E 230/07. IMPEGNO DI SPESA EURO  1.191.950,00  E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI PE 230/07. EURO 442.302,67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14958"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE NORD DI MOGLIANO VENETO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO. APPROVAZIONE CRONO PROGRAMMA PER ESIGIBILITÀ  DELLA SPESA. VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14959"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI "COLLEGAMENTO IDRAULICO DI VIA MACELLO CON IDROVORA SIMIONATO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO". LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 76.625,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14960"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GENNAIO 2016. EURO  IVA C. 1760,00 IVA/C  CIG  Z9717A7199</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14961"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE.  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE BIM PIAVE TREVISO . EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14962"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE  SOC. AGRICOLA BARONE BIANCHI SRL PRAT. ED. 36/04 E 230/07. REVOCA DETERMINA N. 889/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14963"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI . ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. . ANNULLAMENTO  DET. N. 888/2015.  IMPEGNO DI SPESA PER  CANONI ANNUI. EURO  4.146,20  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14964"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.  EURO 261,43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14965"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ZERMAN-OLME. IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. DITTE VARIE EURO 8.824,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14966"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONI BENI MOBILI OBSOLETI ED INUTILIZZABILI CANCELLAZIONE DALL'INVENTARIO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14967"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI REGISTRI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 251,32 IVA COMPRESA. CIG ZB81798D38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14968"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI, ATTI E DOCUMENTI ORIGINALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.580,40 OLTRE IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14969"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14970"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D.LGS. 267/2000 - EURO 124,88.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14971"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.772,95.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14972"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNI DIVERSI. EURO 1.593,28.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14973"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA EVENTO CALAMITOSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14974"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 205 DEL 30.03.2012 E N. 873 DEL 21.12.2012. PER AUMENTO I.V.A. DAL 21% AL 22% E RIMBORSO SPESE GENERALI DAL 12,5% AL 15%. EURO 212,49.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14975"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A INTERMEDIA I.B. INSURANCE BROKER SPESE GESTIONE PRATICA RELATIVA A SINISTRO APERTO SULLA POLIZZA TUTELA LEGALE STIPULATA CON EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. EURO 109,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14976"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2016 (EURO 121.700,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14977"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ. RINNOVO CONVENZIONE CON DITTA MO.SE. - MOGLIANO SERVIZI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14978"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ANNO 2015 ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 309,72.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14979"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANO 2012 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 5° DELLA L.R. N. 10/96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14980"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER CONTROLLO GENERALE IMPIANTO RADIO IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA PRECOM S.N.C. DI ALBIGNASEGO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 592,92 IVA INCLUSA. CIG: ZC8178F69E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14981"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIO COMUNALE SPESE CONDOMINIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ¤. 1.029,45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14982"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ATER D TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE DELLA GESTIONE 2014 . IMPEGNO SPESA ¤. 13.965,17. LIQUIDAZIONE ALL'ATER DI TREVISO DELLA FATTURA N. 8/2015 DELL'IMPORTO DI ¤. 10.704,43 MEDIANTE GROCONTO FONDI, LIQUIDAZIONE IVA PARI AD E. 2.354,97 SPLIT PAYMENT E LIQUIDAZIONE ¤. 905,77 A FAVORE ATER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14983"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNI PROVOCATI DAL PRINCIPIO D'INCENDIO DEL 27.11.2015 PRESSO IL MUNICIPIO DI PIAZZA CADUTI 8. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.T. SRL CON SEDE A UDINE PER  SOSTITUIRE I BENI DANNEGGIATI IN MODO IRREPARABILE CIG: Z3D178A8F4 E ALLA DITTA ELETTRO 2S S.R.L. CON SEDE A NOALE (VE) PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DEL GRUPPO DI CONTINUITÀ ELETTRICO  UPS CIG Z79178A77A. VARIAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - EURO  13,976,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14984"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2016,  ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MESTRE VENEZIA. VARIAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO EURO 4.339,30 CIG: Z9F178D504</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14985"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE  PER VALUTARE LE OFFERTE RELATIVE ALLA  GARA INFORMALE  EX ART. 30 COMMA 3 DEL D.LGS. 163/2006 ED ART. 278 COMMA 4 DEL D.P.R. 207/2010, PER AFFIDARE, IN FINANZA DI PROGETTO, LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ENERGIA, CON RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.712,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14986"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARIFFA PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO CIVILE (EURO 400,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14987"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SPERIMENTALE LEGGE 155/ 2003 DETTA LEGGE DEL "BUON SAMARITANO": RACCOLTA E RIDISTRIBUZIONE ALIMENTI NON CONSUMATI NELLE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO - A.S. 2015-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14988"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI SU AUTOMEZZO FIAT DOBLÒ DS838DY, DI PROPRIETÀ DELLA DITTA EUROPA SERVIZI SRL (EURO 458,65.= IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14989"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARIFFA RIFIUTI (TARI) ANNO 2015. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED EROGAZIONE  CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.999,41=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14990"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO, REINGEGNERIZZAZIONE  E MESSA IN PRODUZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DEI REGISTRI INFORMATICI INTEGRATI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE, ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI SVILUPPO ASP.NET. DITTA INCARICATA TBS IT SRL - TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.760,00 IVA INCLUSA. CUP E69J15001770004 CIG ZEA1795806</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14991"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA COMANDO SIG.RA ZANUTTO ARIANNA A FAR DATA DAL 01-01-2016 E PER UN ANNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14992"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETRIBUZIONE DI RISULTATO  - SEGRETARIO COMUNALE - ANNUALITÀ 2015. IMPEGNO DI SPESA AL FPV EURO 10.049,62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14993"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERSONALE IN COMANDO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: IMPUTAZIONE SPESA AL FPV 2016 PER L'EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO PER COMPLESSIVI EURO 6.588,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14994"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2015 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 E S.M.I. DEL CCNL 22/01/2004. IMPEGNO DI SPESA AL FPV DI EURO  204.609,75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14995"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE  SOC. AGRICOLA BARONE BIANCHI SRL PRAT. ED. 36/04 E 230/07. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  PER COMPLESSIVI EURO  1.191.950,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14996"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI . ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA PER  CANONI ANNUI. EURO  4.146,20  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14997"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO "INSITO" E AL SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA GESTIONE DELL'OPERAZIONE DERIVATI. PERIODO 15 DICEMBRE 2015 - 14 DICEMBRE 2016. INCARICO ALLA SOCIETÀ FINANCE ACTIVE ITALIA SRL DI MILANO. IMPEGNO SI SPESA EURO 4.880,00 IVA INCLUSA. CIG Z1D179C86E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14998"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNUALE LICENZE CECKPOINT CES COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT E SERVIZI ANNESSI. INCARICO ALLA DITTA ALDEBRA SPA - TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.575,00 IVA INCLUSA. CIG Z241799C3C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14999"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 08/06/2001 N. 327. COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PROCEDURA DI ASSERVIMENTO PER COLLEGAMENTO IDRAULICO DI VIA MACELLO CON IDROVORA SIMIONATO. DEPOSITO INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO IN CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER COMPLESSIVI ¤. 1.692,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15000"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEL RIFUGIO DEL CANE DI RONCADE - APPROVAZIONE TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD L'OLIMPO PARI AD EURO 1.000,00 CIG: 5223292CE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15001"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2016. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS S.R.L. CON SEDE A VICENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNUALE. EURO 3660,00 IVA COMPRESA CIG:  Z48177CB64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15002"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15003"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INDIZIONE GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 2016 - 2020. IMPORTO OMNICOMPRENSIVO EURO 1.370.564,53 NONCHÉ EURO 2294,33 PER SPESE DI PUBBLICAZIONE - CIG 65138116E1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15004"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SOCIETÀ MA.GI. SRL DI SAN DONÀ DI PIAVE PER LA GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15005"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2015 E LABORATORI DIDATTICI A.S. 2015-2016. COMUNICA SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15006"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI UTILIZZO PROVVISORIO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA VIA CHIESA-ZERMAN N. 17 INT. 1, 3 E 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15007"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE D'USO AL SIG. I. S. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15008"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF: DELEGA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE F.S.A. FONDO SOSTEGNO AFFITTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15009"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNI DIVERSI. EURO 675,34.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15010"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA A MEZZO DI CONTO DI CREDITO C/O POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.= CIG Z1C1464EA9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15011"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ANNI DIVERSI. EURO 652,46.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15012"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA SIG.RA ZANUTTO ARIANNA, DIPENDENTE PRESSO L'IPAB OPERA PIA CASA PATERNA DI SAN DONA DI PIAVE (VE) DALL'1-10-2015 AL 31-12-2015 - EURO 6.803,89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15013"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 - LOTTO 2" CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FORNITURA DALLA DATA INVIO ORDINE AL 02.11.2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 82.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15014"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D.N. 90 DEL 19/02/2015: FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE.  ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 2.300,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15015"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 395,84 IVA INCLUSA. CIG: Z6E178E72F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15016"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. DITTA CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO &amp; C. SNC DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA INCLUSA. CIG: Z07174C4F3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15017"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO TEORICO-PRATICO PER AGENTI DI POLIZIA STRADALE  "MANOMISSIONE DEL CRONOTACHIGRAFO DIGITALE" PER N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE IN PROGRAMMA IL 16 DICEMBRE 2015 A VERONA, ORGANIZZATO DA ANVU - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 30,00 IVA ESENTE. CIG ZAB178CD77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15018"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI PER IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE COMUNALI MEDIANTE R.D.O. IN ME.PA - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 - CIG: ZDD1717994.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15019"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 04.12.2015 PER LA DEMOLIZIONE DELL'IMMOBILE IN PRECARIE CONDIZIONI STATICO E STRUTTURALI SITO IN VIA GHETTO, 90. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8, DEL D.LGS. 163/2006,  ALLA DITTA TREVIMAIS SNC CON SEDE A ZERO BRANCO (TV). EURO 6.900,00 IVA COMPRESA . CIG Z2B177761E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15020"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DI UN BOX RALLENTATORE DI VELOCITÀ AD ALTA VISIBILITÀ INSTALLATO SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CROSS CONTROL DI ACQUAIVA PICENA (AP) IMPEGNO DI SPESA EURO 1.342,00 IVA INCLUSA. CIG: ZCB176EBDB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15021"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI (IMPEGNO DI SPESA EURO 7.122,21).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15022"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 1393/2014 "BANDO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTÀ". EROGAZIONE PRESTITO PER EURO 540,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15023"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. REVOCA D.D. N. 788 DEL 30/11/2015 ED EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI EURO 4.055,93.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15024"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI CCR. ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO PER ATTIVITÀ 2015. ODA DITTA PROCED SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 995,52= (IVA COMPRESA). CIG Z2B1776187</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15025"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA.) MEDIANTE O.D.A. DI BANDIERE PER I PLESSI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CENTRO FORNITURE SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.317,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15026"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.R.C.S. OVEST-GHETTO. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI "VIA ROMA". IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO  SERVIZIO GESTIONE ANNO 2016 (EURO 10.980,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15027"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE "G. MENEGAZZI". IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO  SERVIZIO GESTIONE ANNO 2016 (EURO 7.137,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15028"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI ALCUNE PALESTRE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO  SERVIZIO GESTIONE ANNO 2016 (EURO 24.400,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15029"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINCRO MOGLIANO ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15030"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>NEW GYM-DANCE ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15031"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.N.A. DANZA NELL'ANIMA ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15032"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHERMA MOGLIANO ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15033"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLLEY MOGLIANO ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15034"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>BASKET MOGLIANO ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15035"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATLETICA MOGLIANO ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15036"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTRADRY ULTIMATE FRISBEE ASSOCIATION ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 550,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15037"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>TENNIS CLUB MOGLIANO ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15038"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DEI DIVERSAMENTE ABILI DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15039"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15040"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15041"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUGBY MOGLIANO SSDRL. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15042"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART4SPORT ONLUS - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15043"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.C. UNION PRO SSDRL. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15044"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>RANAZZURRA S.S.D.R.L. - ATTIVITÀ DIDATTICO SPORTIVA DI NUOTO PER I DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO SVOLTA DURANTE L'ANNO 2015. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15045"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO ASD - PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE ANNO 2015 E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA IN FAVORE DEGLI ALUNNI MOGLIANESI. ATTUAZIONE D.G.C. N. 297 DEL 24/11/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15046"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE AL CONCESSIONARIO DEL CONTRIBUTO ANNO 2016.  IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.793,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15047"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHERMA MOGLIANO ASD. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE "G.B. PIRANESI". IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO  SERVIZIO GESTIONE ANNO 2016 (EURO 8.784,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15048"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE DENOMINATA "ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA" (EURO 689,24 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15049"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA ANNO 2015 (EURO 2.338,70.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15050"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/1998 ART. 27 - CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO  A.S. 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.415,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15051"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2015 - 31.07.2016. IMPEGNO DI SPESA EURO  1.314,44=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15052"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 291,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15053"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 122, COMMA 7, DEL D.LVO 163/2006) - CUP E67H15000870004 -  CIG 6500730C17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15054"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI IN UN TRATTO DI CONDOTTA DI FOGNATURA BIANCA - DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC DI QUINTO DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000, 00 IVA C. CIG ZC9176CBF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15055"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DALLA DIPENDENTE IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO SIG.RA SCATTOLIN SONIA - EURO 443,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15056"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RASSEGNA SPETTACOLI NATALIZI ALL'APERTO INSERITI NEL PROGRAMMA "METROPOLIS-MOGLIANO È NATALE". APPROVAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ARTEVEN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 26.500,00=. CIG:  Z601762A4C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15057"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>"METROPOLIS-MOGLIANO È NATALE". EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO, QUODLIBET, AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE, PER UN TOTALE DI EURO 36.480,00=. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15058"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA N. 957/2015 DELLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 2249/2009 FALLIMENTO IMPRESA COSTRUZIONI SUCCESSORI PIETRO MICHIELETTO S.R.L. EURO  10.422,59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15059"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA CORTE DEI CONTI DEL DIPENDENTE DOTT. MANUELE BAGGIO A DECORRERE DAL 01.01.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15060"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERSAMENTO A FAVORE DEL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE DELLA QUOTA ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2015 PARI AD EURO 16.564,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15061"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA  (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2015 - DITTA EDILVERDE  S.R.L. DI PREGANZIOL - SECONDO IMPEGNO SPESA EURO 230,75  IVA INCLUSA - CIG Z6A17669C8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15062"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 122, COMMA 7, DEL D.LVO 163/2006) PER L'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PP C2/9. EURO 197.471,47  CIG 64992262F6 CUP E66G15000390004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15063"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2015 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIANFORT S.R.L. DI MUSSOLENTE (VI). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.336,70 IVA INCLUSA. CIG:Z8A16E7CFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15064"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA CORTE DEI CONTI DEL DIPENDENTE DOTT. MANUELE BAGGIO A DECORRERE DAL 01.01.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15065"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 1876 DEL 15.10.2013 "BANDO A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ E PER IL CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIALE". EROGAZIONE CONTRIBUTO SIG. B.A. (EURO 145,11.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15066"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 7^ EROGAZIONE ANNO 2015 (EURO 24.569,39.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15067"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AGGIUDICAZIONE  A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 ALL'IMPRESA CO.GE.FOR. S.R.L. CON SEDE A SUSEGANA (TV). EURO 696.325,74 I.V.A. COMPRESA. CIG: 6450849100 CUP E61B09000380006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15068"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. IMPRESA APPALTATRICE F.M. INSTALLAZIONI CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI PREVISTI DAL CONTRATTO PRINCIPALE (CIG: 606184698F) - STATO DI AVANZAMENTO FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO ALLE OPERE COMPLEMENTARI (CIG: 6296391A37). LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE . EURO  28.158,98,   CUP: E64H14000760004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15069"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A MOGLIANO SERVIZI SRL PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.685,87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15070"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2015-2016. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.740,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15071"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15072"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. INCARICO DITTA O.F. FUSIDATI SRLS PER CERIMONIA FUNEBRE DEL SIG. B.G. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.182,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15073"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA FUSIONE DI SERVIRE COOPERATIVA SOCIALE IN LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15074"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "ANCH'IO COLTIVO LE MIE CAPACITÀ " 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETÀ DEL SIG. CILLOTTO BRUNO (EURO 620,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15075"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO "QUOTA CAPITARIA" ANNO 2015 (EURO 227.463,84.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15076"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX SEGRETARIO COMUNALE: EROGAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2014 E CONTESTUALE RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE. LIQUIDAZIONE PER EURO 3.527,18 E RESTITUZIONE IMPORTI NON DOVUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15077"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITA RISCHIO MESE DI NOVEMBRE 2015 - EURO 194,21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15078"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/11/2015 - 30/11/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 824,84=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15079"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA ELIMINACODE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.305,80 IVA COMPRESA) - CIG Z82175F4B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15080"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. FRANCO ZAMBELLI PER LA DIFESA NEL RICORSO AVANTI AL TAR VENETO PROMOSSO DAL SIG. GIUSTO ALVISE CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.800,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15081"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE REQUISITI PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI PEEP/ERP CON PREDISPOSIZIONE DI DOSSIER - INCARICO DI SERVIZIO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI. IMPORTO SPESA EURO 1.827,14.=(CIG Z24173592B).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15082"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E ARCHIVIO DI STATO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.597,50 (CIG. Z1C1731748)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15083"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE IN LEGNO DI VIA DEI TULIPANI CON SOSTITUZIONE DEGLI ELEMENTI AMMALORATI. INDIZIONE GARA D'APPALTO. IMPORTO EURO 33.000,00= IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO INCARICO ING. FEDERICO CAPO PER EURO 3.172,00= C.P. E IVA COMPRESA - TOTALE EURO 36.172,00=. CUP  E67H13007350004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15084"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PARTICOLAREGGIATO C2/9. LAVORI IN ECONOMIA DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1° FASE. DITTA SCA.VER COSTRUZIONI SRL . IMPORTO MAGGIORI LAVORI PER ¤. 4.371,44.=CIG.ZB4170D68E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15085"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO ALL'INTERVENTO RESIDENZIALE DENOMINATO C2/9 - REALIZZAZIONE OPERE EXTRA AMBITO. INCARICO DI SERVIZIO AL GEOM. MARIO BRESCIANI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.283,84 (CIG ZC31703DB9).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15086"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONSISTENZA FONDI VINCOLATI AL 1° GENNAIO 2015 - AGGIORNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15087"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO ICI SVOLTA NELL'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.584,00 ED IMPUTAZIONE AL FPV ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ENTRATE TRIBUTARIE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15088"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRAMITE PROCEDURA RDO-MEPA DELLA FORNITURA DI UNA SOLUZIONE DI BACKUP, ALLA DITTA ARS LOGICA SISTEMI SRL, FINALIZZATA ALL' EVOLUZIONE DELLA INFRASTRUTTURA INFORMATICA. DITTA INCARICATA  TBS IT SRL. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 36.112,00 IVA INCLUSA. CUP E69J15001570004 - CIG Z5E1718764</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15089"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOALE PER ADESIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLE GEOSTORIE A SCALA LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.050,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15090"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 A DUE UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15091"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI ART(H)EMIGRA SATELLITE A.S.D. E POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO ASD PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" (EURO 1.200,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15092"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ, AI SENSI DELLA L. 448/1998, ARTT. 65-66 E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15093"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PER L'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI PER IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE COMUNALI MEDIANTE R.D.O. IN ME.P.A. - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO EURO 10.000,00 - CIG: ZDD1717994.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15094"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2015- E. 18.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15095"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "NUOVO VILLAGGIO", PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO AIS AGENZIA IMMOBILIARE SOCIALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE (EURO 18.300,00.=) - CIG CIG Z5F17372E0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15096"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI ¤ 2.810,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15097"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI ¤. 1.610,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15098"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVICE DI MANUTENZIONE POST WARRANTY PER PLOTTER T2300 EMFT. DISIMPEGNO PARZIALE SPESA DD 552-2015. DITTA ALDEBRA SPA /TREVISO; ATTRAVERSO IL ME.PA. ¤. 1.561,60 CIG.  Z6E170D74C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15099"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA E AL REGOLAMENTO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 458,97 ESENTE IVA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15100"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SQUILLANTE FELICE DI MESTRE/VE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.683,14 IVA INCLUSA. CIG: Z5D16DB693.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15101"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE AREA D2/B (S.P.Z.) DI CUI ALLA CONVENZIONE PROT. N. 18754/2010. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015 PARI AD EURO 500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI MOGLIANESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15102"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETA' COMUNALE. EURO 69,72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15103"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA IMPRESA ORIBELLI SAS DI CASALE SUL SILE - IMPORTO EURO 2.166,68= IVA COMPRESA. CIG Z981744073</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15104"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA VERIFICA PERIODICA AI SENSI DEL D.P.R. 162/1999 SUGLI IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO SEDI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA I.M.Q. S.P.A. CON SEDE A MILANO. EURO 1610,40. CIG: ZE416FACAF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15105"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA  PRESA IDRICA  A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI ZERMAN PER AUMENTO PORTATA. IMPEGNO  A FAVORE DI VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA. EURO 265,24 IVA COMPRESA. CIG ZF91743D2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15106"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AVVISO DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE.  EURO 26.419,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15107"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015 - EURO 800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15108"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A EQUITALIA NORD S.P.A. DELLE SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE E NON RISCOSSE DAI DEBITORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 585,31.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15109"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 STAMPANTI MODULO CONTINUO A 24 AGHI OKI ML3391 PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE. DITTA INCARICATA KORE SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN). IMPEGNO DI SPESA EURO 902,80 IVA INCLUSA. CUP E69J15001630004 - CIG ZB2173DF87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15110"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIERE COMUNALE FAZZELLO DOMENICA: DEVOLUZIONE GETTONI DI PRESENZA ALL'ASSOCIAZIONE ONLUS ART4SPORT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15111"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 11 DEL 20/01/2015: "INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2015 ...OMISSIS.." IMPEGNO DI SPESA ED IMPUTAZIONE AL FPV BILANCIO ANNO 2016. EURO 9.535,90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15112"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DALLA DIPENDENTE SIG.RA SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 927,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15113"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FINALE DEL FONDO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 25.926,83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15114"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 657 DEL 15-10-2015 CON OGGETTO: "PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 DOTT.SSA CHIARA MERIGLIANO... OMISSISS..." - ATTO DI REVOCA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15115"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PARI AD EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15116"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA  (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO DI FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - SECONDO IMPEGNO SPESA EURO 1.000,00  IVA INCLUSA - CIG  ZEE1448B61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15117"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE IMPIANTO  ASCENSORE DEL CENTRO SOCIALE DI VIA  XXIV MAGGIO. INCARICO ALLA DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. DI DOSSON DI CASIER (TV).  IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.830,00 IVA COMPRESA. CIG Z8017150D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15118"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SCANO ELEONORA A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 26 NOVEMBRE 2015 A PORDENONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00.= CIG ZBE1700964</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ENTRATE TRIBUTARIE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15119"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEL D.LGS.VO 81/2008. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO (TV). EURO 1.268,80 CNPAIA E IVA COMPRESI. CIG Z59170E349</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15120"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA VARI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G. VERDI" DI VIA FAVRETTI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV). EURO 4.901,38  IVA COMPRESA. CIG ZF31715654</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15121"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006 RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. EURO 813,20 - CUP: E64B14000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15122"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>DAD N. 179 DEL 27/3/2015, INERENTE LA PRESA IN CARICO AL 2° SETTORE DI AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL 3° SETTORE E ROTTAMAZIONE MEZZI DIVERSI - SPECIFICAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL 2° SETTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15123"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO COPERTURA IN ETERNIT C/O STABILE COMUNALE EX SPIM DI VIA ROMA - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 26840,00 IVA C. CIG ZCF1727B97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15124"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI ASILI NIDO IN CONVENZIONE PERIODO 01.09.2015 - 31.07.2016. INTEGRAZIONE ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.616,01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15125"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI: LOTTIZZAZIONE DENOMINATA  "EX AREA MILANI". OPERE DI URBANIZZAZIONE SCARICO ACQUE BIANCHE. SUBENTRO NELLA CONCESSIONE IDRAULICA PER SCARICO DI ACQUE METEORICHE REALIZZATO IN SINISTRA IDRAULICA NEL COLLETTORE CONSORTILE FOSSA STORTA. POS. 648/2015. CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 60,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15126"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI COMPLESSIVI PER EURO 11.350,00= AD ASSOCIAZIONI VARIE PER ATTIVITÀ/INIZIATIVE ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15127"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI FORMAZIONE-INTERVENTO A SUPPORTO DEL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO IN LOGICA LEAN ORGANIZATION. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA. IMPORTO DI SPESA EURO 38.940,00 IVA INCLUSA. CIG Z9317290AD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15128"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE "EX NOVO" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. IMPORTO EURO 32.000,00= + IVA 22% PER TOTALI EURO 39.040,00=. INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LE OPERE DEL VERDE. CUP E61B14000380004 - CIG Z22170D08A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15129"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA DI COMPETENZA E RISOLUZIONE CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE  NEL PIANO DELLE ACQUE. LIQUIDAZIONE INTERVENTO VIA TOMMASINI. EURO 3544,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15130"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 6^ EROGAZIONE ANNO 2015 (EURO 22.310,84.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15131"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA SOCIALNET S.R.L. UNIP. "REGOLA-MENTI A COSA SERVONO LE REGOLE NELLE RELAZIONI DI CURA" PER IL GIORNO 26.11.2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15132"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI D'USO A I.H. E F.J.S. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT.4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15133"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA A FAVORE DI CALLEGARO FEDERICA PRESSO IL III° SETTORE - SERVIZIO 5° 'CULTURA ASSOCIAZIONISMO  E TURISMO'. DURATA 150 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15134"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2015"  PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA/CULTURALE S.O.M.S. - SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 8.500,00= SECONDA TRANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15135"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI COMUNALI SITI NELLA FRAZIONE DI ZERMAN, VIA BONISIOLO N. 1, ALLE ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE ED OPERANTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO SPAZIO B1 DEL COMPLESSO B ALL'ASSOCIAZIONE SEEKERS - GIOVANI PER I BENI COMUNI. ENTRATA EURO 48,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15136"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SOLIGO EDDA AL CORSO DI FORMAZIONE "L'ARTE DEL CERIMONIALE", ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA - TREVISO, 18 NOVEMBRE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 110.00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15137"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO CONDIZIONI VEGETATIVE, FITOSANITARIE E DI STABILITÀ DEGLI ALBERI RADICATI NELL'AREA CHIUSA DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - DOTT. FOR. SERGIO SGRÒ DELLO STUDIO FORLAND DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5830,01 OGNI ONERE COMPRESO - CIG ZA616F08E7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15138"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015-2016. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.554,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15139"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO COMUNALE DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2015-2016. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.680,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15140"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE STRADARIO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15141"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA FORMEL SRL : "LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI IN VENETO" PER IL GIORNO 17/11/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15142"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CENTRO DONNA: RETI E CONNESSIONI PER LA PARITÀ" AL COMUNE DI CASIER QUALE SOGGETTO CAPOFILA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15143"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DI  QUATTRO ALLOGGI DI EDILIZIA POPOLARE (VIA TRENTO NN. 21 E 25,   VIA SELVE N. 17 INT. 4 E   VIA VANZO N. 52) OGGETTO DI CONTRIBUTO REGIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ BIDALTEC SRLS CON SEDE A PAESE (TV). EURO 6.344,00 IVA/C. CIG: Z4D16ED47B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15144"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA "MENEGAZZI" DI VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO (PARZIALMENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE) - SOSTITUZIONE  PAVIMENTAZIONE SPORTIVA: MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA, AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA BARCHESSA PAVIMENTI S.N.C. DI TRIVIGNANO (VE)  E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 29880,70 CUP E64H15000920004  - CIG Z4116C5ACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15145"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO RICREATIVO CULTURALE E SPORTIVO (C.R.C.S.) DI VIA TORINO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA, AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA ECO S.T.I.L.E. SRL CON SEDE A GARDIGIANO DI SCORZÈ (VE) ED IMPEGNO SI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006 E SME I. COME MODIFICATO DALLA LEGGE 114/2014. EURO 25.423,71 CIG: ZD1161CE30 CUP E64H150007900004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15146"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PP C2/9. AFFIDAMENTO INCARICO ING. DALLA CIA PER PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E PIANO DELLA SICUREZZA. EURO   4187,04 IVA/C. CIG Z8917012A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15147"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO PER ISCRIZIONE A RUOLO RICORSO AL T.A.R. VENETO R.G. N. 1257/2013 PROMOSSO DAL SIG. GIORGIO BOLDINI C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO, PROVINCIA DI TREVISO E ALTRI. EURO 383,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15148"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO PER INDIZIONE GARA, TRAMITE PROCEDURA RDO IN ME.PA., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA SOLUZIONE DI BACKUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15149"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006 RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - ¤ 813,20 - CUP E64B14000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15150"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI CARLO IANNACCONE E MATTIA SGHEDONI DELLO STUDIO ASSOCIATO SGHEDONI &amp; IANNACCONE PER LA DIFESA NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DALL'AVV. MARCO VIANELLO CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15151"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE AUTOVETTURA COMUNALE TARGATA AH991YL, MODELLO OPEL ASTRA, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15152"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 800,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'CORO LA CONTRÀ PER ATTIVITÀ 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15153"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LIRICA TREVIGIANA PER ATTIVITÀ CULTURALI LEGATE ALLA COMMEMORAZIONE DEL 40° ANNO DALLA SCOMPARSA DI TOTI DAL MONTE - ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15154"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO" PER ATTIVITÀ 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15155"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI  LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015. DITTA CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.388,00=. CIG Z1C16B1B01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15156"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - CORRISPONDENTI AL FINALE - DELL'IMPORTO DI EURO 129.754,86= IVA  COMPRESA. CUP E61B10000790004 - CIG  Z158450F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15157"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) ANNO 2015 - APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO-FINALE A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 8.491,17= IVA COMPRESA - CIG ZBC1324F9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15158"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI 2011-2015. APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2014 - 2015 A.T.I.: CRISTOFORETTI S.E. S.R.L., L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L., CPL CONCORDIA SOC. COOP. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤. 20.547,79= IVA  COMPRESA. CIG 114108444D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15159"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015 AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 5.455,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15160"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 08/06/2001 N. 327. PROCEDURA DI ASSERVIMENTO PER COLLEGAMENTO IDRAULICO DI VIA MACELLO CON IDROVORA  SIMIONATO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO. EURO 6.720,01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15161"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONI N. 183-2015 E 331-2015 SUL FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE - ANNO 2015. EURO 3.598,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15162"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI BICICLETTE RITROVATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15163"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 5108,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15164"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA BIANCA ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC S.R.L - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00= IVA COMPRESA. CIG Z5A16D0548</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15165"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, IN FINANZA DI PROGETTO (EX ART. 278 DEL D.P.R. 207/2010), DEI SERVIZI INTEGRATI ENERGIA E MANUTENZIONE, CON INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI AFFERENTI GLI EDIFICI NELLA DISPONIBILITÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV). DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 163/2006, PER LA SELEZIONE DEL CONCESSIONARIO. EURO 976.200. CIG 64571608FE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15166"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 52 DEL 6.10.2015 - PRESA D'ATTO DELLA CONSEGUENTE CADUCAZIONE E COMUNQUE CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLE DETERMINAZIONI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, ECONOMICO FINANZIARI, DI SEGRETERIA E AUSILIARI N. 626 DEL 18.09.2013, N. 337 DEL 12.06.2014 E N. 720 DEL 10.12.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15167"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/10/2015 - 31/10/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 429,20=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15168"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) VESTIARIO E CALZATURE PER IL PERSONALE OPERAIO PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FLOWER GLOVES S.R.L. CON SEDE A SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) IMPEGNO DI SPESA EURO 2.487,95 I.V.A. COMPRESA. CIG ZF316A2211</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15169"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL NUOVO SOTTOPASSO CHE LA  PROVINCIA DI TREVISO STA REALIZZANDO COME OPERA COMPLEMENTARE ALLA TANGENZIALE NORD DI MOGLIANO VENETO. INCARICO ALLA SOC. GLOBAL POWER S.P.A. DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA PER LA PRIMA ATTIVAZIONE E PER IL CONSUMO PREVISTO PER L'ANNO IN CORSO (MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE). EURO 113,66 . CIG ZE81697E4E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15170"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI OTTOBRE 2015 - EURO 195,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15171"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 77,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15172"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 579 DEL 3/11/2014 "SUPPORTO ALL'AVVIAMENTO DEL BILANCIO ARMONIZZATO" - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15173"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER I PROGETTI "CURA AREE VERDI COMUNALI E SOCIALIZZAZIONE QUARTIERE - ANNO 2015". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.235,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15174"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI. ANNULLAMENTO DET. N. 652 DEL 13/10/2015 . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI 2015 A FAVORE ANAS SPA. EURO  1.923,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15175"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA DI PROPRIETÀ DEL COMUNALE INTERESSATA DAL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL C2/9  - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD 3.477,00 IVA C. CIG Z4916B4296 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15176"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI ART. 122, COMMA 7, DEL D.LVO 163/2006, PER L'APPALTO DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. CIG: 6450849100 CUP E61B09000380006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15177"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVICE  TECNICO PER ISTRUTTORIA PRATICA URBANISTICA INCARICO DOTT. SARTORATO DELLO STUDIO LEGALE AVVOCATI BORELLA SARTORATO ASSOCIATI. EURO 1.000,00IVA/C CIG  Z8116A7FDC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15178"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.014,10 OLTRE IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15179"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OUTSOURCING SANZIONI AMMINISTRATIVE E GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01.04.2013-31.03.2016. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA INCLUSA. CIG: 47303253AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15180"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO ANTENNA NECESSARIA AL COLLEGAMENTO NETWORKING SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA UBICATA PRESSO L'ECOCENTRO DI MOGLIANO VENETO. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 976,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15181"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI OGGETTI RINVENUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15182"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE:  N. 1 MANYCAM STUDIO E N. 3 HANGOUT PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI STREAMING DELLE SEDUTE CONSILIARI. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 561,20 IVA INCLUSA. CIG Z1016D7F81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15183"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA "MENEGAZZI" DI VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO (PARZIALMENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE). SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI INTERNI: MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA, AFFIDAMENTO  MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI S.R.L. CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV) E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006. ¤ 12.307,20  CIG: CIG Z3716C1184  C.U.P. E64H15000920004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15184"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DITTA STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI BEVILACQUA LORIS DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 245,87= + IVA PER TOTALI EURO 299,96= E ANNULLAMENTO D.D.N. 634/2015 - CIG Z1213F14C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15185"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE INTERNA DEI LOCALI CHE FANNO PARTE DEL COMPLESSO B) DEL COMPENDIO EDILIZIO "AGORÀ" DI ZERMAN. IMPRESA EDILE SEVERIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. DI PAESE (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006. EURO 19253,51 CIG: Z73157FA76 - CUP: E65F15000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15186"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE.  LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I.: EURO 3.543,78. CUP: E64H14000760004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15187"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ZEFFERINO TOMMASIN DELLO STUDIO T.F.E. INGEGNERIA S.R.L. CON SEDE A PIANIGA (VE) EURO 19.983,60 CNPAIA E IVA COMPRESA. CIG Z7B1650527</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15188"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DET. N. 290/2012 E DET. N. 588/2012.AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO GRATUITO  DEI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE  ALL'ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15189"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI. PERIODO: DAL 01.04.2016 AL 31.03.2019. DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 6452205002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15190"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA SIG.RA ZANUTTO ARIANNA, DIPENDENTE PRESSO L'IPAB OPERA PIA CASA PATERNA DI SAN DONA DI PIAVE (VE) PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DALL'1-07-2015 AL 30-09-2015 - EURO 6.840,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15191"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 458 DEL 8/7/2011 CON OGGETTO: "DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DOTT.SSA ALESSANDRA CAPACCIOLI... OMISSIS...". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15192"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-FAMIGLIA ANNO 2013. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.870,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15193"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE SALDO ANNUALITÀ 2011 E ANNUALITÀ 2012 (EURO 8.111,70)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRIGENTE III SETTORE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15194"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPORTAZIONE, BONIFICA, AGGREGAZIONE  E PERFEZIONAMENTO BANCA DATI ICI/IMU APPLICATIVO J-TRIB. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. DI SANTRCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 16.457,80. CIG ZEB16BFB70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15195"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI ALLA DITTA EP S.P.A.. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - CIG LOTTO 4693892237.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15196"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI BENEFICI AI SENSI DELLA L. 448/1998, ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI" E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ" E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15197"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARES/TARI - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE EURO 52.652,21 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO QUALE QUOTA DI TRIBUTO AMBIENTALE DI SUA COMPETENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15198"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 - SERVIZIO DI CARROZZERIA, AFFIDATO IN ECONOMIA, AI SENSI ART. 125 - COMMA 11 - DEL D. LGS. N. 163/06 - DITTA CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO &amp; C. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.126,32 = IVA COMPRESA - CIG ZAC13E90BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15199"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI, COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ - ANNO 2015 - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. EURO 11.401,18= IVA COMPRESA - CIG ZBC1324F9E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15200"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO SALARIO ACCESSORIO SALDO ANNI 2013-2014 AL DIPENDENTE SIG. BAGGIO MANUELE IN COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - EURO 19,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15201"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITA RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 2015 - EURO 222,76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15202"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 349 DEL 22/06/2015 AD OGGETTO: "RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA  EURO 50,00.=" RETTIFICA ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15203"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IPAD UFFICIO DI PIANO. DITTA CLINICA DELLO SMARTPHONE E DEL COMPUTER &amp; C. ¤. 150,00 IVA/C GIC ZA216B3F1F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15204"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE AL CONSORZIO BIM PIAVE TREVISO. ¤. 3.452,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15205"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO DELL'IMPORTO DI ¤. 372.141,92 QUALE PARTE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALE NORD DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15206"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE NEL BUR DELL'AVVISO DI SOLLECITAZIONE A PRESENTARE PROPOSTE PER PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER FINANZA DI PROGETTO PER SERVIZI (ART. 278 D.P.R. N. 207/2010) IN RELAZIONE ALLA VALORIZZAZIONE DELL'AREA VERDE TRA VIA BARBIERO E VIA ZERMANESA A MOGLIANO VENETO. ¤. 24,4 A FAVORE REGIONE VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15207"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE "EX NOVO" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ING. FEDERICO CAPO DI SAN LIBERALE-MARCON (VE) - IMPORTO EURO 40.601,60= IVA E C.P. COMPRESE. CUP : E61B14000380004 - CIG  : ZCF1664FA9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15208"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 2.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15209"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2015, AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. 10/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15210"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PRECEDENTI IMPEGNI DI SPESA N. 135/2015 E 461/2015 PER CONTRIBUTO ANNUALE CONSORZIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15211"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DI DUE CARTELLI DA POSIZIONARE PRESSO IL PARCO ARCOBALENO DI VIA SCOUTISMO - DITTA KONSUM SRL DI CORNUDA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 94,92 IVA C.  CIG ZE6167C393.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15212"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEL RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA SITO A RONCADE - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD L'OLIMPO DI CASALE SUL SILE PARI AD EURO 1000,00 CIG: 5223292CE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15213"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 RELATIVO ALLE OPERE COMPLEMENTARI. DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV)  EURO  134.941,98 -  CIG 6296391A37 - CUP: E64H14000760004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15214"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO  E IMPEGNI DI SPESA DIVERSI A FAVORE ING. FRANCESCO ZIGIOTTO DELLO STUDIO A.I.Q. DI MIRANO CIG:Z35162E2CB, TELECOM ITALIA S.P.A. DI ROMA CIG: Z56162E2DD, SOC. ACSM AGAM RETI GAS ACQUA DI MONZA CIG: ZC0162E300,  CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI VENEZIA CIG:Z69162E315 SOCIETÀ VERITAS. DI VENEZIA CIG: Z3C1671069. EURO 64.824,25 CUP E61B09000380006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15215"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ARTT. 696 E 696 BIS C.P.C. DEL COMUNE DI MOGLIANO V. NEI CONFRONTI DI ANAS S.P.A., CAV S.P.A., PASSANTE DI MESTRE S.C.P.A., GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A. E TECHNITAL S.P.A. SULLE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI IL SOTTOPASSO DI VIA DELLA CROCE. INCARICO DI CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO ING. MARCO RACITI CASTELLI. IMPORTO EURO  1996,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15216"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2015 - 31.07.2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.464,35 =.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15217"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PAOLA MORETTI PER LA DIFESA DAVANTI AL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMOSSO DA AGRISVILUPPO SOCIETA'  AGRICOLA SS CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15218"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A.L. ANNO 2015 (RELATIVO CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014), LEGGE N. 431/98 - DGRV 1210/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15219"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA DELLA SIG. E.C. E DEL FIGLIO MINORE R.A. IN UNITÀ ABITATIVA PRESSO AL BACARETO DA ERNESTO DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.125,00.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15220"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI DEL PROGETTO SGATE. APPROVAZIONE RENDICONTO 2013 E2014 (ENTRATA EURO 4.076,16)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15221"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI ICI E IMU QUOTA COMUNALE ANNUALITÀ DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.362,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ENTRATE TRIBUTARIE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15222"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER LA MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ TELELASER LTI 20.20 E TELELASER ULTRALYTE. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.294,00 IVA INCLUSA. CIG: Z0A1664C91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15223"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA E AL REGOLAMENTO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 76,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15224"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. DEFINIZIONE POSTI IN CONVENZIONE A.S. 2015-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15225"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO A Z.F. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N, 2/A INT. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15226"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TRASPORTO SOCIALE ED EDUCATIVA DOMICILIARE/PROFESSIONALE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2020. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE EURO 1.969.776,00 IVA ESCLUSA. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2017 EURO 819.426,82 IVA AL 4% INCLUSA. CIG: 6330693D1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRIGENTE III SETTORE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15227"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI  DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DOTT.SSA MERIGLIANO CHIARA- SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVI E CONTABILI CAT. D POS.EC. D1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15228"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 379 DEL 15.05.2009  PER AUMENTO I.V.A. DAL 20% AL 22%, CPA DAL 2% AL 4% E RIMBORSO DELLE SPESE GENERALI. EURO 303,84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15229"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO  DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. ELIO ZAFFALON PER LA COSTITUZIONE COME PARTE CIVILE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO LA CONDOTTA ILLECITA DEI RESPONSABILI DELLA DITTA EUROPAMBIENTE SRL. EURO 5.900,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15230"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA PREAVVISO ED INDENNITÀ SOSTITUTIVA FERIE NON GODUTE DIPENDENTE MATR. 35 - EURO 12.021,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15231"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SUL TEMA "IL CERIMONIALE NEI COMUNI" - 21 OTTOBRE 2015 - EURO= 110,00= - CIG Z01162BF35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15232"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI 2015 A FAVORE ANAS SPA. EURO 1672,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15233"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 929,64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15234"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO "QUOTA RICOVERI E AFFIDI" ANNO 2015 (EURO 69.018,18.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15235"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE "EX NOVO" VIA BARBIERO TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO LAVORI ALLA DITTA ILSA PACIFICI REMO S.P.A. - IMPORTO EURO 395.222,99= + IVA 10% TOTALI EURO 434.745,29=;  - CUP E61B14000380004 - CIG 6386500286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15236"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MOGLIANO VENETO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "INSIEME SOTTO CASA PER UNA CITTÀ ACCOGLIENTE" (EURO 500,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15237"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 (IVA 22 % INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15238"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 5^ EROGAZIONE ANNO 2015 (EURO 16.352,81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15239"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PALIO DEI QUARTIERI DI MOGLIANO", 01-03-04 OTTOBRE 2015. EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO FIERA DEL ROSARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15240"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI (IMPEGNO DI SPESA EURO 13.756,14).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15241"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PER LA PARTECIPAZIONE A N. 3 GIORNATE DI STUDIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15242"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15243"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015. TERZO IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 6.000,00= IVA COMPRESA. CIG  ZB913C17E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15244"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE PRATICHE RELATIVE AI LAVORI DI MESSA A NORMA DELLA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - SECONDO STRALCIO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ZEFFERINO TOMMASIN DELLO STUDIO T.F.E INGEGNERIA S.R.L. CON SEDE A PIANIGA (VE). EURO 14.274,00  - CIG Z861650046</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15245"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE QUADRI ELETTRICI A SERVIZIO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ BIDALTEC SRLS CON SEDE A PAESE (TV). EURO 1146,80 IVA/C. CIG: CIG Z4C164F977</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15246"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DI UNA RELAZIONE SPECIALISTICA ED UN QUADRO SINOTTICO DELLO STATO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI PREVENZIONE INCENDI IN CAPO A QUESTO ENTE, PER LE ATTIVITÀ SOGGETTE A CONTROLLO DA PARTE DEI VV.FF.. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE DI RONCADE (TV). EURO 761,28 INARCASSA E IVA COMPRESE.CIG ZF5164D799</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15247"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. DITTA APPALTATRICE: F.M. INSTALLAZIONI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 88.176,14 - CIG: 606184698F - CUP E64H14000760004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15248"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE. DITTA APPALTATRICE SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI S.R.L. DI POVEGLIANO (TV). MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA D.D. 456 DELL'11.08.2015, APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 509,75 IVA COMPRESA. CIG: 5715101A88 - CUP E64B14000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15249"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER RIPRISTINARE L'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE EST IN LOCALITÀ CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA FACCO M. S.R.L. CON SEDE A SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD) CIG: Z41122B94B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15250"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DITTA STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI BEVILACQUA LORIS DI MOGLIANO VENETO.  IMPORTO EURO 245,87= + IVA PER TOTALI EURO 299,96. CIG Z1213F14C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15251"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITÀ COMUNALE A SEGUITO DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO SU CAVALCAVIA IN VIA GRIGOLETTO E PASQUALATO - FRAZIONE BONISIOLO - REGOLARIZZAZIONE SPESA A SEGUITO ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 27/8/2015 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 5.246,00= IVA COMPRESA - CIG ZEE1642A21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15252"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 'SERVIZIO ISTRUZIONE' A FAVORE DI FAVARATO ANNA FREQUENTANTE L'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA. DURATA 150 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15253"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "INDACO - INCONTRI DI DANZA CONTEMPORANEA" PER L'INIZIATIVA  "A PIEDE LIBERO 2015". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15254"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE E ACCORDI DI COLLABORAZIONE ESTERNA DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE PER L'ANNO 2014. LIQUIDAZIONE COMPENSI (EURO 1.731,95).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15255"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATR. N. 35: COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15256"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/09/2015 - 30/09/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.421,88=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15257"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESI DA APRILE AD AGOSTO 2015 - EURO 2.978,12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15258"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI AGOSTO 2015 - EURO 2.190,08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15259"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE "QUODLIBET" PER ATTIVITÀ 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15260"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE" PER ATTIVITÀ 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15261"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 800,00= ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA MONTAGNA" PER CURA PARCO PUBBLICO "PRIMAVERA" - ANNO 2015.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15262"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO AL SIG. P. P. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA CHIESA-ZERMAN N. 17 INT. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15263"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE CODICE FISCALE/P. I.V.A. DELLA "F.C. UNION PRO S.S.D.R.L." - SUBENTRO NEI RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE EX D.G.C. N. 166 DEL 21/07/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15264"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI, CICLO 148, SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA EURO 310,97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15265"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORI PER CASO'  PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15266"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA PROPRIETARIA DEL CINEMA TEATRO BUSAN PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 10.000,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15267"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO &amp; ASSOCIATI RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO INSTAURATO DALLA SEZ. REG. DI CONTROLLO PER IL VENETO DELLA CORTE DEI CONTI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN MERITO ALL'OPERAZIONE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI SPL SPA IN LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15268"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 182,00 PER LA REGISTRAZIONE PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA SIG.RA TREVISAN GABRIELLA PER L'ALLOGGIO DI VIA SELVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15269"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2015. EURO 660,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15270"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 12 DEL 20/01/2015 PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015. EURO 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15271"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 3 HARD DISK 2 TB 7200 SATA MODELLO SEAGATE BARRACUDA. DITTA INCARICATA ADPARTNERS S.N.C. DI CHIOGGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 230,36 IVA INCLUSA. CIG ZB91638ABC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15272"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULI SOFTWARE "DEMOS DONAZIONE ORGANI CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI" E "SCANSIONE CARTELLINI CARTE D'IDENTITÀ-EXPORT DATI PER QUESTURA", INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, E FORMAZIONE AL PERSONALE. DITTA INCARICATA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ACQUISTO DEL CERTIFICATO DIGITALE SSL S/MIME PER AUTENTICAZIONE DI RETE SIT. DITTA INCARICATA QUINARY S.P.A. DI ROMA. IMPEGNO SI SPESA TOTALE EURO 4.390,38. CUP E69J15000990004 CIG ZCB163BEA6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15273"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 STAMPANTE A MODULO CONTINUO MODELLO 24 AGHI OKI ML 3391 PER L'UFFICIO ELETTORALE. DITTA INCARICATA ADPARTNERS S.N.C. DI CHIOGGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 441,53 IVA INCLUSA. CUP E69J15000970004 CIG ZC616373C4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15274"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE HARDWARE FUORI GARANZIA. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. - TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.862,50 IVA INCLUSA. CIG ZCD1632250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15275"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA CELEBRAZIONI ANNO 2015 - II° IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI - EURO 250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15276"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE COMUNALI. AFFIDAMENTO APPALTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CANTIERI BORTOLATO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO (TV) - IMPORTO EURO 4.098,36= + IVA 22% (TOTALI EURO 5.000,00=). CIG  Z491637369.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15277"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PARTICOLAREGGIATO C2/9. COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. 1° FASE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SCA.VER COSTRUZIONI SRL . EURO 29.947,04 CIG.   Z7415F2EFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15278"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 52,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15279"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI NEL TERRITORIO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD 427,00 IVA C. CIG Z82161F6AA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15280"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DELLA SOCIETÀ MAZAL GLOBAL SOLUTION SRL ALLA SOC. AIPA AGENZIA ITALIANA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SPA EX ARTICOLO 116 D.LGS. 163/2006 NELL'ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE, NONCHÈ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.07.2013 - 31.12.2017 - ESTENSIONE DELLA DURATA CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ENTRATE TRIBUTARIE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15281"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI DI MOBILITÀ TRA ENTI PER LA COPERTURA COMPLESSIVA DI N. 1 POSTO  PRESSO IL 1° SETTORE  E N. 2 POSTI PRESSO IL 3° SETTORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15282"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI, INABILI O MINORI NON ACCOMPAGNATI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2015 (EURO 64.000,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15283"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SUL TEMA "CERTIFICARE I DATI CON PASSWEB, LA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 23.09.2015 A CITTADELLA. EURO 152,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15284"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-FAMIGLIA ANNO 2013. PRESA D'ATTO D.D.R. N. 260/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15285"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-2016. DITTA CLESP SRL. REVISIONE PREZZI MINISTERIALI E INCREMENTO POPOLAZIONE SCOLASTICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.468,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15286"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2015-2016 (EURO 130,00#).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15287"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA ONGARO STEFANIA DAL 1 GENNAIO 2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15288"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIBLIOTECA COMUNALE. REALIZZAZIONE PROGETTO 'SCRIVI PASSA LIBRO'.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 900,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15289"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 27,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15290"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I CIMITERI CENTRALE E DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIA ALLA DITTA SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A CAMALO' DI POVEGLIANO (TV) - EURO 1471,93 IVA COMPRESA. CIG: ZB11611805</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15291"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SU "IL RILEVAMENTO DELL'INCIDENTE STRADALE SECONDO LE NORME UNI 11472/2013" ORGANIZZATO DA INFOPOL SRL DI MILANO, IL GIORNO 30 SETTEMBRE 2015 A BOVOLONE (VR). IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00 IVA ESENTE. CIG. Z9915ED7E6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15292"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEI DOCUMENTI E DEGLI ATTI COMUNALI INFORMATICI, IN MODALITÀ DI SERVIZIO ASP - WEB UNISTORAGE - ANNO 2015. DITTA INCARICATA UNIMATICA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.708,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15293"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) ALLA DITTA ORIBELLI SAS DI CASALE SUL SILE (TV) - IMPORTO EURO 37.000,00= IVA COMPRESA -  CIG Z2A159F065</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15294"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI - MODIFICA QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DEGLI ARTT. 92 E 93 DEL D.LGS. 163/2006 - IMPORTO EURO 2.137,60= - CUP E61B10000790004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15295"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CONDIZIONI CONTRATTUALI PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLE AREE EDIFICABILI E SUGLI IMMOBILI ICI - IMU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ENTRATE TRIBUTARIE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15296"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PENGO LIFE PROJECT IN A.A.E. PER LA REALIZZAZIONE DELLA  "4° RASSEGNA INTERREGIONALE UNITA' OPERATIVE CINOFILE MEMORIAL ROSANNA RIGOLI". MOGLIANO VENETO 20 SETTEMBRE  2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15297"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MICHELE CODATO COSTRUZIONI GENERALI SRL CON SEDE A SCORZÈ (VE) - EURO 9.700,00 IVA/C. CIG: ZEB13DAAA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15298"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA QUALE CONTRIBUTO PER LE SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO PER L'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15299"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA E DI GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI ALL'A.T.I. CRISTOFORETTI S.E. S.R.L. - L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. E C.P.L. CONCORDIA SOC.COOP DAL 01.07.2011 AL 31.12.2015.  RIDUZIONE IMPEGNA DI SPESA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 959 DEL 23/12/2013 PER ¤. 20.600,00 IVA COMPRESA. CIG: 114108444D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15300"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 163/2006 ARTT. 10 E 125. AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA STATICA E AL DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETÀ COMUNALE O D'INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL R.U.P. - ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO. ENGINEERING S.R.L. DI MOGLIANO VENETO (TV) EURO 600,00 IVA E ONERI COMPRESI CIG: ZDF15B60D0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15301"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. SALDO ANNO 2014 E ACCONTO 2015. EURO 6.532,76.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15302"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE R.G. N. 84961/2013 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO PROMOSSA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVENTE AD OGGETTO L'AZIONE LEGALE VOLTA ALL'INVALIDAZIONE E/O INEFFICACIA DELL'INTERCORSA OPERATIVITA'  IN CONTRATTI SWAP STIPULATI CON INTESA SAN PAOLO. EURO 20.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15303"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 3.543,78 CUP E64H14000760004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15304"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D. LGS. 163/2006 RELATIVAMENTE AI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE INTERNA DEI LOCALI CHE FANNO PARTE DEL COMPLESSO B) DEL COMPENDIO EDILIZIO "AGORÀ" DI ZERMAN. EURO 173,13 -  E65F15000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15305"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA IN FUNZIONE DEI NUOVI SPOGLIATOI REALIZZATI PRESSO IL COMPENDIO EDILIZIO "AGORÀ" MEDIANTE IL COLLEGAMENTO  ALLE UTENZE ESISTENTI  (GAS, IDRICO, ELETTRICO) PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIANCHI FLAVIO CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV)  EURO 5.002,00 IVA/C. CIG Z7C153EE92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15306"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE ALLA DITTA KONSUM DI CORNUDA (TV) - IMPORTO EURO 23.809,00= IVA COMPRESA -  CIG ZD815BDE63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15307"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: ASFALTATURA BANCHINA VIA ZERO BRANCO FRONTE IMPIANTI SPORTIVI - LATERALE VIA ALTINIA - ACCESSO EX SCUOLA ELEMENTARE/SEDE AMBULATORIO MEDICO - LATERALE EST VIA SVEVO - ANNULLAMENTO D.D. N. 434 DEL 30/07/2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 92 E 93 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 551,95=. CUP E67H14000490004 - CIG Z630E41FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15308"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 640,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15309"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  N. 505 IN DATA 21 AGOSTO 2015 AD OGGETTO: ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUTIÀ (UPS) MARCA TECNO IMPIANTO AUDIO SALA CONSILIARE PALAZZO MUNICIPALE  - DITTA ARIETE  INFORMATICA SPA - CARINARO (CE)  CIG ZD0C15267BF.  - RETTIFICA ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15310"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN SERVIZIO PER L'ABBONAMENTO CON VENETOIUS PER LA DURATA DI MESI 12. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA SOCIETÀ COSMO GIURIDICO VENETO S.A.S.. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 OLTRE IVA. CIG: Z1115CBB48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15311"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4". PROROGA CONTRATTI ATTUATIVI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP CON LA DITTA FASTWEB FINO AL 16/09/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15312"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 3 TABLET-IPAD AIR WI-FI CELL 32GB. DITTA INCARICATA MED COMPUTER S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.551,84 IVA INCLUSA. CUP E69J15000930004 - CIG Z9C1603C9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15313"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CANONI ANNUALI . IMPEGNO DI SPESA/ LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 11.532,98  =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15314"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'UFFICIO URBANISTICA E SIT PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE E LO SPOSTAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO IN LOCALITA' VILLA TRONI-GRIS. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15315"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. N. 91 PER LA RICONFERMA DELLE PREVISIONI DELLA VAR. PARZIALE AL P.R.G. N. 70 PER GLI INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA-INTERVENTI STRUTTURALI IN RETE MINORE DI BONIFICA (P107). LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE E. 4.186,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15316"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO MESI LUGLIO E AGOSTO 2015 - EURO 196,27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15317"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA APRILE A LUGLIO 2015 - EURO 4.841,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15318"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO AL SIG. P. O. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA CHIESA-ZERMAN N. 17 INT. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15319"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ, AI SENSI DELLA L. 448/1998, ARTT. 65-66 E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL MESE DI AGOSTO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15320"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI DITTA DAY RISTOSERVICE SPA - CONVENZIONE CONSIP BP6 LOTTO 2. EURO 38.664,00 - CIG DERIVATO 6210347C75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15321"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 2 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B) DEL D. LGS. N. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15322"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI - AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO FORNITURA PIANTINE ALL'AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO ROBERTO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 926,39 IVA C. - CIG Z7D15C03A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15323"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RATE RESIDUE SPESE CONDOMINIALI SEDE ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE IN CONDOMINIO "ABITARE OGGI" E ARCHIVIO COMUNALE IN CONDOMINIO "IL CENTRO". IMPEGNO SEPSA ¤. 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15324"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI LUGLIO 2015 - EURO 2.130,79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15325"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTESTUALE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA REGIONE VENETO - EURO 4.090,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15326"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FORMATIVO DELL'AVV. PAOLO VICENZOTTO PER IL PERSONALE, SUL TEMA "TRASPARENZA E DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A.,  ALLA LUCE DELLE NORME SULL'ANTICORRUZIONE". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.015,04. CIG ZDA15F8069</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15327"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 1-4-1999, 2° SEMESTRE 2015. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 28.096,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15328"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PARTICOLAREGGIATO C2/9. COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.  1° FASE. APPROVAZIONE FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE E ALLEGATI ED INDIZIONE GARA. EURO 34915,33 CIG. Z7415F2EFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15329"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CALDARINI&amp;ASSOCIATI SRL DEL 12 NOVEMBRE 2015 SUL TEMA: L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE:PER I "NON FINANZIARI". APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 225,00.= CIG Z9915F5C43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15330"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 5.9800,00 IVA C. CIG Z8E155817E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15331"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE PERSONALE.  IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSI SERVIZI URBANISTICA SIT E EDILIZIA PRIVATA. KAIROS SPA DI PADOVA EURO. 160,00 IVA ESENTE   CIG Z8F15F1DC2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15332"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE.  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE BIM PIAVE TREVISO . EURO 7.649,40 ED EURO 1.342,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15333"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2015 - 5^ E 6^ RATA BIMESTRALE  -  IMPEGNO DI SPESA EURO 11.765,34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15334"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/08/2015 - 31/08/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 419,41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15335"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER LA TERZA EDIZIONE DELL'INIZIATIVA "SERIAL GRILLERS". DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15336"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI COMUNALI SITI NELLA FRAZIONE DI ZERMAN, VIA BONISIOLO N. 1, ALLE ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE ED OPERANTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15337"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO SERVIZIO TECNICO PER PROGETTAZIONE DLLA MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI STRADALI  MEDIANTE. ARCH. BIANCHIN EMANUELE, EURO 13.956,80 IVA/C CIG.Z1C15C9BEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15338"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI ART. 122, COMMA 7, DEL D.LVO 163/2006) PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE "EX NOVO" VIA BARBIERO,  TRA VIA TERRAGLIO E VIA VERDI, CON NUOVI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE.  CUP E61B14000380004 - CIG 6386500286</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15339"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AVVISO DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE.  EURO 26.419,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15340"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ANNO 2013, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996, N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 4.712,66.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15341"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DELLA SIG.RA T.T. PRESSO L'ISTITUTO FONDAZIONE VILLA D'ARGENTO DI SILEA (EURO 2.150,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15342"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA MARCA TREVISO. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15343"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA DI SPETTACOLI ESTIVI METROPOLIS A CURA DI ARTEVEN. VARIAZIONE TIPOLOGIA DI SPESA IMPEGNO DI EURO 60.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15344"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>"25° ANNIVERSARIO DALLA FONDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE MOGLIANO VENETO" - 6 SETTEMBRE 2015. EROGAZIONE CONTRIBUTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15345"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVVOCATO ZAMBELLI DELLO STUDIO LEGALE ZAMBELLI TASSETTO RELATIVAMENTE ALL'ASSISTENZA PIANO DI RECUPERO EX AREA MACEVI. EURO 3647,80 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15346"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 17 PERSONAL COMPUTER DESKTOP COMPATTI E DI N. 17 MONITOR LCD. DITTA INCARICATA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.029,20 IVA INCLUSA. CUP E69J15000890004 - CIG ZA015DB791</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15347"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA KRIA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI DI PASSAGGIO CON IL SEMAFORO ROSSO. DITTA KRIA S.R.L. - SEREGNO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 7.198,00 IVA INCLUSA. CIG:ZF215C0C9D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15348"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 DI MOGLIANO VENETO PER IL PROGETTO DENOMINATO "DIARIO DI ISTITUTO" A.S. 2015/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15349"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA VULNERABILITÀ SISMICA AI SENSI DEL O.P.C.M. 3274/2003  DELL'EDIFICIO DENOMINATO "VILLA TESTANI" SITO IN VIA DAMIANO CHIESA.  AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. RENZO DALLA CIA DELLO STUDIO PIEMME TECNOSTUDIO CON SEDE A PONZANO VENETO (TV) - EURO  9.896,64   CIG Z48158E8E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15350"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DEI CAMPI PER IL GIOCO DELLE BOCCE PRESSO IL BOCCIODROMO DI VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA COCCONI DI COCCONI GEOM. CLAUDIO, CON SEDE A NOVELLARA (REGGIO EMILIA) - EURO 16.104,00 IVA COMPRESA. CIG Z0515B2BF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15351"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 93 DEL D.LGS. 163/2006 RELATIVAMENTE AI LAVORI PER RIQUALIFICARE IL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. EURO 5.120,00 - CUP E61B09000380006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15352"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC SETTEMBRE-DICEMBRE  2015. EURO 7260,00 IVA 10% COMPR. CIG Z4715D4D38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15353"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15354"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.534,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15355"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO VERIFICA DICHIARAZIONI RESE DALLA DITTA VIVATEK SNC- P. IVA 03715800268 AGGIUDICATARIA DELLA GARA INFORMALE AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURA ADIBITA A CASA DELL'ACQUA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15356"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2015. EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15357"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV. PIETRO CALZAVARA E DIEGO SARTOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO &amp; ASSOCIATI DI TREVISO, RELATIVAMENTE ALL'OPERAZIONE DI SOSTEGNO A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA IN HOUSE SPL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, PER EVENTUALI TRATTATIVE CON LA SOCIETÀ SPL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E CON LA BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE NONCHÈ BANCA PER LA FINANZA ALLE OPERE PUBBLICHE ALLE INFRASTRUTTURE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15358"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AGGIO PARI AL 22,74% DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE. DITTA M.T. S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA INCLUSA. CIG: 0230840F2D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15359"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE. ACQUISTO DI GADGET PER I PARTECIPANTI AI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE. DITTA GRAF DI BIANCO PAOLO - RIVOLI (TO). IMPEGNO DI SPESA EURO 8.960,90,00 IVA INCLUSA.  CIG: ZF215B35E4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15360"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME  A VERITAS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15361"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B) DEL D. LGS. N. 267/2000 - ANNULLAMENTO DD. N. 513 DEL 25/08/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15362"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROVVEDIMENTI. IMPORTO EURO 514,84 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15363"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI REGISTRI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 496,26 IVA COMPRESA. CIG Z8615CAAC6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15364"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITÀ". INCARICO ALLA SERVIRE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.372,35.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15365"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE STESSA (EURO 5.000,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15366"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LEVA CIVILE 2015. CONTRIBUTO PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MOGLIANO VENETO E ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS DI MOGLIANO VENETO (EURO 12.500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15367"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15368"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 850,00= ALL'ASSOCIAZIONE 'AMICI DELLA GRANDE PIOPPA' PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE. ANNO 2015.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15369"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'PARCO AI PINI' PER CURA PARCO PUBBLICO DI VIA ROSSINI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15370"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00=  ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DEL PARCO PER IL PROGETTO 'UN PARCO PER AMICO'. ANNO 2015.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15371"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE N. 1 AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B) DEL D. LGS. N. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15372"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE PROROGA INCARICO FINO AL 31 DICEMBRE 2015 ED IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO 174.612,17 IVA C. CIG 114385315B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15373"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO. IMPEGNO SPESA EURO ¤ 19.515,57= + IVA 22% TOTALI EURO 23.809,00= . CIG ZD815BDE63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15374"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTE CAPORALETTI- MONTECCHIARI E FIN MAC SRL  . IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA EURO 5433,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15375"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DELL'IMPORTO DI EURO 154.077,36= IVA  COMPRESA. CUP E61B10000790004 - CIG  Z158450F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15376"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) - INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 37.000,00= IVA COMPRESA - CIG Z2A159F065</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15377"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2.141,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15378"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 483 DEL 17.08.2015 - ERRORE MATERIALE INDIVIDUAZIONE VINCOLO PAESAGGISTICO EX ART. 142 DEL D.LGS. N. 42/2004. INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15379"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE MEPA - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS) MARCA TECNO IMPIANTO AUDIO SALA CONSILIARE PALAZZO MUNICIPALE - DITTA ARIETE INFORMATICA SPA - CARINARO  (CE) EURO 49,36.= CIG ZDC15267BF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15380"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA TRA ENTI ANNO 2015 AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15381"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI DATORI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE SOMME A VERITAS SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15382"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT. APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI CON DECORRENZA 1° MARZO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.989,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15383"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ, AI SENSI DELLA L. 448/1998, ARTT. 65-66 E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO: LUGLIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15384"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE  PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DENOMINATA 'TELEFONIA MOBILE 6".  AFFIDAMENTO INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15385"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO FORMATIVO DELL'AVV. VITTORIO MINIERO PER IL PERSONALE,  SUL TEMA "APPALTI PUBBLICI SOPRA E SOTTO SOSGLIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA. ULTIME NOVITÀ ALLA LUCE DELLE NORME ANTICORRUZIONE." SOCIETÀ INCARICATA APPALTIAMO SRLS. IMPEGNO DI SPESA EURO 602,00 ESENTE IVA. CIG Z5515B33C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15386"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER  L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO  DEGLI IMPIANTI COSÌ COME PREVISTO DLGS 192/2005 E DPR 392/1994, L. 46/1990. STUDIO ZAMBON GIANNI. EURO 5000,00 IVA COMPRESA LOTTO CIG Z6E15B8FD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15387"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVICE  TECNICO PER INTERVENTO EDILIZIO AI SENSI DELLA LR N. 32/2013. INCARICO DOTT. SARTORATO. EURO 1000,00IVA/C CIG Z7115B8FA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15388"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE ANTENNE. CIG ZC8158E818</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15389"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZI DI ASSISTENZA AMMINISTRATIVO-GESTIONALE AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO DI UNA PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI SERVIZI DI VALORIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE E DI UNA STRUTTURA SPORTIVA (IMPIANTO NATATORIO) AFFERENTE. A. BARBIERO. EURO 8.881,60 CIG Z4F15BB780</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15390"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO SPOGLIE DI ANIMALI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA MENEGHIN RENATO SNC DI SOLIGO (TV) - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 500,00 IVA C. - CIG Z7A15B449C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15391"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) PER APPALTO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ING. GLORIA CAROLI - EURO 634,40  CIG ZB115A9539</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15392"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO A.I.Q. ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI QUALITÀ DI MIRANO (VE) PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,  PIANO PARTICELLARE, ESTENSIONE DELL'INVARIANZE IDRAULICA, PREDISPOSIZIONE PRATICHE PER CONFERENZE DI SERVIZI, REDAZIONE STUDI DI FATTIBILITÀ E RENDERING DIMOSTRATIVI. EURO 50.056,00 -  CIG Z6A14C79A6 - CUP E61B09000380006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15393"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI ARREDI SCOLASTICI. ODA  DITTA MOBILFERRO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 346,75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15394"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LO SPORT VA IN PIAZZA". I^ EDIZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 185 DEL 11/08/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15395"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI POSTALI POSTA BASIC EASY PICK UP, CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2015 E AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 2015. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.= CIGZ4C1330C13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15396"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE AI SENSI DEGLI ARTT. 79 E  80 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA    EURO 7.000,00.=  PER  PERMESSI ASSESSORI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15397"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N. 413 DEL 21/07/2015 " IMPOSTA DI BOLLO 3^ RATA ". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15398"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/07/2015 - 31/07/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 532,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15399"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE PER FAMIGLIE DAL TITOLO - CICLO, RICICLO, TRICICLO -  GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE 2015. PIAZZA CADUTI. COMPAGNIA TEATRALE GLI ALCUNI - TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.320,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15400"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRIGENTE DEL I SETTORE ANNO 2014.  EURO 7.294,10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15401"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - TAVOLA 1 CARTA DEI VINCOLI - ERRORE MATERIALE INDIVIDUAZIONE VINCOLO PAESAGGISTICO EX ART. 142 DEL D.LGS. N. 42/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15402"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2015 - EURO 2.553,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15403"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE DEL II E III SETTORE ANNO 2014 - EURO 16.212,90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15404"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN CARICA ANNO 2014 - EURO 3.347,08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15405"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2015 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 E S.M.I. DEL CCNL 22/01/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15406"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2015. EURO 250,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15407"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SECONDO LOTTO ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL  S.P.A. CON SEDE A VILLORBA (TV) - ORDINE MEPA 891709 - EURO 26.000 IVA/C. CIG: ZED154E7AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15408"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ALL'EX DIRETTORE GENERALE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.970,52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15409"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 164 DEL 16.03.2010  PER AUMENTO I.V.A. DAL 20% AL 22%. EURO 20,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15410"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 13 DEL 20/01/2015 AD OGGETTO: "INDENNITÀ CARICA AMMINSTRATORI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. EURO 130.406,70.="  RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15411"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 1876 DEL 15.10.2013 "BANDO A SOSTEGNO DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ E PER IL CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIALE". EROGAZIONE CONTRIBUTI (EURO 10.999,53.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15412"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MOGLIANO SERVIZI SRL - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.431,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15413"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/1998 ART. 27 -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO  A.S. 2014-2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 458,44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15414"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE FONDO PER LA MOROSITÀ INCOLPEVOLE DESTINATO AI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2013, N. 102, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 2013, N. 124. EROGAZIONE PARZIALE CONTRIBUTI ¤. 1.323,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15415"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI VIA TOMMASINI N. 2/A - DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL (EURO 5.719,85.=) - CIG Z1415B36D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15416"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI GIUGNO 2015 - EURO 169,08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15417"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015 AL DIPENDENTE BAGGIO MANUELE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.678,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15418"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERIODO 20-11-2015/15-06-2015 ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA  IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 11.872,65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15419"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE "COMITATO PER  I GEMELLAGGI" DI MOGLIANO VENETO PER LA VISITA DELLA DELEGAZIONE DELLA CITTÀ FRANCESE DI LISIEUX. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15420"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE "STAMPANTI 13" PER LA FORNITURA DI N. 10 STAMPANTI LASER/LED, STIPULATA DA CONSIP SPA CON LA DITTA CONVERGE SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 674,66 IVA INCLUSA. CUP E69J15000810004 - CIG ZC615ABD33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15421"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE INTERNA DEI LOCALI CHE FANNO PARTE DEL COMPLESSO B) DEL COMPENDIO EDILIZIO "AGORÀ" DI ZERMAN. AFFIDAMENTO DEI LAVORI CON RICORSO ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA SEVERIN COSTRUZIONI GENERALI SRL CON SEDE A PAESE (TV) CIG: Z73157FA76 - CUP: E65F15000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15422"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARAPETTO DELLA SCALA PRINCIPALE DI COLLEGAMENTO TRA IL PIANO TERRA ED IL PIANO PRIMO PRESSO LA SCUOLA G. VERDI DI VIA FAVRETTI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV). EURO 2318,00 IVA COMPRESA.CIG ZC415825DD. CUP: E64H14000760004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15423"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARI - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERITAS SPA E DELLA PROVINCIA DI TREVISO ANNO 2015 - EURO 2.107.408.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15424"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER IL RIFACIMENTO DELLA LINEA DI RISCALDAMENTO DEI BAGNI DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CRISTOFORETTI S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN) - EURO 11.094,68  IVA COMPRESA - CIG Z9F155FEAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15425"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI PARETI CON PORTE SCORREVOLI PRESSO LA SCUOLA MEDIA MONTALCINI DI VIA GAGLIARDI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.Z. ARREDI S.N.C. CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV) - EURO 3.904,00 I.V.A. COMPRESA.  CIG Z9D155914D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15426"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI BONIFICA AMBIENTALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI. INCARICO ALLA SOCIETÀ VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA. ¤ 31.378,40 IVA/C.  CIG: Z791546852</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15427"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE RUDERE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA SABBIONI. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI SRL CON SEDE A CAMALÒ DI POVEGLIANO (TV) CIG ZC91534CF5 - EURO 4.999,56 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15428"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. OPERE COMPLEMENTARI PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA  DEL COLOMBARIO PRINCIPALE: AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE ALLA DITTA SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI SRL DI POVEGLIANO (TV). EURO 32.802,90CIG: Z4714E79D3  CUP: E64B14000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15429"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA "G. VERDI" -PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. EURO 15.289,58 I.V.A. COMPRESA CIG: Z0D1594EA5 -  CUP: E64H14000760004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15430"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PERIODICO "QUI MOGLIANO VENETO". NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15431"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "TURISTA IN PIAZZA". SABATO 11 LUGLIO 2015.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15432"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO SCUOLA DI PARTECIPAZIONE 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15433"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI  - ANNO 2015 - DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDATO ALLA DIAFRAMMA S.R.L. DI BOLOGNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 370,00= RIFERITO ALLE RIVISTE IN SCADENZA NEL SECONDO SEMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15434"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2015. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.621,48).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15435"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO VENETO DI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15436"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. ACCOGLIMENTO ISTANZE E APPROVAZIONE PROGRAMMA D'ESERCIZIO PER L'A.S. 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15437"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 4^ EROGAZIONE ANNO 2015 (EURO  26.937,34=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15438"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 ETILOMETRO REVISIONATO MOD. 7110 MKIII. DITTA B. M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.270,00 IVA INCLUSA. CIG: ZE21598713 - CUP: E69J15000760004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15439"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE STAFFE PER POSIZIONAMENTO APPARECCHIATURA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ AUTOVELOX 106. DITTA CROSS CONTROL S.R.L. DI ACQUAVIVA PICENA (AP). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.678,51 IVA INCLUSA. CIG. Z6115848F3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15440"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PREVISTA DALL'ART. 10 C. 3 DEL CCNL 31/3/1999, PER L'ANNO 2014. EURO 8.786,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15441"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE AGLI AVV. PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO &amp; ASSOCIATI, RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO INSTAURATO DALLA SEZ. REG. DI CONTROLLO PER IL VENETO DELLA CORTE DEI CONTI IN MERITO ALL'OPERAZIONE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI SPL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15442"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA-ACSM AGAM. MODIFICA  IMPEGNO DI SPESA DET. NE N. 249/2015 AVENTE PER OGGETTO:  "PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 8.000,00 "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15443"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI LUNGO L'ARGINE DEL FIUME ZERO - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 732,00 IVA C.  CIG: ZCF158E9FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15444"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 5.000,00 IVA C. CIG Z8E155817E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15445"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 1 LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15446"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA "G. VERDI" - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. DITTA APPALTATRICE F.M. INSTALLAZIONI SRL CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 205.666,03 CIG: 606184698F CUP: E64H14000760004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15447"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSILIARI - I° SEMESTRE 2015. EURO 3.815,38.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15448"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ COMUNALE CON NUOVI PARCHEGGI E MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ SIF - INCARICO STUDIO MARTINI INGEGNERIA DI MOGLIANO VENETO  DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DEL PIANO DI  SICUREZZA E COORDINAMENTO - IMPORTO EURO 31.720,00= C.P. E IVA COMPRESI - CIG ZC2157B1A1 - CUP E67H15000870004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15449"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI - APPROVAZIONE SPESA MODIFICA RETE ACQUEDOTTO - DITTA VERITAS S.P.A. DI VENEZIA - IMPORTO EURO 10.126,00= IVA COMPRESA. CUP E61B10000790004 - CIG Z1C158450F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15450"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: ASFALTATURA BANCHINA VIA ZERO BRANCO FRONTE IMPIANTI SPORTIVI - LATERALE VIA ALTINIA - ACCESSO EX SCUOLA ELEMENTARE/SEDE AMBULATORIO MEDICO - LATERALE EST VIA SVEVO - IMPEGNO DI SPESA  AI SENSI DEGLI ARTT. 92 E 93 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 551,95=. CUP E67H14000490004 - CIG Z630E41FDF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15451"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC AGOSTO  2015. EURO 1980,00 IVA C.  CIG Z01158C807</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15452"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 709 DEL 26.10.2011 PER AUMENTO I.V.A. DAL 21% AL 22% E RIMBORSO SPESE GENERALI DAL 12,5% AL 15%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15453"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015. (EURO 1.808,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ENTRATE TRIBUTARIE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15454"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO RESA DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE. (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ENTRATE TRIBUTARIE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15455"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA CABIANCA STEFANIA DAL 1 DICEMBRE 2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15456"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI ALLA DIPENDENTE M. A., PERIODO DAL 3 AGOSTO 2015 AL 14 AGOSTO 2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15457"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO SIG.RA SCATTOLIN SONIA PRESSO LA REGIONE DEL VENETO FINO AL 31-12-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15458"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRAZIONAMENTO AREA COMUNALE SITA IN VIA DELLO SCOUTISMO, 2 - INCARICO DI SERVIZIO AL GEOM. SERGIO RUZZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.473,15 (CIG  ZC0151C935).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15459"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 61 DEL 10/02/2015. RETTIFICA ERRORE MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15460"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VIA F. BARBIERO (VIALE DEI TIGLI) TRA VIA TERRAGLIO E VIA G. VERDI - INCARICO STUDIO MARTINI INGEGNERIA DI MOGLIANO VENETO DELLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE - IMPORTO EURO 9.516,00= C.P. E IVA  COMPRESI - CIG - CUP E61B1400038000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15461"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COSTRUZIONE DELL'AMPLIAMENTO DEL LICEO "G. BERTO" DA PARTE PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO/LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE SPOSTAMENTO LINEA ACQUE BIANCHE, DI PROPRIETÀ COMUNALE. SPESA EURO 100,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15462"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN PENDENZA DELLE VERIFICHE DI CUI AL'ART. 38  DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI STRUTTURA ADIBITA A CASA DELL'ACQUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15463"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO, ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015. EURO 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15464"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO" FINO AL 31.12.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15465"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LUNA D'AGOSTO FINO AL 31.12.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15466"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015. DITTA CENTRO DEL LIBRO SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.520,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15467"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA ANNO 2015 ( EURO 1.968,87.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15468"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN'APPARECCHIATURA ATTA A RILEVARE LA COPERTURA ASSICURATIVA R.C. E LA REVISIONE DEI VEICOLI DENOMINATA AUTOSCAN-T. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 9.406,20 IVA INCLUSA. CIG: ZC81579BB7. CUP  E69J15000540004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15469"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO A UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. DELLA SOMMA DI EURO 10.213,84 RELATIVA ALLE SPESE LEGALI SOSTENUTE PER LA CAUSA BUBICI C/COMUNE E C.R.C.S. OVEST GHETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15470"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI CANCELLERIA E FALDONI A FONDO CHIUSO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL BIENNIO 2015/2016 ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15471"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE 3^ RATA SCADENZA 31/08/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.882,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15472"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 3 TELECAMERE WCS-6050 5MPX IP CAMERA PAN/TILT WIFI PER ATTIVAZIONE STREAMING DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE. DITTA INCARICATA VIRTUAL LOGIC S.R.L. - VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.226,10 IVA INCLUSA. CUP E69J15000520004 CIG Z6815659BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15473"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI SERVITÙ D'USO PUBBLICO IN FAVORE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO SU ALCUNE AREE DI PROPRIETÀ DEL COLLEGIO SALESIANO ASTORI ADIBITE A PARCHEGGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 724,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15474"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI ATTREZZATURE E ARREDI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MOBILFERRO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.589,00 (ARROTONDATO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15475"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALLA LETTERA A) COMMA 2 DELL'ART. 17 DEL CCNL 1.4.99 E ART. 37 DEL CCNL 22.1.2004 ANNO 2014. EURO 145.632,55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15476"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2015. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI MOGLIANO 1 E 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15477"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) FOTOGRAFIE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. - SAN RUFO (SA) - EURO 135,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15478"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA F.M. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 8.333,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15479"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) - FASCE TRICOLORI - DITTA LA NAZIONALE MANIFATTURE SNC - MILANO - EURO 251,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15480"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE, FORNITURA LAMPADE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00= IVA COMPRESA  - CIG Z3613C7CE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15481"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2015. EURO 19.500,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15482"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2015: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GLOBALE ANNUO DI EURO 5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15483"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2014 (RELATIVO CANONI LOCAZIONE 2013). EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI AI BENEFICIARI ( EURO 22.254,08.= ENTRATA EURO 12.254,08.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15484"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA F.M. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 8.333,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15485"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) PER L'AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15486"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, TRASPORTO SOCIALE ED EDUCATIVA DOMICILIARE/PROFESSIONALE PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2020. DETERMINA A CONTRARRE - CIG 6330693D1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15487"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DITTA ISE SRL DI NOVENTA DI PIAVE (VE) - AFFIDAMENTO INCARICO FINO AL 31/12/2015 E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.700,00 IVA C. CIG Z0F14398E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15488"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA-ACSM AGAM. MODIFICA  IMPEGNO DI SPESA DET. NE N. 249/2015 AVENTE PER OGGETTO:  "PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 8.000,00 "</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15489"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 7.510,44 IVA COMPRESA CIG  ZB913C17E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15490"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015. ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL DI VICENZA. SETTIMO IMPEGNO DI SPESA  PER L'ANNO 2015. EURO 1830,00 CIG: Z7212AE613.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15491"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2014-2015 (EURO 130,00#).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15492"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANO 2012 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 5° DELLA L.R. N. 10/96 E REVOCA D.D. N. 315 DEL 09/06/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15493"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE R.G. N. 84961/2013 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO PROMOSSA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVENTE AD OGGETTO L'AZIONE LEGALE VOLTA ALL'INVALIDAZIONE E/O INEFFICACIA DELL'INTERCORSA OPERATIVITA'  IN CONTRATTI SWAP STIPULATI CON INTESA SAN PAOLO.  ACCONTO PER FONDO SPESE CTU. ¤ 1.903,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15494"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ, AI SENSI DELLA L. 448/1998, ARTT. 65-66 E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO: MAGGIO/GIUGNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15495"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ CA FOSCARI DI VENEZIA A FAVORE DI BERENGO LORENZA PRESSO IL III° SETTORE - SERVIZIO 5° 'CULTURA - ASSOCIAZIONISMO  E TURISMO'. DURATA 150 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15496"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 131 DEL 06/03/2015. RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15497"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER LA DURATA DI ANNI DUE: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COVEL GROUP SRL - POTENZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15498"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N.319 DEL 11/06/2015 "RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/05/2015 - 31/05/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.363,81". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15499"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/06/2015 - 30/06/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 403,87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15500"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 SMART UPS SRT 5000VA RM 230V 3U GRUPPO DI CONTINUITÀ PER LA SALA SERVER. DITTA INCARICATA SIAC INFORMATICA VENETA S.R.L. - VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.318,16 IVA INCLUSA. CUP E69J15000420004 CIG ZF81535C91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15501"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 7 TERMINALI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE, IN SOSTITUZIONE DELLE ATTUALI, MODELLO ANALOGO LBX2890. DITTA INCARICATA SOLARI DI UDINE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.333,40. CUP E69J15000410004 CIG ZA81535C93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15502"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO ICI ANNO 2014. EURO 8.277,00 ONERI INCLUSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ENTRATE TRIBUTARIE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15503"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 AL DIPENDENTE SIG. BAGGIO MANUELE IN COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - EURO 680,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15504"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL MESSO NOTIFICARE ANNO 2014 PREVISTO DALL'ART. 54 DEL CCNL 14.9.2000. EURO 83,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15505"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA SIG.RA ZANUTTO ARIANNA, DIPENDENTE PRESSOL'IPAB OPERA PIA CASA PATERNA DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE), PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DALL'1-04-2015 AL 30-06-2015 - EURO 6.903,48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15506"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO "PROGETTO SERALI ANNO 2014" - POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. EURO 4.631,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15507"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.077,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15508"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ART. 17 COMMA 2 LETTERE 1) ED F) C.C.N.L. 01-04-1999 ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 24.773,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15509"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.624,59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15510"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI E RISCHIO MESE DI DICEMBRE 2014 - EURO 184,38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15511"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA DI SPETTACOLI ESTIVI METROPOLIS. APPROVAZIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ARTEVEN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 67.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15512"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2015-2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15513"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLO ABBANDONATO IN TERRITORIO COMUNALE. DITTA AUTODEMOLIZIONI CASA DELL'AUTO SRL DI MARTON EROS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. CIG. Z881501F4C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15514"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN S.A.S. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA ¤ 305,00 IVA INCLUSA. CIG: ZF614F9C26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15515"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI PUNTI DEL TERRITORIO INCLUSI NELL'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.440,00 IVA INCLUSA. CIG: Z0E14E668A. CUP: E69D14000720004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15516"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER ILLECITO AMMINISTRATIVO AL REGOLAMENTO COMUNALE E SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA EURO 158,61, IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15517"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D.LGS. 267/2000 - EURO 715,87.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15518"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D.LGS. 267/2000 - EURO 227,05.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15519"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN SISTEMA OMOLOGATO PER LA RILEVAZIONE AUTOMATICA DEI TRANSITI ALLE INTERSEZIONI SEMAFORICHE T-XROAD DA INSTALLARE SU INCROCIO VIA TERRAGLIO/VIA BARBIERO. DITTA KRIA S.R.L. DI SEREGNO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 37.881,00 IVA INCLUSA. CIG: ZB4146A3C0 - CUP: E68I15000020004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15520"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA G. VERDI" - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI ALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV) AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 6 DEL D.LGS. 163/2006. EURO   143.219,98 IVA/C. CIG: 6296391A37 CUP: E64H14000760004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15521"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC LUGLIO  2015. EURO 1980,00 IVA C.  CIG  ZA614F0A11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15522"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.C. B. ESCOLA CAMP ITALIA 2015. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALLA DITTA EURO-TOURS SNC. IMPEGNO DI SPESA PER ¤ 2.970,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15523"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI PRONTO SOCCORSO AI DIPENDENTI COMUNALI ADERENTI ALLA SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008. INCARICO AL DOTT. CARLO PATERA - MEDICO DEL LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.024,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15524"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS.81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE ED OPERAI. IMPEGNO DI SPESA EURO 468,00 (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15525"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO SIG.RA SCATTOLIN SONIA PRESSO LA REGIONE DEL VENETO FINO AL 31-07-2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15526"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2015 SUL TEMA: "DALLA LEGGE 164/2014 ALLA LEGGE 68/2015 - COME È CAMBIATA LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE". APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 190,00.= CIG Z461513D74 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15527"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI "EX IPSIA" E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006. EURO 3.378,17 - CUP E63B12000340002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15528"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PARTICOLAREGGIATO C2/9. PARZIALE COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DA PARTE DI ATER TV. LIQUIDAZIONE SALDO. EURO 53.523,58 IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15529"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 7/4/2015 AL 5/6/2015. SPESA A TOTALE CARICO DELLA REGIONE VENETO. (EURO 34.436,57.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15530"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. LIQUIDAZIONE SALDO "QUOTA RICOVERI E AFFIDI" E "QUOTA GESTIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA E GRUPPO APPARTAMENTO" ANNO 2014, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO "QUOTA CAPITARIA" ANNO 2015 E 1° ACCONTO "QUOTA RICOVERI E AFFIDI" ANNO 2015 (EURO 303.971,46.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15531"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 3^ EROGAZIONE ANNO 2015 EURO 26.624,82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15532"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER RISARCIMENTO DANNI A TERZI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE N. 8900430394 STIPULATA CON LA COMPAGNIA GENERALI ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 ONERI COMPRESI. LIQUIDAZIONE AL BROKER INTERMEDIA S.R.L.. CIG Z6914EFF82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15533"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IRCORSO AL MERCATO ELLETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) DI ATTREZZATURE DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 539,54 IVA COMPRESA. CIG: ZA914EADBB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15534"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI N. 3 BICICLETTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15535"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15536"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15537"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>"NOTTE EUROPEA DEI MUSEI 2015".  EROGAZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO TONI BENETTON DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15538"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA "G. VERDI" - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,  ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA (COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE) REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RELATIVAMENTE ALLE OPERE COMPLEMENTARI, NONCHÉ PER  LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLA PERIZIA DI VARIANTE,   AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5 DEL D.LGS. 163/2006,  ALL'ING. ZEFFERINO TOMMASIN DELLO STUDIO TFE INGEGNERIA CON SEDE A PIANIGA (VE) AI SENSI DELL'ART. 267 COMMA 10 DEL D.P.R.  207/2010. CIG Z4A14FAE80   EURO 28.548,00 ONERI E IVA COMPRESI -  E64H14000760004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15539"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA SELVE, 32 A MOGLIANO VENETO, CON LA SIGNORA TREVISAN GABRIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15540"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA QUALE CONTRIBUTO PER LE SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO PER L'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15541"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE E REINSTALLAZIONE APPARECCHIATURA DI CONTROLLO DEL PASSAGGIO CON SEMAFORO ROSSO DENOMINATA T-RED. DITTA KRIA S.R.L. DI SEREGNO (MB). IMPEGNO DI SPESA EURO 8.594,00 IVA INCLUSA. CIG. ZE714BCF67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15542"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER COMPENSO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2013 AL DIPENDENTE SIG. BAGGIO MANUELE IN COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - EURO 312,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15543"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO SPECIALISTICO SU "L'AUTOTRASPORTO" ORGANIZZATO DA CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE CIMADOLMO DI TREVISO IL 25.06.15 A CIMADOLMO PER N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15544"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2015/2016: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15545"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI COMUNALI SITI NELLA FRAZIONE DI ZERMAN, VIA BONISIOLO 1, ALLE ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE ED OPERANTI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15546"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO SU SOFTWARE SICR@WEB SERVIZI DEMOGRAFICI - DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 427,00) - CIG ZF714E5CC9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15547"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI, INABILI O MINORI NON ACCOMPAGNATI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2015 (EURO 45.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15548"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESI DI APRILE E MAGGIO 2015 -EURO 5.532,13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15549"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE R.G. N. 84961/2013 PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO PROMOSSA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVENTE AD OGGETTO L'AZIONE LEGALE VOLTA ALL'INVALIDAZIONE E/O INEFFICACIA DELL'INTERCORSA OPERATIVITÀ IN CONTRATTI SWAP STIPULATI CON INTESA SAN PAOLO.  ORDINANZA DEL 11.05.2015 DI DISPOSIZIONE C.T.U. FINANZIARIA - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15550"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUCA FABRIS PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DELL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO. PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15551"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO "INSITO" E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO - FINANZIARIA NELLA GESTIONE DELL'OPERAZIONE DI DERIVATI. SOCIETÀ FINANCE ACTIVE ITALIA S.R.L. IMPORTO EURO 2.440,00 IVA INCLUSA. CIG: Z1614F26E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15552"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 21.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15553"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° IMPEGNO DI SPESA SU FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.712,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15554"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO  4.551,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15555"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E RISCHIO MESE DI MAGGIO 2015 - EURO 190,87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15556"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E RISCHIO MESE DI APRILE 2015 - EURO 219,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15557"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015. ADESIONE AL PERCORSO FORMATIVO MASTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.888,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15558"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI SERVIZIO CONFERITO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI CON PRECEDENTI DETERMINAZIONI N. 58/2015 E N. 156/2015 PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE BOZZE DI CONVENZIONE CON CONTESTUALE CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELL'ATER DI TREVISO E INTEGRAZIONE COMPENSO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.953,00. CIG Z2D14BCF46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15559"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO EURO 202,18= IVA COMPRESA - CIG ZA502EF2F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15560"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COPISTERIA NECESSARI AL II° SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE DI AGNOLETTO ERICA DI  MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. CIG  ZDE14BCDF5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15561"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI - IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO EURO 203,95= IVA COMPRESA - CIG Z2D02F8CE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15562"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC LUGLIO  2015. EURO 1980,00 IVA C.  CIG  ZA614F0A11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15563"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO ACQUA POTABILE  PER PULIZIA  ATTREZZATURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERITAS . EURO 200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15564"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CASETTA DELL'ACQUA". PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO  CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE  DI STRUTTURA ADIBITA A CASA DELL'ACQUA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15565"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/05/2015 - 31/05/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.363,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15566"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE 3^ RATA SCADENZA 30/06/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.882,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15567"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEL RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA SITO A RONCADE - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD L'OLIMPO DI CASALE SUL SILE PARI AD EURO 1000,00 CIG: 5223292CE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15568"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANNO 2012 PER CARENZA DI REQUISITI INDICATI ALL'ART. 2 DELLA L.R. N. 10/96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15569"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANO 2012 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 5° DELLA L.R. N. 10/96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15570"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI- AFFIDAMENTO INCARICO DITTA TE.BE.SCO SRL PERIODO 01.09.2015 - 31.08.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15571"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DIRIGENZIALE N. 308 DEL 03/06/2015. RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15572"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ALIENAZIONE SENZA SPESE ROULOTTE GRUAU TARGATA TV 021661, ROULOTTE LAVERDA TARGATA TV 017600 E ROULOTTE RADIO TARGATA TV 7911 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15573"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015. ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL DI VICENZA. SESTO IMPEGNO DI  SPESA. EURO 305,00 CIG: Z7212AE613.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15574"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'A.C.R.A. - ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ. ANNO 2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15575"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI.) PER IMMOBILI POSSEDUTI AL DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.774,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15576"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA, TRAMITE PROCEDURA M.E.P.A., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER LA DURATA DI ANNI DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15577"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI DI MOBILITÀ TRA ENTI PER LA COPERTURA COMPLESSIVA DI N. 1 POSTO  PRESSO IL 3° SETTORE  E N. 2 POSTI PRESSO IL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15578"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE AD ARTEVEN - ASSOCIAZIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL TEATRO E DELLA CULTURA NELLE COMUNITÀ VENETE - ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 540,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15579"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO SIG.RA SCATTOLIN SONIA PRESSO LA REGIONE VENETO FINO AL 30-06-2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15580"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO VERIFICA DICHIARAZIONI RESE DALLA DITTA CLESP SRL - P. IVA  02621910286 AGGIUDICATARIA DELLA GARA INFORMALE AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI, RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO, DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15581"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO VERIFICA DICHIARAZIONI RESE DALLA DITTA COMUNICA ONLUS - P. IVA  03715800268 AGGIUDICATARIA DELLA GARA INFORMALE AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2015 E LABORATORI DIDATTICI A.S. 2015-2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15582"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE PIN FEDERICA AL SEMINARIO DI FORMAZIONE: "LA GESTIONE DELLE CONVENZIONI CON IL TERZO SETTORE" - INIZIATIVE E SERVIZI IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONISMO ALLA LUCE DELLA "SPENDING REVIEW" - MESTRE, 8 GIUGNO 2015, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 302.00=IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15583"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PER RINNOVARE L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA SEDE COMUNALE DI VIA TERRAGLIO 3. EURO 50,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15584"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELL'ACQUA IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INTEGRAZIONE DET. NE N. 286/2015 CON INSERIMENTO ALLEGATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15585"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MAGGIO 2015. EURO 2.305,60 IVA C.  CIG Z4B14A1553</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15586"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2015 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.882,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15587"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC SEZIONE DI MOGLIANO VENETO PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO FINALIZZATA ALLA VIGILANZA DI PARCHI E CIMITERI COMUNALI E  DURANTE LO SVOLGERSI DEL MERCATO SETTIMANALE E DI MANIFESTAZIONI PROMOSSE O PATROCINATE DALL'A.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15588"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 15.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'GIUSEPPE BERTO' PER L'EDIZIONE 2015 DEL PREMIO LETTERARIO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15589"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2015"  PRESENTATO DALL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA/CULTURALE S.O.M.S. - SOCIETÀ OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 18.000,00= ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15590"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "DALLA NUOVA DIRETTIVA IN ARRIVO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO, DALLA VERIFICA ANTIMAFIA PER TRAMITE DELLE WHITE LIST AL CONTRATTO ELETTRONICO" ORGANIZZATO IL GIORNO 08.06.2015 DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA A TREVISO. EURO 110,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15591"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSO ORGANIZZATO DA CSAMT "DALLO SBLOCCA ITALIA ALLA MODULISTICA UNIFICATA E SEMPLIFICATA: LE NOVITA' IN MATERIA EDILIZIA E URBANISTICA"   EURO 110,00  IVA ESENTE.  CIG ZD214B465C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15592"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO ESECUTIVO OPA IN ATTUAZIONE DEL CONTRATTO QUADRO OPA AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA', INTEROPERABILITA' DI BASE E SICUREZZA, CON LA SOCIETA' TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A. PER IL PERIODO 25/05/2015 - 25/05/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15593"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SEDE COMUNALE DI VIA TERRAGLIO 3. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELATIVA PRATICA ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE DI RONCADE (TV) - EURO 635,00 - CIG Z241492C3F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15594"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA "G. VERDI" - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. NICOLA CORRÀ  CON STUDIO A TREVISO PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA: CIG ZD5141B8E6, ALLA DITTA LA LUCENTE DI CATTELAN PAOLO &amp; C. SNC DI PADOVA PER LE PULIZIE ALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI: CIG ZBC1429A88, ALLA GLOBAL POWER SPA DI VERONA PER SPOSTARE LA PRESA ED IL GRUPPO DI MISURA ELETTRICO CIG: ZC61488BF9.   EURO 7.203,68 E64H14000760004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15595"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "DIPINTURA CREATIVA" - AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO CULTURALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO MOGLIANESE. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE E INDIVIDUAZIONE VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15596"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ, AI SENSI DELLA L. 448/1998, ARTT. 65-66 E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO: GENNAIO/APRILE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15597"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER INTERVENTI  MANUTENZIONE  CORSI D'ACQUA  COMPETENZA COMUNALE E RISOLUZIONE  CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO ACQUE. LAVORI VILLA LONGOBARDI: LIQUIDAZIONE  IMPORTO DI EURO 68.310,43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15598"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA DELL'ACQUA IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INDIZIONE SELEZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15599"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINA N. 230/2015 PER ERRORE DI FORMATTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15600"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SOSTITUTIVO A INPS   DELL'IMPORTO DOVUTO ALLA DITTA LITOGRAF  PER INADEMPIMENTO CONTRIBUTIVO. EURO 348,15 IVA/C CIG [472558299F]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15601"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A EQUITALIA NORD, EQUITALIA CENTRO ED EQUITALIA SUD SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE E NON RISCOSSE DAI DEBITORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.884,59.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15602"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO E FORMAZIONE AL TIRO PER IL PERSONALE ARMATO DELLA POLIZIA LOCALE PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.200,00.=  CIG: ZA6146B396.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15603"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA, SPOSTAMENTO PC UBICATO PRESSO LA STAZIONE CARABINIERI DI MOGLIANO VENETO. DITTA S.T.  S.R.L DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA INCLUSA. CIG. Z7A144C74C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15604"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OUTSOURCING SANZIONI AMMINISTRATIVE E GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01.04.2013-31.03.2016. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA INCLUSA. CIG: 47303253AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15605"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA A MEZZO DI CONTO DI CREDITO C/O POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00.= CIG Z1C1464EA9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15606"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON I CAAF: DELEGA  PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS GAS E BONUS ENERGIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15607"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 300,00.= ALL'ASSOCIAZIONE S.O.M.S. PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CALENDARIO DI EVENTI IO DONNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15608"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015. ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA - QUINTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. EURO 305,00 CIG: Z7212AE613.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15609"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 1.466,68= IVA INCLUSA - CIG ZEE1448B61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15610"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015. ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL DI VICENZA. QUARTO IMPEGNO DI SPESA. EURO 305,00 - CIG: Z7212AE613.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15611"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.L.GS. 163/06 - ART. 125 - COMMA 3 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITÀ COMUNALE E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2015 - DITTA EDILVERDE S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00= IVA COMPRESA - CIG Z501448AF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15612"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 -  CORREZIONE ERRORE MATERIALE PUNTO 9) DEL DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 196 DEL 07.04.2015 -EURO 101.368,69 CIG 5715101A88 CUP E64B14000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15613"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA DI N. 3 CONVERTITORI STATICI FACENTI PARTE DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "G. RODARI". AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO IND.LE PERISSINOTTO LEANDRO DELLO STUDIO TECNICO OMEGA DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE) EURO 746,64 CIG:  Z951406222.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15614"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI EDILI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA MICHELE CODATO COSTRUZIONI GENERALI SRL CON SEDE A SCORZÈ (VE) - EURO 3.294,00 IVA/C. - CIG ZEB13DAAA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15615"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER IL RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA TREVIMAIS SNC DI ZERO BRANCO (TV). APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 8.294,07 CIG:Z350956C91 CUP: E65J13000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15616"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2015 RELATIVA ALL'ANNO 2014 (EURO 234,29)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15617"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI SANITARI AI SENSI DELLA LEGGE 300/1970 PRESSO LA COMMISSIONE MEDICA - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'ULSS 9 DI TREVISO. LIQUIDAZIONE TICKET SANITARIO DI EURO 102,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15618"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.204,64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15619"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MARZO 2015 - EURO 3.040,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15620"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESE DI MARZO 2015 - EURO 230,89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15621"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER ACQUISTO BUONI PSTO CARTACEI DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP BP6 LOTTO 2 EURO 16.666,00.  CIG DERIVATO 6210347C75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15622"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE SU "CODICE DELLA STRADA ULTIME NOVITÀ"ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESI IL 12.05.15 A BELLUNO PER N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 92,00 IVA ESENTE. CIG: ZA51433717.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15623"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "ANCH'IO COLTIVO LE MIE CAPACITÀ" - ACQUISTO MATERIALE PER ORTO COOP. G. TONIOLO DI CONSCIO (EURO 346,68 IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15624"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DEI FOGLI REGISTRI STATO CIVILE E LIBRETTI COSTITUZIONE ITALIANA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.276,10 IVA COMPRESA. CIG Z21141C431.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15625"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2015 - 30/04/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.379,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15626"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE BANDO E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'A.S. 2015-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15627"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANO 2012 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 5° DELLA L.R. N. 10/96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15628"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO-MANUTENZIONE ALLOGGIO P.E.S. DI VIA GRIS N. 11/B INT. 2 C/O "CONDOMINIO GRIS" - DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. (¤. 4.268,30.= CIG  Z9E140076A )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15629"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 2^ EROGAZIONE ANNO 2015 (EURO  25.030,50.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15630"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA INFORMALE, AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. 163/2006, AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-2016. DITTA CLESP SRL. SUB-IMPEGNO EURO 35.031,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15631"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA INFORMALE, AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. 163/2006,  AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2015 E LABORATORI DIDATTICI A.S. 2015-2016. COMUNICA SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.350,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15632"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "DIPINTURA CREATIVA". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. NOMINA MEMBRI DELLA GIURIA PER VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI E PROCLAMAZIONE VINCITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15633"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA PER LA  PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DI UN IMMOBILE  IN PARZIALE DIFFORMITÀ DA TITOLO EDILIZIO  (ART. 34 DPR 380/2001). AGENZIA DELLE ENTRATE . APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE. EURO 2.538,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15634"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MAGGIO 2015. EURO 1760,00IVA C.    CIG ZBB1433919</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15635"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 8.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15636"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO IN USO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E GLI EREDI DI TONI BENETTON AVENTE PER OGGETTO L'OPERA SCULTOREA "PARTITURA" ESPOSTA PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15637"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA MOGLIANESI E ALL'ANPI DI UN LOCALE DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA SCIESA N. 32/A. DURATA FINO AL 31.12.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15638"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO ALL'ASSOCIAZIONE "GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO" DI DUE LOCALI DEL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA SCIESA N. 32/A. DURATA FINO AL 31.12.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15639"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO ALL'ASSOCIAZIONE UNITRE - UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ - DI DUE LOCALI DEL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA SCIESA N. 32/A. DURATA FINO AL 31.12.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15640"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - DITTA ISE SRL DI NOVENTA DI PIAVE (VE) - AFFIDAMENTO INCARICO FINO AL 30/6/2015 E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA C. CIG Z0F14398E8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15641"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO ETERNIT ABBANDONATO IN VIA MAROCCHESA - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 488,00 IVA C.  CIG Z351445E6B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15642"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMA RATA DEL CANONE PARI AD EURO 57.690,94 IVA C. - CIG 114385315B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15643"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO TRIENNALE ALLE RIVISTE TELEMATICHE POLNEWS - UFFICIOCOMMERCIO E VIGILARE SULLA STRADA. DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.111,00 IVA INCLUSA. CIG: Z8F13F7C11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15644"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA RELATIVE  AI VERBALI N. 28361R-3993/14, N. 28602R-4601/14 E 29602R-430/15.- V. 10633F-6155/14. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,37 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15645"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER SINISTRO ATTIVO. DANNI AL PATRIMONIO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E CENTRALINA SEMAFORICA DI VIA TERRAGLIO INTERSEZIONE VIA BARBIERO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MA.GI. S.R.L. DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15646"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER SINISTRO ATTIVO. DANNI ALLA CENTRALINA SEMAFORICA E CENTRALINA APPARECCHIATURA DI CONTROLLO DEI PASSAGGI CON SEMAFORO ROSSO INTERSEZIONE VIA PRÀ DEI ROVERI E VIA MONTE ORTIGARA.AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' MA.GI. S.R.L. DI SAN DONA' DI PIAVE (VE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15647"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI E FAX DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL BIENNIO 2015/2016 ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.. CIG: Z2912D13E5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15648"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 229 DEL 20/4/2015. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15649"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'UFFICIO URBANISTICA E SIT PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE E LO SPOSTAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO IN LOCALITA' VILLA TRONI - GRIS . NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15650"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI A DITTA MELILLO S.R.L.  C.R., PERIODO GENNAIO 2014 - DICEMBRE 2022. ADEGUAMENTO ISTAT 2015 (IMPEGNO DI SPESA 128,16.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15651"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE APPARECCHIATURA PLOTTER HP T2300 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INFORMATICA ROSIN S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EUR 183,00 IVA COMPRESA. CIG: Z5A142A851.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15652"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E COLORATA IN FORMATO A/4 E A/3 PER STAMPANTI E FAX. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL BIENNIO 2015/2016 ALLA DITTA KIT UFFICIO S.NC. DI CODATO MICHELE &amp; C.. CIG: Z6012DAFE8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15653"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO SIG. BAGGIO MANUELE PRESSO LA CORTE DEI CONTI DAL 15-05-2015 PER PER UN ANNO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15654"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'UFFICIO URBANISTICA E SIT PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLA SALUTE E LO SPOSTAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO IN LOCALITA VILLA TRONI - GRIS . NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15655"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015. ANTICIPO PER SPESE POSTALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15656"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E PERIODICI - ANNO 2015 - DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DIAFRAMMA S.R.L. DI BOLOGNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 624,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15657"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI EMANUELE MAZZARO E ALESSANDRO TUROLLA PER LA PRESENTAZIONE DI UN RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER IL VENETO N. 1651.26.14. EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15658"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI PIETRO CALZAVARA E DIEGO SIGNOR DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO &amp; ASSOCIATI RELATIVAMENTE AL PROCEDIMENTO INSTAURATO DALLA SEZ. REG. DI CONTROLLO PER IL VENETO DELLA CORTE DEI CONTI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN MERITO ALL'OPERAZIONE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI SPL SPA IN LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15659"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA N. 158 DEL 18/03/2015, PER MERO ERRORE MATERIALE NELL'OGGETTO, AVENTE AD OGGETTO: "MODIFICA DETERMINA N. 1 DEL 14/04/2015 AVENTE AD OGGETTO - MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE BACK UP SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. SOLUZIONE STORAGE HP MSA60 RICONDIZIONATO. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.368,00 IVA INCLUSA AL 22%. CIG Z3612B6026. NUOVA SOLUZIONE IBM EXP3000 RICONDIZIONATO. STESSO IMPEGNO DI SPESA."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15660"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA, INDETTA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2015 E LABORATORI DIDATTICI A.S. 2015-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15661"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FORMULARIO. PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ALETTRONICO (ME.PA). AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00 IVA COMPRESA. CIG: Z3713DA832.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15662"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TESTI E MANUALI. PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO (ME.PA). AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 147,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15663"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BACHECHE COMUNALI IN CENTRO STORICO. PROROGA DURATA CONCESSINE FINO AL 31.12.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15664"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CARROZZERIA, AI SENSI ART. 125 - COMMA 11 - DEL D. LGS. N. 163/06 - DITTA CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO &amp; C. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.433,32= IVA COMPRESA - CIG ZAC13E90BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15665"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO LAVAGGIO, AI SENSI ART. 125 - COMMA 11 - DEL D. LGS. N. 163/06 - DITTA STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI BEVILACQUA LORIS DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 248,32= IVA COMPRESA - CIG Z1213F14C3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15666"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MECCANICO-ELETTRAUTO, AI SENSI ART. 125 - COMMA 11 - DEL D. LGS. N. 163/06 - DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.751,72= IVA COMPRESA - CIG ZB913C17E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15667"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015. ORGANIZZAZIONE TECNICA - INDIVIDUAZIONE FORNITORI ED AFFIDAMENTO DELL'INCARICO. (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.985,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15668"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA-ACSM AGAM. PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 8.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15669"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 -EURO 2.172,51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15670"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.467,45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15671"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI-CASSA E INDENNITÀ RISCHIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 - EURO 410,91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15672"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DELLA DOTT.SSA ZANUTTO ARIANNA, DIPENDENTE PRESSO L'IPAB OPERA PIA CASA PATERNA DI SAN DONÀ DI PIAVE, PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAL 31-12-2014 AL 31-03-2015. - EURO 6.950,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15673"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI TRASPORTO EXTRA-SCOLASTICO A FAVORE DI SCOLARESCHE VARIE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.980,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15674"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015. ACQUISTO DI BANDIERE PER L'ESPOSIZIONE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA. (¤ 170,80 IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15675"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRIMO LOTTO ANNO 2015.AFFIDAMENTO  ALLA DITTA MEB S.R.L. CON SEDE A SCHIO (VI)  - ORDINE M.E.P.A. 789801 - CIG: ZB613D80E4. EURO 10.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15676"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA "G. VERDI" - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. CORREZIONE ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 180 DEL 27.03.2015 E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, APPROFONDIMENTO PROGETTUALE ED ANALISI CON RIDETERMINAZIONE DELLA CLASSE ENERGETICA ATTRIBUIBILE ALL'EDIFICIO  CON REDAZIONE, ALLA FINE DEI LAVORI, DI DIAGNOSI ENERGETICA DETTAGLIATA, IN CONFORMITÀ ALLE INDICAZIONI DEL D.LGS. 4 LUGLIO 2014 N. 102,  ALL'ING. ZEFFERINO TOMMASIN DELLO STUDIO TFE INGEGNERIA SRL CON SEDE A PIANIGA - EURO 33.539,33 ONERI E IVA COMPRESI - CIG: Z0C12FAEA4 CUP: E64H14000760004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15677"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO VERIFICA DICHIARAZIONI RESE DALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV) AGGIUDICATARIA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA "G. VERDI" - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - CUP E64H14000760004 - CIG 606184698F'. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15678"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DA PARTE DI ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA A H3G SPA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15679"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE PER N. 3 OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE AD UN CORSO DI FORMAZIONE SU "DISCIPLINA PENALE ED AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI" ORGANIZZATA DA ANVU - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE POLIZIA MUNICIPALE A TRENTO IL 14.04.2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 152,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15680"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2,013,12,= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15681"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, INSTALLAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE - INCARICO ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOC.COOP.ONLUS - IMPEGNO DI SPESA ¤ 21.228,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15682"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIO SERVIZIO PRESSO LA STRUTTURA COMUNALE DI N. 5 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15683"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA DELLA DIPENDENTE SIG.RA GARBIN PAOLA DAL 1 LUGLIO 2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15684"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI PERIODO DAL 01.04.2015 AL 31.12.2015. PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. - APPLICAZIONE CCNQ DEL 17/10/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15685"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI  RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 300.00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15686"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA QUALIFICAZIONE DI PROFESSIONISTI FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA (EX ART. 252 DEL DPR 207/2010) D'IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15687"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO FORNITURA MARTELLO PERCUSSORE PER SERVIZIO ORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITÀ COMUNALE - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 1.002,57  IVA INCLUSA - CIG Z5013D3751</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15688"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DALL'ING. FRANCESCO MAZZOCCO E INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE. EURO 15.754,57 CIG: ZEB12AFBE7 - CUP: E64B14000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15689"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA INDEBITAMENTE INCASSATA ANNO 2014. SIGNOR BONOTTO FRANCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 163,36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15690"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2015. EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA - ORATORIO DON BOSCO E ALLA PRO LOCO.  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 5.700,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15691"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO A FAVORE DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA. EURO 136,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15692"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSO IL PAES - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA PUBBLICA DEL 7 APRILE 2015 PARI AD EURO 250,00 - CIG Z7213E93B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15693"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE, FORNITURA LAMPADE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. EURO 8.000,00= IVA COMPRESA  - CIG Z3613C7CE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15694"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA, NOTIZIE UTILI E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L'A.S. 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15695"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 31/5/2015. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 7/4/2015 FINO AL 5/6/2015. SPESA A TOTALE CARICO DELLA REGIONE VENETO. (IMPEGNO ¤ 60.735,58.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15696"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CARLO IANNACCONE PER PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N.113/2015 EMESSA A FAVORE DELL'AVV. RENATO TOPPAN. EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15697"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/03/2015 - 31/03/2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 5.661,77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15698"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL LABORATORIO FLEMING B SRL PER LA CONSEGNA DEI REFERTI PRESSO IL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15699"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE. GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2015 E LABORATORI DIDATTICI A.S. 2015-2016. INDIZIONE PROCEDURA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15700"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE DI DIRITTO (COLLETTORE) PER LA COMPILAZIONE DEL CONTO DELL'AGENTE ALLA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ENTRATE TRIBUTARIE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15701"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRONTA ACCOGLIENZA DELLA SIG. E.C.  E DEL FIGLIO MINORE PRESSO L'ALBERGO FURLAN DI RONCHI DEI LEGIONARI (GO). IMPEGNO DI SPESA EURO 475,50.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15702"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SU FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE 1° SEMESTRE 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.712,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15703"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE ORGANIZZATO DA OIC OSSERVATORIO INTERDISCIPLINARE DI CONEGLIANO SU: ESPROPRI E SERVITÙ IL GIUSTO INDENNIZZO. IMPEGNO DI SPESA EURO 102,00. CIG Z6913CF099.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15704"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA "G. VERDI" : PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN PENDENZA DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 38 DEL D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA F.M. INSTALLAZIONI SRL CON SEDE A DOSSON DI CASIER (TV) - IMPEGNO DI EURO 301.388,61 - CIG: 606184698F - CUP: E64H14000760004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15705"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOMEZZI COMUNALI - PRESA IN CARICO FIAT FIORINO AN370KH DAL 3°  SETTORE AL 2° SETTORE E  ROTTAMAZIONE FIAT PUNTO BT612ZY E DUE FIAT FIORINO TARGA TV835243 E TARGA TV837875 IN DOTAZIONE AL 2° SETTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15706"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE, CIG 3669101DEA, PER IL PERIODO 01/04/2015 - 31/12/2015 (EURO 295.694,16.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15707"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE. SEMINARIO SU  "LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CENTRO STUDI MARCA TREVIGIANA PER EURO 205,00 IVA ESENTE. CIG ZAB13C6874</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15708"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI AL MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE -CED - ROMA. UTENZA DEL COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15709"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO ANCITEL PER L'ADESIONE AL SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO DEI VERBALI DEL CDS PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALI SERVIZI) CIG Z7313B5F57 E PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI CIG Z5313B6085. DITTA ANCITEL S.P.A. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.184,84 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15710"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUALE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.222,10 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15711"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER LIQUIDAZIONE DANNI A TERZI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE N. 70433479003 COMPAGNIA FONDIARIA SAI. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 ONERI COMPRESI, IN FAVORE INTERMEDIA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15712"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO SPC PROT. N. 30937/08 DEL 07.11.2007 - AMPLIAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'ATTIVAZIONE DI N. 2 NUOVE UTENZE HDSL PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA 84 IN SOSTITUZIONE DELLE LINEE ADSL ESISTENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.768,73 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15713"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI SUPPLETIVI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 694,00 IVA COMPRESA. CIG Z7A13BD3F1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15714"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE CASSAFORTE PRESSO LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - DITTA CONFORTI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA (EURO 480,00) - CIG ZCB13C7405.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15715"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO COMUNALE. EURO 154,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15716"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOFTWARE CONSULTING S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ASSISTENZA TECNICA AL PORTALE WEB "RETE DEL SOCIALE". EURO 2.196,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15717"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO FORMATIVO SUL TEMA "NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI NELLA COMPILAZIONE DEI PRINCIPALI ATTI DI P.G.". VERONA - 28 MARZO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 20,00 ESENTE IVA. CIG: ZAD13B2B52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15718"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE DI P.L. MONTAGNERETTO NICOLA AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SUL TEMA "ESECUZIONE DI ASO E TSO, ASPETTI OPERATIVI E PRASSI NORMATIVA DI INTERESSE PER LA POLIZIA LOCALE" - THIENE (VI) 25.03.2015 - DITTA INFOPOL S.R.L. DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00 IVA ESENTE. CIG: ZEF139FC7F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15719"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 971 DEL 30.12.2015. RETTIFICA PUNTO 5) DEL DISPOSITIVO PER MERO ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15720"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA C.S.A. - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS DI BRUGNOLI DIVA &amp; C. "IL NUOVO ISEE, COME GOVERNARE L'APPLICAZIONE" PER IL GIORNO 24.3.2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 272,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15721"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANNO 2012 PER CARENZA DI REQUISITI INDICATI ALL'ART. 2 DELLA L.R. N. 10/96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15722"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE ALLA BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD PER GLI ANNI 2015/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15723"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE TRATTORINI TOSAERBA MARCA BRIGG &amp; STRATTON TC 15/102 ASSEGNATI IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE 'OVEST-GHETTO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15724"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE: NUOVI COMPITI E RESPONSABILITÀ PER L'ENTE LOCALE" ORGANIZZATO IL GIORNO 20/03/2015 DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA A SAN TROVASO DI PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA EURO 110,00. CIG Z3B13BC3F1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15725"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE - ANNO 2015. DITTA INCARICATA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE. IMPEGNO DI SPESA EURO 597,80 IVA INCLUSA AL 22%. CIG ZBB13B188B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15726"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CANONE SOFTWARE STAY TOUR E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNO 2015. DITTA INCARICATA HYKSOS S.R.L. DI MARENO DI PIAVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.159,00 IVA INCLUSA AL 22%. CIG ZAD13B18B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15727"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA N. 1 DEL 14/04/2015 AVENTE AD OGETTO "MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE BACK UP SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOLUZIONE STORAGE HP MSA60 RICONDIZIONATO. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.368,00 IVA INCLUSA AL 22%. CIG Z3612B6026. NUOVA SOLUZIONE IBM EXP3000 RICONDIZIONATO. STESSO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15728"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE TREND MICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA INCARICATA ITS DI VOLPATO LUCA &amp; C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.723,44 (IVA INCLUSA AL 22%). CIG ZA313AB3F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15729"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SERVIZIO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA BOZZA DI DUE CONVENZIONI CON CONTESTUALE CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELL'ATER DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.278,50 (CIG ZCE1370B6D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15730"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC APRILE 2015. EURO 1804,00 IVA C.   CIG ZF9139D217</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15731"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT WEB, ADWEB, OFFICE WEB - CMS PORTAL-MAGNOLIA - ANNO 2015. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.205,72 IVA 22% INCLUSA. CIG Z0C13A74B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15732"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGRAZIONE DELL'APPLICATIVO E-TRIB ALLA VERSIONE J-TRIB IN USO AL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE. PARAMETRIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE. DITTA INCARICATA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 5.856,00 IVA 22% INCLUSA. CIG ZA3139FC9A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15733"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA CELEBRAZIONI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONE D'ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI - EURO 375,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15734"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE AL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SUL TEMA "ESECUZIONE DI ASO E TSO, ASPETTI OPERATIVI E PRASSI NORMATIVA DI INTERESSE PER LA POLIZIA LOCALE" - THIENE (VI) 25.03.2015 - DITTA INFOPOL S.R.L. DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 52,00 IVA ESENTE. CIG: ZEF139FC7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15735"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO PANNE OLEOASSORBENTI POSIZIONATE DAI VIGILI DEL FUOCO SUL RIO PIANTON A SEGUITO SVERSAMENTO SOSTANZE INQUINANTI - DITTA IDEA  TRASPORTI SRL - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 305,00 CIG Z5F138E47D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15736"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANNO 2012 PER CARENZA DI REQUISITI INDICATI ALL'ART. 2 DELLA L.R. N. 10/96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15737"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-2016 RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. 163/2006. INDIZIONE PROCEDURA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15738"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - D. LGS. 267/2000 - CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15739"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROFILO PROF.LE DEL DIPENDENTE MARZARO ENZO DA OPERATORE SERVIZI MORTUARI AD ISTRUTTORE AMM.VO. ANNULLAMENTO D.D. N. 576 DEL 31.10.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15740"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OUTSOURCING SANZIONI AMMINISTRATIVE E GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01.04.2013-31.03.2016. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA  EURO 15.000,00 IVA INCLUSA. CIG: 47303253AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15741"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015. ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL CON SEDE A VICENZA. TERZO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 305,00 CIG: Z7212AE613.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15742"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). FORNITURA COPPIE DI SEMAFORI PROVVISORI  IN SOSTITUZIONE DI IMPIANTO SEMAFORICO DANNEGGIATO DA INCIDENTE STRADALE.  AFFIDAMENTO INCARICO DITTA VENDRAMIN INVESTIMENTI S.A.S. DI  PADERNELLO DI PAESE - IMPORTO EURO 1.200,00= IVA COMPRESA - CIG Z61132F648</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15743"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI VARI PER UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15744"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI TELEMATICHE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI, ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.800,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15745"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "ANCH'IO COLTIVO LE MIE CAPACITÀ" - ACQUISTO MATERIALE PER ORTO DITTA CO.MA.R. SNC (EURO 510,00 IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15746"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "ANCH'IO COLTIVO LE MIE CAPACITÀ" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETÀ DEL SIG. CILLOTTO BRUNO (EURO 450,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15747"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 1^ EROGAZIONE ANNO 2015 (EURO  17.164,27.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15748"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIEVI AMBIENTALI ED INTERVENTI EDILIZI PRESSO EDIFICIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15749"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA MENEGHIN RENATO SNC DI SOLIGO (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA C. CIG ZE2135B5BB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15750"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARI - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERITAS SPA E DELLA PROVINCIA DI TREVISO ANNO 2015 - EURO 2.148.690,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15751"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - PRESTAZIONI DELL'AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15752"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE 1° BIMESTRE 2015 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 2.845,89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15753"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AI CAAF PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS GAS E BONUS ENERGIA. LIQUIDAZIONE FATTURE CISL VENETO SERVIZI SRL E IMPRESA VERDE TREVISO-BELLUNO SRL (EURO 209,96)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15754"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSILIARI - ANNO 2014. EURO 7.260,54.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15755"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIRIZZI OPERATIVI SULLA COMUNICAZIONE DI NUOVE AREE STRADA DERIVANTI DALL'APPROVAZIONE DI P.U.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15756"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) - APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO-FINALE E CREDITO RESIDUO A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 48.546,93= IVA COMPRESA - CIG Z3D11AAE36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15757"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - IMPRESA COSTRUZIONE ORIBELLI S.A.S. DI LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV). APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI-FINALE E LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO-FINALE - IMPORTO EURO 9.749,75,00=  IVA COMPRESA -  CIG  Z130F9FC65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15758"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2015 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" DI MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA, 242. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15759"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITO GARA "AFFIDAMENTO GESTIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. PERIODO 01.01.2015-31.12.2018". EURO 2.350,09.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15760"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE. SEMINARIO SU "DOCUMENTO ELETTRONICO E NUOVE REGOLAE TECNICHE "  IMPEGNO DI SPESA PER  EURO 110,00 IVA ESENTE.  CIG Z861374966</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15761"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 32.477,62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15762"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ERRATA NUMERAZIONE PROPOSTE DI ATTI AFFERENTI ALL'UFFICIO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRIGENTE III SETTORE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15763"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE "CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILIÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2014" - GESINT S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 512,40 IVA COMPRESA CIG ZB81368122.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15764"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PAOLA MORETTI PER LA DIFESA DAVANTI AL TAR DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DA COLORIFICIO SAN MARCO SPA. EURO 4.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15765"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) ANNO 2014 - APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO-FINALE E CREDITO RESIDUO A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 15.866,60= IVA COMPRESA - Z9F0D06305.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15766"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI. IMPORTO AGGIUD. EURO 285.774,15. DITTA F.M.S. SRL DI MALCONTENTA/VE. CIG 5725576EC5;CUP E61B10000790004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15767"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015. ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS SRL DI VICENZA. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - EURO 305,00 - CIG: Z7212AE613</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15768"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI SAN TROVASO DI PREGANZIOL IL GIORNO 4 MARZO 2015 SU "NUOVI E NUOVISSIMI ADEMPIMENTI SUL SITO ANAC" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 380,00 IVA ESENTE - CIG Z3E1356540</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15769"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL COLLEGAMENTO CICLABILE DA MAROCCO A ZERMAN, LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006. EURO 1.499,11    CUP:E61B14000310006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15770"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI DEMANIALI . CONCESSIONE IDRAULICA PER SUBENTRO ALLA PROVINCIA DI TREVISO DI DUE TRATTI DI TOMBINAMENTO DEL CANALE PESEGGIANA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15771"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA A FAVORE DI FORTE FRANCESCA PRESSO IL III° SETTORE - SERVIZIO 5° 'CULTURA - ASSOCIAZIONISMO  E TURISMO'. DURATA 150 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15772"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.952,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15773"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE: APPROVAZIONE CONTRATTI DI COMODATO D'USO CON "VILLA ZOPPOLATO", "HOTEL VILLA CONDULMER" E "VILLA MARIGNANA BENETTON"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15774"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SUL TEMA: "DOCUMENTO ELETTRONICO E NUOVE REGOLE TECNICHE" CHE SI TERRÀ IL GIORNO GIOVEDÌ 5 MARZO 2015 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL (TV). EURO 190,00.= CIG. Z3D1346BF1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15775"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLO ABBANDONATO IN TERRITORIO COMUNALE. DITTA AUTODEMOLIZIONI CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA INCLUSA. CIG:Z801357EE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15776"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2015 ALL'ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE). IMPEGNO DI SPESA. EURO 560,00:0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15777"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ATER DI TREVISO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE DELLA GESTIONE 2014 E LIQUIDAZIONE ALL'ATER DI TREVISO DI EURO 3.243, 58 INCLUSA IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15778"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'ING. LUCA TAFFARELLO MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2013 - EURO 114,19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15779"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PUBLIKA S.R.L. SUL TEMA "LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2015: COME NAVIGARE TRA LE NOVITÀ" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 20.03.2015 A TREVISO. EURO 162,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15780"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SUL TEMA "PREVIDENZA PUBBLICA: ABOLIZIONE PENALITÀ E RICALCOLO TRATTAMENTI PENSIONISTICI" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 26.03.2015 A CITTADELLA. EURO 152,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15781"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SUL TEMA "ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE NEL COMPARTO REGIONI-ENTI LOCALI" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 13.03.2015 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL (TV). EURO 112,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15782"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.T.E.L. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015. (IMPEGNO DI SPESA ¤ 350,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ENTRATE TRIBUTARIE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15783"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2015 -  PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.043,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15784"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A PAGINESÌ! SERVIZIO INSERZIONE NUMERI TELEFONICI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 OLTRE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15785"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'ING. ALBERTO ZARA MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2014 - EURO 228,38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15786"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI UN REFERENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI RAPPORTI CON AGID (AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15787"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE FUORI AMBITO PER ALLARGAMENTO DI VIA SASSI E REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE, DI CUI AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO C2/37 - INCARICO DI SERVIZIO ALL'ARCH. EMANUELE BIANCHIN. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.075,20 (CIG. ZF01314051).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15788"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ISE DI NOVENTA DI PIAVE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 5.300,00 IVA C. - CIG 51195599BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15789"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PAES. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO QUALE ENTE DI SUPPORTO. EURO 4.896,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15790"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 12/07/2007 "DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" - EROGAZIONE CONTRIBUTI (EURO 1.298,69.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15791"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARIFFA RIFIUTI (TARI) ANNO 2014. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED EROGAZIONE  CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.761,59.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15792"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI - ANNO 2015. DITTA INCARICATA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.850,24 IVA AL 22% INCLUSA. CIG: ZA61341296</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15793"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 01-04-1999 - 1° SEMESTRE 2015 -  IMPEGNO DI SPESA EURO 28.095,91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15794"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI POSTALI POSTA BASIC EASY PICK UP, CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2015 E AFFRANCATURA CORRISPONDENZA 2015. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. CIG Z4C1330C13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15795"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5 - LOTTO 2" CON TOTALERG S.P.A.. FORNITURA DALLA DATA INVIO ORDINE AL 20.12.2015. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 29.000,00= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15796"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE. DITTA EGAF S.R.L. DI FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 589,60 IVA ESENTE. CIG:Z131312EE9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15797"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15798"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.595,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15799"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-FAMIGLIA "IMPLEMENTAZIONE MADRI DI GIORNO". PERIODI GENNAIO-LUGLIO E  SETTEMBRE-DICEMBRE 2014. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. SUB-IMPEGNI PER EURO 2.062,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15800"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI, COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ - ANNO 2015 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA COSTRUZIONE ORIBELLI S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00= IVA COMPRESA -  CIG ZBC1324F9E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15801"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER  SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 279,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15802"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BADGES IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE,  DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE - ANNO 2015 . IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15803"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ANNO 2015 AL DIPENDENTE BAGGIO MANUELE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.066,74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15804"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ASSERVIMENTO IDRAULICO IN VIA MACELLO. INCARICO ALLA DITTA PIEMME S.P.A. PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI AVVIO PROCEDIMENTO. IMPEGNO SPESA EURO 970,80 (CIG ZD2130A333).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15805"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2015 EURO 728,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15806"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI "EX IPSIA" E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. DITTA APPALTATRICE SEVERIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. DI PAESE (TV) - APPROVAZIONE Q.E. FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI, STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 121.085,07 IVA/C. CIG: 4856057102 CUP: E63B12000340002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15807"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 828 DEL 30/12/2014 AVENTE AD OGGETTO :INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: ASFALTATURA VIA RIMINI (LATERALE) E VIA MAMELI (TRATTI MANCANTI) - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M E I. EURO 630,80.= (CUP E67H14000510004 - CIG ZAB0EDD041). RETTIFICA ERRORE MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15808"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MARZO 2015. EURO 1980,00IVA C.   CIG Z011312DFB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15809"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER IL 1° TRIMESTRE 2015. PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. APPLICAZIONE CCNQ DEL 17/10/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15810"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.161,01 IVA INCLUSA. CIG. Z6712DE4C7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15811"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER IL COLLEGAMENTO ACI-PRA PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI PRA.  AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.406,46 IVA INCLUSA. CIG: Z751308D13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15812"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA "MENEGAZZI" DI VIA NUOVA EUROPA NELLA FRAZIONE DI MAROCCO (PARZIALMENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE) - SOSTITUZIONE  PAVIMENTAZIONE SPORTIVA. DITTA APPALTATRICE BARCHESSA PAVIMENTI SNC DI TRIVIGNANO (VE). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE, MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA, CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI . EURO 1.447,23 - CUP E64H15000920004  - CIG   ZB617D2F25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15813"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE POLICE CONTROLLER PER LA LETTURA DEI DATI DEI CRONOTACHIGRAFI. DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.196,00 IVA INCLUSA. CIG: Z54130194F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15814"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AI CAAF PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS GAS E BONUS ENERGIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ACLI SERVICE TREVISO SRL E SERVIZI TREVISO SRL (EURO 796,41)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15815"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNO DELLA MEMORIA 2015.  MOSTRA ESPOSITIVA DAL TITOLO 'SHOAH. ANNIENTAMENTO', PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'OLTRE LO SGUARDO' DI EURO 3.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15816"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/1998 ART. 27 -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO  A.S. 2014-2015. SUB-IMPEGNO DI SPESA EURO 6.730,77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15817"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO PER ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 57 DEL 09.02.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15818"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLASSIFICAZIONE DITTA TRM NDT SRL SITA IN VIA TIEPOLO, 16/B QUALE INDUSTRIA INSALUBRE DI 2A CLASSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15819"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL DISINQUINAMENTO DELLA LAGUNA DI VENEZIA - RICALIBRAZIONE E SOSTEGNI SU SOTTOBACINI DEL FIUME ZERO SECONDO STRALCIO - SCOLO RUSTEGHIN. ACCETTAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO, ASSERVIMENTO ED OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15820"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 20 KW. - DICHIARAZIONE ANNUALE DI CONSUMO ELETTRICO RIFERITA ALL'ANNO 2014. INCARICO ALLO STUDIO TECNICO OMEGA CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) - EURO 387,00 ONERI E IVA/C. CIG:  Z1D12F7C51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15821"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DI IMPEGNO N.848 DEL 30/12/2014 A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LE GARE PERFEZIONATE DAL COMUNE NEL QUATRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2014. EURO 398,47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15822"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI PASSIVE RELATIVE AD IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI ANNO 2015. EURO 109.769,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15823"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA DI INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI CUD 2015 E 770/2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.220,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15824"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONI ANNO 2014 E ACCONTO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 24.074,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15825"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ¤. 11.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15826"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SUL TEMA "IL CERIMONIALE NEI COMUNI" CHE SI TERRÀ IL GIORNO MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2015 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL (TV).  EURO 190,00= CIG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15827"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9. AUTORIZZAZIONE RIPERIMETRAZIONE STRALCIO FUNZIONALE N. 3 BIS - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15828"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SERVIZIO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI PER LA PREDISPOSIZIONE BOZZA CONVENZIONE E CONTESTUALE CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELL'ATER DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA ¤ 1.085,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15829"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI "EX IPSIA" E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. DITTA APPALTATRICE SEVERIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. DI PAESE (TV) - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI, STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 121.085,07 IVA/C. CIG: 4856057102 CUP: E63B12000340002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15830"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE, PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. INCARICO ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO PER LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE ADIACENTI IL MURO PERIMETRALE DEL CIMITERO. EURO 6.161,00 IVA/C. CIG: ZEB12AFBE7 CUP: E64B14000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15831"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) PER L'AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA, RICICLATA E A COLORI IN FORMATO A/4 E A/3 PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5300,00 OLTRE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15832"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) PER L'AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI E FAX DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 OLTRE IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15833"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) PER L'AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA DI CANCELLERIA E FALDONI A FONDO CHIUSO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 OLTRE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15834"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONA D'ALLORO PER CERIMONIA DEL 6 FEBBRAIO 2015 "COMMEMORAZIONE DI ERMINIO FERRETTO" - EURO 40,00 + IVA 10%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15835"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI/SERVIZI INTEGRATIVI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE "GLOBAL SERVICE". RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE COSTITUITO DA: CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA (CAPOGRUPPO MANDATARIA) CON SEDE A BOLOGNA, SKILL CONSORTILE A R.L. (MANDANTE) CON SEDE A PADOVA E S.T. S.R.L. (MANDANTE) CON SEDE A UDINE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. CIG: 4319491CB9. EURO 555.190,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15836"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON POTENZA NOMINALE INFERIORE A 20 KW AI SENSI DELLA DELIBERA 243/2013/R/EEL DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA PER L'ENERGIA ED IL GAS. AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO IND.LE PERISSINOTTO LEANDRO DELLO  STUDIO TECNICO OMEGA DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE)  - EURO 2.239,92 - CIG: ZC3125B2DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15837"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA RANGERS S.R.L. CON SEDE A VICENZA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 305,00. CIG: Z7212AE613</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15838"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 20 KW: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PAVAN LUIGI DI PIEVE DI SOLIGO (TV) PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO METROLOGICO SUI SISTEMI ELETTRICI AI FINI FISCALI, IN CONFORMITÀ ALLA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE DOGANE N. 17/D DEL 28.05.2007. EURO 1.329,00 IVA/C. CIG: Z26125B1B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15839"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 646 DEL 24/11/2014 - DITTA MERCATO DEL LEGNO DI SAN VENDEMIANO (TV) - EURO 122,80 IVA C. CIG ZAE117FA10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15840"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA. EURO 2.500,00 - CIG: ZF700DD751.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15841"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC FEBBRAIO 2015. EURO 1760,00IVA C.   CIG ZA913010D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15842"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINE N. 538 E 547/2014 RELATIVE A PIANO PARTICOLAREGGIATO C2/9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15843"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE 'ORTI  SOCIALI'. PERIODO DAL 28.02.2015 AL 10.11.2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15844"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA ANNO 2014, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI ( EURO 4.637,02.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15845"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "ANCH'IO COLTIVO LE MIE CAPACITÀ" - ACQUISTO MATERIALE PER ORTO (EURO 239,98 IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15846"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  "INSIEME PER IL LAVORO 2014:R.I.ELABORA - RIATTIVA INVESTI E LAVORA" - PROROGA PROPOSTA PROGETTUALE PER TIROCINI AVVIATI ENTRO DICEMBRE 2014 - 7° EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15847"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO &amp; PARTNERS S.P.A. SUL TEMA: "LA MANOVRA DI BILANCIO 2015 DEL COMUNE". IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15848"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI. PROROGA ALLA DITTA STENOTIPIA IMPERIALE DI TORRE DEL LAGO (LU) - I° SEMESTRE 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15849"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. SCARTO   DOCUMENTI LOGORI E/O OBSOLETI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15850"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2" - ANNO 2015. CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOP. SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 151.011,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15851"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MOGLIANO SERVIZI SRL - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 157.300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15852"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDATO MEDIANTE GARA D'APPALTO AL RTI EURO-TOURS SNC E ACCT SPA - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 198.573,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15853"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-FAMIGLIA "IMPLEMENTAZIONE MADRI DI GIORNO". PERIODO  SETTEMBRE-DICEMBRE 2013. LIQUIDAZIONE SOMME. SUB-IMPEGNO PER EURO 750,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15854"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE. SEMINARIO SU "IL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO E PIANO DEGLI INTERVENTI: ANALISI DELLE PROBLEMATICHE DI CARATTERE TRIBUTARIO"  IMPEGNO DI SPESA PER  EURO 202,00  IVA ESENTE.  CIG  Z0B12F30DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15855"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASSPORTI - CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.195,20 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15856"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI EURO 31.800,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15857"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER L'ESERCIZIO 2014. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15858"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - ANNO 2014. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MIUR A FAVORE DI VERITAS SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.898,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15859"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE AL CORSO DI FORMAZIONE SU "CONSIP E MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., ORGANIZZATO DA CALDARINI E ASSOCIATI SRL DI REGGIO EMILIA, PER IL 29 GENNAIO 2015 A MESTRE-VE. IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15860"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA FORMATIVA E DI SUPPORTO DENOMINATA "MARCA CONTABILE 2015" PRESENTATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 602,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15861"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE VECCHIATO TIZIANA AL CORSO DI FORMAZIONE SU "CONSIP E MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A., ORGANIZZATO DA CALDARINI E ASSOCIATI SRL DI REGGIO EMILIA, PER IL 29 GENNAIO 2015 A MESTRE-VE. IMPEGNO DI SPESA EURO 190,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15862"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15863"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ANNUALE DEI POSTI E DEI PROFILI DELLA DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. 20 DEL 29.01.2013 - ATTI RICOGNITIVI AL 31.12.2014 ED AL 01.01.2015. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15864"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2015, ALL'ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO. EURO 2.537,60 IVA E ONERI COMPRESI - CIG: ZB6129C67F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15865"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI BENEFICI AI SENSI DELLA L. 448/1998, ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI" E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ" E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15866"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA A FAVORE DI FOLLADOR MARIANNA PRESSO IL III SETTORE - SERVIZIO 5° 'CULTURA - ASSOCIAZIONISMO  E TURISMO'. DURATA 150 ORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15867"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BORTONE FABRIZIO PER L'ESERCIZIO 2014 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRIGENTE III SETTORE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15868"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DR. ANDREA GIROTTO - PER L'ESERCIZIO 2014. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15869"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 23.846,96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15870"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UN PARERE LEGALE ALL'AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO BAREL MALVESTIO &amp; ASSOCIATI RELATIVAMENTE ALLA TANGENZIALE NORD E AL RICORSO AL TAR PROMOSSO DALL'ING. BOLDINI CONTRO LA PROVINCIA DI TREVISO NOTIZIANDO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, REGIONE VENETO E MINISTERO DEI BENI CULTURALI. IMPEGNO EURO 3.806,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15871"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DI GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - ESERCIZIO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15872"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. EURO 132.838,57.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15873"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15874"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA ANNUO E LIQUIDAZIONE MENSILE - EURO 57.420,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15875"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 134.868,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15876"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 - EURO 5.477,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15877"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE. SEMINARIO SU "LE NOVITA' IN MATERIA DI EDILIZIA E URBANISTICA INTRODOTTE DAL DECRETO SBLOCCA ITALIA"  IMPEGNO DI SPESA PER  EURO 150,00  IVA ESENTE.  CIG CIG Z6D12BD9D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15878"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/12/2014 - 31/12/2014 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 576,63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15879"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE - PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2015, AI SENSI DELL'ART. 31 C. 2 DEL CCNL 22.1.2004 - PARTE STABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15880"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI E RISCHIO MESE DI DICEMBRE 2015 - EURO 159,66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15881"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SIG. BORDIGNON DINO ALL'UTILIZZO DELLA CENTRALE TERMICA NELLE MORE DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15882"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSO SU "FATTURAZIONE ELETTRONICA NEGLI ENTI LOCALI E IL REGISTRO UNICO DELLE FATTURE . LA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI. COSA CAMBIA? COSA OCCORRE FARE DA SUBITO ? LE SOLUZIONI OPERATIVE" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. EURO 272,00= IVA ESENTE. CIG ZA012A77EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15883"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO SIG.RA SCATTOLIN SONIA PRESSO LA REGIONE VENETO DAL 16-01-2015 E PER LA DURATA DELLA LEGISLATURA DEGLI ORGANI ELETTIVI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15884"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSO ORGANIZZATO DA SAV   SU GESTIONE E CONTROLLO DEI MERCATINI . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  EURO 25,00  IVA ESENTE.  CIG Z161215399</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15885"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE CONSISTENZA FONDI VINCOLATI AL 1° GENNAIO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15886"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI SITI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15887"><Anno>2015</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE BACK UP SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - SOLUZIONE STORAGE HP MSA60 RICONDIZIONATO. DITTA INCARICATA TBS IT S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.368,00 IVA 22% INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15888"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N. 327. P.D.L. RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/37 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE FUORI AMBITO: ALLARGAMENTO DI VIA SASSI  E PISTA CICLABILE TRA VIA MASCAGNI E VIA RONZINELLA. SPESE DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.465,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15889"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER COLLAUDO PRESSO SOM SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15890"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGO DIVERSO DALLA CASA COMUNALE: APPROVAZIONE CONTRATTI DI COMODATO D'USO CON "VILLA DI CAMPOCROCE", "HOTEL VILLA BRAIDA" E "FILANDA MOTTA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15891"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO DEL SIG. A.H.D. PRESSO LA CASA ALLOGGIO LA TENDA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.149,60.= IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15892"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO MAGGIORI ONERI PER IL PROGETTO SGATE - APPROVAZIONE RENDICONTO 2012 (ENTRATA EURO 2.151,36=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15893"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AI CAAF PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DI BONUS GAS E BONUS ENERGIA. LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI TREVISO SRL. (EURO 520,99)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15894"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.V.I.S. DI MOGLIANO VENETO PER L'ACQUISTO DI N. 7 LETTINI (EURO 2.000,00.=)..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15895"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 10^ EROGAZIONE ANNO 2014 (EURO  30.351,53.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15896"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO   "INSIEME PER IL LAVORO 2014:R.I.ELABORA - RIATTIVA INVESTI E LAVORA" - 6° EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15897"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 600,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC - SEZIONE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15898"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00= ALL'ANPI SEZIONE DI MOGLIANO VENETO E PREGANZIOL PER IL PROGETTO DELLE CELEBRAZIONI PER IL 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15899"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.910,00= ALL'ANPI SEZIONE DI MOGLIANO VENETO E PREGANZIOL, ALLA BOTTEGA ALTROMERCATO E AL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI MOGLIANO VENETO PER IL PROGETTO: "SEI STATO TU? TRE INCONTRI SU DIRITTO, MEMORIA E LEGALITÀ . ANNO SCOLASTICO 2014/2015" . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15900"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO' PER ATTIVITÀ 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15901"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>'NATALE IN CITTÀ 2014'. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERA DI G.C  N. 276 DEL 25.11.2014.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 55.180,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15902"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE UNITRE UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ DI MOGLIANO VENETO, PER ATTIVITÀ 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15903"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00= AL COMITATO 'FIERA DEL ROSARIO'. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15904"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACCESSORI VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE TRAMITE ME.PA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SQUILLANTE FELICE DI MESTRE (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.984,32 IVA INCLUSA. CIG: Z951284EE8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15905"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OUTSOURCING SANZIONI AMMINISTRATIVEE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO 01.04.2013-31.03.2016. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 20.000,00 IVA INCLUSA. CIG 47303253AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15906"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.300,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'INDACO - INCONTRI DI DANZA CONTEMPORANEA'  PER LA RASSEGNA 'A PIEDE LIBERO - DUEMILA14'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15907"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 1060 DEL 31 DICEMBRE 2013 AVENTE AD OGGETTO: "AFFIDAMENTO SERVIZIO PER FORNITURA E STAMPA  MATERIALE  DIVULGATIVO SU ADEMPIMENI E  SIGNIFICATO  DELLA RELAZIONE  DI FINE MANDATO. DITTA PUBBLISERVICE. EURO 2.135,00. IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15908"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00= ALLA COMPAGNIA TEATRALE 'ATTORI PER CASO' PER LA PROGRAMMAZIONE CULTURALE IN CITTÀ. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15909"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE  N. 502  DEL 22 SETTEMBRE 2014 AD OGGETTO: "RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO  DEGLI AMMINISTRATORI  DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. ANNO 2014". INTEGRAZIONE  E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.253,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15910"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2014. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00= ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE CENTRO SUD E MAZZOCCO TORNI PER INIZIATIVE NATALIZIE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA COMPLESSIVA EURO 1.000,00= .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15911"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>'CORSO AVANZATO DI LETTURA ESPRESSIVA PER ADULTI'. BIBLIOTECA COMUNALE. COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'MOLINO ROSENKRANZ'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.300,00= ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15912"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE' PER ATTIVITÀ  MUSICALI 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15913"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI  DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 SIG.RA PONTONI BARBARA - ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI CAT. D POS.EC. D3 - PROVENIENTE DAL COMUNE DI TREVISO - DECORRENZA 31-05-2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15914"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2014, AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 E S.M.I. DEL CCNL 22/01/2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 208.314,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15915"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2014. EURO 726,53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15916"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUDOVICO MARCO BENVENUTI PER LA DIFESA AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI VENEZIA NELLA CAUSA PROMOSSA DA BIG CARS IMMOBILIARE SAS. EURO 3.547,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15917"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI PREVENZIONE INCENDI - RISCHIO MEDIO PER I VOLONTARI DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL COMUNE. ACQUISTO ESTINTORI - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL. CIG Z011265E1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15918"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. GIANFRANCO VISENTIN PER LA REDAZIONE DI UN MASTER PLAN FINALIZZATO A PROGETTI DI RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI MOGLIANO VENETO, DELLE FRAZIONI O LOCALITÀ E DI AREE DI PARTICOLARE INTERESSE. EURO 6.344,00 CNPAIA E IVA COMPRESI - CIG ZD90D66A39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15919"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI PREVENZIONE INCENDI RISCHIO MEDIO PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. ING. GLORIA CAROLI ¤. 761,28.= CIG Z8E12338EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15920"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 30.000,00 IVA C. - CIG 114385315B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15921"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA BARBIERO AL DOTT. LUIGI STRAZZABOSCO. CIG Z291265D22 ¤. 1.177,23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15922"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2014 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA ED APPROVAZIONE RELATIVA CONVENZIONE - EURO 1843,14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15923"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. LUIGI STRAZZABOSOCO PER SUPPORTO ALL'UFFICIO AMBIENTE NELLA REDAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE. DOTT. LUIGI STRAZZABOSCO. IMPEGNO DI SPESA ¤. 1.627,50 CIG Z0A1266C4F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15924"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 327/2001 D.D.L. RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/37 - REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 670/2014. IMPEGNO SPESA EURO 4.000,00 A FAVORE DELLA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15925"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON L'ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELLA ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE C2/9. SPESE DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15926"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA PREVENTIVI PER ALLACCIAMENTO A RETI FOGNARIA E IDRICA PER UN'AREA COMUNALE SITA IN VIA CÀ MARCHESI INSERITA NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI. IMPEGNO SPESA A FAVORE VERITAS S.P.A. ¤. 118,80 (IVA COMPRESA). CIG ZBD1256AA6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15927"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N. 327. P.D.L. RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/37 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE FUORI AMBITO: ALLARGAMENTO DI VIA SASSI E PISTA CICLABILE TRA VIA MASCAGNI E VIA RONZINELLA. SPESE DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15928"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTO PAGATO A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. DITTA FIDIA COSTRUZIONI SRL  E ZACCHINI/LENZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7901,48.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15929"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER INTERVENTI  MANUTENZIONE  CORSI D'ACQUA  COMPETENZA COMUNALE E RISOLUZIONE  CRITICITÀ      IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO ACQUE. SUB IMPEGNO  INTEGRATIVO DET. N. 201-2014. EURO  6.300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15930"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VIA BARBIERO. CIG: Z1A127E438  IMPEGNO DI SPESA ¤. 49.483,20  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15931"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GENNAIO 2014. EURO 1980,00IVA C.  CIG ZA1125B76C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15932"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI COLLEGAMENTO IDRAULICO DI VIA MACELLO CON IDROVORA SIMIONATO IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO  72.619,93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15933"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE PER INTERVENTI  MANUTENZIONE  CORSI D'ACQUA  COMPETENZA COMUNALE E RISOLUZIONE  CRITICITÀ IDRAULICHE INDIVIDUATE NEL PIANO ACQUE. SUB IMPEGNO PER INTERVENTI VARI. EURO 3544,00 =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15934"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'UFFICIO URBANISTICA E SIT PER LA REDAZIONE DI UN PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE TRA LA FRAZIONE DI MAROCCO E LA FRAZIONE DI ZERMAN E LA REDAZIONE DI UN PROGETTO PRELIMINARE DELLA PISTA CICLABILE TRA L'INTERSEZIONE VIA OLME/SCAUTISMO E L'INTERSEZIONE VIA TORNI/ZERMANESA . EURO 1.499,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15935"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: ASFALTATURA  VIA RIMINI (LATERALE) E VIA MAMELI (TRATTI MANCANTI) - IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 630,80=. (CUP E67H14000510004 - CIG ZAB0EDD041)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15936"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: SISTEMAZIONE  VIA ZENONE - RIFACIMENTO MARCIAPIEDE LATO EST E ASFALTATURA - IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 481,40=. (CUP E67H14000140004 - CIG Z090E41B39)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15937"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO E RIPORTO GRAFICO, PROGETTO PRELIMINARE E  URBANISTICO GENERALE CON INSERIMENTO DEI PIANI PUBBLICI E PRIVATI DI PREVISIONE  PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL' AREA CENTRALE DELLA FRAZIONE CAMPOCROCE  ALLO STUDIO AIQ DI ZIGIOTTO E ASSOCIATI CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) EURO10.848,24 ONERI CONTRIBUTIVI E IVA COMPRESI CIG ZC91268E24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15938"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: ASFALTATURA BANCHINA VIA OSOPPO E PRIMO TRATTO VIA GHETTO - IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 630,80=. (CUP E67H14000150004 - CIG Z140E41D35)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15939"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE TECNICA A SUPPORTO DEL RUP  PER LE ATTIVITÀ DI VERIFICA E COLLAUDO A TERMINE DELL'APPALTO PER LA GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI IN CORSO (SERVIZIO ENERGIA E COMPLEMENTARI) ED  ATTIVITÀ DI VERIFICA TECNICO -  ECONOMICA PER LA DETERMINAZIONE DEL NUOVO APPALTO ALL'ING. CALOGERO COLLERONE DI CHIOGGIA (VE). EURO 7193,00.=- CIG:  Z471260136</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15940"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 COMMA 7 DEL D LGS. 163/2006, PER AFFIDARE I LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA G. VERDI. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. EURO 465.869,88  - CIG:  606184698F  CUP:E64H14000760004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15941"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA CIRCONVALLAZIONE EST IN LOCALITÀ CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FACCO S.R.L. CON SEDE A SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD) EURO 44.769,12 CIG: Z41122B94B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15942"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO  2014 - SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEB S.R.L. CON SEDE A SCHIO (VI) -  CIG: Z4B122A475 - EURO 5.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15943"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. EURO 4.000,00= IVA COMPRESA - CIG ZFA123F5D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15944"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE REGOLATORI DI FLUSSO LUMINOSO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FACCO M. S.R.L. CON SEDE A S. GIUSTINA IN COLLE (PD) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.000,00 IVA/C. CIG: Z1D1226FDC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15945"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO  TECNICO  AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI AI R.U.P. DEL SETTORE SECONDO,  NELLE PROCEDURE DI ACQUISTO E AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE  E SERVIZI NONCHÉ PER LA CREAZIONE  DEL C.D. "ALBO PROFESSIONISTI". AFFIDAMENTO INCARICO  AL GEOM. MASSIMILIANO BERTO DI NOALE. EURO 1.627,50. CIG Z2111BC8E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15946"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO INIZIO SERVIZIO MEDIANTE L'ISTITUTO DEL COMANDO AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2 SEXIES DEL D.LGS 165/2001 DELLA DOTT.SSA ZANUTTO ARIANNA PER UN PERIODO DI UN ANNO A DECORRERE DAL 29-12-2014 AL 30-12-2015. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15947"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTUALMENTE INSTALLATO NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.975,00 IVA 22% INCLUSA. CUP: E69D14000720004 - CIG: ZD41270E9B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15948"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODULO SOFTWARE WEB SERVICE DI PROTOCOLLO E RELATIVO SERVIZIO DI AVVIAMENTO. DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.357,44 IVA INCLUSA. CUP. E69J4002070004 -  CIG. Z2F1257E39   E  ZAE1258500.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15949"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MISURATORE DI VELOCITÀ AUTOVELOX 106. DITTA SODI SCIENTIFICA S.P.A DI CALENZANO (FI). IMPEGNO DI SPESA EURO 29.829,00 IVA INCLUSA. CUP   E69J14002060004  -  CIG: ZC61252194</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15950"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 ETILOMETRO DRAEGER 7110 MK III. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA EURO 6.588,00 IVA INCLUSA. CUP: E69J14002030006 - CIG. Z2F121CA1C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15951"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2014. EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15952"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. ALIENAZIONE IMMOBILI  SITI IN VIA TERRAGLIO AL SIG. BORDIGNON DINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15953"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CLORURO DI SODIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA SUPERBETON S.P.A. DI PONTE DELLA PRIULA (TV). EURO 2.488,80= IVA COMPRESA - CIG Z931266422.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15954"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE, PERIODO 01/06/2012 - 31/03/2015. VARIAZIONE IN AUMENTO DELLE PRESTAZIONI PATTUITE (¤ 2.200,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRIGENTE III SETTORE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15955"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15956"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLLEY MOGLIANO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15957"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>BASKET MOGLIANO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15958"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUGBY MOGLIANO UNDER 100 ASD. TORNEO DEI BAR MEMORIAL PIERO DOTTO. STADIO M. QUAGGIA 1° GIUGNO 2014. ATTUAZIONE D.G.C. N. 89 DEL 25/03/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15959"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATLETICA MOGLIANO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15960"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO ASD. PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE ANNO 2014 E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA IN FAVORE DEGLI ALUNNI MOGLIANESI. ATTUAZIONE D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15961"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOGLIANO HC SKATEPARK ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 293 DEL 18/12/2014.IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15962"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>RANAZZURRA S.S.D.R.L. ATTIVITÀ DIDATTICO SPORTIVA DI NUOTO PER I DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO A.S. 2014/15. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15963"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>TENNIS CLUB MPGLIANO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15964"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART4SPORT ONLUS. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15965"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DEI DIVERSAMENTE ABILI. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15966"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.C. UNION PRO SSDRL. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2014. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15967"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 293 DEL 18/12/2014.IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15968"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUGBY MOGLIANO SSDRL. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2014. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15969"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 293 DEL 18/12/2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15970"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON LE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.RI 755 DEL 29.11.2012, 158 DEL 26.03.2014 E 52 DEL 31.01.2014 PER DIMINUZIONE DEL 15% CANONI DI LOCAZIONE PASSIVA A FAR DATA DAL 01.07.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15971"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= - ANNO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15972"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2014. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.255,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15973"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI E RIMBORSI IMU QUOTA COMUNALE ANNUALITÀ DIVERSE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 6284,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ENTRATE TRIBUTARIE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15974"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI N. 06 SCANNER RILEVATORE BANCONOTE FALSE PER IL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IDEM GROUP DI LONGO ANTONIA E CARBONARA LIVIA S.N.C. DI GIOIA DEL COLLE (BA). IMPEGNO DI SPESA EURO 674,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15975"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI TONER PER STAMPANTI E FAX DEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO S.R.L. DI SANDRIGO (VI). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.701,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15976"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E COLORATA IN FORMATO A/4 E A/3 PER STAMPANTI E FAX. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PELIZZON LUIGI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.921,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15977"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI - AGGIORNAMENTO SOMME ASSICURATE ANNO 2013-2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 ONERI COMPRESI IN FAVORE DI INTERMEDIA I.B..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15978"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER IL PERIODO 31.12.2014 - 31.12.2016 DI EURO 497.861,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15979"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE  MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E RILIEVO PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VIA BARBIERO. CIG: Z1111B7331 . IMPEGNO DI SPESA ¤. 2854,48 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15980"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA DEL C.C. N. 86/2012. IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA PARTE DEL COMUNE  PER REALIZZ. ROTATORIA INTERSEZIONE S.S. 13 E S.P. 65 E INTERVENTO 29/TANGENZIALE NORD. EURO 1.500.000,00 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15981"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI . CONCESSIONE IDRAULICA PER SUBENTRO ALLA PROVINCIA DI TREVISO DI DUE TRATTI DI TOMBINAMENTO DEL CANALE PESEGGIANA. CANONI ANNUI 468,29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15982"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI SCORZÈ (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.062,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15983"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) A FONDO CHIUSO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &amp; C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 773,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15984"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE CONTRATTUALI PER LIQUIDAZIONE DANNI A TERZI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE N. 8900430394 COMPAGNIA GENERALI ITALIA S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 ONERI COMPRESI, IN FAVORE INTERMEDIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15985"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI N. 00430394 DELLA COMPAGNIA GENERALI ITALIA S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 ONERI COMPRESI, IN FAVORE DI INERMEDIA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15986"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI GESTIONE PRATICHE RELATIVE A CONTENZIOSI COPERTI DA POLIZZA EUROP ASSISTANCE ITALIA SPA A FAVORE DI INTERMEDIA I.B. SRL. EURO 1355,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15987"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SALARIO ACCESSORIO ANNI 2013-2014 AL DIPENDENTE SIG. BAGGIO MANUELE IN COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - EURO 1.486,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15988"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALEALLA DITTA TBS IT S.R.L. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE PER ANNI QUATTRO EURO 432.877,33. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PERIODO 01.01.2015-31.12.2016 EURO 212.182,40 IVA AL 22% INCLUSA. CIG: 59354242D5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15989"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE ESTERNA DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.639,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15990"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE ANZIANI ANNO 2014 - PROGETTO "ATELIER PER VESTIRE COMODO E FACILE E...NON SOLO". INDIVIDUAZIONE PERSONA ESPERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI CUCITO E ATTUAZIONE PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.957,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15991"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO ICI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.277,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ENTRATE TRIBUTARIE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15992"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE ME.PA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SQUILLANTE FELICE DI MESTRE (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 9.747,80 IVA INCLUSA. CIG: ZDE1247F68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15993"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLE DETERMINE N. 100 DEL 04.03.2014 E N. 526 DEL 02.10.2014 PER COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI (EURO 1.680,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15994"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE DI FINANZIAMENTO COMUNITARIO: 'VENETO FREE WI-FI'. - REALIZZAZIONE, ESTENSIONE, POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DI RETI WI-FI PUBBLICHE'. AFFIDAMENTO ALLA GLOBAL INFOTECH SRL DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA FASE ESECUTIVA DI QUANTO PREVISTO NEL PROGETTO TECNICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15995"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.970,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'PARCO AI PINI' PER CURA PARCO PUBBLICO ANNO 2014.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15996"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA. MOSTRA DAL TITOLO 'ARTE IN TRINCEA' PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'OLTRE LO SGUARDO' DI EURO 3.500,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15997"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2015 (EURO 109.450,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15998"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNUALE LICENZE CECK POINT COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT STANDARD E SERVIZI ANNESSI. INCARICO ALLA DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.026,00 IVA INCLUSA. CIG: Z7E125431E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15999"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA TRA ENTI ANNO 2014 AI SENSI DELL'ARTIOCOLO 10 DELLA LEGGE 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16000"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA CORRISPONDENZA E SERVIZI  POSTA BASIC EASY PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA  EURO 13.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16001"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'INCARICO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A VERITAS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16002"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'EX DIRETTORE GENERALE PERIODO DAL 1-1-2014 AL 8-6-2014. EURO 7.040,93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16003"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO  - SEGRETARIO COMUNALE - ANNUALITÀ 2014. EURO 11.045,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16004"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D.N. 21 DEL 17/01/2013: FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE.  ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 4.400,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16005"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO COMUNALE DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2014-2015. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.803,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16006"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA FINALIZZATA AD OTTENERE PREVENTIVI PER ALLACCIAMENTO AI SOTTOSERVIZI PER UN'AREA COMUNALE SITA IN VIA CÀ MARCHESI INSERITA NEL PIANO DLLE ALIENAZIONI - INCARICO DI SERVIZIO AL GEOM. SERGIO RUZZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.268,80 (CIG. Z07121CFFF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16007"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 30 TELEFONI ANALOGICI DA TAVOLO MARCA PANASONIC MODELLO KX TS520EXIB PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA ELCOM SRL DI ROMA ISCRITTA AL M.E.P.A. - EURO 399,60 IVA/C. - CIG Z0F122EB8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16008"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DIRETTO IN ECONOMIA  (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) DI FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2014 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO -  TERZO IMPEGNO SPESA EURO 1.650,00  IVA INCLUSA - CIG  ZB30E5BF95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16009"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAES IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E DISTRIBUZIONE QUESTIONARIO ENERGETICO EURO 1.836,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16010"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC S.R.L - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00= IVA COMPRESA. CIG ZE51138ACC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16011"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ALLA DITTA LA STIMMA S.R.L. CON SEDE A SAN DONÀ DI PIAVE (VE) - IMPORTO EURO 6.000,00=  IVA COMPRESA -  CIG ZEF1177E65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16012"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE AL CONCESSIONARIO DEL CONTRIBUTO ANNO 2015.  IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.793,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16013"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.R.C.S. OVEST-GHETTO. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI "VIA ROMA". IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO  SERVIZIO GESTIONE ANNO 2015 (EURO 10.980,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16014"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE "G. MENEGAZZI". IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO  SERVIZIO GESTIONE ANNO 2015 (EURO 7.137,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16015"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHERMA MOGLIANO ASD. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE "G.B. PIRANESI". IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO  SERVIZIO GESTIONE ANNO 2015 (EURO 8.784,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16016"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI ALCUNE PALESTRE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVO  SERVIZIO GESTIONE ANNO 2015 (EURO 24.400,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16017"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P.DI PROPRIETÀ COMUNALECON A.T.E.R. DI TREVISO. IMPEGNO SPESE STRAORDINARIE PER ¤. 15.000,00 IN ATTUAZIONE CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI G.C. N. 273/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16018"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA INFORMALE (ART. 122 - COMMA 7 - D.LGS. 163/2006 ) - REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI - IMPEGNO DI SPESA EURO 367.400,00= IVA COMPRESA. CUP E61B10000790004 - CIG 5725576EC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16019"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 2.946.378,79 A FAVORE DI VERITAS SPA E DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELLA ISTITUZIONE DELLA TARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16020"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASPORTO ED ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI ALL'INTERNO DEL MANUFATTO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA SABBIONI - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.379,00 IVA C. CIG: ZC51219565.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16021"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MICHELE CODATO COSTRUZIONI GENERALI SRL DI SCORZÈ (VE) - EURO 5.000,00 IVA/C. CIG: Z1B123AEF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16022"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA COSTRUZIONE ORIBELLI S.A.S. DI LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 34.112,59= + IVA 22% TOT. EURO  41.617,36=. -  CIG  Z3D11AAE36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16023"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - AFFIDAMENTO APPALTO ALLA DITTA T.E.S. S.P.A. CON SEDE A VEDELAGO (TV) - IMPORTO EURO 11.000,00=  IVA COMPRESA -  CIG ZEB1178C06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16024"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA ROMA. SOSTITUZIONE TRATTO DI RECINZIONE LATO DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RETI BRENTA IMPIANTI CON SEDE A ORIAGO (VE) - EURO 6.344,00 IVA/C. - CIG: ZDB1048A8C - CUP E63H13000020004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16025"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI E RISCHIO MESE DI NOVEMBRE 2014 - EURO 206,13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16026"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CALZATURE PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2014 TRAMITE ME.PA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIANFORT S.R.L. DI MUSSOLENTE (VI). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.897,90 IVA INCLUSA. CIG: Z371204DE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16027"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI LINGUA INGLESE PER PERSONALE APPARTENENTE AL COMANDO POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.002,00 IVA ESENTE. CIG: Z3811F7F46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16028"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL CODICE DELLA STRADA RELATIVA AL VERBALE N. 21771P - 5793/14. IMPEGNO DI SPESA EURO 30,80 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16029"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE "SEGNALAZIONI E MERCATI". DITTA SISMIC SISTEMI SRL - FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.200 IVA INCLUSA. CUP  E69J14001860004  -   CIG  Z0711AD0AE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16030"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A DUE GIORNATE DI STUDIO ORGANIZZATE DA DELFINO &amp; PARTNERS S.P.A. SUL TEMA "ARMONIZZAZIONE CONTABILE". IMPEGNO DI SPESA: EURO 374,00. CIG ZCD122A91A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16031"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 9^ EROGAZIONE ANNO 2014 (EURO  .19.186,51.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16032"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.860,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16033"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO COMUNALE REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2014-2015. INDIVIDUAZIONE  BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.918,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16034"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/1998 ART. 27 - CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO  A.S. 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.730,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16035"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA D.Z.A. PRESSO LA CASA DI RIPOSO C. COSULICH DI CASALE SUL SILE (EURO 1.630,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16036"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ANPI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" (EURO 300,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16037"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LEVA CIVILE 2014. CONTRIBUTO PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DI MOGLIANO VENETO E ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS DI MOGLIANO VENETO. (EURO 12.500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16038"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE STESSA (EURO 4.000,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16039"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA 2014, IMPEGNO PER QUOTA RICOVERI E AFFIDI E QUOTA APPARTAMENTO ANNO 2014, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2015 (EURO 479.294,24.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16040"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INCONTRIAMOCI IN CENTRO: PIÙ VICINO ALLA DONNA"AL COMUNE DI CASIER QUALE SOGGETTO CAPOFILA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16041"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "ACCADEMIA DEL RUGBY" - DITTA APPALTATRICE MERICO SRL DI POGGIARDO (LE) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, STATO FINALE DEI LAVORI, SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA   E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE EURO 4.818,10 IVA/C. CIG: 4509096FB7 - CUP: E69B11000090002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16042"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI 2011-2015. APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2013-2014 A.T.I.: CRISTOFORETTI S.E. S.R.L., L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L., CPL CONCORDIA SOC. COOP. IMPEGNO DI SPESA EURO ¤. 17.321,00 IVA /C. CIG 114108444D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16043"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL S.R.L. PER FAR FRONTE AL FABBISOGNO FINANZIARIO DELLA SOCIETÀ NELL'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 74.807,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16044"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 645 DEL 24.11.2014 AVENTE AD OGGETTO: "CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICA PER LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO. INCARICO ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 317,20 CNPAIA E IVA COMPRESE, PER SVOLGERE UNA ULTERIORE PROVA PRATICA DELLA DURATA DI TRE ORE. CIG: Z4B11796D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16045"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. INTEGRAZIONE  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER EURO 8.191,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16046"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DA ALCUNE FAMIGLIE RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 114,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16047"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ. RINNOVO CONVENZIONE CON DITTA MO.SE. - MOGLIANO SERVIZI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16048"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERCORSI PROGETTO "PEDIBUS" A.S. 2014-2015 - SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16049"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER I PROGETTI 'CURA AREE VERDI COMUNALI E SOCIALIZZAZIONE QUARTIERE - ANNO 2014'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.421,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16050"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 600,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'AMICI DELLA GRANDE PIOPPA' PER CURA PARCO PUBBLICO ANNO 2014.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16051"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA NASCITA DELLO SCRITTORE GIUSEPPE BERTO. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00= AL LICEO STATALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16052"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2013 E 2014 - E. 36.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16053"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE: EURO 5.534,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16054"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE IN ALLUMINIO E ADESIVE DA APPLICARE AI SOSTEGNI DEI PALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA FAVARO DI GERMANO FAVARO &amp; C. SAS CON SEDE A MILANO. EURO 6.100,00 IVA/C. CIG ZF81201126</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16055"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASSOCIATA DEL RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA SITO A RONCADE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2014 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD L'OLIMPO DI CASALE SUL SILE PARI AD EURO 1.000,00 - CIG: 5223292CE7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16056"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARES - APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VERITAS SPA E DELLA PROVINCIA DI TREVISO ANNO 2013 - EURO 546.421,22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16057"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE AREA D2/B (S.P.Z.) DISCIPLINATO DALLA CONVENZIONE PROT. N. 18754/2010. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 500,00 PER L'ANNO 2014 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI MOGLIANESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16058"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSO ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA  SULLA V.A.S. EURO 220,00  IVA ESENTE .  CIG Z4911DEB00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16059"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSO ORGANIZZATO DA SAV   SU GESTIONE E CONTROLLO DEI MERCATINI . EURO 100,00  IVA ESENTE .  CIG Z161215399</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16060"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI 2014 A FAVORE ANAS SPA. EURO 1669,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16061"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI - IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO EURO 159,10= IVA COMPRESA - CIG 4953384DC6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16062"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AI CAAF GESTIONE DOMANDE "BONUS GAS" E "BONUS ENERGIA" - LIQUIDAZIONE FATTURA CAF CISL VENETO SERVIZI SRL (EURO 212,38=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16063"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO STATO CIVILE AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. NEL GIORNO 10 DICEMBRE 2014 A VILLORBA (TV) - IMPORTO EURO 180,00  IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16064"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/11/2014 - 30/11/2014 SOSTENUTE DALL'ECONOMO PER EURO 1.443,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16065"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE  N. 1061 DEL 31/12/2013 AVENTE AD OGGETTO: "FORNITURA, STAMPA, DISTRIBUZIONE OPUSCOLI SU MONUMENTI E CIPPI AI CADUTI ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE BROCHURE SU VILLE VENETE  E STORIA MOGLIANESE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA PUBBLISERVICE S.R.L. = EURO 19.649,32.= IVA COMPRESA (ARROTONDATI A ¤ 19.700,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16066"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ADDETTO STAMPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16067"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IDRAULICA PER PONTE SU SCOLO PIANTON LUNGO SP 64 (EX  TRATTO PROVINCIALE). CANONE DEMANIALE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 407,51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16068"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA SABBIONI AREE ESPROPRIATE ALLA DITTA SIV PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI CIOLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE - TREVISO. IMPEGNO SPESA ¤. 9.544,46 PER INDENNITÀ ESPROPRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16069"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PER LA PARTECIPAZIONE A N. 3 GIORNATE DI STUDIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16070"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 854,00 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16071"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2116,04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16072"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IDRAULICA PER  PONTE SUL FIUME ZERO LUNGO TRATTO DI EX STRADA PROVINCIALE (VIA MOLINO). CANONE DEMANIALE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 233,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16073"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IDRAULICA PER REALIZZAZIONE STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ   DEL CENTRO DI MOGLIANO, LUNGO IL TERRAGLIO A SERVIZIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA. OCCUPAZIONE DEMANIALE SULL'ACQUA PUBBLICA. EURO 303,72 (POS. 474)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16074"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE ANNO 2014 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16075"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>'NATALE IN CITTÀ 2014'. EROGAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER LA RASSEGNA 'MOGLIANO IN GOSPEL'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16076"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA RIGUARDANTE L'AVVIO DELLA RIFORMA DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE "PRIMI SUGGERIMENTI OPERATIVI PER IL 2015".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16077"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO E.R.P. ANO 2012 AI SENSI DELL'ART. 10 COMMA 5° DELLA L.R. N. 10/96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16078"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROGETTO SPECIFICO PER LA POLIZIA LOCALE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.631,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16079"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI NICOLA BARDINO E MARIO ETTORE VERINO PER L'IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO N. 559/2014. EURO 7.583,77.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16080"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: SCUOLA PRIMARIA "G. VERDI" - INCARICO PROFESSIONALE AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI COSTITUITO DA: ING. CLAUDIO DE MARCO ((COORDINATORE GENERALE E RESPONSABILE) CON STUDIO A PADOVA, ARCH. VALENTINA DE MARCO, ING. ALESSANDRO DE MARCO, GEOM. GERMANO GARBO PER LA PROGETTAZIONE  ESECUTIVA E  GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/2008  (ING. ALESSANDRO DE MARCO) RELATIVAMENTE AL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE E PER AGGIORNARE IL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 38 DEL 12.02.2008  ¤ 73.146,66 CIG: ZCB11F8E62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16081"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INPS PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE ANNO 2013 - EURO 728,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16082"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COPISTERIA NECESSARI AL II° SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2014. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE DI AGNOLETTO ERICA DI  MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. CIG Z2311CB8A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16083"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI - ANNO 2014 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA COSTRUZIONE ORIBELLI S.A.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.760,00= IVA COMPRESA -  CIG  Z3911C18E3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16084"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2014. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 8.283,64=  IVA COMPRESA. CIG  Z130F9FC65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16085"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00=  ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 'AMICI DEL PARCO' PER IL PROGETTO 'UN PARCO PER AMICO'. ANNO 2014.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16086"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2014 - DITTA 'INMONDADORI LIBRERIA DI EMMEDUE SRL'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.= CIG Z6911DF691</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16087"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ADDETTO STAMPA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRIGENTE I SETTORE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16088"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE DI FINANZIAMENTO COMUNITARIO: 'P3@VENETI'. CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DEI DUE CENTRI DI ACCESSO PUBBLICI GRATUITI A INTERNET E AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE INSTALLATI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E CENTRO ANZIANI. AFFIDAMENTO ALLA GLOBAL INFOTECH SRL DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA FASE ESECUTIVA DI QUANTO PREVISTO NEL PROGETTO TECNICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16089"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TA.SI.)- IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO SALDO PER IMMOBILI COMUNALI POSSEDUTI AL DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO (EURO 887,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16090"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICLO ESUMAZIONI ORDINARIE ANNO 2013. RIMBORSO DITTA ELIOS SRL. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 491,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16091"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO - "INSIEME PER IL LAVORO 2014: R.I.ELABORA - RIATTIVA INVESTI E LAVORA" - 5° EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16092"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI TRASPORTO EXTRA-SCOLASTICO A FAVORE DI SCOLARESCHE VARIE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 275,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16093"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 327/2001. P.D.L. RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/37 - REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIATRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA. IMPEGNO DI SPESA E. 2.900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16094"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UN VELOCIPEDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16095"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI TRE VELOCIPEDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16096"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO DI INTESTAZIONE SUL CERTIFICATO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO OPEL VIVARO TARGATO YA252AD IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO A SEGUITO SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16097"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI 3° QUADRIMESTRE ANNO 2014 - VERITAS S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 6700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16098"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FINALE DEL FONDO PERSONALE DIRIGENZIALE ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 27.661,19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16099"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 327/2001. REALIZZAZIONE LINEA ELETTRICA IN CAVO INTERRATO DI BASSA TENSIONE (400 V), IN USCITA DA CABINA DI VIA PIA IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PRATICA ENEL (PLA - TV595). PUBBLICAZIONE NEL BUR DELLE ORDINANZE DI PAGAMENTO E DI DEPOSITO IN CC.DD.PP. DELLE INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 73,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16100"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA AGENZIA ARIANNA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA (CIG N. ZA7118826C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16101"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N. 327. LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE A LATO DI VIA RONZINELLA E LAVORI DI ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA VIA VANZO. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETI DI ESPROPRIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16102"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 10 PERSONAL COMPUTER DESKTOP COMPATTI E DI N. 10 MONITOR LCD-TFT. DITTA INCARICATA STUDIO DI INFORMATICA S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.135,66. CUP: E69J14001890004 CIG: Z1C11C8C9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16103"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI ASILI NIDO IN CONVENZIONE PERIODO 01.09.2014 - 31.07.2015. INTEGRAZIONE ELENCO BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA EURO 2800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16104"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PAES . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO. ¤.  4896.40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16105"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA ED ADEGUAMENTO SMALTIMENTO ANIMALI MORTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ARGO SNC DI NOVENTA PADOVANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA C. CIG Z4B11BA03D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16106"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA STABILI COMUNALI (POLIAMBULATORIO) - AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA LATTONERIA CAGNIN SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV)  EURO 6.100,00 IVA/C. CIG Z0911561EF CUP: E64H14000550004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16107"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 3.127.39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16108"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI OTTOBRE 2014 - EURO 3.131,19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16109"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DEL SACELLO VOTIVO UBICATO ALL'INCROCIO TRA LE VIE RONZINELLA E TOMMASINI IN LOCALITA' MAZZOCCO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO  A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO - TORNI. CIG: Z12110BB21. EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16110"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL 2015. EURO 69,72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16111"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE  LUNGO IL TERRAGLIO (DA VIA GATTA A VIA MAMELI). AFFIDAMENTO INCARICO  ARCH. STEFANO BOSCOLO CON STUDIO PROFESSIONALE A VENEZIA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E ALLO STUDIO T&amp;T SERVIZI S.N.C. CON SEDE A S. MARIA DI SALA (VE) PER EFFETTUARE IL RILIEVO TOPOGRAFICO COMPRENDENTE IL DETTAGLIO DEL PIANO STRADALE.  EURO 23.726,56 ONERI E IVA/C. CIG ZAB11B1565.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16112"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - ANNO 2013 -  IMPRESA COLETTO S.R.L. DI S. ANDREA DI BARBARANA (TV). APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. RENDICONTAZIONE FINALE DELLA SPESA. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI ART. 92 D.LGS. 163/2006.IMPORTO EURO 7.406,45=. CUP E67H13001780004 - CIG ZED0D89A8F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16113"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 2 SCALE  A PALCHETTO PER ARCHIVIO COMUNALE. DITTA PAVAN SISTEMI S.R.L. DI PREGANZIOL ISCRITTA AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI ¤ 1.024,80 IVA/C. CIG: Z851190E4A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16114"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA ALESSIO ELETTROSICUREZZA S.R.L. DI CASTELFRANCO VENETO (TV) PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI.  EURO 276,11 IVA/C. -  CIG  Z051187622</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16115"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "ACCADEMIA DEL RUGBY". LAVORI PER MODIFICARE IL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA MERICO S.R.L. CON SEDE A POGGIARDO (LE). EURO 1464,00 CIG: Z890FA2310 - CUP E69B11000090002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16116"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA E DI GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI ALL'A.T.I. CRISTOFORETTI S.E. S.R.L. - L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. E C.P.L. CONCORDIA SOC.COOP DAL 01.07.2011 AL 31.12.2015.  RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 959 DEL 23/12/2013 PER EURO 18.500,00 IVA COMPRESA. CIG: 114108444D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16117"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGGIOLINO A GABBIA PER ALTALENA INSTALLATA PRESSO IL PARCO DEL SOLE DI VIA SABBIONI DALLA DITTA MERCATO DEL LEGNO SNC DI SAN VENDEMIANO (TV) ISCRITTA AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. EURO 384,00 IVA/C. CIG: ZAE117FA10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16118"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE  TEORICO - PRATICA AL PERSONALE COMUNALE PER LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO. INCARICO ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO. EURO 1.522,56 CNPAIA E IVA/C. CIG Z4B11796D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16119"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CARLO IANNACCONE A PROPORRE APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VENEZIA N. 491/2014 A FAVORE DEL SIG. MARCHI ROBERTO. EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16120"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE. ADEGUAMENTO ISTAT 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.930,53.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16121"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA SCRIVI PASSA LIBRO. ANNO SCOLASTICO 2013/2014. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'LA MUCCA GIALLA' DI EURO 500,00=.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16122"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16123"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 2263/09 NELLA CAUSA CIVILE TRA SIG.RA DONATELLA MASON E FALLIMENTO FRANCO RONCARATI CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO, TESSAROLO COMM. GIUSEPPE SRL, FAVERO &amp; MILAN INGEGNERIA SRL, FONDIARIA SAI SPA E AURORA ASSICURAZIONI SPA. PRESENTAZIONE DOMANDA TARDIVA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO NEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ TESSAROLO COMM. GIUSEPPE S.R.L.. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16124"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DISMISSIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CT782BV DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16125"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE FUORI AMBITO PIANO URBANISTICO ATTUATIVO C2/37 - FRAZIONAMENTO DI AREA ASSOGGETTATA AD ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA SASSI. INCARICO DI SERVIZIO ALL'ARCH. EMANUELE BIANCHIN. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.903,20 (CIG Z3711A69EC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16126"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITÀ DI PERSONALE AI SENSI DEI DD.PP.CC.MM. 5/8/1988 EN. 325 E 22/07/1989 N. 428. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 40.100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16127"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE ACQUISTO DI BUONI PASTO CARTACEI A VALORE DALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CONVENZIONE CONSIP BP6 - LOTTO 2. EURO 17.500,00 (IVA COMPRESA) - CIG DERIVATO 5630646C0F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16128"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI E RISCHIO MESE DI OTTOBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16129"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VIA BARBIERO. CIG: Z1111B7331                     IMPEGNO DI SPESA ¤.9150,00IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16130"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC S.R.L - (ANNULLAMENTO D.D. N. 588/2014) - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00= IVA COMPRESA. CIG ZE51138ACC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16131"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO  ELLE ATTIVITÀ DI ADDETTO STAMPA PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CAPO DI GABINETTO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16132"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRADE, PIAZZE, LORO PERTINENZE E ACCESSORI (COMPRESI INTERVENTI IN CASO DI NEVICATE E SERVIZIO DI REPERIBILITÀ) - INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 48.568,42= IVA COMPRESA - CIG  Z3D11AAE36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16133"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER L'ANNO 2014 (ANNULLAMENTO D.D. N. 586/2014) - IMPORTO EURO 6.000,00= IVA COMPRESA. CIG  ZEF1177E65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16134"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 19 MARZO 2014 - ATTIVAZIONE TRASMISSIONE TELEMATICA E NOMINA REFERENTI E RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PROCEDURA SIC (SISTEMA INFORMATIVO DEL CASELLARIO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16135"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014-2015. DITTA CARTOLIBRERIA SERVICE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16136"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE ESTERNA DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - ANNO 2013. LIQUIDAZIONE COMPENSI (EURO 1.771,49).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16137"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO - (ANNULLAMENTO D.D. N. 587/2014) - IMPEGNO SPESA EURO 9.016,39= + IVA 22% TOTALI EURO 11.000,00= . CIG ZEB1178C06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16138"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARIFFA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE BANDO E MODULISTICA E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA TARIFFA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2014 (EURO 35.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16139"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 8^ EROGAZIONE ANNO 2014 (EURO  4.477,17.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16140"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE TECNICA N. 84 AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 48 L.R. 11/04 E S.M.I.  - CORREZIONE ERRORI MATERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16141"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILITÀ COMUNALE A SEGUITO DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO IN LOCALITÀ MAZZOCCO - VIA SASSI - REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 14/10/2014 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 31.671,58=  IVA COMPRESA -  CIG Z5111B47A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16142"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSI ORGANIZZATI DA KAIROS SPA INTERESSANTI IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. EURO 264 IVA ESENTE . CIG 59973891F8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16143"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE - GARA PER "L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE" PERIODO 2015-2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16144"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2013-2014 - II° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 2.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16145"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE SPERIMENTAZIONE LEGGE 155/ 2003 DETTA LEGGE DEL "BUON SAMARITANO":  RACCOLTA E RIDISTRIBUZIONE ALIMENTI NON CONSUMATI NELLE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16146"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE N. 279/2013 RELATIVA ALLA CAUSA PROMOSSA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO CONTRO LA SIG.RA S.J.. EURO 224,74.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16147"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO EX ART. 9 D.P.R. N. 115/2002 PER ATTO DI CITAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI VENEZIA PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.036,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16148"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMATIVO SUL TEMA "LA RELAZIONE  ANTICORRUZIONE" QUALE PRIMARIA  ILLUSTRAZIONE  DELLE COMPLESSE AZIONI INTRAPRESE  IN TEMA DI LOTTA ALL'ILLEGALITÀ - ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI  AMMINISTRATIVI  DELLA MARCA TREVIGIANA  PER MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 2014 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA  EURO  285,00.= CIG ZB611905ED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16149"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 115/2014 PER PAGAMENTO RATA SPESE CONDOMINIALI DELL'ARCHIVIO COMUNALE SITO IN LOC. ZERMAN DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO SPESA EURO 406,46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO, ESPROPRI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16150"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/10/2014 - 31/10/2014 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 403,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16151"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PARTICOLAREGGIATO C2/9. PARZIALE COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DA PARTE DI ATER TV. IMPEGNO DI SPESA. EURO 53.523,58 IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16152"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA. - CIG:  ZF700DD751</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16153"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ADESIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 30,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16154"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL C.S.A. RIGUARDANTE L'AVVIO DELLA RIFORMA DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE - ULTERIORE ISCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 95,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRIGENTE III SETTORE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16155"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONI E ACCORDI DI COLLABORAZIONE ESTERNA DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - ANNO 2013. LIQUIDAZIONE  COMPENSI (EURO 1.771,49).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16156"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLA ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DI INQUINAMENTO LUMINOSO (P.I.C.I.L.) AI SENSI DELLA L.R. DEL VENETO N. 17/2009 AL PERITO INDUSTRIALE MICHELE MODOLO CON STUDIO PROFESSIONALE A CANEVA (PN)  EURO 10.068,82 ONERI CONTRIBUTIVI E IVA COMPRESI CIG: ZD71139D93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16157"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2014: PRIMO LOTTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MEB S.R.L. CON SEDE A SCHIO (VI) EURO 25.000,00 CIG: ZDD10A2779.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16158"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16159"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ARTT. 696 E 696 BIS C.P.C. DEL COMUNE DI MOGLIANO V. NEI CONFRONTI DI ANAS S.P.A., CAV S.P.A., PASSANTE DI MESTRE S.C.P.A., GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A. E TECHNITAL S.P.A. SULLE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI IL SOTTOPASSO DI VIA DELLA CROCE. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE STUDIO MARTINI INGEGNERIA DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO  1.827,08=  IVA E C.N.P.A.I.A COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16160"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ETILOMETRO SERES 679E, MATR. 2531, COMPRENSIVO DI CONTROLLO ANNUALE PRESSO IL LABORATORIO ETILOMETRI. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA ¤ 501,42 IVA INCLUSA. CIG N. Z950BC80AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16161"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 NETWORK ATTACHED STORAGE MOD. QNAP TS-869U-RP-NAS RACK 19" 8 BAIE -8HDD X 2TB-16TB-RAIL KIT. DITTA NEXT HARDWARE &amp; SOFTWARE S.P.A. DI CESANO MADERNO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.596,16 IVA INCLUSA. CIG Z621169E1A . CUP  E69J14001600004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16162"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16163"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LASTRA PERTINENTE LOCULO N. 10 FILA 3 DEL CIMITERO DI BONISIOLO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 152,50. - CIG Z0E103C716</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16164"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RECUPERO SALME. EURO 154,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16165"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE CODE PRESSO IL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - DITTA Q-MATIC ITALY SRL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 520,00 IVA INCLUSA). CIG Z8710EAEBD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16166"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI BENEFICI AI SENSI DELLA L. 448/1998, ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI" E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ" E S.M.I. - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16167"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A GARANZIA DEGLI IMPEGNI IN ESSERE CON CODUSSI SOC. COOPERATIVA E SOCIETA' F.LLI PACCAGNAN SPA, A SEGUITO CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI A FAVORE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI - ANNO 2014 (EURO 10.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16168"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO TARIFFA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2014-2015 AD ALCUNI UTENTI. MINORE ENTRATA EURO  600,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16169"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA S.L. PRESSO L'ISTITUTO COSTANTE GRIS - I.P.A.B. DI MOGLIANO VENETO. INTEGRAZIONE RETTA EURO 760,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16170"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL C.S.A. RIGUARDANTE L'AVVIO DELLA RIFORMA DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 667,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16171"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DENOMINATO: LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE "GLOBAL SERVICE". AFFIDAMENTO INCARICO AVVOCATO ALFREDO BIAGINI CON STUDIO LEGALE A VENEZIA PER LA CONSULENZA IN MERITO ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LE ATTIVITÀ C.D. "EXTRA CANONE". EURO 1.015,04 CIG: Z9F114D013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16172"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AVVISI DI PAGAMENTO PER BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE (CON QUIETANZA AD EQUITALIA). EURO 45.234.88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16173"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE SIG. MARZARO ENZO DA OPERATORE  SERVIZI MORTUARI AD ISTRUTTORE AMM.VO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16174"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA DERIVANTI DAI LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE EFFETTUATO IN VIA SASSI - DITTA IDEA TRASPORTI SRL DI CAMPAGNA LUPIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5258,20 IVA C. - CIG Z2511719DE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16175"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA ANNO 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC S.R.L. -  IMPEGNO SPESA EURO 12.000,00 IVA COMPRESA. CIG  ZE51138ACC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16176"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. INDIZIONE GARA AFFIDAMENTO APPALTO - IMPEGNO SPESA EURO 9.016,39= + IVA 22% TOTALI EURO 11.000,00= . CIG ZEB1178C06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16177"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO APPALTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE PER L'ANNO 2014 - IMPORTO EURO 6.000,00= IVA COMPRESA. CIG  ZEF1177E65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16178"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>96MO ANNIVERSARIO FINE GRANDE GUERRA. FORNITURA CORONE ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 345,40 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16179"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO   "INSIEME PER IL LAVORO 2014:R.I.ELABORA - RIATTIVA INVESTI E LAVORA" - 4° EROGAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16180"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI SOSTEGNO DI NATURA ECONOMICA - 7^ EROGAZIONE ANNO 2014 (EURO  12.034,15.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16181"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI ALLA FONDAZIONE "IL NOSTRO DOMANI" ONLUS PER LA COMUNITÀ ALLOGGIO "CASA CODATO" NEL TERRITORIO DI PREGANZIOL, DI CUI ALL'ACCORDO APPROVATO CON D.G.C. N. 137 DEL 29.05.2007. QUOTE ANNI 2015 E 2016 (EURO 32.340,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16182"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO &amp; PARTNERS S.R.L. SUL TEMA:"LA MANOVRA DI BILANCIO 2015 DEL COMUNE". IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16183"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO E ADEGUATO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI IN VIA CORTELLAZZO, 83 - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3294,00 IVA C. CIG. ZA4114DC35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16184"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO AL D.LGS. 118/2011 E  S.M.I.: SUPPORTO ALL'AVVIAMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO. FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA, AFFIANCAMENTO OPERATIVO E FORMAZIONE SU ASCOT WEB CONTABILITÀ FINANZIARIA. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.640,00 IVA INCLUSA. CIG: Z5D112E0CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16185"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA PER CONNETTIVITÀ IP4" - INCARICO A FASTWEB S.P.A. PER L'ATTIVAZIONE DI UNA LINEA FONIA ANALOGICA  PRESSO LA SEDE DEL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE DI VIA FAVRETTI (PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G. VERDI") -  IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.11.2014 - 31.12.2014 - ¤ 146,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16186"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO VALUTAZIONE CONDIZIONI FITOSANITARIE E DI STABILITÀ ALBERATURE COMUNALI - DOTT. FOR. SERGIO LUISON DELLO STUDIO FORLAND DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00  CIG Z121153451.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16187"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE SIG. MARZARO ENZO DA OPERATORE SERVIZI MORTUARI AD ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16188"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE - PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITI ALLA DITTA INTERNATIONAL FACTORS ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16189"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16190"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI E RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 2014 - ¤ 211,71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16191"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16192"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI SETTEMBRE 2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16193"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A MOGLIANO SERVIZI SRL PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2013-2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.561,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16194"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE E DELL'ARCH. STEFANO ZALTIERI DEL SETTORE TECNICO AL CORSO DI FORMAZIONE SU "ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI", ORGANIZZATO DA FORMEL SRL PER IL 12 NOVEMBRE 2014 A MESTRE-VE.IMPEGNO DI SPESA EURO 602,00 IVA ESENTE. CIG N. Z53115614A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16195"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI SANITARI D. LGS 81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE ED OPERAI. IMPEGNO DI SPESA EURO 468,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16196"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA, DI N. 200 BROUCHURE DAL TITOLO: "INSIEME PER LA CITTÀ - IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DI MOGLIANO VENETO". L'ARTEGRAFICA DI C. &amp; P. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.220,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16197"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. SALDO ANNO 2013 E ACCONTO 2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16198"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFUSIONE CONTRIBUTO UNIFICATO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO A SEGUITO DI SENTENZA N. 1132/2014 A FAVORE DEL SIG. GIORGIO BOLDINI. EURO 1.225,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16199"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO PER RINUNCIA A CONCESSIONI CIMITERIALI (IMPEGNO DI SPESA EURO 13.587,50=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16200"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE AL CONCESSIONARIO DELLA 2^ TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2014.  IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16201"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI MATILDE ZANCHI E SEBASTIANO ANDRONICO ALLA PARTECIPAZIONE AL 34° CONVEGNO NAZIONALE ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. NEI GIORNI 24/28 NOVEMBRE 2014 AD ABANO TERME - SOLUZIONE E - IMPORTO EURO 240,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16202"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA LEGALE ALL'AVVOCATO ALFREDO BIAGINI CON STUDIO A VENEZIA, IN MERITO ALLA CORRETTA QUANTIFICAZIONE DEL CORRISPETTIVO  DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA APPALTATRICE PER I LAVORI EXTRACANONE PREVISTI DALL'APPALTO DENOMINATO: LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE "GLOBAL SERVICE" - EURO 1.015,14 CIG: Z9F114D013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16203"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VERITAS SPA E DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'ISTITUZIONE DELLA TARI DI COMPLESSIVI EURO 1.351.001,21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16204"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO BASE DI CERIMONIALE ORGANIZZATO DA ANCIVENETO. IMPEGNO DI SPESA ¤. 100,00. CIG Z391167B85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SEGRETERIA ED AUSILIARI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16205"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FOTO ORTOLAN S.A.S. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA ¤ 150,00 IVA INCLUSA. CIG:ZE010F9D73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16206"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL S.I. DTT. D.P.R. 28/09/1994 N. 634. COSTITUZIONE DEPOSITO DEFINITIVO CON INTEGRAZIONE DI ¤ 195,81 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER RINNOVO CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16207"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA PRESSO IL CENTRO S.I.T. AUTORIZZATO (101) DELL'AUTOVELOX 104/C2. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.165,10 IVA INCLUSA. CIG: .Z0B1113BA5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16208"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER LA MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ TELELASER LTI 20.20 E TELELASER ULTRALYTE. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MB).IMPEGNO DI SPESA EURO 1.366,40 IVA INCLUSA. CIG N. Z6C1113765.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO AUTONOMO CORPO DI POLIZIA LOCALE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16209"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2014-2015. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.740,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16210"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2014 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.156,22  RIFERITA AL PERIODO 01.01 - 31.12.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16211"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT E DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA PERIODO 01.09.2014 - 31.07.2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.131,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16212"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL RICOVERO DEL SIG. A.H.D. PRESSO LA CASA ALLOGGIO LA TENDA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.673,60.= IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16213"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A.L. ANNO 2014 (RELATIVO CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2013), ART. 11 L. 431/98 - DGRV 1782/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16214"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/09/2014 - 30/09/2014 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.520,10=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16215"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 2.500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16216"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PARTICOLAREGGIATO C2/9. PARZIALE COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DA PARTE DI ATER SPA. IMPEGNO DI SPESA. EURO 53.523,58 IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16217"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA COMUNI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SC. PRIMARIA IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO A.S. 2013-2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 26,53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16218"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL C.S.A. RIGUARDANTE L'AVVIO DELLA RIFORMA DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 572,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITA', BILANCIO, ENTRATE -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16219"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA CON LA SIG.RA MUSSATO SERENA, ALLOGGIO VIA GRIS N. 11/B, LIQUIDAZIONE A SALDO CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2014 E IMPEGNO ANNO 2015 ( EURO 7.140,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16220"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2014 RELATIVA ALL'ANNO 2013 ( EURO 412,83 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16221"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO COMUNALE "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" - F.S.A.L. ANNO 2014 RELATIVO CANONI AFFITTO ANNO 2013, ART. 11 L. 431/98 (EURO 10.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE DELLA CASA[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16222"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (P.I.C.I.L.) AI SENSI DELLA L.R. DEL VENETO N. 17 DEL 07.08.2009 - CIG: ZD71139D39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16223"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSO SU "I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ALLA LUCE DELLA SPENDING REVIEW" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS. EURO 392,00=  IVA ESENTE. CIG 59570709AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16224"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A CAMALO' DI POVEGLIANO (TV) - EURO 87.709,87 IVA COMPRESA. CIG: 5715101A88 CUP: E64B14000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16225"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRORE - PIANO PARTICOLAREGGIATO C2/9. PARZIALE COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DA PARTE DI ATER SPA. IMPEGNO DI SPESA. ¤. 53.523,58 IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, S.I.T. -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16226"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI "EX IPSIA" E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. DITTA APPALTATRICE SEVERIN COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. DI PAESE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 193.614,00 CIG: 4856057102CUP: E63B12000340002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2014-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16227"><Anno>2014</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO ACCADEMIA DEL RUGBY. LIQUIDAZIONE  AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006. EURO 5.120,44 CUP: E69B11000090002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2015-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITA' -[T]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16228"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. DITTA EDILVERDE S.R.L. DI PREGANZIOL (TV).CIG  4467313F4B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16229"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASPORTO ED IDONEO SMALTIMENTO PANNE OLEOASSORBENTI POSIZIONATE NEL CANALE PESEGGIANA A SEGUITO INQUINAMENTO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.131,35 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16230"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI PRESENTATI DALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE CENTRO NORD E ZERMAN E DALL'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO  5.700,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16231"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSATI COMUNALI - EUROSCAVI SRL DI MIRANO - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16232"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INTERVENTO  SISTEMAZIONE VARICE VIA TORNI SU FIUME ZERO.  CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE .EURO 31.339,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16233"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA "A. VESPUCCI". IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 960,50 - CUP: E66E12000070004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16234"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE SUD DI VIA DON BOSCO TRA VIA BATTISTI E VIA 24 MAGGIO E SISTEMAZIONE PEDONALE VIA DE GASPERI. PROGETTO REDATTO DAL SETTORE 2° - SERVIZIO 4°. COSTO DELL'OPERA EURO 207.000,00 - CUP E67H12002010004. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 . CIG 48395868B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16235"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE - VE PER LA REDAZIONE DI D.U.V.R.I. PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 E S. M. E I. PER AFFIDARE L'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - EURO 634,40 CNPAIA 4% E IVA 22% COMPRESI. CIG: Z2D0BB7E3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16236"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N. 327. LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE ED OPERE ACCESSORIE A LATO DI VIA RONZINELLA. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL SECONDO DECRETO DI ESPROPRIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.307,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16237"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI  - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA  UNIPOL N. 130/32324 PERIODO 31.12.2011/31.12.2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 111,58. CIG Z3EEO2CC5B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16238"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO PER BANCHE DATI ON LINE LEGGI D'ITALIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'EDITORE LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - GRUPPO WOLTERS KLUWER. CONTRATTO TRIENNALE 2013-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16239"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA E FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FOTO ORTOLAN S.A.S. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IVA INCLUSA. CIG: Z840BB8ED1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16240"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA PRESSO IL CENTRO S.I.T. AUTORIZZATO (101) DELL'AUTOVELOX 104/C2. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.165,10 IVA INCLUSA. CIG: Z670BA4C45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16241"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ETILOMETRO SERES 679E ? MATR. 2531, COMPRENSIVO DI CONTROLLO ANNUALE PRESSO IL LABORATORIO ETILOMETRI. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA EURO 488,00 IVA INCLUSA. CIG N. Z950BC80AC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16242"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTUALMENTE INSTALLATO NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.158,00 IVA 22% INCLUSA. CUP E69G13000390004. CIG ZBC058A98A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16243"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER LA MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ TELELASER LTI 20.20 E TELELASER ULTRALYTE. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI).IMPEGNO DI SPESA EURO 1.366,40 IVA INCLUSA. CIG N. ZAD0BC62DD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16244"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. DETERMINAZIONE CONTRIBUZIONE COMUNALE E DEFINIZIONE POSTI IN CONVENZIONE A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16245"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2013-2014. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB IMPEGNO PER EURO 28.152,81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16246"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA RELATIVI AL III TRIMESTRE         01.07.2013/30.09.2013) EURO 5.3529,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16247"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. N. BARDINO PER PROMOZIONE ATTO DI PRECETTO E FASE DI ESECUZIONE NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA TAMBURINI ALESSANDRINA PER RECUPERARE E. 2.000,00 LIQUIDATI CON SENTENZA N. 45/2013 DEL TAR VENETO. EURO 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16248"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO  2013 -  AFFIDAMENTO APPALTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA T.E.S. S.P.A. CON SEDE A VEDELAGO (TV) - IMPORTO EURO 29.000,00  IVA COMPRESA -  CIG Z740BDF433</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16249"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER FORMAZIONE GRADUATORIA BANDO E.R.P. ANNO 2012, AI SENSI DELLA L.R. 10/96. (EURO 750,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16250"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 262.881,80 IVA C. - CIG 114385315B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16251"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN SERVIZIO PER L?ABBONAMENTO A PAWEB. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA DITTA CEL S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO  386,25 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16252"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSI IMU ANNO 2012 QUOTA COMUNALE A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2013 - EURO 4.620,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16253"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLE AREE EDIFICABILI E SUGLI IMMOBILI ICI - IMU.  IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2015 EURO 120.000,00 A FRONTE DI ACCERTAMENTI PER EURO 402.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16254"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE SINO AL 31/12/2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.255,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16255"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA TRAMITE PROCEDURA DI COMANDO DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE INFORMATICO" CAT. C1  A TEMPO PIENO E DETERMINATO PRESSO IL 1° SETTORE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16256"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL'APPLICATIVO ASCOTWEB. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.464,00 IVA INCLUSA.CIG Z940BD7585</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16257"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DI UN CONTROLLORE DI POTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA REVERBERI ENETEC SRL CON SEDE A CASTELNOVO NE' MONTI (RE) - EURO 1616,50 IVA/C. - CIG: ZC80BA87C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16258"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. EMERGENZA NEVE. IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO. EURO 99,12= IVA COMPRESA - CIG 1805254EB6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16259"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI PULIZIA FOSSATO DI VIA MARCONI ALL'ALTEZZA DI VIA OBERDAN A SEGUITO INQUINAMENTO DA OLIO MOTORE ESAUSTO - DITTA ECO FLUMEN SRL DI JESOLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.200,00 IVA C. - CIG ZBC0BD38BA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16260"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "ACCADEMIA DEL RUGBY" - DITTA APPALTATRICE MERICO SRL DI POGGIARDO (LE). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. EURO 69.271,31 IVA/C. -  CIG: 4509096FB7. CUP: E69B11000090002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16261"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO LOCALI PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. 2° STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO,  ALLA DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC DI MOGLIANO VENETO. EURO 6.019,75 IVA/C. CIG: Z8F0B9BB28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16262"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI ANNO 2013 - NONSOLOVERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 7.000,00 IVA C. CIG:   Z7409F46A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16263"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO LUNGO L'ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA A SERVIZIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI - IMPORTO EURO 24.338,57= IVA COMPRESA. CUP E61B13000050002 - CIG 5212815704</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16264"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIO COMUNALE DI PIAZZA DON ANTONIO SALA 8 A ZERMAN. INCARICO ALLA SOC. VERITAS SPA DI VENEZIA PER ATTIVARE UNA NUOVA FORNITURA IDRICA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO - EURO 400,00 IVA 22% COMPRESA -  CIG: Z360BB74E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16265"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO AH705YW MODELLO FIAT PANDA, IN DOTAZIONE AL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16266"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 438 DEL 28.06.2013 AVENTE AD OGGETTO: "LAVORI E SERVIZI INTEGRATIVI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. GLOBAL SERVICE. - PRECISAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16267"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLO ABBANDONATO IN TERRITORIO COMUNALE. DITTA AUTODEMOLIZIONI CASA DELL'AUTO SRL DI MOGLIANO V.TO. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. CIG. 1.03.0103</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16268"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 1.921,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16269"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/09/2013 - 30/09/2013 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.358,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16270"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE I.P.A.- COMITATO ESECUTIVO LOCALE DI PADOVA. EURO 32,00, ESENTE IVA. CIG: ZC808C9511.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16271"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE A TUTTO IL PERSONALE SULL'UTILIZZO DEL PROGRAMMA PROTOCOLLO WEB. DITTA INCARICATA INSIEL MERCATO S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 (ESENTE IVA). CIG. Z9D0BB4914</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16272"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO 01/01/2014 - 31/12/2022 - C.I.G. 5356508A3A. IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16273"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO LUNGO L'ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA A SERVIZIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.013,76= IVA COMPRESA - CUP E61B13000050002 - CIG 5212815704</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16274"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER PROMUOVERE AZIONI DI RECUPERO DEL DEPAUPERAMENTO SUBITO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN SEGUITO ALLE VICENDE DI S.P.L. S.P.A.. EURO 7.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16275"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO PER VERIFICA DEL 6/06/2013 ARCH KATIA CORAZZA. EURO 124,58 IVA INCLUSA=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16276"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 -  FINALE A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. EURO 15.643,81= IVA COMPRESA - CIG 4953384DC6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16277"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE I.M. IMPRENDITORI MOGLIANESI PER IL MANTENIMENTO E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA DELLA ZONA D2/B AREA SPZ. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16278"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI AGOSTO 2013 ? EURO 2.41,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16279"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ACCESSORI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SYSTEM STORAGE TAPE AUTOLOADER CHE SARÀ COLLEGATO AL SERVER: N. 10 CASSETTE LTO MOD. DATA CARTRIDGE LT05 1500/3000 GB, N. 1 SCHEDA CONTROLLER SAS ADAPTEC, N. 1 CAVO IBM MINI SAS, N. 1  CASSETTA CLEANING LTO. DITTA VIRTUAL LOGIC SRL - VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 704,00 IVA INCLUSA. CIG ZA90BAAD7A - CUP E69JI3000240004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16280"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DEL 2° SETTORE, TORTATO GIORGIO, CASARIN LICIA, BISON CHIARA E SPONCHIADO LINO  A PARTECIPARE AL CORSO "APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI DOPO LE RECENTI RIFORME" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA CHE SI TERRA' MARTEDI' 05.11.2013 A PREGANZIOL (TV) - EURO 380 - CIG: Z650B859A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16281"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2013. SERVIZIO DI CARROZZERIA  - SECONDO IMPEGNO DI SPESA - DITTA CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO &amp; C. SNC DI MOGLIANO VENETO  EURO 6.900,00  IVA COMPRESA - CIG Z330A0B18C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16282"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>'GIORNATA DELLE ARTI' DOMENICA 6 OTTOBRE 2013. PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ALL'UFFICIO MANDATARIO S.I.A.E. DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16283"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA : EURO 5.623,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16284"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 "DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA, COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE". IMPEGNO DI SPESA EURO 333,33 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16285"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI AGOSTO 2013 - EURO 133,89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16286"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ART. 14 CCNL 1.4.99. IMPEGNO DI SPESA 16.333,07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16287"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO  2013. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA  M.E.B. SRL CON SEDE A SCHIO (VI). EURO  35.000,00.IVA/C.  CIG: ZB60B762D6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16288"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.640,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16289"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO 'VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2013'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 15.000,00=. TERZA TRANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16290"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO 'CITYSHOW'. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ADERENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16291"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>'CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA PER ADULTI'. BIBLIOTECA COMUNALE OTTOBRE/NOVEMBRE 2013. AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.016,00=. CIG ZE30B683A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16292"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI, INABILI O MINORI NON ACCOMPAGNATI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2013 (EURO 51.900,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16293"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - PROGETTO R.I.E.LABORA - "RIATTIVA INVESTI E LAVORA" 6^ EROGAZIONE ANNO 2013  (EURO 500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16294"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA ANNUALITÀ 2010 (A.S. 2011/2012) - LIQUIDAZIONE SALDO (EURO 3.594,33)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16295"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 8^ EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 21.690,20.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16296"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA CON LA SIG.RA MUSSATO SERENA, ALLOGGIO VIA GRIS N. 11/B E LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 (EURO 1.400,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16297"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO LUNGO L?ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA A SERVIZIO DELLA STAZIONE FS DI MOGLIANO VENETO. CUP E61B13000050002.MODIFICA IMPEGNO DI SPESA. EURO 35.864,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16298"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO PER TEATRO ALL'APERTO IN PIAZZA DEL TEATRO -  IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00 ESCLUSA IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16299"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00 - CIG ZF700DD751.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16300"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2013. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 10.000,00  IVA COMPRESA. CIG Z1F0A093A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16301"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI AGOSTO 2013 - EURO 211,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16302"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO LUNGO L'ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA A SERVIZIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. ATTIVAZIONE SERVIZIO IDRICO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 184,40 A FAVORE DELLA VERITAS S.P.A. - CUP E61B13000050002 - CIG 5281085933.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16303"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2013 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO -  SECONDO IMPEGNO SPESA EURO 2.000,00  IVA INCLUSA - CIG Z7B0A64FB1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16304"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE NOTARILI LEGATO TESTANI. IMPEGNO SPESA EURO 1825,76 (CIG Z330B4C13E).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16305"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N. 102 DEL 22.02.2011 PER SALDO COSTO ASSISTENZA LEGALE RELATIVA AD ATTIVITÀ ESECUTIVA PER CREDITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO N. 1885/10. AVV. MARINA TABACCHI. EURO 2.073,10.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16306"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA " IL SISTEMA AVCPASS PER LA VERIFICA DEI REQUISITI E LA GESTIONE ¿INFORMATICA¿ DELLA GARA DI APPALTO". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16307"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI  STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA MAGGIOLI S.P.A.  IMPEGNO DI SPESA EURO 3.650,00 IVA COMPRESA. CIG Z040B1EDBC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16308"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI TONER PER STAMPANTI E FAX. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CARTO COPY SERVICE  S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.105,00 IVA COMPRESA. CIG Z770B0B591</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16309"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 3 AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CORSO DI FORMAZIONE SU CONTROLLO AUTOTRASPORTO SU STRADA, ORGANIZZATO DA ANVU, ASS.PROFESSIONALE POLIZIA LOCALE D'ITALIA, A NOVENTA VICENTINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 92,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16310"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX MACELLO DI MOGLIANO. LIQUIDAZIONE ATER SPA EURO 287.987,50 IVA/C CUP E69I10000020004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16311"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SCADENZA BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL RIPARTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A.L. ANNO 2011, D.D. 597/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16312"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI A.S. 2013-2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16313"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI ANNO 2013 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 E S.M.I. DEL CCNL 22/1/2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 74.123,69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16314"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI FORMATIVI ORGANIZZATI DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA AD OGGETTO: "APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI DOPO LE RECENTI RIFORME" PER IL GIORNO 5 NOVEMBRE 2013 E ?APPLICARE IL DECRETO TRASPARENZA: ASPETTI LEGALI E PRASSI OPERATIVE? PER IL GIORNO 1 OTTOBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 224,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16315"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>'SERIAL GRILLERS - I° EDIZIONE'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16316"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER L'AGGIUDICAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA  - ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI  LOTTI A, B, C, D, E, F, G E H.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16317"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INIZIATIVE PROGRAMMATE NELL'AMBITO DELLE GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PENGO LIFE PROJECT ASSOCIAZIONE ANIMALI ESOTICI ONLUS E ENERGOCLUB ONLUS PARI COMPLESSIVAMENTE AD EURO 6.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16318"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 976,50=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16319"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL S.P.A. PER FAR FRONTE AL FABBISOGNO FINANZIARIO DELLA SOCIETÀ NELL'ANNO 2013. EURO 121.672,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16320"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI LUGLIO 2013 - EURO 156,71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16321"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.461,29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16322"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI LUGLIO 2013 ? EURO 2.409,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16323"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO T.I.A. ANNO 2012 - MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 456 DEL 5/7/2013 (ENTRATA EURO 91,60 - IMPEGNO DI SPESA EURO 377,93)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16324"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL 'MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'UTILIZZO DELLE RDO: QUADRO NORMATIVO ED ESERCITAZIONI PRATICHE', ORGANIZZATO DAL C.S.A. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2013 PRESSO SALA CONSILIARE DI MARCON (VE). PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI: FRANZOI LAURA ? BORTONE FABRIZIO E SBROGGIÒ ROBERTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 394,00= . IVA ESENTE. CIG Z880B61ABA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16325"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DEL COMANDANTE DELLA P.L. ALLA GIORNATA DI STUDIO "IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI", ORGANIZZATO DA FORMEL  SRL PER IL GIORNO 23 SETTEMBRE 2013 A MESTRE-VENEZIA. UTILIZZO ABBONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16326"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO FORNITURA MATERIALE EDILE  PER ORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITÀ COMUNALE E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2013 - DITTA EDILVERDE S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z980B79499</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16327"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE. CORSO SUL TEMA NORMATIVA ANTICORRUZIONE (LEGGE 190/2012, DECRETO LGS 33/2013) E  "DECRETO DEL FARE" (D.L. 69/2013)". EURO 272,00 IVA ESENTE - LOTTO CIG [53060914CF]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16328"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE.  SEMINARIO SU "LA LEGGE DEL FARE"  E "LE PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE"  A CURA DI KAIROS SPA. EURO 251,81 IVA ESENTE. LOTTO CIG [5317640F55]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16329"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INIZIATIVE PROGRAMMA DELLE GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE DAL 16 AL 22 SETTEMBRE 2013 -  AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO ROBERTO E MULTISERVICE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1.000,00 IVA C. - CIG: ZCF0B5261E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16330"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SPONSORIZZAZIONE CON LA DITTA S.I.L.L. LATTONERIE SRL  DI MARCON PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16331"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ED ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 DI ALCUNI AMBIENTI DI LAVORO. VARIANTE AL LOTTO B" - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEGI IMPIANTI ELETTRICI DI MONASTIER (TV) DEI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL LOCALE INTERRATO DEL PALCO DI PIAZZETTA DEL TEATRO. EURO 2.186,47 IVA/C. CIG: ZD10A373E9 - CUP: E66F11000090005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16332"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - PROGETTO R.I.E.LABORA - "RIATTIVA INVESTI E LAVORA" - COPERTURA FINANZIARIA PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.750,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16333"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>"BONUS FAMIGLIA" A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E/O CON UN NUMERO DI FIGLI A CARICO PARI O SUPERIORE A QUATTRO. EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2012 (EURO 8.900,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16334"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SIG.RA TREVISAN GABRIELLA AVENTE AD OGGETTO L'IMMOBILE SITO IN MOGLIANO VENETO, VIA SELVE N 32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16335"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO  DI AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL MANTENIMENTO DI STAZIONE RADIOBASE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. DURATA CONCESSIONE ANNI NOVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16336"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONE CRITERIO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DEL TERRENO DI SEDIME E  PERTINENZA DI ALLOGGI ERP IN VIA VANZO  CIVICI 52 - 54 E VIA ALFIERI CIVICI 27 - 29. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16337"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL¿ASILO NIDO LILLIPUT PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2013: INTEGRAZIONE ELENCO BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16338"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE' PER IL CONCERTO SINFONICO DELL'11 AGOSTO 2013.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16339"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'QUODLIBET' PER L'EVENTO 'GRAN CONCERTO LIRICO PER MOGLIANO VENETO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16340"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BADGES IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE ANNO 2013 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16341"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI BANDIERE ED ACCESSORI DI SOSTEGNO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FAGGIONATO ROBERTO DI ALTAVILLA VICENTINA (VI). IMPEGNO DI SPESA EURO 501,00 IVA COMPRESA. CIG Z670B34130</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16342"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI CUI ALL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COMUNALE SULLE AREE EDIFICABILI E SUGLI IMMOBILI ICI - IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16343"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPL S.P.A.  IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL SPA . EURO  1.443.463,41.= IVA/C DM 35/2013 CONV. L. 64/2013 E MEF 14/05/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16344"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48,40 PER LA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE (DELIBERA CC N. 34/2013).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16345"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16346"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 2013-2014: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA STENOTIPIA IMPERIALE - SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16347"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO 'CITYSHOW'. SETTEMBRE - OTTOBRE 2013. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO ALLA DITTA PUBBLISERVICE  S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE EURO 278,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16348"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL RIPARTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A.L. ANNO 2011, ART. 11 L. 431/98 - DGRV N. 1373/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16349"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER PROMOZIONE RICORSO PER INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI FENICE S.N.C. AL FINE DI RECUPERARE IL DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL 01.06.2006. EURO 961,38.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16350"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UN VELOCIPEDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16351"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO MINORE L.K. PRESSO IL CENTRO DIURNO PICCOLO PORTO - COMUNITÀ MURIALDO. A.S. 2013-2014 (IMPEGNO DI SPESA EURO 4.744,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16352"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - PROGETTO R.I.E.LABORA - "RIATTIVA INVESTI E LAVORA" 5^ EROGAZIONE. INTEGRAZIONE MESE DI AGOSTO   ANNO 2013  (EURO 500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16353"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "QUI-DONNA - GENERE E GENERAZIONI" AL COMUNE DI PREGANZIOL QUALE SOGGETTO PROPONENTE (EURO 3.500,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16354"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE AL SEMINARIO DI STUDIO SUL TEMA "UTENTI ALLO SPORTELLO, OPERATORI IN TRINCEA" ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. IMPEGNO DI SPESA (EURO 150,00 IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16355"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA CORRISPONDENZA E SERVIZI POSTA BASIC EASY PICK UN E CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 18.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16356"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANCIVENETO "IL PUNTO SULLA GESTIONE DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI" IL GIORNO 20 SETTEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16357"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI - ANNO 2013 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA COSTRUZIONE ORIBELLI S.A.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA COMPRESA -  CIG  Z2E0AB6F65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16358"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE FUNZIONALI E DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI CIMITERI  ALLA DITTA  E.C.A. ELETTROIMPIANTI  DI MOGLIANO V.ENETO - EURO 27.478,98 IVA/C. - CUP E66J13000050004 - CIG ZF00B14208.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16359"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC, PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013. EURO  7.480,00 IVA 10% COMPRESA. LOTTO CIG 5304909564</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16360"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA "A. VESPUCCI" DI CAMPOCROCE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA DALL'ING. RENZO DALLA CIA. DIMINUZIONE IMPORTO DEI LAVORI E IMPEGNO PER SPESE TECNICHE - EURO 1.258,40 - CUP E66E12000070004 - CIG 5064734EB3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16361"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 SIG. BOVO FABIO - TRASFERIMENTO AL IL COMUNE DI MIRANO (VE) - DECORRENZA DALL'1.10.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16362"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DIRETTO PER INTERSCAMBIO TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI SIGG.RI GAMBARO IVO E MONTAGNERETTO NICOLA - AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C POS.EC. C1 - CON DECORRENZA 01.10.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16363"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DIRETTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 SIG. MARTINELLI NICOLA - ASSISTENTE SOCIALE CAT. D POS. EC. D1 - PROVENIENTE DAL COMUNE DI CASALE SUL SILE. DECORRENZA DAL 1.10.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16364"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI LUGLIO 2013 - EURO 248,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16365"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO  DI EURO 110.013,00. CIG 5136758ACA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16366"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/08/2013 - 31/08/2013 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 333,32.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16367"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP  PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE  CON LA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.837,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16368"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL VICE COMANDANTE P.L. AD UN CORSO  DI FORMAZIONE SU "RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NELL'ERA POST-EQUITALIA." ORGANIZZATO DA INFOPOL SRL PER IL 20.09.2013 A CASTELFRANCO VENETO. IMPEGNO EURO 35,00. IVA ESENTE. CIG Z110B2A3AF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16369"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PER  RINNOVARE L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ANTINCENDIO DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. EURO 250,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16370"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 35,71 QUALE COMPARTECIPAZIONE SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA FOGNATURA A SERVIZIO ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16371"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2013. EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16372"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI - DITTA ARGO SNC DI NOVENTA PADOVANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA C. CIG. Z020B4E21E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16373"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 SYSTEM STORAGE TAPE AUTOLOADER EXPRESS MODELLO IBM TS2900. DITTA VIRTUAL LOGIC - VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.955,44 IVA INCLUSA. CIG Z660B4971A CUPE69J13000190004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI INFORMATICI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16374"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'E-SEMINAR SULLA NUOVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ORGANIZZATO DA FORUM MEDIA EDIZIONI SRL DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 148,00 ESENTE IVA. CIG  ZAD0B3B715</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16375"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CICLO ESUMAZIONI ORDINARIE - CIG Z090B40570 (EURO 23.675,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16376"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER UTILIZZO POS GSM DELLA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16377"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DELLA MCTC. COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16378"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME AL COMUNE DI CASIER A SEGUITO SCIOGLIMENTO CONVENZIONE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE (IMPEGNO EURO 5,020,76)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16379"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - PROGETTO R.I.E.LABORA - "RIATTIVA INVESTI E LAVORA" 4^ EROGAZIONE ANNO 2013  (EURO 1.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16380"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA DITTA THE MILKY WAY SRL PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO HAPPY CHILD A.S. 2013-2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.742,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16381"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ANNO 2011, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996 N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 4.794,81.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16382"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO CONDUZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI AI GESTORI USCENTI. PERIODO 01.07/31.12.2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 54.275,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16383"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARMADIO/CONTENITORE TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. INCARICO ALLA DITTA VEMAR S.A.S. DI TOFFANELLO BRUNO &amp; C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 893,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16384"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL DIPENDENTE BAGGIO MANUELE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.504,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16385"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA E CARTA PER PLOTTER. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PELIZZON LUIGI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.406,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16386"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/07/2013 - 31/07/2013 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.010,35.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16387"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013. (EURO 1.808,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16388"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLA BIBLIOTECA. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 188,21=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16389"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINE DA GIARDINAGGIO PER CURA DEL VERDE PUBBLICO ALLA  'BASTIANON SNC DI MIRKO E TULLIO BASTIANON' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  EURO 756,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16390"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 16/2012. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA COMUNI DIVERSI PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SC. PRIMARIA IN FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO A.S. 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 941,55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16391"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI FAMIGLIA - PROGETTO "IMPLEMENTAZIONE MADRI DI GIORNO" A FAVORE DEI FREQUENTANTI I NIDI IN FAMIGLIA DEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 125,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16392"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16393"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE SCUOLE PRIMARIE OLME, VESPUCCI E COLLODI. IMPRESA APPALTATRICE COSTRUZIONI 2000 SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE SAL 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. EURO 1.294,70 IVA/C. CIG: ZCC032B86D - CUP: E66E11000540004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16394"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2013, 4^-5^ E 6^ RATA BIMESTRALE - IMPEGNO DI SPESA 21.916,29:=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16395"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA MOBILFERRO  S.R.L. DI TRECENTA (RO) DI ARREDI SCOLASTICI E D'UFFICIO. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.266,17 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16396"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2013. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.596,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16397"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONI UTILIZZO PROVVISORIO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA TOMMASINI N. 2/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16398"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2012-2013 E 2013-2014 (EURO 260,00#).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16399"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16400"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE AL CONCESSIONARIO 2^ TRANCHE CONTRBUTO  ANNO 2013.  IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16401"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.09 - 31.12.2013 PER EURO 60.451,84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16402"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO "UNA TANTUM" AL SIG. O.U.G. PER IL RIENTRO IN PATRIA DELLA MOGLIE SIG.RA N.P.C. E DEL FIGLIO MINORE O.E.V. (EURO 919,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16403"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 7^EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 6.858,93.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16404"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2013-2014. FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16405"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUIGI DE LAZZARI PER PROMOZIONE ATTO DI PRECETTO NEI CONFRONTI DI GIOVANNI COLETTI AL FINE DI RECUPERARE EURO 3.420,33 LIQUIDATI CON SENTENZA TRIBUNALE DI TREVISO. EURO 1.308,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16406"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. SALDO ANNO 2012 E ACCONTO 2013. EURO 6.876,88.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16407"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE UNICO 2011. PERIODO D'IMPOSTA 01/01/2010-31/12/2010. SANZIONE RITARDATO PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 234,35.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16408"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI PER MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLIMUNAZIONE E LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. EURO 6.999,63= IVA COMPRESA - CIG Z7A0686B0C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16409"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE STALLI AUTO LUNGO L'ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA A SERVIZIO DELLA STAZIONE FS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA PRESA PER UTENZA ACQUA. VERITAS SPA CUP E61B13000050002 - CIG 5281085933</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16410"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL BIENNIO 2013/2014  - DITTA ISE DI NOVENTA DI PIAVE - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 51.500,00 IVA C. - CIG  51195599BA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16411"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEVIGILANZA "CHIAVI IN MANO" DEGLI EDIFICI COMUNALI - ISTITUTO DI VIGILANZA COMPIANO CON SEDE A TREVISO - OTTAVO IMPEGNO 2013. EURO 1.374,80 - CIG: Z8F07EDE55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16412"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE "STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16413"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO PER ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PDC A SANATORIA - L. 326/03 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI EURO 14.529,22.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16414"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO E MODIFICA MARCIAPIEDE AREA DI SOSTA AUTOBUS IN VIA BARBIERO, CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - FRONTE EDIFICIO SCOLASTICO LICEO G. BERTO. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DITTA FELTRIN S.R.L. DI CASELLE DI ALTIVOLE (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 18.304,00 IVA COMPRESA - CUP E63D13000680004 - CIG ZCE0B0A7C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16415"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE , A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE -ANNO 2013 - IMPRESA COLETTO S.R.L.  IMPEGNO DI SPESA EURO 413.734,72=  IVA COMPRESA. CUP E67H13001780004 - CIG 5257364205.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16416"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRUTTURALE URGENTE PRESSO STADIO COMUNALE DI RIGENERAZIONE TAPPETO ERBOSO E CREAZIONE DI MICRODRENAGGIO. DITTA VIDOTTO SRL.  EURO 12.886,50 IVA COMPRESA LOTTO CIG [5286001205]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16417"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALDAIAMICA/ACSM-AGAM . PRESA D'ATTO ISTRUTTORIE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTE VARIE PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIA  AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA. EURO 8500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16418"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE ESIGENZE FUNZIONALI E DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI CIMITERI COMUNALI. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI EURO 36.011,09 - CUP E66J13000050004 - CIG: ZF00B14208.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16419"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CARLO IANNACCONE PER ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO DAL SIG. LAMBERTO STANCHI. EURO 629,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16420"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.534,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16421"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E INSTALLAZIONE IN VARI PUNTI DEL TERRITORIO COMUNALE DI BOX-RALLENTATORI DI VELOCITÀ AD ALTA VISIBILITÀ PER LO STUDIO E MONITORAGGIO DEL TRAFFICO E IL CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ. DITTA CROSS CONTROL S.R.L. DI ACQUAVIVA PICENA (AP). IMPEGNO DI SPESA EURO 15.125,00 IVA INCLUSA. CIG: Z940B175B6 - CUP N. E69G13000230004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16422"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ABBONAMENTO DEGLI AGGIORNAMENTI DEL TESTO "IL NUOVO MANUALE DEI CONTRATTI PUBBLICI" DITTA FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 280,00 IVA ESENTE. CIG. 5262342DFB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16423"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE ANNO 2013. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE. IMPEGNO DI SPESA EURO 593,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16424"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE CONTRATTUALI PER LIQUIDAZIONI DANNI A TERZI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE UNIPOL N. 050705614 E INA ASSITALIA N. 416730 E 430394. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.380,00 IN FAVORE INTERMEDIA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16425"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L?ANNO 2014. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.333,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16426"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI COMUNALI NEL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2013. EURO 2.796,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16427"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI, CICLO 37, SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE DIFFERITE EX DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.573,26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16428"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.146,89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16429"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI  - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16430"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA A FAVORE DI BUGIN GAIA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. DURATA ORE 150. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16431"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI. INTEGRAZIONE D.D. N. 401 DEL 17/06/2013  (EURO 22.460,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16432"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI GIUGNO 2013 - EURO 2.325,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16433"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 423 DEL 25.06.2013 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MERICO SRL DI POGGIARDO (LE) PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO ACCADEMIA DEL RUGBY - PRESA D'ATTO EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. CIG: 4509096FB7. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16434"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L?ANNO 2013. EURO 186.437,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16435"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A GARANZIA IMPEGNI IN ESSERE CON CODUSSI SOC. COOPERATIVA E SOCIETÀ F.LLI PACCAGNAN SPA, A SEGUITO CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI A FAVORE CATEGORIE SOCIALE DEBOLI - ANNO 2013 (EURO 10.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16436"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2013. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI MOGLIANO 1 E 2. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16437"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL RICOVERO IN PRONTA ACCOGLIENZA DEI MINORI P.J.D. E P.I. E DELLA MADRE SIG.RA P.P. PRIMA PRESSO L'HOTEL DUCA D'AOSTA E SUCCESSIVAMENTE PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA "DOMUS NOSTRA" - IST. SUORE NOSTRA SIGNORA CARITÀ BUON PASTORE, QUINTO DI TREVISO, (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.204,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16438"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>'BALLIAMOGLIANO - BALLO IN PIAZZA'. PERIODO DA LUNEDÌ 12 AGOSTO A MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2013. PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ALLA S.I.A.E. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16439"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE SUD DI VIA DON BOSCO TRA VIA BATTISTI E VIA 24 MAGGIO E SISTEMAZIONE PEDONALE VIA DE GASPERI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE  DELLA DITTA FELTRIN S.R.L. - EURO 128.548,21= IVA COMPRESA.CUP E67H12002010004 - CIG 48395868B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16440"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA AMMINISTRATIVA E CIVILISTICA ALL'AVV. NICOLA BARDINO - EURO 10.000,00 (CIG. Z510AD574C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16441"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO  "ACCADEMIA DEL RUGBY". NOMINA R.U.P (ARCH. LICIA CASARIN) D.L. (GEOM. A. BON) COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA E PER IL COLLAUDO STATICO (ING. ULISSE BONELLO) , COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (ING. A. MARTINI DELLO STUDIO MARTINI) - EURO 23.700,35 - CIG: ZF80ABD1F6 - CUP E69B11000090002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16442"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC AGOSTO 2013 EURO 1.980,00 IVA C. LOTTO CIG [5257999E06].</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16443"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI NICOLA BARDINO E MARIO ETTORE VERINO PER IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. VENETO N. 342/2013. EURO 2.083,78.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16444"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. DUILIO MANELLA PER LA PROMOZIONE DI UN'AZIONE DINANZI AL GIUDICE ORDINARIO NEI CONFRONTI DI INTESA SANPAOLO S.P.A. VOLTA AD OTTENERE L'INVALIDAZIONE E/O INEFFICACIA DELL'INTERCORSA OPERATIVITÀ IN CONTRATTI SWAP. EURO 79.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16445"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UNICO PER L'IMPRESA", PER LA PARTECIPAZIONE A N. 3 GIORNATE DI STUDIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16446"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI - ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 847,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16447"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 375,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16448"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ARRETRATI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTE - EURO 4.042,56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16449"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL  MINISTERO DI GIUSTIZIA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16450"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA INFORMALE (ART. 122 - COMMA 7 - D.LGS. 163/2006 ) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - ANNO 2013 ? IMPEGNO DI SPESA EURO 447.262,33 IVA COMPRESA. CUP E67H13001780004 ? CIG 5257364205.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16451"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2013 - 2014: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16452"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI N° 8 LOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16453"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO - ANNO 2013. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.051,75 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16454"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI VENEZIA DELLA SIG.RA ANTONELLO LAURA PER COMADO PARZIALE PERIODO 7/1/2013-31/1/2013. EURO 1.003,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16455"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA N. 425 DEL 26/06/2013 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI" CAT. D3 GIURIDICO PRESSO IL 3° SETTORE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16456"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" CAT. C1  PRESSO IL 1° SETTORE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16457"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO LUNGO L'ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E  RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA A SERVIZIO DELLA STAZIONE FS DI MOGLIANO VENETO. NOMINA R.U.P. - D.L. E COLLAUDATORE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. IMPEGNO SPESA PER INCENTIVI ART. 92 D.L.GS 163/2006. IMPORTO EURO 13.639,60. CUP E61B13000050002 - CIG 52516159C9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16458"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2013 RELATIVA ALL'ANNO 2012 (EURO  189,57 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16459"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. N. 10/96 PER L'ANNO 2013 ( EURO 1.800,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16460"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16461"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA A GARANZIA DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'IMMOBILE DI VIA DEGLI ALPINI N. 30 INT. 9 DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA BARADEL VIDELMA (EURO 5.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16462"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE BANCARIA RILASCIATA DA UNICREDIT S.P.A. ( EURO 5.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16463"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16464"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE STESSA (EURO 4.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16465"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 6^EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 3.880,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16466"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO COMUNALE - EURO 774,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16467"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI BENEFICI AI SENSI DELLA L. 448/1998, ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI" E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ". DOMANDE RELATIVE AL PERIODO: APRILE - GIUGNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16468"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI DUE PUNTI DI ACCESSO PUBBLICI A INTERNET E AI SERVIZI DIGITALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DENOMINATI P3@VENETI FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO. AFFIDAMENTO ALLA R.CUTTY CONSULTANT GRUPPO GLOBAL INFOTECH DEL SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEFINITIVA DEL PROGETTO E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16469"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA, APPALTO PER LA REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO LUNGO L'ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA A SERVIZIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 402.912,44.CUP E61B13000050002 - CIG 5212815704</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16470"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI ANNO 2013 - EURO 67.433,84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16471"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 173 DEL 09/07/2013 - RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DAL CONTRATTO PROT. N. 10065 DEL 12/04/2011 PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16472"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO GRUPPO FRIGO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G.B.PIRANESI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIXZI ENERGIA CON SEDE A PADOVA - EURO 7.415,70 - CIG: Z470AA1EF8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16473"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFOMITA' ANTINCENDIO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE DI RONCADE - EURO 1.195,48 ONERI E IVA/C. - CIG: Z6B0A9EAE7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16474"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 19 DEL 16-01-2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16475"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI GIUGNO 2013 - EURO 266,66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16476"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLINI CARTE IDENTITÀ PERSONALIZZATI.  AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA EURO 288,00 IVA COMPRESA. CIG ZC60AB025A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16477"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE CONTRATTUALI PER LIQUIDAZIONI DANNI A TERZI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE INA ASSITALIA N. 8900416730 ? 424587 - 430394. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.960,00 A FAVORE INTERMEDIA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16478"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI GESTORI USCENTI PER IL PERIODO 01/07-31/12/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16479"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO "UNA TANTUM" ALLA SIG.RA O. A. E DEI FIGLI MINORI N. A., N. A., N. A. (EURO  191,87.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16480"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DET. DIR. N. 226 DEL 03/04/2013 DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA FIGURA DELL'AMM. DI SOSTEGNO. ASPETTI NORMATIVI, RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIALI DEL TERRITORIO, GESTIONE DEL PATRIMONIO DEL BENEFICIARIO. CASI PRATICI". CENTRO STUDI AMM. DELLA MARCA TREVIGIANA. VARIAZ. STORICA DI IMPEGNO PER EURO 190,00 IVA ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16481"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - PROGETTO R.I.E.LABORA - "RIATTIVA INVESTI E LAVORA" 3^ EROGAZIONE ANNO 2013  (EURO 2.250,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16482"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITÀ ANNO 2012 E ACCONTI ANNO 2013 (EURO 256.305,63).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16483"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME DOVUTE A MO.SE. SRL PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AL 30.06.2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.022,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16484"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA PATH.NET S.P.A. IN TELECM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS S.P.A.. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16485"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA DELLO STADIO COMUNALE (DA CONTATORE A CENTRALE TERMICA) AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE:  C.B.L. IMPIANTI SRL DI TREVISO PER LA PARTE IMPIANTISTICA IDRAULICA E  MICHELE CODATO COSTRUZIONI GENERALI DI SCORZE' PER I LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO. EURO 8.294,55 IVA/C. CIG: Z810AB22BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16486"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI, INABILI O MINORI NON ACCOMPAGNATI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2013 (EURO 53.350,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16487"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AI CAF PER GESTIONE DELLE DOMANDE DI BONUS GAS E BONUS ENERGIA  - LIQUIDAZIONE FATTURA ACLI SERVICE TREVISO SRL PER ELABORAZIONE PRATICHE ANNO 2012 EURO 469,58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16488"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA RELATIVI AL II TRIMESTRE ( 01.04.2013/30.06.2013) EURO 11.739,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16489"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO T.I.A. ANNO 2012 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED EROGAZIONE CONTRIBUTI (EURO 32.410,89)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16490"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA GENNAIO 2013 A MAGGIO 2013 - EURO 3.462,86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16491"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MAGGIO 2013 - EURO 2.721,69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16492"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/06/2013 - 30/06/2013 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO  863,48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16493"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI GIUGNO 2013 - EURO 135,41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16494"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO LUNGO L'ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA A SERVIZIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO/LIQUIDAZIONE DI SPESA EURO 100,00 DI ISTRUTTORIA A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI VENEZIA PER PARERE IDRAULICO RELATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16495"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO STUDIO DEL 12.07.2013 "TERRE E ROCCE DA SCAVO - DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI ALLE PROCEDURE OPERATIVE PER I PICCOLI CANTIERI (D.G.R.V. 179/2013)" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 61,98. CIG Z140AA1A0C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16496"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE STADIO COMUNALE PER IL RUGBY "MAURIZIO QUAGGIA". CONVENZIONE CON IL RUGBY MOGLIANO S.S.D.AR.L.  ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16497"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DA PARTE DI INSIEL MERCATO S.P.A. PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO 770/2013. EURO 602,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16498"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2013-2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16499"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLE GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE GENNAIO-APRILE 2013. EURO 255,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16500"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013 - EURO  26.509,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16501"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI MAGGIO 2013 - EURO 359,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16502"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI MAGGIO 2013 - EURO 141,49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16503"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/1998 ART. 27  -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO  A.S. 2011-2012. SUB-IMPEGNO DI SPESA EURO 6.128,41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16504"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DEI LOCALI DELLA SEDE DEL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC DI MOGLIANO VENETO - EURO 5.014,20 - CIG: Z8B0A6EFE6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16505"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO INTERVENTO URGENTE DI ASPORTO RIFIUTI PER RIPRISTINO MINIME CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE IN VIA CASONI, 45 - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.827,10 IVA C. - CIG: ZC10A63C52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16506"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA INFORMALE (ART. 122 - COMMA 7- D.LGS. 163/2006) PER  LA REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI STALLI AUTO IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO LUNGO L'ASSE STRADALE DENOMINATO TERRAGLIO E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, A SERVIZIO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 429.000,00=.IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16507"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI/SERVIZI INTEGRATIVI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - GLOBAL SERVICE.  APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE R.T.I.  C.N.S., SKILL, S.T. GESTIONE PERIODO 01.07.2013-31.03.2021. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16508"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEI POSTEGGI NUMERO 77 - 78 - 79 - 80 DEL MERCATO DEL LUNEDÌ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16509"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDIO IN DATA 28 GIUGNO 2013 AVENTE AD OGGETTO "L'ARMONIZZAZIONE CONTABILE". IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16510"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2013 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 1.000,00  IVA INCLUSA. CIGZ7B0A64FB1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16511"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA A. VESPUCCI DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SKILL S.C. A R.L. CON SEDE A VIGONZA (PD) PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI FONDO AL TERMINE DEI LAVORI. MODIFICA Q.E. - EURO 2.500 IVA/C. - CIG: Z140A57F86 - CUP E66E12000070004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16512"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO MATERIALE CARTACEO DALL'ARCHIVIO COMUNALE DI VIA GRAMSCI A QUELLO DI PIAZZA DON SALA A ZERMAN.  AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TRASLOCHI E SERVIZI DI S. DONA' DI PIAVE (VE). EURO  4.961,00 IVA/C.  - CIG: ZB707DE83B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16513"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER SOPRALLUOGO DEL 06/03/2013. EURO 488,25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16514"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE AL CONCESSIONARIO 1^ TRANCHE CONTRBUTO  ANNO 2013.  IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16515"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 5^EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 5.510,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16516"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. BARBARA CARRARO PER RICORSO MEDIANTE PROCEDURA INGIUNTIVA NEI CONFRONTI DI CIBRA PUBBLICITÀ S.R.L. AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.895,68.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16517"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALLA SIG.RA ELEONORA DEL PRATO. AVV. NICOLA BARDINO. EURO 1.997,83.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16518"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI, CICLO 48, SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 328,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16519"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A EQUITALIA NORD S.P.A. DELLE SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE E  NON  RISCOSSE DAI DEBITORI. IMPEGNO DI SPESA  EURO 1.880,62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16520"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI" CAT. D3 GIURIDICO PRESSO IL 3° SETTORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16521"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO - ACCADEMIA DEL RUGBY - LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 2.632,24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16522"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "ACCADEMIA DEL RUGBY" - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA MERICO SRL CON SEDE A POGGIARDO (LE) - EURO 895.029,01 - CIG: 4509096FB7 - CUP: E69B11000090002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16523"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL SPA . EURO 177.914,16.= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16524"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE USO STANZA BIBLIOTECA COMUNALE AL GRUPPO 'SENONORAQUANDO' DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE CONVENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16525"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIAMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI DI VENEZIA A FAVORE DI MASIC GIACOMO PRESSO LA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DURATA ORE 150. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16526"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIT- PAT. ACQUISTO LICENZE ESRI ARCGIS  PRESSO DITTA GEOGRAPHICS SRL  . EURO 4,235,00 IVA/C       CIG  5141960F9C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16527"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC LUGLIO 2013  EURO 1.980,00 IVA C. LOTTO CIG [ 5178707435 ]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16528"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA ROSA S.R.L. UNIPERSONALE C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.132,56.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16529"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.07.2013 - 31.12.2017". (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16530"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA "CHIAVI IN MANO" DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ISTITUTO DI VIGILANZA COMPIANO DI TREVISO - SESTO IMPEGNO 2013 - EURO 274,96 - CIG: Z8F07EDE55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16531"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO SSD TRAMITE INSERIMENTO DI FAQ ESPLICATIVE. INSIEL MERCATO SPA. 1.210,00 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16532"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE ACQUISTO DI BUONI PASTO CARTACEI A VALORE ED AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. CONVENZ CONSIP BP 5 - LOTTO 2 CODICE CIG N. 037283592. EURO 29.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16533"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. E FRONT-OFFICE. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16534"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "ANCH'IO COLTIVO LE MIE CAPACITÀ" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETÀ DEL SIG. CILLOTTO BRUNO (EURO 520,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16535"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - PROGETTO R.I.E.LABORA - "RIATTIVA INVESTI E LAVORA" 2^ EROGAZIONE ANNO 2013  (EURO 1.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16536"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO 'VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2013'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.500,00=. SECONDA TRANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16537"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.01 - 31.03.2013 - DA PARTE DELLA MO.SE. SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16538"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E DI SUSSIDI DIDATTICI IN ALTERNATIVA A LIBRI DI TESTO. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB IMPEGNO PER EURO 46,10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16539"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PALESTRE EST/OVEST DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA GAGLIARDI - LOTTO A1 - DITTA RESTAURO E COLORE SRL DI S, GIUSTINA IN COLLE (PD).  APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE. EURO 629,20. CIG  Z2903825F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16540"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 ? FINALE - A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. EURO 14.310,40= IVA COMPRESA - CIG Z7A0686B0C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16541"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. EURO 13.656.68= IVA COMPRESA - CIG 4953384DC6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16542"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO PER LA CONFORMITA' ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16543"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 125,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16544"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2013 EURO 21.500,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16545"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2013/2014: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16546"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO PER IMMOBILI COMUNALI POSSEDUTI AL DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO (EURO 1378,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16547"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE BIADESIVE PROTETTIVE PER FOTOGRAFIA CARTE IDENTITÀ. AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA EURO 253,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16548"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO "BANDO ERP" ANNO 2012. EURO 4.346,06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16549"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2013 - 3^ RATA SCADENZA 30/06/2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.305,43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16550"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI ASPORTO E SMALTIMENTO PANNE OLEOASSORBENTI POSIZIONATE DAI VIGILI DEL FUOCO NEL FOSSATO DI VIA TERRAGLIO ALL'ALTEZZA DI VIA DEI MILLE - MONDIAL SNC DI LIMENA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 721,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16551"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO "MOGLIANO AL FEMMINILE" ANNO 2013 - COMITATO "SE NON ORA, QUANDO?" - EROGAZIONE CONTRIBUTO (EURO 483,07).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16552"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DEL COMANDANTE E PARTECIPAZIONE DI VICE COMMISS. S. VECCHIATO AL CORSO "LA VIGILANZA SUGLI ABUSI EDILIZI", ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI ALTA PADOVANA A TREVISO IL 12.06.2013. IMPEGNO EURO 240,00 IVA ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16553"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/05/2013 - 31/05/2013 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 8.597,24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16554"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.518,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16555"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.305,20 IVA INCLUSA. CIG 244748722A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16556"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA ROSSO VENEZIANO S.R.L. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.905,58.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16557"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE SUD DI VIA DON BOSCO TRA VIA BATTISTI E VIA 24 MAGGIO E SISTEMAZIONE PEDONALE VIA DE GASPERI. INCARICO LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ALLA DITTA LA STIMMA S.R.L DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE) - IMPORTO EURO 2.420,00 IVA  COMPRESA - CIG Z840A1267C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16558"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA PER IL RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE SEDE DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO A.I.Q. DI ZIGIOTTO E ASSOCIATI CON SEDE A MIRANO (VE) - EURO 1.006,72 - CIG: Z120A15D0F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16559"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI ANNO 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO A NONSOLOVERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - APPROVAZIONE CONVENZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 5.000,00 IVA C. (D. LGS. 163/2006 E S.M.I., ART. 125).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16560"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI "EX IPSIA" E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SEVERIN COSTRUZIONI GENERALI SRL CON SEDE A PAESE (TV) - EURO 312.171,78 - CIG: 4856057102 - CUP: E63B12000340002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16561"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEVIGILANZA "CHIAVI IN MANO" DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. ISTITUTO DI VIGILANZA COMPIANO DI TREVISO. QUINTO IMPEGNO 2013.  EURO 274,96.  CIG: Z8F07EDE55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16562"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCHE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA AGENZIA ARIANNA SAS DI ARIANNA PAVAN &amp; C. IMPEGNO DI SPESA  EURO 800,00 IVA COMPRESA (CIG N. 5158862B96).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16563"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE.  CORSO SU "LE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE " ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS. EURO 371,81=, IVA ESENTE. CIG [  5161774EA4 ]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16564"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA, AI SENSI ART. 125 - COMMA 11 - DEL D. LGS. N. 163/06 - ALLA DITTA CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO &amp; C. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO DEL SERVIZIO DI CARROZZERIA PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.066,12= + IVA 21% PER TOTALI EURO 2.500,00=. CIG Z330A0B18C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16565"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA, AI SENSI ART. 125 - COMMA 11 - DEL D. LGS. N. 163/06 - ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO DEL SERVIZIO DI MECCANICO-ELETTRAUTO PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.785,12= + IVA 21% PER TOTALI EURO 7.000,00=.  CIG. Z1F0A093A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16566"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA A. VESPUCCI DI CAMPOCROCE - MODIFICA QUADRO ECONOMICO E NOMINA COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA COMPRESO IL COLLAUDO STATICO  - 'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO ENGINEERING SRL CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 2.231,14 (ONERI E IVA COMPRESI) - CUP E66E12000070004 - CIG: Z5E0A15EEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16567"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL GEOM. SERGIO RUZZA PER VERIFICHE CATASTALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.013,44 (CIG 5134047D99).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16568"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ (D.LGS. N. 39/2013)" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 95,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16569"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 3.088,77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16570"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI APRILE 2013 - EURO 2.893,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16571"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. CONVENZIONE CON L'ISTITUTO  TECNICO STATALE SETTORE TECNOLOGICO PALLADIO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16572"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2013 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA LUCAR S.N.C. DI BANDIERA RENATO E PIASER DENNIS.  IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 IVA COMPRESA.CIG Z2F0A0D6B5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16573"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.07.2013 - 31.12.2017"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16574"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE PRESSO IL SERVIZIO PUNTO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16575"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R.9/2005 ART. 12. AFFIDAMENTO INCARICO PER  PROGETTAZIONE DI PARCHEGGI SCAMBIATORI PREVISTI DAL SFMR E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ARCHH G. VIGATO E G. RIZZI DELLO STUDIO ASSOCIATO AQUATTRO. EURO 35.864,40.= IVA/C. CIG 513597871E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16576"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI "EX IPSIA"  E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. LIQUIDAZIONE  AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006.  EURO 2.270,59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16577"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA DOGI DELLA SERENISSIMA. INCARICO ALLA SOC. GLOBAL POWER DI VERONA - EURO 33.38 IVA/C. - CIG:  Z9D09DEEC4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16578"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI RELATIVI AI PROGETTI PER L'ANNO 2012. EURO 15.147,73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16579"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA POLIZZA R.C.T./O.. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ INA ASSITALIA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 89.987,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16580"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA MATRIMONI CELEBRATI PRESSO LA SEDE COMUNALE AL DI FUORI DELL'ORARIO DI APERTURA DEGLI UFFICI - DITTA SKILL  SOC. CONS. A.R.L. - PADOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16581"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>2 GIUGNO 2013 - 67° ANNIVERSARIO PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA. FORNITURA CORONA D'ALLORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.00.= C.I.G. Z740A074A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16582"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI APRILE 2013 - EURO 108,02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16583"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANEGGIO MESE DI APRILE 2013 - EURO 257,66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16584"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AGGIO PARI AL 22,74% DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE. DITTA M.T. S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA INCLUSA. CIG. 0230840F2D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16585"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER IL RESTAURO DEL SACELLO VOTIVO UBICATO ALL'INCROCIO TRA LE VIE RONZINELLA E TOMMASINI IN LOCALITA' MAZZOCCO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DIEMMECI SCARL DI VILLORBA (TV) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.331,00 IVA/C. CIG: ZB809CC22D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16586"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARCHIVIO COMUNALE DI ZERMAN - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELLA SOC. VERITAS SPA PER LA VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN RETE FOGNARIA A SEGUITO VARIAZIONE DI NOMINATIVO - EURO 91,30 - CIG: ZAA09CBB76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16587"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'ING. ALBERTO ZARA, MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2012. EURO 169,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16588"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE SCUOLE PRIMARIE OLME, VESPUCCI E COLLODI. IMPRESA APPALTATRICE COSTRUZIONI 2000 SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. EURO 1.305,23 IVA/C. - CIG: ZCC032B86D - CUP: E66E11000540004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16589"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE SCUOLE PRIMARIE OLME, VESPUCCI E COLLODI - LOTTO A2 - DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 24.901,80 IVA/C. - CIG: ZCC032B86D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16590"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GIUGNO 2013  EURO 1760,00 IVA C. LOTTO CIG [5131613502]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16591"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA SUAP CON VARIANTE URBANISTICA VEGA EX ART. 5 DPR 447/1998 E SMI. LIQUIDAZIONE   ART. 90 E SEGUENTI DLGS 163/2006. EURO 6000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16592"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ  -  PROGETTO "R.I.E. LABORA -  RIATTIVA INVESTI E LAVORA" 1^EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 2.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16593"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 4^EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 5.397,86).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16594"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITO GARA LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - GLOBAL SERVICE. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO EURO 1.134,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16595"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TABELLA PER LA RIPARTIZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETÀ DEL FABBRICATO RESIDENZIALE SITO IN VIA DELLO SCOUTISMO 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16596"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CENTRALE: RIPRISTINO FUNZIONAMENTO CELLA FRIGO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SM SERVICE SRL DI SALZANO (VE) - EURO 1.452,00 - CIG Z5F09AB917.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16597"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITO GARA "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO" SULLA G.U.R.I.. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 749,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16598"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 50 CREDITI PER FORMAZIONE ON-LINE DA SOLUZIONE S.R.L.. EURO 50,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16599"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ALFREDO BIAGINI PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA BILFINGER SIELV FACILITY MANAGEMENT S.R.L. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ALTRI. EURO 3000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16600"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI ALLOGGIO VIA DEGLI ALPINI N. 30 INT. 9: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE SALDO 2012 E PRIMO SEMESTRE 2013 (EURO 5.130,00=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16601"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E DI SUSSIDI DIDATTICI IN ALTERNATIVA A LIBRI DI TESTO. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB IMPEGNO PER EURO 35,02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16602"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO CONDUZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI AI GESTORI USCENTI. PERIODO 01.04/30.06.2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.137,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16603"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI GESTORI USCENTI PER IL PERIODO 01/04-30/06/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16604"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA A. VESPUCCI DI CAMPOCROCE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA EDILE SERNAGIOTTO ANGELINO COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A POVEGLIANO (TV) - EURO 126.107,01 IVA/C. CUP E66E12000070004 - CIG 5064734EB3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16605"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 170 DEL 14.03.2013 AVENTE AD OGGETTO: "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO DI - LAVORI /SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - GLOBAL SERVICE - RIDUZIONE DI SPESA DI EURO 35.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16606"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE.  CORSI VARI PER II SETTORE. EURO  367,81=IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16607"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO SPESA ANNO 2013 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE ACQUISTO DI BUONI PASTO CARTACEI A VALORE ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. TRAMITE CONVENZ CONSIP BP 5 - LOTTO 2 CODICE CIG N. 037283592. EURO 15.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16608"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONTRASSEGNO PARCHEGGIO PER DISABILI - MODELLO UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA. ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.465,00 IVA COMPRESA. CIG ZBB09A2C30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16609"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL SEMINARIO GIURIDICO SU ARMAMENTO, ORGANIZZATO DA TIRO A SEGNO NAZIONE SEZIONE DI MIRANO PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00, IVA COMPRESA. CIG ZF109D3687.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16610"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO CON RINNOVO QUOTE DI ISCRIZIONE ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 ESENTE IVA. CIG N. Z000974498.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16611"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE DEL SINISTRO PASSIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 A FAVORE INTERMEDIA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16612"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PUBLIKA "CONTRATTO DECENTRATO E CONTO ANNUALE" IL GIORNO 24 MAGGIO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16613"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA NUMERAZIONE IN BRONZO PER BATTERIA DI OSSARI PREFABBRICATI SITUATI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,03 CIG Z9A09DFCAA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16614"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO "LILLIPUT" DA PARTE DI MO.SE. SRL, PERIODO 26.08.2012 - 28.02.2013. SUB-IMPEGNO DI SPESA EURO 38.843,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16615"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "LA NOTIFICA DEGLI ATTI", ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI BELLUNESI PER IL GIORNO 21 MAGGIO 2013 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 IVA ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16616"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - ADESIONE APPALTO DELL'AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO  - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ISE ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL DI NOVENTA DI PIAVE (VE) FINO AL 31/12/2014 - APPROVAZIONE NORME DI PARTECIPAZIONE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD  EURO 12.500,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16617"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA INFRUTTUOSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16618"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO: "IL REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI ADEGUATO ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE." MESTRE VENEZIA - 15 MAGGIO 2013. PAGAMENTO IN MODALITÀ ABBONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16619"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DELL'UFFICIO STATO CIVILE AL 5 CONVEGNO REGIONALE DEL VENETO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. NEL GIORNO 16 MAGGIO 2013 A PADOVA - IMPORTO EURO 130,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16620"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE PORZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA VIVALDI AL SIG. CILLOTTO RENZO (TRATTATIVA PRIVATA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16621"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. ALIENAZIONE DI AREA VERDE SITA IN VIA DELLE AZALEE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16622"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE COMANDO AL DIPENDENTE BAGGIO MANUELE CAT. D1 PRESSO LA CORTE DEI CONTI DEL VENETO CON DECORRENZA 15/5/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16623"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ALLE RIVISTE TELEMATICHE "POL NEWS" E "UFFICIO COMMERCIO". DITTA MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 701,80 IVA INCLUSA. CIG: Z15097C8BC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16624"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO MEDIANTE PROCEDURA APERTA POLIZZA R.C.T./O PER IL PERIODO 31.5.2013/31.12.2016. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16625"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEI SERVIZI CENTRI ESTIVI 2013 E LABORATORI DIDATTICI A.S. 2013-2014. COMUNICA SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.130,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16626"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI ASPORTO E SMALTIMENTO PANNA OLEOASSORBENTE POSIZIONATA DAI VIGILI DEL FUOCO NEL CORSO D'ACQUA SITO TRA VIA BARBIERO E VIA DELLE AZALEE - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.034,55 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16627"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2013 - 30/04/2013 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.303,44.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16628"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICHI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITÀ DA MAGGIO A DICEMBRE 2013. EURO 25.427,36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16629"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALLA LETTERA A) COMMA 2 DELL'ART. 17 DEL CCNL 1.4.99 E ART. 37 DEL CCNL 22.1.2004 ANNO 2012. EURO 151.058,29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16630"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL LIONS CLUB DI MOGLIANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "ETICA IN ECONOMIA E LE NUOVE POVERTÀ" TENUTOSI IL 6 APRILE 2013 (EURO 363,00=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16631"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PALESTRE EST/OVEST DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA GAGLIARDI LOTTO A1 - DITTA RESTAURO E COLORE DI S. GIUSTINA IN COLLE (PD) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - EURO 634,06 IVA 21% - CIG: Z290382FF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16632"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER IL RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA MEB SRL DI SCHIO (VI) - CIG: Z9F096BD01 - CUP E65J13000000004 EURO 23.125,95 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16633"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO PER RICORSO PER INGIUNZIONE DA PROMUOVERE, PREVIE DIFFIDE AD ADEMPIERE, NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI PESCE, VACCA, DANESIN, CURRÒ, EREDI PEZZATO E VECCHIATO. EURO 1.020,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16634"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MARZO 2013 - EURO 2313,31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16635"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PREVISTA DALL'ART. 10 C. 3 DEL CCNL 31/3/1999, PER L'ANNO 2012. EURO 5.533,99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16636"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI, CICLO 44, SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 274,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16637"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2012. EURO 11.743,58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16638"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE E AL DIRETTORE GENERALE PER L'ANNO 2012.  EURO 43.078,67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16639"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI GIUGNO 2013 - EURO 4.418,31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16640"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI GIUGNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA 1/12 PARI A EURO 22.742,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16641"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE DI GIUGNO 2013 - EURO 11.238,84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16642"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI MESSI NOTIFICATORI ANNO 2012 PREVISTI DALL'ART. 54 DEL CCNL 14.9.2000. EURO 123,24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16643"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 250,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16644"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAT. INCARICO DITTA PRO.TE.CO  COOP A R.L. PER  LA PREDISPOSIZIONE DI SPECIFICI DATI FILE AI FINI DELLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA SAU. EURO 5,662,80 IVA COMPRESA CIG 5084704E77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16645"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE.  CORSO SU "DISCIPLINA LEGALE DELLE DISTANZE " ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE. EURO 200,00=, IVA ESENTE. CIG [50883417D2]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16646"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEVIGILANZA "CHIAVI IN MANO" DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ISTITUTO DI VIGILANZA COMPIANO DI TREVISO - QUINTO IMPEGNO 2013 - EURO 274,96 - CIG: Z8F07EDE55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16647"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2012. IMPRESA ILSA PACIFICI S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE - AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI IMPORTO EURO 43.554,23 IVA COMPRESA CUP E67H12000750004 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16648"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA C.S.A.  ALTA PADOVANA SUL TEMA - IL PROJECT FINANCIG ED IL LEASING IMMOBILIARE PER LE OO.PP: -  DEL 14.05.2013 A CITTADELLA  (TV)  -  EURO 271,81 -  CIG Z9809A3D3A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16649"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL 2° CONVEGNO NAZIONALE  "ALTERVISIONE: CONFRONTI E PRATICHE DI RIFLESSIVITÀ". 17 - 18 MAGGIO 2013, LAGGIO DI VIGO DI CADORE. IMPEGNO DI SPESA  EURO 100,99 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16650"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER RECUPERO SALME ANNO 2012. IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI GRANDO PAOLINO SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 309,88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16651"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. LIQUIDAZIONE QUOTA CAPITARIA ANNO 2012 E 1° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2013 (EURO 274.693,36=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16652"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 84 D. LGS. 18/08/2000, N. 267: RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI. LIQUIDAZIONE DI EURO 987,00 - ANNI 2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16653"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI. PERIODO 01.07.2013 - 31.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16654"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO &amp; PARTNERS S.P.A. SUL TEMA: "LE NUOVE NORME SULLA FINANZA LOCALE 2013". IMPEGNO DI SPESA: EURO 251,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16655"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "LUNA D'AGOSTO" PER LA RACCOLTA SENZA FINI DI LUCRO DI MATERIALE FERROSO NELLE FRAZIONI DI ZERMAN, BONISIOLO E CAMPOCROCE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16656"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>'GIORNATA DELLE ARTI' . DOMENICA 5 MAGGIO 2013. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SERVICE-AUDIO ALLA DITTA PORDENONE SPETTACOLI S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 968,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16657"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MAGGIO 2013  EURO 2.200,00.= IVA C. LOTTO CIG Z420988B3B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16658"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO WEB CALCOLO IMU 2013 OFFERTO DA ANUTEL IN PARTENARIATO CON LA DITTA ADVANCED SYSTEMS SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 152,50=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16659"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIAMPAOLO MIOTTO DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DAL DOTT. BENEDETTI MICHELE C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16660"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO D.LGS. 33/13 E L?AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 190,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16661"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMATIVO SUL TEMA "COME GESTIRE LE RISORSE UMANE NEGLI ENTI PUBBLICI" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL GIORNO 04.06.2013 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 71,81.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16662"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER UN INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLE AREE EDIFICABILI E SUGLI IMMOBILI  ICI - IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16663"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA IDRICA A SERVIZIO DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI VIA CHIESA ZERMAN - INCARICO ALLA SOC. VERITAS SPA DI VENEZIA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16664"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA, INDETTA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AVENTE AD OGGETTO "CONCESSIONE SERVIZI CENTRI ESTIVI 2013 E LABORATORI DIDATTICI A.S. 2013-2014"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16665"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO T.I.A. ANNO 2012 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16666"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE. SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-SCOLASTICO A.S. 2012-2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.980,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16667"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA INFORMALE AI SENSI DELL'ART. 122 COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA A. VESPUCCI DI CAMPOCROCE - EURO 146.410,00.= - CIG: 5064734EB3 - CUP: E66E12000070004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16668"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>25 APRILE 2013 - 68° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA  PER FORNITURA CORONE  E COMPOSIZIONI FLOREALI DA DEPOSITORAE PRESSO MUNUMENTI COMMEMORATIVI - EURO 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16669"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI TELEMATICHE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16670"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" PERIODO 01.01.2013 - 31.07.2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.617,27=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16671"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ANNO 2012 ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 851,96)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16672"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>'GIORNATA DELLE ARTI' DOMENICA 5 MAGGIO 2013. PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ALL'UFFICIO MANDATARIO S.I.A.E. DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 550,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16673"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO E SEGERETERIA.RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2013-31.03.2013 EURO 486,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16674"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO ANTICIPATO CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE STIPULATO CON MO.SE. S.R.L. E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N. 755 DEL 29.11.2012. EURO 142,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16675"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA SUL TEMA "L'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA EFFICACE E RISVOLTI GIURISDIZIONALI" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 6 MAGGIO  2013 A CASIER (TV)  EURO 271,81.= - CIG Z5E097485C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16676"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER IL RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - EURO 18.513 IVA/C. - CUP E65J13000000004 - CIG  Z350956C91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16677"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.305,20 IVA INCLUSA. CIG. 244748722A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16678"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA 118/2013 CON OGGETTO: "ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2012...". VARIAZIONE SOGGETTO FORNITORE IMPEGNO 424/2013 DI EURO 508,20 E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16679"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. E FRONT-OFFICE DAL 01.02.2012 AL 31.03.2013. DITTA MAGGIOLI S.P.A. -  SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16680"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D.N. 21 DEL 17/01/2013: FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA  DI EURO 562,00 E PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE CON IMPEGNO DI SPESA DI PARI IMPORTO ALLA DITTA ENI S.P.A. PER IL PERIODO DI MARZO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16681"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "PATENTE DI SERVIZIO" PER L?AGENTE DI POLIZIA LOCALE GOSETTO RINO. DITTA A.S.O. S.R.L DI MIRANO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 224,00 ESENTE IVA. CIG:Z9C0983E80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16682"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E CERTIFICAZIONE ANNUALE DEI DISPOSITIVI PER LE VIOLAZIONI ALLA LAMPADA ROSSA  SEMAFORICA, T-RED KRIA. DITTA EUTEN S.R.L. DI MONTEFRANCO (TR). IMPEGNO DI SPESA EURO 10.890,00 IVA INCLUSA. CIG:Z5B096BD4E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16683"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AI CAF GESTIONE DELLE DOMANDE DI BONUS GAS E BONUS ENERGIA - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI TREVISO SRL (IMPEGNO DI SPESA EURO 372,44)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16684"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO 'VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2013'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00=. PRIMA TRANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16685"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>'SOCIAL DAY'. SABATO 20 APRILE 2013. ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI RIVESTIMENTO MURALE DALLA DITTA 'FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE' E DI DUE ALBERI DALLA DITTA 'VARROTTO HOBBY VERDE' DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 250,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16686"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98 ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI" E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ". DOMANDE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO  2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16687"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO "CONCESSIONE SERVIZI CENTRI ESTIVI 2013 E LABORATORI DIDATTICI A.S. 2013-2014". IMPEGNO PER EURO 22.499,36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16688"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP  PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE  CON LA DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.768,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16689"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS 81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 60,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16690"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA VEGA SOC. COOP.  PRESA D'ATTO MODIFICA BOZZA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16691"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIT- PAT. ACQUISTO IMMAGINE SATELLITARE (ORTOFOTO) PRESSO DITTA PLANETEK ITALIA S.R.L. . EURO 3751,00IVA/C LOTTO CIG [5023650F1C]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16692"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER L?ANNO 2013. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16693"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 3^EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 11.701,12).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16694"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PROROGA INCARICHI PER IL MESE DI APRILE 2013. EURO 2.027,47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16695"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI MARZO 2013 - EURO  281,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16696"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA D.D. 106 DEL 18/02/2013 CON LA QUALE SI AUTORIZZAVA IL COMANDANTE E IL VICE COMANDNATE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE  A PIOVE DI SACCO IL 22.02.2013, PER ANNULLAMENTO CORSO DA PARTE DI INFOPOL SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16697"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PALESTRE EST/OVEST DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA GAGLIARDI - LOTTO A1 - DITTA RESTAURO E COLORE SRL DI S. GIUSTINA IN COLLE (PD) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 13.576,20 - CIG: Z2903825F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16698"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE. IMPRESA ILSA PACIFICI S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - IMPORTO EURO 25.258,76 IVA COMPRESA CUP E67H12000750004 - CIG 4389823489</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16699"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEVIGILANZA "CHIAVI IN MANO" DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ISTITUTO DI VIGILANZA COMPIANO DI TREVISO - QUARTO IMPEGNO 2013 - EURO 274,96 - CIG: Z8F07EDE55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16700"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/03/2013 - 31/03/2013 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 244,52.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16701"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI MARZO 2013 ? EURO 130,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16702"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI MAGGIO 2013. IMPEGNO DI SPESA 1/12 EURO 22.742,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16703"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE DI MAGGIO 2013. EURO 11.238,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16704"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELL'ANCI SA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE AGENTI DI POLIZIA LOCALE AL CONVEGNO "LA NORMATIVA NAZIONALE E INTERNAZIONALE DEL TRASPORTO SU STRADA DI PERSONE E COSE". EURO 150,00, ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16705"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DELLA MCTC. COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16706"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO SIG. S.R. IN ALTRO ISTITUTO DI RIPOSO E VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON D.D. 945/12 (EURO 162,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16707"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 2/1/2013 AL 24/3/2013. EURO 38.668,79 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16708"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI GEMELLAGGIO CON LISIEUX. PARTECIPAZIONE DELLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO ALLA FIERA COMMERCIALE FRANCESE DEL 23 E 24 MARZO 2013. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.300,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16709"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>'GIORNO DEL RICORDO 2013'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 200,00= ALL'UNUCI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16710"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DOPO LA LEGGE ANTICORRUZIONE" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 110,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16711"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "TERRE E ROCCE DA SCAVO - DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI (D.LGS. 152/2006) ALLE PROCEDURE PER I PICCOLI CANTIERI (DG.R.V. 179/2013)" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 390,00=. CIG 5039657883</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16712"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI MAGGIO 2013. EURO 4.418,31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16713"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP GRATUITO ORGANIZZATO DA INSIEL MERCATO SPA SUL TEMA: IL DECRETO LEGISLATIVO 118 E IL SISTEMA CONTABILE ASCOT WEB".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16714"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>'CORSO DI SOPRAVVIVENZA IN CUCINA PER RAGAZZI'. BIBLIOTECA COMUNALE 6 - 20 APRILE E 5 MAGGIO 2013. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGRAMMA ALLA SCUOLA DI CUCINA 'AGRODOLCE' DI LUISA RICCI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.247,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16715"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DELL'UFFICIO STATO CIVILE AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. NEL GIORNO 8 APRILE 2013 A ZERO BRANCO - IMPORTO EURO 90,00 (IVA ESENTE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16716"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PERIODO 01.01.2012 - 31.12.2012, DA PARTE DELLA MO.SE. SRL. CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER EURO 571,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16717"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER ORTI SOCIALI DI VIA SAN MICHELE N. 2/Z. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 59,40 A FAVORE DELLA VERITAS S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16718"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA FIGURA DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA  EURO 191,81 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16719"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI CICLO 20, SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE EX DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.519.51 E LIQUIDAZIONE PER EURO 12.906.23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16720"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. EURO 10.559,85= IVA COMPRESA - CIG Z7A0686B0C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16721"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA DELLE TOFANE. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16722"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA, GARA AVENTE AD OGGETTO "AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OUTSOURCING SANZIONI AMMINISTRATIVE E GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI" PER IL PERIODO 01.04.2013-31.03.2016. DITTA MAGGIOLI S.P.A -SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPORTO EURO 313.195,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16723"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COPISTERIA NECESSARI AL II° SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2013. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI  MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. CIG Z00093B2CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16724"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI - PROROGA CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO 01/04/2013 - 31/12/2013 (EURO 97.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16725"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16726"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "ASSISTENTE SOCIALE" CAT. D1 GIURIDICO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16727"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI DUE AGENTI DI P.L. AL CORSO DI FORMAZIONE SU "LA GESTIONE DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI DEL COMANDO P.L." ORGANIZZATO DA ANCI VENETO PER L'8.4.2013 A VITTORIO VENETO. IMPEGNO EURO 150,00 I.E. CIG ZC1093741A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16728"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO INIZIALE ANNO 2013 ALLA DITTA ENI S.P.A. FORNITURA A MEZZO MULTICARD ROUTEX. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00 CODICE CIG.: Z77080AB8C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16729"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E CURA CANI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 500,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16730"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMA RATA DEL CANONE PARI AD EURO 56.482,54 IVA C. - CIG 114385315B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16731"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ED ADEGUAMENTO AL D. LGS. 81/2008 DI ALCUNI AMBIENTI DI LAVORO - VARIANTE AL LOTTO B" - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA  E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO LOCALE INTERRATO DEL PALCO DI PIAZZETTA DEL TEATRO - EURO 5.856,40 IVA/C. - CUP E66F11000090005 - CIG Z5A09057A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16732"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE AREA COMUNALE ANGOLO VIA FERRETTO/VIA RONZINELLA PER VENDITA LATTE CRUDO A MEZZO DISTRIBUTORE AUTOMATICO DA PARTE SOCIETÀ AGRICOLA DONADEL E MARANGON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16733"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UN VELOCIPEDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16734"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA R.C.T./O. PER IL PERIODO 31.05.2013 - 31.12.2016. EURO 91.809,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16735"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE N. 3 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.A.S. EURO 11.517,84= IVA COMPRESA - CIG ZA502EF2F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16736"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI FEBBRAIO 2013 - EURO 2.246,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16737"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2120,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16738"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO "UNA TANTUM" ALLA SIG.RA M. A. E ALLA FIGLIA MINORE  B. B. L.   (EURO  475,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16739"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL RICOVERO IN PRONTA ACCOGLIENZA DELLA MINORE B.B.L. E DELLA MADRE SIG.RA M.A. PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA "DOMUS NOSTRA" - IST. SUORE NOSTRA SIGNORA CARITÀ BUON PASTORE, QUINTO DI TREVISO, (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.576,81.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16740"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO - ANNO 2013. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.051,75 IVA INCLUSA. CIG: Z9E08E6546.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16741"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT - CODESS SOCIALE S.C.S. ONLUS. INTEGRAZIONE PERSONALE EDUCATORE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO PER L'INSERIMENTO DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.819,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16742"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.999,69.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16743"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT, DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" E DELL'ASILO NIDO HAPPY CHILD PERIODO 01.01.2013 - 31.07.2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 41.630,32=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16744"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.936,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16745"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLO ORATORIO DON BOSCO APS (AFFILIATO NOI). PARTECIPAZIONE ALLA "FIRST LEGO LEAGUE" - GARA NAZIONALE DI ROBOTICA. ROVERETO 8/9 MARZO 2013. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 61 DEL 05/03/2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16746"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "LA METODOLOGIA DEI CONTROLLI INTERNI PER GLI ENTI LOCALI" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 90,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16747"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC APRILE 2013  EURO 1.804,00 IVA C. LOTTO CIG 4995728D26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16748"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/1998 ART. 27 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO A.S. 2012-2013. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO  8.206,10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16749"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AI CAF GESTIONE DELLE DOMANDE DI "BONUS GAS" E "BONUS ELETTRICO" - LIQUIDAZIONE FATTURA IN PRINCIPIO SRL E TREVISO LAVORO SRL (IMPEGNO DI SPESA EURO 415,27)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16750"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DEL COMANDANTE E PARTECIPAZIONE DI ISTR.AMM. VECCHIATO T. AL CORSO SU "IL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.: RIFERIMENTI NORMATIVI ED ESERCITAZIONI PRATICHE" ORGANIZZATO DA ANCI VENETO PER IL 26.03.13 A LIMENA. IMPEGNO EURO 200,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16751"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNO DELLA MEMORIA 27 GENNAIO 2013. EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI: OLTRE LO SGUARDO, ANPI SEZIONE MOGLIANO VENETO E ASSOCIAZIONE CULTURALE MOJAN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.170,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16752"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER ATTO DI CITAZIONE D'APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 747/2012 PROMOSSO DA ROSA S.R.L. UNIPERSONALE. EURO 502,10.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16753"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. TONIETTI LUCIANO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.696,32.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16754"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI APRILE 2013. IMPEGNO DI SPESA 1/12 EURO 22.742,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16755"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE DI APRILE 2013. EURO 11.238,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16756"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI APRILE 2013. EURO 4.418,31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16757"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ANNUALI . IMPEGNO DI SPESA E PARTE LIQUIDAZIONE  PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A VARI ENTI. EURO 13.450,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16758"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA, DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16759"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIACARD ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16760"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE TRENDMICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITS DI VOLPATO LUCA &amp; C. S.N.C. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA: EURO  4.695,00  IVA COMPRESA. CIG: Z9608E6FDD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16761"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2012-2013. LIQUIDAZIONE CONCESSIONARIO SERVIZIO ASILO NIDO LILLIPUT DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. SUB-IMPEGNO DI SPESA EURO 9.360,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16762"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A. UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 758 DEL 29/11/2012 (EURO 1.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16763"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.01.2012 - 31.12.2012 - DA PARTE DELLA MO.SE. SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16764"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.09.2006 - 31.12.2012.  DA PARTE DELLA ATI EURO-TOURS SNC/EUROCOVET SNC/AUTONOLEGGI BORDIGNON D. SNC E AUTORIZZAZIONE SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16765"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE "PC DESKTOP 11" PER LA FORNITURA DI N. 12 PERSONAL COMPUTER DESKTOP A BASSO IMPATTO COMPATTI E N. 12 DISPOSITIVI OPZIONALI, STIPULATA DA CONSIP S.P.A. CON OLIDATA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.544,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16766"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEI CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO PER I SERVIZI TECNICI DI RILIEVO DELL'ESISTENTE,  PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE C.R.E.AL PER. IND.LE ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) EURO 10.120,44 CNPAIA E IVA/C. CIG Z5C08DC64C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16767"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BADGES IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL MERCATO S.P.A. - ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16768"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2013 - 2^ RATA SCADENZA 30/04/2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.305,43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16769"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16770"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA "ACQUISTI IN FORMA AUTONOMA ED ACQUISTI EFFETTUATI TRAMITE CONSIP". UTILIZZO ABBONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16771"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - D. LGS. 267/2000 - CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16772"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO: "IL REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI." MESTRE VENEZIA - 15 MARZO 2013. EURO 361,81 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16773"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO DI "LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANTENUTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - GLOBAL SERVICE"  AL R.T.I. COSTITUITO DALLE  DITTE: C.N.S. CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI BOLOGNA (CAPOGRUPPO)  SKILL CONSORTILE A.R.L. DI VIGONZA (MANDANTE) S.T. SRL DI UDINE (MANDANTE). IMPORTO  AGGIUDICAZIONE ANNI OTTO E.  2.844.758,96 (ONERI SIC. COMPRESI) IVA/E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16774"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA PER STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16775"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16776"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16777"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON LA DITTA METROPARK S.P.A. PER LA GESTIONE E L'APERTURA AL PUBBLICO DEL PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. PROROGA AL 30.06.2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16778"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 2^EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 5.953,53).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16779"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER PROROGA INCARICHI PER IL MESE DI MARZO 2013. EURO 2.027,47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16780"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI FEBBRAIO 2013 E SALDO MESE DICEMBRE 2012 - EURO 353,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16781"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI MARZO 2013. EURO 4.418,31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16782"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI MESE DI MARZO 2013. EURO 11.238,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16783"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI MARZO 2013. IMPEGNO DI SPESA 1/12 EURO 22.742,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16784"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CAMBIAMENTO DENOMINAZIONE STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. LUGI DE LAZZARI E AVV. CATIA BRUGNOLI E VARIAZIONE PARTITA IVA E CODICE FISCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16785"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI FEBBRAIO 2013 ? EURO 158,23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16786"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2013 - 28/02/2013 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 3.293,93=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16787"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE. E-SEMINAR "PA DIGITALE: DIGITALIZZAZIONE, DEMATERIALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI". ORGANIZZATO DA PROFESSIONAL ACAD@MY . IMPEGNO EURO 109,00, IVA ESENTE. CIG.49624485A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16788"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEVIGILANZA "CHIAVI IN MANO" DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - ISTITUTO DI VIGILANZA COMPIANO DI TREVISO - TERZO IMPEGNO 2013 - EURO 274,96 - CIG: Z8F07EDE55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16789"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE INSTALLATI NEI SOTTOPASSI COMUNALI. SOC. SOC. VERITAS SPA.  TERZO IMPEGNO 2013. EURO 4.389,83 IVA/C.  CIG: ZC807EDEFD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16790"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTENDAMENTO STRUTTURE PER PUBBLICI SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VARIE SU AREA COMUNALE SPZ. DEFINIZIONE CAUZIONE EURO 1.000,00 A GARANZIA DEL MANTENIMENTO/RIPRISTINO DELL'AREA CONCESSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16791"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 250,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16792"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 488,25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16793"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE GENNAIO 2013 - EURO 2.355,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16794"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SISTEMI PUBBLICI DI GARBAGNATE MILANESE (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.606,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16795"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. PRESA D'ATTO STIPULA CONVENZIONE CON PROVINCIA DI TREVISO PER L'USO SPORTIVO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO. AUTORIZZAZIONE AL CONCESSIONARIO, POLISPORTIVA MOGLIANO ASD, AD AVVIARE PRATICA EDILIZIA PER MODIFICHE INTERNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16796"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 137,02. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16797"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PRESSO SCUOLA PRIMARIA G. VERDI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL DI LAVIS (TN) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.927,51 IVA/C. CIG: Z4E08B4924</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16798"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELL'ARCHIVIO COMUNALE DI VIA CHIESA ZERMAN - INCARICO ALLA GLOBAL POWER SPA DI MILANO - EURO 2.098,79 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16799"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI  QUARTIERE "MAZZOCCO - TORNI"  PER IL RESTAURO DEL SACELLO VOTIVO  UBICATO ALL'INCROCIO TRA LE VIE RONZINELLA E TOMMASINI  IN LOCALITA'  MAZZOCCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16800"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETI FONIA E DATI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA S.T. SRL DI UDINE - TERZO IMPEGNO 2013 - EURO 1.250,00 - CIG: Z0A07ED9DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16801"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA' PRIMO TRIMESTRE 2013 - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL (TV) - TERZO IMPEGNO 2013 - EURO 1.666,66 IVA/C. - CIG: Z53081CFD4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16802"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO A FAVORE DI TELECOM ITALIA S.P.A. DI UN'AREA COMUNALE, SITA IN VIA GIOTTO (AREA SPZ), PER STAZIONE RADIO BASE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16803"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 23.712,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16804"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI DUE AGENTI DI P.L. AD UN CORSO DI FORMAZIONE SU "LA NORMATIVA NAZIONALE E INTERNAZIONALE DEL TRASPORTO SU STRADA" ORGANIZZATO DA ANCIVENETO PER IL GIORNO 4.3.13 A SCHIO. IMPEGNO EURO 150,00 IVA ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16805"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ALLE GIORNATE DI STUDIO SU GIOCHI E APPARECCHI DA GIOCO, BEVANDE ALCOLICHE E SU MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO, ORGANIZZATE DA MAGGIOLI SPA IL 7/3 E 4/4/13 A DOSSOBUONO DI VILLAFRANCA (VR). IMPEGNO EURO 370,00 IVA ESENTE. CIG ZB008A6B7F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16806"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 271,81. CIG: ZFA08CD77D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16807"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GENNAIO 2013 - EURO 1.032,05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16808"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA SUL TEMA "L'UFFICIO SEGRETERIA, LA STESURA DEGLI ATTI E LA GESTIONE DEGLI ORGANI" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 9 APRILE 2013 A CITTADELLA (PD) EURO 201,81.= CIG ZAD08B86A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16809"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.595,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16810"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16811"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FINALE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16812"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI DUE AGENTI DI P.L. AD UN CORSO DI FORMAZIONE SU "LA RIFORMA DEL CODICE DELLA STRADA IN VIGORE DAL 19.01.13" ORGANIZZATO DA ASSOCIAZ. FOXPOL A PADOVA IL GIORNO 01.03.13. IMPEGNO EURO 32,00 IVA ESENTE. CIG. ZC808C9511.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16813"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL  DIPENDENTE GIORGIO TORTATO A PARTECIPARE AL CORSO FORMATIVO SUL TEMA: "SPENDING REVIEW: CONVENZIONI CONSIP E MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" CHE SI TERRA'  IL 12.03.2013 A DOSSON DI CASIER (TV).  EURO 151,81 IVA ESENTE. CIG: Z7C06BACFC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16814"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MARZO  2013  EURO 1.980,00 IVA C. LOTTO CIG [4944425C93]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16815"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.01.2010 E S.M.I. - ATTI RICOGNITIVI AL 31/12/2012 E ALL¿1/01/2013. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16816"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA "A. VESPUCCI"  E VERIFICA SISMICA DI LIVELLO 2 DELLA MEDESIMA SCUOLA AI SENSI DELLA  D.G.R.  3645/2003 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 4 EMME SERVICE SPA CON SEDE A ORSAGO (TV) PER ESEGUIRE LE INDAGINI SULLE STRUTTURE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. EURO 4.416,50 IVA/C. - CIG: Z7908A4C01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16817"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DELLE COMUNALE PER LA TELEFONIA MOBILE: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PDA ALLA DITTA POLAB  SRL. EURO 19.360,00 IVA C - LOTTO CIG 493375034C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16818"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE CODE PRESSO IL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - DITTA Q-MATIC ITALY S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 580,00 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16819"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANDREA GRITTI PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. RAGAZZI ROBERTO. EURO 2.140,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16820"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 1^ EROGAZIONE ANNO 2013 (EURO 11.925,95).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16821"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO FINALE N. 4 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. EURO 3.580,21= IVA COMPRESA - CIG Z2D02F8CE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16822"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIT- PAT . AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 125 COMMA 11 D.LGS 163/2006 SMI, FORNITURA N. 5 P.C. - DITTA I-DEA INFORMATICA E TELEFONICA SNC DI CRISTIANO TRABUIO E C. EURO 6.390,00 IVA C.  LOTTO CIG [4911081040]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16823"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (JDEMOS) E TRIBUTI (ETRIB) ANNO 2013. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 15.721,00 IVA COMPRESA. CIG: ZE608A1EDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16824"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO ANCITEL DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ANIA E DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 374,94 IVA INCLUSA. CIG: Z6F08A2ED6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16825"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE "CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2012" SOFTWARE GESINT COMMERCIALIZZATO DA EDK EDITORE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 508,20 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16826"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON SOCIETÀ F.LLI PACCAGNAN ANNO 2012, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI ( EURO 1.506,46 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16827"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA ANNO 2012, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI ( EURO 3.721,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16828"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2013. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.992,00 IVA COMPRESA. CIG:Z5F089B8CA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16829"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN OUTSOURCING DELLA SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI PER IL PERIODO DAL 01.04.2013 AL 31.03.2016. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16830"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TABELLA PER LA RIPARTIZIONE DEL CORRISPETTIVO DI TRE FABBRICATI SITI IN VIA DEMOCRITO, PITAGORA E SOCRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16831"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMATIVO SUL TEMA "LE NUOVE FONTI DEGLI APPALTI PUBBLICI DOPO I DECRETI SPENDING REVIEW E LEGGE ANICORRUZIONE" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL GIORNO 19 FEBBRAIO 2013 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 71,81.= CIG ZBE0893199.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16832"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE E POLITICHE DELLA CASA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO ANNO 2012. (EURO 672,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16833"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO COMUNALE DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2012-2013. SUB-IMPEGNO DI SPESA PER EURO 203,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16834"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL VICE-COMANDANTE DELLA P.L. AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SU "L'OPPOSIZIONE AI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CDS NELLA PRATICA DEL PROCESSO", ORGANIZZATO DA INFOPOL SRL A PESCANTINA IL 7.3.13. IMPEGNO EURO 40,00 IVA ESENTE. CIG Z5C0895BD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16835"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO ANCITEL PER ADESIONE AL SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO, PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI ABILITATI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI). IMPEGNO DI SPESA EURO 1742,40 IVA INCLUSA. CIG: ZE0089A98E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16836"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 1305,20 IVA INCLUSA. CIG 244748722A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16837"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DEL COMANDANTE E DEL VICE C. DELLA POLIZIA LOCALE AL CORSO DI FORMAZIONE "RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE". ORGANIZZATO DA INFOPOL SRL PER IL 22.02.13 A PIOVE DI SACCO. IMPEGNO EURO 50,00, IVA ESENTE. CIG. ZAE087DEF2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16838"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. - ANNO 2013. INCARICO ALLA DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.281,00 IVA COMPRESA. CIG: ZEF089526A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16839"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2013 - 1^ RATA - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.563,91=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16840"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A.. PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITI ALLA SOCIETÀ CENTRO FACTORING S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16841"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A "TRADUTTORI ASSOCIATI" CON SEDE IN TREVISO PER LA TRADUZIONE ATTO DI RINNOVAZIONE DELLA CITAZIONE COMUNE DI MOGLIANO VENETO C/ AXA ASSICURAZIONE SPA. EURO 700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16842"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO STRUTTURE SANITARIE L.R. 22/2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16843"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEI POSTEGGI NUMERO 18 - 22 - 25 DEL MERCATO DEL LUNEDÌ PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PEDONALE SUD DI VIA DON BOSCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16844"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE "MARIGNANA", SITA IN VIA MARIGNANA N. 7-7/B, AL DOTT. CACCO ALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16845"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURE NEGOZIATE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE SUD DI VIA DON BOSCO TRA VIA BATTISTI E VIA 24 MAGGIO E SISTEMAZIONE PEDONALE VIA DE GASPERI. CUP E67H12002010004: - LAVORI STRADALI ALLA DITTA FELTRIN PER L'IMPORTO DI EURO 107.170,52= + IVA 21% ; - OPERE DEL  VERDE ALLA SOCIETÀ COOP. NONSOLO VERDE PER L'IMPORTO DI EURO 35.196,64= + IVA 21%.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16846"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE ZTO C2/3 SITO TRA VIA SOZZI E VIA ZERMANESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16847"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA ANNO 2013. EURO 134,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16848"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ DI GESTIONE, CONTROLLO ED ACCERTAMENTO  I.C.I. ANNO 2012.  (EURO 19.845,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16849"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.T.E.L. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013. (EURO 350,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16850"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE ACQUISTO DI BUONI PASTO CARTACEI A VALORE ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. TRAMITE CONVENZIONE CONSIP BP 5 - LOTTO 2  CODICE CIG N. 037283592. EURO 10.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16851"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI DI FEBBRAIO ANNO 2013. EURO 11.238,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16852"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2013. EURO 4.418,31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16853"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI GENNAIO 2013 - EURO 268,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16854"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER PROROGA INCARICHI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2013. EURO 2.027,47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16855"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA 1/12 EURO  22.742,88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16856"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI GENNAIO 2013 DI CUI L?ART. 37 DEL CCNL 14/9/2000, INTEGRATO DALL?ART. 41 DEL CCNL 22/1/2004 - EURO 159,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16857"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE PROROGA PAGAMENTO RESIDUO SALDO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO A SITO IN VIA GALILEI (EX SAPIM) AL SIG.  MINORELLO SERGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16858"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA AD OGGETTO: "NUOVA DISCIPLINA REGIONALE DEL COMMERCIO" PER IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 161,81=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16859"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E DI SUSSIDI DIDATTICI IN ALTERNATIVA A LIBRI DI TESTO. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB IMPEGNO PER EURO 131,17)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16860"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL RICOVERO IN PRONTA ACCOGLIENZA DEL MINORE B.I. E DELLA MADRE SIG.RA R.H. PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA "DOMUS NOSTRA" - IST. SUORE NOSTRA SIGNORA CARITÀ BUON PASTORE, QUINTO DI TREVISO, (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16861"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE FIDEJUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE IN ESSERE, ANNO 2013 (EURO 155,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16862"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI NEL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2012. EURO 4.834,26.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16863"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI DICEMBRE 2012 - EURO 2.439,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16864"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTI SANITARI D.LGS 81/2008: ESAMI DI LABORATORIO PER I DIPENDENTI DEL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16865"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER SOPRALLUOGO DEL 20/12/2012. EURO 227,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16866"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE INSTALLATI NEI SOTTOPASSI COMUNALI - SOC. VERITAS SPA - SECONDO IMPEGNO 2013 - EURO 4.389,83 IVA/C. CIG: ZC807EDEFD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16867"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETI FONIA E DATI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA S.T. SRL DI UDINE - SECONDO IMPEGNO 2013 DI EURO 1.000,00 - CIG: Z0A07ED9DC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16868"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA' PRIMO TRIMESTRE 2013 -  DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL - SECONDO IMPEGNO 2013 - EURO 1.666,67 IVA/C. - CIG Z53081CFD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16869"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEVIGILANZA "CHIAVI IN MANO" DEGLI EDIFICI COMUNALI - ISTITUTO DI VIGILANZA COMPIANO DI TREVISO - SECONDO IMPEGNO 2013 - EURO 274,96 IVA/C- CIG: Z8F07EDE55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16870"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA INFORMALE AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI - EX IPSIA - E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN - EURO 398.400,00 - CIG 4856057102 - CUP E63B12000340002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16871"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L., REDAZIONE C.R.E. E DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA SCUOLA "A. VESPUCCI" NONCHE' PER LA VERIFICA SISMICA DELLE MEDESIMA SCUOLA. INCARICO ING. RENZO DALLA CIA - EURO 20.134,40 IVA E ONERI C. - CIG: Z14083CA6B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16872"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16873"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC FEBBRAIO 2013  EURO 1760,00IVA C. LOTTO CIG 4873312049</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16874"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 808 DEL 10.12.2012: "RESTITUZIONE RATEALE IMPORTO DI EURO 335,81 QUALE LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NON DOVUTA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16875"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BORTONE FABRIZIO PER L'ESERCIZIO 2012 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16876"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVA LINEA TELEFONICA PRESSO LA SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 1° DI VIA ROMA.  ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4. TELECOM ITALIA - CIG: Z5707C7E0E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16877"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS PER STAMPA BIGLIETTI.  IMPEGNO DI SPESA EURO 177,15 IVA COMPRESA LOTTO  CIG 48936385D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16878"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI. EURO 10.128,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16879"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO CONDUZIONE ORDINARIA PALESTRE COMUNALI AI GESTORI USCENTI. PERIODO 01.01/31.03.2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.137,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16880"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IN ECONOMIA EX ART.125 DEL D.LGS. 163/2006 PER LA FORNITURA DI BANDIERE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 193,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16881"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO DEL COLLEGAMENTO ACI-PRA PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA-ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.360,18 IVA INCLUSA. CIG: Z2D085A5D2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16882"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE. EDIZIONE 2013. DITTA EGAF SRL DI FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 561,71 ESENTE IVA. CIG. Z44083143E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16883"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA DI INSIEL S.P.A. PER LA CREAZIONE DEI MODELLI CUD 2013. EURO 605,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16884"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 8.069,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16885"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONI ANNO 2012 E ACCONTO ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 32.000,00, LIQUIDAZIONE EURO 27.171,87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16886"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL?ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - MOTORIZZAZIONE CIVILE CED. CANONE ANNO 2013 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.177,54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16887"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE  ALL'E-SEMINAR SULLA SPENDING REVIEW ORGANIZZATO DALLA FORUM MEDIA EDIZIONI SRL DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 148,00 ESENTE IVA.CIG Z36084FBAF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16888"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DEL COMANDANTE DELLA P.L. ALLA GIORNATA DI STUDIO "I NUOVI COMPITI DEI COMUNI E DELLA POLIZIA LOCALE NELLA LOTTA CONTRO L'EVASIONE FISCALE", ORGANIZZATO DA FORMEL SRL PER IL GIORNO 28.01.2013. UTILIZZO ABBONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16889"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI ANNO 2013. EURO 104.439,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16890"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA PER L'ANNO 2013. EURO 852,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16891"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA GRUPPO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI - INCARICO ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. DI MILANO - EURO 59,98 IVA/C. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16892"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA' PRIMO TRIMESTRE 2013 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - PRIMO IMPEGNO 2013 -  EURO 1.666,67 IVA/C. -   CIG Z53081CFD4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16893"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013. - EURO 68.615,00. CIG ZF70850D63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16894"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMATIVO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA AD OGGETTO: "LA LEGGE DI STABILITÀ 2013 NEGLI ENTI LOCALI" PER IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 191,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16895"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO A FAVORE DELL'AVV. CRISTIAN GIURIATO PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA CHE DISPONE L'AUMENTO DELLA C.P.A. DAL 2% AL 4% E DELL'I.V.A. DAL 20 AL 21%. EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16896"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 30.06.2013 PER EURO 92.672,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16897"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2013. (EURO 12.240,04)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16898"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2013 AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 1.4.99. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.418,31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16899"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO GESTIONE CONTABILE  DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - DOTT.SSA BARBARA VANIN - ESERCIZIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16900"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI EURO 39.900,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16901"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER L'ESERCIZIO 2012. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16902"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2013 ALL'A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE) IMPEGNO DI SPESA EURO 355,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16903"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONI ANNO 2010. RESTITUZIONE ECONOMIE ALLA REGIONE VENETO ( EURO 19.223,78)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16904"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DICEMBRE 2012 - EURO 187,44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16905"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO STATO CIVILE AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. NEL GIORNO 28 GENNAIO 2013 A MARCON - IMPORTO EURO 180,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16906"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DR. ANDREA GIROTTO - PER L'ESERCIZIO 2012. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16907"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE ALLE GIORNATE DI STUDIO ORGANIZZATE DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA " IL NUOVO CONTRATTO DI APPALTO ELETTRONICO E L'UFFICIO CONTRATTI". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16908"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2". CODESS SOCIALE SOCIETÀ COOP. SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 292.032,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16909"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA BANDO DI GARA PROT. N. 36397/2012 E RIAPERTURA TERMINI PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI E QUELLE DEL CODICE DELLA STRADA E LEGGI COMPLEMENTARI. EURO 222,75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16910"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMATIVO SUL TEMA "LEGGE ANTI-CORRUZIONE: FRA APPESANTIMENTI BUROCRATICI E GRIDA MANZONIANE, UN POSSIBILE SPIRAGLIO PER UNA REALE LOTTA ALLE CONDOTTE ILLECITE?" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL 18 GENNAIO 2013 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA 111,81 - CIG Z010836FFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16911"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA ORIBELLI S.N.C. DI ORIBELLI FEDERICO &amp; C. CON SEDE IN LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV) - VIA DELLE GRAZIE, 33/I - IN "ORIBELLI S.A.S. DI ORIBELLI DIEGO &amp; C." STESSO INDIRIZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16912"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO &amp; PARTNERS S.P.A. SUL TEMA: "FINANZA E GESTIONE DELL'ENTE LOCALE DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ 2013". IMPEGNO DI SPESA: EURO 251,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16913"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 869 DEL 01.12.2009 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI TRIENNIO 2009-2012" - IMPEGNO DI SPESA IN PERIODO DI PROROGATIO 01.01.2013-08.01.2013 EURO 700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16914"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 5 - LOTTO 2" CON TOTALERG S.P.A.. FORNITURA DALLA DATA INVIO ORDINE AL 20.12.2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 79.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16915"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/12/2012 - 31/12/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.704,43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16916"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 156.033,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16917"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO INIZIALE ANNO 2013 ALLA DITTA ENI S.P.A. FORNITURA A MEZZO MULTICARD ROUTEX. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00. CODICE CIG.:Z77080AB8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16918"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI - INCARICO ALLA DITTA NONSOLOVERDE SOC.COOP.SOC. ONLUS - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.385,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16919"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI NOVEMBRE 2012 -EURO 2.852,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16920"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2013 -  LIQUIDAZIONE EURO 2.027,47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16921"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO SIG.RA SCATTOLIN SONIA PRESSO REGIONE VENETO DAL 16/1/2013 PER UN ANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16922"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.239,02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16923"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA 1/12 EURO 22.742,88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16924"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE WOLF ANTONELLA ALLA PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI FORMAZIONE DEL 17/01/2013 C/O CSMT. IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16925"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE PREVISTE PER IL 24/25 FEBBRAIO 2013. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.151,92.= IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16926"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2013 - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" DI MAZZOCCO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA 242. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16927"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00 IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16928"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE AREE COMUNALI  LOTTO "A" ,  LOTTO "B", LOTTO "E", LOTTO "H".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16929"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PAGAMENTO RESIDUO SALDO DEL PREZZO DI AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO A SITO IN VIA GALILEI (EX SAPIM) AL SIG.  MINORELLO SERGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16930"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2012-2013. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE FUORI TERMINE PER AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI NIDI D'INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16931"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2013. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 7.595,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16932"><Anno>2013</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 2013-2014: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA STENOTIPIA IMPERIALE - PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 660,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16933"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA E DIVULGAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO ALLA CITTADINANZA. DITTA PUBBLISERVICE SRL EURO 7,750,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16934"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO  DA LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON QUALIFICA OPERAIO.  IMPEGNO DI SPESA EURO 2.440,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16935"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CALZATURE DA LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE QUALIFICA OPERAIO-NECROFORO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIKURA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16936"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE DIVISE DA LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE QUALIFICA MESSO NOTIFICATORE/AUTISTA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.A.P. DI MARCOLONGO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.111,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16937"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCRIVANIA E COMPLEMENTI D'ARREDO PER L'UFFICIO RAGIONERIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROPOSTA D'ARREDO DI CASIER (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 606,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16938"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI, CICLO 20, SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE EX DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.169,68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16939"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO E MATERIALE SANITARIO PER LE ESIGENZE DEI DIPENDENTI. ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16940"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE DEL SINISTRO PASSIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 A FAVORE INTERMEDIA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16941"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE STORICA IMPEGNI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2012 (EURO 4.352,41)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16942"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 12.756,96.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16943"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SISTEMA DI COPERTINATURA LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA COLIBRI' SYSTEM S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 250,47= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16944"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2012 PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALL'ASSOCIAZIONE PARCO AI PINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16945"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.300,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'INDACO-INCONTRI DI DANZA CONTEMPORANEA' PER L'EVENTO 'A PIEDE LIBERO - MOGLIANO DANZA 2012'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16946"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE. SECONDA TRANCHE  ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO  7.475,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16947"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.600,00= ALL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA/CULTURALE S.O.M.S. PER IL PROGETTO 'VIGILI D'ARGENTO E TERRITORIO - ANNO 2012'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16948"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE 'AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE' PER INIZIATIVE REALIZZATE DURANTE IL 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16949"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 400,00= ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS PER ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE IL 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16950"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 4.200,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER LA 28° EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16951"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO' PER INIZIATIVE ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16952"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'OLTRE LO SGUARDO' PER ATTIVITÀ 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16953"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 800,00 A FAVORE DEL CENTRO ARTISTICO PIRANESI PER ATTIVITÀ ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16954"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'LUNA D'AGOSTO' PER INIZIATIVE ORGANIZZATE DURANTE IL 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16955"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELLA PROMOZIONE SOCIALE DI MOGLIANO VENETO DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 990,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16956"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'QUODLIBET' DI MOGLIANO VENETO  PER EVENTI ORGANIZZATI DURANTE IL 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16957"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 600,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO MAZZOCCO DI MOGLIANO VENETO PER EVENTI ORGANIZZATI DURANTE IL 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16958"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI ANNO 2012. ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER ATTIVITÀ. DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 740,00 (COMPRESA IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16959"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SVOLTA DAL COMITATO NO INCENERITORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16960"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO HARDWARE, SOFTWARE E MATERIALE TECNICO ACCESSORIO PER EVENTI CULTURALI E CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI. DITTA ESSE MUSIC STORE SNC E INFORMATICA ROSIN SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.978,00 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16961"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE SITO INTERNET DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO SULLA GRANDE GUERRA E STAMPA N. 10.000 COPIE DI MAPPA PIEGHEVOLE. STUDIO DRB SNC DI DAVIDE E  ANDREA BARBATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.653,00 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16962"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI IDEAZIONE, REALIZZAZIONE, STAMPA N. 10.000 COPIE E APPLICAZIONE WEB BROCHURE TURISMO 'CITTÀ DI MOGLIANO VENETO'. STUDIO FRAIOLI FRANCESCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.791,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16963"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. SCARTO DOCUMENTI LOGORI E/O OBSOLETI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16964"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE DAL 'CENTRO DEL LIBRO S.R.L.' DI TREVISO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.800,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16965"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00= AL COMITATO 'FIERA DEL ROSARIO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16966"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON  L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ANC SEZIONE DI MOGLIANO VENETO PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO FINALIZZATA ALLA VIGILANZA DI PARCHI E CIMITERI COMUNALI E  DURANTE LO SVOLGERSI DI MANIFESTAZIONI PROMOSSE O PATROCINATE DALL'A.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16967"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATLETICA MOGLIANO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C. N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16968"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.250,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16969"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 750,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16970"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN APS. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16971"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART4SPORT ONLUS. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16972"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.C. UNION PRO MOGLIANO-PREGANZIOL ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16973"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>U.C. MOGLIANO 85 ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16974"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16975"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE A.S.D. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16976"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO ASD. PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE ANNO 2012 IN FAVORE DEGLI ALUNNI MOGLIANESI. ATTUAZIONE D.G.C. N. 299 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16977"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "LILLIPUT" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. REVISIONE PREZZI E PROROGA FINO AL 28.02.2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.827,64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16978"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. DETERMINAZIONE CONTRIBUZIONE COMUNALE E DEFINIZIONE POSTI IN CONVENZIONE A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16979"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. SPESA A CARICO DEL MIUR A FAVORE DI VERITAS SPA - ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16980"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E DI SUSSIDI DIDATTICI IN ALTERNATIVA A LIBRI DI TESTO. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB IMPEGNO PER EURO 798,20)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16981"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2012-2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16982"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 422,00 IVA ESENTE. CIG Z4107E85A8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16983"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN SISTEMA PER IL RILEVAMENTO DEL TRAFFICO CON STRUMENTAZIONE RADAR DOPPLER. DITTA SIGNAL &amp; TRAFFIC CONSULT DI EGNA (BZ), IMPEGNO DI SPESA EURO 3.451,53 IVA INCLUSA. CIG: Z6107EE58B - CUP E63D12000590004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16984"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ECONOMICA RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2013 (EURO 118.650,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16985"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "ANCH'IO COLTIVO LE MIE CAPACITÀ" - ACQUISTO MATERIALE PER ORTO E MATERIALE DIDATTICO (EURO 1.720,33 IVA COMPRESA). CIG: Z9007BA025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16986"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE (EURO 1.200,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16987"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LEVA CIVILE 2012 (EURO 10.000,00=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16988"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AI CAAF GESTIONE DOMANDE "BONUS GAS" E "BONUS ENERGIA" - ANNO 2013 (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16989"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARIFFA "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE" PAGATA IN ECCESSO DA SIG.RA BEVILACQUA ELDA (EURO 400,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16990"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2012. EURO 1.680,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16991"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RELATIVI AL TRIMESTRE 01.10.2012-31.12.2012. EURO 6.075,42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16992"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. SILVIA CIATTO PER PROMOZIONE CAUSA NEI CONFRONTI DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE LLOYD'S. EURO 4.925,73.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16993"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO STUDIO DI POSIZIONAMENTO, FORNITURA E POSA IN OPERA CARTELLI TOPONOMASTICI DITTA IKON SEGNALI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.384,20.= (IVA COMPRESA) DITTA IKON SEGNALI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16994"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 566.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16995"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLARGAMENTO PONTE VIA MOLINO - FRAZIONE CAMPOCROCE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16996"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GENNAIO 2013  EURO 1760,00IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16997"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 4^ E 5^ ANTICIPAZIONE DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 386/12 E N. 450/12 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BORTONE FABRIZIO (EURO 4.498,55)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16998"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI POSTALI POSTA BASIC EASY PICK UP, CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2013 E A AFFRANCATURA CORRISPONDENZA ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. EURO 20.000,00.= - CIG Z3007E89E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16999"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI "EX IPSIA" E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 ALL'ING. ROBERTO PEGORER DELLO STUDIO CONTE E PEGORER DI TREVISO - EURO 3.775,20 (ONERI E IVA/C) - CIG Z7C07EC695.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17000"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE FARMACIA COMUNALE "MARIGNANA". RICONOSCIMENTO AD S.P.L. S.P.A. EURO 50.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17001"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DI PERSONALE PER CESSIONE DI CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 SIG.RA ANTONELLO LAURA AL COMUNE DI VENEZIA CON DECORRENZA 31.12.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17002"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I.  - EURO 7.057,53= .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17003"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ -8^ EROGAZIONE ANNO 2012 (EURO 24.311,48=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17004"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCHEDA COMPLEMENTARE AL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE  PER INTERVENTO IN ZONA EX NUOVA ESA IN CASO DI EMERGENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17005"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI CAUSA SPETTANTI ALLA SOC. PARK HOTEL VILLA MARCELLO GIUSTINIANI SRL A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 142/12. IMPEGNO DI SPESA EURO 514,34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17006"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODULO INFORMATICO CENSEND PER LA GESTIONE DELLE FASI DEL CENSIMENTO 2011 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1149,50 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17007"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL SALDO ANNO 2012 . IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17008"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2° LOTTO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - CUP E65F10000030004. - EURO 1.056,42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17009"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ ANNO 2012 E 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2013 (EURO 536.826,07).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17010"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A GARANZIA DEGLI IMPEGNI IN ESSERE CON CODUSSI SOC. COOPERATIVA E SOCIETA' F.LLI PACCAGNAN SPA, A SEGUITO CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI A FAVORE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI - ANNO 2012 (EURO 5.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17011"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA T.I.A. A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO, ANNO 2012 (EURO 45.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17012"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2012/2013 A NUOVO UTENTE DEL SERVIZIO. MINORE ENTRATA EURO 200,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17013"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO COMUNALE "REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2012-2013" E CONTRIBUTO "AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA" FINANZIATO DA COOP. CONSUMATORI NORDEST. INDIVIDUAZIONE  BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 49.864,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17014"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI ASTA PUBBLICA DEL LOTTO B SITO IN VIA GALILEI ALLA DITTA "PROSIDER TUBI E ACCIAI SRL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17015"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI - ANNO 2012 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA COSTRUZIONE ORIBELLI S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.459,59 IVA COMPRESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17016"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL -  IMPEGNO SPESA EURO 15.110,99 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17017"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTO A1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PALESTRE EST/OVEST DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA GAGLIARDI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RESTAURO &amp; COLORE SRL  CON SEDE A S. GIUSTINA  IN COLLE (PD) AI SENSI DELL'ART. 125, DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I.    EURO 13.649,28.  CIG: Z2903825F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17018"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI IN ALLUMINIO IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DANNEGGIATI DA ATTI VANDALICI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA SER.ALL.FER.  SAS DI CHECCHIN V.  &amp; C. DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.829,65  IVA/C.  CIG Z84078E9AE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17019"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PLUVIALI IN ALLUMINIO VERNICIATI PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN, IN SOSTITUZIONE DI QUELLI DANNEGGIATI DA ATTI VANDALICI - INCARICO ALLA DITTA LATTONERIA 2P SAS DI MARTELLAGO (VE) - EURO 500,00. CIG  Z9607D8718</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17020"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. DITTA LASTIMMA S.R.L. EURO 12.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZA507C139E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17021"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - EURO 50.000,00  IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17022"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO COMUNALE DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2012-2013. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE SOMME. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.736,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17023"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO DEL NUOVO ARCHIVIO COMUNALE DI VIA CHIESA ZERMAN: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PAVANSISTEMI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - EURO 19.965,00 - CIG Z360771F5E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17024"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO, EFFETTI DI CORREDO, DISTINTIVI DI GRADO E CALZATURE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2012. AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE SQUILLANTE - FORINT - GIANFORT - FAP - FLOWER GLOVES. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.525,48 IVA INCLUSA. CIG: Z9A07EA969.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17025"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2012 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 31 E SEGUENTI DEL CCNL 22/1/2004. AGGIORNAMENTO E MODIFICA DET. N. 416 DEL 29/6/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.536,05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17026"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOMME ATTRIBUITE A TITOLO DI MOBILITÀ DI PERSONALE AI SENSI DEI DD.PP.CC.MM 5/8/1988 N. 325 E 22/07/1989 N. 428: IMPEGNO DI SPESA EURO 66.670,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17027"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/2004 - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) E SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SIT . DD N. 919/2011: MODIFICA IMPEGNI DI SPESA  ART. 92 D.LGS 163/2006. EURO  18.197,07  O.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17028"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO PER ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PDC A SANATORIA - L. 326/03 - MODIFICA IMPEGNI DD 920/2011.IMPEGNO DI SPESA EURO 13.634,34 ONERI COMPRESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17029"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIORDINO COMPLESSIVO DEGLI ELABORATI CHE COMPONGONO IL PIANO REGOLATORE GENERALE, ELABORATI GRAFICI E NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE, PROPEDEUTICO ALLA PROSSIMA ADOZIONE DEL PAT E  ALLA DIVULGAZIONE IN INTERNET. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.230,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17030"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 39,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17031"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DUE  DECESPUGLIATORI E DI UN RASAERBA A TRAZIONE DALLA DITTA BASTIANON S.N.C. DI MIRKO E COMM. TULLIO BASTIANON. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.005,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17032"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI "EX IPSIA" E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN. NOMINA PROGETTISTA E R.U.P. -  IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 2.270,59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17033"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 ANNO 2011 (EURO 4.794,81 - ENTRATA EURO 4.794,81).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17034"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E POSA OSSARI PREFABBRICATI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. CIG Z78073B6E4 IMPEGNO DI SPESA EURO 7.977,20 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17035"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FOTO ORTOLAN SAS DI MOGLIANO V.TO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA INCLUSA. CIG Z63043CE6E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17036"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMODATO D'USO DI APPARTAMENTO LOCATO AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DI PROPRIETÀ DELL'ATER DI TREVISO A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17037"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25/2/2013. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORIDINARIO PER IL PERIODO 2/1/2013 FINO AL 24/3/2013. IMPEGNO DI SPESA (EURO 65.125,37.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17038"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER L?ALIENAZIONE DEL 100% DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE  NELLA SOCIETÀ MO.SE. S.R.L. DETENUTE DAI SOCI COMUNE DI MOGLIANO VENETO, COMUNE DI MARCON E L?ISTITUTO C. GRIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17039"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL SITO WWW.ACQUISTINRETEPA.IT MEDIANTE LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEL COMANDANTE E DELL'ISTRUTTORE AMM.VO VECCHIATO TIZIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17040"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2012-2013. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.120,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17041"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA INFORMALE PER IL SERVIZIO DI  TRASPORTO E SISTEMAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTE NEGLI ARCHIVI DI VIA GRAMSCI E VIA BONOTTO PRESSO IL NUOVO ARCHIVIO DI VIA CHIESA ZERMAN. EURO 17.000,00 - CIG  ZB707DE83B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17042"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA CONFORMITA' ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - EURO 720,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17043"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2011-  2012 A.T.I.: CRISTOFORETTI S.E. S.R.L., L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L., CPL CONCORDIA SOC.COOP APPALTO 2011-2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.683,72 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17044"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC.  MOGLIANO SERVIZI SRL AI SENSI DELL'ART. 2 DEL CONTRATTO PROT. N. 25236 DEL 20.09.2012, PER LA RISOLUZIONE DAL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - EURO 12.100 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17045"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAN N. 543/2011. INGEGNERIA 2P &amp; ASSOCIATI - INTEGRAZIONE ALIQUOTA IVA PER EURO 202,80 - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA PER  EURO 6.069,40 IVAC.  LOTTO CIG 3143960DDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17046"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA  E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMPRENSORIO RONZINELLA NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI PARI AD EURO 1769,98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17047"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI, CICLO 20-2012, SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE EX DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.453,54 E LIQUIDAZIONE PER EURO 22.236,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17048"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO P.C. A SERVIZIO UFFICIO DI PIANO - SIT  - IMPEGNO DI SPESA EURO 6400,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17049"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO - ACCADEMIA DEL RUGBY - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 2.632,24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17050"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA CORRISPONDENZA E SERVIZI POSTA BASIC EASY PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17051"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PROGRAMMI APPLICATIVI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. DITTA S.P. SISTEMI PUBBLICI S.R.L. DI GARBAGNATE MILANESE (MI) EURO 10.769,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17052"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.847,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17053"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 31.03.2013. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.233,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17054"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEL BOCCIODROMO COMUNALE. CONVENZIONE CON L'A.S.D. BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17055"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. SILVIA CIATTO PER ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA DEL COMUNE PROMOSSO DAI SIGG.RI MIGLIORE E MANCUSO. EURO  2.144,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17056"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO PROMOSSO DAL SIG. LINO SPONCHIADO. EURO 2.177,03.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17057"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE. IMPRESA ILSA PACIFICI S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - IMPORTO EURO 355.825,08 IVA COMPRESA CUP E67H12000750004 - CIG 4389823489</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17058"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL¿ASILO NIDO LILLIPUT  E DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" PERIODO 01.09.2012 - 31.12.2012. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO EURO 1.243,34 =.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17059"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO (EURO 750,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17060"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA CORRISPONDENZA E SERVIZI POSTA BASIC PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17061"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2012 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17062"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO SUI PRODOTTI/STRUMENTI FINANZIARI 2012 ¿ IMPEGNO DI EURO 1.200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17063"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE E DEL DIRETTORE GENERALE ANNO 2012. EURO 27.662,26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17064"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17065"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2012. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.255,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17066"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. 163/2006 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. E FRONT -OFFICE DAL 01.02.2012 AL 31.01.2013. DITTA MAGGIOLI S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA INCLUSA. CIG ZB90343A83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17067"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANDREA GRITTI PER ATTO DI PRECETTO ED EVENTUALE ESECUZIONE MOBILIARE DA PROMUOVERE NEI CONFRONTI DEL SIG. KUQI BLERIM. EURO  1.548,72.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17068"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CED DELLA MCTC. COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI- MCTC. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17069"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ANNUALE LICENZE CHECKPOINT CES COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT E SERVIZI ANNESSI SMART DEFENSE. INCARICO ALLA DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO  4.114,00  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17070"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURE ATTI, DETERMINAZIONI, DELIBERAZIONI E REGISTRI STATO CIVILE.  ULTERIORE  IMPEGNO DI SPESA EURO 1.750,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17071"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA PER STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17072"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI TONER E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17073"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17074"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2012, AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. 10/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17075"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE DEI SERVIZI  DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHÈ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.01.2013 - 30.06.2013 - DITTA AIPA S.P.A. DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17076"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE. AGGIUDICAZIONE DI N. 6 POLIZZE ASSICURATIVE  PER IL PERIODO 31.12.2012 - 31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 199.026,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17077"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17078"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DENOMINATI - EX IPSIA - E DELL'ANNESSA AREA SCOPERTA NELLA FRAZIONE DI ZERMAN - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - ING. ROBERTO PEGORER CON STUDIO PROFESSIONALE A TREVISO - EURO 2.265,12 - CIG ZB4079A32E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17079"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI CAUSA A SEGUITO SENTENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17080"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI  - ANNO 2012 - PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI AMICI DEL PARCO E AMICI DELLA GRANDE PIOPPA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.990,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17081"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI NOVEMBRE 2012 - EURO 295,43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17082"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUONI FAMIGLIA  - PROGETTO "IMPLEMENTAZIONE MADRI DI GIORNO" A FAVORE DEI FREQUENTANTI I NIDI IN FAMIGLIA DEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17083"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012. TERZO IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 6.140,83 IVA COMPRESA. CIG  Z2E04BF54A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17084"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI, RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012. DITTA S.T. SRL DI UDINE - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 3.000,00 - CIG Z28029BA34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17085"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 34.342,38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17086"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. LIQUIDAZIONE 2° PARTE EURO 1000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17087"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE POLICE CONTROLLER PER LA LETTURA DEI DATI DEI CRONOTACHIGRAFI. DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.537,50 IVA INCLUSA. CIG: ZD2078B626.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17088"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE "EX SPIM" UBICATO IN VIA ROMA. DICHIARAZIONE  ASTA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17089"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - ASSEGNAZIONE DI MAGGIORI SOMME AI SERVIZI PER CONTO TERZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17090"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA AVENTE AD OGGETTO "AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI" ALLA DITTA SISGE INFORMATICA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN TORINO. EURO 192.583,70.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17091"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 413,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17092"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DAL 01.04.2013 AL 31.03.2016. IMPORTO EURO 227.925,00 IVA INCLUSA. CIG: 47303253AD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17093"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. 163/2006 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. E FRONT -OFFICE DAL 01.02.2012 AL 31.01.2013. DITTA MAGGIOLI S.P.A. PROROGA AL 31.03.2013. CIG ZB90343A83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17094"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE DI "TUTOR" DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI. ANNO 2013-2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17095"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE VARIANTI AL PRG N. 86, 87 INERENTI AL PIANO DELLA ALIENAZIONI E IL COMPLETAMENTO DELLA SP 64 DA PARTE DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.362,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17096"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AI CAF GESTIONE DELLE DOMANDE DI "BONUS GAS" E "BONUS ELETTRICO" - LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI TREVISO SRL (IMPEGNO DI SPESA EURO 705,96)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17097"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO CIVILE ANZIANI ANNO 2012 - PROGETTO "CON L'AGO E CON IL FILO", INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 40,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17098"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE ANNO 2012 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17099"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX MACELLO DI MOGLIANO. IMPEGNO DI SPESA E  LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO ALL'ATER SPA EURO 200.000,00 IVA/C  - CUP E69I10000020004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17100"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE CONGIUNTA CON IL COMUNE DI MARCON E L'ISTITUTO GRIS DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ MO. SE. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17101"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>SICUREZZA ANTISISMICA DEGLI EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. REDAZIONE DEL PIANO DELLE PRIORITA' DI CARATTERE STRUTTURALE RELATIVE ALLA SICUREZZA ANTISISMICA. INCARICO ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO ENIGEERING S.R.L.  ? EURO 3.337,28 (ONERI E IVA/C.)  CIG ZD707322F4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17102"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSO AL PORTALE WEB "RETE DEL SOCIALE". CIG: ZC4072C0B0 (EURO 2.200,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17103"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE DEL SINISTRO PASSIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 A FAVORE INTERMEDIA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17104"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 869 DEL 01.12.2009 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI TRIENNIO 2009-2012 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 16.12.2012-31.12.2012 EURO 1.400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17105"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/11/2012 - 30/11/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 2.275,59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17106"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2011 AL COMUNE DI CASALE SUL SILE PER ERRATO VERSAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 77,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17107"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N.2 AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE AL CORSO DI FORMAZIONE "LE NUOVE PATENTI DI GUIDA", ORGANIZZATO DA INFOPOL SRL PER IL 20.12.12 A PIOVE DI SACCO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 30,00, IVA ESENTE. CIG Z28074D62D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17108"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA ANNUALE APPARECCHIATURA ETILOMETRO SERES 679E - MATR. 2318 CON VERIFICA TECNICA. DITTA CI.TI.ESSE DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 495,60 IVA INCLUSA. CIG: Z8506AB469.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17109"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER IL RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DALLA SIG.RA  TAMBURINI ALESSANDRINA EURO 3.137,19=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17110"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO  DI SPESA PER INTEGRAZIONE IVA PER EURO 3.586,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17111"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO  PER LA CONFORMITÀ DI PIAZZETTA DEL TEATRO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI - EURO 400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17112"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE DI DUE PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER GLI AMBITI MC 10 E MC 8 E 8A E L?ADEGUAMENTO AL PIANI DELLE ALIENAZIONI DEL PP SAPIM . IMPEGNO DI SPESA EURO 10.359,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17113"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO &amp; C. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA INCLUSA. CIG ZA50783071</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17114"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA, INDETTA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AVENTE AD OGGETTO "SERVIZIO DI ASILO NIDO LILLIPUT SITO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N. 2". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17115"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "LA NOTIFICA DEGLI ATTI" ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL GIORNO 13 DICEMBRE 2012 A MEL (BL). IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00 IVA ESENTE. CIG ZD20771C50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17116"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER L'AGGIUDICAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA  - ALIENAZIONE AREE COMUNALI  LOTTO A, LOTTO B, LOTTO C, LOTTO D, LOTTO E, LOTTO F, LOTTO G, LOTTO H, LOTTO I,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17117"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA CONTABILE,FISCALE E TRIBUTARIA CONNESSA ALLE DECISIONI DEL COMUNE IN MERITO ALLE SORTI DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA SPL. SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.A.. STUDIO COMMERCIALISTICO  - C.I.G  Z7F07AF7D3 - IMPEGNO DI SPESA EURO  39.640,00     ONERI COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17118"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE A SEMINARI FORMATIVI AI DIPENDENTI DEL II SETTORE. IMPEGNO DI SPESA. EURO 99.18.= IVA ESCLUSA. LOTTO CIG [4768414BB4]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17119"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DI PERSONALE PER CESSIONE DI CONTRATTO AI SENSI ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 DOTT.SSA CASTAGNOLI GABRIELLA AL COMUNE DI VENEZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17120"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1022 DEL 16/11/2004: RESTITUZIONE RATEALE IMPORTO DI EURO 335,81 QUALE LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NON DOVUTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17121"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 10 DEL 16/01/2012 DI COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2012 PER SOMME NON UTILIZZATE ANNO 2011 A TITOLO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.043,10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17122"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL SPA . EURO 300.000.= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17123"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2012 E CONSUNTIVO 2011 - ART. 6 LEGGE N. 67/1987.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17124"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI - VERSAMENTO DEBITO RESIDUO A FAVORE MONTE DEI PASCHI DI SIENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17125"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI - VERSAMENTO DEBITO RESIDUO A FAVORE BANCA NAZIONALE DEL LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17126"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LIBERI DI ESSERE, LIBERI DI MUOVERSI": NOVAZIONE CONTRATTO E SUOI ALLEGATI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO AL TRASPORTO DI PERSONE SVANTAGGIATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17127"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE, ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO  7.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17128"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTENDAMENTO STRUTTURE PER SPETTACOLO CIRCENSE SU AREA COMUNALE SPZ DA PARTE DITTA CIRCO ACQUATICO BELLUCCI. DEFINIZIONE CAUZIONE EURO 1.000,00 A GARANZIA DEL MANTENIMENTO/RISPRISTINO DELL'AREA CONCESSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17129"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA  GARA DENOMINATA: LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE, GLOBAL SERVICE -  EURO 1.500,00 -  CIG Z460776755</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17130"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CLORURO DI SODIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA SUPERBETON S.P.A. DI PONTE DELLA PRIULA (TV).  EURO 4.287,93 IVA COMPRESA - CIG Z420774BC8 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17131"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE AL CORSO "LA SICUREZZA URBANA E L'IMMIGRAZIONE" ORGANIZZATO PER IL 6.12.12 A JESOLO DA ANCIVENETO.IMPEGNO DI SPESA EURO 75,00. CIGZ3707678F5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17132"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17133"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BENEFICIO IDRAULICO E IRRIGUO A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 79.904,18/B LIQUIDAZIONE 1° RATA EURO 57.123,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17134"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMATISMO INGRESSO  PRINCIPALE CIMITERO DI ZERMAN E ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DEGLI INGRESSI AUTOMATIZZATI  DEI CIMITERI: CENTRALE, DI CAMPOCROCE,  BONISIOLO E  ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.V.A. S.R.L.  DI DOSSON DI CASIER (TV) - EURO 3.365,01 IVA/C. - CIG: Z330728504.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17135"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI - SOPRALLUOGO DEL 25/01/2012. EURO 488,25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17136"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER  L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO  DEGLI IMPIANTI COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 33 DELLA LEGGE  N. 10/91 E DELL'ART. 9 DEL D.M. 27/07. STUDIO TECNICO PER IND. LUIGI BALESTRIERI. EURO 5000,00 IVA COMPRESA LOTTO CIG [472558299F]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17137"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 1007,00 IVA C. A FAVORE DEL COMUNE DI MARCON PER LA SPESA SOSTENUTA A SEGUITO DELL'INCENDIO VERIFICATOSI IL 27/6/2012 PRESSO L'IMPIANTO EX NUOVA ESA SITO A MARCON ED IN PARTE A MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17138"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 170,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17139"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/1998 ART. 27 -  CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO  A.S. 2012-2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.206,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17140"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE CONGIUNTA CON IL COMUNE DI MARCON E L'ISTITUTO C.GRIS DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ MO.SE. SRL. RIAPERTURA TERMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17141"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB-IMPEGNO PER EURO 1.428,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17142"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "IL FONDO E LA RELAZIONE TECNICO E ILLUSTRATIVA". IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17143"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA D.D. 589 DEL 20/09/2012 AVENTE OGGETTO "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ICI PER L'ANNO D' IMPOSTA 2007 ALLA DITTA ABACO SPA. EURO 48.400,00 IVA COMPRESA" - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17144"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 7^ EROGAZIONE ANNO 2012 (EURO 9.795,53)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17145"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI ASTA PUBBLICA DEL LOTTO A SITO IN VIA GALILEI (EX SAPIM) AL SIG.  MINORELLO SERGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17146"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DUE APPARATI AUDIOCODES PER COLLEGAMENTO TELEFONICO DEL SERVIZIO TRIBUTI. INCARICO DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE - EURO 1.512,50 IVA/C. - ZF70704367.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17147"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DI PERSONALE PER CESSIONE DI CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 DAL COMUNE DI VILLORBA - ING. CURTI ALESSANDRA - DAL 1.12.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17148"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMATIVO SUL TEMA "IL SISTEMA DEI CONTROLLI NEGLI ENTI LOCALI DOPO IL D.L. 174/2012" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA  PER IL 3 DICEMBRE 2012  A SAN TROVASO DI PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA ¿ 191,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17149"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 414,22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17150"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MIRANO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IVA ESENTE. CIG. Z0A0724CDD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17151"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE INSTALLATI NEI SOTTOPASSI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA PER IL MESE DI DICEMBRE 2012 - EURO 3.394,88 IVA/C- CIG: Z14046376C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17152"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 EURO 1.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17153"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 604 DEL 27.09.2012: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. - CIG Z6C03235A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17154"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E HOSTING PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA BOOKMARKWEB. DITTA COMPERIO SRL. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 273,00.= IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17155"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO WWW.TECA. PAGAMENTO CANONE BIENNALE DI ABBONAMENTO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE X-NET. DITTA EUROTEAM S.A.S. DI MASSIMO BOARON. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 131,00= IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17156"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 4 SCAFFALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA 'PROPOSTA D'ARREDAMENTO DI BERTOLIN M. &amp; C. SAS'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 640,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17157"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINA AGRICOLA PER CURA E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ALLA  'O.M.P.R.A. SNC DI PADOAN FABIO &amp; C.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  EURO 1.647,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17158"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA PALESTRE COMUNALI E PALESTRA BERTO. PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI CONCESSIONARI USCENTI PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.012,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17159"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI  VIGILI DEL FUOCO PER LA CONFORMITA' DELL'ASILO NIDO LILLIPUT ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI.  EURO 200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17160"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE AREA D2/B (S.P.Z.) DISCIPLINATO DALLA CONVENZIONE PROT. N. 18754/2010. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2012 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI MOGLIANESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17161"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRIMA ATTIVAZIONE NUOVE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DI OPERE COMPLEMENTARI AL PASSANTE DI MESTRE - EURO 500,00 - CIG: ZB907446E4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17162"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 569/2012 - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLE DITTE VARROTO E MULTISERVICE PER COMPLESSIVI EURO 457,82 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17163"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - 1° STRALCIO. IMPRESA ILSA PACIFICI S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO EURO 1.524,98 IVA COMPRESA. CIG. 30643551BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17164"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2012 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO -  IMPEGNO SPESA EURO 895,00 IVA INCLUSA - CIG ZC50470FC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17165"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO (ANTENNE) DEGLI APPARATI RADIO IN USO DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. DITTA PRECOM S.N.C. DI ALBIGNASEGO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 389,62 IVA INCLUSA. CIG:Z9307439B5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17166"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI E AFFIDI ANNO 2012 (EURO 79.598,77).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17167"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB-IMPEGNO PER EURO 60,65)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17168"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA J. PIAGET DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 238,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17169"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.R.L. DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA PER SERVIZIO ASILO NIDO "LILLIPUT" A.S. 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 246,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17170"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE BORTONE FABRIZIO DELLA GESTIONE DEL FONDO COSTITUITO DAI FAMILIARI A FAVORE DELLA SIG.RA D.Z.A. E LIQUIDAZIONE SPESE (EURO 1.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17171"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DI STRADE COMUNALI - ANNO 2012 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA COSTRUZIONE ORIBELLI S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.000,00 IVA COMPRESA -  CIG  Z7A0686B0C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17172"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2012 - EURO 2.503,48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17173"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO IN DATA 08.01.2008 E STIPULA CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE CON SO.L.A.IM.. EURO 71.700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17174"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI OTTOBRE 2012 - EURO 2.770,47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17175"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.623,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17176"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA LA SOC. SO.L.A.IM. S.R.L. ED IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER L'IMMOBILE SITO IN VIA MACHIAVELLI 11 ADIBITO A MAGAZZINO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17177"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE VECCHIATO TIZIANA AL CORSO "GLI ACQUISTI TELEMATICI E L'USO EFFICACE DEL PROGRAMMA CONSIP" - ROMA, 29-30 NOVEMBRE 2012, ORGANIZZATO DA CEIDA. IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00 IVA ESENTE. CIG:ZBF0732745.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17178"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DISMISSIONE DELLE AUTOVETTURE FIAT PANDA TARGATA AH608YN E FIAT TARGATA TV778435 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17179"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPETIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX SPIM IN VIA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17180"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 81/2008  AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIP STEFANO ZALTIERI CORSO  RISCHI DELL'AMBIENTE DI LAVORO ATTIVITÀ UFFICIO ORGANIZZ DA  FORM&amp;R  CON SEDE GALLIERA VENETA (PD)  CHE SI SVOLGERÀ IL 7/12/2012 A PADOVA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 181,81 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17181"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE A SEMINARI FORMATIVI AI DIPENDENTI II SETTORE ( EDILIZIA PRIVATA) . IMPEGNO DI SPESA. EURO 251,81.= IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17182"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA CONCESSIONE D'USO PROT. 6352/2012 A FAVORE DELLA SOCIETÀ H3G SPA SU AREA COMUNALE SITA IN VIA ZERMANESA, PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17183"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMATIVO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA AD OGGETTO: "IL SISTEMA DEI CONTROLLI NEGLI ENTI LOCALI DOPO IL D.L. 174/2012" PER IL GIORNO 3 DICEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 191,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17184"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO AL BANDO PROT. N. 30586/2012 E RIAPERTURA TERMINI PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17185"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE CONGIUNTA CON IL COMUNE DI MARCON E L'ISTITUTO C. GRIS DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ MO.SE SRL CON SEDE A MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17186"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 9/2010 - SERVIZIO CIVILE ANZIANI ANNO 2012. PROGETTO "CON L'AGO E CON IL FILO" - CIG ZF00736485 (EURO 1.525,83)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17187"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE SCUOLE PRIMARIE OLME, VESPUCCI, COLLODI - LOTTO A2 - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, ALLA DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 25.031,81 IVA/C- CIG ZCC032B86D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17188"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER RICORSI AL GIUDICE DEL LAVORO PROMOSSI DAI SIGG.RI FAVARETTO GIOVANNI E BALDAN FABIO.  EURO 4.354,06.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17189"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON IL COMUNE DI MARCON E L'ISTITUTO GRIS PER EFFETTUARE UNA GARA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ALIENAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ MO. SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17190"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE ORGANIZZATIVE ALL'INTERNO DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELLA TEMPISTICA DEI TERMINI ISTRUTTORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17191"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI OTTOBRE 2012 - EURO 331,02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17192"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.762,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17193"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO SALDO PER IMMOBILI COMUNALI POSSEDUTI AL DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO (EURO 660,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17194"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE "MARIGNANA" , SITA IN VIA MARIGNANA N. 7-7/B, AL DOTT. CACCO ALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17195"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE FORNITURA PASTI A DOMICILIO PER SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ. AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA "MO.SE. - MOGLIANO SERVIZI SRL". CIG: Z56072C16F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17196"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: STIPULA SCRITTURA PRIVATA E CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA CON LA SIG.RA MUSSATO SERENA, ALLOGGIO VIA GRIS N. 11/B E LIQUIDAZIONE A SALDO CANONE LOCAZIONE GIUGNO DICEMBRE 2012 (EURO 3.744,05)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17197"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER "L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - BIENNIO 2013-2014". IMPEGNO DI SPESA EURO 625,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17198"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/10/2012 - 31/10/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO ROSANA CARMELO PER EURO 1.932,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17199"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BLOCCHI VERBALI DI FERMO E SEQUESTRO PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUL TERRITORIO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGERLO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 459,80 IVA INCLUSA. CIG:Z3B06F5962.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17200"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 1^, 2^ E 3^ ANTICIPAZIONE DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 58/12, N. 184/12 E N. 236/12 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BORTONE FABRIZIO (EURO 5.987,70)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17201"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2012-2013 AD ALCUNI UTENTI. MINORE ENTRATA EURO 1.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17202"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB-IMPEGNO PER EURO 4.138,05)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17203"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 84 DEL 09.02.2012. CONDOMINIO AL TEATRO. EURO 627,22.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17204"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITÀ DI BONIFICA E AVVIAMENTO SOFTWARE J-DEMOS STATO CIVILE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT' ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - IMPEGNO DI SPESA EURO 3280,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17205"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI N° 9 LOTTI (AREE VERDI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17206"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSTA DI ACQUISTO TERRENO DI PERTINENZA DI ALLOGGI ERP IN VIA VANZO  CIVICI 52 - 54 E VIA ALFIERI CIVICI 27 - 29. RATEIZZAZIONE IMPORTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17207"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIENDA PARTECIPATA MO.SE. S.R.L.: NOVAZIONE CONVENZIONE E SUOI ALLEGATI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17208"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI ¿ VERSAMENTO DEBITO RESIDUO A FAVORE B.I.I.S.(EX O.P.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17209"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL GEOM. SERGIO RUZZA PER VARIAZIONE CATASTALE DELL'AREA DI PERTINENZA DI DUE CONDOMINI "VANZO - ALFIERI". IMPEGNO DI SPESA EURO 755,04. CIG 467033418A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17210"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DEL COMANDANTE E DI DUE AGENTI DI P.L. AL CORSO "PUBBLICI ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - CIRCOLI PRIVATI" ORGANIZZATO DA ANCI VENETO IL 14.11.12 A MAROSTICA. IMPEGNO EURO 225,00 IVA ESENTE. CIG Z0006FD1C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17211"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA D.D. 679 DEL 22.10.2012 CON LA QUALE SI AUTORIZZAVANO I DIPENDENTI LICIA CASARIN E TORTATO GIORGIO A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17212"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE  CON CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE  PER COSTRUZIONE PONTE PEDONALE LUNGO IL FIUME ZERO ( LOC. CAMPOCROCE) A SERVIZIO DELLA STRADINA DI COLLEGAMENTO DI VIA MOTTA. CONSORZIO BONIFICA DESE SILE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17213"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS. 163/2006, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. E FRONT-OFFICE DAL 01.02.2012 AL 31.01.2013. DITTA MAGGIOLI S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 53.000,00 IVA INCLUSA. CIG: ZB90343A83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17214"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI AI DIPENDENTI COMUNALI A SEGUITO ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17215"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER L'AGGIUDICAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA DI UN LOTTO IN VIA GALILEI (EX SAPIM) E DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX SPIM IN VIA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17216"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - EURO 106,66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17217"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE CONVERTITORE SERIALE PER IL SISTEMA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 IVA  COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17218"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE IN COMODATO GRATUITO DEL SOFTWARE "INTERFACCIA CONCILIA SIATEL". DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 726,00 IVA INCLUSA. CIG Z0C0669DFE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17219"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE DEL SINISTRO PASSIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 A FAVORE INTERMEDIA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17220"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SOTTO FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O. SINISTRO BIASUTTI ROBERTO. IMPEGNO EURO 200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17221"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO SOTTO FRANCHIGIA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O.  SINISTRO VIAN RAOUL DEL 01.02.2010. IMPEGNO EURO 150,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17222"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AGGIO PARI AL 22,74% DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE. DITTA M.T. S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO  115.000,00 IVA INCLUSA.CIG: 0230840F2D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17223"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE "STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17224"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  DIRITTI ANNUALI DI LICENZA PER LE OFFICINE ELETTRICHE FOTOVOLTAICHE DI PROPRIETA' COMUNALE - EURO 69,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17225"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE 94MO ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA - GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE - FESTA DELLE FORZE ARMATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 892,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17226"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO 01.01.2013 - 31.08.2017". COSTITUENDA A.T.I. "EURO TOURS S.N.C." (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - ACTT SPA (MANDANTE)". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 394.052,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17227"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI SETTEMBRE 2012 - EURO 2708,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17228"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4608,97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17229"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "LILLIPUT" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE A.S. 2012-2013 PER EURO 143.474,69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17230"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2012 - EURO 23.739,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17231"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI DUE SYSTEM MEMORY CACHE BATTERY IBM. INCARICO ALLA DITTA CBT COSMIC BLUE TEAM S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17232"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA DIPENDENTE WOLF ANTONELLA A GIORNATA DI FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 153,00= CIG  Z3006EF16E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17233"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. LIQUIDAZIONE A SALDO DEL COMPENSO CORRISPOSTO DALL'ISTAT AI RILEVATORI CENSUARI E AI COORDINATORI COMUNALI. (EURO 21.264,07.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17234"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA SUAP CON VARIANTE URBANISTICA VEGA EX ART. 5 DPR 447/1998 E SMI. IMPEGNO DI SPESA ART. 90 E SEGUENTI DLGS 163/2006. EURO 6.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17235"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO &amp; PARTNERS S.P.A. SUL TEMA "LA FINANZA COMUNALE TRA L'ASSESTAMENTO E LA LEGGE DI STABILITÀ 2013". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 251,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17236"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA SERVICE POLIZIA LOCALE. INCARICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA DI CUI AL D.LGS. 81/2008 ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO A MOGLIANO VENETO. EURO 630,00 INARCASSA E IVA COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17237"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEL "SERVIZIO DI ASILO NIDO PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA "LILLIPUT" SITA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, VIA BERCHET N.2". IMPEGNO PER EURO 317.520,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17238"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELL'AREA DENOMINATA "LOTTO CENTRALE S.P.Z." ALL'INTERNO DELLA Z.T.O. D2B. ESCUSSIONE POLIZZA DITTA ROSSO VENEZIANO  S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17239"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO IN ECONOMIA DITTA LASTIMMA S.R.L. EURO 12.100,00 IVA COMPRESA. CIG  Z03069975A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17240"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO RICARICHE PER BOMBOLETTE SPRAY KEY DEFENDER PER PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA FORINT S.P.A. - CASALE SUL SILE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00 IVA INCLUSA.CIG  Z980699655.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17241"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 869 DEL 1/12/2009 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI TRIENNIO 2009-2012" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07.2012-15.12.2012. EURO 14.100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17242"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE "MARIGNANA" SITA IN MOGLIANO VENETO, VIA MARIGNANA 7-7B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17243"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSERELLA CICLOPEDONALE DI SERVIZIO AD USO DEL CENTRO POLIVALEMNTE IN VIA BONISIOLO, 1 SU SCOLO SERVETTA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE E IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO E CAUZIONE. CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 197,06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17244"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.700,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17245"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTI ISTAT SU CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2012 (EURO 39,78.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17246"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 12/07/2007 "DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2010 (EURO 2.988,11 - ENTRATA EURO 1.689,42)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17247"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA INFRUTTUOSA. GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L¿AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31.12.2012/31.12.2016 AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17248"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 613/2012 E ACQUISTO DALLA DITTA GRANDI CUCINE DFD SRL DI PREGANZIOL DI UN FORNO PER L'ASILO NIDO LILLIPUT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.272,58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17249"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI LICIA CASARIN E GIORGIO TORTATO A PARTECIPARE AL CORSO FORMATIVO DENOMINATO - LE NUOVE FRONTIERE DEGLI AFFIDAMENTI PUBBLICI DOPO LA SPENDING REVIEW -  CHE SI TERRA' IL 31.10.2012 A VICENZA.  EURO 180,00 IVA ESENTE. CIG  Z7C06BACFC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17250"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO  DI EURO 120.000,00. CIG 4298925123.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17251"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA SUL TEMA "LA SPENDING REVIEW ED IL BILANCIO 2013 DEI COMUNI" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 20 NOVEMBRE 2012 A DOSSON DI CASIER  (TV) EURO 271,81.= CIG.Z1406B30DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17252"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI. SPESA A CARICO DEL MIUR  A FAVORE DI VERITAS SPA - ARRETRATI 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 37.194,05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17253"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 6^ EROGAZIONE ANNO 2012 (EURO 4.279,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17254"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012. SERVIZIO DI CARROZZERIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA TOZZATO SNC DI MOGLIANO V.  EURO 4.000,00  IVA COMPRESA - CIG ZEC04BF584</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17255"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB-IMPEGNO PER EURO 1.356,59)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17256"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2012-2013. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (SUB-IMPEGNO  PER EURO 28.215,97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17257"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT, DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" E DELL'ASILO NIDO HAPPY CHILD PERIODO 01.09.2012 - 31.12.2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.270,08=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17258"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.09 - 31.12.2012 PER EURO 87.091,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17259"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - EURO 82.119,30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17260"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17261"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2012. EURO 1.425,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17262"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. ZANCHI ALBERTO. EURO 2.186,01.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17263"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMATIVO SUL TEMA "CORTE DEI CONTI ED AUTONOMIE LOCALI - IL CONTROLLO SULLA SANA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI" (DOPO LA SPENDING-REVIEW) - CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL GIORNO 30 OTTOBRE 2012 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 71,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17264"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 PER CAT. D3 PROFILO "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17265"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO WEB CALCOLO IMU "SALDO 2012". INCARICO ALLA DITTA ADVANCED SYSTEMS SRL DI CASALNUOVO DI NAPOLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 605,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17266"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO LILLIPUT: SOSTITUZIONE PORZIONE DI PAVIMENTO - INCARICO ALLA DITTA VP VETTORELLO PAVIMENTI DI MOGLIANO VENETO - EURO 2.722,50 - CIG: Z1806141A1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17267"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2011. EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17268"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA MEB S.R.L. DI MARCON (VE). IMPORTO EURO 11.675,21 IVA COMPRESA. CIG ZFA04E2050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17269"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06)SERVIZIO FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2012 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO -  IMPEGNO SPESA EURO 2.000,00  IVA INCLUSA - CIG ZC50470FC5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17270"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO DELL'AREA A NORD DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA FERRETTO AL GEOM. MASSIMO ZANETTI, CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO - EURO 4.781,92 - CIG: ZC501FB76A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17271"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE "PC DESKTOP 11" PER LA FORNITURA DI N. 12 P.C.DESKTOP COMPATTI E N. 12 DISPOSITIVI OPZIONALI, STIPULATA DA CONSIP S.P.A. CON OLIDATA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.300,00 IVA COMPRESA. CIG DERIVATO N. 4590502A14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17272"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 CON LA BIBLIOTECA 'SOGNI DI CARTA' DELLA SCUOLA PRIMARIA OLME PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO 'PIEDIBUS'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17273"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI SETTEMBRE 2012 - EURO 282,46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17274"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER I MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2012 -  LIQUIDAZIONE EURO 6.338,64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17275"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA BANDO DI GARA PROT.N. 26312/2012 E RIAPERTURA TERMINI PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. EURO 688,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17276"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO. INCARICO ALLA DITTA HYKSOS SNC DI CAL F. &amp; BIN P. DI MARENO DI PIAVE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1597,20=. CIG: Z9C06B1AB2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17277"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEL  MAGAZZINO COMUNALE DA VIA L. DA VINCI 20 A VIA N. MACHIAVELLI 11 - SPESE PER CAMBIO UTENZE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17278"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. ALIENAZIONE TERRENO DI PERTINENZA DI ALLOGGI ERP IN VIA VANZO  CIVICI 52 - 54 E VIA ALFIERI CIVICI 27 - 29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17279"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01.01.2011 - 31.12.2011 - DA PARTE DELLA MO.SE. SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17280"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL BANDO DI FINANZIAMENTO COMUNITARIO REGIONE VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA R. CUTTY CONSULTANT GRUPPO GLOBAL INFOTECH DI VENEZIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17281"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI E.R.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE CON ATER DI TREVISO.  IMPEGNO SPESE STRAORDINARIE  PER EURO 15.000,00 I/C IN ATTUAZIONE CONVENZIONE APPROVATA CON D.G.C. N. 71/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17282"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER ESCUSSIONE FIDEJUSSIONE BANCARIA RILASCIATA DA UNICREDIT S.P.A. (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17283"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 62/2000 E DPCM 106/2001 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO A.S 2010-2011. SUB IMPEGNO DI SPESA EURO 19.350,00 E IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17284"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO SU I TITOLI EDILIZI E LE NOVITÀ DELLA LEGGE 07/08/2012 N. 134. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE DIPENDENTI II SETTORE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE KAIROS SPA. EURO 241,81.= IVA ESENTE. LOTTO CIG [45625130D6]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17285"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA TRA ENTI  ANNO 2012  AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 265/99 E DM 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA  EURO 2.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17286"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2012-2013 (EURO 235,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17287"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RECUPERO SALME ANNO 2012 ( EURO 309,88)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17288"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP S.P.A., DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17289"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FALDONI A FONDO CHIUSO DA ARCHIVIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 536,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17290"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI  UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.606,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17291"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVO CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI - MODELLO UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 557,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17292"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (JDEMOS) E TRIBUTI (ETRIB) ANNO 2012. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.260,00 IVA COMPRESA. CIG: ZCA03F14D7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17293"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01-07-2012/30-09-2012. EURO 855,29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17294"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.10 - 31.12.2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.587,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17295"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SEDE DI VIA ROMA DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.020,46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17296"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DENOMINATO: "LAVORI/SERVIZI INTEGRATI E MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE - GLOBAL SERVICE" - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E INDIZIONE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 55 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. -  EURO 986.714,43 -  CIG: 4319491CB9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17297"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/09/2012 - 30/09/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.303,42:=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17298"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98 ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI" E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ". DOMANDE RELATIVE AL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17299"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO MOBIITÀ PER L'ANNO 2012, IN ESECUZIONE DELL'ART. 23, COMMA 12 NOVES DEL D.L. N. 95 DEL 6 LUGLIO 2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA SALDO ANNO 2012 EURO 1.663,37.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17300"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPETIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI UN LOTTO IN VIA GALILEI (EX SAPIM) E  DEL COMPLESSO IMMOBILIARE EX SPIM IN VIA ROMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17301"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA ANNUALITÀ 2010 (A.S. 2011/2012) - LIQUIDAZIONE ACCONTO (EURO 8.386,77)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17302"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'ING. STEFANO FOFFANO PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE DI VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA DELLA VARIANTE AL P.R.G. N. 86. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.390,96.= CIG 4590931C19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17303"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMATIVO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA AD OGGETTO: "LA SPENDIG REVIEW E IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI" 5 OTTOBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 95,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17304"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DELLE ARTI. DOMENICA 7 OTTOBRE 2012. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI SERVICE/AUDIO ALLA SONIC SERVICE  E  DI ASSISTENZA TECNICO/LOGISTICA ALLA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.065,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17305"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO MODIFICA CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO IMMOBILE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAROCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17306"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 165 DEL 16.03.2010. EURO 790,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17307"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CARLO IANNACCONE DELLO STUDIO LEGALE SGHEDONI &amp; IANNACCONE PER L'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO DAL SIG. GHEZZO GIOVANNI. EURO 503,36.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17308"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON  D.D. N. 542 DEL 22/08/2012 RIFERITO AL SERVIZIO DI ASILO HAPPY CHILD A.S. 2012-2013 DA EURO 22.800,00 A EURO 17.690,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17309"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMATIVO SUL TEMA 'LE NOTIFICAZIONI: NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI". ESAME DEL PROCEDIMENTO NOTIFICATORIO E APPROFONDIMENTO DELLE QUESTIONI PIÙ RILEVANTI. ORGANIZZATO DAL C.S.A. DELLA MARCA TREVIGIANA IL 25/10/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 301,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17310"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE: "LE MODIFICHE AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI DOPO LA RIFORMA FORNERO E LE NOVITÀ DEL DECRETO SPENDINE REVIEW" CHE AVRÀ LUOGO IL 22 OTTOBRE A CITTADELLA (PD).  IMPEGNO DI SPESA: EURO 201,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17311"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI, RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012 - DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31.12.2012 - EURO 3.200,00 - CIG: Z28029BA34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17312"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA' - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  FINO AL 31.12.2012 - EURO 881,71 - CIG: ZD60297277.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17313"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE ALLE GIORNATE DI STUDIO ORGANIZZATE DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA " APPALTI DI FORNITURE E DI SERVIZI-CORSO BASE". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17314"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE "MARIGNANA" SITA IN VIA MARIGNANA N. 7-7B A MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17315"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA DI PORDENONE DI UN FORNO COMBI PER L'ASILO NIDO LILLIPUT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.272,58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17316"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI FORMATIVI ORGANIZZATI DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA AD OGGETTO: "ANALISI DELLE PROCEDURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" 4 OTTOBRE 2012 E "LA SPENDIG REVIEW E IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI" 5 OTTOBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 398,62.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17317"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PUCCI LILIANA DAL 01.01.2013 PER DIMISSIONI VOLONTARIE, CON DIRITTO ALLA PENSIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 5, LETTERA A) LEGGE N. 247/2007 E S.M.I. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17318"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PROROGA PER IL PERIODO 01/10/2012 - 31/03/2013 (EURO 78.650,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17319"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ATTO DI INDIRIZZO PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE MARIGNANA DI CUI ALLA D.C.C. N. 84/2011. APPROVAZIONE SCHEMA DI INTESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17320"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. IMPORTO 245.384,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17321"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI AGOSTO 2012 - EURO 2.148,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17322"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. PER SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANUTENZIONE. EURO 15.000,00.= IVA COMPRESA  - CIG Z4A065FE38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17323"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO IN ECONOMIA DITTA LASTIMMA S.R.L. EURO 7.000,00 IVA COMPRESA. CIG  ZBA065AE98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17324"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - INCARICO ALLA DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) PER L'ANNO 2012 - EURO 5.000,00 CIG: Z6C03235A4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17325"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI AGOSTO 2012 - EURO 324,93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17326"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 1.816,65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17327"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO: ACCADEMIA DEL RUGBY -  AFFIDAMENTO INCARICO DI MEMBRO  ESPERTO ALL'ING.  CALOGERO COLLERONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 755,04 - CIG Z4A066DFBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17328"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI ASILO LILLIPUT E PIAZZETTA DEL TEATRO - INCARICO AL PER. IND.LE ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) - EURO 5.662,80 CIG: Z5A063758A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17329"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. EURO 13.077,92= IVA COMPRESA - CIG Z2D02F8CE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17330"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "SPENDING REWIEW E RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO" ORGANIZZATO DA PUBLIKA PER IL GIORNO 27 SETTEMBRE 2012 A MESTRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17331"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI, INABILI O MINORI NON ACCOMPAGNATI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2012 (EURO 56.350,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17332"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 5^ EROGAZIONE ANNO 2012 (EURO 3.164,48)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17333"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI NEL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2012. EURO 4.313,98.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17334"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 456 DEL 18.07.2012:  AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA STATICA E  DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETA'  COMUNALE O D'INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DAL R.U.P. ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO. ENGINEERING  DI MOGLIANO VENETO -  CIG: Z3004FFC4D. RETTIFICA PUNTO 3) DEL DISPOSITIVO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17335"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI - ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 847,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17336"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A TITOLO DI RIMBORSO AL PAGAMENTO TOTALE O PARZIALE DELLA T.I.A. A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO, ANNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17337"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>"BONUS FAMIGLIA" A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E/O CON UN NUMERO DI FIGLI A CARICO PARI O SUPERIORE A QUATTRO. EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2011 (EURO 4.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17338"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A. UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 338 DEL 25/05/2012 (EURO 438,19)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17339"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ICI PER L'ANNO D' IMPOSTA 2007 ALLA DITTA ABACO SPA. EURO 48.400,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17340"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DET. N. 290/2012. AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO GRATUITO  DEI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE  ALL'ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17341"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI RISOLUZIONE CON MO.SE. S.R.L. DAL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17342"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI RISOLUZIONE CON MO.SE. S.R.L. DAL CONTRATTO PROT. N. 2930 DEL 01.10.2003 RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE "LILLIPUT"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17343"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI RISOLUZIONE CON MOSE S.R.L. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17344"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L¿AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO 31.12.2012/31.12.2016. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17345"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LA CREAZIONE, LA DISTRIBUZIONE DEL DEPLIANT INFORMATIVO SULL'AMBIENTE. ASSOCIAZIONE  FOREVER ALONE . EURO 2.698,82 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17346"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO ALL'A.S.D. POLISPORTIVA MOGLIANO DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI A.S. 2012-2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17347"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE E V.C.VECCHIATO S. ALLA GIORNATA DI STUDIO PER P.L. IL 20.09.12 A RICCIONE,ORGANIZZATA DA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO  EURO 280,00 IVA ESENTE. CIG Z12063A6C4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17348"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>VI^ EDIZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "PICCOLI PASSI... GRANDI SORRISI". PERIODO OTTOBRE 2012 - GIUGNO 2013. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17349"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO SPESA CANONI LOCAZIONE ANNO 2012 CONTRATTI SCADUTI (EURO 11.303,34)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17350"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA PALESTRE COMUNALI E PALESTRA BERTO. PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI CONCESSIONARI USCENTI PER IL PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 26.687,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17351"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON LE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.RI 299 DEL 10.05.2012 E 319 DEL 14.05.2012. EURO 755,04.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17352"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA FINALIZZATA ALL'ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE NELLA SOCIETÀ MO.SE. SRL AL DOTT. VENDRAMIN DELLO STUDIO COMMERCIALISTICO "M" CON SEDE A DOSSON DI CASIER - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.000,00 ONERI COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17353"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL GEOM. SERGIO RUZZA PER LA REDAZIONE DI PERIZIA FINALIZZATA ALL'ALIENAZIONE DI AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITE IN VIA VIVALDI E VIA TORRICELLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.887,60. CIG 4528170C15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17354"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA SUL TEMA "L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. GUIDA OPERATIVA E LE ULTIME NOVITÀ" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2012 A MARCON. IMPEGNO DI SPESA EURO 151,81.= CIG ZF5063AFFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17355"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA, INDETTA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AVENTE AD OGGETTO "SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI E DELL'INFANZIA MAROCCO E SAN PIO X"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17356"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL SPA . EURO 75.000,00.= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17357"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO "LILLIPUT" DA PARTE DI MO.SE. SRL, PERIODO 26.08.2011 - 25.08.2012. (IMPEGNO DI SPESA EURO 61.249,58)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17358"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>MO.SE. S.R.L. - SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. SALDO IN DATA 31.12.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.206,24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17359"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGRAMMA INIZIATIVE DELLE GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE DAL 16 AL 22 SETTEMBRE 2012 -  AZIENDA AGRICOLA PIANTE VARROTO ROBERTO E MULTISERVICE SNC - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1.100,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17360"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE". DITTA ACSM - AGAM RETI GAS-ACQUA S.R.L. ¿ APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO  RELATIVO A CONTRIBUTO PER SOSTITUZIONE VECCHIE CALDAIE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17361"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SPONSORIZZAZIONE CON LA DITTA S.I.L.L. LATTONERIE SRL PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RELATIVE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17362"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE TECNICA N. 84 AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL ART. 48 L.R. 11/04 E S.M.I.  - CORREZIONE ERRORE MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17363"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 1.883,06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17364"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI LUGLIO 2012 - EURO 2.039,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17365"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2012 -  LIQUIDAZIONE EURO 2.112,89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17366"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA PER STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17367"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COPISTERIA NECESSARI AL II° SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI  MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. CIG 4518128D29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17368"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMATIVO SUL TEMA "DAL DECRETO "SALVA ITALIA" ALLA "SPENDING REVIEW" 1 E 2: IMPATTO SUL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI E SUI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMIN.VI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL 14 SETTEMBRE 2012 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 381,81=. (CODICE CIG    )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17369"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI ANNUI A VARI ENTI. EURO 9.400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17370"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRAVERSAMENTI E PARALLELLISMI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI. EURO 3506,96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17371"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE DI VENEZIA PER PARERE IDRAULICO RELATIVO AL PROGETTO "PASSERELLA PEDONALE SULLO SCOLO SERVETTA IN LOCALITÀ ZERMAN DI MOGLIANO VENETO". IMPORTO EURO 100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17372"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. EURO 7.729,30= IVA COMPRESA - CIG Z2D02F8CE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17373"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. EURO 11.318,19=  IVA COMPRESA - CIG ZA502EF2F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17374"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 127.953,98 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17375"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/08/2012 - 31/08/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 414,04=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17376"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. SALDO ANNO 2011 E ACCONTO 2012. EURO 6.803,32.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17377"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI (EURO 83.196,70 - ENTRATA EURO 59.875,78)  RETTIFICA D.D. N. 539/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17378"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.09 - 31.12.2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 92.200,92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17379"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2012. TERZO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DGT DIGITECH - EURO 2.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17380"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO ALLA SIG.RA T. M. DI ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17381"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO RATEALE DEBITO SIG.RA DAL CORSO ANNA DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 61/12 DEL TRIBUNALE DI TREVISO 1^ SEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17382"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA INFORMALE AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DLL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO ACCADEMIA DEL RUGBY - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.030.000,00.= CUP E69B11000090002 CIG 4509096FB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17383"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO FORNITURA MATERIALE EDILE  PER ORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITÀ COMUNALE E IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2012 - DITTA EDILVERDE S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) - IMPORTO EURO 3.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17384"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA BARBIERO - I STRALCIO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA BARBIERO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M.E I. EURO 3.945,12.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17385"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 24 DEL 22.01.2010 -LIQUIDAZIONE FATTURA LEASE PLAN ITALIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17386"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA DITTA "THE MILKY WAY" SRL PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO"HAPPY CHILD" A.S. 2012-2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17387"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/07/2012 - 31/07/2012 SOSETNUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.358,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17388"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SAN DAMIANO O.N.L.U.S. PER LA RACCOLTA DI ABBIGLIAMENTO A CAMPOCROCE  DAL 1 AL 9 SETTEMBRE P.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17389"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI (EURO 83.196,70 - ENTRATA EURO 59.875,78)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17390"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI ALLA FONDAZIONE  "IL NOSTRO DOMANI" ONLUS PER LA COMUNITÀ ALLOGGIO "CASA CODATO" NEL TERRITORIO DI  PREGANZIOL, DI CUI ALL'ACCORDO APPROVATO CON D.G.C. N. 137 DEL 29.05.2007. QUOTE ANNI 2013 E 2014  (EURO 32.340,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17391"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2012. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 2.596,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17392"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA Z.P. PRESSO PRESSO L'ISTITUTO "COSTANTE GRIS" DI MOGLIANO VENETO (EURO 2.300,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17393"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SIG. S.R. PRESSO PRESSO LA C.D.R. "N.D. M. TOMITANO E N. BOCCASSIN" DI MOTTA DI LIVENZA  (EURO 600,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17394"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A. UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 338 DEL 25/05/2012 (EURO 561,81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17395"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO COMUNALE (EURO 774,70)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17396"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO UFFICI AMMINISTRATIVI ISTITUZIONI SCOLASTICHE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOC. MO.SE S.R.L. (PARTECIPATA) - IMPEGNO DI SPESA DI  EURO 3.448,50 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17397"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2011-2012. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 35,10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17398"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE CONTRIBUTO 2^ TRANCHE ANNO 2012.  IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17399"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA CORRISPONDENZA  E SERVIZIPOSTA BASIC EASY PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 22.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17400"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO COMUNALE "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" - F.S.A.L. ANNO 2011, ART. 11 L. 431/98 (EURO 40.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17401"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO "I" - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17402"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO MOGLIANO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "FESTA DEL COCOMERO - FESTA DI CHIUSURA DEI CENTRI ESTIVI 2012" MARTEDÌ 24 LUGLIO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 150,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17403"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. N. 10/96 PER L'ANNO 2012 (EURO 1.800,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17404"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17405"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A GARANZIA IMPEGNI IN ESSERE CON CODUSSI SOC. COOPERATIVA E SOCIETÀ F.LLI PACCAGNAN SPA, A SEGUITO CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI A FAVORE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI - ANNO 2012 (EURO 5.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17406"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2012-2013. FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17407"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 4^ EROGAZIONE ANNO 2012 (EURO 14.499,45)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17408"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI RELATIVI ALLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, C. 11 D.LGS. 163/2006. IMPEGNO DI EURO 1.994,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17409"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA ZTO C2/2 IN VIA VANZO - PRESA D¿ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17410"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE". DITTA ILSA PACIFICI REMO S.P.A. EURO 316.643,55 + IVA (TOTALI EURO 383.138,70). CUP E67H12000750004 - CIG 4389823489</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17411"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.760,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17412"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 958 DEL 30.12.2011 AVENTE AD OGGETTO: "AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA SOCIETÀ BRADY ITALIA DI MILANO PER L'ATTIVITÀ DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL CONTRATTO DERIVATO COLLAR". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17413"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 163/2006 E S.M.. APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DAL 31.12.2012 AL 31.12.2016. INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17414"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PER TRASFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 DELL'ARCH. ANNA BERETTA CON DECORRENZA 01/09/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17415"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO RESA DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE. (EURO 5.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17416"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO EVASIONE ICI - AREE EDIFICABILI DI CUI ALLA PRECEDENTE D.D. 793/2011  (EURO 20.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17417"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI  - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA UNIPOL N. 50775348 PERIODO 31.12.2010/31.12.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.113,00. CIG Z62060335B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17418"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI LUGLIO 2012 - EURO 240,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17419"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA DI CUI AL D.LGS. 81/2008 ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO A MOGLIANO VENETO. EURO 1.010,00 INARCASSA E IVA COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17420"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ABBONAMENTO DEGLI AGGIORNAMENTI DEL TESTO "IL NUOVO MANUALE DEI CONTRATTI PUBBLICI". DITTA FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L. DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 IVA INCLUSA. CIG: Z7005FE7B6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17421"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A T.E.R.R.A. SRL DELLE OSSERVAZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL NUOVO PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI, ANCHE PERICOLOSI - MODIFICA CONTRATTO REP. N.4224 DEL 30/3/2010 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17422"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>"BONUS FAMIGLIA" A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E/O CON UN NUMERO DI FIGLI A CARICO PARI O SUPERIORE A QUATTRO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODULISTICA E PROROGA DEL TERMINE ULTIMO PER LA CONSEGNA DELLE DOMANDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17423"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRATTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI DI ZERMAN PER IL PERIODO 02/11/2010-31/10/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17424"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LATTONERIA 2P S.A.S. CON SEDE A MARTELLAGO (VE) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI ALLUMINIO PREVERNICIATO PER LE COPERTURE DI MANUFATTI PRESSO  IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN - EURO 3.025,00 - CIG Z7E05E0627.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17425"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 8 MODULI RAM PER IBM 3650 M2 E DI 1 SERVER IBM X3250M3 A 64 BIT CON 8 GB DI RAM PER IL COMPLETAMENTO DELLA VIRTUALIZZAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA SERVER. DITTA COSMIC BLUE TEAM S.P.A. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.989,50 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17426"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 84 DEL 09.02.2012. CONDOMINIO C.C.R. RONZINELLA. EURO 2.315,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17427"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DAL SIG. LUIGI DE FANTI C/O COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AVV. PATRIZIA GRASSETTO SALVAGNINI. EURO 888,43.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17428"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE STADIO COMUNALE PER IL RUGBY "MAURIZIO QUAGGIA". CONVENZIONE CON IL RUGBY MOGLIANO S.S.D.AR.L.  ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17429"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO SKATEPARK DI VIA COLELLI. CESSIONE IN PROPRIETÀ ALL'A.S.D. MOGLIANO HC SKATEBOARDING DELLE RAMPE DA SKATE. APPROVAZIONE CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17430"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP  PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DENOMINATA "FOTOCOPIATRICI 19" CON AL DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE S.R.L.  IMPEGNO DI SPESA EURO 470,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17431"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA FINALIZZATA ALL?ALIENAZIONE DELLA FARMACIA COMUNALE AL DOTT. LUCA BURIGHEL DELLO STUDIO COMMERCIALISTICO BURIGHEL E MIANI CON SEDE A MESTRE - VENEZIA (VE) - IMPEGNO DI SPESA  EURO 8.808,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17432"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI ELABORAZIONE  VINCA ( VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE) LEGATO AL PAT. EURO 12.584,00 IVA/C ALIA SPA. CIG. 4380179E0B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17433"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTI LUCE PUBBLICI ISOLATI: CORRESPONSIONE A PRIVATI INDENNITÀ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA RELATIVA ALIMENTAZIONE  - PERIODO 1/4/2012 - 31/12/2012. IMPORTO EURO 292,86.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17434"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEMANIALE REG. N. 134 DELL'8/07/1992. COSTRUZIONE DI UN PONTE PEDONALE LUNGO IL FIUME ZERO, LOCALITÀ CAMPOCROCE, A SERVIZIO VIA MOTTA . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SPESE DI ISTRUTTORIA. EURO 50,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17435"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RICERCHE PRESSO CONSERVATORIA RR.II. E CATASTO. PROROGA  INCARICO DI SERVIZIO ALLA AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN &amp; C. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA. (CIG N° Z0B05C36C5).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17436"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA DA FALDA SOTTERRANEA- ANNO 2012. EURO 244,21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17437"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI ANNO 2012 - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA ONLUS PARI AD EURO 8.439,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17438"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA ESPROPRIONLINE.IT SUL TEMA "L'INDENNITÀ NELL'ESPROPRIAZIONE".IMPEGNO DI SPESA EURO 176,81. (CIG. 4457056EF3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17439"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'FOREVER ALONE' AVENTE AD OGGETTO I LOCALI EX FARMACIA COMUNALE DI VIA MARIGNANA N. 86/A PER SEDE DI ATTIVITÀ DI CO-WORKING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17440"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO TRA LA SOCIETÀ SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.L. E  IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVENTE A OGGETTO I LOCALI DELL'EX FARMACIA COMUNALE SITI IN LOCALITÀ MAROCCO VIA MARIGNANA N. 86/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17441"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98 ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI" E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ". DOMANDE RELATIVE AL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17442"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL MESE DI AGOSTO 2012 -  LIQUIDAZIONE EURO 2.112,89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17443"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ANNO 2012 - 2° IMPEGNO DI SPESA EURO 48.549,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17444"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 415 DEL 29-06-2012 PER COMPLETAMENTO PROCEDURE PREDISPOSIZONE MOD. 770/2012 - EURO 605,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17445"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO A FAVORE DI ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A. DI UN'AREA COMUNALE, SITA IN PROSSIMITÀ DELLO STADIO, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17446"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, "SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI E DELL'INFANZIA MAROCCO E SAN PIO X". EURO 438.694,67.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17447"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA, DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17448"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO  DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC, PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2012. EURO  9.680,00 IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17449"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA A.S. 2012/2013  PER RITIRO ISTANZA PRIMA DELLA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA (EURO 130,00#)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17450"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI SERVIZIO NIDI D¿INFANZIA - PERIODO 01.04.2012 - 31.07.2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.911,36=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17451"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.194,04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17452"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO EURO 2.000,00.= PER  CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. LIQUIDAZIONE 1° PARTE EURO 1000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17453"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2012-2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17454"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ATTRAVERSAMENTO RETE FERROVIA.. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI 2012. EURO  3724,97.=  (IVA/C).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17455"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 191 DEL D.LGS. 267/2000 - REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 27/6/2012 PROT. 16960 PER SVERSAMENTO IDROCARBURI NEL CANALE PIANTON - EURO 2.653,42 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17456"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE. LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI L'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO DEI COMPENSI CORRISPOSTI DALL'ISTAT IN BASE AI CRITERI STABILITI CON D.D. N° 856 DEL 29/12/2011. (EURO 7.356,63:= COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17457"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA COMPARATIVA. DELL'INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI SOCIETÀ COMUNALI- EURO 6.100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17458"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANDREA GRITTI PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAI SIGG.RI GHEZZO GIOVANNI, GHEZZO MATTEO E VIANELLO MAURIZIA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.400,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17459"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA  DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 1447,10 IVA/C -  IMPEGNO 2012  LOTTO CIG [442875543D]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17460"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 311 DEL 10.05.2012 AVENTE AD OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO POMPE DI SOLLEVAMENTO INSTALLATE NEI SOTTOPASSI COMUNALI - VOLTURA UTENZE DALLE SOCIETA'  VERITAS SPA E ANAS VENETO AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - INCARICO ALLA GLOBAL POWER SPA DI VERONA - EURO 3.400 - CIG Z3004801FC - MODIFICA PUNTO 2) DEL DISPOSITIVO - EURO 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17461"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012. (EURO 1.808,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17462"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI GIUGNO 2012 - EURO 2.390,45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17463"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 5.901,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17464"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. CIG  Z2E04BF54A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17465"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2011-2012. FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI IN ALTERNATIVA A LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 135,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17466"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012. SERVIZIO DI CARROZZERIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA TOZZATO SNC DI MOGLIANO V.  EURO 3.500,00  IVA COMPRESA - CIG ZEC04BF584</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17467"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA LUCAR S.N.C. DI BANDIERA RENATO E PIASER DENNIS. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA COMPRESA. CIG Z8D0425C59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17468"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA' - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.11.2012 - EURO 14.618,29 - CIG ZD60297277.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17469"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE E N. 30 LIBRETTI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.550,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17470"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICA SUAP  CON VARIANTE URBANISTICA  VEGA EX ART. 5 DPR 447/1998 E SMI.  AFFIDAMENTO INCARICO TECNICI COMUNALI AI SENSI ARTT. 90 E SEG. DLGS 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17471"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17472"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 163/2006 ARTT. 10 E 125 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA STATICA E AL DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE O D'INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL R.U.P. - ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO. ENGINEERING SRL DI MOGLIANO VENETO - EURO 1.500,00 CIG: Z3004FFC4D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17473"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE "I° STRALCIO". LIQUIDAZIONE PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.E I. - EURO 4.934,37.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17474"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI, RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012 - DITTA S.T. SRL DI UDINE - SETTIMO IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.400,00 - CIG Z28029BA34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17475"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DI ATTESTAZIONE PERIODICA DI CONFORMITA' ANTINCENDIO (EX CPI) DEL COMPLESSO SCOLASTICO -G.B. PIRANESI- ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A QUARTO D'ALTINO (VE) - EURO 755,04 -  CIG Z5C058F798.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17476"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO &amp; PARTNERS S.R.L. SUL TEMA:  "D.L. 95/2012 SPENDING REVIEW" . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 491,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17477"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI GIUGNO 2012 - EURO 292,96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17478"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>5^ ANTICIPAZIONE AL DIPENDENTE SIG. BORTONE FABRIZIO QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2012. (EURO 3.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17479"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL SECONDO TRIMESTRE (01.04.2012-30.06.2012). EURO 5.852,65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17480"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.700,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17481"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. EURO 4.568,20 IVA INCLUSA. CIG 244748722A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17482"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE COMUNICA PER LA GESTIONE DEI LABORATORI DIDATTICI NELLE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2012-2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17483"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIO ABITARE OGGI. EURO 31,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17484"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE CON D.D. N. 1062 DEL 13.11.2008 - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2012 (EURO 124.520) (C.I.G. 0198418BB3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17485"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.524,70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17486"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI EMERGENZA DI PIAZZETTA DEL TEATRO: AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA EMMEGI IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE A MONASTIER (TV) - EURO 8.622,46 - CIG: Z8F05AC374.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17487"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL MESE DI LUGLIO 2012 -  LIQUIDAZIONE EURO 2.112,89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17488"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17489"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/06/2012 - 30/06/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 3.559,79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17490"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>'VIGILI D'ARGENTO'. EROGAZIONE ULTIMA TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.300,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17491"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLA BIBLIOTECA. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 175,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17492"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ¿ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER IMMOBILI COMUNALI POSSEDUTI AL DI FUORI DEL PROPRIO TERRITORIO (EURO 556,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17493"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RECUPERO SALME ANNO 2011 ( EURO 619,76)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17494"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'LUNA D'AGOSTO'. APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17495"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO ALL'ASSOCIAZIONE 'BIBLIOTECA DI QUARTIERE BONISIOLO'. APPROVAZIONE  CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17496"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 36.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17497"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE' PER LA RAPPRESENTAZIONE DELL'OPERETTA 'LA VEDOVA ALLEGRA' DI VENERDI' 15 GIUGNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17498"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 'PENGO LIFE PROJECT' PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DI TANGO ARGENTINO 'LUNA Y TANGO' DI SABATO 7 LUGLIO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17499"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 PER IL PROFILO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI" - CATEGORIA D. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17500"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2012/2013: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17501"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI ASSISTENZA CON LA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.145,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17502"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA "MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L." DI TRECENTA (RO) DI ARREDI VARI PER LA SC. SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TOTI DAL MONTE" SEDE DI VIA GAGLIARDI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.438,71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17503"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A FASTWEB S.P.A. PER L'ATTIVAZIONE DI DUE LINEE ADSL  PRESSO  LA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE IN VIA SAN MICHELE. IMPEGNO DI SPESA EURO 168,00 IVA/C. LOTTO CIG [4363852C94]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17504"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 450.000,00= IVA COMPRESA. INDIZIONE GARA D'APPALTO. CIG 4389823489</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17505"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI, INABILI O MINORI NON ACCOMPAGNATI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2012 (EURO 61.300,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17506"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA CASA EDITRICE "S.E. SERVIZI EDITORIALI S.R.L." DI TRICESIMO (UD) PER LA PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO INFORMATIVO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17507"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITÀ ANNO 2011, E ACCONTI ANNO 2012 (EURO 361.760,64 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17508"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEI TAVOLI TECNICI DI APPROFONDIMENTO FACENTI PARTE DEL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17509"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO AL C.T.U. ARCH. PAOLO ZARO DELL'ONORARIO A SALDO PER COMPETENZE E SPESE IN QUALITÀ DI CTU - CAUSA CIVILE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - R.G. N. 1178/2010 PROMOSSA DA VALDOSTA. EURO 4.837,38.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17510"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO CON 'LA MARIGNANA S.A.S.' AVENTE AD OGGETTO L'OPERA SCULTOREA 'LE COLONNE' ESPOSTA AL PUBBLICO IN PIAZZA SAN ANTONIO  A MAROCCO DI MOGLIANO VENETO. PERIODO 10/12/2011-10/12/1019. AUTORIZZAZIONE STIPULAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17511"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. INTEGRAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 30.06.2012 PER EURO 10.631,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17512"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2012 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 31 E 32 DEL CCNL 22/1/2004, NEL RISPETTO DEL D.LGS. 78/2010. MODIFICA DET. N. 9 DEL 16/1/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 56.912,08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17513"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA DA PARTE DI INSIEL MERCATO S.P.A. PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO 770/2012. EURO 726,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17514"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LGS. N. 163/06 - ART. 125 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2012. DITTA MEB S.R.L. DI MARCON (VE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.324,80 IVA COMPRESA - CIG ZFA04E2050</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17515"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - EURO 59.607,50 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17516"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI. (EURO 198,91)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17517"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO  REDAZIONE APPOSITO CAPITOLATO SPECIALE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZ. ED ASS.ZA  SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO C.LE -ING. P. CASAGRANDE CON STUDIO A FARRA DI SOLIGO (TV)  -  ¿  5.285,28 (ONERI E IVA COMPRESI).- CIG . Z82056FB2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17518"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.528,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17519"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 DELLA SIG.RA MOLIN LUCIA CON DECORRENZA 01/07/2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17520"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MAGGIO 2012 - EURO 2.586,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17521"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA  DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 289,42-  7° IMPEGNO 2012  LOTTO CIG [4357698625]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17522"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC LUGLIO   2012  EURO 1.980,00 IVA C.  LOTTO CIG [  43575869B7        ]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17523"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2012. DITTA VALLI ZABBAN S.P.A. DI SESTO FIORENTINO (FI). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.=IVA COMPRESA. CIG Z7B0561DA8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17524"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI PREDISPORRE UNA VARIANTE PIANO REGOLATORE GENERALE AL SERVIZIO URBANISTICA E SIT AI SENSI DELLA L. 133/2008 ART. 58 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17525"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA EX DIPENDENTE M.F.. IMPEGNO DI SPESA EURO 365,16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17526"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO CREDITI, CICLO 27, SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE EX DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.076,01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17527"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.N.U.T.E.L. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012. (EURO 350,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17528"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI LLOYD'S. TIAKI S.R.L. EURO 108,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17529"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE GENNAIO-APRILE 2012. EURO 1005,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17530"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA YOUNG TARGATA TV 778435 ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTI E CED. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17531"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO SU LA TUTELA DEL PAESAGGIO:LE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E GLI ACCERTAMENTI DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE DIPENDENTI II SETTORE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE KAIROS SPA. EURO 121,81 IVA ESENTE.LOTTO CIG [4329513B24]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17532"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CONTESSOTTO ELENA AL SEMINARIO DI STUDIO "SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E LIBERALIZZAZIONI" PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 101,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17533"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO ENDOTERAPICO SU ALCUNE PIANTE DI PLATANO SITE LUNGO VIA MARCONI - VENICE AMBITEC SCARL DI SCORZÉ - IMPEGNO DI SPESA EURO 508,20 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17534"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A "TRADUTTORI ASSOCIATI" CON SEDE IN TREVISO PER LA TRADUZIONE ATTO DI CITAZIONE COMUNE DI MOGLIANO VENETO C/O AXA ASSICURAZIONE SPA. EURO 783,90=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17535"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "LE NOVITÀ DEL CODICE DEI CONTRATTI E DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. EURO 111,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17536"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA PRESSO IL CENTRO S.I.T. AUTORIZZATO (101) DELL'AUTOVELOX 104/C2. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.155,55 IVA INCLUSA. CIG: Z3C051770E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17537"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. QUINTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. EURO 652,60 IVA INCLUSA. CIG 244748722A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17538"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE CONTRIBUTO 1^ TRANCHE ANNO 2012.  IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17539"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA AD ALCUNI GENITORI DI BAMBINI RIMASTI IN LISTA D'ATTESA NELL¿ANNO SCOLASTICO 2011/2012 (EURO 260,00#).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17540"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2011-2012. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 58,76)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17541"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.07 - 30.09.2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.087,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17542"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>4^ ANTICIPAZIONE AL DIPENDENTE SIG. BORTONE FABRIZIO QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2012. (EURO 1.500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17543"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ANNO 2010, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996 N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE ( EURO 4.950,46 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17544"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL SPA . EURO 198.900,00.= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17545"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO UFFICIO DEL QUARTIERE EST, SITO IN GALLERIA A. MORO. -  AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. MO.SE. S.R.L. (MUNICIPALIZZATA) - EURO 822,80 IVA/C. CIG: Z9C04FD3CC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17546"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA "LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI" ORGANIZZATO DA MAGGIOLI FORMAZIONE E CONSULENZA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IL GIORNO 20 GIUGNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 321,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17547"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA, DI CANCELLERIA  PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ? 1.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17548"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI MAGGIO 2012 - EURO 319,45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17549"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE VARIANTE 83 E 84 AL PRG - LIQUIDAZIONE EURO 8.230,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17550"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL MESE DI GIUGNO 2012 -  LIQUIDAZIONE EURO 1.543,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17551"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 869 DEL 1/12/2009 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI - TRIENNIO 2009-2012" - IMPEGNO DI SPESA PER 1° SEMESTRE 2012 EURO 15300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17552"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17553"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA ANNUALE ETILOMETRO 679 E SERES- MATR. 2531, PRESSO IL LABORATORIO ETILOMETRI, COMPRENSIVO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE. DITTA RECOM INDUSTRIALE S.R.L. DI GENOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 774,40 IVA INCLUSA. CIG: ZA705136C0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17554"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PONTE SITO NEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - DITTA TREVIMAIS SNC - IMPEGNO DI SPESA EURO 2420,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17555"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/05/2012 - 31/05/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 6.531,54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17556"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2011 AL PERSONALE DIRIGENTE. EURO 20.004,30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17557"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SIG. R.S. PRESSO CENTRO RESIDENZIALE POLIVALENTE CONSORTILE "TRE CARPINI" DI MASERADA SUL PIAVE GESTITO DA INSIEME SI PUÒ SOC. COOP. SOCIALE DI TREVISO (EURO 2.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17558"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.762,35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17559"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 768 DEL 21.11.2011 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA E REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO DENOMINATO - ACCADEMIA DEL RUGBY - SOC. SINERGO SPA - CON SEDE A MARTELLAGO (VE) - EURO 25.042,16 ONERI E IVA/C. - CIG Z3501D4357 - MODIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17560"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 PER IL PROFILO DI "ISTRUTTORE TECNICO" - CATEGORIA C - RIAPERTURA TERMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17561"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE E VICE-C. P.L. AL CORSO "IL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A VIOLAZIONI CDS: TECNICHE E STRATEGIE DIFENSIVE", ROVIGO, 15.06.12, ORGANIZZATO DA INFOPOL SRL. IMPEGNO EURO 170,00. IVA ESENTE.CIG Z7304FC5CE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17562"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.730,74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17563"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL GEOM. SERGIO RUZZA PER REDAZIONE VARIAZIONI CATASTALI PER IMMOBILI COMUNALI SITI IN VIA RAGUSA E VIA ALTINIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.635,92. CIG 4247868B8E .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17564"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE. SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-SCOLASTICO A.S. 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.188,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17565"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI - DITTA ARGO SNC DI NOVENTA PADOVANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17566"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 3^ EROGAZIONE ANNO 2012 (EURO 10.073,32).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17567"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D¿ATTO DEL DISTACCO SINDACALE RETRIBUITO A TEMPO PIENO AI SENSI DEL COMMA 1 DELL¿ART. 14 DEL CCNQ 7/8/98 DEL DIPENDENTE SIG. MENEGHELLO ROBERTO -  DECORRENZA DAL 1.06.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17568"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA  DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 289,42-  6° IMPEGNO 2012  LOTTO CIG [4294052BCC]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17569"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GIUGNO   2012  EURO 1.980,00 IVA C.  LOTTO CIG [4293954AED]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17570"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE 2 GIUGNO 2012. 66° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 377,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17571"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA VOLTA ALLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL TENNIS (BANDO PROT. N. 36033 IN DATA 16.11.2010). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17572"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.785,12= + IVA PER TOTALI EURO 7.000,00=.  - CIG. Z2E04BF54A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17573"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA' - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - SESTO IMPEGNO DI SPESA - EURO 500,00 - CIG ZD60297277.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17574"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2012 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA SERVIZIO DI CARROZZERIA DITTA CARROZZERIA TOZZATO DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.066,12 + IVA 21% PER TOTALI EURO 2.500,00 - CIG ZEC04BF584</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17575"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2012 - EURO 5.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17576"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVO ALLA POLIZZA R.C.T./O. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ INA ASSITALIA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 90.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17577"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI AZZANO DECIMO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. DEL SIG. GOSETTO RINO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C, POS. ECON. C1, CON DECORRENZA 1.6.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17578"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE DA APPORTARE ALL'ATTO DI ACQUISIZIONE AREE E OPERE DI URBANIZZAZIONE A TITOLO GRATUITO RELATIVE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE N. 29 DENOMINATO COMPRENSORIO RONZINELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17579"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.182,27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17580"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI APRILE 2012 - EURO 2.319,29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17581"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RITROVAMENTO E DELL'AFFIDAMENTO DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO H.C. RINTRACCIATO NEL TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.900,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17582"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 298 DEL 10.05.2012 CON OGGETTO: "PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DELLA SIG.RA BARBIERO PAOLA, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE A FAR TEMPO DAL 30.04.2012 OMISSIS". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17583"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA RICONSEGNA DELL'AREA E DELLE STRUTTURE DEL TENNIS DI VIA COLELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17584"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO A FAVORE DELLA SOCIETÀ H3G S.P.A. PER IL MANTENIMENTO DI UNA STAZIONE RADIO BASE SU AREA COMUNALE E PARTE DELLA TORRE PIEZOMETRICA SITA IN VIA SELVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17585"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA. GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O. PERIODO 01.06.2012/31.12.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17586"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE TRA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L. E IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVENTE AD OGGETTO UN LOCALE SITO AL PIANO TERRA DI VIA GRAMSCI N. 2. EURO 15.551,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17587"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMATIVO SUL TEMA "IL PUNTO SULLA GESTIONE DEL PERSONALE" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL GIORNO 28 MAGGIO 2012 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 71,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17588"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO E  CALZATURE  PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON QUALIFICA DI OPERAIO E  MESSO COMUNALE PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.A.P. S.N.C.  E ALLA DITTA SIKURA S.R.L. IMPORTO EURO 3.000,00  IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17589"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE TIPOGRAFICO PER UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17590"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE BORTONE FABRIZIO DELLA GESTIONE DEL FONDO COSTITUITO DAI FAMILIARI A FAVORE DELLA SIG.RA D.Z.A. E LIQUIDAZIONE SPESE (EURO 1.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17591"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI, RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012. DITTA S.T. SRL DI UDINE - SESTO IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.400,00 CIG Z28029BA34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17592"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI APRILE 2012 - EURO 278,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17593"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL GEOM. NICOLA FAVARO PER RETTIFICA CATASTALE DI UN LOTTO SITO IN VIA ALTINIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 549,92.= CIG 42095820F6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17594"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE MODELLO FIAT PANDA TARGATO  AH608YN, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17595"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TABELLA PER LA RIPARTIZIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'INTERO FABBRICATO A SCHIERA, SITO IN VIA TALETE CIVICI DAL 2 AL 40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17596"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL DPR 456/97. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2012 EURO 4.769,66.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17597"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE STESSA (EURO 2.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17598"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. EURO 652,60 IVA INCLUSA.CIG 244748722A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17599"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE PRESSO IL SOTTOPASSO FERROVIARIO. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. CIG N. Z1204A2ABA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17600"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'A.S. 2012/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17601"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOCIETÀ COOPERATIVA ANNO 2011, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 1.774,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17602"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA B.R. PRESSO L'I.P.A.B. "CASA DI RIPOSO E CENTRO DIURNO G. E P. MARANI" DI VILLORBA (EURO 3.300,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17603"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA RT SISTEM SRL PER FORNITURA E POSA IMPIANTI MICROFONICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.028,88.= IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17604"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>'GIORNATA DELLE ARTI' DOMENICA 27 MAGGIO 2012. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SERVICE-AUDIO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SONIC SERVICE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.165,00= (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17605"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - AFFIDAMENTO INCARICO A NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E ASSUNZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 2814,00 IVA C. (D. LGS. 163/2006 E S.M.I., ART. 125).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17606"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>'VIGILI D'ARGENTO 2012'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= RELATIVO AL MESE DI GIUGNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17607"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. EURO 17.068,11=  IVA COMPRESA - CIG ZA502EF2F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17608"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. EURO 15.865,47=  IVA COMPRESA - CIG Z2D02F8CE2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17609"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CARLO ERRICO PER LA PROMOZIONE DI PROCEDIMENTO, PRECEDUTO DA MEDIAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 447 BIS DEL C.P.C. VOLTO AL RILASCIO DI ALLOGGIO SITO IN VIA GRIS. EURO 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17610"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITO GARA "AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO EURO 1.174,50. A. MANZONI &amp; C. EURO 1.110,18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17611"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL SIG. M.T.. FACILITA SOCIETÀ COOPERATIVA. EURO 108,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17612"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALLA LETTERA A) COMMA 2 DELL'ART. 17 DEL CCNL 1.4.99 E ART. 37 DEL CCNL 22.1.2004 ANNO 2011. EURO 112.722,61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17613"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98 ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI" E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ". DOMANDE RELATIVE AL PERIODO MARZO-APRILE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17614"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2012 - 30/04/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.222,85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17615"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17616"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEGNO DAL TITOLO "LE RETTE NEI SERVIZI PER PERSONE CON DISABILITÀ E ANZIANI". ORGANIZZATO DA MAGGIOLI EDITORE PER IL GIORNO 17 MAGGIO 2012. IMPEGNO DI SPESA: EURO 349,81=.  (CODICE CIG Z0604C2360)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17617"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL FUNZIONAMENTO POMPE DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI COMUNALI - INCARICO ALLA GLOBAL POWER S.P.A. CON SEDE A VERONA - EURO 3.400,00 IVA/C. CIG Z3004801FC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17618"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA PER STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17619"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI N. 1 SCANNER A COLORI PER L'UFFICIO PROTOCOLLO.  IMPEGNO DI SPESA EURO 1.331,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17620"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA, DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17621"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI PREDISPORRE UNA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE AL SERVIZIO URBANISTICA E SIT - NESSUN IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17622"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL?ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, DELL?AMPLIAMENTO E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ATTUALMENTE INSTALLATO NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.759,70 IVA INCLUSA. CUP: E62J12000010004 ? CIG: Z400477B12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17623"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI LATTE CRUDO DA INSTALLARSI IN VIA FERRETTO - ANGOLO VIA RONZINELLA DA PARTE DELLA SOCIETÀ AGRICOLA DONADEL E MARANGON. CAUZIONE  ¿ 200,00 A GARANZIA DELLE OPERE PER ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17624"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2012 - EURO 500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17625"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AL CENTRO POLIVALENTE DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE - DITTA ROMANO SCAVI S.R.L. DI CASALE SUL SILE (TV) APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 - EURO 278,96 - CIG 27137132CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17626"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE  PLOTTER HP DESIGNJET 800PS. INTROITO EURO 1.500,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17627"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE PER LA MISURAZIONE DELLA VELOCITÀ TELELASER LTI 20.20 E TELELASER ULTRALYTE. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCORREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.355,20 IVA INCLUSA. CIG: ZD8049903C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17628"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DISDETTA CONTRATTO DI LOCAZIONE AVENTE AD OGGETTO L'IMMOBILE IN VIA GRAMSCI N. 2 STIPULATO CON L'IMMOBILIARE LUCA FINO AL 31.05.2012 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE N. 30/2012. EURO 3.509,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17629"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA PROMOZIONE DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO VOLTO AL RILASCIO DI ALLOGGIO DA PARTE DI UN NUCLEO FAMILIARE E AL RECUPERO DELLE QUOTE NON PAGATE PER LA CONCESSIONE IN USO. AVV. CARLO ERRICO. EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17630"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE SIG.RA BARBIERO PAOLA, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE A FAR TEMPO DAL 30-04-2012. - LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE E RECUPERO INDENNITÀ PER MANCATO PREAVVISO -EURO 651,66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17631"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA PALESTRE COMUNALI E PALESTRA BERTO. PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI CONCESSIONARI USCENTI. GENNAIO-APRILE  2012 (EURO 21.350,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17632"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>'VIGILI D'ARGENTO 2012'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= RELATIVO AL MESE DI MAGGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17633"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIG.RA SIG.RA F.L. PRESSO L'ISTITUTO "COSTANTE GRIS" DI MOGLIANO VENETO. (EURO 4.050,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17634"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZI AGRICOLI E MATERIALE PER GIARDINAGGIO - DITTA CO.MA.R. S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV), DITTA PISTOLLATO S.R.L. E DITTA CESTARO FERDINANDO DI CASALE SUL SILE (TV) - IMPORTO EURO 551,35 IVA COMPRESA. CIG: ZD004B4F22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17635"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCHE PRESSO CONSERVATORIA RR.II. E CATASTO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN &amp; C. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA COMPRESA. (CIG N° 4152749CDF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17636"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI LICIA CASARIN E LINO SPONCHIADO A PARTECIPARE AL CORSO DENOMINATO - APPROFONDIMENTI SULLE RECENTI MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ED ALLE ALTRE NORMATIVE CORRELATE AI CONTRATTI PUBBLICI - CHE SI TERRA' A MARCON (VE) IL 18.05.2012 - EURO 271,81 IVA ESENTE - CIG Z1104A6D21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17637"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO PARZIALE INTONACO DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO - DITTA CEM S.N.C. DI MARTIN RINO &amp; FIGLI DI RIESE PIO X° - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 17.980,60 - CIG Z3B0155181.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17638"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO GRATUITO  DEI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE  ALL'ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17639"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTI LUCE PUBBLICI ISOLATI: CORRESPONSIONE A PRIVATI INDENNITÀ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA RELATIVA ALIMENTAZIONE  - PRIMO TRIMESTRE 2012. IMPORTO EURO 97,62.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17640"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE FUNDARÒ INES: VERSAMENTO DEL VALORE CAPITALE IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 222,22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17641"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE CARRARO SILVANA: VERSAMENTO DEL VALORE CAPITALE IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.461,67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17642"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE CARRARO ANTONELLO: VERSAMENTO DEL VALORE CAPITALE IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 383,85 E LIQUIDAZIONE EURO 497,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17643"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2012. AFFIDAMENTO INCARICO A COMUNICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17644"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. EURO 12.335,82  IVA COMPRESA - CIG 3106515944</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17645"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2011 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 10 COMMI DAL 2 AL 4 DEL CCNL 31.3.1999. EURO 5.853,45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17646"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE SITUATE LUNGO ALCUNE STRADE DEL COMUNE - VERITAS SPA - EURO 20.000,00  IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17647"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO REDATTA DAL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE RELATIVA AL PROGETTO "INTERVENTI DI RISANAMENTO IDRAULICO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO: CRITICITÀ N. 2 - VIA MOLINO; CRITICITÀ N.14 - VIA ROMA (P.192)".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17648"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE INSTALLATI NEI SOTTOPASSI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. VERITAS SPA CON SEDE A VENEZIA FINO AL 30.11.2012.  EURO 31.819,24 IVA/C. CIG Z14046376C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17649"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL MESE DI MAGGIO 2012 -  LIQUIDAZIONE EURO 1.543,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17650"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SALARIO INDIVIDUALE DI ANZIANITÀ DAL 1.1.2001. LIQUIDAZIONE ARRETRATI AL DIPENDENTE PRIZZON VITTORINO EURO 1.950,02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17651"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL SPA . EURO 51.100,00.= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17652"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - 1° STRALCIO. IMPRESA ILSA PACIFICI S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE - AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE  OPERE COMPLEMENTARI - EURO 45.003,08 - CIG. ZC5049E260</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17653"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ALFREDO BIAGINI PER IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL CIRCOLO TENNIS VERITAS R.G. N. 01691/2011 C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 8.050,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17654"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE MEDIAZIONE OBBLIGATORIA TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA SIG.RA S.J.. FACILITA SOCIETÀ COOPERATIVA. EURO 108,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17655"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>'GIORNATA DELLE ARTI' DOMENICA 6 MAGGIO 2012. PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ALL'UFFICIO MANDATARIO S.I.A.E. DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17656"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MAGGIO  2012  EURO 1760,00IVA C.  LOTTO CIG [4145623452]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17657"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA  DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 289,42-  5° IMPEGNO 2012  LOTTO CIG [414602935D]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17658"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI, RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012. DITTA S.T. SRL DI UDINE. QUINTO IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.400,00. CIG Z28029BA34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17659"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA' - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - QUINTO IMPEGNO DI SPESA - EURO 800,00 - CIG ZD60297277</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17660"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA - D.L. 28/11/1988 N. 511 E S.M.I. - A.F. ENERGIA S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA EURO 19,62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17661"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV ANDREA GRITTI PER L'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO DAL SIG. KUQI BLERIM C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO EURO 566,28=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17662"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.553,56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17663"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI MARZO 2012 AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 2.544,93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17664"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 351,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17665"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI MARZO 2012 - EURO 332,02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17666"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A QUOTIDIANI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA PER L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17667"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO "CONTROLLI SU TRASPORTO DI COSE E PERSONE" 11.05.2012 A PESCANTINA PER N. 4 OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE, ORGANIZZATO DA INFOPOL SRL DI MILANO. IMPEGNO EURO 300,00 IVA ESENTE. CIG Z580482060</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17668"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI AGENTI P.L. ZANETTI LAURA E FERRARI EUGENIA AL CORSO "LA RIFORMA DELL'AUTOTRASPORTO E PRIMI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI ADEGUAMENTO" IL 4.5.12 A ROVIGO, ORGANIZZATO DA INFOPOL SRL DI MILANO.IMPEGNO EURO 150,00 IVA ESENTE. CIG ZA7047A87B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17669"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2012. 67MO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 442,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17670"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO &amp; PARTNERS S.R.L. SUL TEMA: "LE CIFRE DELLE ENTRATE BILANCIO 2012". IMPEGNO DI SPESA: EURO 131,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17671"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE CON D.D. N. 1062 DEL 13/11/2008 - IMPEGNO DI SPESA 2° TRIM. 2012 (EURO 62.260,00) (C.I.G.  0198418BB3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17672"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>'SOCIAL DAY 2012'. ACQUISTO DAL COLORIFICIO SAN MARCO S.P.A. DI PRODOTTI DI RIVESTIMENTO MURALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 164,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17673"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O - PERIODO 1.06.2012 - 31.12.2016. SPESA COMPLESSIVA EURO 819.400,00 ONERI ECLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17674"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI TELEMATICHE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17675"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO VERIFICHE REQUISITI DI ORDINE GENERALI E SPECIALI AGGIUDICATARIO GARA "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE". COSTITUENDA A.T.I. "CONSORZIO VISION E CONSORZIO INSIEME". IMPEGNO DI SPESA EURO 598.175,89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17676"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - 1° STRALCIO. IMPRESA ILSA PACIFICI S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 80.445,89 - CIG. 30643551BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17677"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARIFFE PER SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. INDIVIDUAZIONE CAPITOLO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17678"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI  - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA UNIPOL N. 130/28771 PERIODO 31.12.2010/31.12.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.261,24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17679"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI  FRANCHIGIE CONTRATTUALI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE DEI SINISTRI PASSIVI. IMPEGNO DI SPESA ? 1.340,00 A FAVORE INTERMEDIA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17680"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI, RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA'  COMUNALE ANNO 2012. DITTA S.T. SRL  DI UDINE. QUARTO IMPEGNO DI SPESA.  EURO 1.400,00. CIG Z28029BA34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17681"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ATTRAVERSAMENTO SS13 ANAS SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI 2011. EURO  1.524,19.= (IVA/C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17682"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE INSTALLATE NEI SOTTOPASSI COMUNALI -  SOC. VERITAS SPA CON SEDE A VENEZIA - TERZO IMPEGNO DI SPESA 2012 - EURO 5.025,59 IVA/C. -- CIG 3778920F6B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17683"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA NOMINLE SUPERIORE A 20 KW. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. - EURO 1.440,00 IVA/C. - CIG ZF700DD751.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17684"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA'' - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) -  QUARTO IMPEGNO DI SPESA -  EURO 800,00 -  CIG ZD60297277</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17685"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - EURO 68.615,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17686"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. EURO 652,60 IVA INCLUSA. CIG. 244748722A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17687"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO FORNITURA MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2012 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 1.000,00  IVA INCLUSA - CIG ZC50470FC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17688"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. CON SEDE A ROMA PER CONTRIBUTI DI SCAMBIO SUL POSTO PER L'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI EURO 560,00 - CIG ZB500DD828.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17689"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2011-2012. SUB-IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.064,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17690"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.04 - 30.06.2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.087,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17691"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 2^ EROGAZIONE ANNO 2012 (EURO 5.607,54).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17692"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>3^ ANTICIPAZIONE AL DIPENDENTE SIG. BORTONE FABRIZIO QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2012. (EURO 1.500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17693"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI - IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO 1/1/12-30/9/12 VERITAS SPA (EURO 96.998,23)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17694"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.999,69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17695"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA VEGA SOC. COOP. INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA PROCEDURA DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17696"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MARZARO ENZO A PARTECIPARE AL CORSO  SULL?USO DELLE ATTREZZATURE NEI LAVORI IN QUOTA ORGANIZZATO DALLA SOC. VEGA FORMAZIONE CON SEDE A VENEZIA CHE SI TERRÀ IL 19.04.2012. ? EURO 208,00.= IVA ESENTE ? CIG ZAA03945AB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17697"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>'VIGILI D'ARGENTO 2012'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= RELATIVO AL MESE DI APRILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17698"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL PRIMO TRIMESTRE 01.01.2012-31.03.2012 EURO 1.453,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17699"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DI ZERMAN - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON DI MOGLIANO VENETO - EURO 3.527,15 IVA/C. - CIG Z71043FC5D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17700"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE PARAPETTI SUL PONTE DI VIA TRENTO - IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI SNC DI CASALE SUL SILE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.085,50 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17701"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - SIT. ACQUISTO DI N. 1 PLOTTER A SERVIZIO UFFICIO DI PIANO (P.A.T. - SIT ). IMPEGNO DI SPESA EURO 11.083,60 IVA COMPRESA. LOTTO CIG [4051314213]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17702"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO POLICE CONTROLLER CON INTEGRAZIONE DI N. 3 MODULI DEL SOFTWARE PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEI CRONOTACHIGRAFI DIGITALI. DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.834,32 IVA INCLUSA. CIG: ZD6041B7B2 - CUP: E63D12000100004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17703"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE PER TRASMISSIONE DATI AL SISTEMA INFORMATIVO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO (SAN.A). DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 726,00 IVA INCLUSA. CIG N. Z8B044C96D - CUP N. E63D12000120004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17704"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA. ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELLE AZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN MOLIUS S.P.A.. IMPORTO A BASE D¿ASTA ¿ 4.907.010,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17705"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE. IMPEGNO DI SPESA EURO 593,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17706"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA. GARA PER L?AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO A N. 5 POLIZZE PER IL PERIODO 31.12.2012/31.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17707"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ASTA PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO "ALIENAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ MOLIUS S.P.A. DETENUTA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17708"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI COMPENSI CORRISPOSTI DALL'ISTAT AI RILEVATORI CENSUARI E AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. (EURO 76.247,74.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17709"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO AD ANCORA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL PERIODO 01/04/2012 - 31/05/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 74.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17710"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA AI TELEFAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L. PER L'ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 968,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17711"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.762,35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17712"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/03/2012 - 31/03/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.806,05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17713"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO A N. 5 POLIZZE PER IL PERIODO 31.12.2012/31.12.2016. NOMINA COMMISSIONE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17714"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZI AGRICOLI E MATERIALE PER GIARDINAGGIO - DITTA CO.MA.R. S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) E DITTA CESTARO FERDINANDO DI CASALE SUL SILE (TV) - IMPORTO EURO 452,63 IVA COMPRESA. CIG: ZEC043C255 - Z80043C2A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17715"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI FORMATIVI ORGANIZZATI DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA AD OGGETTO: 1) "L'ATTIVITÀ DI ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE NEL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE" 16 APRILE 2012 CODICE CIG                           2) "LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: COME SI SCRIVE E COME SI STRUTTURA UN ATTO" 16 MAGGIO 2012. CODICE CIG               . IMPEGNO DI SPESA EURO 235,00.0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17716"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2012. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.700,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17717"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC APRILE  2012  EURO 2.024,00 IVA C.  LOTTO CIG [4069686B1E]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17718"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA  DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 289,42-  4° IMPEGNO 2012  LOTTO CIG [40693348A4]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17719"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.01.2011 - 31.12.2011 - DA PARTE DELLA MO.SE. SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17720"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO SU RIFLESSIONI SULLE RELAZIONI TRA I DIVERSI STRUMENTI URBANISTICI P.A.T., P.I., P.R.G.. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE DIPENDENTI II SETTORE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE KAIROS SPA. EURO 181,81 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17721"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. SILVIA CIATTO DELLO STUDIO SERENA AVVOCATI ASSOCIATI PER L'ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZO PROMOSSO DALLA SIG.RA CROVATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 4.889,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17722"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI FEBBRAIO 2012 AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 2.536,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17723"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.811,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17724"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA (ART. 125, COMMA 11 D. LGS. N. 163/06) SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA LUCAR S.N.C. DI BANDIERA RENATO E PIASER DENNIS.  IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA COMPRESA.CIG Z8D0425C59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17725"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO PER L'ANNO 2012 DI CUI L¿ART. 37 DEL CCNL 14/9/2000, INTEGRATO DALL¿ART. 41 DEL CCNL 22/1/2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.382,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17726"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI  - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17727"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 EURO 500,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17728"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA INCLUSA. CIG N.  Z63043CE6E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17729"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI  RETRIBUITI PER L¿ANNO 2012. PERSONALE DI CATEGORIA  A, B, C, D. - APPLICAZIONE CCNQ DEL 09/10/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17730"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>'VIGILI D'ARGENTO 2012'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= RELATIVO AL MESE DI MARZO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17731"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/32, SITO IN VIA FALCONE E BORSELLINO, LOCALITÀ MAROCCO - NOMINA COLLAUDATORE OPERE URBANIZZAZIONE - ING. MARIO BERTANZON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17732"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2012 RELATIVA ALL'ANNO 2011 (EURO 182,11)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17733"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. DITTA IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. DI LUGHIGNANO DI CASALE SUL SILE (TV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17734"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CALOGERO MARIA ELENA ALL'INCONTRO DI STUDIO "IL PUNTO SULLE LIBERALIZZAZIONI (D.L. 201/2011- D.L. 1/2012) - LE RECENTI DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E DI SVILUPPO (D.L. 5/2012)" PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 111,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17735"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2011 AL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CAPACCIOLI ALESSANDRA PREVISTO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL CCNL 16.5.2001 DEL SEGRETARI COMUNALI. EURO 6.113,26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17736"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL MESE DI MARZO 2012 SIG.RA CASTAGNOLI GABRIELLA. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE. EURO 569,39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17737"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98: "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI". DOMANDE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17738"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE AL SIG. M.S. UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 525 DEL 12/08/2011 E D.D. N. 941 DEL 30/12/2011 (EURO 700,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17739"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SOCIALE "ANCH'IO COLTIVO LE MIE CAPACITÀ". APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DEL TERRENO AGRICOLO DI PROPRIETÀ DEL SIG. CILLOTTO BRUNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17740"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE AL CORSO "LA FASE ESECUTIVA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMM.VI MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 111,81 IVA ESENTE CIG ZBD03AF32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17741"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA PER STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17742"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>2^ ANTICIPAZIONE AL DIPENDENTE SIG. BORTONE FABRIZIO QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2012. (EURO 1.500,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17743"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO PASSIVO DEL 14.05.2011. RIMBORSO DANNI SOTTO FRANCHIGIA ALLA SIG.RA CENDRON ALESSANDRA. IMPEGNO EURO 200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17744"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. - TIRO A SEGNO NAZIONALE  SEZIONE DI MIRANO - .  IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 ESENTE IVA.  CIG : Z1C0405B80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17745"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. EMERGENZA NEVE 2010. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.E I. EURO 288,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17746"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ALL'ING. ALBERTO ZARA, MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2011. EURO 283,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17747"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI, RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012 - DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE - TERZO IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.400 CIG Z28029BA34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17748"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE INSTALLATE NEI SOTTOPASSI - SOC. VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA - SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2012 - EURO 10.051,18 IVA/C. - CIG 3778920F6B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17749"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2013. PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D. - APPLICAZIONE CCNQ DEL 09/10/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17750"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA' - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - TERZO IMPEGNO DI SPESA - EURO 800,00 - CIG ZD60297277.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17751"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE TRENDMICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO  5.082,00  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17752"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 "DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA, COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE".IMPEGNO DI SPESA EURO 340,00 A FAVORE DELLA  REGIONE VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17753"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17754"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMATIVO SUL TEMA "LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMIN.VI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL 5 APRILE 2012 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 301,81=.  (CODICE CIG ZBB03FAEA7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17755"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO PROCEDURE EDILIZIE NEL SUAP ALLA LUCE DEL DPR 380/2001 DEL DPR 160/2010. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE DIPENDENTI II SETTORE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA EURO 191,81 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17756"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE COPERTURA DELLA PENSILINA A SERVIZIO DELLA FERMATA AUTOBUS DI VIA RONZINELLA A MAZZOCCO - DITTA SB DI BERTOLDO GIORGIO DI PREGANZIOL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.848,88 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17757"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RISANAMENTO IDRAULICO DELLE CRITICITÀ N. 2 VIA MOLINO E N.14 VIA ROMA - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - CONSORZO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE -  EURO 108.476,55=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17758"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ MOLIUS SPA - CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) - DETENUTA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17759"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE MESI MARZO E APRILE 2012 -  LIQUIDAZIONE EURO 3.086,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17760"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. EURO 652,60 IVA INCLUSA. CIG 244748722A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17761"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 1^ EROGAZIONE ANNO 2012 (EURO 7.760,20).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17762"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ANNO 2011 ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 939,17).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17763"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO. EURO 59,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17764"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (JDEMOS) E TRIBUTI (ETRIB) ANNO 2012 DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 7.260,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17765"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA, DI CANCELLERIA E CONSUMABILI PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17766"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIACARD ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17767"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A THE MILKY WAY SRL PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA "HAPPY CHILD", SALDO A.S. 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17768"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI SERVIZIO NIDI D?INFANZIA - PERIODO 01.01.2012 - 31.03.2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.262,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17769"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.595,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17770"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE DI ASSISTENZA SCOLASTICA A.S. 2011-2012. SUB-IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.902,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17771"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER ADESIONE AL SERVIZIO SPF -SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO- PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI ABILITATI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.742,40 IVA INCLUSA. CIG ZAC03AB8D3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17772"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO ANCITEL DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ANIA E DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 374,94 IVA INCLUSA. CIG ZB503AC21D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17773"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO EFFETTUATA DAL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2012 - EURO 2.150,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17774"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2012 - EURO 1.077,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17775"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE FEBBRAIO 2012 - EURO 347,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17776"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012 . IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17777"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI A CHIUSURA DELLE CELEBRAZIONI DELL'ANNIVERSARIO PER I 150 ANNI DELL'UNITÀ D'ITALIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 577,95.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17778"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA FORMEL - FORMAZIONE ENTI LOCALI ALLA SIG.RA SECCO LUCIA - UTILIZZO ABBONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17779"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE,  AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I., ALL'ING. CALOGERO COLLERONE CON STUDIO  A CHIOGGIA (VE) PER LA REDAZIONE DI ELABORATI TECNICI PER L'AFFIDAMENTO   DEL - GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI E PER SERVIZI E LAVORI DIVERSI - MEDIANTE PROCEDURA APERTA AD EVIDENZA PUBBLICA - EURO 14.345,76 (ONERI E I.V.A. COMPRESI) - CIG Z30038DD36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17780"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAT. PROCESSO PARTECIPATIVO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PRO.TE.CO COOP R.L.. EURO 18.876,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17781"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI ALLA PRIMA RATA DEL CANONE 2012 EURO 54.837,42 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17782"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PROGRAMMA SANITARIO PER L'ANNO 2012 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. INCARICO AL DOTT. CARLO PATERA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17783"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE A FAVORE DELLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17784"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>'VIGILI D'ARGENTO 2012'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.200,00= RELATIVO AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17785"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 30.06.2012 PER EURO 129.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17786"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2011-2012. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 18,86)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17787"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRODUZIONE DEGLI  ELABORATI REALIZZATI DAGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE SUL TEMA DELLA VIOLENZA SULLE DONNE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 156,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17788"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LE NORME REGIONALI VENETE IN MATERIA FUNERARIA", PADOVA 6/3/12.  IMPEGNO DI SPESA 301,81 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17789"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE PER OPERATORI SOCIALI  "CONTRASTARE LA POVERTÀ NEI SERVIZI SOCIALI DEGLI ENTI PUBBLICI ". IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00=. (CODICE CIG Z3E03CDAB6).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17790"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>'CARNEVALE 2012'. EROGAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'LUNA D'AGOSTO' DEL CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 300,00= PER L'INIZIATIVA 'CARRO ALLEGORICO IN PIAZZA MOGLIANO' DI LUNEDI' 20 FEBBARIO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17791"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2012. SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DGT DIGITECH - EURO 416,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17792"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE E POLITICHE DELLA CASA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO ANNO 2011. (EURO 596,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17793"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2012 - 29/02/2012 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.858,63=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17794"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO AD ANCORA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL PERIODO 01/03/2012 - 31/03/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 37.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17795"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 782 DEL 09/11/2010 (EURO 639,24)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17796"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.936,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17797"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'TERRE VENETE' PER VIAGGIO A LISIEUX. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17798"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI AL 31/12/2011 - INTROITO NELLE CASSE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17799"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2011-2012. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 72,12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17800"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA FOCACCIA ATTREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA) PER L'ALLESTIMENTO DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA DA ADIBIRE A VEICOLO AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.884,90 IVA INCLUSA. CIG: Z240399B21 - CUP: E61J12000000004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17801"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA, DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17802"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI CONCESSIONE AREE PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNE RADIO BASE. ANNO 2012 EURO 694,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17803"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2012 ALL'A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE). IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17804"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA PER L'ANNO 2012 EURO 893,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17805"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA RICOVERO TEMPORANEO SIG.RA F.L. PRESSO LA CASA DI RIPOSO "COSULICH" GESTITA DALL'ASSOCIAZIONE CA' DEI FIORI DI QUARTO D'ALTINO. (EURO 4.000,00 - ENTRATA EURO 800,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17806"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO IVECO DAILY DI PROPRIETÀ COMUNALE, UTILIZZATO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INCARICO DITTA OFFICINE GIUSTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 292,26 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17807"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125,  COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006  PER I LAVORI PREVISTI DAL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO: LOTTO A2 -  MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE SCUOLE PRIMARIE OLME, VESPUCCI,  COLLODI - EURO  26.400,00.  CIG: ZCC032B86D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17808"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I.  PER I LAVORI PREVISTI DAL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO: LOTTO A1 -  MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PALESTRE EST/OVEST DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA GAGLIARDI - EURO  35.000,00.  CIG: Z2903825F0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17809"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N. 327. LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE ED OPERE ACCESSORIE A LATO DI VIA RONZINELLA. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL PRIMO DECRETO DI ESPROPRIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.455,72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17810"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA ANNO 2012. EURO 134,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17811"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - D. LGS. 267/2000 - CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17812"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMATIVO SUL TEMA: "I NUOVI CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL GIORNO 1° MARZO 2012 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 101,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17813"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MARZO  2012  EURO 1.980,00 IVA C.  LOTTO CIG [3952906937]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17814"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA  DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 289,42-  3° IMPEGNO 2012 LOTTO CIG [3954077F8C]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17815"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98: "ASSEGNO DI MATERNITÀ" E "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENTO TRE FIGLI MINORI". DOMANDE RELATIVE AL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17816"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE PER PERSONE ANZIANE/DISABILI". COSTITUENDA A.T.I. "CONSORZIO VISION (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - CONSORZIO INSIEME (MANDANTE)".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17817"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA VESTIARIO INVERNALE E D.P.I. PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON QUALIFICA DI OPERAIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIKURA S.R.L. IMPORTO EURO 650,00  IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17818"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2012. DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.654,81 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17819"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI FRANCO TRONCHIN E GIANPIETRO ZANATTA A PARTECIPARE AL CORSO SULL'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE NEI LAVORI IN QUOTA ORGANIZZATO DALLA SOC. VEGA FORMAZIONE CON SEDE A VENEZIA CHE SI TERRA' IL 19.04.2012 - EURO 495,81.= IVA ESENTE - CIG ZAA03945AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17820"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ALLE DIPENDENTI BISON CHIARA E BOVO ANNA MARIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 271,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17821"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AVENTE AD OGGETTO "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVO A N. 5 POLIZZE". EURO 93.370,19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17822"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.509,47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17823"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI NEL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2011. EURO 2.593,78.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17824"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE CON D.D. N. 1062 DEL 13/11/2008 - IMPEGNO DI SPESA 1° TRIM. 2012 (EURO 64.557,00) (C.I.G.  0198418BB3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17825"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 1.800,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17826"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMATIVO SUL TEMA "IL TU SULLA SEMPLIFICAZIONE DOPO LA LEGGE DI STABILITÀ" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMIN.VI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL 23.02.2012 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 191,81=. (CODICE CIG Z9803A4B81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17827"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2011-2012. SUB-IMPEGNO DI SPESA PER EURO 41.934,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17828"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA PER STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17829"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURE ATTI - DETERMINAZIONI - DELIBERAZIONI E REGISTRI STATO CIVILE. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 IVA COMPRESA. CIG Z87028A2E2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17830"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE E RECUPERO INDENNITÀ PER MANCATO PREAVVISO AL SIG. SCATTOLIN MARCO CESSATO PER DIMISSIONI VOLONTARIE IL 15.1.2012. EURO 2.470,28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17831"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PREVISTE DALL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA F) CCNL 1/4/99, COME MODIFICATO DALL'ART. 36 CCNL 22/1/2004 E DALL'ART. 7 DELL CCNL 9/5/2006. EURO 18.654,30.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17832"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA DI INSIEL S.P.A. PER LA CREAZIONE DEI MODELLI CUD 2012. EURO 605,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17833"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A UN  DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA "LE NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO  DI LAVORI PUBBLICI ENTRO 1.000.000 DI EURO" UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17834"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AI CAAF GESTIONE DOMANDE BONUS GAS E BONUS ENERGIA - ANNO 2012 (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17835"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA I) ED F) CCNL 1.4.99 ANNO 2012. EURO 24.280,72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17836"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER "CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2011" EDK EDITORE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 508,20 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17837"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER SOPRALLUOGO DEL 21/12/2011. EURO 1204,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17838"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. - ANNO 2012. INCARICO ALLA DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.732,00 IVA COMPRESA. CIG: Z0F0352BF8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17839"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 31.03.2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.087,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17840"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L. DI FIRENZE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO.652,60.  CIG: 244748722A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17841"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI ADIBITI AD USO UFFICI COMUNALI. EURO 7.190,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17842"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI GESTORI USCENTI PER IL PERIODO 01/01-31/03/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17843"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER GLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO ANNO 2012. DITTA S.T. SRL DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.937,60 IVA INCLUSA. CIG: Z1C0359571.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17844"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012  PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE ACQUISTO BUONI PASTO CARTACEI A VALORE ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. TRAMITE CONVENZIONE CONSIP  BP 5 - LOTTO 2 ? CODICE  CIG N. 037283592. EURO 60.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17845"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI  RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012 -  DITTA S.T. SRL DI UDINE -  SECONDO IMPEGNO DI SPESA -  EURO 1.400,00 - CIG Z28029BA34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17846"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA' ANNO 2012 - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL DI PREGNAZIOL (TV) - SECONDO IMPEGNO DI SPESA - EURO 800,00 CIG ZD60297277.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17847"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA ADESIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2011-2012 (EURO 25,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17848"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E ALTRI ONERI INSOLUTI ALLOGGI IN CONVENZIONE CON CODUSSI SOC. COOPERATIVA ANNO 2010, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 922,14)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17849"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'OLTRE LO SGUARDO' PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA '27 GENNAIO 1945/2012' AL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17850"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A. ANNO 2012. FORNITURA A MEZZO MULTICARD ROUTEX PER UN TOTALE DI EURO 27.800,00. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.600,00. CODICE CIG Z320380125.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17851"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE. EDIZIONE 2012. DITTA EGAF S.R.L. DI FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00. CIG: ZB6034F303.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17852"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL SPA . EURO 100.000,00.= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17853"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 368,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17854"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2012. LIQUIDAZIONE EURO 2.112,89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17855"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISI PUBBLICI PER L'ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 PER CATEGORIE E PROFILI PROFESSIONALI DIVERSI - RIAPERTURA DEI TERMINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17856"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 162 DEL 12.06.2007. EURO 13.295,99.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17857"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC FEBBRAIO 2012  EURO 1760,00 IVA C.  LOTTO CIG [3066077EC4]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17858"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA  DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 289,42-  2° IMPEGNO 2012 LOTTO CIG [3868070058]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17859"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI DEL III SETTORE ALLA PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS "LE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE". IMPEGNO DI SPESA EURO 310,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17860"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17861"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2012. (EURO 14.758,05)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17862"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SPORTELLO UNICO - MESE DI GENNAIO 2012. (EURO 569,38)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17863"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE FIDEJUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE IN ESSERE, ANNO 2012 (EURO 220,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17864"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>1^ ANTICIPAZIONE AL DIPENDENTE SIG. BORTONE FABRIZIO QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2012. (EURO 3.000,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17865"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - DELL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO ANNO 2011 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17866"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BORTONE FABRIZIO PER L'ESERCIZIO 2011 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17867"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO &amp; PARTNERS S.R.L. SUL TEMA: "RISORSE E VINCOLI BILANCIO 2012". IMPEGNO DI SPESA: EURO 251,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17868"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO A FAVORE DELLA SOCIETÀ H3G SPA PER IL MANTENIMENTO DI UNA STAZIONE RADIO BASE SU AREA COMUNALE SITA IN VIA ZERMANESA, PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17869"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP  PER IL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DENOMINATA "FOTOCOPIATRICI 18" E "FOTOCOPIATRICI 19" CON AL DITTA XEROX ITALIA RENTAL SERVICE S.R.L.  IMPEGNO DI SPESA EURO 11.773,00. ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17870"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE INSTALLATI NEI SOTTOPASSI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. VERITAS SPA CON SEDE A VENEZIA PER IL PERIODO 01.01.2013 - 31.03.2013 - PRIMO IMPEGNO 2013 - EURO 4.389,83 IVA/C. CIG: ZC807EDEFD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17871"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA "LIBERALIZZAZIONE ORARI E ATTIVITÀ NEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E NELLA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE". IMPEGNO DI SPESA EURO 191,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17872"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMATIVO SUL TEMA: "I NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DEI SERVIZI ECONOMICI DEGLI ENTI LOCALI" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL GIORNO 1° FEBBRAIO 2012 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 71,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17873"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO ACI-PRA PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A.-AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA-ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.288,44 IVA INCLUSA. CIG ZB803384DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17874"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMATIVO SUL TEMA "TRIBUTI LOCALI - L'IMPATTO DELLA MANOVRA MONTI" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL 26.01.2012 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 191,81=. (CODICE CIG ZB5034C69F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17875"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2013 ALL'ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO - . EURO 2.248,13 ONERI E IVA/C. - CIG: Z9807EED81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17876"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA "CHIAVI IN MANO" DEGLI EDIFICI COMUNALI ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA COMPIANO DI TREVISO - PRIMO IMPEGNO 2013 - EURO 274,96 IVA/C- CIG: Z8F07EDE55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17877"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETI FONIA E DATI DI PROPRIETÀ COMUNALE - INCARICO ALLA DITTA S.T. SRL DI UDINE PER IL PERIODO 01.01.2013 - 31.03.2013 - PRIMO IMPEGNO DI EURO 1.000,00 PER IL PERIODO 01.01.2013 - 31.01.2013 - CIG:  Z0A07ED9DC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17878"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA ANNO 2012 AI CONSIGLIERI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 7.595,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17879"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" CAT. C. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17880"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 686,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17881"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIRANDELLO. INCARICO ALLA DITTA GLOBAL POWER SRL DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 239,90 IVA/C. CIG: Z0303207B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17882"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ABBONAMENTO PER IL COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC DEL CED DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17883"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RECUPERO SALME (EURO 154,94).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17884"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E FRONT-OFFICE DAL 01.02.2012 AL 31.01.2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.000,00 IVA INCLUSA. CIG. ZB90343A83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17885"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE - DOTT.SSA BARBARA VANIN - ESERCIZIO 2011 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17886"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2013. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17887"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2012: AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DGT DIGITECH - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 416,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17888"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO INTITOLATA "GLI ADEMPIMENTI DI CARATTERE PREVIDENZIALE: GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI DEL DECRETO SALVA ITALIA" CHE AVRÀ LUOGO IL 24 GENNAIO A CITTADELLA (PD). PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE ROSIN DENIS - IMPEGNO DI SPESA: EURO 201,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17889"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA "IMU E L'IMPOSIZIONE SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE DAL 2012". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17890"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/12/2011 - 31/12/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.785,09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17891"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01 - 30.06.2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 134.535,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17892"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI EURO 42.700,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17893"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI PER ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER CATEGORIE E PROFILI PROFESSIONALI DIVERSI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17894"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI ANNO 2012. EURO 128.247,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17895"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO 01.10.2011 - 31.12.2011 EURO 5.442,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17896"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MOGLIANO AMBIENTE SPA IN VERITAS SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17897"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DR. ANDREA GIROTTO - PER L'ESERCIZIO 2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17898"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA, INDETTA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AVENTE AD OGGETTO "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE PER PERSONE ANZIANE/DISABILI E PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ASSISTENZIALE A FAMIGLIE CON SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17899"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2011-2012. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE FUORI TERMINE PER AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI NIDI D'INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17900"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 109.150,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17901"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011 - EURO 6393,38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17902"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 - EURO 5.113,41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17903"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98 ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI" E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ". DOMANDE RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17904"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO VERIFICHE GARA "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17905"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI D'USO ALLE SIG.RE DERBAL NAJOUA, KHAZZAR ZHARA, BRIGHIT AZIZA DI ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA TOMMASINI N. 2/A INT. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17906"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA PEDONALE SUD DI VIA DON BOSCO TRA VIA BATTISTI E VIA 24 MAGGIO E SISTEMAZIONE PEDONALE VIA DE GASPERI. IMPEGNO DI SPESA EURO 200.258,33= IVA COMPRESA. INDIZIONE GARE D?APPALTO PER LAVORI STRADALI (CIG N. 48395868B3) E PER LE OPERE DEL VERDE (CIG N. 4839897958).CUP E67H12002010004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17907"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE MONNI ENRICA: VERSAMENTO DELLE QUOTE DI PENSIONE A CARICO ENTE IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE. IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE EURO 101,79.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17908"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE GOBBO ONORINA: VERSAMENTO DEL VALORE CAPITALE IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE. LIQUIDAZIONE EURO 1.399,53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17909"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE MARZARO MARIO: VERSAMENTO DEL VALORE CAPITALE IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE. IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE EURO 6.453,32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17910"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE SCHIAVON OTTAVIO: VERSAMENTO DEL VALORE CAPITALE IN APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONCESSI IN SEDE DI PENSIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.977,51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17911"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: REGOLARIZZAZIONE ANNO 2011 E ACCONTO ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17912"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESE DI GENNAIO 2012.  EURO 1.546,66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17913"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 134.868,53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17914"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 203.971,47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17915"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2012 AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 1.4.99. IMPEGNO DI SPESA EURO 56.192,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17916"><Anno>2012</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A GIORNATE DI FORMAZIONE ALLE DIPENDENTI WOLF ANTONELLA E POTENTE MARINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 566,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17917"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 COMMA 1) LETTERA E) DEL D. LGS. N. 267 DEL 18/08/2000 - PUBBLICA EDITRICE SRL - IMPEGNO DI SPESA ¿ 259,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17918"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT). IMPEGNI DI SPESA  ART. 92 D.LGS 163/2006. EURO. 35.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17919"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD N.668/2010. DITTA EUROTOURS SNC . EURO 220,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17920"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE PER IL COLLAUDO DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1770,30.= ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17921"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPUTAZIONE DI SPESA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 96 DEL 18.02.2010 RELATIVA AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17922"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE SALA CONSILIARE: RIPRISTINO PIENA FUNZIONALITÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17923"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STAMPA E DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONE DI INTERESSE ALLA CITTADINANZA. DITTA PUBBLISERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17924"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DITTA VENICEPLAN INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DI PERIZIA GIURATA DI IMMOBILI DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.400,00 IVAC..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17925"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FERIE NON GODUTE E RECUPERO INDENNITÀ PER MANCATO PREAVVISO AL SIG. SCATTOLIN MARCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.470,28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17926"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAIZONI: AMICI DEL PARCO, AMICI DELLA GRANDE PIOPPA, PARCO AI PINI - ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.250,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17927"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE, ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO  7.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17928"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.490,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17929"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 310</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17930"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 3.456,72 SPETTANTE ALLA FONDAZIONE IFEL SULLE RISCOSSIONI ICI EFFETTUATE NELL'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17931"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SAN MARCO N. 1/B-1 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA SULA FATBARDHA (EX BRAGA FABIO). PRESA ATTO MINORE ENTRATA EURO 750,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17932"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CLORURO DI SODIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA SUPERBETON S.P.A. DI PONTE DELLA PRIULA (TV).  EURO 3.288,17 IVA COMPRESA - CIG  Z1C0348AC1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17933"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO. EURO 15,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17934"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/1998 ART. 27 E L.R. 9/2005 ART.30 -  CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO  A.S. 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.526,21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17935"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SOCIALE E DI VOLONTARIATO. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 326 DEL 29/12/2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17936"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO ASD. PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE PER L'ANNO 2011 IN FAVORE DEGLI ALUNNI MOGLIANESI. ATTUAZIONE D.G.C. N. 325 DEL 29/12/2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17937"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>U.C. MPGLIANO 85 ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 325 DEL 29/12/2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17938"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>RANAZZURRA S.S.D.AR.L. - ATTIVITÀ DIDATTICO SPORTIVA DI NUOTO PER I DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. PISCINA "TORNI51" - ANNO 2012. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 325 DEL 29/12/2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00. SPORT SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17939"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 325 DEL 29/12/2011.IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17940"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOGLIANO HC SKATEBOARDING ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 325 DEL 29/12/2011.IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17941"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI ANNO 2011 AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17942"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRO MOGLIANO CALCIO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 325 DEL 29/12/2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17943"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>RUGBY MOGLIANO SSDARL. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 325 DEL 29/12/2011.IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17944"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.068,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17945"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI CARICA  AGLI AMMINISTRATORI LOCALI - ANNO 2011 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.913,59 + IRAP 8,50% EURO 162,65 PER UN TOTALE DI EURO 2.076,24.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17946"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO MAROCCO ASD. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 325 DEL 29/12/2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17947"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. EMERGENZA NEVE 2010. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 320,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17948"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. - IMPEGNO DI SPESA  AI SENSI DELL' ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M. E I. - EURO 470,56.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17949"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 6^ EROGAZIONE ANNO 2011 (EURO 17.050,58).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17950"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI MOGLIANO AMBIENTE PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA AL 21%. IMPEGNO DI SPESA EURO 59.90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17951"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO B.G. A FAVORE ISTITUTI DI SOGGIORNO "SAN GREGORIO" DI VALDOBBIADENE (EURO 15.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17952"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA 'BACHECA DELGI ANIMALI DOMESTICI'. ACQUISTO TARGA DALLA DITTA INCISORIA TREVIGIANA DI TREVISO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 115,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17953"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2011 (EURO 100,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17954"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI PER "ASSISTENZA SCOLASTICA" A.S. 2011-2012. APPROVAZIONE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17955"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO LEVA CIVILE 2011" - APPROVAZIONE  CONVENZIONI CON LA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE "CENTRO COSPES" ONLUS DI MOGLIANO VENETO. (EURO 10.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17956"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER  L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO  DEGLI IMPIANTI COSÌ COME PREVISTO DALL'ART. 33 DELLA LEGGE  N. 10/91 E DELL'ART. 9 DEL D.M. 27/07. STUDIO TECNICO PER IND. LUIGI BALESTRIERI. EURO 5000,00 IVA COMPRESA  LOTTO CIG [3752126054]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17957"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA SOCIETÀ BRADY ITALIA DI MILANO PER L'ATTIVITÀ DI ANALISI E MONITORAGGIO DEL CONTRATTO DERIVATO "COLLAR". IMPEGNO DI SPESA EURO 3.700,00 IVA COMPRESA. (CIG: Z2602EF5F7).                ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17958"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2011. EURO 1.485,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17959"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MGG ITALIA PER SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE DISABILI, ANZIANI O PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE, ANNO 2011 (EURO 2.370,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17960"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.A.T. AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINE AGRONOMICA-CONOSCITIVA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. DR. FOR. M. MARTIN.. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IVA SU ALTRI INCARICHI DI CONSULENZA. EURO 8.808,80+ 395,21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17961"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE CONCESSIONE UTILIZZO SEDE ASS. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE CONSORZIO BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 1000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17962"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.R.L. DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. SALDO IN DATA 31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.461,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17963"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.R.L. DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA PER SERVIZIO ASILO NIDO "LILLIPUT" A.S. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 664,55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17964"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO -  MOGLIANO AMBIENTE SPA - EURO 23.515,00  IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17965"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI. SOPRALLUOGO DEL 19 OTTOBRE 2011. EURO 227,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17966"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOGLIANO NATALE 2011. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SONIC SERVICE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 702,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17967"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE SENSORE ANTINTRUSIONE PRESSO LA SALA INFORMATICA DELLA SCUOLA PRIMARIA COLLODI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - EURO 350,00 IVA/C. CIG: Z7C024A43B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17968"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'INAIL - DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI VENEZIA - MESTRE (EX ISPESL) PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SEDE COMUNALE DI VIA SCIESA. EURO 238,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17969"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE, PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA, PER DECESSO DEL DEBITORE. IMPEGNO DI SPESA URO 5.261,27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17970"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN'AUTOVETTURA FIAT PANDA DA ADIBIRE AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE.  DITTA FOCACCIA ATTREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA). IMPEGNO DI SPESA EURO 11.119,90 IVA INCLUSA. CIG Z7102C7362.CUP E61J11000630004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17971"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO  SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE (L.R. 59/99) SCUOLE  COLLODI E VALERI. DITTA BORTOLETTO SRL DI PONZANO VENETO (TV). LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE E CORRISPETTIVI DOVUTI ALLE  DITTE SUBAPPALTATRICI AI SENSI DELL'ART. 118 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 11.241,88 (CUP - COLLODI: E66E10000020006 - VALERI: E66E10000030006)..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17972"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2012 (EURO 105.900,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17973"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 2^ ANTICIPAZIONE, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 358 DEL 31/05/2011, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BORTONE FABRIZIO. (EURO 2.999,86)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17974"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AGENTE CONTABILE BORTONE FABRIZIO ALLA GESTIONE DEL FONDO COSTITUITO A FAVORE DEL SIG. M.S. - ANNO 2012 (EURO 3.000,00 - ENTRATA EURO 3.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17975"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE TREVISO - DELEGAZIONE DI MOGLIANO VENETO A SUPPORTO DELLE PROPRIE ATTIVITÀ E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17976"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A.S. 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17977"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL -  IMPEGNO SPESA EURO 24.054,00 IVA/C. CIG.  Z5B02EF490</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17978"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AL CENTRO POLIVALENTE DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE -  DITTA ROMANO SCAVI S.R.L. DI CASALE SUL SILE (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 8.542,60 IVA COMPRESA - CIG: 27137132CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17979"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - 1° STRALCIO. IMPRESA ILSA PACIFICI S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 - EURO 59.344,08.= IVA/C. CIG 30643551BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17980"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - 1° STRALCIO. IMPRESA ILSA PACIFICI S.P.A. DI SAN DONÀ DI PIAVE - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 223.025,28.= - CIG. 30643551BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17981"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA DEL RADICCHIO DI TREVISO IGP ORGANIZZATA IN PIAZZA CADUTI DOMENICA 11 DICEMBRE 2011 DALL'ASSOCIAZIONE TERRE VENETE. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17982"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI PER CURA E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ALLA  'O.M.P.R.A. SNC DI PADOAN FABIO  C.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  EURO 570,50=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17983"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17984"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2011-2012. APPROVAZIONE MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 50.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17985"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2011-2012. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 86,75)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17986"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E INSTALLAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA, DALLE DITTE GOTTARDO SRL E EREDI BULEGATO EMANUELE S.S. DI ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER IL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "OLME". IMPEGNO DI SPESA EURO 7.986,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17987"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO, EFFETTI DI CORREDO, DISTINTIVI DI GRADO E CALZATURE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2011. AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE SQUILLANTE FELICE, FORINT S.P.A., GIANFORT. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.999,89 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17988"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STRUMENTAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI POLIZIA STRADALE. DITTA CONCATENO ITALIA S.R.L - DI POMEZIA (RM) E DITTA ZANELLA NELLO S.R.L. - CAVALLINO (VE).  IMPEGNO DI SPESA EURO 961,95 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17989"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMODERNAMENTO CON SOSTITUZIONE PROTEZIONE SUBAUDIO BILATERALE SU APPARATI RADIOTELEFONICI MOTOROLA E VERTEX DELL'IMPIANTO RADIO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.051,49 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17990"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO IVECO DAILY DI PROPRIETÀ COMUNALE, UTILIZZATO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INCARICO DITTA OFFICINE GIUSTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.107,15 IVA INCLUSA. CIG 3778790427</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17991"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SISTEMA DI ALLONTANAMENTO COLOMBI PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DI VIA TERRAGLIO - DITTA ISE DI NOVENTA DI PIAVE (VE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.331,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17992"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER SERVIZI INERENTI CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.350,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17993"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2011 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17994"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRIMO LOTTO - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL (EX SIMA IMPIANTI SRL) CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - APPROVAZIONE C.R.E., SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA,  LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA APPALTATRICE E COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 3.237,35 - CIG 0527422A64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17995"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO PER ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PDC A SANATORIA - L. 326703 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.886,76=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17996"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 11/2004 - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) E SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SIT . IMPEGNI DI SPESA  ART. 92 D.LGS 163/2006. EURO  19845,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17997"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO PER IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -  DITTA REVERBERI ENETEC SRL DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE) - EURO  4.900,50 -. CIG Z3202EEB79.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17998"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE VIE CORTELLAZZO, MATTEOTTI, RETRO MUNICIPIO E CENTRO STORICO DEL COMUNE. DITTA LASTIMMA S.R.L. EURO 10.341,56.= IVA/C. CIG. Z8102F8FEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17999"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRETTORE GENERALE E AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2011. EURO 38.521,87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18000"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PER RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.892,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18001"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI N. 1 IPAD 2 . IMPEGNO DI SPESA EURO 584,00 IVA COMPRESA. CIG: ZC60306796.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18002"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ STATISTICA PER CONTO ISTAT PER L'ANNO 2011. (EURO 202,86 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18003"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI. ELENCO N. 2/2011 - EURO 2.175,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18004"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA VARIANTE 80 E 81 AL PRG - LIQUIDAZIONE EURO 5.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18005"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI ED EDIFICI PER LA REALIZZAZIONE DI ARCHIVI COMUNALI ALLE SEZIONI DI CENSIMENTO. LIQUIDAZIONE A SALDO DEI COMPENSI CORRISPOSTI DALL'ISTAT AI RILEVATORI E AL PERSONALE COMUNALE. (EURO 4118,65.= COMPRESI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18006"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18007"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO E DI SEGRETERIA RELATIVI AL TRIMESTRE 01.10.2011-31.12.2011 IMPEGNO DI SPESA EURO 5.442,61.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18008"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PROT.N. 10307 DEL 14.04.2011 DI COMODATO D'USO GRATUITO DI N. 10 QUADRI D'AUTORE. INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18009"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2011-2012. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.900,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18010"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE INCARICO DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALE E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO "I", OLTRE E INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE. (EURO 5.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18011"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AI CAF GESTIONE DELLE DOMANDE DI "BONUS GAS" E "BONUS ELETTRICO" - ANNO 2011 (EURO 1.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18012"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2011 - DITTA MEB S.R.L. DI MARCON (VE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.400,00 IVA COMPRESA.- CIG: Z790278C94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18013"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2011-2012. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 572,10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18014"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E ADEGUAMENTO AL D.LGS.  81/2008 DI ALCUNI AMBIENTI DI LAVORO. VARIANTE AL LOTTO B" -    AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL (TV) -   EURO 11.801,13 IIVA/C - CIG Z8A0287D74 - CUP E66F11000090005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18015"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO,  CALZATURE E D.P.I. PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON QUALIFICA DI OPERAIO E  MESSO COMUNALE PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA F.A.P. S.N.C.  E ALLA DITTA SIKURA S.R.L. IMPORTO EURO 4.000,00  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18016"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CARLO ERRICO PER LA PROMOZIONE DI UN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO AL FINE DI RECUPERARE UN CREDITO VANTATO DAL COMUNE. EURO 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18017"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ETILOMETRO SERES 679/E MATR. 2318. DITTA RECOM INDUSTRIALE S.R.L. DI GENOVA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 345,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18018"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE SANITARIO DI PONZANO VENETO - AZ. ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18019"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEI SOTTOPASSI DI VIA MALOMBRA  E VIA DEL CRISTO MESI DI GIUGNO E LUGLIO  EURO 185,41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18020"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 "DISPOSIZIONI DI  RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.079,34 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18021"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00 IVA INCLUSA. CIG Z302D7B76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18022"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.206,97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18023"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ ANNO 2011 E IMPEGNO DI SPESA 1° ACCONTO QUOTA CAPITARIA ANNO 2012 (EURO 555.410,65)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18024"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 - ANNO 2010 (EURO 4.950,46.= - ENTRATA EURO 4.950,46.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18025"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2010-2011 A.T.I.: CRISTOFORETTI S.E. S.R.L., L?OPEROSA IMPIANTI S.R.L., CPL CONCORDIA SOC.COOP APPALTO 2011-2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.949,77  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18026"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18027"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. SALDO ANNO 2010 E ACCONTO 2011. EURO 6.576,47.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18028"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18029"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ERRONEAMENTE INTROITATA DAL COMUNE. EURO 206,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18030"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA MOTOSEGA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA CO.MA.R. S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - IMPORTO EURO 290,00 IVA COMPRESA. CIG N. 3712535</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18031"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA AUTORIZZATA DCC N. 108/2011.  INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER LA REVISIONE DI ALCUNE CONVENZIONI URBANISTICHE. AVVOCATO  NICOLA BARDINO . EURO 3.250,00.= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18032"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANDREA GRITTI PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAI SIGG.RI MARTINI CARLO E ZANATTA ANGELINA. EURO 3.750,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18033"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. DITTA LASTIMMA S.R.L. EURO 48.279,00.= IVA/C. CIG. Z4202EF3BS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18034"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. EURO 40.800,00 IVA C/.= AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ORIBELLI. CIG ZA502EF2F0.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18035"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI  E PISTE CICLABILI DANNEGGIATI DALLE RADICI DELLE ALBERATURE E PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. IMPEGNO  DI SPESA. EURO 41.150,00.= IVA/C.. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ORIBELLI CIG Z2D02F8CE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18036"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DICEMBRE 2011 - EURO 247,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18037"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2011. EURO 6.113,26. RIDUZIONE IMPEGNI GIÀ ADOTTATI CON DET. 458 DELL' 8.7.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18038"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRODUTTIVITÀ ANNO 2008 - CONGUAGLIO IN BASE ALLA VALUTAZIONE FINALE; RECEPIMENTO PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IL 18.11.2011. EURO 4.973,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18039"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI SPECIFICI DI PRODUTTIVITÀ E DEGLI INCENTIVI PER SPONSORIZZAZIONI ANNO 2010. EURO 45.991,78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18040"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ PER RESPONSABILITÀ DI CUI ALL'ART. 17 C. 2 LTT. F) CCNL 1.4.99 ANNI 2008 E 2009. LIQUIDAZIONE DIFFERENZE E RECEPIMENTO MODALITÀ DEI RECUPERI DELLE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE STABILITE CON PROTOCOLLO D'INTESA DEL 18.11.2011. EURO 4.387,07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18041"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI PRODUTTIVITÀ 2008: MODALITÀ DI RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE. RECEPIMENTO PROTOCOLLO D'INTESA DEL 18.11.2011. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EURO 4.708,75.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18042"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA FONDO DI CUI ALL'ART. 31 COMMA 2 CCNL 22.1.2004 PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2011. INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINA N. 12 DEL 14/1/2011. NUOVI IMPEGNI PER EURO 114.198,46; RIDUZIONI PRECEDENTI IMPEGNI EURO 14.070,10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18043"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI NOVEMBRE 2011 - EURO 305,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18044"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI MESSI NOTIFICATORI ANNO 2010 PREVISTI DALL'ART. 54 DEL CCNL 14.9.2000. EURO 793,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18045"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO 'M.O. GAETANO TAVONI' DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.831,79=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18046"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO M.O. GAETANO TAVONI DI MOGLIANO VENETO PER REALIZZAZIONE DELLA 'CASA DEGLI ALPINI'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18047"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCESSIONI D'USO IMMOBILI COMUNALI CON LE SEGUENTI ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE: OVEST-GHETTO, EST, CENTRO NORD, MAROCCO, BONISIOLO, CAMPOCROCE, ZERMAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18048"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTI DI CONCESSIONE D'USO AVENTI A OGGETTO UN LOCALE DELL'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO EX MACELLO DA ADIBIRE A SEDE DELLE ASSOCIAZIONI D'ARMA MOGLIANESI E DELL'A.N.P.I. SEZIONE DI MOGLIANO VENETO-PREGANZIOL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18049"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AL CENTRO POLIVALENTE DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PULIZIA, SISTEMAZIONE E SEMINA DELL'AREA VERDE ALLA DITTA EREDI BULEGATO EMANUELE S.S. CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 1.936,00 IVA/C.- CIG Z8902536E2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18050"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A GARANZIA IMPEGNI IN ESSERE CON CODUSSI SOC. COOPERATIVA E SOCIETÀ F.LLI PACCAGNAN SPA, A SEGUITO CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI A FAVORE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI - ANNO 2011 ( EURO 3.000,00 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18051"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. PER SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANUTENZIONE. EURO 13.000,00.=IVA C. CIG. ZB9023C861.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18052"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE ANNO 2011 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18053"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO E SCAMBIO PER REGISTRO UTF IMPIANTI FOTOVOLTAICI. INCARICO ALLA DITTA C.E.G. S.R.L. CON SEDE A PEDEROBBA (TV) - EURO 10.909,03 IVA/C- CIG: ZCD027D14D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18054"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO PARZIALE INTONACO DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO - DITTA CEM S.N.C. DI MARTIN RINO &amp; FIGLI DI RIESE PIO X° - AFFIDAMENTO INCARICO ULTERIORI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 3.227,15 - CIG Z3B0155181.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18055"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PROGRAMMA SANITARIO PER L'ANNO 2011 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. CONFERMA DELL'INCARICO AL DOTT. FABIO VIA CON STUDIO A TREVISO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.298,34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18056"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" PERIODO 01/09/2011 - 31/12/2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 340,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18057"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. COMPENSI AI RILEVATORI CENSUARI E AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 116.815,00 COMPRESI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18058"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 62/2000 E DPCM 106/2001 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO A.S. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.350,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18059"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO TEMPORANEO DELLA SIG.RA F.L. PRESSO LA C.D.R. "C. COSULICH" GESTITA DALL' ASS. CA' DEI FIORI ONLUS DI QUARTO D'ALTINO. (EURO 3.927,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18060"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'INCARICO CONFERITO AL NOTAIO ANTONIO D'URSO CON DETERMINA N.  824/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18061"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA ATTREZZATURE DIVERSE PER I CIMITERI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.744,60 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18062"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,  PER ADDIZIONALE PROVINCIALE E ACCISA PER LE OFFICINE DI  PRODUZIONE DI ENERGIA (IMPIANTI FOTOVOLTAICI)  DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2012. EURO 994,44 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18063"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONCESSIONE DEI SERVIZI  DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 1.1.2012 - 31.12.2012 - DITTA AIPA S.P.A. DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18064"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO GARA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 1.1.2012 - 31.12.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18065"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AGGIO PARI AL 22,74% DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE. DITTA M.T. S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18066"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/1998 ART. 27 E L.R. 9/2005 ART.30 -  CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO  A.S. 2010-2011. SUB IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FASCIA 2^ PER EURO 2.550,63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18067"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA SOFTWARE FIREWALL CHECK POINT ANNO 2012. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.630,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18068"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANNO 2011 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI MOGLIANESI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA LIMITATAMENTE ALLA GESTIONE DEL VERDE AREA D2/B (S.P.Z.). APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18069"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER LTI 20.20 MATR. 012538. DITTA ELTRAFF S.R.L. - CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 229,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18070"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. DITTA LASTIMMA S.R.L. EURO. 3.510,00.= IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18071"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA N. 1212/2011 SU ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA COPMA SOC. COOP. A R.L.. EURO 3.545,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18072"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA D.D. N. 393 DEL 13/06/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18073"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA DITTA 'QUEL VENETO DI DAL PASTRO EMANUELE' PER L'INSTALLAZIONE DI DUE TOTEM INTERATTIVI PER DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI ISTITUZIONALI E TURISTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18074"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SOMME INDEBITAMENTE EROGATE SUL FONDO PRODUTTIVITÀ ANNO 2008. RECEPIMENTO PROTOCOLLO D'INTESA SOTTOSCRITTO IL 18.11.2011 - MODALITÀ DI RECUPERO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18075"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1980,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18076"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO E SERVIZI PER UTILIZZO DELLA FIRMA QUALIFICATA PKNET. INCARICO ALLA DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.806,38. CIG: ZF901D23D9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18077"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>INRTEVENTO DI SCOLLAUDO SU MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 108,90.=  (IVA ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18078"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 639 DEL 04.10.2011  AVENTE PER OGGETTO "INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE, DI PRIMO GRADO STATALI E DELL'INFANZIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18079"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA R.C. GENERALE N. 00416730 COMPAGNIA ASSITALIA. REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.1.2011-31.05.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.204,02. CIG: 1343883F51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18080"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA R.C.A. N. 130/33550 COMPAGNIA UNIPOL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 790,00. CIG: Z3E02CC5B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18081"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, A FAVORE DI  MOGLIANO AMBIENTE S.P.A., DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2011 (SPESA EURO 16.942,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18082"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIZZON VITTORINO: RIENTRO IN SERVIZIO A TEMPO PIENO PRESSO COMUNE MOGLIANO VENETO CON DECORRENZA 01.01.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18083"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1204,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18084"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX MACELLO DI MOGLIANO . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ALL'ATER SPA EURO 200.000,00 IVA/C  CUP E69I10000020004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18085"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L?AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER LA DURATA DI ANNI 4 DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18086"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI SPL SPA . EURO 208.606,84 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18087"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DISMISSIONE FIAT PANDA TARGATA BE074MB E RIMORCHIO TARGATO TV11420 FURGONE CON ATTREZZATURA DA CAMPEGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18088"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE  PER L'AGGIUDICAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA  DI DUE LOTTI IN VIA GALILEI, EX SAPIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18089"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL NOTAIO D'URSO ALLA REDAZIONE DI SCRITTURA PRIVATA PER LA COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ PERPETUA DI USO PUBBLICO, AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI, E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.754,12 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18090"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPETIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE "MARIGNANA". DICHIARAZIONE  GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18091"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/11/2011 - 30/11/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 3.701,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18092"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ - 5^ EROGAZIONE ANNO 2011 (EURO 5.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18093"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI GARA "INSTALLAZIONE DI UNA CABINA FOTO AUTOMATICA NELLA SEDE COMUNALE DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUE" (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18094"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A UNA DIPENDENTE A PARTECIPARE AL SEMINARIO AVENTE PER OGGETTO:  GESTIONE DOCUMENTALE E  TENUTA  DEGLI ARCHIVI NELL'ERA DIGITALE. CENTRO STUDI BELLUNESE. EURO 80,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18095"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE AL SIG. M.S. UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 525 DEL 12/08/2011 (EURO 100,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18096"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A PARTECIPARE AL SEMINARIO AVENTE PER OGGETTO:  GESTIONE DOCUMENTALE E  TENUTA  DEGLI ARCHIVI NELL'ERA DIGITALE. CENTRO STUDI BELLUNESE. EURO 340,00 IVA ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18097"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPETIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI DUE LOTTI IN VIA GALILEI, EX SAPIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18098"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPRESA ORIBELLI EURO 17.265,28.= IVA/C.  CIG 3106515944</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18099"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 5 TELEFONI CELLULARI PER ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE. PROCEDURA NEGOZIATA CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP S.P.A. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA ALLA DITTA NADA 2008 S.R.L. DI ROMA PER EURO 689,70 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18100"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE  -  OTTOBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18101"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA"LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI: IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LE MODIFICHE APPORTATE AL CODICE DEGLI APPALTI DAL DECRETO SVILUPPO" UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18102"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTI ISTAT SU CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2011 (EURO 220,66.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18103"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPETIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA "FARMACIA COMUNALE MARIGNANA", SITA IN VIA MARIGNANA N. 7-7B. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18104"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA "LA SPESA DI PERSONALE NEL SISTEMA PUBBLICO E IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRETTORE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18105"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE PER PERSONE ANZIANE/DISABILI E PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ASSISTENZIALE A FAMIGLIE CON SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE". EURO 779.524,18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18106"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISS. GIUDICATRICE GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO "REVOCA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI COMUNALI A PAGAMENTO E INDIZIONE NUOVA GARA"NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18107"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO AD ANCORA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL PERIODO 01/01/2012 - 29/02/2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 74.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18108"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ALLA DITTA INTERMEDIA I.B. SRL DI SAN DONÀ DI PIAVE (VE) AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18109"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMMA SPETTANTE ALLA SIGNORA HUBER LAURENTIA (ROMANIA), IN QUALITÀ DI EREDE DEL SIGNOR HUBER VASILE, PARI A EURO 999,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18110"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI ASTA PUBBLICA DI DUE LOTTI IN VIA DEI TULIPANI. LOTTO A ORLANDO COSTRUZIONI S.R.L. LOTTO B SIG. SCOMPARIN DAVIDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18111"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PERIODO 01.01.2012-31.12.2016".  CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18112"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI  PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2012 - 31 DICEMBRE 2015".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18113"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE CON POTENZIALITÀ EDIFICATORIA, LOTTI C, D, E ED F. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18114"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE "MARIGNANA". DICHIARAZIONE GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18115"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. ALIENAZIONE TERRENO COMUNALE AL SIG. MORETTI DANIELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18116"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000 - EURO 346,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18117"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 578/2011 - LIQUIDAZIONE FATTURE CON DITTE VARROTO E MULTISERVICE PER COMPLESSIVI EURO 613,91 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18118"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  PER LA  MANUTENZIONE STRAORDINARIA AIUOLA DI VIA DON BOSCO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ORIBELLI S.N.C. EURO 2.491,76.= IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18119"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 1^ ANTICIPAZIONE, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 209 DEL 01/04/2011, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BORTONE FABRIZIO. (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18120"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO EVASIONE ICI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL' ARCH. VIRGINIO CHIOATTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18121"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODIFICA CONVENZIONE PROT. N.25300/2005 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE AREE VERDI COMPRENSORIO RONZINELLA E IMPEGNO DI SPESA ECONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMPRENSORIO NELLA PERSONA DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI PARI AD EURO 1723,45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18122"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2011 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 48.000,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18123"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE CONTRIBUTO 2^ TRANCHE ANNO 2011.  IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18124"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO FINALIZZATO ALLA  REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "ACCADEMIA DEL RUGBY" -  GEOM. MASSIMO ZANETTI CON STUDIO PROFESSIONALE A MOGLIANO VENETO - EURO 2.013,44 ONERI E I.V.A. COMPRESI - CIG ZC501FB76A - CUP ZC501FB76A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18125"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO. (EURO 750,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18126"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PRECEDENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 754 DEL 22.10.2010 DI AGGIUDICAZIONE AREA ALLO "STUDIO ING. MARTINI SRL" E RESTITUZIONE CAUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18127"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI E ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 DI ALCUNI AMBIENTI DI LAVORO - VARIANTE AL LOTTO B" - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - TRATTAMENTO ANTISCIVOLO PAVIMENTO ATRIO INTERNO E PIANEROTTOLI ESTERNI DELLA SEDE COMUNALE DI VIA TERRAGLIO 3 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.O.S. PAVIMENTI CON SEDE A MASERA' DI PADOVA - EURO 1.996,50 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18128"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 16 DEL 14-01-2011 CON OGGETTO: "LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE CATEGORIE B, C, D AI SENSI DELL'ART. 17 C. 2 LETT. I) C.C.N.L. 01-04-1999 - EURO 396,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18129"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4.499,87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18130"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI OTTOBRE 2011 - EURO 2.683,58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18131"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI OTTOBRE 2011 - EURO 340,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18132"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE VARIANTI AL PRG PER L'ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO E LA NUOVA PREVISIONE DI VIABILITÀ CICLO-PEDONALE PROVINCIALE AI SENSI DELL ART. 48 L.R. 11/04 E S.M.I.. - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.230,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18133"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA VEGA SOC. COOP. INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA PROCEDURA DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18134"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2011 PERSONALE NON DIRIGENTE - AI SENSI DELL'ART. 31 DEL CCNL 22.1.2004 E S.M.I.  - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI SENSI DEL D.LGS 78/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18135"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO ANNO 2010. MODIFICA ALLA PRECEDENTE DETERMINA N. 407 DEL 21/06/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18136"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE STADIO COMUNALE PER IL RUGBY "MAURIZIO QUAGGIA". CONVENZIONE CON IL RUGBY MOGLIANO S.S.D.AR.L.  ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18137"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL VICE COMMISS. S. VECCHIATO E AG. V. SCANFERLATO AL CORSO "IL CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA" ORGANIZZATO PER IL 23.11.11 DAL CENTRO STUDI AMM.VI MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18138"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA NELLA TRATTATIVA PRIVATA PER L'ALIENAZIONE DI AREA IN PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA CASONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18139"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA CABINA FOTO AUTOMATICA NELLA SEDE DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18140"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18141"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI. SOPRALLUOGO DEL 26 GENNAIO 2011. EURO 976,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18142"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA VARIANTE 80 E 81 AL PRG - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18143"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO SUAP DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18144"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DISDETTA CONTRATTO DI LOCAZIONE STIPULATO IN DATA 01.01.2006 CON L'IMMOBILIARE LUCA S.R.L. FINO AL 30.04.2012 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 36/2011 A FAVORE DI SO.L.A.IM.. EURO 6.900,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18145"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E REDAZIONE DEL PIANO DELLA SICUREZZA E DI COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO DENOMINATO - ACCADEMIA DEL RUGBY - SOC. SINERGO S.P.A. CON SEDE A MARTELLAGO (VE). EURO 25.042,16 ONERI E I.V.A. COMPRESI.  CIG Z3501D4357.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18146"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE PER ATTREZZATURE GIOCO - STEBO AMBIENTE SRL. - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 7.755,14 IVA C. (ART. 125 D.LGS. 163/2006 E S.M.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18147"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2011-2012. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 12.445,84)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18148"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO COMUNALE (EURO 774,70)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18149"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, A FAVORE DI  MOGLIANO AMBIENTE SPA, DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. ARRETRATI 2003/2006 (SPESA EURO 59.101,34)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18150"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA E DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA A EURO 22.000,00 SU DETERMINAZIONE N. 75 DEL 30.01.2009, PER L'AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI C.D.S. E ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE. PERIODO 01.01.2011-31.12.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18151"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>'VIGILI D'ARGENTO'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 6.600,00= RELATIVO AL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18152"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTESA PROGRAMMATICA D'AREA - I.P.A. MARCA TREVIGIANA - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.623,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRETTORE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18153"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ATTO DI INDIRIZZO PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE MARIGNANA DI CUI ALLA D.C.C. N. 84/2011. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SPL SPA PER PERIZIA DI STIMA. EURO 4.170.70 IVAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18154"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI ATTRAVERSAMENTO SS13 ANAS SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI PERIODO 2005-2010. EURO 1507,18 (IVA/C)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18155"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2011-2012 (EURO 1.180,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18156"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO FORMATIVO SUL TEMA "I CONSIGLI TRIBUTARI E LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO: PROBLEMATICHE ED OPPORTUNITÀ", IN DATA 25 NOVEMBRE A PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 111,81 IVA ESENTE. CODICE CIG Z010240885.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18157"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO UTENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - VIA RONZINELLA, 172, CON GLOBAL POWER S.P.A. - VERONA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18158"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA, INDETTA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AVENTE AD OGGETTO "SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI E DELL'INFANZIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18159"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE, ANNO 2011. SECONDA TRANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO  3.750,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18160"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VEICOLO SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO VERBALE DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. OFFICINA E CARROZZERIA GUADAGNIN SAS DI M. E F. GUADAGNIN &amp; C. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.722,71 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18161"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO RISORSE FINANZIARE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITÀ ANNO 2010, CONGUAGLIO 1° ACCONTO 2011 E 2° ACCONTO ANNO 2011 (EURO 406.738,35).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18162"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. CON SEDE A MILANO, PER IL SERVIZIO DI MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 20 KW.- EURO 1.198,00 IVA/C. - CIG: ZF700DD751</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18163"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.200,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18164"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE AL SIG. M.S. UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 525 DEL 12/08/2011 (EURO 350,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18165"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 782 DEL 09/11/2010 (EURO 678,98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18166"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE STRADARIO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18167"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMATIVO SUL TEMA "LE NOVITÀ APPORTATE AL CODICE DEL DECRETO SVILUPPO E DAL REGOLAMENTO ATTUATIVO" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL 24-11-2011 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 101,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18168"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER SERVIZI INERENTI CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18169"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI N. 4 I PAD A SERVIZIO UFFICIO DI PIANO ( P.A.T. - SIT ). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.335,20 IVA COMPRESA. CIG:3489115CC5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18170"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 79 AL PRG E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 2 AL PIANO DI PARTICOLAREGGIATO PER LA Z.T.O. C2/9 AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 20 DELLA LR 11/04 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE EURO 4.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18171"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ASTA PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO "L'ALIENAZIONE DI AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE CON POTENZIALITÀ EDIFICATORIA, LOTTI A,B,C,D,E,F, ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18172"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO PASSIVO DEL 10/02/2011. RIMBORSO DANNI SOTTO FRANCHIGIA SIG. RUGOLETTO LUCIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 40,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18173"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLA STAZIONE RIPETITRICE RADIO CON SPOSTAMENTO DEL PONTE RADIO ED ASSISTENZA PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DELLE FREQUENZE RADIO. DITTA PRECOM SNC DI ALBIGNASEGO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 10.524,58 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18174"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.100,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18175"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMATIVO SUL TEMA "GLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE DOPO IL REGOLAMENTO" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER IL 18.11.2011 A SAN TROVASO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 286,81=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRETTORE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18176"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO  DI SERVIZI PER LA GESTIONE QUINQUENNALE (2006-2010) DEGLI  IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPRESA APPALTATRICE: A.T.I.COSTITUITA DA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL (CAPOGRUPPO MANDATARIA)  SIMA IMPIANTI SRL  E C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP.A R.L. (MANDANTI). APPROVAZIONE  DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ  E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18177"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/10/2011 - 31/10/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.632,63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18178"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN VIA VERDI N. 22 INT. 6 A BENEFICIO DEL SIG. G.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18179"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT" A.S. 2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18180"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" PERIODO 01.09.2011 - 31.12.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.782,20=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18181"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 81/2008 . AUTORIZZ. ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIP. STEFANO ZALTIERI AL  CORSO  MODELLI DI ORGANIZZ. E GEST. EX ART. 30 D.LGS. 81/2008 ORGANIZZATO DALLA  FORM&amp;R  CON SEDE A GALLIERA VENETA CHE SI SVOLGERÀ IL GIORNO 22/11/2011 SPESA DI EURO 81,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18182"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DI MATERIALE INFORMATICO DISMESSO. AFFIDAMENTO INCARICO AL CONSORZIO RE.MEDIA. IMPEGNO DI SPESA  EURO 200,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18183"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIRIGENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA  "LA CONCESSIONE DEI BENI DELL'ENTE LOCALE E DI ALTRE P.A.". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18184"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI  CON SEDE A ROMA PER I CONTRIBUTI DI SCAMBIO SUL POSTO DELL'ENERGIA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - EURO 500,00 - CIG : ZB500DD828.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18185"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 34,20 (TRENTAQUATTROEURO/20).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18186"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2011-2012. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 27.277,96)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18187"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "LUNA D'AGOSTO" PER LA RACCOLTA DI MATERIALE FERROSO SENZA FINI DI LUCRO NEI GIORNI 5 E 6 NOVEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18188"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE 93° ANNIVERSARIO  GIORNATA  DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE.  IMPEGNO DI SPESA EURO 1.076,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18189"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN  MODELLO PREVISIONALE DI IMPATTO FINALIZZATO ALLA GRADUAZIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI AI FRUITORI DEI SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ANCI SA SRL E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.149,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18190"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE DITTA LASTIMMA SRL. EURO 2.420,00.IVA/C. CIG. ZD501F9387</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18191"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, NONCHÉ DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI. PERIODO 01.01.2012 - 31.12.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18192"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E INDIZIONE NUOVA GARA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18193"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E CONSUNTIVO 2010 - ART. 6 LEGGE N. 67/1987</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18194"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE "PC DESKTOP 10" PER LA FORNITURA DI N. 12 PERSONAL COMPUTER DESKTOP A BASSO IMPATTO E N. 12 DISPOSITIVI OPZIONALI, STIPULATA DA CONSIP S.P.A. CON OLIDATA S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.464,00 IVA COMPRESA. CIG 3405242E94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18195"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. PERIODO 01.09 - 31.12.2011. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 76.150,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18196"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE ESTERNE CONDOMINIO "AL TEATRO" (SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DI PUNTO COMUNE) - INCARICO ALL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO - STUDIO MORO S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - MESTRE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 - CIG Z2B01F0A86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18197"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI SETTEMBRE 2011 - EURO 2.437,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18198"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 3.620,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18199"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 121,63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18200"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AL CENTRO POLIVALENTE DELAL FRAZIONE DI CAMPOCROCE - IMPEGNO DI SPESA A SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 228,70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18201"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO PASSIVO DEL 20.04.2011. RIMBORSO DANNI SOTTO FRANCHIGIA AL SIG.BATTISTELLA PAOLO. IMPEGNO EURO 380,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18202"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2011. EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18203"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ULTERIORE QUOTA DI PRODUTTIVITÀ ALLA SIG.RA RIGHETTO CRISTINA A SEGUITO MODIFICA DELLA VALUTAZIONE INDIVIDUALE. EURO 36,53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18204"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. SILVIA CIATTO DELLO STUDIO SERENA AVVOCATI ASSOCIATI PER L'ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DAL SIG. PAOLINO SARTOR. EURO 1.100,95.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18205"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE SECONDO LINEE GUIDA DGR 3315/2010. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. PAROLO ELENA. EURO 3.280,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18206"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E DI DEMOLIZIONE VEICOLO A SEGUITO ACCERTAMENTO INFRAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE. CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO E C. SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.704,32 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18207"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI SETTEMBRE 2011 - EURO 338,82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18208"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE "1° STRALCIO" IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I.  - EURO 5.482,64.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18209"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO PER DIRITTI ANNUALI DI OFFICINA DI ENERGIA ELETTRICA (IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON POTENZA SUPERIORE A 20 KW.) - EURO 232,41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18210"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. INCARICO VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI - ART. 13 D.P.R. 162/1999 - DITTA EUROCERT SRL DI GRANAROLO D'EMILIA (BO) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA COMPRESA. CIG: 33727197C2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18211"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2011 - DITTA EDILVERDE DI PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.573,00 IVA COMPRESA. CIG 3367210597</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18212"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.A.T. INCARICO COLLABORAZIONE DEFINIZIONE INVARIANTI AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, ARCHITETTONICHE, MONUMENTALI, GEOMORFOLOGICHE PER P.A.T.. AFFIDAMENTO INCARICO SOC. PRO.TE.CO COOP A R.L.. EURO 18.246,80.= IVA 21% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18213"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STADIO DI VIA FERRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPOGLIATOIO - DITTA ELLEDUE DI LIVIERO UMBERTO CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE - EURO 1.376,62 - CUP  E63E10000060004 - CIG 1153115C96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18214"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEL SOTTOPASSO DI VIA MALOMBRA MESI DI MAGGIO E GIUGNO EURO 238,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18215"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO A FAVORE DELLA WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE SU AREA COMUNALE SITA IN PROSSIMITÀ DELLO STADIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18216"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN SISTEMA INFORMATICO POLICE CONTROLLER PER LA LETTURA E L'ANALISI DEI DATI DELLE CARTE DEI CONDUCENTI E DEI CRONOTACHIGRAFI DIGITALI. DITTA TACH CONTROLLER S.R.L. - ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.330,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18217"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO FORMATIVO SUL TEMA "LE NOVITÀ NORMATIVE DEL FEDERALISMO E DELLA DOPPIA MANOVRA ESTIVA PER LA STRATEGIA GESTIONALE, CONTABILE, POLITICA", IN DATA 28 OTTOBRE A CASIER (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 371,81 IVA ESENTE. CODICE CIG  ZD20206294.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18218"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. SCARTO DOCUMENTI LOGORI E/O OBSOLETI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18219"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE "MARIGNANA" SITA IN VIA MARIGNANA N. 7-7B A MOGLIANO VENETO. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 324,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18220"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DISMISSIONE AUTOVEICOLO TARGATO TVA13432 MODELLO FIAT PANDA 750 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18221"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M E I. ALLA SOC. DELEGAS S.R.L. DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI DITRIBUZIONE DEL GAS NATURALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18222"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL VICE COMANDANTE DOTT. GIROTTO ANDREA E DELL'ASSISTENTE DI P.L. ZANETTI LAURA AL 4° FORUM INTERNAZIONALE DELLE POLIZIE LOCALI- RIVA DEL GARDA 24/26 OTTOBRE 2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18223"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSISTENTI DI P.L. MILAN VARINNIO E CALZAVARA LORENA ALLA 2^ EDIZIONE DEL "CRITERIUM INTERNAZIONALE DELLE POLIZIE LOCALI" PER LA PROVA "TROFEO DI TIRO OPERATIVO" - ROVERETO-RIVA DEL GARDA (TN)- 24.10.2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18224"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI 19 OTTOBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 227,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18225"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA. PERIODO 01.01.2012 - 31.12.2016. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 263,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18226"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO PARZIALE INTONACO DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 324,00 - CIG Z3B015181</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18227"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'ARCH. STEFANO MARTIGNAGO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNO  SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ATER PER LA GESTIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.  IMPEGNO DI SPESA EURO 3.025,00. (CIG: 3295561EF4)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18228"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI FATTIBILITÀ CIRCA L'ATTIVAZIONE IN VIA SPERIMENTALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2011-2012 DEL SERVIZIO DI CAR POOLING SCOLASTICO. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI ALLA DITTA INNOVIE S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18229"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI VIA FERRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPOGLIATOIO - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 487.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18230"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO I. (IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00=.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18231"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO WWW.TECA. PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE X-NET. DITTA EUROTEAM S.A.S. DI MASSIMO BOARON. IMPEGNO DI SPESA EURO 87,12.= IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18232"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2011. EURO 480,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18233"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL NOTAIO MAMMUCARI  PER STIPULA PROCURE SPECIALI ALLA COSTITUZIONE DI SERVITÙ PERPETUA DI USO PUBBLICO SU PIAZZETTA DEL TEATRO. IMPEGNO DI SPESA EURO  235,50 IVA COMPRESA. (CIG 317751477F).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18234"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI. POLIZZA DI ASSICURAZIONE SOLARPOWER ALL RISK IMPIANTI FOTOVOLTAICI INCLUSA GARANZIA PER MANCATA PRODUZIONE DI ENERGIA - SOCIETÀ ZURICH. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. CIG:Z0301DA894</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18235"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMIO RATE TRIMESTRALI ANNO 2011 DI EURO 74.334,00. CIG 1343883F51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18236"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'ATTO DI INDIRIZZO PER LA CESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE MARIGNANA DI CUI ALLA D.C.C. N. 84/2011. APPROVAZIONE SCHEMA DI INTESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18237"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON FONDAZIONE ODERZOCULTURA ONLUS PER L'"AVVIO DELLA CATALOGAZIONE COORDINATA E PARTECIPATA DEL GRUPPO LIBERMARCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE E PROVINCIALE DI COOPERAZIONE CATALOGRAFICA". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18238"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL PALCOSCENICO UBICATO IN PIAZZETTA DEL TEATRO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLO STESSO E ALLA REALIZZAZIONE DI UNA MACCHINA SCENICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18239"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI DUE LOTTI IN VIA DEI TULIPANI, UN LOTTO IN VIA DELLA CANONICA, IL COMPLESSO IMMOBILIARE AREA EX SPIM E DUE LOTTI IN VIA GALILEI, EX SAPIM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18240"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - ADESIONE ED APPROVAZIONE APPALTO PREDISPOSTO DALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO FINO AL 31.12.2012 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ISE DI NOVENTA DI PIAVE PER IL BIENNIO 2011/2012 EURO 35.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18241"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STADIO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - LOTTO OPERE EDILI - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 650,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18242"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPRESA ORIBELLI EURO 6.959,83 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18243"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ FERIE NON GODUTE AL SIG. MAURO GIOVANNI A SEGUITO DIMISSIONI VOLONTARIE DECORRENTI DALL'1.11.2011. EURO 2.187,12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18244"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ. 4^ EROGAZIONE ANNO 2011 (EURO 15.022,75)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18245"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. PERFEZIONAMENTO CONTRATTO DI CONCESSIONE OSSARIO N. 18 E CONTESTUALE RIMBORSO PER RINUNCIA CONCESSIONE AL SIG. MINTO LUCIANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 129,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18246"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VIA BARBIERO I STRALCIO - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VIA BARBIERO - TRATTO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA SECIS S.R.L.. EURO 2.179,67.= IVA/C. CUP E63D08000240004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18247"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>I STR. INTERV. MANUT. STRAORD. VIA BARBIERO-TRATTO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO.LAVORI COMPLEMENTARI: POSA BETONELLE. APPR. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA  SECIS S.R.L. EURO 514,19 IVA/C. CUP E63D10000210004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18248"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "LILLIPUT" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2011-2012 (EURO 359.524,06=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18249"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO "LILLIPUT" DA PARTE DI MO.SE. SRL, PERIODO 26.08.2010 - 25.08.2011. (IMPEGNO DI SPESA EURO 120.614,85.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18250"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CURA AREA VERDE COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GRANDE PIOPPA, ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO  500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18251"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRATTORINO CASTELGARDEN 18.40H DALLA DITTA O.M.P.R.A. SNC DI PADOAN FABIO &amp; C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.200,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18252"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO  (EURO 774,70)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18253"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2011. TERZO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DGT DIGITECH - EURO 2.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18254"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL GEOM. SERGIO RUZZA PER AGGIORNAMENTO CATASTALE DEL FABBRICATO RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA ALTINIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 572,00. CIG 3350899155.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18255"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE PRESSO CONSERVATORIA RR.II. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN &amp; C. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.989,18 IVA COMPRESA. (CIG N° 334801448D).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18256"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE RUOLO PER RECUPERO QUOTE DI CONCORSO SULLA PENSIONE A CARICO ENTE PER APPLICAZIONI BENEFICI CONTRATTUALI, A FAVORE DELL'INPDAP DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA  EURO 316,24  LIQUIDAZIONE RATA IMMEDIATA EURO 10,96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18257"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED HOSTING PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA BOOKMARKWEB. DITTA COMPERIO SRL. ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 242,00.= IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18258"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/32, SITO IN VIA FALCONE E BORSELLINO, LOCALITÀ MAROCCO - PROROGA TERMINE INIZIO LAVORI P.D.C. N. 158/10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18259"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMATIVO SUL TEMA "IL PROCEDIMENTO DI NOTIFICAZIONE E LA FIGURA DEL MESSO NOTIFICATORE" ORGANIZZATO DAL C.S.A.  ALTA PADOVANA IL 13.10.11. IMPEGNO DI SPESA EURO  541,81=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18260"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE RIMORCHIO COMUNALE TARGATO TV11420 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18261"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ALFREDO BIAGINI PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL CIRCOLO TENNIS VERITAS R.G. N. 01691/2011 C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.887,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18262"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA AUTORIZZATA DCC N. 51/2011.  INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER LA REVISIONE DI ALCUNE CONVENZIONI URBANISTICHE. AVVOCATO  NICOLA BARDINO . EURO 5.000,00IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18263"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/09/2011 - 30/09/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.350,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18264"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.07.2011-30.09.2011  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.169,80=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18265"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA "LA DIFESA DELLE P.A. NELLE CAUSE DI LAVORO MEDIANTE DIPENDENTI NON AVVOCATI". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRETTORE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18266"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI NEL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2011.  EURO 3.014,59.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18267"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2011 (EURO 42.750,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18268"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18269"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PERSONALIZZAZIONE GESTIONE CALCOLO AUTOMATICO BUONI PASTO DA PARTE DI INSIEL MERCATO SPA. EURO 2.000,00= (IVA ESCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18270"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 124.590,06 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18271"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL DPR 456/97. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2011 EURO 7.469,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18272"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A S.P.L. FATTURE ENEL PERIDO 01/08/2010 - 31/05/2011 PER IL LOCALI DI VIA RONZINELLA ORA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI EURO 8.725,07.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18273"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.P.L. S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO - RAPPORTI CONTRATTUALI. LIQUIDAZIONE A SEGUITO ORDINANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DEL TRIBUNALE DI TREVISO NEL PROCEDIMENTO NR. R.G. N. 4814/2010. IMPEGNO DI SPESA: EURO 172.435,19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18274"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, "SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE, DI PRIMO GRADO STATALI E DELL'INFANZIA". EURO 451.667,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18275"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA "LA GESTIONE DIRETTA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DOPO IL DECRETO SVILUPPO 2011". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18276"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA CASONI. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA (CIG 3315756867).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18277"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.224,56=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18278"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI ANNO 2011. EURO 20.109,93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18279"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO PARZIALE INTONACO DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CEM SNC DI MARTIN RINO &amp; FIGLI CON SEDE A VALLA' DI RIESE PIO X° (TV) - EURO 18.078,05 IVA/C. - CIG: Z3B0155181.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18280"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. INCARICO INTERVENTI  STRAORDINARI ADEGUAMENTO ASCENSORI - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV)  - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.788,00 I/C. - CIG: ZAF0151A7D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18281"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2011 (EURO 140.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18282"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA 2010. LIQUIDAZIONE A SALDO DEI COMPENSI CORRISPOSTI DALL'ISTAT AI RILEVATORI E AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. (EURO 9263,20 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18283"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA AL CENTRO POLIVALENTE DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ROMANO SCAVI S.R.L. DI CASALE SUL SILE (TV) - EURO 10.091,65 IVA 21% COMPRESA - CIG 27137132CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18284"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2011 EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18285"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO BAGNO PER DISABILE PRESSO SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA GAGLIARDI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. MOGLIANO SERVIZI S.R.L.-  IMPEGNO DI SPESA EURO  677,60   IVA/C. CIG: Z5D0173A1E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18286"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. PER SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANUTENZIONE. EURO 3.402,00.= IVA/C. CIG  Z7501663FB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18287"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 544 DEL 23/8/2011 E CONTESTUALE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MOGLIANO AMBIENTE SPA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 20.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18288"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE. IMPEGNO DI SPESA EURO 593,00 IVA  COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18289"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "LILLLIPUT" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.R.L. A.S. 2010-2011. ERRATA CORRIGE D.D. N. 662 DEL 24.09.2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.360,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18290"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,65.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18291"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DEL REGIME CONTRIBUTIVO PREVISTO DALL'ART. 49 LETTERA F) DEL CCNL 14/9/2000 AL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 190,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18292"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DEL COMPRENSORIO OPITERGINO: LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER ATTIVITÀ DI SVILUPPO PRATICHE PREVIDENZIALI. EURO 3.575,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18293"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE AL SIG. M.S. UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 525 DEL 12/08/2011 (EURO 350,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18294"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO 19/05/2011 ALL'ARCH KATIA CORAZZA. EURO 123,55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18295"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA "LA GESTIONE DIRETTA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DOPO IL DECRETO SVILUPPO 2011 ". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18296"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA A PARTECIPARE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO CSA ALTA PADOVANA: L'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E LE ULTIME NOVITÀ NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. SPESA COMPLESSIVA EURO 271,81.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18297"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO PARZIALE INTONACO DEL MURO DI CINTA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO. INDIZIONE GARA E IMPEGNO DI SPESA. EURO 21.630,00 - CIG Z3B0155181</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18298"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ANNULLATE E DEI CARTELLINI SCADUTI E DEI DECEDUTI A CURA DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18299"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORNITURA ATTREZZATURE ARREDO URBANO - DITTA METALCO SRL DI CASTELMINIO DI RESANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA C. (ART. 125 D.LGS. 163/2006 E S.M.I.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18300"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A: ARCH. DARIA SAMBO E ARCH. PAOLA BARBIERO PARTECIPAZIONE INCONTRO DI STUDIO ORGANIZZATO DAL CSA DELLA MARCA TREVIGIANA: IL NUOVO PIANO CASA REGIONALE E GLI ADEMPIMENTI DEI COMUNI. SPESA COMPLESSIVA EURO 191,81.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18301"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/1998 ART. 27 E L.R. 9/2005 ART.30 -  CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO  A.S. 2010-2011. SUB IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FASCIA 1^ PER EURO 6.438,27. IMPEGNO SALDO FASCIA 2^ PER EURO 1.384,55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18302"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI VERITAS SPA PER AGGIUNTA CONTATORE IDRICO SU PRESA ESISTENTE IN VIA DON BOSCO - EURO 800,00 IVA/C. - CIG Z18015F793</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18303"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE "STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18304"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI AGOSTO 2011 - EURO 274,55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18305"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI AGOSTO 2011 - EURO 2.277,43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18306"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 1.702,02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18307"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO RESA DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE. (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18308"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE MODALITÀ EROGAZIONE BUONI SPESA COOP RELATIVI AL PROGETTO "LA CASACCA DI GEPPETTO" PER L'ACQUISTO DI SET DI MATERIALI SCOLASTICI INDIVIDUALI DI CONSUMO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18309"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E ART. 66"ASSEGNO DI MATERNITÀ", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO LUGLIO -  AGOSTO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18310"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA "LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18311"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMATIVO SUL TEMA "LA MANOVRA ESTIVA E LE RIPERCUSSIONI SULLA GESTIONE DEI COMUNI E DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL 29.09.2011 A BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 70,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18312"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 7.320,00  IVA COMPRESA. CIG  1449974C62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18313"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011. SERVIZIO DI CARROZZERIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA TOZZATO SNC DI MOGLIANO V. - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.399,72  IVA COMPRESA - CIG 14559049FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18314"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO A DITTA VALLI ZABBAN SPA - EURO 3.000,00 IVA/C CIG ZF3015144E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18315"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>III^ EDIZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "PICCOLI PASSI... GRANDI SORRISI". PERIODO OTTOBRE 2011 - GIUGNO 2012. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18316"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA NELLA TRATTATIVA PRIVATA PER L'ALIENAZIONE DI AREA IN PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA GALILEI (ZONA SAPIM).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18317"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI A.S. 2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18318"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER SERVIZI INERENTI CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2011. 3° IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18319"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA DI IMPEGNO N. 403 DEL 21/6/2011. MODIFICA CAPITOLO DI IMPEGNO DI SPESA. EURO 720,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18320"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ANNO 2009, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996 N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 4.880,37 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18321"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2009. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI (EURO 124.545,07 - ENTRATA EURO 86.109,07.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18322"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PREGANZIOL, PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI PENSIONE, RICONGIUNZIONE E RISCATTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18323"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA A PARTECIPARE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DA KAIROS S.P.A. DI DOLO. SPESA COMPLESSIVA EURO 211.81.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18324"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2011-2012. FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18325"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA "SUAP". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18326"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PER IL TENNIS (BANDO PROT. N. 36033 IN DATA 16.11.2010).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18327"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA A FAVORE DI MASCHIETTO ANNA PRESSO IL III° SETTORE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DURATA ORE 50. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18328"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 187,50 PER COMPENSO SPETTANTE ALLA DOTT.SSA TOMA GABRIELA PER TRADUZIONE IN LINGUA RUMENA E ASSISTENZA AL COMPLETAMENTO DI UNA PRATICA AMMINISTRATIVA PER LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18329"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE DENOMINATA "MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI" (EURO 1245,16 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18330"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICHI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 8 E SEGUENTI DEL CCNL 31.3.1999 DAL MESE DI SETTEMBRE FINO A DICEMBRE 2011. LIQUIDAZIONE MENSILE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18331"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DITTA LA STIMMA SRL. EURO 11.997,10.=IVA/C. CIG. 3181721739</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18332"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI SUAP. DITTA VEGA SOC. COOP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18333"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO BE 074 MB MODELLO FIAT PANDA, IN DOTAZIONE AL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18334"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COPISTERIA NECESSARI AL II° SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2011. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI  MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. CIG 3159162EF0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18335"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE DAL 16 AL 22 SETTEMBRE 2011 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTE PIANTE VARROTO ROBERTO E MULTISERVICE PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1.100,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18336"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE ESISTENTI  NEL TERRITORIO COMUNALE UBICATI NEI SOTTOPASSI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA EURO 33.836,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18337"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTI LUCE PUBBLICI ISOLATI: CORRESPONSIONE A PRIVATI INDENNITÀ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA RELATIVA ALIMENTAZIONE  -  ANNO 2011. IMPORTO EURO 390,48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18338"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AGLI'AVV.TI ELENA FABBRIS E GIORGIO TROVATO PER IL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA PERINI ANNA MARIA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAVANTI AL TAR VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.744,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18339"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. BRUNO BAREL PER IL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. LUCA BUSATO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAVANTI AL TAR VENETO. IMPEGNO DI SPESA ? 8.736,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18340"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE IMPRESA COSTRUZIONI ORIBELLI S.N.C. EURO 3.083,27.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18341"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000 - EURO 1.048,26.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18342"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA ANNO 2011 AI CONSIGLIERI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA - EURO 6.822,35.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18343"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA PER STAMPANTI E FAX PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000 IVA COMPRESA. CIG:Z51011AB2A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18344"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AIUOLE DI VIA DON BOSCO- DITTE VARROTO HOBBY VERDE SAS E PIANTE VARROTO ROBERTO DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 7657,69 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18345"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1175,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18346"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE RUOLO CUMULATIVO PER RECUPERO QUOTE DI CONCORSO SULLA PENSIONE A CARICO ENTE PER APPLICAZIONI BENEFICI CONTRATTUALI, A FAVORE DELL'INPDAP DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA  EURO 12.135,24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18347"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/08/2011 - 31/082011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 77,01.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18348"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO URGENTE DI N. 1 STAMPANTE AD AGHI PER IL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE. INCARICO ALLA DITTA DELTA LINE S.R.L. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 750,00 - IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18349"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 25 DEL 25/01/2011"IMPEGNO DI SPESA PER NOTE SPESE DOCUMENTATE PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2011 - EURO 4.700,00" - MODIFICA IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18350"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI LUGLIO 2011 - EURO 2.497,51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18351"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI LUGLIO 2011 - EURO 289,97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18352"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 8.020,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18353"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.163,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18354"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ESPERTI IN MATERIA DI PAESAGGIO A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMENTE ALLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE - D. L.GS. 42/04 - ART. 146 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18355"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. MENEGHELLO ROBERTO - DISTACCO SINDACALE AL 50% AI SENSI DEL DEL COMMA 1 DELL'ART. 14 DEL CCNQ DEL 7/8/1998. ACCONTO DI RETRIBUZIONE NON PAGATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18356"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL DISTACCO SINDACALE AL 50% DEL SIG. MENEGHELLO ROBERTO A DECORRERE DAL 15/07/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18357"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>V.G.: ACCERTAMENTI SANITARI AI SENSI DELLA LEGGE 274/1991 PRESSO LA COMMISSIONE MEDICA - SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO DELL'ULSS N. 9 DI TREVISO. LIQUIDAZIONE TICKET SANITARIO DI EURO 77,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18358"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.A.T. INCARICO PROFES. COLLABORAZIONE ALL'INDIVIDUAZIONE CRITERI DEFINIZIONE APPARATO NORMATIVO, DEFINIZIONE INVARIANTI AMBIENTALI, PAESAGGISTICHE, ARCHITETTONICHE, MONUMENTALI, GEOMORFOLOGICHE. APPROVAZIONE VERBALI PER LA SELEZIONE DEL PROFESSIONISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18359"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/07/2011 - 31/07/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 3.498,63=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18360"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA  "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - 1° STRALCIO " . DITTA ILSA PACIFICI REMO SPA EURO  245.652,90.= IVA/C CIG 30643551BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18361"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA AL CENTRO POLIVALENTE DI CAMPOCROCE. INDIZIONE GARA E IMPEGNO DI SPESA. EURO 13.722,00 CIG 27137132CF.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18362"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ALIENAZIONE DI UN CARRELLO PORTABARCHE ED UN GOMMONE CON RELATIVO MOTORE JOHNSON - DEMOLIZIONE DI N. 2 AUOTOVETTURE, UNA TARGATA BE 507 KW ED UNA TARGATA VE 757754,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18363"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA ANNO 2011 ALLA COMMISSIONE EDILIZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO   2.789,15.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18364"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 51/1982 - L. 104/1992. CONCESSIONE ESONERO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO AD UTENTI DISABILI A.S. 2011-2012. MINORE ENTRATA EURO 1.200,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18365"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER VARIAZIONI CATASTALI DEI MANUFATTI COMUNALI DENOMINATI EX UFFICI SPIM SITI IN VIA ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.911,00 ONERI E DIRITTI CATASTALI COMPRESI. CIG 3127908F52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18366"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ANNUALE DEL MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER ULTRALYTE PER L'ANNO 2011. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 672,00 IVA INCLUSA. (CIG Z1400E8281).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18367"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.A.T. INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO CONSULENZA REDAZIONE VALUTAZIONE COMPATIBILITA' IDRAULICA, REDAZIONE CARTA GEOMORFOLOGICA, CARTA LITOLOGICA E CARTA IDROGEOLOGICA. AFFIDAMENTO INCARICO RTP 2P - ARGO PROJECT S.C.. EURO 19.968,22.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18368"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE APITOLATO D'APPALTO E COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORIBELLI. EURO 29.509,44.=IVA/C.= CIG 3106515944</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18369"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18370"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 125 DLGS 163/2006,  INCARICO PER IL RILIEVO  DELLA FOGNATURA BIANCA E PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE ACQUE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL RTP INGEGNERIA 2P E ARGO PROJECT SC. EURO 24.336,00 LOTTO CIG [3143960DDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18371"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA - APPROVAZIONE FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE  ED ELENCO PREZZI UNITARI E AFFIDAMENTO A  DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL -. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.360,00 IVA C. LOTTO CIG [30789237A1]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18372"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. LUCA SCATTOLIN PER LA REDAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA ASSEVERATA DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO DI SPESA  PER EURO 4.248,19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18373"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.623,00 IVA COMPRESA. CIG Z8C0111C38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18374"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO CONSIP S.P.A. DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX PER GLI UFFICIO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA. CIG: Z180119FB9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18375"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>"BONUS FAMIGLIA" A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E/O CON UN NUMERO DI FIGLI A CARICO PARI O SUPERIORE A QUATTRO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18376"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DANNI COPERTI E NON COPERTI DA ASSICURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18377"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE COMUNICA PER LA GESTIONE DEI LABORATORI DIDATTICI NELLE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2011-2012. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.760,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18378"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. N. 10/96 PER L'ANNO 2011 ( EURO 1.800,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18379"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" E DEL CENTRO INFANZIA "HAPPY CHILD", PERIODO MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.576,52 =.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18380"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE ( EURO 5.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18381"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE A THE MILKY WAY SRL PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA "HAPPY CHILD". ACCONTO A.S. 2011-2012. (IMPEGNO DI SPESA EURO 13.800,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18382"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'ANNO 2011. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 8.489,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18383"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. AGGIORNAMENTO CONTRIBUZIONE COMUNALE E DEFINIZIONE POSTI IN CONVENZIONE A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18384"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA DITTA "ASILO NIDO PRIVATO BRUM BRUM" PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO "BRUM BRUM" DI PREGANZIOL DALL'01.09.2011 AL 31.08.2012. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.130,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18385"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO COMUNALE "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" - F.S.A.L. ANNO 2010, ART. 11 L. 431/98 (EURO 10.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18386"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DPI PER VOLONTARI CURA AREE VERDI PUBBLICHE. DITTA 'MINIERA SNC DI PERUZZO F. &amp; DOIMO G.'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 596,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18387"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 12/07/2007 "DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2009 (EURO 16.065,27 - ENTRATA EURO 14.799,33)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18388"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AGENTE CONTABILE BORTONE FABRIZIO ALLA GESTIONE DEL FONDO COSTITUITO A FAVORE DEL SIG. M.S. (EURO 800,00 - ENTRATA EURO 800,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18389"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA AD UTENTE ESCLUSO DALLA GRADUATORIA A.S. 2011-2012 (EURO 130,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18390"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2011-2012 (EURO 600,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18391"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E ART. 66" ASSEGNO DI MATERNITÀ", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18392"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. REVISIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 79.216,62 PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18393"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA PALESTRE COMUNALI E PALESTRA BERTO. PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI CONCESSIONARI USCENTI PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 134,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18394"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI ADIBITI AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI AFFIDATO IN GESTIONE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MOGLIANO SERVIZI S.R.L. APPROVAZIONE DUVRI E IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18395"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDATO IN GESTIONE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MOGLIANO SERVIZI S.R.L. APPROVAZIONE DUVRI E IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18396"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA PER ANNI TRE DELLA CONVENZIONE PER L'USO DELL'EDIFICIO RUSTICO 'BARCO' SITO ALL'INTERNO DEL PARCO PUBBLICO ARCOBALENO CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18397"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI AMICI DEL PARCO E PARCO AI PINI, ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO  2.750,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18398"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.09 - 31.12.2011. (IMPEGNO DI SPESA EURO 77.952,49).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18399"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CURA AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE, ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO  3.750,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18400"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE DA GIOCO NEI PARCHI ED AREE VERDI COMUNALI. DITTE KOMPAN ITALIA SRL E STEBO AMBIENTE SRL. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO 19.757,22 IVA C. (ART. 125 D.LGS. 163/2006 E S.M.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18401"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE NISSAN TARGATO VE 757754 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO 'CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18402"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE  DELLA SOC. DELEGAS DI S. DONATO MILANESE (MI) PER LA REDAZIONE DI ELABORATI TECNICI FINALIZZATI ALLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. EURO 21.000,00 IVA/C.. CIG  .29977383A7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18403"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AGGIUDICAZIONE A CI.GI.ESSE SRL. IMPORTO EURO 1.200,00.= IVA/C. CIG 3065919C62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18404"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - NONSOLOVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA C. (D. LGS. 163/2006 E S.M.I., ART. 125).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18405"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE CON DECORRENZA DAL 01/04/2010 - MARCO SCATTOLIN - ADEGUAMENTO ECONOMICO E CORRESPONSIONE ARRETRATI 2010 E 2011. EURO 2.677,41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18406"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 8 E SEGUENTI DEL CCNL 31.3.99 PER IL MESE DI AGOSTO 2011. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE. EURO  2.737,39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18407"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2011 - EURO 509.71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18408"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI GIUGNO 2011 - EURO 2.636,62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18409"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.A.T. CONSULENZA E REDAZIONE DELLA RELAZIONE AMBIENTALE DA ALLEGARE AL DOCUMENTO PRELIMINARE E DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT).  AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ALIA S.S.P. EURO 27.456,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18410"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA: LA DISCIPLINA DELLE DISTANZE IN EDILIZIA. UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18411"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2011 - EURO 10.791,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18412"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BADGES IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18413"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO: DITTA  DAY RISTOSERVICE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - EURO 38.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18414"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - QUINTO IMPEGNO DI SPESA - EURO 54.734,54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18415"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSE SCOLASTICHE SCUOLE MATERNE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. MO.SE. SRL (MUNICIPALIZZATA) EURO 5.628,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18416"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI TRE SOTTOPASSI DI VIA DELLA CROCE, VIA MALOMBRA E VIA DEL CRISTO. EURO 1533,62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18417"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L. DI FIRENZE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.916,74 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18418"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT". PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO  A.S. 2010-2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18419"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO ANNO  2010. ( EURO 500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18420"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIO C.C.R. RONZINELLA (SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE). EURO 1.221,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18421"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC 2011.  EURO 9.768,00.= IVA C. LOTTO CIG [3066077EC4]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18422"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA  DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 1.435,15 -   8° IMPEGNO DI SPESA 2011. LOTTO CIG [3065792397]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18423"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SPONSORIZZAZIONE CON LA DITTA S.I.L.L. LATTONERIE SRL PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE SULLE TEMATICHE AMBIENTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18424"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.01.2010 E S.M.I. - ATTO RICOGNITIVO ALL' 1/08/2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18425"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO "AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18426"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI DEL 12/13 GIUGNO 2011. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI. SPESA A CARICO DELLA STATO (EURO 17.083,36 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18427"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI PER CURA E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ALLA  'O.M.P.R.A. SNC DI PADOAN FABIO &amp; C.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  EURO 1.041,75=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18428"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA COPERTURA DEL PALCOSCENICO DI PIAZZETTA DEL TEATRO - REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 188 DEL 29.06.2011 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 68.520,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18429"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO'. SABATO 30 E DOMENICA 31 LUGLIO 2011. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORE.....SI NASCE?'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18430"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PRECEDENTI DETERMINE N. 2 DELL'11.1.2011 E N. 411 DEL 21.6.2011 A SEGUITO NUOVE NOMINE ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.415,65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18431"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO ALL'INTERVENTO RESIDENZIALE DENOMINATO C2/9  -  REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE EXTRA AMBITO - ACQUISIZIONE IMMOBILE MEDIANTE CESSIONE VOLONTARIA NELL'AMBITO DI PROCEDURA ESPROPRIATIVA. IMPORTO COMPLESSIVO SPESA EURO 1.632,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18432"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO DI STUDIO E DI LAVORO SUL TEMA 'IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE A PRIVATI O AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE E PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LA SICUREZZA' ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI PAESE. GIOVEDI' 21 LUGLIO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 140,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18433"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE DELLA DITTA BORTOLETTO S.A.S. (GIÀ BORTOLETTO SRL) CON SEDE A PREGANZIOL (TV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18434"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE. 1° STRALCIO. APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA LETTERA DI INVITO ED INTEGRAZIONI AL PROGETTO ESECUTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18435"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO CONSIP S.P.A. DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA COMPRESA. CIG: Z2700CA732.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18436"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL' AGENTE DI POLIZIA LOCALE SIMIONATO ELIA GIOVANNI PER CONTO DEL COMUNE DI MORGANO PER SERVIZIO SVOLTO IN DISTACCO IL GIORNO 1 MAGGIO 2011. EURO 277,83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18437"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI GIUGNO 2011 - EURO 338,73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18438"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA ED ASSICURATIVA AI FOTOCOPIATORI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.644,00 IVA COMPRESA. CIG: 1721543638</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18439"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011. (EURO 1.808,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18440"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA GALILEI (ZONA SAPIM). DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18441"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.04.2011-30.06.2011. IMPEGNO DI SPESA ? 1.327,42=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18442"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA AD ALCUNI GENITORI DI BAMBINI IN LISTA D'ATTESA A.S. 2010/2011 (EURO 520,00#)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18443"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 3^ EROGAZIONE ANNO 2011 (EURO 10.513,66)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18444"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA "OLME" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 982,80 (IVA, SPESE DI SPEDIZIONE COMPRESE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18445"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. RIMBORSO PER RINUNCIA CONCESSIONE AI SIGG.RI RANIERI MARIA, CARNESSALINI MARIO, CALZA GABRIELLA, GIGLIODORO RAFFAELLA E GIROTTO PIERLUIGI (IMPEGNO DI SPESA EURO 15.148,08)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18446"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO LICENZE SOFTWARE AUTODESK IN USO AL II° SETTORE - AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ABITAT S.I.T. DI POJANA MAGGIORE (VI) - EURO 5.346,00.=  IVA/C. - CIG 29642364</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18447"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ORIBELLI S.N.C. EURO  6.420,00.=IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18448"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE CON D.D. N. 1062 DEL 13/11/2008 - IMPEGNO DI SPESA 2' SEM. 2011 (EURO 119.408,26) (C.I.G.  0198418BB3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18449"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 26.551,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18450"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/06/2011 - 30/06/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.103,84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18451"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI GARE INDETTE DAL COMUNE NEL QUADRIMESTRE GENNAIO-APRILE 2011. EURO 825,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18452"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITÀ - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) - QUINTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 4.500,00 - CIG: 102900167B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18453"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2011 - DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL - SESTO IMPEGNO - EURO 3.600 - CIG: 0701969324.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18454"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO SULL'IMPORTO DI CUI ALLA FATTURA N. 5/2010 A FAVORE DI SPL SPA . EURO 300.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18455"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DOTT.SSA ALESSANDRA CAPACCIOLI DALL'1.7.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 61.982,27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18456"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.500,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18457"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI E DELLE RETI FONIA E DATI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2011 - DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE - SETTIMO IMPEGNO DI SPESA - EURO 5.600,00 - CIG: 11744670D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18458"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AMMINISTRATORI LOCALI - 2° SEMESTRE 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 11508,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18459"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 221,28)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18460"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER EURO 647,21 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18461"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 175,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18462"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO AL PROGETTO DI RIFACIMENTO DI VIA NUOVA EUROPA . ANNULLAMENTO PROCEDURA GARA D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18463"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.100,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18464"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'INDACO - INCONTRI DI DANZA CONTEMPORANEA' PER L'EVENTO 'A PIEDE LIBERO - MOGLIANO DANZA DUEMILA11'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18465"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2011-2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18466"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTO DI CONCESSIONE D'USO LOCALI DELL'EDIFICIO COMUNALE 'EX MACELLO' A FAVORE DEL GRUPPO MUSICALE 'CITTÀ DI MOGLIANO VENETO' DA ADIBIRE A SUA SEDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18467"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA E DI GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI ALL' A.T.I. CRISTOFORETTI S.E. S.R.L. - L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. E C.P.L. CONCORDIA SOC.COOP DAL 01.07.2011 AL 31.12.2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18468"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC 2011.  EURO 1.980,00.= IVA C.LOTTO CIG 27948005EA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18469"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA  DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 328,03 - 7°  IMPEGNO 2011.CIG 1375093AA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18470"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PER LA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'AMBITO C1/7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18471"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI 2 BICICLETTE RITROVATE PER ASSEGNAZIONE AL DIRIGENTE I° SETTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18472"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UN TELEFONO CELLULARE E CARICA BATTERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18473"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEDE INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DAVIDE ALBERTO VITELLI IN APPLICAZIONE DEI CCNL 2006-2007 DEL 14/12/2010 E 2008-2009 DEL 1/3/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18474"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI VIA FERRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPOGLIATOIO - PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA APPALTATRICE DA - ELLEDUE DI LIVIERO EROS - A - ELLEDUE DI LIVIERO UMBERTO - MEDESIMO INDIRIZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18475"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18476"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DOCUMENTATE PER FORNITURA DI GAS METANO - UTILIZZO ULTIMA SOMMA RESIDUA FONDI SPIM ANNO 2007/2008. (EURO 4.204,54)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18477"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA "LA GESTIONE DELLE GARE PER APPALTI SERVIZI ALLEGATO IIB". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18478"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO "PREACCOGLIENZA" A.S. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA MAGGIO-GIUGNO 2011 PER EURO 3.936,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18479"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI.   (EURO 506,10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18480"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2011. SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DGT DIGITECH - EURO 1.750,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18481"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO AL C.T.U. ARCH. PAOLO ZARO DI UN ACCONTO DISPOSTO DAL CONSIGLIERE ISTRUTTORE NELLA CAUSA VALDOSTA. EURO 312,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18482"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA PALESTRE COMUNALI E PALESTRA BERTO. PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI CONCESSIONARI USCENTI PER IL MESE DI GIUGNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.653,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18483"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE CONTRIBUTO 1^ TRANCHE ANNO 2011.  IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18484"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE RILIEVO PLANIMETRICO E VERIFICA DEI CONFINI DELL'AREA DELLA NUOVA ESA TRA I COMUNI DI MARCON E MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.500,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18485"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A S.P.L. S.P.A. RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI CON FENICE S.N.C. E IMMOBILIARE LUCA S.R.L.. EURO 8.900,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18486"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO "UNA TANTUM" A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. GIUSTINELLI DIEGO (EURO 800,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18487"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 8 E SEGUENTI DEL CCNL 31.3.99 PER IL MESE DI LUGLIO 2011. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE EURO 2.737,39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18488"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELL'ANNO 2010 AL SEGRETARIO GENERALE, AL DIRETTORE GENERALE E AL PERSONALE DIRIGENTE. EURO 49.868,98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18489"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2011 (EURO 47.300,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18490"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2011 (EURO 97.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18491"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE. DITTA T.E.S. SPA. EURO 3.832,00.IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18492"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SECONDO LOTTO - DITTA C.E.G. DI PEDEROBBA (TV) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE N. 2 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. EURO 44.440,00 IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18493"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA RENTOKIL ITALIA SRL - APPROVAZIONE PROROGA DEL CONTRATTO PROT. 38300/2009 REP.4204. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18494"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - EURO 58.358,34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18495"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA'. DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PREGANZIOL (TV).  QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO IN CORSO. EURO 800,00. CIG: 102900167B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18496"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2011.  DITTA L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L.  DI PREGANZIOL (TV) SESTO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGS. 267/2000. EURO 680,00. CIG: 0701969324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18497"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA  TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI E DELLE RETI FONIA E DATI  DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2011. DITTA  S.T. SRL CON SEDE A UDINE. SESTO IMPEGNO DI EURO 1.400,00. CIG 11744670D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18498"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2011. EURO 14.921,54.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18499"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO 'SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC)' - ADESIONE VARIAZIONI CONTRATTUALI. DITTA PATH.NET S.P.A. - GRUPPO TELECOM ITALIA S.P.A. -  NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18500"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA "LA GESTIONE DEI FONDI DI ALIMENTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO TRA RIFORMA BRUNETTA E VERIFICHE ISPETTIVE". UTILIZZO ABBONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18501"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2010 IN APPLICAZIONE DELL'ART. 10 COMMI DAL 2 AL 4 DEL CCNL 31.3.1999. EURO 1.204,48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18502"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2 DELL'11/01/2011 AD OGGETTO: "INDENNITÀ DI CARICA AMMINISTRATORI LOCALI - ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 79.432,85.= PRESA D'ATTO E CONFERMA A SEGUITO DIMISSIONI ASSESSORE E NOMINA SOSTITUTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18503"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 5.244,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18504"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MAGGIO 2011 - EURO 3.167,55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18505"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO CONSIP S.P.A. DI TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00. CIG: ZF10073678</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18506"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 910 DEL 22/12/2010 AVENTE PER OGGETTO: "NUOVA COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2010, AI SENSI DELL'ART. 31 E  32 DEL CCNL 22.1.2004 E S.M.I.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18507"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE N. 75 DEL 30.01.2009 PER L'AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI C.D.S. E ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE. PERIODO 01.01.2011-31.12.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18508"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PROVINCIALI DEL 15/16 MAGGIO 2011. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI. SPESA A CARICO DELLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 31.323,21 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18509"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011. MODIFICA ALLA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18510"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA/FORMAZIONE PER LA PRODUZIONE MOD. 770/2011 DA PARTE DI INSIEL MERCATO SPA. EURO 600,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18511"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI RINNOVO C.P.I. INCARICO  ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE DI RONCADE. EURO 3.120,00 CNPAIA 4% E IVA 20% COMPRESE. CIG 26458608BC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18512"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 782 DEL 09/11/2010 (EURO 626,91)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18513"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 24.314,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18514"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DELL'INDICE DI EQUILIBRIO - ART. 3 DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 122 IN DATA 23/12/2010. SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18515"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 103,87 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18516"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE AZIONI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN MPS CAPITAL SERVICE BANCA PER LE IMPRESE S.P.A. IN ESECUZIONE D.C.C. N. 129 DEL 23.12.2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18517"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DETERMINAZIONE N. 6 DEL 14-01-2011 OGGETTO: "ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AMMINISTRATORI LOCALI - 1° SEMESTRE 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.736,00"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18518"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO RATEALE DEBITO SIG.RA ZUCCON DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 1885/10 DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE II CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18519"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMODATO D'USO TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ASSOCIAZIONE "NITE PARK FAMILY" PER UTILIZZO SALA PROVE CENTRO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18520"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMODATO D'USO TRA S.P.L. SPA IN LIQUIDAZIONE E COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER UTILIZZO CENTRO GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18521"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2011/2012: APROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE NIDI D'INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18522"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 869 DEL 1/12/2009  "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI - TRIENNIO 2009-2012" - PARZIALE MODIFICA A SEGUITO L. 122/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18523"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE A MEZZO TRATTATIVA PRIVATA BENI MOBILI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ALLA ASS. DI VOLONTARIATO S. NA.T.'99. EURO 4.350,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18524"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.A.T. INCARICO PROFESSIONALE SPECIALISTICO I CONSULENZA REDAZIONE VALUTAZIONE COMPATIBILITA' IDRAULICA, REDAZIONE DELLA CARTA GEOMORFOLOGICA, CARTA LITOLOGICA E CARTA IDROGEOLOGICA. APPROVAZIONE VERBALI PER LA SELEZIONE DEL PROFESSIONISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18525"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI CUI ALL'ART. 8 E SEGUENTI DEL CCNL 31.3.99. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER IL MESE DI GIUGNO 2010. EURO 2.737,39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18526"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE LORENA CALZAVARA AL CORSO "CONCILIA SPRINT" DEL 4 E 5 LUGLIO 2011, ORGANIZZATO DA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00. ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18527"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 2^ EROGAZIONE ANNO 2011 (EURO 4.085,76)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18528"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/05/2011 - 31/05/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.514,99=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18529"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SECONDO LOTTO - DITTA C.E.G. DI PEDEROBBA (TV) - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE. - CUP E65F10000030004 - CIG: 052744093F -  EURO 2.125,63.=IVA/C..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2013-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18530"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>'VIGILI D'ARGENTO 2011'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= RELATIVO AL MESE DI GIUGNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18531"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ED ADEGUAMENTO AL D.LGS.  81/2008 DI ALCUNI AMBIENTI DI LAVORO - VARIANTE AL LOTTO B" -  INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI, REDAZIONE PRATICA PREVENZIONE INCENDI ALL'ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MESTRE - VE. E. 8.736,00 CNPAIA 4% E IVA 20% C.. CIG: 19615301C3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18532"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITO PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. EURO 1.294,42 IVA INCLUSA. (CIG 1369164)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18533"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA INFORMALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18534"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 83/2010 PROMOSSA DAL SIG. DEL DIN G. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.110,72.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18535"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA  IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA TEAMPENSO S.A.S. DI PIZZOLITTO &amp; C. AVENTE AD OGGETTO: 'REALIZZAZIONE DEL PORTALE MOGLIANOIMPRESA - MOGLIANOTURISMO'. ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18536"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO PASSIVO DEL 24.12.2010. RIMBORSO DANNI SOTTO FRANCHIGIA ALLA SIG.RA CALZAVARA LUCIA. IMPEGNO EURO 125,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18537"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI MAGGIO 2011 - EURO 389,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18538"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA FORMATIVA PER DIPENDENTI DIVERSI A CONEGLIANO (TV) SUI TEMI: CODICE DEGLI APPALTI E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEGLI APPALTI. IMPEGNO DI SPESA: EURO 442,56.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18539"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER SERVIZI INERENTI CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2011. 2° IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18540"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE  2 GIUGNO 2011. 65° ANNIVERSARIO  DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 366,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18541"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE AGGIORNAMENTO PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO E ATTI DA PRESENTARE IN CATASTO E CONSERVATORIA PER CHIUSURA PROCEDURE ESPROPRIATIVE. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO AL GEOM. MARIO VIANELLO. IMPEGNO DI SPESA EURO. 4.900,00. (C.I.G. N. 2048990).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18542"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SULLE RENDITE CATASTALI DEI FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO "D", PER L'ACQUISIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE, AI SENSI DELL'ART. 64 DELLA LEGGE 388/2000. ANNUALITÀ 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18543"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA PALESTRE COMUNALI E PALESTRA BERTO. PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI CONCESSIONARI USCENTI PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.305,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18544"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI TRE SOTTOPASSI DI VIA DELLA CROCE, VIA MALOMBRA E VIA DEL CRISTO. EURO 1.122,73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18545"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - II° SEMESTRE 2010. EURO 1.684,78.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18546"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO TECNICO PER LA VALUTAZIONE TECNICO-ECONOMICA RELATIVAMENTE AD OPERE DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  INCARICO ALL'ING. FRANCO LANARO CON STUDIO PROFESSIONALE A ZERO BRANCO (TV).  EURO 3.194,88 CNPAIA 4% E IVA 20% COMPRESE. CIG 2316499372.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18547"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA FORNITURA ATTREZZATURE DIVERSE PER I CIMITERI DI MOGLIANO VENETO (IMPEGNO DI SPESA EURO 4.369,00 IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18548"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2011.  L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL. QUINTO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 163 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. EURO 680,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18549"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA'.  DITTA "L''OPEROSA IMPIANTI S.R.L."CON SEDE A PREGANZIOL (TV). TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MAGGIO. EURO 800,00. CIG: 102900167B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18550"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AGGIUDICAZIONE A CI.GI.ESSE SRL. IMPORTO EURO 1.200,00.= IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18551"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TREVISO  PER SERVIZI A PAGAMENTO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE INCENDI. EURO 600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18552"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI  PRIMO LOTTO.  APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3. EURO 104.610,00 I.V.A. COMPRESA - CUP E65F10000030004 - CIG 0527422A64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18553"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI VIA FERRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPOGLIATOIO. DITTA L2 DI LIVIERO EROS DI CASTELFRANCO VENETO (TV). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - EURO 1.063,32 CUP E63E10000060004 CIG 1153115C96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18554"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2011 - FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 2.500,00 + IVA CIG 20365706B9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18555"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 ? COMMA 11 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 ? AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18556"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>2^ ANTICIPAZIONE AL DIPENDENTE SIG. BORTONE FABRIZIO QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2011. (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18557"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VIA BARBIERO I STRALCIO - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORD. VIA BARBIERO - TRATTO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO. APPROVAZIONE SAL N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE DITTA SECIS SRL. EURO 162.918,75 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18558"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>I STR. INTERV. MANUT. STRAORD. VIA BARBIERO-TRATTO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO. LAVORI COMPLEMENTARI:POSA BETONELLE. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DITTA SECIS SRL. EURO 35.071,53 IVA/C CUP: E63D10000210004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18559"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 98,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18560"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 621,36.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18561"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 199.000,00 RIFERITA AL PERIODO 01.01 - 30.06.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18562"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC 2011.  EURO 1.760,00.= IVA C. LOTTO CIG [1426008B04]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18563"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA  DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81-  6° IMPEGNO 2011. CIG 1375093AA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18564"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 302 DEL 09/05/2011 SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 1^ EROGAZIONE ANNO 2011 -  ERRATA CORRIGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18565"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE UNITRE - UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - AVENTE A OGGETTO 'SALA EDIFICIO COMUNALE EX MACELLO DA ADIBIRE A SEDE DELL'ASSOCIAZIONE'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18566"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER ESCUSSIONE FIDEJUSSIONI BANCARIE RILASCIATE DA UNICREDIT SPA ( EURO 2.000,00 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18567"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI. OFFERTA RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA. POLIZZA ASSITALIA N. 00416730. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 55.750,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18568"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2011. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18569"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI APRILE 2011 - EURO 321,89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18570"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI APRILE 2011 - EURO 2.639,18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18571"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2011 - EURO 37.456,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18572"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 1.310,93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18573"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CENTRO RICREATIVO ANZIANI DI MOGLIANO VENETO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - ANNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18574"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PROVINCIALI DEL 15 E 16 MAGGIO 2011. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 19.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18575"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASPORTO E SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ARGO SNC DI PADOVA - TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 500,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18576"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DELLA Z.T.O. C2/3 SITA IN VIA SOZZI E VIA ZERMANESA.- NOMINA COLLAUDATORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18577"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP (ME.PA) DI CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA PER FOTOCOPIATORI, STAMPANTI E FAX UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18578"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO SKATEPARK COMUNALE DI VIA COLELLI. CONVENZIONE CON MOGLIANO HC SKATEBOARDING ASD. PERIODO 18/05 - 31/12/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18579"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE PER RINUNCIA ALLA CONCESSIONE CIMITERIALE DI DUE LOCULI SITI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18580"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA TINGIDE DEL PLATANO SU ALCUNE PIANTE DI PLATANO SITE LUNGO VIA MARCONI - VENICE AMBITEC SCARL DI SCORZÉ - IMPEGNO DI SPESA EURO 504,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18581"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI TRE SOTTOPASSI DI VIA DELLA CROCE, VIA MALOMBRA E VIA DEL CRISTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18582"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE DEI NUMERI CIVICI ED EDIFICI PER LA REALIZZAZIONE DI ARCHIVI COMUNALI ALLE SEZIONI DI CENSIMENTO. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI COMPENSI CORRISPOSTI DALL'ISTAT AI RILEVATORI E AL PERSONALE COMUNALE. (EURO 17.495,35.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18583"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO ALLA DIPENDENTE SCATTOLIN SONIA IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO - IMPEGNO DI SPESA: EURO 94,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18584"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA DA FALDA SOTTERRANEA PER IRRIGAZIONE AREA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18585"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18586"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>'VIGILI D'ARGENTO 2011'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 4.723,00= RELATIVO AL MESE DI MAGGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18587"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 840,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18588"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA  TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI E DELLE RETI FONIA E DATI  DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2011 - DITTA  S.T. SRL CON SEDE A UDINE. QUINTO IMPEGNO DI EURO 1.400,00. CUP E64C10000140004 - CIG 11744670D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18589"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO "PREACCOGLIENZA" A.S. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA MARZO-APRILE 2011 PER EURO 3.936,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18590"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI (JDEMOS) E TRIBUTI (ETRIB) ANNO 2011. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 15.600,00 IVA COMPRESA. CIG:2155780DEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18591"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNO 2011 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA SERVIZIO DI CARROZZERIA TOZZATO SNC DI MOGLIANO V. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00  + IVA 20% - CIG 14559049FA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18592"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2011 - DITTA MEB S.R.L. DI MARCON (VE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00 IVA COMPRESA. CIG2176660CA4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18593"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18594"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPRESA ORIBELLI  EURO 16.479,71.= IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18595"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E TERZO IMPEGNO DI SPESA - EURO 58.358,34 - CUP E65D10000330004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18596"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 229,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18597"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ETILOMETRO SERES 679/E COMPRENSIVO DI CONTROLLO ANNUALE PRESSO IL LABORATORIO ETILOMETRI. DITTA RECOM INDUSTRIALE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 624,00 IVA COMPRESA. MATRICOLA 2318.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18598"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS.  IMPEGNO DI SPESA EURO 171,00 IVA COMPRESA LOTTO CIG [1930986C0B]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18599"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE DI EURO 804,01.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18600"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 138 DEL 14/03/2011 RELATIVA ALL'APPLICAZIONE APPLICAZIONE DEL CCNL DEL 1.03.2011 DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 BIENNIO ECONOMICO 2008-2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.652,67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18601"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2010 - DA PARTE DELLA MO.SE. SRL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18602"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2010 - DA PARTE DELLA MO.SE. SRL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18603"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO "UNA TANTUM" A FAVORE DI RONCO PATRIZIA (EURO  500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18604"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2011 - DITTA BORTOLETTO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO SPESA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. CIG 186565318F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18605"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 - AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.550,00 + IVA 20% - CIG 1449974C62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18606"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO: DITTA  DAY RISTOSERVICE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - EURO 22.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18607"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STADIO DEL RUGBY DI VIA COLELLI. LOTTO OPERE EDILI.  DITTA ORIBELLI S.N.C. DI CASALE SUL SILE (TV) -  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 6.358,42 IVA/C. - CUP E62D10000180004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18608"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E UBICATI NEI SOTTOPASSI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 18.750,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18609"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI N. 2 VELOCIPEDI RITROVATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18610"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2011. AFFIDAMENTO INCARICO A COMUNICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18611"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL MINISTERO DI GIUSTIZIA PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18612"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 1^ EROGAZIONE ANNO 2011 (EURO 6.727,25)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18613"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE D.SSA ILARIA PIATTELLI PER IL PERIODO DAL 1.5.2011 AL 30.6.2011.  IMPEGNO DI SPESA EURO 3.588,24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18614"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. NICOLA BARDINO PER IL RICORSO DAVANTI AL TAR VENETO PROMOSSO DALLA DITTA MERLO SRL C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.973,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18615"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE  ALL'AVV. ALFREDO BIAGINI PER IL RICORSO DAVANTI AL TAR VENETO PROMOSSO DAL TENNIS CLUB MOGLIANO ASD CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.872,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18616"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2011 - 30/04/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 3.545,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18617"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PREVISTE DALL'ART. 8 CCNL 31/3/1999 .EURO 2.737,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18618"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA  DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81-  5° IMPEGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18619"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO.  AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC 2011.  EURO 1.980,00.= IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18620"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA PALESTRE COMUNALI E PALESTRA BERTO. PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI CONCESSIONARI USCENTI PER IL MESE DI MARZO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.653,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18621"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L.  CON SEDE IN VIA MEUCCI,  4 A PREGANZIOL (TV) IN "L'OPEROSA IMPIANTI S.R.L." STESSO INDIRIZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18622"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>'GIORNATA DELLE ARTI' DOMENICA 1° MAGGIO 2011. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SERVICE-AUDIO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SONIC SERVICE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.120,00= (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18623"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 101.761,26= RIFERITA AL PERIODO APRILE-GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18624"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. REVISIONE PREZZI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 37.317,79 PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18625"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN AMBITO CONTABILITÀ, TRIBUTI, FISCALE, PERSONALE E GESTIONALE - DITTA DELFINO &amp; PARTNERS S.R.L.- IMPEGNO DI EURO 456,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18626"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ANTONIO RICCI PER LA COSTITUZIONE NEL  RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO DAL SIG. L. SALMASO  C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO, ANAS S.P.A. E SIG. D. SALMASO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18627"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RADIO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA PRECOM S.N.C. DI ALBIGNASEGO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18628"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ" DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18629"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.T. - AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA DI HARDWARE DITTA ZETAELLE SRL EURO 1.068,00 IVA/CLOTTO CIG [   191389541D       ]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18630"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA E FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA SCORREVOLE PRESSO LA NUOVA SEDE COMUNALE DI VIA SCIESA - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA MUNARETTO FRANCESCO CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) - EURO 1.320,00 IVA 20% COMPRESA. CIG: 2056216B1C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18631"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI DEL 12-13 GIUGNO 2011. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI - INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.R.L. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 25.632,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18632"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DI MATERIALE INFORMATICO DISMESSO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 480,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18633"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI PREVISTI PER IL 12/13 GIUGNO 2011. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.109,40.= IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18634"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO BANDA INTERNET PER L'AVVIO DEL SISTEMA GEOREFERENZIATO SIT - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - MAGGIORE SPESA EURO 1.504,21- CIG  N. 2057022440</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18635"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINA N. 231/2011 RELATIVA A ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18636"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2011. 66MO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 535,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18637"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SECONDO LOTTO. DITTA C.E.G. DI PEDEROBBA (TV).  APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA ADDIZIONALE PROVINCIALE, ACCISE E DIRITTI ANNUALI DI LICENZA A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO. EURO 15.496,48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18638"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 1.371,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18639"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA APERTA GARA "AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE". DITTA ACSM - AGAM RETI GAS-ACQUA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18640"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI APRILE 2011 - EURO 4.684,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18641"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 - ANNO 2009 (EURO 4.880,37 - ENTRATA EURO 4.880,37 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18642"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO SERVIZI IGIENICI CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON  S.R.L. DI MOGLIANO VENETO - EURO 648,00 IVA/C. - CIG: 1793504E4E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18643"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 5" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, SMS E FUNZIONI ASSOCIATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18644"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI -  PRIMO LOTTO -  LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART.  92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 2.240,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18645"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SECONDO LOTTO.  LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART.  92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. EURO 1.961,90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18646"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2010. ING. ALBERTO ZARA. EURO 374,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18647"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.T. - MODIFICA QUADRO ECONOMICO AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA DI SOFTWARE. DITTA GEOGRAPHICS SRL. EURO 2.706,00 IVA/C S.I.T. - LOTTO CIG [1779911D02]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18648"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI FEBBRAIO 2011 - EURO 328,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18649"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A QUOTIDIANI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00. CIG: 151014209A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18650"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 330,86)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18651"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ANNUALE DEL SIMULATORE DI VELOCITÀ SVX2003.09. DITTA SIMEX S.R.L. - GRANAROLO EMILIA (BO). IMPEGNO DI SPESA EURO 324,00 IVA INCLUSA. (CIG: 1764019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18652"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESENTI SUL TERRITORIO. DITTA S.T. SRL DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 EURO 6.297,60 IVA INCLUSA. (CIG 1648957)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18653"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO UTENZA DI VIA RONZINELLA, 172 CON ENEL ENERGIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18654"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MARZO 2011 - EURO 2.750,23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18655"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASPORTO E SMALTIMENTO ANIMALI MORTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ARGO SNC DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 300,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18656"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ANNI 2008 - 2009 - 2010. ING. LUCA TAFFARELLO. EURO 436,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18657"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO R.C.T./O. PERIODO 01.06.2011 - 31.12.2012. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18658"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA ED ASSICURATIVA AI FOTOCOPIATORI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA ALLA DITTA BASSETTO S.R.L. ANNO 2011. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18659"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18660"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 2.778,75 SPETTANTE ALLA FONDAZIONE IFEL SULLE RISCOSSIONI ICI EFFETTUATE NELL'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18661"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCQUISTO, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP SPA, DI CANCELLERIA, TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18662"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIF. PAGAMENTO N. 2 A FAVORE IMPR. ORIBELLI SNC. EURO 13.435,44 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18663"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 47 DEL 31.01.2011. CENTRO COMMERCIALE SAN CARLO. EURO 111,57.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18664"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE CIMITERIALE AL SIG. CHINELLATO RICCARDO. ENTRATA EURO 1.008,16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18665"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE DI STRADE  COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI  DITTA ORIBELLI SNC.  EURO  7.000,00 IVA/C.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18666"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE . DITTA T.E.S. SPA. EURO 3.832,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18667"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 782 DEL 09/11/2010 (EURO 2.434,36)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18668"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT". PERIODO MARZO-APRILE  A.S. 2010-2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18669"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 65,62)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18670"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" E DEL CENTRO INFANZIA "HAPPY CHILD"- PERIODO MARZO E APRILE 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.110,66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18671"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE CODE PRESSO PUNTO COMUNE - DITTA QMATIC ITALY S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 850,00 IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18672"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2011. DITTA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.536,25 IVA INCLUSA. C.I.G.:177587171A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18673"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLETTIVA DI CUI ALLA LETTERA A) COMMA 2 DELL'ART. 17 DEL CCNL 1.4.99 E ART. 37 DEL CCNL 22.1.2004 ANNO 2010. EURO 154.803,34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18674"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.A.T. CONSULENZA E REDAZIONE DELLA RELAZIONE AMBIENTALE DA ALLEGARE AL DOCUMENTO PRELIMINARE E DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT).  APPROVAZIONE VERBALI PER LA SELEZIONE DEL PROFESSIONISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18675"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTUALI INTERVENTI DI RIPRISTINO SUGLI IMMOBILI SITI IN VIA DON BOSCO E VIA MARCONI LOCATI AL COMUNE FINO AL 30.04.2011. EURO 9.878,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18676"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA  DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81-  4° IMPEGNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18677"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO DI ALCUNI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOC. MO.SE S.R.L. (PARTECIPATA). IMPEGNO DI SPESA DI  EURO  8.400,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18678"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE ARCH. STEFANO ZALTIERI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORM&amp;R SUL TEMA "RISCHI DI NATURA ERGOMONICA". IMPEGNO DI SPESA EURO 121,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18679"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE PER OPERATORI SOCIALI  "PROGETTAZIONE SOCIALE - METODI E TECNICHE PER REALIZZARE PROGETTI A VALERE SU BANDI DI FINANZIAMENTO" -.(IMPEGNO DI SPESA EURO 557,14 - IVA ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18680"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI MARZO 2011 - EURO 366,73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18681"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO RIPARAZIONE  AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA CARROZZERIA CARR-AUTO DI MARCO PADOVAN DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 985,20 IVA COMPRESA. C.I.G. 1609014859</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18682"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>'VIGILI D'ARGENTO 2011'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.152,00= RELATIVO AL MESE DI APRILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18683"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI DEL 12-13/6/2011 IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE. (EURO 43.295,28.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18684"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO CON IL SIG. MASSIMILANO MESTRINER AVENTE AD OGGETTO N. 10 QUADRI D'AUTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18685"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.01.2010 E S.M.I. - ATTO RICOGNITIVO AL 1/04/2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18686"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA "DANTE A." DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO  546,00 IVA E SPESE DI TRASPORTO COMPRESE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18687"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PREVISTE DALL'ART. 8 CCNL 31/3/1999 PER IL MESE DI APRILE 2011 - LIQUIDAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.305,60 AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DI IMPEGNO N. 12 DEL 14/1/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18688"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO MACCHINA DI  RAFFRESCAMENTO PRESSO UFFICI EX- MACELLO IN VIA SCIESA 32/4.  AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA EURO  7.752,47.= IVA/C. LOTTO CIG [3081378191]</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18689"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 1064 DEL 31.12.2010 AVENTE AD OGGETTO "INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ MPS CAPITAL SERVICES S.P.A.".OFFERTA DEL PACCHETTO AZIONARIO ALLA SOCIETÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18690"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2011 - 31.03.2011 - EURO 531,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18691"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE DI QUADRI DI AUTOMAZIONE E CONTROLLO E RELATIVO SOFTWARE PRESSO 3 SOTTOPASSI  STRADALI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ELTEL4 DI DUE CARRARE (PD) EURO 23.873,30.= IVA C. CIG Z8001EC44A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18692"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER LA PRESTAZIONE DI 1 GIORNATA DI FORMAZIONE A FAVORE DELL'UFFICIO ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 560,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18693"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. NICOLA BARDINO DI VENEZIA PER LA PROMOZIONE DI UN GIUDIZIO DINANZI IL TRIBUNALE DI TREVISO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO CONTRO LA COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI S.P.A.. EURO 4.936,72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18694"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.637,82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18695"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/03/2011 - 31/03/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 4.098,89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18696"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE D.SSA ILARIA PIATTELLI PER IL PERIODO DAL 1/4/2011 AL 30/04/2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.794,12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18697"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE "EX MACELLO" PER NUOVA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO VARIO PER GLI UFFICI DEL PRIMO PIANO ALLA DITTA SIME SPA DI VERONA. EURO 5.533,17 IVA/C.. CUP: E69I10000020004 - CIG 17447927E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18698"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTE SPESE DOCUMENTATE PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2010 - EURO 9,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18699"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA "RISCATTI E RICONGIUNZIONI AI FINI PENSIONISTICI". UTILIZZO DELL'ABBONAMENTO ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18700"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE. SOCIETÀ: AUTONOLEGGI ITALIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18701"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 36 DEL 28.01.2011. EURO 33.543,63.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18702"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI TRE SOTTOPASSI DI VIA DELLA CROCE, VIA MALOMBRA E VIA DEL CRISTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18703"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASPORTO ANIMALI MORTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE  - DITTA ARGO DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 182,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18704"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI. POLIZZA R.C.T./O. (ANNI 2011-2012). NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18705"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO PER ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PDC A SANATORIA - L. 326/03 - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI EURO 9.864,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18706"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA' - SIMA IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE - EURO 800,00 - CIG: 102900167B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18707"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>1^ ANTICIPAZIONE AL DIPENDENTE SIG. BORTONE FABRIZIO QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2011. (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18708"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETÀ INTERSTUDIO I.B. BROKER S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18709"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL SITO WWW.ACQUISTINRETEPA.IT  MEDIANTE LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEI DIPENDENTI ROSANA CARMELO E BISELLO MARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18710"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER EURO 647,21 IVA INCLUSA.(CIG 1369164)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18711"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI VIA FERRETTO PER REALIZZRE UN NUOVO SPOGLIATOIO. DITTA L2 DI LIVIERO EROS CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV). APPROVAZIONE  S.A.L.  E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO  25.168,00 IVA/C. - CUP  E63E10000060004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18712"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE "EX MACELLO" PER NUOVA SEDE COMUNALE. SERVIZIO TECNICO  DI RILIEVO DELLO STATO DI FATTO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE NEGLI AMBIENTI INTERNI -  PIANO PRIMO.  AFFIDAMENTO INCARICO AL PER. IND. ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE). EURO 1.836,00 CNPAIA E IVA COMPRESE. CUP: E69I10000020004.- CIG 14453661C1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18713"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2011.  DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL. QUARTO IMPEGNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 163 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. EURO 680,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18714"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI FEBBRAIO 2011 - EURO 2.642,51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18715"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA "IL RECUPERO DI SOMME ERRONEAMENTE LIQUIDATE AL PERSONALE DIPENDENTE". UTILIZZO ABBONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18716"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - EDIZIONE 2011.  DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. DI FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,30 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18717"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 ESENTE I.V.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18718"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT". PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2011 A.S. 2010-2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18719"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI FEBBRAIO 2011 - EURO 323,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18720"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 3.857,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18721"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DELLE COPERTURE DI  OTTO CAPPELLE DI FAMIGLIA PRESSO IL CIMITERO DI ZERMAN. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LATTONERIA  2P S.A.S.  DI MARTELLAGO (VE),  AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006.  EURO 7.698,00 IVA/C.  CIG: 1166081879</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18722"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA D'USO PER IL PROGRMMA VISUALIZZATORE DI FLOTTE OPTAC PER IL SIMILATORE DI VELOCITÀ SVX 2003.9. DITTA SIMEX S.R.L. - GRANAROLO DELL'EMILIA (BO). IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18723"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ANTONIO RICCI DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA ADA GIACOMIN C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18724"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 77.954,45 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18725"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DOCUMENTATE PER FORNITURA DI GAS METANO  UTILIZZO FONDI SPIM ANNO 2007/2008. (EURO 2.871,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18726"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO RIPARAZIONE MECCANICA AUTOMEZZO SERVIZI SOCIALI E DEMOLIZIONE AUTOMEZZO SERVIZI AMMINISTRATIVI  COMUNALI ALL?AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI BON GUIDO &amp; FRANCESCA - IMPEGNO DI SPESA EURO 519,08 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18727"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. EURO 325,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18728"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PROGRAMMA SANITARIO PER L'ANNO 2011 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. CONFERMA DELL'INCARICO AL DOTT. FABIO VIA CON STUDIO A TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.601,97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18729"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.6.2011 PARI AD EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18730"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 500,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18731"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA  TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI E DELLE RETI FONIA E DATI  DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2011.DITTA  S.T. SRL CON SEDE A UDINE. QUARTO IMPEGNO DI EURO 1.400,00 - CIG 11744670D4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18732"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2011.  DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL. TERZO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 163 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. EURO 680,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18733"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE "EX MACELLO" PER NUOVA SEDE COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 55 DEL 03.02.2011 A FAVORE DI SIRTI SPA. E DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE. EURO 2.800,00. CUP: E69I10000020004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18734"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNI 2011-2012: APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRETTORE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18735"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO BE 507 KW MODELLO HONDA ACCORD 1800 IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18736"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.920,42= RIFERITA AL PERIODO MARZO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18737"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 86.150,00= RIFERITA AL PERIODO 01.01 - 31.03.2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18738"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. IMPEGNO DI SPESA PER EURO  21.898,00 PERIODO GENNAIO-MARZO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18739"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.920,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18740"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PRESA D'ATTO ATTO INDIRIZZO GIUNTA. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC 2011.  EURO 2024 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18741"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2011 (EURO 97.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18742"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO &amp; PARTNERS S.R.L. SUL TEMA: "GLI EQUILIBRI FINANZIARI E IL FEDERALISMO MUNICIPALE". PARTECIPANTI: DOTT. MAURO FAVARON, DOTT. ROBERTO COMIS, RAG. ANNA MARIA MINELLO. 5/4/2011. IMPEGNO DI SPESA: EURO 321,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18743"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2011 RELATIVA ALL'ANNO 2010 (EURO 206,54)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18744"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL RIPARTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A.L. ANNI 2009 E 2010, ART. 11 L. 431/98 - DGRV 3527/2010 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18745"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PROVINCIALI DEL 15 E 16 MAGGIO 2011. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI - INCARICO ALLA DITTA  MO.SE. S.R.L. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 26.527,80  IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18746"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PROVINCIALI DEL 15-16/5/2011 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 29-30/5/2011. IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE (EURO 59.911,71= COMPRESI ONERI RIFLESSI)..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18747"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>°15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI, 9° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI E CENSIMENTO DELLE ISTITUZIONI NO-PROFIT. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18748"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SPONSORIZZAZIONE CON LA DITTA GIUSTO GIORGIO IDROTERMICA SRL RELATIVA ALLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICA PER L'OPPOSIZIONE ALLA COSTRUZIONE DI UN INCENERITORE A MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18749"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PROVINCIALI PREVISTE PER IL 15/16 MAGGIO 2011 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 29/30 MAGGIO 2011. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.669,28.= IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18750"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PROVINCIALI DEL 15 E 16 MAGGIO 2011 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 29 E 30 MAGGIO 2011. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00 IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18751"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM ITALIA S.P.A. - PRESA D'ATTO CESSIONE DI CREDITI ALLA SOC. CENTRO FACTORING S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18752"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE A THE MILKY WAY SRL PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA "HAPPY CHILD". SALDO A.S. 2010-2011 (EURO 21.215,00=.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18753"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" E DEL CENTRO INFANZIA "HAPPY CHILD"- PERIODO 01.01.2011 - 28.02.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 4280,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18754"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. ANNO 2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.563,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18755"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA 2010. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI COMPENSI CORRISPOSTI DALL'ISTAT AI RILEVATORI. (EURO 7860,84.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18756"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI - SUBENTRO IN CONTRATTO DI CONCESSIONE CELLETTA CINERARIA SIG. DE STEFANI GIUSEPPE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18757"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO SULL'IMPORTO DI CUI ALLA FATTURA N. 5/2010 A FAVORE DI SPL SPA . EURO 200.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18758"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI" E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2010 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18759"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - D. LGS. 267/2000 - CONTO DEL BILANCIO ESERCIZIO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18760"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE CON D.D. N. 1062 DEL 13/11/2008 - IMPEGNO DI SPESA 2' TRIM. 2011 (EURO 59.750,00) (C.I.G.  0198418BB3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18761"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>'VIGILI D'ARGENTO 2011'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.600,00= RELATIVO AL MESE DI MARZO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18762"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L' "AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE". NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE . NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18763"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 505/2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI VERITAS PER EURO 7.499,80 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18764"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA  TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI E DELLE RETI FONIA E DATI  DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2011.  DITTA  S.T. SRL CON SEDE A UDINE. TERZO IMPEGNO DI EURO 1.400,00. CUP E64C10000140004 - CIG 11744670D4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18765"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ' MOGLIANO SERVIZI S.R.L.. SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. SECONDO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 267/2000 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ANNO 2011.  CUP: E65D10000330004. EURO 58.358,34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18766"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DUPLICATORE DIGITALE PIÙ 3 TAMBURI COLORE DUPLI 43 S IN DOTAZIONE AL 3° SETTORE/5° SERVIZIO. INCARICO ALLA DITTA COPY LINE S.N.C. CON SEDE IN SILEA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18767"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO. DITTA GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,  SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 92 DEL D.LGS.  163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.657,76. CIG: 0485369B28  CUP: E66E10000000006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18768"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 2 AL P.P. DI INIZIATIVA PUBBLICA Z.T.O. D2/B E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. N. 78  PER GLI INTERVENTI DI OPERE IDRAULICHE DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - LIQUIDAZIONE EURO 5.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18769"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE E GESTIONE DEL PALCOSCENICO UBICATO IN PIAZZETTA DEL TEATRO E REALIZZAZIONE DI UNA MACCHINA SCENICA ALLA 'MARC ART S.R.L.'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18770"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIASTRE IN CEMENTO PRESSO IL CIMITERO DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC DI MOGLIANO VENETO,  AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE.  EURO 1.020,00  IVA/C. CUP: E69H11000070004 - CIG: 111241383D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18771"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18772"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2011. - CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" PER L'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA 242. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18773"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE REGIONALE  COMUNI DEL VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA  ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.595,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18774"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2011 - 28/02/2011 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.942,62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18775"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI  150MO ANNIVERSARIO UNITÀ D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.051,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18776"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE PER LA VERTENZA RELATIVA ALLA CONTESTAZIONE DI ADDEBITO DISCIPLINARE AL SIG. D.C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18777"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO URGENTE DEL MINORE I.S. PRESSO L'ASILO NIDO "LILLIPUT" A.S. 2010-2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18778"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - INTEGRAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2010-2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18779"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CCNL DEL 1.03.2011 DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 BIENNIO ECONOMICO 2008-2009. CORRESPONSIONE ARRETRATI EURO 9.244,39 E RECUPERI EURO 5.656,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18780"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.A.T. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER AFFIDAMENTI INCARICHI DI CONSULENZA PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DEL PAT. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18781"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI. POLIZZA R.C.T./O. PER IL PERIODO 01.06.2011 - 31.12.2012). INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. SPESA COMPLESSIVA EURO 160.000,00 ONERI COMPRESI. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 60.000,00 -CIG: 1343883F51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18782"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI. RIPRESA RISCHIO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E PRESTATORI D'OPERA. POLIZZA ASSITALIA N. 00416730</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18783"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA RISTRUTTURAZIONE E ALL'AMPLIAMENTO DELLA STAZIONE DI SERVIZIO IN VIA MARCONI N. 49. DITTA SOM S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18784"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE TRENDMICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.572,00 IVA COMPRESA. CIG 11780540EA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18785"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VIA BARBIERO I STRALCIO- INTERVENTI  MANUTENZIONE STRAORD. VIA BARBIERO - TRATTO  TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO". APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA SECIS SRL. EURO 172.114,16 IVA/CCUP E63D08000240004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18786"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF NON DOVUTA ANNO 2000. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 163,21.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18787"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2011. DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL.  SECONDO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 163 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. EURO 680,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18788"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA  TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI E DELLE RETI FONIA E DATI  DI PROPRIETÀ' COMUALE ANNO 2011. DITTA  S.T. SRL CON SEDE A UDINE. SECONDO IMPEGNO DI EURO 1.400,00. CUP E64C10000140004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18789"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DEI  PERCORSI PEDONALI DI VIA NUOVA EUROPA. VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.C.P.. EURO 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18790"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO A ZOTTARELLI IMMOBILIARE S.A.S ED IMMOBILIARE LUCA S.R.L. PER LA RISOLUZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA ED INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ASSUNTA CON DET. N.28/2011. EURO 145,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18791"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO PER LA REGGENZA A SCAVALCO DEL SEGRETARIO COMUNALE  D.SSA ILARIA PIATTELLI PER IL PERIODO  DAL 15/2/2011 AL 31/03/2011. IMPEGNO EURO 2.691,18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18792"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SIG. B.L. PRESSO L'ISTITUTO "RESIDENZA PER ANZIANI DI ODERZO" DI ODERZO (EURO 7.000,00 - ENTRATA EURO 4.490,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18793"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MASSIMO MALVESTIO AL FINE DI PROMUOVERE RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO. EURO 1.872,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18794"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ISTITUZIONE PER I SERVIZI SPORTIVI DEL COMUNE DI PREGANZIOL PER SUB-LOCAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO. ENTRATA  EURO 7.500,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18795"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>I STR.INTERV. MANUT. STRAORD.VIA BARBIERO- TRATTO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO. LAVORI COMPLEMENTARI:POSA BETONELLE. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1  DITTA SECIS SRL. EURO  67.251,12 IVA/C CUP: E63D10000210004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18796"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA ZTO C2/30 SITO TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA - 2^ PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18797"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A N. 2 DIPENDENTI A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZAZTA DA FORMEL SRL SUL TEMA "RUOLO E MANSIONI DEL PERSONALE DI FRONT OFFICE". UTILIZZO ABBONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18798"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PREVISTE DALL'ART. 8 CCNL 31/3/1999 PER IL MESE DI MARZO 2011. EURO 2.737,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18799"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 657 DEL 14/09/2009 PER RIMODULAZIONE SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ON LINE "IL SOLE 24 ORE" ED ASSUNZIONE IMPEGNO PLURIENNALE ANNO 2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18800"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENI S.P.A. ANNO 2011. FORNITURA A MEZZO MULTICARD ROUTEX PER UN TOTALE DI EURO 27.800,00. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18801"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI. DITTA BORTOLETTO SRL  CON SEDE  A PONZANO VENETO (TV) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,  SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA E LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART.  92 DEL  D.LGS.  163/2006 - EURO  2.318,91. CUP - COLLODI: E66E10000020006 - VALERI: E66E10000030006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18802"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MARZO  2011  EURO 880,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18803"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA  DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81-  3° IMPEGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18804"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 328,49 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18805"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DISPOSITIVO PER SCANSIONE DOCUMENTO SUL FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 352 IN DOTAZIONE 1° SETTORE - 2° - 3° SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 672,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18806"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI TRE SOTTOPASSI DI VIA DELLA CROCE, VIA MALOMBRA E VIA DEL CRISTO. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2010. EURO 1589,84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18807"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2011 ALL'A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE). IMPEGNO DI SPESA (EURO 350,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18808"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI GENNAIO 2011 - EURO 275,05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18809"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI MARZO - EURO 4.684,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18810"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIACARD S.P.A. ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18811"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI GENNAIO 2011 - EURO 876,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18812"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI GENNAIO 2011 AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 2.215,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18813"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.711,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18814"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.777,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18815"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2011. (EURO 34.916,66)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18816"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAUSA CIVILE (FASE APPELLO-RIASSUNZIONE) PROMOSSA DALLA SIG.RA ZUCCON CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AVV. MARINA TABACCHI DELLO STUDIO ASSOCIATO LAGHI &amp; TABACCHI. EURO 925,94.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18817"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO "PREACCOGLIENZA" A.S. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-FEBBRAIO 2011 PER EURO 3.936,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18818"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 EURO 1.294,42 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18819"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PRIMO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 267/2000 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ANNO 2011 - EURO 58.358,34 - CUP E65D10000330004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18820"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER "CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2010" EDK EDITORE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 517,63 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18821"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSIONE RAMI D'AZIENDA A CONTARINA SPA DA PARTE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18822"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SECONDO LOTTO. VERIFICA GRUPPI DI MISURA CON RILASCIO CERTIFICAZIONE DI TARATURA AD USO FISCALE PER L'AGENZIA DELLE DOGANE - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M E I. ALLA DITTA PAVAN LUIGI DI PIEVE DI SOLIGO (TV). EURO 1.260,00 IVA/C - CUP E65F10000030004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18823"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO PER L'ANNO 2011 DI CUI L'ART. 37 DEL CCNL 14/9/2000, INTEGRATO DALL?ART. 41 DEL CCNL 22/1/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18824"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ACCESSO PEDONALE PRESSO LA SCUOLA MARCO POLO IN LOCALITÀ ZERMAN. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA ORIBELLI SNC . EURO 60,64 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18825"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNI TRATTI DI VIA VANZO. APPROVAZIONE STATO FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA L'EDILVIE  SRL. EURO 230,60 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18826"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA  DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E  ORIZZONTALE . DITTA T.E.S. SPA. EURO 3.832,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18827"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STADIO DI VIA FERRETTO PER REALIZZARE UN NUOVO SPOGLIATOIO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 462,66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18828"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI NEL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2010. EURO 3.165,03.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18829"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICHE E CONTROLLI DA REMOTO SUL SOFTWARE GESTIONALE ASCOT PERSONALE AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE MODELLI CUD 2011 DA PARTE DI INSIEL S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18830"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ RECUPERO EVASIONE I.C.I. ANNO 2010. (EURO 14.682,65)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18831"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI  IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI A "FILM SOTTILE"  SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA RODARI,  PALESTRA DI  CAMPOCROCE E  CENTRO C.R.C.S. -   2° LOTTO - DITTA C.E.G. S.R.L.  DI PEDEROBBA (TV). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 377.740,00.- CUP: E65F10000030004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18832"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE CON D.D. N. 1062 DEL 13/11/2008 - IMPEGNO DI SPESA 1' TRIM. 2011 (EURO 59.750,00)  (C.I.G. 0198418BB3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18833"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE AL SIG. M. G. PER CESSAZIONE DAL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 4-BIS DEL CCNL 6.7.95. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.159,84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18834"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI  RETRIBUITI PER L'ANNO 2011. PERSONALE DI CATEGORIA  A, B, C, D. - APPLICAZIONE CCNQ DEL 09/10/2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18835"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - EURO 68.615,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18836"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA ANNO 2011 AI CONSIGLIERI COMUNALI ED AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE. PRIMO TRIMESTRE EURO 2.942,65.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18837"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA' - AFFIDAMENTO ALLA SIMA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. A FAR DATA DAL 14.02.2011 - IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2011 - EURO 1.100,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18838"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STADIO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - LOTTO OPERE EDILI - LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 650.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18839"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. - ANNO 2011. DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.070,00 IVA COMPRESA.(C.I.G. 10958525AC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18840"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC FEBBRAIO  2011  EURO 880,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18841"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOVETTURA FIAT PUNTO TARGA CX 834 LJ DALLA SOCIETÀ S.P.L. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.895,00. ASSEGNAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18842"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 1 GENNAIO 2011 - 31 DICEMBRE 2011 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18843"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2008 E PREVENZIONE SFRATTI PER MOROSITÀ. EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI EREDI DEI BENEFICIARI (EURO 5.384,08)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18844"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA "RIFIUTI: ADEMPIMENTI, OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ". UTILIZZO ABBONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18845"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE FIDEJUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE IN ESSERE, ANNO 2011. (EURO 440,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18846"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 92,63)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18847"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER ADESIONE AL SERVIZIO SPF -SERVIZIO PAGAMENTO FACILITATO- PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI ABILITATI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.728,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18848"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 3 AUTOVETTURE FIAT PANDA - MOD. MY 2011 - EURO 5 - 1.2 ACTIVE 69 CV. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 5" - LOTTO 1 (EURO 26.051,25) - CUP E69E11000130004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18849"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>'VIGILI D'ARGENTO 2011'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 5.334,00= RELATIVO AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18850"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE INSTALLATI  NEI SOTTOPASSI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. VERITAS S.P.A.  - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.  EURO 5.025,59 IVA/C.  - CIG: 3778920F6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18851"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA PALESTRE COMUNALI E PALESTRA BERTO. PROROGA AFFIDAMENTO TEMPORANEO AI CONCESSIONARI USCENTI. PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2011 (EURO 21.305,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18852"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI IN POLICRISTALLINO - PRIMO LOTTO - INCARICO ALLA DITTA BAZZO SILVIO CON SEDE A COL S. MARTINO (TV)  PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA IN LAMIERA ZINCATA PER LA NICCHIA ESTERNA AL CENTRO RICREATIVO ANZIANI  CHE ALLOGGIA IL GRUPPO  DI MISURA ENEL ED IL QUADRO GENERALE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.  EURO 228,00 IVA/C. .CUP: E65F10000030004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18853"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STADIO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - LOTTO OPERE EDILI -  DITTA ORIBELLI SNC  DI CASALE SUL SILE.  APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 -  EURO  4.124,92 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18854"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CASERMA DEI CARABINIERI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. DI  LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA EURO  6.455,78 IVA/C. CUP: E66B1000000004 CIG: 0829652A7A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18855"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - ANNO 2011. EURO 820,06.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18856"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO "UNA TANTUM" A FAVORE DI CALLEGARI GIAMPAOLA (EURO 1.300,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18857"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO ACI-PRA PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA - ROMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.223,90 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18858"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO ANCITEL DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI ANIA E DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI.  IMPEGNO DI SPESA EURO 371,84 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18859"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2011: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DGT DIGITECH - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.166,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18860"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A N. 2 DIPENDENTI A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA "GESTIONE E DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ SULLE STRADE SECONDO LE MODIFICHE DELLA LEGGE 120/2010". UTILIZZO ABBONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18861"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE PRESSO IL SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18862"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA  DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81-  2° IMPEGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18863"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EX MACELLO DI MOGLIANO DA ADIBIRE A CENTRO SOCIO-CULTURALE, COSTRUZIONE CENTRO DI SALUTE MENTALE E ALLOGGI SPECIALI - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA. IMPEGNI DI SPESA VARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18864"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI PREDISPORRE UNA VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA C1-7 E DUE VARIANTI AL PIANO REGOLATORE GENERALE AL SERVIZIO URBANISTICA E SIT - NESSUN IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18865"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 28.02.2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.585,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18866"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 67.840,84 PER LA  FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIFERITA AL PERIODO 01.01.2011 - 28.02.2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18867"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01 - 28.02.2011 DI EURO 140.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18868"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA' ANNO 2012. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA L'OPEROSA IMPIANTI SRL  CON SEDE A PREGANZIOL (TV) AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006. PRIMO IMPEGNO DI SPESA  EURO 800.00. CIG ZD60297277.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18869"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2012 - EURO 2.248,13 ONERI E IVA/C. - CIG Z9902B8520</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18870"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2011 (EURO 97.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18871"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI AD USO UFFICI COMUNALI ANNO 2011. EURO 5.635,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18872"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE, HARDWARE ED ASSISTENZA PER RIPRISTINO APPARECCHIATURE T-RED. DITTA EUTEN DI TERNI IMPEGNO DI SPESA EURO 57.959,00 IVA INCLUSA. CIG. N. 3778780BE4 - CUP N. E63D11000430004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18873"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/30 SITO TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA - AUTORIZZAZIONE STRALCIO FUNZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18874"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI DICEMBRE 2010 AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE -  EURO 2.580,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18875"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE GLI ULTIMI MESI DEL 2010 - EURO 4.198,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18876"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI DICEMBRE 2010 - EURO 823,02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18877"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE M.G.: RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 4-BIS, DEL CCNL 06.07.1995. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18878"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BISON FRANCESCA  PER L'ESERCIZIO 2010 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18879"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE UTENZE: ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA PER EDIFICIO EX MACELLO QUALE SEDE DI UFFICI COMUNALI E ASSOCIAZIONI CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18880"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI EURO 39.450,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18881"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER SERVIZI INERENTI CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2011. 1° IMPEGNO DI SPESA - EURO 22.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18882"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO E AUTORIZZAZIONE ALLA SOC. VERITAS S.P.A. PER LA CESSIONE A VIER S.R.L. DI TUTTI I RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI DERIVANTI DAL CONTRATTO STIPULATO CON IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (PROT. 14751 DEL 17.04.2008, REP. 4086) RELATIVO ALL''UTILIZZO DELLE COPERTURE DI EDIFICI COMUNALI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18883"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RISULTANZE VERIFICHE EX ART. 38 D.LGS. 163/2006. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL TENNIS DI VIA COLELLI. ACQUISIZIONE EFFICACIA D.D. N. 916 DEL 24/12/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18884"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2011. EURO 107.245,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18885"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - DR. ANDREA GIROTTO - PER L'ESERCIZIO 2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18886"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ABBONAMENTO PER IL COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC DEL CED DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18887"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI. RINNOVO POLIZZE E PAGAMENTO PREMIO ANNO 2011. IMPEGNO PLURIENNALE ANNI 2011 - 2012  EURO 346.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18888"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI 26 GENNAIO 2011. NOMINA COMPONENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18889"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE - SERIVIZIO PUNTO COMUNE - DOTT.SSA BARBARA VANIN - PER L'ESERCIZIO 2010 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18890"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RINNOVO CONTRATTO DI COMODATO CON GLI EREDI DI TONI BENETTON AVENTE PER OGGETTO L'OPERA SCULTOREA 'PARTITURA' ESPOSTA PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA BROLO. PERIODO 01.01.2011 - 31.12.2013. AUTORIZZAZIONE STIPULAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18891"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - DELL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2010 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18892"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI, RETI DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2012. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.T.  SRL DI UDINE E PRIMO IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.400,00. CIG Z28029BA34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18893"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.472,55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18894"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI AREE PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNE RADIO. ANNO 2011.IMPEGNO DI SPESA EURO 1.085,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18895"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18896"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2012. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18897"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOTE SPESE DOCUMENTATE PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2011 - EURO 4.700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18898"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL: VERSAMENTO SALDO PREMIO 2010 E ACCONTO 2011. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 EURO 28.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18899"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. INCARICO O.F. GRANDO PAOLINO PER CERIMONIA FUNEBRE DEL SIG. ROMANO UMBERTO. (EURO 1.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18900"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER LA TELEFONIA FISSA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" RISERVATA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CODICE CIG: 36889108D3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18901"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/12/2010 - 31/12/2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.847,06=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18902"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE PASSIVA NON ABITATIVA TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'A.T.E.R DI TREVISO PER L'IMMOBILE DI VIA SCESA (EX MACELLO) E RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO. EURO 4.861,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18903"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE CATEGORIE B, C, D AI SENSI DELL'ART. 17 C. 2 LETT. I) CCNL 1.4.99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18904"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 17 C. 2 LETTERA F) CCNL 1.4.99 - ANNO 2010. EURO 18.466,87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18905"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SUL FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2011. EURO 134.866,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18906"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO POSIZIONI ORGANIZZATIVE PREVISTE DALL'ART. 8 CCNL 31/3/1999 PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2011. EURO 5.474,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18907"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SUL FONDO PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2011. EURO 367.037,90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18908"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2011 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL CCNL 23.12.1999 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18909"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE "PARTE STABILE" ANNO 2011 PERSONALE DEL COMPARTO NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL CCNL 22.1.2004 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18910"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GENNAIO 2012  EURO 1980,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18911"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AMMINISTRATORI LOCALI - 1° SEMESTRE 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.736,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18912"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2010-2011. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE FUORI TERMINE PER AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI NIDI D'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18913"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA  DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 289,42-  1° IMPEGNO 2012 (CIG. 3759179CA2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18914"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO SIG.RA SCATTOLIN SONIA PRESSO REGIONE VENETO DAL 16/1/2012 PER UN ANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2012-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18915"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGETTO "LA CASACCA DI GEPPETTO" DA REALIZZARSI IN COLLABORAZIONE CON LA COOP CONSUMATORI NORDEST DI MOGLIANO VENETO(NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18916"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.10.2010/31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.091,44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18917"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA "INSTALLAZIONE CABINA FOTO AUTOMATICA NELLA SEDE DEL SERVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE". (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18918"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI - 1° SEMESTRE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 79.432,85.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18919"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO VERIFICHE DICHIARAZIONI RESE DALL'AGGIUDICATARIO GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER LA DURATA DI ANNI 4 DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18920"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.01.2010 E S.M.I. - ATTI RICOGNITIVI AL 31/12/2011 E ALL'1/01/2012. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18921"><Anno>2011</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMISSIONE RUOLO PER RECUPERO QUOTE DI CONCORSO SULLA PENSIONE A CARICO ENTE PER APPLICAZIONI BENEFICI CONTRATTUALI, A FAVORE DELL'INPDAP DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA  EURO 2.089,51 LIQUIDAZIONE RATA IMMEDIATA E 81,43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18922"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ MPS CAPITAL SERVICES S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18923"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA FORNITURA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CAMPOCROCE, 18 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER SPA CON SEDE A VERONA - EURO 650,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18924"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2010. EURO 9.574,43.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18925"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 723 DEL 19/10/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18926"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 29.359,06=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18927"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DANNI COPERTI E NON COPERTI DA ASSICURAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18928"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI IN POLICRISTALLINO PRESSO LE COPERTURE DELLA SCUOLA ARCOBALENO DI VIA DELLO SCOUTISMO,  PALESTRA MENEGAZZI DI VIA NUOVA EUROPA E  BOCCIODROMO DI VIA DALLA CHIESA. PRIMO LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. EURO 14.147.79.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18929"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18930"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MASSIMO MALVESTIO PER IL RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DALLE SIGG.RE PELLEGRINI MARIA, VECCHIATO PATRIZIA, VECCHIATO TIZIANA, VECCHIATO SILVIA, VECCHIATO VALERIA. EURO 7.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18931"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 3^ ANTICIPAZIONE, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 683 DEL 27/9/10, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA. (EURO 2.997,98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18932"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTELLINI PERSONALIZZATI PER CARTA DI IDENTITÀ E CARTELLINE A TRE LEMBI CON SCRITTA PERSONALIZZATA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A E DITTA KIT UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18933"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON LE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 1.008, 1.011, 1012, 1013 E 1029 DEL 30.12.2009. EURO 1.209,89.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18934"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA CENTRALINA PER BARRA LUMINOSA DEL VEICOLO OPEL INSIGNA ED INTEVENTO DI MANUTENZIONE TORCIA IN DOTAZIONE. DITTA FOCACCIA ATTREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18935"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.01.2010 E S.M.I. - ATTO RICOGNITIVO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18936"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. DITTA ST SRL DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.140,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18937"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA "AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NEL TERRITORIO COMUNALE". APPROVAZIONE DOCUMENTI RELATIVI ALLA GARA. EURO 1.700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18938"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DD 451 DEL 15-06-2009 INDENNITA' DI REPERIBILITA' ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18939"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 "DISPOSIZIONI DI  RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE". IMPEGNO DI SPESA EURO 13,33 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18940"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO INSTALLATO PRESSO LA SALA CED DEL MUNICIPIO DI PIAZZA CADUTI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON SRL DI MOGLIANO VENETO - EURO 660 IVA/C. CUP: E66F10000150004 CIG: 07050501AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18941"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PIATTAFORMA ELEVATRICE PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO SCUOLA MEDIA TOTI  DAL MONTE DI VIA GAGLIARDI DITTA SI.MA. IMPIANTI SRL. DI PREGANZIOL (TV) IMPORTO EURO 1.119,60 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18942"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONI PREMIO SU POLIZZE VARIE - ANNO 2009.EURO 12.011.40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18943"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO RIPARAZIONE TUBAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA  "TOTI DAL MONTE" DI VIA GAGLIARDI - AFFIDAMENTO DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. LAVIS (TN). EURO 1.881,77 IVA C  CUP E65D10000290004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18944"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI C.D.S E ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE. DITTA A.T.I. MAGGIOLI S.P.A. E M.T. S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18945"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LGS. N. 163/06 - ART. 125 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2010. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DITTA MEB S.R.L. DI MARCON (VE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.400,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18946"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE DI STRADE  COMUNALI. APPROVAZIONE Q.E. . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI  DITTA ORIBELLI SNC.  EURO  20.000,00 IVA/C.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18947"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.A.T. IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE BANDI PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI CONSULENZA.EURO 100.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18948"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FALDONI A FONDO CHIUSO DA ARCHIVIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 930,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18949"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 5 LETTORI DI CARTE TACHIGRAFICHE IN DOTAZIONE A VEICOLI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI.  IMPEGNO DI SPESA PER EURO 148,00 INCLUSA IVA E SPESE BANCARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18950"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI GADGET PER I PARTECIPANTI AI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE SVOLTI DA PERSONALE DELLA POLIZA LOCALE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL TERRITORIO MOGLIANESE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.604,40 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18951"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI EURO 1.005,60 PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NEL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18952"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 238,60.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18953"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2009. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18954"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 350 DEL 20/05/2010: UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PREGANZIOL, PER L'ESPLETAMENTO PRATICHE DI PREVIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA ? 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18955"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANNO 2010 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI MOGLIANESI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA LIMITATAMENTE ALLA GESTIONE DEL VERDE AREA D2/B (S.P.Z.). APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18956"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI TRE NUOVI SOTTOPASSI - VERITAS SPA E ANAS VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4826,50 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18957"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPONIBILITÀ SOMMA PARI AD EURO 1.000,00 IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 539 IN DATA 21/7/2010 A FAVORE DELL¿AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18958"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA DARCOS SISTEMI  PER LA COSTRUZIONE E L'ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE  (D. LGS N. 152/2008)". IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 35.280,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18959"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO SNC. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18960"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO APPALTO REP. 3944/2006 - SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI ALL? A.T.I.: CRISTOFORETTI S.E. S.R.L, SI.MA. IMPIANTI S.R.L., CPL CONCORDIA SOC. COOP. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI AL 30/06/2011. IMPEGNO SPESA EURO 259.441,46 IVA C. CUP E69E10003610004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18961"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE SOTTOPASSI DELLE VIE  CROCE, MALOMBRA E DEL CRISTO: INCARICO  ALLA DITTA GLOBAL POWER S.P.A. CON SEDE A VERONA - EURO 2.529,00. E69E10002640004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18962"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DI BENE MOBILE CON MO.SE. S.R.L. PER NOLEGGIO PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO PERIODO 24.12.2010-30.3.2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.500,00 CON RELATIVA PREVISIONE DI ENTRATA PER 7.500,00 EURO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18963"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA O.M.P.R.A. SNC DI UN TRATTORINO CASTELGARDEN 12,5/72 E DI UN DECESPUGLIATORE SHINDAIWA T 350. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.080,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18964"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO IN HOUSE PROVIDING A MO.SE. S.R.L. DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISITUZIONALE E DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO EURO 20.000,00.= IVA/C..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18965"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18966"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18967"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA ANNO 2010 AI CONSIGLIERI COMUNALI, ALLA COMMISSIONE EDILIZIA ED AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.216,31.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18968"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2010 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 602,75.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18969"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2010. TERZO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. DI EURO 1.416,70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18970"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO. LAVORI DI FISSAGGIO A PARETE CON ADATTAMENTO DI APPENDIABITI E DI COPERTURA DEI RUBINETTI PRESSO I BAGNI DELLE SCUOLE MATERNE DI MAROCCO E MONTESSORI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO.  EURO 780,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18971"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA POSTAZIONE PER LE RIPRESE TELEVISIVE PRESSO LO STADIO COMUNALE DEL RUGBY "MAURIZIO QUAGGIA" DI VIA COLELLI. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11,  DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA TECNOGROUP SRL CON SEDE A QUINTO DI TREVISO (TV).  EURO 6.780,00. CUP  E68J10000110004 CIG 0689261C28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18972"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMPRENSORIO RONZINELLA - ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI PARI AD EURO 1.696,31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18973"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL¿INCARICO DI PREDISPORRE LA VARIANTE N. 79 AL PIANO REGOLATORE GENERALE IN CORRISPONDENZA DELL¿AREA INTERESSATA DALLE Z.T.O. C2/5 C2/38 AL SERVIZIO URBANISTICA E SIT - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18974"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.T. - AFFIDAMENTO INCARICO DI COSTRUZIONE ED ATTIVAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE DITTA DACOS SISTEMI DI S. DONÀ DI PIAVE. EURO 24.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18975"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - SIMA IMPIANTI SRL - IMPEGNO DI SPESA - EURO 863,10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18976"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2009/2010. A.T.I.: CRISTOFORETTI, SIMA, CPL. APPALTO 2006/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 105.323,43  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18977"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALL'ING. GIOVANNI ZIVELONGHI CON STUDIO A JESOLO (VE) PER LA REDAZIONE DI VERIFICA SISMICA DI LIVELLO 2° DELLA SEDE MUNICIPALE (EDIFICIO STRATEGICO) DI PIAZZA DEI CADUTI, 8 AI SENSI DEL D.G.R. N. 3645 DEL 28.11.2003 - EURO 31.140,98 (CNPAIA 4% E IVA 20% COMPRESE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18978"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA A FAVORE CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE PER PARERE IDRAULICO RELATIVO AL PROGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI. EURO 100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18979"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE - 1° STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA  EURO 440.000,00. INDIZIONE GARA D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18980"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI A "FILM SOTTILE" SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA RODARI DI VIA FAVRETTI, DELLA PALESTRA DI VIA CHIESA CAMPOCROCE E DEL CENTRO C.R.C.S. DI VIA TORINO - SECONDO LOTTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.D. 469/2010 E  AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 3.227,76.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18981"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE ESECUTIVA  COPERTURA  GRADONATE AMBITO INTERVENTO  RIQUALIFICAZIONE/MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO DEL RUGBY VIA COLELLI - AFFIDAMENTO INCARICO SOC. TRE ERRE INGEGNERIA S.R.L.   PREGANZIOL (TV)  EURO 2.525,58 CNPAIA E IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18982"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ACCESSO PEDONALE PRESSO LA SCUOLA MARCO POLO IN LOCALITÀ ZERMAN. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MO.SE SRL . EURO 516 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18983"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI IN POLICRISTALLINO PRESSO LE COPERTURE DELLA SCUOLA ARCOBALENO DI VIA DELLO SCOUTISMO, DELLA PALESTRA MENEGAZZI DI VIA NUOVA EUROPA E DEL BOCCIODROMO DI VIA DALLA CHIESA - PRIMO LOTTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.D. 469/2010 E  AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 3.654,36.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18984"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2009. EURO 11.384,29.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18985"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000 - EURO 593,55.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18986"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18987"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE - VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA PER CANONI 2010 (EURO 15.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18988"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO DI STUDIO DAL TITOLO "LA DISCIPLINA REGIONALE DEL COMMERCIO". AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CONTESSOTTO ELENA - SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 111,81=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18989"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA BENEFICIARIO DI CUI ALLA DETERMINA N. 426 DELL'11/06/2010: "COMPENSO COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER  FORMAZIONE GRADUATORIA BANDO E.R.P. ANNO 2009, AI SENSI DELLA L.R. 10/96. (IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00=)". (IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18990"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 4 DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DENOMINATO SAPIM E APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 2 AL PIANO DI RECUPERO DI ZERMAN CENTRO AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 20 DELLA LR 11/04 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE EURO 5.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18991"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SIG.RA RIOVANTO LUCIANA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18992"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R.  59/99 SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.  92 DEL D.LGS. D.LGS. 163/2006 E S.M. E I. - EURO 1.225,45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18993"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R.  59/99 SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 2.318,91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18994"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA NEVE 2009. ORDINANZA SINDACALE N. 23/19/12/2009.  IMPEGNO DI SPESA PER SPAZZAMENTO NEVE E ACQUISTO CLORURO DI CALCIO, AI SENSI ART. 191 DEL D.LGS 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18995"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2010. EURO 6.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18996"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2010 - EURO 6.504,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18997"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE COMPENSO PER RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.522,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18998"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO RESA DALL'UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE. (EURO 6.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18999"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 711,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19000"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELELASER LTI 20.20. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 672,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19001"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TARATURA PRESSO CENTRO S.I.T. AUTORIZZATO (101) DELL'APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104/C2. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI ORIGGIO (VA).  IMPEGNO DI SPESA EURO 1.236,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19002"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVI SU ACCERTAMENTI DELL'AUSILIARIO DEL TRAFFICO RELATIVI ALLA SOSTA SU PARCHEGGI A PAGAMENTO. DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19003"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE. AGGIUDICAZIONE LAVORI IN ECONOMIA  DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E  ORIZZONTALE . IMPEGNO DI SPESA. DITTA T.E.S. SPA. EURO 24.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19004"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E DI DEMOLIZIONE DI VEICOLI, A SEGUITO ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA C.C.C. DI FERRARESE CARLO &amp; CHIARA CON SEDE IN QUARTO D'ALTINO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.982,49 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19005"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA - D.L. 28/11/1988 N. 511  E S.M.I. - ENEL  DISTRIBUZIONE S.P.A. (EURO 19.018,20)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19006"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DEL RICORDO 10 E 11 FEBBRAIO 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19007"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D'ARMA DI MOGLIANO VENETO PER LE CELEBRAZIONI RELATIVE AL 92° ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA - GIORNO DELL'UNITÀ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19008"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI PER CURA E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ALLA  'CO.MA.R. S.N.C. DI PIVA WALTER E BELLO AUGUSTO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  EURO 342,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19009"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO CONCILIAZIONE RELATIVA ALLA CAUSA CIVILE R.G. N. 235/2010 PROMOSSA DALLA I.P.A.B. OPERE PIE D'ONIGO PER IL RICOVERO DELLA SIG.RA M.L. (EURO 42.807,36)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19010"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2011 (EURO 111.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19011"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO ACCONTO PRIMI 4/12 QUOTA CAPITARIA  ANNO 2011 PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 (EURO  191.838,75).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19012"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 8^ EROGAZIONE ANNO 2010 (EURO 13.504,32).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19013"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO COMUNALE "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" - F.S.A.L. ANNO 2009, ART. 11 LEGGE 431/98 (EURO 38.436,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19014"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 862,66)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19015"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTI ISTAT SU CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2010. (EURO 246,46)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19016"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE DISABILI, ANZIANI O PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE, ANNO 2010 E PARZIALE MODIFICA D.D. 1266/08 (EURO 2.370,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19017"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. N. 10/96 PER L'ANNO 2010 (EURO 1.750,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19018"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE. SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRA-SCOLASTICO A.S. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19019"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA "A. VESPUCCI" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO 385,00 IVA, SPESE DI SPEDIZIONE E MONTAGGIO COMPRESE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19020"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2010-2011. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.280,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19021"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 3.121,74)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19022"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>BILANCIO DI PREVISIONE 2009 - ASSEGNAZIONE DI MAGGIORI SOMME AI SERVIZI PER CONTO TERZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19023"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/1998 ART. 27 E L.R. 9/2005 ART.30 -  CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO  A.S. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.604,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19024"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, A FAVORE DI  MOGLIANO AMBIENTE SPA, DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2010 (SPESA EURO 16.333,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19025"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 694,83)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19026"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.000,00=, RIFERITA AL PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19027"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2010-2011. LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI (IMPEGNO DI SPESA EURO 16.900,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19028"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 62/2000 E DPCM 106/2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO A.S. 2009-2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 24.604,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19029"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ANNI 2009-2010. EURO 427,12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19030"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER E CARTUCCE RIGENERATE PER STAMPANTI E FAX PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19031"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA, CARTA COLORATA E CARTA A MODULO CONTINUO. AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2010 ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &amp; C. DI SCORZÈ (VE) ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19032"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO SU POLIZZE ATTIVE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.016,76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19033"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA A. FRANK AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) IMPRESA FAVARETTO COSTRUZIONI METALLICHE SRL DI ORIAGO DI MIRA (VE) - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE - EURO 7.975,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19034"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI DA ALLUVIONE DEL 26/9/2007 - INTEGRAZIONE PERCEDENTE DETERMINA N. 871/2009 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STATALE E CONTRIBUTO COMUNALE . EURO 2.849,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19035"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VERONA UFFICIO S.R.L. DI VERONA. IMPEGNO DI SPESA EURO 574,08 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19036"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SOFTWARE FIREWALL CP CPCES-CO-STANDARD COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT + SMART DIFENDE. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19037"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO WWW.TECA. PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE XNET. DITTA EUROTEAM S.A.S. DI MASSIMO BOARON. IMPEGNO DI SPESA EURO 80,00.= IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19038"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO. DITTA GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO (VE) - APPROVAZIONE SAL 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 16.885,00 IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19039"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI IN POLICRISTALLINO SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA ARCOBALENO, DELLA PALESTRA MENEGAZZI E DEL BOCCIODROMO - PRIMO LOTTO - DITTA SIMA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 125.290,00 IVA/C. - CUP E65F10000030004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19040"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA NEVE 2010. ORDINANZA SINDACALE N. 43/2010.  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CLORURO DI CALCIO, AI SENSI ART. 191 DEL D.LGS 267/2000. EURO 5.150,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19041"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO - CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19042"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI SU FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2010. EURO 246.386,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19043"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ALL'IMMOBILIARE OLYMPIA DELL'IMMOBILE LOCATO AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO SITO IN VIA MARCONI N. 53 (EX SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE) NELLO STATO DI FATTO IN CUI SI TROVA. ACCORDO TRANSATTIVO. EURO 15.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19044"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO INTERVENTI DI RIPRISTINO EFFETTUATI DALL'IMMOBILIARE GIUSTI SULL'IMMOBILE DI VIA ROMA N. 27 (EX CENTRO DELL'IMPIEGO) LOCATO AL COMUNE FINO AL 20.07.2010. EURO 1.986,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19045"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER PREDISPOSIZIONE MOD. DMA RELATIVO A ONERI CONTRIBUTIVI DEI DIPENDENTI DA PARTE DI INSIEL MERCATO SPA. - EURO 2.400,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19046"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CCNL DEL 14.12.2010 DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 BIENNIO ECONOMICO 2006-2007. CORRESPONSIONE ARRETRATI. EURO 15.509,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19047"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEDE DI INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI LOCALI IN APPLICAZIONE DEL CCNL DEL 31.07.2009 PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008-2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19048"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 693 DEL 06/10/2010 PER VARIAZIONE DEL BENEFICIARIO (EURO 575,91=.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19049"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI SPONSORIZZAZIONE "NO INCENERITORE" DITTA S.I.L.L. LATTONERIE SRL DI CUI ALLA DGC N. 79/2009 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE EURO 6.949,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19050"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE PER CONTO ISTAT ANNO 2010. RILEVAZIONE CAMPIONARIA SULLE FAMIGLIE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1245,27 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19051"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL TERMINE FINALE DELLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DELLA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE ALL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA DI BONISIOLO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19052"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL TERMINE FINALE DELLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DELLA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'LUNA D'AGOSTO'. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19053"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO "I". (IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19054"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE ISTAT DEI NUMERI CIVICI ED EDIFICI. REALIZZAZIONE DI ARCHIVI COMUNALI GEOCODIFICATI ALLE SEZIONI DI CENSIMENTO. COMPENSI AI RILEVATORI E AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 22.538.00=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19055"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 2^ ANTICIPAZIONE, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 337 DEL 14/5/10, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA. (EURO 2.967,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19056"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPRESA O.F. GRANDO PAOLINO SNC. RECUPERO SALME DI PERSONE DECEDUTE IN TERRITORIO COMUNALE DISPOSTO DA PUBBLICHE AUTORITÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 619,76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19057"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRETTORE GENERALE ANNO 2010. EURO 15.467,53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19058"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2009. EURO 19.631,98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19059"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DIRETTORE GENERALE ANNO 2009. EURO 5.144,54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19060"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.276,32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19061"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2009. EURO 19.690,69.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19062"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2010 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19063"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 850 DEL 16.11.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19064"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO CENTRALINO TELEFONICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA GAGLIARDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITEL S.N.C. DI CARBONERA (TV)  AI SENSI DELL'ART. 125, C. 11, D.LGS. 163/2006 - EURO 1.404,00 IVA/C. CUP E63B10000130004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19065"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LR. 59/99 SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI. DITTA BORTOLETTO SRL CON SEDE  A PONZANO VENETO (TV).  APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.  EURO 10.533,70 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19066"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI - RIFACIMENTO DELLA LINEA IDRICA ESTERNA DELLA SC. COLLODI - MODIFICA Q.E. DI SPESA - INCARICO ALLA DITTA L2 DI LIVIERO EROS CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO (TV) - EURO 5.720,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19067"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1032 DEL 10.11.2008. AVV. SERGIO CARLO DAL PRÀ. EURO 6.955,38.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19068"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTE SPESE DOCUMENTATE PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2010 - EURO 206,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19069"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA E FORMAZIONE AI PROGRAMMI APPLICATIVI. DITTA KIBERNETES S.R.L. DI SILEA (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.050,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19070"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 3.108,26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19071"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO EFFETTUATA DAL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DURANTE IL MESE DI NOVEMBRE 2010 - EURO 3.180,16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19072"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI NOVEMBRE 2010 - EURO 778,48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19073"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE NOVEMBRE 2010 - EURO 307,65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19074"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO RELATIVO AL PROGETTO DI RIFACIMENTO DI VIA NUOVA EUROPA . SOSPENSIONE TERMINI PER APERTURA BUSTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19075"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE AL NUCLEO FAMILIARE SIG. EL QOUSSI ABDERAHMAN PER IL PERIODO 01/01/2011-31/12/2011. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19076"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI SPORTIVI PER IL TENNIS. CONCESSIONE IN USO PER IL PERIODO 1/1 - 31/1/2011 AL TENNIS CLUB MOGLIANO ASD. NESSUN IMPEGNO DI SPESA,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19077"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2010.  SERVIZIO DI MECCANICO ED ELETTRAUTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19078"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO ASD DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19079"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI GARA A EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL TENNIS DI VIA COLELLI AL CIRCOLO TENNIS VERITAS ASD DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19080"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZI POSTA BASIC EASY PICK UP E CONSEGNA A DOMICILIO. ANNO 2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19081"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA. ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELLE AZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN MOLIUS S.P.A.. IMPORTO A BASE D'ASTA EURO 4.416.309,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19082"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI COMPONENTI HARDWARE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA DI VIRTUALIZZAZIONE SERVER. DITTA COSMIC BLUE TEAM. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA: EURO 13.416,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19083"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>'LA SOFFITTA IN PIAZZA'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.200,00= ALL'ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE 'CASTA DIVA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19084"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO  FATTURA N. 8D/2010 A FAVORE DI SPL SPA . EURO 189.135,24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19085"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2010, AI SENSI DELL'ART. 31 E  32 DEL CCNL 22.1.2004 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19086"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO COSPES" ONLUS DI MOGLIANO VENETO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CALEIDOSCOPIO 8 - INNOVAZIONE E SVILUPPO" - ANNO 2010 (ENTRATA EURO 500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19087"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO E GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19088"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO 'LA CITTÀ HA BISOGNO DI ME' DELL'ASSOCIAZIONE AUSER. EROGAZIONE ULTIMA TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.815,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19089"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 STAMPANTE AD AGHI PER IL 3° SERVIZIO  SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE. INCARICO ALLA DITTA DELTA LINE S.R.L. DI TREVISO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19090"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO SALVAGNINI PER L'ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSO DAI SIGG. SLONGO A. BELLIO S. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO EURO 9.668,43=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19091"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROCEDURA CATASTALE FINALIZZATA A TRASCRIZIONE AL GEOM. PIER LUIGI MASIERO, CON STUDIO TECNICO IN MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO. 2.121,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19092"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/11/2010 - 30/11/2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 3.108,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19093"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19094"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DELLA Z.T.O. C2/8 IN LOCALITÀ OVEST-GHETTO SITA TRA VIA PRÀ DEI ROVERI E VIA ORTIGARA - NOMINA COLLAUDATORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19095"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE TERRENO COMUNALE ALLA SOCIETÀ "BACS INVESTIMENT SRL". MODIFICA A DETERMINA N. 806 DEL 12.11.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19096"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO SULL'IMPORTO DI CUI ALLA FATTURA N. 5/2010 A FAVORE DI SPL SPA . EURO 500.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19097"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STADIO DEL RUGBY DI VIA COLELLI. LOTTO OPERE EDILI.  DITTA ORIBELLI SNC. DI CASALE SUL SILE. APPROVAZIONE SAL 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 26.831,06 OLTRE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19098"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO, ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L.,"ORGANIZZARE UN UFFICIO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE" MESTRE 14.12.2010, ALLA SIG.RA SBROGGIÒ ROBERTA. UTILIZZO ABBONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19099"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 7^ EROGAZIONE ANNO 2010 (EURO 15.133,09).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19100"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL TENNIS. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19101"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELL'UTILIZZO DI DUE MONITORS INSTALLATI PRESSO I LOCALI DEL SERIVIZIO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE. IMPORTO ANNUO A BASE D'ASTA EURO 10.000,00. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19102"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 650/2010 - LIQUIDAZIONE FATTURE CON DITTE VARROTO, MULTISERVICE E GRAFICHE SAN VITO PER COMPLESSIVI EURO 830,63 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19103"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER REALIZZAZIONE DI UN'AREA PER ATTREZZATURE RICETTIVO-ALBERGHIERE Z.T.O. D3/3 A RIDOSSO DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE A ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ING. EROS CAVALLIN DELLO STUDIO ASSOCIATO "TECNOHABITAT INGEGNERIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19104"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEI TRE SOTTOPASSI DI VIA DELLA CROCE, VIA MALOMBRA E VIA DEL CRISTO - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19105"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO  FATTURA N. 7D/2010 A FAVORE DI SPL SPA . EURO 50.925,41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19106"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E LA DITTA  - DAY RISTOSERVICE S.P.A. - EURO 22.782,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19107"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A: MENEGHELLO GEOM. ROBERTO ALLA  PARTECIPAZIONE SEMINARIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA: LA LIBERALIZZAZIONE INTERVENTI MINORI E MISURE DI  L.122/10. SPESA COMPLESSIVA EURO 151,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19108"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENSIMENTI STATISTICI PER CONTO ISTAT ANNI 2010/2011. INDIVIDUAZIONE PERSONALE DIPENDENTE COINVOLTO ED APPROVAZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI COMPENSI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19109"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO  FATTURA N. 6D/2010 A FAVORE DI SPL SPA . EURO 29.798,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19110"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. APPROVAZIONE  LETTERA D'INVITO E FOGLIO CONDIZIONI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19111"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE  SECONDA ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ MOLIUS S.P.A. - CON SEDE IN MOGLIANO VENETO - DETENUTA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IL SOLE 24 ORE EURO 600,00 PIEMME S.P.A. EURO 387,12 GURI EURO 222,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19112"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA RELATIVO ALLA VENDITA DELLE AZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN MOLIUS S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19113"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLO STADIO DI VI FERRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPOGLIATOIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA L2 DI LIVIERO EROS CON SEDE A CASTELFRANCO VENETO - EURO 25.481,50 IVA/C. - CUP E63E10000060004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19114"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO  DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LR 59/99 SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI. DITTA BORTOLETTO SRL DI PONZANO VENETO (TV) - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 46.915,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19115"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE ANNO 2010 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19116"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA INFANZIA MONTESSORI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE. DITTA EREDI BULEGATO CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI, C.R.E., LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO 'IMPRESA APPALTATRICE,  INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 231,03=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19117"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.505/2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI VERITAS PER EURO 7.499,80 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19118"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIF. PAGAMENTO N. 1 A FAVORE IMPR. ORIBELLI SNC. EURO 12.231,52 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19119"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONI BENI MOBILI OBSOLETI ED INUTILIZZABILI CANCELLAZIONE DALL'INVENTARIO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19120"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO. DITTA GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO (VE) - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 24.541,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19121"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ACCESSO PEDONALE PRESSO LA SCUOLA MARCO POLO IN LOCALITÀ ZERMAN. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 1 DITTA ORIBELLI SNC . EURO 12.018,05 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19122"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -  DITTA FORMENTIN S.N.C.  CON SEDE A MONIEGO DI NOALE (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 13.260,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19123"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO SRL. EURO 2950,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19124"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DI TREVISO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. SALDO ANNO 2009 E ACCONTO 2010. EURO 6.502,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19125"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT" A.S. 2010-2011. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19126"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI OTTOBRE 2010 - EURO 319,87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19127"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/10/2010 - 31/10/2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 5.568,10=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19128"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI OTTOBRE 2010 - EURO 119,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19129"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO PRESTATO NEL MESE DI OTTOBRE 2010 - EURO 2.721,62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19130"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI OTTOBRE 2010 - EURO 654,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19131"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 5.623,77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19132"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ABF FACTORING S.P.A. IN EMILIA ROMAGNA S.P.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19133"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER L'ACCATASTAMENTO DELL'IMMOBILE COMUNALE USO ACQUEDOTTO SITO A S. TROVASO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO  3.045,60 I.V.A. E ONERI COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19134"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO ASTA PUBBLICA DI DUE AREE EDIFICABILI CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE IN VIA PIRANDELLO E VIA MONTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19135"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI" E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2010 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19136"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ASTA PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO "ALIENAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ MOLIUS S.P.A. DETENUTA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19137"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD UNA DIPENDENTE DELL'UFFICIO ELETTORALE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. IN DATA 22.11.2010 SUL TEMA. "COME GESTIRE IL SERVIZIO ELETTORALE: CONCETTI BASE, ADEMPIMENTI E PROCEDURE" - UTILIZZO ABBONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19138"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE BUSATO SERGIO, CON DIRITTO ALLA PENSIONE A FAR TEMPO DAL 01.04.2011 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 5, LETTERA A) LEGGE N. 247/2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19139"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DAI VINCOLI COSTITUITI DALLA CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA ZONA MARCHESI LIMITROFA AL CANALE PIANTON - ARCH. FABIANO PELTRERA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19140"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO NATALIZIO DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI CDR. SABATO 4 DICEMBRE 2010 PRESSO IL CINEMA/TEATRO BUSAN. UTILIZZO SALA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19141"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLE DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE N. 207 DEL 17.06.2010 E N. 328 DEL 21.10.2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.020,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19142"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  DI OGGETTISTICA E STAMPATI VARI. EURO 3.860,00,=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19143"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXVII° EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO. DOMENICA 12 DICEMBRE 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19144"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER CURA AREE VERDI PUBBLICHE - ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.080,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19145"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIO TEMPORANEO DI UTENZA STRAORDINARIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN PIAZZA CADUTI - LATO MUNICIPIO, A SERVIZIO DELLA PISTA GHIACCIO DI PATTINAGGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.929,18 = (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19146"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ATTRIBUITO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19147"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AGGIO SULLE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE. DITTA M.T. S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.  ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 80.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19148"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 74 DEL 09.02.2010. CONDOMINIO AL TEATRO. EURO 244,84.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19149"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEI CONSIGLIERI COMUNALI EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000 - EURO 1.206,95.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19150"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE AL 30 GIUGNO 2010. EURO 2.297,19.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19151"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTI LUCE PUBBLICI ISOLATI: CORRESPONSIONE A PRIVATI INDENNITÀ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010. PRESA D'ATTO VARIAZIONE NOMINATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19152"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.G.: ACCERTAMENTI SANITARI AI SENSI DELLA LEGGE 274/1991 PRESSO LA COMMISSIONE MEDICA - SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO DELL'ULSS N. 9 DI TREVISO. LIQUIDAZIONE TICKET SANITARIO DI EURO 77,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19153"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO "STUDIO ASSISTITO" E "PREACCOGLIENZA" A.S. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.635,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19154"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 51/1982 - L. 104/1992.   CONCESSIONE ESONERO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO AD UTENTI DISABILI A.S. 2010-2011. MINORE ENTRATA EURO 680,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19155"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PER RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO. (EURO 500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19156"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2010-2011. EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.954,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19157"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEI CENTRI INFANZIA "BRUCOMELA" E "HAPPY CHILD" - PERIODO 01.09.2010 - 31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.303,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19158"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ STATISTICA PER CONTO ISTAT PER L'ANNO 2010. (EURO 142,89 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19159"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A FASTWEB SPA PER L'ATTIVAZIONE DI DUE LINEE ADSL: UNA  PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI VIA DALLA CHIESA, L'ALTRA IL C.R.C.S. DI VIA TORINO, PER IL MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 300 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19160"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE TOTI DAL MONTE - VIA ROMA IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL C.R.C.S. OVEST-GHETTO. PERIODO 01.10/31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19161"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE A. VESPUCCI IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL G.S.D. CAMPOCROCE. PERIODO 01.09/31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19162"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE "G. MENEGAZZI" IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL C.S.D. MAROCCO. PERIODO 13.09/31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19163"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE G.B. PIRANESI IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DELL'A.S.D. SCHERMA MOGLIANO. PERIODO 01.09/31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19164"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE GESTIONE PALESTRE COMUNALI OLME, TOTI DAL MONTE - VIA GAGLIARDI, VALERI, VERDI, FRANK E POLO IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DELLA POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. - PERIODO 01.09/31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19165"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA G. BERTO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO CON L'A.S.D. POLISPORTIVA MOGLIANO - PERIODO 01.09/31.12.2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19166"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.09/31.12.2010. LIQUIDAZIONE CANONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 3.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19167"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALLANUOTO MOGLIANO A.S.D.  - ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE NELLA S.S. 2010/11. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 250 DEL 22/07/2010 (EURO 2.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19168"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 152 DELL'11-03-2010 CON OGGETTO: "IMPEGNO DI SPESA SUL FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2010 - EURO 46.824,00"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19169"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ARCH. PAOLA PAGNOSCIN AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALL'AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NELL'AMMINISTRAZIONE E NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI SU: "LA GESTIONE DEL CONTO PATRIMONIO PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI". IMPEGNO DI SPESA EURO 141,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19170"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO FORMATIVO SUL TEMA "SERVIZI PUBBLICI E SOCIETA' PARTECIPATE" IN DATA 18.11.2010 A CASIER (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 301,81 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRETTORE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19171"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO E ASSUNZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PARI AD EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19172"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPUTAZIONI DI SPESA DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 421 DEL 09/06/2010 E  N. 339 DEL 17/05/2010  RELATIVI AL PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19173"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00.= E LIQUIDAZIONE DI EURO 3.761,52.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19174"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL TENNIS DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE  BANDO DI GARA E FOGLIO CONDIZIONI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19175"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ETILOMETRO SERES 679E COMPRENSIVO DI CONTROLLO ANNUALE PRESSO IL LABORATORIO ETILOMETRI DI ROMA. DITTA RECOM INDUSTRIALE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 624,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19176"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.R.L. DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. SALDO IN DATA 31.12.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.681,35=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19177"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.043,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19178"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI SCORZÈ (VE) E ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.294,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19179"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOTE SPESE DOCUMENTATE PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 1.677,65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19180"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA, CARTA COLORATA E CARTA A MODULO CONTINUO. AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2010 ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &amp; C. DI SCORZÈ (VE) ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19181"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI. (EURO 787,84.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19182"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>'CENASPETTACOLO CON SINFONIE DEI SAPORI D'ESTATE' DI MARTEDI' 27 LUGLIO 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONIMOCO ALL'ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE 'FRIULI VENEZIA GULIA VIA DEI SAPORI'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.816,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19183"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MARCO ZANON PER EVENTUALE ACCORDO CONCILIATIVO CON QUATTRO DIPENDENTI COMUNALI E UN EX DIPENDENTE. EURO 6.240,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19184"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO CAUSA CIVILE - FASE DELL'APPELLO - PROMOSSA DALLA SIG.RA LUCIA ZUCCON CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AVV. MARINA TABACCHI DELLO STUDIO ASSOCIATO LAGHI &amp; TABACCHI. EURO 7.926,67.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19185"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER REDAZIONE SPECIFICO ARTICOLO INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE SULL'OBBLIGO ALL'USO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI DI NUOVA REALIZZAZIONE E/O RISTRUTTURATI ING. F. LANARO. EURO 499,20 I.V.A. ED ONERI/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19186"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLA ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2008 E PREVENZIONE SFRATTI PER MOROSITÀ. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI (EURO 148.645,37 - ENTRATA EURO 98.645,37)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19187"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. CARRARO BARBARA PER RESISTERE NEL GIUDIZIO D'APPELLO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO PROMOSSA DALL'AVV. ANNA ZAMPIERON. EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19188"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO PER IMPUGNAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 1198/2010 RELATIVA ALLA CAUSA R.G. N. 1667/2010 PROMOSSA DAL SIG. ALLEGRO ALESSANDRO. EURO 1.135,95.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19189"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA. ALIENAZIONE TERRENO COMUNALE ALLA SOCIETÀ "BACS INVESTIMENT SRL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19190"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PIEDIBUS 2010: INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PIEDIBUS PER LA FORNITURA DELLE PETTORINE ALTA VISIBILITÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 651,40 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19191"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA C.LE - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19192"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA ATTO UNILATERALE OBBLIGO PER LA REALIZZAZIONE STAZIONE DISTRIBUZIONE CARBURANTI USO PUBBLICO E RELATIVI ACCESSI IN VIA ZERMANESA - DITTA SOC. AGRICOLA MOGLIANO SRL - P.E. 004/09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19193"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L., SUL TEMA "LE SPESE DI PERSONALE DOPO LA MANOVRA ESTIVA 2010", AL SIG. BOVO FABIO. UTILIZZO ABBONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19194"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>V.G.: ACCERTAMENTI SANITARI AI SENSI DELLA LEGGE 274/1991 PRESSO LA COMMISSIONE MEDICA - SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO DELL'ULSS N. 9 DI TREVISO. LIQUIDAZIONE TICKET SANITARIO DI EURO 77,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19195"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO AGGIORNAMENTO CONTRIBUZIONE COMUNALE E VARIAZIONE POSTI IN CONVENZIONE PRESSO IL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19196"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ANNO 2008, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996, N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 4.523,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19197"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGR 4263/2006. ART. 34 L.R. N. 2 DEL 3/02/2006. INTERVENTI REGIONALI PER LO SMALTIMENTO DELL'AMIANTO DAGLI EDIFICI DANNEGGIATI DA CALAMITÀ NATURALI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DITTA RAPINO GRAZIELLA. EURO 1.897,91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19198"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>RANAZZURRA S.S.D.AR.L. - ATTIVITÀ DIDATTICO SPORTIVA DI NUOTO PER I DIVERSAMENTE ABILI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO. PISCINA "TORNI51" - S.S. 2010/11. ATTUAZIONE DELLA D.G.C. N. 304 DEL 16/09/2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19199"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA - APPROVAZIONE CAPITOLATO ED ELENCO PREZZI UNITARI E AFFIDAMENTO A  DITTA SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL -. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19200"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO. DITTA GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 -  EURO 16.523,96 IVA/C..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19201"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITÀ COMUNALE. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ORIBELLI SNC . EURO 13.080,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19202"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19203"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI VIA DON BOSCO - AFFIDAMENTO A NONSOLOVERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 21.096,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19204"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. FORNITURA ATTREZZATURE DIVERSE PER IL CIMITERO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.192,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19205"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.500,00= ALL'ISTITUTO COSTANTE GRIS IPAB DI MOGLIANO VENETO PER LA SAGRA DEI TORNI DEL 9 E 10 OTTOBRE 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19206"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRO-CABARET "CARLO&amp;GIORGIO 2010" - MOGLIANO VENETO 27/28 LUGLIO 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 500,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BANDA DEGLI ONESTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19207"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 3.000,00= ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19208"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE 'CORO LA CONTRÀ'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 600,00= A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ANNUALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19209"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE 'MUSICI MOJANESI'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 2.000,00 PER L'ATTIVITÀ ANNUALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19210"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>STADI COMUNALI DI VIA FERRETTO E "M. QUAGGIA". AFFIDAMENTO TEMPORANEO CONDUZIONE ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO ASD E AL RUGBY MOGLIANO SSDARL FINO AL 31/12/2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19211"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 12.992,28)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19212"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2010 (EURO 12.350,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19213"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA, RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA, DELLA GESTIONE DEL FONDO COSTITUITO DAI FAMILIARI A FAVORE DELLA SIG.RA D.Z.A. (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19214"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE DOCUMENTATE PER FORNITURA DI GAS METANO  UTILIZZO FONDI SPIM ANNO 2007/2008.(5.532,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19215"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A TRE DIPENDENTI DEL III^ SETTORE ALLA PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS "APPALTI E CONCESSIONI DEI SERVIZI ALLA PERSONA". IMPEGNO DI SPESA EURO 491,81.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19216"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI SPORTIVI PER IL TENNIS. CONCESSIONE IN USO PER IL PERIODO 31/10 - 31/12/2010 AL TENNIS CLUB MOGLIANO A.S.D. NESSUN IMPEGNO DI SPESA,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19217"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA "ALIENAZIONE SEI AREE IN ZONA INDUSTRIALE - ARTIGIANALE DI PRODUZIONE - COMMERCIALE". LOTTO N. 1.  IMMOBILIARE MAROCCO DI BORDIGNON LUCA &amp; C. S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19218"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTI ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SEGUENTI AREE VERDI COMUNALI: EX LOTTIZZAZIONE MARCHESI, PARCO AI PINI E PARCO ARCOBALENO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI: AMICI DELLA GRANDE PIOPPA, PARCO AI PINI E AMICI DEL PARCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO  6.400,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19219"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE E DEL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL C.S.A. VERTENTE SU "LA RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DELLE RECENTI INNOVAZIONI NORMATIVE". IMPEGNO DI SPESA EURO 191,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19220"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA "IL RIORDINO DEL QUADRO GIURIDICO DELLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA" ORGANIZZATO DA FORMEL PER IL GIORNO 8.11.2010 A VENEZIA. UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRETTORE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19221"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE ASTA PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO "ALIENAZIONE DI DUE AREE EDIFICABILI CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE IN VIA PIRANDELLO E IN VIA MONTELLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19222"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO DI CONCORSO DI E.R.P. - L.R. N. 10/96 - ANNO 2009. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19223"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE SIG.RA CARRARO SILVANA: APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - REGIONE ED AUTONOMIE LOCALI - PER IL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVO AL QUADRIENNIO 1998-2001 - 1° BIENNIO ECONOMICO 1998-1999. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19224"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA. COMPENSI AI RILEVATORI STATISTICI E AI COMPONENTI DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.700,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19225"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TONER E  CARTUCCE RIGENERATE PER STAMPANTI E FAX. INCARICO ALLA DITTA FELIAN. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19226"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE DIPENDENTI WOLF ANTONELLA E POTENTE MARINA ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19227"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER LA SISTEMAZIONE DELLA BIBLIOTECA DI VIA DE GASPERI. IMPRESA PRIMO SERGIO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO - EURO 23,67 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19228"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI SETTEMBRE 2010 - EURO 744,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19229"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2010 - EURO 2.791,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19230"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 6.249,41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19231"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO DI GARA A EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI DI ZERMAN ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19232"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA MEDIANTE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DELL'UTILIZZO DI DUE MONITORS INSTALLATI PRESSO I LOCALI DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE PUNTO COMUNE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19233"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONI CIMITERIALI AI SIGG. CODATO GIUSEPPE, SIMIONATO GINO, BORALDO PIERINA E COLLODO MARCELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19234"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISIONE GIUDICATRICE GARA D'APPALTO PER LA SCELTA DI UN SOGGETTO IDONEO ALLA CONCESSIONA IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI DI ZERMAN.  DETERMINAZIONE DATA APERTURA DELLE OFFERTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19235"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ISTITUZIONE AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PREVISTE DALL'ART. 8 CCNL 31/3/1999 PER L'ANNO 2010. EURO 8.554,41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19236"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. FORNITURA LAPIDI DI MARMO DITTA GRANDO PAOLINO SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 396,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19237"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI CIMITERIALI. PERFEZIONAMENTO CONTRATTI DI CONCESSIONE CIMITERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19238"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMATIVO SUL TEMA "LA MANOVRA ESTIVA 2010 E IL PERSONALE" ORGANIZZATO DA EDK EDITORE SRL DI TORRIANA (RN) PER IL GIORNO 25.10.2010 A TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 206,81 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19239"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI OTTOBRE E NOVEMBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.991,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19240"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. M. G.: ASPETTATIVA DAL LAVORO SENZA ASSEGNI, AI SENSI DELL'ART. 21, CCNL 06.07.1995 E S.M.I. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19241"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO ASTA PUBBLICA "ALIENAZIONE SEI AREE CON DESTINAZIONE ZONA INDUSTRIALE - ARTIGIANALE DI PRODUZIONE - COMMERCIALE". LOTTO N. 2. STUDIO ING. MARTINI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19242"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO ASTA PUBBLICA DI UN LOTTO IN VIA ALTINIA N. 17 LOCALITÀ BONISIOLO. SIG. MASIERO ANTONIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19243"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 17 C. 2 LETTERA F) CCNL 1/4/99 ANNO 2008 E 2009. RECUPERI ANNO 2008 EURO 5.534,66. CONGUAGLIO ANNO 2009 EURO1.995,09. PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 402 DEL 21/5/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19244"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PRODUTTIVITÀ ANNO 2008. CONGUAGLIO CON RECUPERO PARZIALE DI SOMME EROGATE. EURO 24.483,29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19245"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO COMPENSI EROGATI A TITOLO DI "SERVIZIO EMERGENZA" SVOLTO NEL 2008. EURO 30.039,97. RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ AL PERSONALE CHE HA PARTECIPATO AL PROGETTO. EURO 17.123,47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19246"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART. 17 C. 2 LETT. F CCNL 1.4.99 ANNO 2010. EURO 18.786,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19247"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI DI PRODUTTIVITÀ ANNO 2008 DENOMINATI "TERZO TURNO", SERVICE SOCIETÀ" E "STATO CIVILE". RECUPERO IMPORTI EROGATI PER EURO 25.409,01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19248"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA COSTITUZIONE FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2010 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL CCNL 23.12.1999. MODIFICA PRECEDENTE DETERMINA N. 13 DEL 20.1.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19249"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO COMPENSI EROGATI A TITOLO DI "PROGETTO SICUREZZA" SVOLTO NEL 2008. EURO 10.187,10. RICONOSCIMENTO E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. EURO 10.034,35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19250"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 292 DEL 4.5.2010.  EURO 6.276,32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19251"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANNUO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 10.330,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19252"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SULLE COPERTURE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI. VERSAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DEL CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 67,  LEGGE 266/2005.  EURO 250,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19253"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI IN POLICRISTALLINO SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA ARCOBALENO DI VIA DELLO SCOUTISMO, DELLA PALESTRA MENEGAZZI DI VIA NUOVA EUROPA E DEL BOCCIODROMO DI VIA DALLA CHIESA.  PRIMO LOTTO. ACCETTAZIONE PREVENTIVI TRASMESSI DA ENEL DISTRIBUZIONE SPA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA.  EURO  1.347,60 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19254"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AI SENSI DELL'ART.125 DEL D. LGS. N.163/2006 E S.M.I. PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO FITOVEGETATIVO DELL'ALBERATURA DI VIA BARBIERO - NONSOLOVERDE - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19255"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 191 DEL D.LGS. 267/2000 - REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 26 DEL 23/9/2010 PROT. 29867 PER SVERSAMENTO IDROCARBURI NEL CANALE PIANTON - EURO 3.167,23 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19256"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE N. 2 DIPENDENTI A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA "L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NELLA REGIONE DEL VENETO: L'ACCESSO E LA DECADENZA". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19257"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE - ABBONAMENTO A N. 40 GIORNATE DI FORMAZIONE CON LA SOCIETÀ FORMEL SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 PER L'ANNO 2010 E DI EURO 6.600,00 PER L'ANNO 2011 / IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19258"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PRODUTTIVITÀ ANNO 2009 DIPENDENTI COMUNALI. EURO 24.697,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19259"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ AI MESSI NOTIFICATORI DI CUI ALL'ART. 54 CCNL 14/9/2000 PER L'ANNO 2008. EURO 793,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19260"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>TESSARIN MONICA: AUMENTO PERCENTUALE DEL PART TIME PER IL PERIODO DAL  01.11.2010 FINO AL 30.06.2011 E MODIFICA ARTICOLAZIONE ORARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19261"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PRODUTTIVITÀ AI MESSI NOTIFICATORI DI CUI ALL'ART. 54 DEL CCNL 14.9.2000 PER L'ANNO 2009. EURO 793,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19262"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO, EFFETTI DI CORREDO, DISTINTIVI DI GRADO E CALZATURE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2010. AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE SQUILLANTE FELICE; FLOWER GLOVERS: COM.FOR.T.; GIANFORT. IMPORTO EURO 13.690,58 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19263"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA FOCACCIA ATTREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA) PER L'ALLESTIMENTO DELL'AUTOVETTURA OPEL INSIGNIA DA ADIBIRE A VEICOLO AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.920,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19264"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA NELLA SOCIETÀ MOLIUS SPA - CON SEDE IN MOGLIANO VENETO (TV) - DETENUTA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE -  IL SOLE 24 ORE EURO 600,00.= PIEMME S.P.A. EURO 387,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19265"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.000,00= AL MUSEO TONI BENETTON PER LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA NASCITA DELL'ARTISTA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19266"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBOSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.09.2010 - 30.09.2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.339,45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19267"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI SETTEMBRE 2010 - EURO 323,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19268"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO - DOTAZIONE INVERNALE -  PER L'ANNO 2010 AL  PERSONALE DIPENDENTE CON QUALIFICA DI OPERAIO E MESSO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE SIKURA S.R.L. E F.A.P. S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19269"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FELIAN S.P.A. DI POMEZIA (RM). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.172,31 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19270"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMUNE DI RICADI (VV) PER ORGANIZZAZIONE XXII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19271"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) DI N. 2 APPARECCHIATURE TELEFAX DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19272"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 212 DEL 01/04/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19273"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  PARTECIPAZIONE  DUE DIPENDENTI  GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL C.S.A. VERTENTE SU "CORTE DEI CONTI ED AUTONOMIE LOCALI: ATTIVITÀ CONSULTIVA E CONTROLLO SULLA SANA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI E.L.". IMPEGNO DI SPESA EURO 191,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19274"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA FOTOGRAFICA 'SAPORI DI VITA' DI MADDALENA PATRESE PRESSO MUNICIPIO DI MOGLIANO VENETO DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2010. ORGANIZZAZIONE EVENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19275"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE SITO IN PIAZZA BERTO IN LOCAZIONE AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO FINO AL 18.08.2010. CONDOMINIO ALLE PALME. EURO 740,78.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19276"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2010. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.376,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19277"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.07.2010/30.09.2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.889,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19278"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI AL 31 LUGLIO 2010 - EURO 5.896,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19279"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE D'AGUANNO GIUSEPPE: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE, INDENNITÀ MANCATO PREAVVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.714,41=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19280"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 21.714,22)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19281"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2010-2011. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 2.793,72)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19282"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER MANCATO GODIMENTO FERIE ALLA SIG.RA CARRER ANNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.491,63=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19283"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI A "FILM SOTTILE" SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA RODARI DI VIA FAVRETTI, DELLA PALESTRA DI VIA CHIESA CAMPOCROCE E DEL CENTRO C.R.C.S. DI VIA TORINO - 2° LOTTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA C.E.G. SRL  CON SEDE A  PEDEROBBA (TV) -  EURO 410.036,60 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19284"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO INTITOLATA "LE PENSIONI E LIQUIDAZIONI DEI DIP PUBBLICI, NOVITÀ E CONFERME E INCERTEZZE DOPO IL DL 78/2010 CONVERTITO IN LEGGE  122/2010" CHE AVRÀ LUOGO IL 15/10/2010 A CITTADELLA (PD). PARTECIPAZIONE DEL DIP ROSIN DENIS. EURO 151,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19285"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 320 DEL 23.04.2009 E N. 411 DEL 25.05.2009: EMISSIONE RUOLO PER RECUPERO QUOTE DI CONCORSO SULLA PENSIONE A CARICO ENTE PER APPLICAZIONI BENEFICI CONTRATTUALI. EURO 1.842,53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19286"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUT.NE AI DIP.TI PUCCI LILIANA E MICHIELETTO DANIELE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA FORMATIVA IN TEMA DI ATTIVITÀ NOTIFICATORIA - AUTONOMOS FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER GLI EE.LL, PATROCINATA DAL COMUNE DI VR - 14/10/2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 203,62.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19287"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AMMINISTRATORI LOCALI - 4° TRIMESTRE 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.229,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19288"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ATTIVA DELLA LIQUIDITÀ DI CASSA -  AGGIUDICAZIONE A UNICREDIT BANCA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19289"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA C.LE - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19290"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI  FRANCHIGIE CONTRATTUALI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE UNIPOL N. 50705614, A SEGUITO DI TRATTAZIONE DEI SINISTRI PASSIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 A FAVORE INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER S.A.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19291"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 2010 - EURO 158,76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19292"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO DI INFERMITÀ DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO, LIQUIDAZIONE EQUO INDENNIZZO AD EX DIPENDENTE SIG.RA L.V. EURO 1.460,29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19293"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO  ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA  SUI SERVIZI CIMITERIALI ALLE DIPENDENTI BISON FRANCESCA E TESSARIN MONICA (EURO 271.81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19294"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTI RETRIBUTIVI DIRIGENTI E DIRETTORE GENERALE IN ADERENZA AI RELATIVI CONTRATTI DI RIFERIMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.154,12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19295"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>II^ EDIZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "PICCOLI PASSI... GRANDI SORRISI". PERIODO OTTOBRE 2010 - MAGGIO 2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19296"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPL S.P.A. - COMUNE DI MOGLIANO VENETO . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO SULL'IMPORTO DI CUI ALLA FATTURA N. 5 DEL 30/4/2010 A FAVORE DI SPL SPA . EURO 148.992,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19297"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO "COMMERCIO, SOMMINISTRAZIONE E POLIZIA AMMINISTRATIVA - LA DIRETTIVA BOLKESTEIN - LA SCIA E LO SPORTELLO UNICO SUAP".  AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE GABRIELLA CASTAGNOLI  IMPEGNO DI SPESA ?. 151,81 .=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19298"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO PER L'ANTICIPAZIONE DI CREDITI AI FORNITORI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19299"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA D.LGS 81/2008 P.I. ANGELO GOLFETTO. EURO 6.072,47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19300"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M E I. ALLA  SOC. DELEGAS S.R.L.  CON SEDE A SAN DONATO MILANESE (MI) , PER LA REDAZIONE DI ELABORATI TECNICI FINALIZZATI ALLA GARA PER LA L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE - EURO 17.500,00 +  IVA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19301"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS.  81/2008: AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, REDAZIONE PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA LOCALE  ED INDAGINE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS DA LAVORO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I., ALL'ING. GLORIA CAROLI DOMICILIATA A MESTRE (VE). EURO 6.487,20 CNPAIA E IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19302"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE DA ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO, O HANNO USUFRUITO PARZIALMENTE, DEI SOGGIORNI CLIMATICI ANNO 2010 (EURO 1.151,82)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19303"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 446 DEL 12.06.2009 (EURO 204,47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19304"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTE SPESE DOCUMENTATE PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2010 - EURO 41,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19305"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI N. 4 DIPENDENTI AL CORSO PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA A PREGANZIOL PROGRAMMATO PER I GIORNI 05, 13, 20 E 22 OTTOBRE 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.120,00, IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19306"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI A "FILM SOTTILE" SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA RODARI DI VIA FAVRETTI, DELLA PALESTRA DI VIA CHIESA CAMPOCROCE E DEL CENTRO C.R.C.S. DI VIA TORINO - ACCETTAZIONE PREVENTIVI TRASMESSI DA ENEL DISTRIBUZIONE SPA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE - EURO 626,97 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19307"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO ORDINARIO E PER INIZIATIVE INTEGRATIVE AL P.O.F. PERIODO 01.09 - 31.12.2010, REVISIONE PREZZI. (IMPEGNO DI SPESA EURO 142.730,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19308"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>'GIORNATA DELLE ARTI' DOMENICA 3 OTTOBRE 2010. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SERVICE-AUDIO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SONIC SERVICE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 480,00= (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19309"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO MESI LUGLIO E AGOSTO 2010 - EURO 198,45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19310"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 3.545,08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19311"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 6^ EROGAZIONE ANNO 2010 (EURO 12.086,67).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19312"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>3^ ANTICIPAZIONE AL RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2010. (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19313"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 5.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19314"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI AGOSTO 2010 - EURO 281,16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19315"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI AGOSTO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 612,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19316"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2010 - EURO 2.952,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19317"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MARCIAPIEDI LUNGO VIA BARBIERO. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE. EURO 4.152,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19318"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. ANNO 2008-2009. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO. DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 341,82 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19319"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA ACCOR SERVICE ITALIA SRL DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.782,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19320"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA "G. VERDI" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA EURO1.491,66 I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19321"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'I.N.P.D.A.P. DI TREVISO PER EMISSIONE RUOLO DI RISCOSSIONE PER QUOTA DI CONCORSO SU PENSIONE INDIRETTA EX DIPENDENTE SIG. C.A. IMPEGNO DI SPESA: EURO 134,53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19322"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE COMUNICA ONLUS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E ASSISTENZA NEI REFETTORI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL I° CIRCOLO DIDATTICO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.960,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19323"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE SECONDA PARTE DEL PROGRAMMA SANITARIO PER L'ANNO 2010 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. INCARICO AL DOTT. FABIO VIA CON STUDIO A TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 3.623,12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19324"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SU: "ATTRIBUZIONE A COMUNI, PROVINCE, CITTÀ METROPOLITANE E REGIONI DI UN LORO PATRIMONIO, AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42". IMPEGNO DI SPESA EURO 51,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19325"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA C.LE - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19326"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>'GIORNATA DELLE ARTI' DOMENICA 3 OTTOBRE 2010. PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ALL'UFFICIO MANDATARIO SIAE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 350,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19327"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. MESI OTT., NOV, DIC.  EURO 5.720,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19328"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCARICHI PLUVIALI DI ALCUNI LOCULI PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA LATTONERIA CAGNIN SRL DI PREGANZIOL (TV) - EURO 1.788,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19329"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 135.614,56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19330"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE 'L'ACQUA ZE DE TUTTI' SABATO 7 AGOSTO 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19331"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI SRL - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE PER LA RIDETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO 2010 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE E TERZO IMPEGNO DI SPESA - EURO 85.204,66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19332"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO "LILLIPUT", PERIODO 26.08.2009 - 25.08.2010, DA PARTE DI MO.SE. SRL (SPESA EURO 86.475,99=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19333"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "LILLLIPUT" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2010-2011 (EURO 350.164,06=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19334"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI  CON MODULI IN POLICRISTALLINO PRESSO LE COPERTURE DELLA SCUOLA ARCOBALENO DI VIA DELLO SCOUTISMO, DELLA PALESTRA MENEGAZZI DI VIA NUOVA EUROPA E DEL BOCCIODROMO DI VIA DALLA CHIESA - PRIMO LOTTO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SIMA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) EURO 388.283,50. IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19335"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI DI ZERMAN: APPROVAZIONE "BANDO DI GARA" E "FOGLIO CONDIZIONI". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19336"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TEMPORANEO DELLA CONCESSIONE IN USO E DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI DI ZERMAN AL RUGBY MOGLIANO SSDARL FINO AL 31/10/2010. NESUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19337"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE PRESSO IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19338"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/08/2010 - 31/08/2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.109,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19339"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI" E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2010 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19340"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO DI STUDIO DALLA D.I.A. ALLA S.C.I.A. LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. 122/2010. AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI CONTESSOTTO ELENA - SERVIZIO SUAP E LAURA VIANELLO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 201,81=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19341"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI DUE AREE EDIFICABILI CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE UBICATE IN MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19342"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTALE "NUOVO COLMELLO" - APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI DEI DOCUMENTI "ANALISI DI RISCHIO" E "PIANO DI MONITORAGGIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19343"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE COMPETENZE E RESPONSABILITÀ DELLA COOPERATIVA SOCIALE COMUNICA ONLUS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E ASSISTENZA NEI REFETTORI DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL I° CIRCOLO DIDATTICO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2010-2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19344"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ATTIVA DELLA LIQUIDITÀ DI CASSA- APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19345"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE DAL 16 AL 22 SETTEMBRE 2010 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTE VARROTO, MULTISERVICE, CROCE ROSSA ITALIANA E PROMOZIONIGRAFICHE SAN VITO PER REALIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI E PEDALATA PER COMPLESSIVI EURO 1350,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19346"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 12 PERSONAL COMPUTERS E 12 STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA: EURO 7.126,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19347"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A: MENEGHELLO GEOM. ROBERTO ALLA  PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: LA DISCIPLINA DEGLI ATTI IN MATERIA EDILIZIA. SPESA COMPLESSIVA EURO 320,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19348"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO: LO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE: NUOVA STRATEGIA E SFIDA O ULTERIORE COMPLICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 273,62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19349"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SEI DIPENDENTI DEL II^ SETTORE ALLA PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS - IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATIVO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 966,81.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19350"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA DIPENDENTE WOLF ANTONELLA ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19351"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.01.2010 E S.M.I. - ATTO RICOGNITIVO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19352"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/1998 ART. 27 E L.R. 9/2005 ART.30 -  CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO  A.S. 2009-2010. LIQUIDAZIONE SPESA EURO 13.044,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19353"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO "PREACCOGLIENZA" A.S. 2010-2011. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19354"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO POSTI IN CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA DITTA "THE MILKY WAY" SRL PER L'ESERCIZIO DI C.I. "HAPPY CHILD" A MOGLIANO VENETO DAL 01.09.2010 AL 31.08.2012. ACCONTO A.S. 2010-2011 (EURO 20.480,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19355"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SPERIMENTALE "STUDIO ASSISTITO" A.S. 2010-2011. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.205,00=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19356"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE COMUNICA ONLUS PER LA GESTIONE DEI LABORATORI DIDATTICI IN ALCUNE SCUOLE PRIMARIE DEL II° CIRCOLO DIDATTICO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO SCOLASTICO 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19357"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA ANNO 2010 AI CONSIGLIERI COMUNALI, ALLA COMMISSIONE EDILIZIA ED AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA E INTEGRAZIONE AL PRIMO IMPEGNO DI SPESA -  EURO 8.694,26.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19358"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TOTI DAL MONTE" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO 364,00 IVA, SPESE DI SPEDIZIONE E MONTAGGIO COMPRESE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19359"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>" INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE STADIO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - LOTTO OPERE EDILI". AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ORIBELLI SNC. EURO 30.701,47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19360"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.505 DEL 13/7/2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI VERITAS PER EURO 14.999,60 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19361"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE "STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19362"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 1^ ANTICIPAZIONE, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 99 DEL 18/02/2010, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA. (EURO 2.962,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19363"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE ADESIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI - ANNO 2010 (EURO 301,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19364"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2010-2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.250,00= PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19365"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONI ANNUALI CON LE SEGUENTI ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE, TEATRALE E CINEMATOGRAFICA: GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE, OTARIA, COMITATO DI GESTIONE CINEMA/TEATRO BUSAN'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 28.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19366"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI FINANZIARI DIRETTA ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER FAVORIRE LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI SUI CREDITI AI CREDITORI DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19367"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA "SOMMINISTRAZIONE, COMMERCIO E POLIZIA LOCALE". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19368"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO ALLOGGI COMUNALI AI NUCLEI FAMILIARI SIG. BRIKI AHMED E EL QOUSSI ABDERAHMAN. PRESA ATTO MAGGIORE ENTRATA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19369"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER PARTECIPAZIONE ALL'ASTA PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO "ALIENAZIONE AREE EDIFICABILI VIA PIRANDELLO E VIA MONTELLO". EURO 1.533,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19370"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLE RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2010 - DITTA RETECO SRL DI VERONA - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA.  EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19371"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER L'INDAGINE STATISTICA PERIODICA E CAMPIONARIA DENOMINATA "MULTISCOPO: FAMIGLIA E SOGGETTI SOCIALI" - ANNO 2009". (EURO 392,94 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19372"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI LUGLIO 2010 - EURO 743,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19373"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1100,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19374"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 5.022,06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19375"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI LUGLIO 2010 AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 3.019,82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19376"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 - ANNO 2008 ( EURO 4.523,90.= - ENTRATA EURO 4.523,90.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19377"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE SITO IN VIA RONZINELLA. EURO 1.616,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19378"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI A DITTE DIVERSE PER SERVIZI E FORNITURE NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 2.300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19379"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2010 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125 - COMMA 11- D.LGS. 163/2006 E S.M. E I.  PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELL'INCARICO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 25.773,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19380"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E STRADE COMUNALI ANNO 2010 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE EDILE DITTA BORTOLETTO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.825,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19381"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>I STRALCIO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA DI VIA BARBIERO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA SECIS SRL. EURO  115.200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19382"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE IMPIANTISTICHE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SPOGLIATOIO PRESSO LO STADIO DEL CALCIO DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO AL PER. IND. ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) -  EURO 1.591,20 CNPAIA E IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19383"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ACCESSO PEDONALE PRESSO LA SCUOLA MARCO POLO IN LOCALITÀ ZERMAN. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ORIBELLI SNC . EURO 13.621,26 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19384"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI  CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LR 59/99 SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI. DITTA BORTOLETTO SRL DI PONZANO VENETO (TV) - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 57.266,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19385"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO. DITTA GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 43.384,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19386"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA. AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2010 ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &amp; C. DI SCORZÈ (VE). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19387"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 375 DEL 28/05/2010. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE PERSONALE IN COMANDO. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19388"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 4.721,65.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19389"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 216,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19390"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI LUGLIO 2010 - EURO 232,27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19391"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19392"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. AGGIORNAMENTO CONTRIBUZIONE COMUNALE E VARIZIONE POSTI IN CONVENZIONE A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19393"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO SPORTIVO PER IL TENNIS.  APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'A.S.D. TENNIS CLUB MOGLIANO PERIODO 01.06.2010/31.10.2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19394"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA C.LE - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19395"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO DI E.R.P. ANNO 2009, AI SENSI DELLA L.R. 10/96 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19396"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA ZTO C2/30 SITO TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA ¿ PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19397"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "LILLLIPUT" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.R.L. MODIFICA QUADRO GENERALE DELLA SPESA PER L'A.S. 2009/2010: RIDUZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19398"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI RELATIVA ALL'ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA RISTRUTTURAZIONE E ALL'AMPLIAMENTO DELLA STAZIONE DI SERVIZIO IN VIA MARCONI N. 49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19399"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI A FILM SOTTILE SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA RODARI DI VIA FAVRETTI, DELLA PALESTRA DI VIA CHIESA CAMPOCROCE E DEL CENTRO C.R.C.S. DI VIA TORINO - SECONDO LOTTO - IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE GARA D'APPALTO - EURO 456.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19400"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI IN POLICRISTALLINO PRESSO LE COPERTURE DELAL SCUOLA ARCOBALENO, DELLA PALESTRA MENEGAZZI DI VIA NUOVA EUROPA E DEL BOCCIODROMO DI VIA DALLA CHIESA - PRIMO LOTTO - IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE GARA D'APPALTO - EURO 524.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19401"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA DITTA "ASILO NIDO PRIVATO BRUM BRUM" PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO "BRUM BRUM" DI PREGANZIOL DALL'01.09.2010 AL 31.08.2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.130,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19402"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO LEVA CIVILE 2010" - APPROVAZIONE  CONVENZIONI CON LA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE "CENTRO COSPES" ONLUS DI MOGLIANO VENETO. (EURO 10.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19403"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE N. 1749742. ATTIVAZIONE APPENDICE AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 (EX LEGGE MERLONI). IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IN FAVORE DI INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19404"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.942,24.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19405"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.800,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19406"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ANNUALE DEL MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER ULTRALYTE CON RITIRO E SOSTITUZIONE DELL'ACCESSORIO MICRO-DIGI-CAM. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI).  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 708,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19407"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19408"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO "UNICO PER L'IMPRESA" PROMOSSO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 840,00 COMPRESA IVA AL 20 %=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19409"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/07/2010 - 31/07/2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.057,02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19410"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONI  IDRAULICHE  CON CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE . EURO  220,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19411"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI ALCUNI TRATTI DI VIA VANZO. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DELLA DITTA L¿EDILVIE  SRL. EURO 45.889,20 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19412"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA TRA VIA ZERMANESA E VIA TORNI. AFFIDAMENTO INCARICO DI ADEGUAMENTO PROGETTO DEFINITIVO, REDAZIONE PIANO PARTICELLARE E RELAZIONE INVARIANZA IDRAULICA. ING. ANTONIO MARTINI. EURO 15.000,00IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19413"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA VIA BARBIERO- I STRALCIO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA DI VIA BARBIERO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA SECIS SRL. EURO 40590,39.= (IVA C.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19414"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE GIARDINI SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO E PRIMARIE COLLODI E VESPUCCI,  CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.  AFFIDAMENTO INCARICO, IN SEGUITO AD INDAGINE DI MERCATO,  DITTA  VARROTO HOBBY VERDE SAS CON SEDE A MOGLIANO V.TO  PER L'IMPORTO DI  EURO 3.636,00 IVA 20% C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19415"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIA BARBIERO I STRALCIO- INTERVENTI  MANUTENZIONE STRAORD. VIA BARBIERO - TRATTO  TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA SECIS SRL. EURO 98.723,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19416"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI PREDISPORRE VARIANTI A PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA E AL PIANO REGOLATORE GENERALE AL SERVIZIO URBANISTICA E SIT - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19417"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN IMMOBILE IN VIA ALTINIA, LOCALITÀ BONISIOLO UBICATO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19418"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ASSUNTO CON  DD N. 2/2010, N. 252/2010 E  443/2010 PER ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A FAVORE DI INARCASSA DI EURO 101,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19419"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PROGETTO "AIUTAMI A CRESCERE" DA REALIZZARSI IN COLLABORAZIONE CON LA COOP CONSUMATORI NORDEST DI MOGLIANO VENETO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19420"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE STRADARIO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19421"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON SOCIETÀ "F.LLI PACCAGNAN SPA", PONZANO VENETO, PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI A CANONE CONVENZIONATO A FAVORE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI E NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI INDIVIDUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19422"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'ALIENAZIONE DI SEI AREE CON DESTINAZIONE ZONA INDUSTRIALE - ARTIGIANALE DI PRODUZIONE - COMMERCIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19423"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'OTTENIMENTO DEI PREVENTIVI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFICI  COMUNALI DIVERSI - EURO 1.080,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19424"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE PASSIVA IMMOBILE AD USO COMANDO DI POLIZIA LOCALE IN VIA RONZINELLA E RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO. S.P.L. EURO 25.494,85 IMMOBILIARE OLYMPIA S.R.L. EURO 4.700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19425"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERAZIONI DI TRASLOCO PER TRASFERIMENTO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE NELLA NUOVA SEDE DI VIA RONZINELLA. DITTA MO.SE. S.R.L. DI MOGLIANO VENETO- SOCIETÀ PARTECIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.400,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19426"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL CENTRO SOLIDARIETÀ "SELENE" DI MOGLIANO VENETO PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIALI (EURO 2.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19427"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 2.530,79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19428"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - EURO 586,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19429"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI GIUGNO 2010 -IMPEGNO DI SPESA EURO 768,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19430"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2010 - EURO 3.468,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19431"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE MESE DI GIUGNO 2010 - EURO 317,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19432"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO A IMMOBILIARE GIUSTI DI GIUSTI ANGELO &amp; C. S.A.S. PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN MOGLIANO VENETO (TV), VIA ROMA N. 27. EURO 67,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19433"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO I.(IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19434"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 630 DEL 21/08/2009 PER FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2007 - (EURO 1.332,20=.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19435"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO AFFRANCATRICE JET MAIL  INCARICO ALLA DITTA ITALIANA AUDION S.R.L. DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 457,20 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19436"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUIGI DE LAZZARI PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA TREVIMAIS S.N.C.  C/PROVINCIA DI TREVISO, COMUNE DI MOGLIANO VENETO, CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE E ALTRI. EURO 3.744,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19437"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FINALE PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE PER L'ABBATTIMERNTO DI SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON UN NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19438"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 5^ EROGAZIONE ANNO 2010 (EURO 3.641,53).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19439"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ACCESSO PEDONALE PRESSO LA SCUOLA MARCO POLO IN LOCALITÀ ZERMAN. IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO 18.500,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19440"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO - 24 LUGLIO 2010'. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO STRAORDINARIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI ALLA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19441"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO'. SABATO 24 LUGLIO 2010. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI CATERING PER LA SERATA ALLA MO.SE. S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.815,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19442"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - COMMA 11 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2010 ? AFFIDAMENTO INCARICO IN ECONOMIA SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI ALLA DITTA DISTRIBUTORE ESSO POVOLATO S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19443"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE DA ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO O USUFRUITO PARZIALMENTE DEI SOGGIORNI CLIMATICI ANNO 2010 (EURO 150,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19444"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2010-2011. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 48.000,00=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19445"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TECNICO  DI RILIEVO DELLO STATO DI FATTO E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI DI MISURA DELL'ENERGIA  ELETTRICA DELL'IMPIANTO INSTALLATO PRESSO LA STAZIONE DEI CARABINIERI DI MOGLIANO VENETO (MANUTENZIONE STRAORDINARIA ) - AFFIDAMENTO INCARICO AL PER. IND.LE ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) EURO 795,60 CNPAIA E IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19446"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SVILUPPO MATERIALE FOTOGRAFICO NECESSARIO AL II° SETTORE PIANIFICAZIONE E  GESTIONE DEL TERRITORIO. ANNO 2010. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA FOTOGRAMMA DI  MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 200,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19447"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COPISTERIA NECESSARI AL II° SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI  MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 600,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19448"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2010 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.125,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19449"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 600,00=  ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORI PER CASO' PER L'ATTIVITÀ ANNUALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19450"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATO PRESSO LA ROTATORIA DELLA SP 65 ALLA BASE DEL CAVALCAVIA DEL PASSANTE AUTOSTRADALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DURANTE IL SECONDO SEMESTRE 2010. - EURO 1.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19451"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA AD UN GENITORE DI UN BAMBINO PER RITIRO DELLA DOMANDA DAL BANDO A.S. 2010/2011 (EURO 130,00#)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19452"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. 163/2006 E S.M.I., ART. 125 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI - NON SOLO VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.600,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19453"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA  PER MANUTENZIONE DI STRADE  COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA ORIBELLI SNC  EURO  25.800,00 IVA/C.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19454"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2010 (EURO 61.400,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19455"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2010 ALLA SOCIETÀ MO.SE. S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19456"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 EURO 1000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19457"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI GIUGNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 281,16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19458"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DI TENDE ALLA VENEZIANA PRESSO LE SCUOLE PRIMARIA A. FRANK E MATERNA OLME. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SER.ALL.FER. SAS CON SEDE A MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006.  EURO 981, 60 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19459"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA CON DISPOSITIVO AUTOTEST PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL (TV) EURO 8.880,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19460"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA "D. VALERI" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO  436,80 IVA, SPESE DI SPEDIZIONE E MONTAGGIO COMPRESE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19461"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDE DA SOLE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "OLME" DI MOGLIANO VENETO DALLA DITTA "ROSSI SERRAMENTI SNC" DI PREGANZIOL (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19462"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ALLE DITTE VERITAS S.P.A. DI VENEZIA E MOGLIANO AMBIENTE DI MOGLIANO VENETO PER TIROCINI FORMATIVI PER PERSONE IN STATO DI BISOGNO (EURO 30.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19463"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO'. SABATO 24 LUGLIO 2010. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORE...SI NASCE?'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19464"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.04.2010/30.06.2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.100,88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19465"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIAMPAOLO MIOTTO CON STUDIO IN TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA IANNACCONE CARMELA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTENZIOSO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19466"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MOD. 770/2010 DA PARTE DI INSIEL MERCATO SPA. EURO 600,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19467"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI APPARATO CELLULARE AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA EASY PC S.R.L. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA: EURO 672,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19468"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE SCUOLA PRIMARIA OLME - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA PRIMO SERGIO DI MOGLIANO VENETO - EURO 1.726,68 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19469"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'APERTURA AL PUBBLICO POMERIDIANA DEI SERVIZI PATRIMONIO ED ESPROPRI . NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19470"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'INDACO - INCONTRI DI DANZA CONTEMPORANEA' PER LA MANIFESTAZIONE 'A PIEDE LIBERO - MOGLIANO DANZA DUEMILA10'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19471"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DELLA SOMMA DI EURO 402.855,00.= A FAVORE DI FIDIA COSTRUZIONI S.R.L. E DI EURO 405.360,00 A FAVORE DI GIUSTO CASA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19472"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI PROCEDURA COMPARATIVA, DELL'INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA IN MATERIA DI SOCIETÀ COMUNALI. EURO 29.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19473"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 4^ EROGAZIONE ANNO 2010 (EURO 12.701,87).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19474"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2008 (EURO 10.364,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19475"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 446 DEL 12.06.2009 (EURO 459,37)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19476"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" - PERIODO 01.05.2010 / 31.07.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19477"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED HOSTING PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA BOOKMARKWEB. DITTA COMPERIO SRL. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00.= IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19478"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 31,68)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19479"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L. DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.177,68 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19480"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2010 - EURO 3.496,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19481"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN'AUTOVETTURA OPEL INSIGNIA DA ADIBIRE AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE. - DITTA DE BONA PADOVA S.R.L DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.980,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19482"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L. IMPORTO EURO 19.460,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19483"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA DI BONISIOLO PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE AL 31.12.2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19484"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. PERIODO 01.07 - 31.12.2010, IMPEGNO DI SPESA EURO 111.370,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19485"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA AD ALCUNI GENITORI DI BAMBINI IN LISTA D'ATTESA A.S. 2009/2010 E RITIRO DI DUE DOMANDE DAL BANDO A.S. 2010/2011 (EURO 780,00#)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19486"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE: 'TEATRO SOTTO LE STELLE'. 17 - 25 LUGLIO - 1° AGOSTO 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 600,00= ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ORGANIZZATRICE 'ARTE POVERA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19487"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.06.2010 - 30.06.2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 2.376,12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19488"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA ED ASSICURATIVA AI FOTOCOPIATORI E FAX IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19489"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.670,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19490"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E UBICATI NEI SOTTOPASSI - VERITAS SPA DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19491"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO - CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19492"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA  IN OPERA  PORTE INTERNE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MICHELE TOGNANA CON SEDE A MESTRE - VENEZIA - EURO 5.760,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19493"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ALLA REGIONE DEL VENETO DEL CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "SCAMBIO DI BEST PRACTICIES E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO NATURALE LONJSKO POLJE" (EURO 17.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19494"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA "MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L." DI TRECENTA (RO) DI ARREDI VARI PER LA SC. SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TOTI DAL MONTE" SEDE DI VIA GAGLIARDI E PER ALCUNE SCUOLE PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.935.73=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19495"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTI LUCE PUBBLICI ISOLATI: CORRESPONSIONE A PRIVATI INDENNITÀ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA RELATIVA ALIMENTAZIONE  -  ANNO 2010. IMPORTO EURO 568,08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19496"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "ULTIME NOVITÀ IN TEMA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA" ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA CHE SI TERRÀ A CITTADELLA L'8 LUGLIO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 151,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19497"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>'MAGIA DELLE VILLE IN UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE 'PI GRECO SPORTING CLUB'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19498"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI" E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO - APRILE - MAGGIO 2010 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19499"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTVIITÀ A.S. 2010-2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19500"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE 'LUNA D'AGOSTO' PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN CON SCADENZA AL 31.12.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19501"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 4283,04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19502"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ E MANEGGIO VALORI MESE DI MAGGIO 2010 - EURO 317,84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19503"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER MANCATO GODIMENTO FERIE AL SIG. MOLIN RENZO . IMPEGNO DI SPESA EURO 1.027,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19504"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA VALERI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 3.600,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19505"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>"GASTROCABARET" VENERDÌ 9 LUGLIO 2010. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI: STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO, AUDIO-SERVICE, INSTALLAZIONE PALCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.836,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19506"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA SFORMATO EVENTI S.R.L. PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA 'GASTROCABARET' DI VENERDI' 9 LUGLIO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.250,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19507"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. MESI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE.  EURO 5.720,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19508"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCISORIA TREVIGIANA DI ARTUSO DIEGO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19509"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE DI STRADE  COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TREVIMAIS . EURO 1800,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19510"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE ATTI TIPO IN MATERIA DI E.R.P. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'ARCH. STEFANO MARTIGNAGO. IMPEGNO DI SPESA EURO. 4.900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19511"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: STIPULAZIONE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE CON LA SIG.RA DAMINATO IVANA, ALLOGGIO VIA XXVIII APRILE 4 INT. 8 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.934,35=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19512"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI ADOTTATI CON DCC 05/05/2009 N. 22. REVISIONE ANNUALE DELLA PROGRAMMAZIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19513"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA DI SOCIETÀ COMUNALI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19514"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI ON LINE DI EQUITALIA NOMOS SPA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19515"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CRI. REG. N. 499 DEL 10/07/2000- CONCESSIONE UTILIZZO FABBRICATO IN VIA SAN MICHELE PER SEDE ASSOCIAZIONE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. CONCESSIONE DI UN ANNO DI PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19516"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE ORGANIZZATIVE ALL'INTERNO DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA DI INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE RESPONSABILITÀ DEI PROCEDIMENTI E DELL'ISTRUTTORIA IN MERITO ALL'ASPETTO PAESAGGISTICO - D. L.GS. 42/04 - ART. 146 C. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19517"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2010 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI IN ECONOMIA CARROZZERIA CARR-AUTO DI PADOVAN MARCO DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 + IVA 20% (TOTALE EURO 4.800,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19518"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO IVECO DAILY DI PROPRIETÀ COMUNALE, UTILIZZATO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INCARICO DITTA OFFICINE GIUSTO - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 2.370,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19519"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2010 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI IN ECONOMIA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.833,33 + IVA 20% (TOTALE EURO 13.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19520"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE PER IL COMUNE PER IL PERIODO 1.7.2010 ¿ 30.9.2010. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA GI GROUP S.P.A..IMPEGNO DI SPESA EURO 16.750,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19521"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 UNITÀ NAS IOMEGA IX4 DA 4TB. DITTA COSMIC BLUE TEAM DI QUARTO D?ALTINO (VE). IMPEGNO DI SPESA: EURO 1764,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19522"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2010. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE. S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 73.184,80=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19523"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 60.600,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19524"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI UNA BACHECA PER ANNUNCI GRATUITI RELATIVI AD ANIMALI DOMESTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19525"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AMBITO 3Z SITO LUNGO VIA S. ELENA A ZERMAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19526"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU STRUTTURE ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA ALL'A.T.P. COSTITUITA DALL'ING. FRANCO LANARO (CAPOGRUPPO) CON STUDIO A ZERO BRANCO E L'ING. MICHELE SANFILIPPO CON STUDIO A PADOVA - EURO 21.297,60 CNPAIA E IVA/COMPRESE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19527"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 170,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19528"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL PERSONALE DIRIGENTE PER L'ANNO 2008 . IMPEGNO DI SPESA EURO 28.644,53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19529"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TARATURA PRESSO CENTRO S.I.T. AUTORIZZATO (101) DELL'APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104/C2. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI  ORIGGIO (VA). INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1022 DEL 30.12.2009= ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 140,40 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19530"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX WORKCENTRE 5665V FLC - DITTA RTI X.I. RE.S SRL - XEROX S.P.A. MILANO - IMPORTO EURO 6.246,77  IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19531"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA FOCACCIA ATTREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA) PER L'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO OPEL VIVARO COMBI DA ADIBIRE AD UFFICIO MOBILE AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE SERVIZIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO (ENTE CAPOFILA), PREGANZIOL, CASALE S.SILE E CASIER. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.400,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19532"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIDO 01.05.2010 - 31.05.2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 4.408,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19533"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2010 - EURO 4.370,65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19534"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESE DI MAGGIO 2010 - EURO 159,44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19535"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI MAGGIO 2010 - EURO 814,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19536"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE RESIDUE MATURATE E NON GODUTE EX DIPENDENTE SIG. FUSON MOSÉ. IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.929,66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19537"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER MANCATO GODIMENTO FERIE AL SIG. AVANZI FLAVIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.607,56=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19538"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE POLIZZA "INFORTUNI CUMULATIVA"  UNIPOL N. 78-50705640 SEZ. G) A COPERTURA INFORTUNI ANZANI PER SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E MONTANI  ANNO 2010. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER. IMPEGNO DI SPESA EURO  150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19539"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA PUBBLICA DENOMINATA: INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - NOMINA RUP AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. . - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19540"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI - 2° SEMESTRE 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 59.763,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19541"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZI CULTURALI, RICREATIVI E SOCIALI PRESSO IL CENTRO GIOVANI E LUOGHI STRATEGICI DELLA CITTÀ DA PARTE DI S.P.L. SOCIETÀ SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.A. PERIODO 14.06.2010 - 14.06.2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19542"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE CALZAVARA LORENA AL SEMINARIO CONCILIA SPRINT DEL 21 E 22 GIUGNO 2010 ORGANIZZATO DALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. -. IMPEGNO DI SPESA EURO 395,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19543"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTIVAL MUSICALE 'XPROG VENETO'  - 25, 26 E 27 GIUGNO 2010. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONTAGGIO PALCHI ALLA MO.SE. S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.588,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19544"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA DI MUSICA ROCK PROGRESSIVO 'XPROG VENETO'  -  25, 26 E 27 GIUGNO 2010. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'LORENA DE STEFANI'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19545"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEAM 2000 VENETO S.S.D. A R.L.  ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DELLA "SETTIMANA TRICOLORE 2010". GARE NAZIONALI DI CICLISMO SU STRADA. MOGLIANO VENETO, SABATO 19 GIUGNO 2010. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 161 DEL 13/05/2010 (EURO 20.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19546"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA PRESSO BED &amp; BREAKFAST "LE MAGNOLIE" DEI NUCLEI FAMILIARI PRESENTI NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA CHIESA N. 17 (EURO 1.920,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19547"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAMENTO N. 2   A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO  30.021,59 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19548"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA  PER MANUTENZIONE DI STRADE  COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO . IMPEGNO DI SPESA . INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO  26.200,00 IVA/C.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19549"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI ALBERTO BORELLA E FRANCO STIVANELLO GUSSONI PER ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA PROMOSSO DA VALDOSTA S.R.L. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 19.718,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19550"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA SIGRA M.D. PRESSO L'ISTITUTO CASA MARANI DI VILLORBA. IMPEGNO DI SPESA PER MESE GIUGNO 2010 (EURO 1.406,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19551"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2010/2011: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI NIDI D'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19552"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AMMINISTRATORI LOCALI - 3° TRIMESTRE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.922,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19553"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI PER CURA E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ALLA  'CO.MA.R. S.N.C. DI PIVA WALTER E BELLO AUGUSTO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  EURO 1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19554"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE 'QUODLIBET'. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO  600,00= A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ANNUALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19555"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI ALLA FONDAZIONE  IL NOSTRO DOMANI ONLUS PER LA COMUNITÀ ALLOGGIO CASA CODATO NEL TERRITORIO DI  PREGANZIOL, DI CUI ALL'ACCORDO APPROVATO CON D.G.C. N. 137 DEL 29.05.2007  (EURO 48.510,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19556"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO UTENZA DI VILLA LONGOBARDI ANTONINI CON LA GLOBAL POWER S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 332,74=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19557"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A FASTWEB S.P.A. DI ATTIVAZIONE DI UNA LINEA ADSL IN VIA FAVRETTI, 14 PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "G. RODARI". IMPEGNO DI SPESA EURO 161,20=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19558"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AI SIGG.RI PISTOLATO MARCELLO, FOLTRAN CAROLINA, BUSI VITALIANO, FIGHERA FIORELLA E VENTURIN PAOLO PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE (EURO 5.603,57)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19559"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI FONDI REGIONALI RELATIVI AL PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE PER LE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO (EURO 27.557,75 ? ENTRATA EURO 19.290,43)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19560"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA MUSICALE 'JAZZ &amp; DINTORNI'  -  24 GIUGNO E 20 LUGLIO 2010. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE CALIGOLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19561"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2010. SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. DI EURO 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19562"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI SUL TERRITORIO COMUNALE - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19563"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI. AFFIDAMENTO AL C.R.C.S. OVEST-GHETTO PER IL PERIODO 01/01/2010-31/12/2012. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19564"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA  DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI.  LIQUIDAZIONE  AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I.  EURO  396,59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19565"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE 'WINE PHOTO 2010'. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00= . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19566"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,65.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19567"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO -  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GIORGIO BREDA DI MARTELLAGO (VE) - EURO 68.718,35 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19568"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 - SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA .BORTOLETTO SRL DI PONZANO VENETO (TV) PER EURO 104.889,18 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19569"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COMMISSIONE TECNICA COMUNALE PER  FORMAZIONE GRADUATORIA BANDO E.R.P. ANNO 2009, AI SENSI DELLA L.R. 10/96. (IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19570"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI RICOSSIONE COATTIVA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. AGGIO PARI AL 22,74% DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE RISCOSSE. DITTA M.T. S.P.A.  DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19571"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI IN APPLICAZIONE DEL D.LGS 30/2007 RELATIVI AI PERIODI 11/4/2008-10/4/2009- FONDO 2010. EURO 3.124,16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19572"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RICOVERO DEL MINORE O.R. E DELLA MADRE SIG.RA P.I.C.  PRESSO CASA S. ANGELO, TREVISO PRIMO IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.308,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19573"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TERMINE PER IL COMUNE PER IL PERIODO 1.07.2010/30.09.2010. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19574"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO ASD. PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE PER L'A.S. 2009/2010 IN FAVORE DEGLI ALUNNI MOGLIANESI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER EURO 5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19575"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIP. RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO E PARTNERS SRL SU "LA NUOVA MANOVRA FINANZIARIA PUBBLICA - EFFETTI PER GLI ENTI LOCALI DEL D.L.  APPENA APPROVATO". IMPEGNO DI SPESA EURO 156,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19576"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI ED AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE. I° TRIMESTRE 2010 - EURO 1.604,19.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19577"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE CREDITO DA PARTE DELLA DITTA ANCORA SERVIZI SOC. COOPERATIVA SOCIALE  DI BOLOGNA ALLA DITTA ABF FACTORING S.P.A.  DI MILANO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19578"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI ANNO 2010 AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 265/99 E D.M. 3 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19579"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19580"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER LA RIPARAZIONE DEL CONTROLLORE DI POTENZA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MATRICOLA N. 2325 - DITTA REVERBERI ENETEC CON SEDE A CASTELNOVO NÈ MONTI (RE) - EURO 1.371,60 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19581"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER LA RIPARAZIONE CONTROLLORE DI POTENZA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE MATRICOLA 8722 - AFFIDAMENTO INCARICO CONCHIGLIA S.P.A. DI REGGIO EMILIA - EURO 1590,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19582"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO ANNO  2009. ( EURO 396,00 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19583"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INFORTUNISTICA MA.GI SRL PER LA TRATTAZIONE DEL SINISTRO DEL 10.12.2009  CAGIONATO DALLA DITTA BEDI TRANS KFT E SINISTRO DEL 16.01.2010 DELLA SIG.RA SALVIATI VIRNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 75,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19584"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI SISTEMAZIONE DELLA BIBLIOTECA DELLA BIBLIOTECA DI VIA DE GASPERI. IMPRESA PRIMO SERGIO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE S.A.L.  CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 3.468,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19585"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A BRUM BRUM SAS PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO CONVENZIONATO A.S. 2009-2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.260,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19586"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DEI 'THE VOODOOBOX &amp; DARRYL JONES' ORGANIZZATO DALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER VENERDI' 21 MAGGIO 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 1.150,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19587"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO AL GRUPPO SPORTIVO CAMPOCROCE A.S.D. PER IL PERIODO 01/01/2010-31/12/2012. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19588"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO ALLA POLISPORTIVA BONISIOLO A.S.D. PER IL PERIODO 01/01/2010-31/12/2012. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19589"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA INFORTUNISTICA MA.GI SRL DI TREVISO PER LA DEFINIZIONE DEI DANNI DA SINISTRI SOTTO E APPENA SOPRA FRANCHIGIA. - EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19590"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19591"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG. D'ANGELO MARCO PER IL SINISTRO DEL 30.03.2009 E ALLA SIG.RA CAZZARO MARINA PER IL SINISTRO DEL 22.02.2010. EURO 645,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19592"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2010. DITTA RETECO SRL DI VERONA - QUINTO IMPEGNO DI EURO 11.400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19593"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL - QUINTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - EURO 3.700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19594"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI SRL.  SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE, SECONDO QUADRIMESTRE ANNO 2010. EURO 131.540,17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19595"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE. IMPEGNO DI SPESA EURO 588,00 IVA  COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19596"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO 9/04/2010 ALL'ARCH. KATIA CORAZZA - EURO 134,64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19597"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 474,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19598"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO ING. ALBERTO ZARA EURO 367,20. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19599"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 446 DEL 12.06.2009 (EURO  251,65)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19600"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER L'ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ DAI SIGG.RI CANALETTI LUCA E PITTERI SABRINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.668,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19601"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANNO 2010. (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19602"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI AREE PER L'ISTALLAZIONE DI ANTENNE RADIO ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.162,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19603"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO. DITTA EASY PC S.R.L. DI MARGHERA (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 960,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19604"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA DI SOCIETÀ COMUNALI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA. EURO 30.000,00 ONERI COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19605"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2010.  - INDIZIONE PROCEDURE NEGOZIATE AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 EL D.LGS 163/2006 E S.M. E I. PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI MECCANICO ED ELETTRAUTO E DI CARROZZERIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.800,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19606"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA  DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 2.742,67.=  IMPEGNO ANNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19607"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUT.NE PARTECIPAZIONE INCONTRO SU "NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO" CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, CON SEDE A PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 111,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19608"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DUE DIPENDENTI DEL II^ SETTORE ALLA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA KAIRÒS SPA - LE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 276,81.= (COMPRESO IL BOLLO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19609"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PER IL PIANO DI RECUPERO DELL'AMBITO 2M CENTRO STORICO DI MAROCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19610"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - EURO 349,91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19611"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI" E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2010 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19612"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SULLE RENDITE CATASTALI DEI FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO "D", PER L'ACQUISIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE, AI SENSI DELL'ART. 64 DELLA LEGGE 388/2000. ANNUALITÀ 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19613"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA N. 178 DEL 09/03/2009. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO PER CELEBRAZIONE MATRIMONI ANNO 2008 E 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.101,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19614"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 38 DEL 29.01.2010. EURO 11.400,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19615"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 191 DEL D.LGS. 267/2000 - REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 30.04.2010 PROT. 13.921 PER IL RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEGLI ALLOGGI ERP DI VIA CHIESA PRESSO LA FRAZIONE DI ZERMAN - EURO 10.607,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19616"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL RICOVERO IN PRONTA ACCOGLIENZA DEL MINORE O.R. E DELLA MADRE SIG.RA P.I.C.  PRESSO CASA S. ANGELO , TREVISO PRIMO IMPEGNO DI SPESA ( EURO 632,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19617"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO DI STUDIO PER FUNZIONARI DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE DIRETTIVA BOLKESTEIN. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CONTESSOTTO ELENA - SERVIZIO SPORTELLO ATTIVITÀ PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 111,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19618"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI IN APPLICAZIONE DEL D.LGS 30/2007 RELATIVI AI PERIODI 11/4/2007-10/4/2008. EURO 3.725,26. FONDO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19619"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN VEICOLO OPEL VIVARO DA ADIBIRE AD UFFICIO MOBILE AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE. SERVIZIO ASSOCIATO TRA I COMUNI DI MOGLIANO VENETO (ENTE CAPOFILA), PREGANZIOL, CASALE S. SILE E CASIER. DITTA DE BONA PADOVA S.R.L. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19620"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE PER PERSONALE IN COMANDO FINO AL 31/12/2010 PRESSO CORTE DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.406,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19621"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 ANNO 2010. LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITÀ 2009 E LIQUIDAZIONI ANNO 2010 PER EURO 613.849,65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19622"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 3^ EROGAZIONE ANNO 2010 (EURO 6.341,57).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19623"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. CONVENZIONE CON L'A.S.D. POLISPORTIVA MOGLIANO. PERIODO 01/01 - 30/06/2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19624"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>USO PALESTRE COMUNALI IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI.  ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AI GESTORI CONVENZIONATI (EURO 4.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19625"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO STADIO COMUNALE PER IL RUGBY "MAURIZIO QUAGGIA". CONVENZIONE CON IL RUGBY MOGLIANO S.S.D.AR.L.  PERIODO 01/01 - 30/06/2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19626"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2010.  IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.793,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19627"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITÀ PER L'ANNO 2008 AI SENSI DELL'ART. 10 CCNL 31/3/1999. EURO 29.371,72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19628"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZIO PRE-ACCOGLIENZA A.S. 2009-2010. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA A.S.D. POLISPORTIVA MOGLIANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.600,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19629"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE CON IL SIG. NALON EZIO, ALLOGGIO SITO IN VIA RONZINELLA 178/44 (EURO 3.007,51)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19630"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI E FAX PER L'ANNO 2010. AGGIUDICAZIONE INCARICO FORNITURA ALLA DITTA EDK EDITORE S.R.L. DI TORRIANA (RN) E ALLA DITTA FELIAN S.P.A. DI POMEZIA "RM". PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19631"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE FAVARETTO GIOVANNI E DELL'AG. ZAGO THOMAS ALL'INCONTRO DI STUDIO PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA A PREGANZIOL IL GIORNO 31.05.2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00, IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19632"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>6° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRETTORE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19633"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLE DELL'INFANZIA  "MONTESSORI" E DI MAROCCO" - RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. .- NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19634"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLE PRIMARIE "COLLODI" E "VALERI" - RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11  DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19635"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI ASFALTATURA VIA VANZO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA L'EDILVIE SRL AI SENSI COMMA 8 D.LGS 163/2006. EURO 47.448,41.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19636"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. - BADOERE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2010. (EURO 3.410,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19637"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO 'LA CITTÀ HA BISOGNO DI ME' DELL'ASSOCIAZIONE AUSER. EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.293,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19638"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPETTACOLO TEATRALE "W PIPPI" DEL 26 MAGGIO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 720,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19639"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI RITA CORBANESE E MARINA MAGI: PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI". UTILIZZO ABBONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19640"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO POLIZZA PER LA COPERTURA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 62.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19641"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO AI SENSI ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALL'ING. GIOVANNI  CORCULACOS DI TREVISO, PER REDAZIONE ELABORATI TECNICI FINALIZZATI ALLA GARA DI "GLOBAL SERVICE" - EURO 12.607,20 (CNPAIA 2% E IVA 20% COMPRESE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19642"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AL 70% DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER L'INDAGINE STATISTICA PERIODICA E CAMPIONARIA DENOMINATA "MULTISCOPO: FAMIGLIA E SOGGETTI SOCIALI - ANNO 2009". (EURO 1113,76 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19643"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. TRASFERTA A RICADI (VV) DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI GIORGIO COPPARONI E DEL DIPENDENTE DEL SERVIZIO CULTURA LUCIO VERBENI PER PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE.AUTORIZZAZIONE MISSIONE DEL DIPENDENTE. USO SOMME DELL'ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER PAGAMENTO SPESE VIAGGIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO   500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, TURISMO E ASSOCIAZIONISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19644"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AL PROGRAMMA STATO CIVILE - ANNO 2010 DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.236,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19645"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PREGANZIOL, PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI PENSIONE, RICONGIUNZIONE E RISCATTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19646"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI MAGGIO E GIUGNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.930,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19647"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MONICA SCANTABURLO PER LA PROMOZIONE DI UN ATTO DI DIFFIDA NEI CONFRONTI DEL SIG. Z.L. AL FINE DI RECUPERARE IL CREDITO VANTATO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.102,66.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19648"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI APRILE 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 775,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19649"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI APRILE 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 244,49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19650"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO MESI DA GENNAIO AD APRILE 2010 - EURO 14.585,56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19651"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI GABRIELLA CASTAGNOLI E LAURA VIANELLO A PARTECIPARE AL SEMINARIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALLA SSPAL DAL TITOLO "IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E LA RIFORMA DELLA 241/90 ". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19652"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. DEL SERVIZIO PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE DI RONCADE (TV) - EURO 4.896,00 CNPAIA E IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19653"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA LR 59/99 - SCUOLE DELL'INFANZIA MONTESSORI E DI MAROCCO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL DLGS 163/2006 E S. M. E I. DEL SERVIZIO PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE DI RONCADE (TV) - EURO 3.060,00 CNPAIA E IVA COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19654"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI ASFALTATURA VIA VANZO. APPROVAZIONE CAPITOLATO DI APPALTO, INDIZIONE GARA. EURO 60.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19655"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ANGELO BON E GIORGIO TORTATO AL CORSO DENOMINATO - PROGETTO ENERGICA MENTE 2010 - MODULO C - CHE SI TERRA' A PADOVA NEI GIORNI 20, 27 E 28 MAGGIO 2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 201,81 ESENTE IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19656"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE "LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19657"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI PAOLA PAGNOSCIN E MARA PICCIN A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: LE STRADE E LE AREE D'USO PUBBLICO. UTILIZZO ABBONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19658"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>2^ ANTICIPAZIONE AL RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA PER IL FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2010. (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19659"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 2^ EROGAZIONE ANNO 2010 (EURO 4.053,10).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19660"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI APRILE 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.637,65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19661"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO MESI DA GENNAIO AD APRILE 2010 - EURO 637,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19662"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 138/2010 CON OGGETTO: "IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2010" - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19663"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA  CORRISPONDENZA C.LE - ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19664"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.04.2010 - 30.04.2010 SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE ROSANA CARMELO PER EURO 1.864,96=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19665"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE E GESTIONE DI N. 7 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE PER LE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2010/2013. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA GRUPPO ARGENTA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19666"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 -EURO 40.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19667"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE; MODELLI APR/4 E LISTE DI LEVA PER GLI  UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,60 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19668"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUSTE INTESTATE E ALTRO MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA EDK EDITORE S.R.L. E ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.311,80 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19669"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TIMBRI IN GOMMA PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19670"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA, CARTA COLORATA E CARTA A MODULO CONTINUO. AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2010 ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &amp; C. DI SCORZÈ (VE). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19671"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE A CITTADINI  DI AREE PER LA COLTIVAZIONE A ORTO INSISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19672"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA CON IL LICEO STATALE "G. BERTO" PER DISCIPLINARE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LA PALESTRA OMONIMA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19673"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DELL'UFFICIO STATO CIVILE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALL'A.N.U.S.C.A. NEL GIORNO 17 MAGGIO 2010 - IMPORTO EURO 150.00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19674"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO INTITOLATA "TUTTE LE NOVITÀ SU GESTIONE ASSENZE, SOSPENSIONE RAPP. DI LAV. TUTELA MATERNITÀ - PORTATORI HANDICAP ECC." CHE AVRA' LUOGO IL 26 E 27 MAGGIO 2010 A CITTADELLA (PD). PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE BUSATO NICOLETTA EURO 351,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19675"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE - PARTE STABILE ANNO 2010 - AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2 DEL CCNL 22.1.2004 E CORREZIONE ERRORE MATERIALE DETERMINA N. 12 DEL 20/1/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19676"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - PARTE VARIABILE- AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 3 E S.M.I. DEL CCNL 22.1.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19677"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2009 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL CCNL 23/12/1999. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1000 DEL 30/12/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19678"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2008 AI SENSI ART. 26 CCNL 23/12/1999. MODIFICA DETERMIAZIONE N. 75 DEL 09/02/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19679"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ENERGIA COMUNE" - ACHAB GROUP SRL UNIPERSONALE DI SCORZÉ. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.900,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMBIENTE, ECOLOGIA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19680"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO INTITOLATA "IL SISTEMA PREV.LE PER I DIP. DEGLI ENTI LOCALI: PENSIONI, IND. TFS E RIFORMA TFR -  LA PROCEDURA INFORMATICA INPDAP PENSIONI S7" CHE AVRA' LUOGO IL 13-14 MAGGIO A CITTADELLA (PD). PARTECIPAZIONE DIP. ROSIN DENIS.EURO 351,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19681"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA DIPENDENTE WOLF ANTONELLA ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA C.N.S. CONSULTING S.N.C. IN MATERIA DI I.C.I. IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19682"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L'ANNO 2010. PERSONALE DI CATEGORIA A, B, C, D.   APPLICAZIONE CCNQ DEL 09/10/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19683"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>'GIORNATA DELLE ARTI' DI DOMENICA 16 MAGGIO 2010. AFFIDAMENTO FORNITURE SERVIZI DIVERSI PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA. PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE ALL'AGENZIA SIAE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.946,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19684"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI. APPALTO 2006/2010 - APPROVAZIONE SCHEMA 3° ATTO DI SOTTOMISSIONE A.T.I. CRISTOFORETTI; SIMA; CPL.GESTIONE 2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19685"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 91,  COMMA 2 DEL D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, D.L., MISURE E CONTABILITA', COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA DURANTE LA FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU STRUTTURE ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19686"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA CPDEL PER LA SIG.RA DURANTE DIANA A FAVORE DELL'INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO (EURO 5.021,50).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19687"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA CPDEL PER LA SIG.RA VALERIO MARIA GIUSEPPINA A FAVORE DELL'INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO (EURO 110,12).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19688"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SANZIONE A FAVORE INPS - EURO 61,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19689"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA "I REGOLAMENTI RELATIVI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ED AL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19690"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE" CAT. C-PROFILO DI ACCESSO C1. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19691"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE SIG. MOLIN RENZO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE, A FAR TEMPO DAL 01/06/2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19692"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO. TRASFERTA DELL' ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI GIORGIO COPPARONI E DEL DIPENDENTE LUCIO VERBENI A TORINO E A ROMA NEI GIORNI 13/14 E 18/19 MAGGIO. AUTORIZZAZIONE MISSIONE DEL DIPENDENTE. USO SOMME DELL'ANTICIPAZIONE ECONOMALE PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19693"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA PRESSO BED &amp; BREAKFAST "LE MAGNOLIE" DEI NUCLEI FAMILIARI PRESENTI NEGLI ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN VIA CHIESA N. 17 (EURO 3.360,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19694"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DOTT. LUCA CASTELLARO IN COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 100,27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19695"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DOTT. FEDERICO ROSSET IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 515,49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19696"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER CALCOLO PREZZO MASSIMO DI VENDITA DI IMMOBILE COSTRUITO IN DIRITTO DI SUPERFICIE IN AREA PEEP DALL'ATER DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19697"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI DI VIA PIAVE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. DITTA  EREDI BULEGATO EMANUELE CON SEDE A MOGLIANO VENETO.  APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. EURO 4.846,40 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19698"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. . - ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRUALICA BISON GIORGIO SRL PER ESEGUIRE LA RIPARAZIONE STRAORDINARIA DI UNA TUBAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. EURO  1.860,00 I.V.A. 20% COMPRESA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19699"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI MARZO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 753,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19700"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSO RECUPERO EVASIONE I.C.I. ANNO 2009. (EURO 18.400,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19701"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 2.677,40 SPETTANTE ALLA FONDAZIONE IFEL SULLE RISCOSSIONI ICI EFFETTUATE NELL'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19702"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DOTT. STEFANO MACCARRONE IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 120,44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19703"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DEL CCNL DEL 22.2.2010 DEL PERSONALE DIRIGENTE BIENNIO ECONOMICO 2006-2007. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO PER L'ANNO 2007 IN SEGUITO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 16 COMMA 4 E 5. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.276,32=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19704"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DURANTE IL PERIODO ELETTORALE. SPESA A CARICO DELLA REGIONE VENETO. (EURO 30.682,37 COMPRESI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19705"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER GLI INTERVENTI EDILIZI SOTTOPOSTI A VINCOLO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 146 DEL D.LGS. N. 42/04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19706"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA  DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81-  5° IMPEGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19707"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.01.2010 - ATTO RICOGNITIVO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19708"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE BANDO E CRITERI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'A.S. 2010/2011.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19709"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 210/2010 AD OGGETTO:  "UTENZE TELFONICHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA NEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI. SEAT SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.800,00."- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19710"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SIG. M.T. PRESSO L' ISTITUTO "COSTANTE GRIS" DI MOGLIANO VENETO (EURO 4.368,00 - ENTRATA EURO 2.379,11)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19711"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI EURO 3.000,00= PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DEL BRUSCANDOLO E DELLA CAMINADA TRA PARCHI E VILLE PREVISTE PER SABATO 1° MAGGIO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19712"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE SEMENZATO GIUSEPPE DAL 01.10.2010, CON DIRITTO ALLA PENSIONE A FAR TEMPO DAL 01.01.2011 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 5, LETTERA A) LEGGE N. 247/2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19713"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A QUATTRO DIPENDENTI DEL II^ SETTORE ALLA PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO 241/90. IMPEGNO DI SPESA EURO 321,81.= (COMPRESO IL BOLLO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19714"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 346,05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19715"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2010. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ ENI S.P.A.  ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19716"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENI  ADFIN S.P.A. ANNO 2010. FORNITURA A MEZZO MULTICARD ROUTEX. IMPEGNO DI SPESA EURO 330,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19717"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI 25 APRILE 2010. 65MO ANNIVERSARIO LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.094,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19718"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.920,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19719"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE - VE PER LA REDAZIONE DI D.U.V.R.I. PREVISTI DAL D.LGS. 81/2008 - EURO 6.976,80 CNPAIA E IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19720"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA BARBIERO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE P.I. A. GOLFETTO. EURO 5.791,07.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19721"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE - SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL (TV) - QUARTO IMPEGNO ANNO 2010 - EURO 660,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19722"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLE RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2010 - DITTA RETECO SRL DI VERONA - QUARTO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19723"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2010. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON &amp; C. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.415,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19724"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 18,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19725"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE S.Z. AD UN CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - D.LGS 81/08 MODIFICATO DAL D.LGS 106/09 SU DUE MODULI, ORGANIZZATO DA FORM&amp;R DI GALLIERA VENETA (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 181,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19726"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 1^ EROGAZIONE ANNO 2010 (EURO 8.537,65).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19727"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 1037 DELL'11.11.2008: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERITAS SPA PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE E ZERMAN - EURO 167,94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19728"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CORPETTI ANTIPROIETTILE PER USO ESTERNO, BOMBOLETTE SPRAY DA DIFESA CON RICARICA E PORTA PILA PER OPERATORI DELLA P.L. DITTA COM.FOR.T. SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.032,08 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19729"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L. DI FIRENZE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.294,42 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19730"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MARINI PER ANZIANI ANNO 2010.  AGGIUDICAZIONE ALL'HOTEL PRESTIGE DI RIMINI  (EURO 33.051,00 - ENTRATA  EURO 33.051,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19731"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI PER ANZIANI ANNO 2010.  AGGIUDICAZIONE ALL'ALPEN HOTEL DI ALPEN CENTER S.A.S. (TN) (EURO 49.898,00 - ENTRATA 49.898,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19732"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO FORMATIVO  DI CUI ALLE DELIB. G.C. N. 44 DELL'11.02.2010 E N. 93 DEL 18.3.2010. IMPEGNO DI SPESA  PER PREDISPOSIZIONE E FORNITURA ADESIVO MAGNETICO.  EURO 178,50. IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19733"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE ANTICIPATA DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE SIG.RA FAVARO SILVIA, DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO, PER DIMISSIONI VOLONTARIE A FAR TEMPO DAL 15/03/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 195,61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19734"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 -EURO 11.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19735"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2009-2010. MINORE ENTRATA EURO 480,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19736"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2010/31.03.2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.676,91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19737"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE AVANZI FLAVIO CON DIRITTO ALLA PENSIONE A FAR TEMPO DAL 01.06.2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19738"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FORMATIVO SUL TEMA "LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2010" ORGANIZZATO DA EDK EDITORE SRL DI TORRIANA (RN) PER IL GIORNO 23.04.2010 A TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 320,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL DIRETTORE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19739"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO ANNO 2009 AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DAVIDE ALBERTO VITELLI. (EURO 11.384,29 ONERI E IRAP COMPRESI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19740"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO DI STUDIO "IL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E IL RUOLO DELLE AA.LL. NEL GOVERNO DEL TERRITORIO VENETO" - LONGARONE (BL) 19/4/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,81 PER PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE II SETTORE ARCH. SALVINA SIST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19741"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AMMINISTRATORI LOCALI - 2° TRIMESTRE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.586,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19742"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO DEL DIRETTORE GENERALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO DELLA RETRIBUZIONE FONDAMENTALE DAL 1.4.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19743"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO 'LA CITTA' HA BISOGNO DI ME' DELL'ASSOCIAZIONE AUSER. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 PER IL MESE DI APRILE 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19744"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA "SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E MONTANI ANNO 2010". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19745"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L.. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19746"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA ED ASSICURATIVA AI FOTOCOPIATORI E FAX  IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L. PER L'ANNO 2010. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19747"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA DI BONISIOLO PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19748"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA  DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE 'LUNA D'AGOSTO' PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19749"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN AMBITO CONTABILITÀ, TRIBUTI, FISCALE, PERSONALE E GESTIONALE - DITTA DELFINO &amp; PARTNERS S.R.L.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19750"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALE INFORMATICO DISMESSO. MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. - EURO 308,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19751"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. ED ALLA DITTA EDK S.R.L.  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.576,47 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19752"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI MARZO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 381,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19753"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DA PARTE DELLA SOCIETÀ MO.SE. S.R.L . PERIODO 01.01 - 31.12.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19754"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LGS. N. 163/06 - ART. 125 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2010. INCARICO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA  DITTA MEB SRL DI MARCON (VE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.100,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19755"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'AFFRANCATRICE JET MAIL IN NOSTRA DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO ALBO POSTA. INCARICO ALLA DITTA M.T.E. ELETTRONICA S.N.C. DI RIVE D'ARCANO (UD). IMPEGNO DI SPESA EURO 912,96  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19756"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER ESCUSSIONE FIDEIUSSIONI BANCARIE RILASCIATE DA UNICREDIT BANCA SPA (EURO 2.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19757"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE. IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME IN TERRITORIO DI MOGLIANO VENETO O. F. RICCARDI (EURO 309,88)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19758"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.03.2010 - 31.03.2010 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 1.504,62=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19759"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ANTICIPAZIONE FINANZIARIA SU VERSAMENTI ICI 2009 - EQUITALIA NOMOS S.P.A. (EURO 16.169,21)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTABILITÀ, BILANCIO, ENTRATE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19760"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A N. 2 DIPENDENTI A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA "IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2011". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19761"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. PER IL NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX WORKCENTRE 5665V FLC - DITTA RTI X.I. RE.S S.R.L. - XEROX S.P.A. MILANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19762"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO "L'ORGANIZZAZIONE DEGLI ASILI NIDO E ALTRI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA NELLA REGIONE VENETO" DEL 14.04.2010 A CASTELFRANCO VENETO (TV). PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI VERBENI LUCIO E ZANCHI ANNA - IMPEGNO DI SPESA: EURO 360,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19763"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.205,64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19764"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE PER IL TRIENNIO 2010-2012 - ART. 2, COMMA 35, DELLA LEGGE 22.12.2008 N. 203. CONFERMA PER GLI ANNI PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19765"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE CON LA SOC. MOGLIANO SERVIZI SRL (MUNICIPALIZZATA).  ADEGUAMENTO CANONE ANNUALE PER LE ATTIVITA' PREVISTE DAGLI ALLEGATI "I" E "II" AI SENSI DELL'ARTICOLO  4 DEL CONTRATTO VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19766"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 102, COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 E ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL DPR 456/97. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2010 EURO 23.743,84.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19767"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE PAOLA PAGNOSCIN A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: L'ACQUISIZIONE GRATUITA DELLE STRADE. UTILIZZO ABBONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19768"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 263,00 =.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19769"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRASSEGNI PER LE AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE. ART. 36 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA  TAXI E NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19770"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE DI STRADE  COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI NELLE MORE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2010 ALLA DITTA TREVIMAIS. EURO 3.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19771"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO SALVAGNINI PER ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DAL SIG. MARES ROBERTO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 1613/2009. EURO 1.223,04.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19772"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI DI PADOVA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA. ANNO 2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 45.310,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19773"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE A THE MILKY WAY SRL PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA "HAPPY CHILD". SALDO A.S. 2009/2010 (EURO 24.700,00=.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19774"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" E DEL CENTRO INFANZIA "HAPPY CHILD"- PERIODO 01.01.2010 - 31.07.2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19775"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE PER MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 297,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19776"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CON ORDINE DI PAGAMENTO A DITTA LINK SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19777"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDIO - CORSO DI AGGIORNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. S.R.L. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE SUI SERVIZI CIMITERIALI ALLA RESPONSABILE PROCEDIMENTO DEL 2° SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA BISON FRANCESCA (EURO 150,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19778"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. MESI APRILE, MAGGIO E GIUGNO. REVOCA DD 993/2009 - EURO 5.764,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19779"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRUALICA BISON GIORGIO SRL DI MOGLIANO VENETO PER  LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO PRESSO L'UFFICIO CED DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. EURO 1.992,00 I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19780"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA  DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81-  4° IMPEGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19781"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1062 DEL 13.11.2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19782"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 19.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICO, STATO CIVILE, ELETTORALE, ANAGRAFE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19783"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE TELEFONICHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA NEGLI ELENCHI  UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI. SEAT SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.800,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19784"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO 'LA CITTA' HA BISOGNO DI ME' DELL'ASSOCIAZIONE AUSER. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.267,00 PER IL MESE DI MARZO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19785"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>"ESSERE DONNE OGGI" - INCONTRO CONCLUSIVO DEL 31.3.2010. ORGANIZZAZIONE DI PICCOLO BUFFET. IL PASTARO S.N.C. EURO 352,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19786"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIACARD S.P.A. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00. IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19787"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19788"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA NEVE 2010. ORDINANZA SINDACALE N. 2/2010.  IMPEGNO DI SPESA PER SPAZZAMENTO NEVE E ACQUISTO CLORURO DI CALCIO, AI SENSI ART. 191 DEL D.LGS 267/2000. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19789"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD UN DIPENDENTE II° SETTORE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: LA NUOVA DISCIPLINA DEL PAESAGGIO SECONDO IL CODICE DEL PAESAGGIO E LA RECENTE MODIFICA DEL D.L. N. 78/09. - UTILIZZO ABBONAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19790"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 90 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - AFFIDAMENTO INCARICO A PERSONALE COMUNALE DEL SECONDO SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO. QUARTO SERVIZIO OPERE E STRUTTURE PUBBLICHE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19791"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI CARLO CARRUBA E LORENZO LORENZON PER CAUSA CIVILE PROMOSSA DALL'I.P.A.B. "OPER PIE D'ONIGO" C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO, A.U.L.S.S. N. 8 E N. 9 E REGIONE VENETO. EURO 4.992,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19792"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI VENETO.  CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2010.  EURO 1.595,00.=  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19793"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA  CORRISPONDENZA C.LE ANNO 2010. 1° IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA ORGANI ISTITUZIONALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19794"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ANTONIO RICCI DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. JACOPO MARIA GASPAROTTO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19795"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA DI TREVISO AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. DELL'ING. MARCO SCATTOLIN NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE" CAT. D, POS. ECON. D1, A FAR DATA DALL'1.04.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19796"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI MONTANI PER ANZIANI ANNO 2010 ( EURO 52.800,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19797"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI MARINI PER ANZIANI ANNO 2010 ( EURO 41.800,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19798"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE. DITTA SIMA IMPIANTI DI PREGANZIOL (TV). TERZO IMPEGNO AI SENSI DELL'ARTICOLO 163 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 660,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19799"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE  RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2010. DITTA RETECO SRL CON SEDE A VERONA. TERZO IMPEGNO DI EURO 1.400,00 SU COMPLESSIVI EURO 17.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19800"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI FEBBRAIO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 664,69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19801"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE IN ESSERE, ANNO 2010 (EURO 715,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19802"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 ESENTE I.V.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19803"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER LA SISTEMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA DE GASPERI - IMPRESA EDILE PRIMO SERGIO CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA - EURO 471,58 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19804"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA  DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI. IMPRESA GIORGIO BREDA S.A.S DI MARTELLAGO (VE) APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. EURO 1.004,97 IVA/ESCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19805"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO ARCH. KATIA CORAZZA, EURO 134,64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19806"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2010. INCARICO DIRETTO IN ECONOMIA FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA - DITTA FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO  SPESA EURO 875,00  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19807"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DELL'UFFICIO STATO CIVILE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALL'A.N.U.S.C.A. NEL GIORNO 8 APRILE 2010 - IMPORTO EURO 150,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19808"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 EURO 500,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19809"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2010 RELATIVA ALL'ANNO 2009 (EURO 452,08)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19810"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AMIANTO - CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.250,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19811"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DEL SIG. B.U. PRESSO LA C.D.R. "N.D. M. TOMITANO E N. BOCCASSIN" DI MOTTA DI LIVENZA (EURO 14.012,00 - ENTRATA EURO 8.955,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19812"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CON ORDINE DI PAGAMENTO A DITTA LINK SRL (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.332,54)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19813"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI SOCIALI: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE  DI AREE DA ADIBIRE A COLTIVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19814"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI BELLUNESE SU: ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ,  AI DIPENDENTI DOTT.SSA MARA PICCIN E DOTT. URB. GIANPAOLO GIUDICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 181,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19815"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO TARIFFE APPLICATE DA VERITAS S.P.A. PER IL  RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO E ALLO SCARICO ALLA RETE FOGNARIA.. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19816"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO BT532ZZ MODELLO FIAT PUNTO, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19817"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI EURO 1.508,40 PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19818"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNI DIVERSI. EURO 814,28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19819"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE  COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA.  CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2010. EURO 1.250,00.= IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19820"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DUPLICATORE DUPLO 43S. INCARICO ALLA DITTA COPY LINE CON SEDE IN SILEA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19821"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2010 E ARRETRATI ISTAT ANNO 2009 (EURO 43.604,49)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19822"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL E BILANCIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ITALIANA AUDION S.R.L. DI MILANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 737,16 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19823"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO SALVAGNINI PER RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DALLA SIG.RA ANNA DAL CORSO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 1608/09. EURO 1.223,04.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19824"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO SALVAGNINI PER ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DAI SIGG.RI FEDERICA MONDADORI E GUIDO BARZAZI AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 1872/2008. EURO 1.223,04.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19825"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2009. EDK EDITORE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 492,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19826"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. LUIGI MANZI PER RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DAL SIG. MARANGONI GIANNI C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 489,15.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19827"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTO 2 - UMI-NC2 - SITUATO ALL'INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO DI ZERMAN. PRESA D¿ATTO DEL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19828"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9 IN VIA GHETTO. PROROGA TEMPI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA, SIT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19829"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.6.2010 PARI DA EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19830"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMA RATA ANNO 2010 PARI AD ¿ 52.120,53 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19831"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLE RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2010. DITTA RETECO SRL CON SEDE A VERONA - SECONDO IMPEGNO DI EURO 1.400,00 SU COMPLESSIVI EURO 17.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19832"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA A. FRANK AL D.LGS.. 626/94 (ORA D.LGS 81/2008) - IMPRESA FAVARETTO COSTRUZIONI METALLICHE SRL DI ORIAGO (VE) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.- EURO 263,87 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19833"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE COLLODI, VESPUCCI E MATERNA DI MAROCCO (SERENA) AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - DITTA GUIDOLIN SRL DI RESANA (TV) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALLA DITTA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 510,31 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19834"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DI FEBBRAIO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 397,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19835"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SUL FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2010. EURO 46.824,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19836"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ACQUISIZIONE DELLE IMPRONTE DIGITALI. DITTA GRUPPO S.I.T. SRL DI QUARTO D'ALTINO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 243,60 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19837"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.981,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19838"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO AL PERIODO 01.01.2010 - 28.02.2010 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 7.256,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19839"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.294,42 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19840"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.675,13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19841"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CCNL DIRIGENTI COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE OCALI QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 BIENNIO ECONOMICO 2006-2007. CORRESPONSIONE EMOLUMENTI ARRETRATI - IMPEGNO DI SPESA EURO 24.068,12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19842"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE TRENDMICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.880,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19843"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2010. DITTA INSIEL MERCATO SPA DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.173,65 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19844"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA ENI S.P.A. PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19845"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2010. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ ENI S.P.A. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19846"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PROGRAMMA SANITARIO PER L'ANNO 2010 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. CONFERMA DELL'INCARICO AL DOTT. FABIO VIA CON STUDIO A TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 731,27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19847"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "PROGETTO DIFESA PERSONALE E TECNICHE OPERATIVE PER LA POLIZIA LOCALE" ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE ASD NIPPON CLUB KARATE DI PASTRENGO (VR). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19848"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A GARANZIA IMPEGNI IN ESSERE CON CODUSSI SOC. COOPERATIVA, A SEGUITO CONVENZIONE PER ASSEGNAZIONE N. 4 ALLOGGI A CANONE CONVENZIONATO A FAVORE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI E NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI INDIVIDUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (EURO 5.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19849"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19850"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI II° SETTORE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "LE FORME DI ATTIVITÀ NEGOZIALE DELL'ENTE LOCALE" - UTILIZZO ABBONAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19851"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO PRESTATO DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2010 - EURO 2.960,64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19852"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DEL SIG. PAOLO CIPRIANI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 90 DEL D.LGS. N. 267/2000 DALL'8.03.2010 AL 31.12.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19853"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>"IL DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA DERIVANTE DA PUBBLICI ESERCIZI". AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CASTAGNOLI GABRIELLA - SERVIZIO SPORTELLO UNICO E LICENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 110,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19854"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ASTA PUBBLICA "VENDITA AREE IN ZONA INDUSTRIALE - ARTIGIANALE DI PRODUZIONE - COMMERCIALE LOTTO N. 7". DITTA BACS INVESTIMENT S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19855"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 5 PERSONAL COMPUTER,  5 MONITOR E 2 SCANNER PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA EASY PC S.R.L. DI MARGHERA (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.285,60 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19856"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA  ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI SCORZÈ (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19857"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI N. 3 FRANCHIGIE CONTRATTUALI SU POLIZZA R.C.T., PER TRATTAZIONE DEI SINISTRI DEI SIGG.RI CHIN V., FAVARETTO M. L. E BRUGNARO M.. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 1.300,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19858"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORNITURA CARTUCCE, TONER E MATERIALE P.C.ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI SCORZÈ (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROVVEDITORATO, ECONOMATO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19859"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA  DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81-  3° IMPEGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19860"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 168,38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19861"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI RICERCA E INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE  DEL PROGETTO "ENERGIA COMUNE". APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PRESA ATTO ESITO: GARA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19862"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE E DI SUPERVISIONE ORGANIZZATA DA IRS - ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE DI MILANO - ALLE ASSISTENTI SOCIALI DEL 2° SERVIZIO DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE POLITICHE DELLA CASA. (IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19863"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.471,76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19864"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI E-TRIBUTI - ANNO 2010 DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.334,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19865"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETÀ INSIMARK S.R.L. NELLA SOCIETÀ INSIEL MERCATO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19866"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. ANNO 2010. DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.770,00 IVA COMPRESA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19867"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE MODELLI CUD ANNO 2010 DALLA DITTA INSIEL S.P.A.IMPEGNO DI SPESA EURO 744,00= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19868"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.583,08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19869"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ABBONAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - EDIZIONE 2010. DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. DI FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 558,20 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19870"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 15 ABBONAMENTI IN CONVENZIONE PER LA SOSTA SU AREE A PAGAMENTO - ANNO 2010. DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19871"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISPESL DI VENEZIA - MESTRE PER IL VERSAMENTO DELLE COMPETENZE PER LA VERIFICA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO DI PIAZZA CADUTI (TARIFFE DI CUI AL D.M. 07.07.2005) - EURO 322,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19872"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 -EURO 11.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19873"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA SIMA IMPIANTI DI PREGANZIOL (TV) - SECONDO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 660,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19874"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE PER PERSONALE IN COMANDO FINO AL 10/05/2010 PRESSO CORTE DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.681,74=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19875"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PERIFERICI POLIFUNZIONALI DI ZERMAN. AFFIDAMENTO ALLA "SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RL RUGBY MOGLIANO" PER IL PERIODO DAL 22/02/2010 AL 31/07/2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19876"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA E FORMAZIONE AI PROGRAMMI APPLICATIVI. DITTA KIBERNETES SRL DI SILEA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1941,65 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19877"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SECCO LUCIA  A PARTECIPARE AGLI INCONTRI DI STUDIO E AGGIORNAMENTO  SU "LA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ONLINE" ORGANIZZATI DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, CON SEDE A PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 251,81."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19878"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO 'LA CITTA' HA BISOGNO DI ME' DELL'ASSOCIAZIONE AUSER PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALMENTE UTILI DA PARTE DI PERSONE ANZIANE, ANNO 2010 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.940,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19879"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE MOGLIANESE 2010. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO MOGLIANO PER 'INIZIATIVA SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI - 21.02.2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.500,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19880"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA MORARU FLORINA VASILICA E DEI FIGLI MINORI  PRESSO UNA STRUTTURA GESTITA DALLA COOPERATIVA SERVIRE (EURO 114,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DI PROMOZIONE SOCIALI E DELLE POLITICHE CASA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19881"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGRAZIONE DELL'ATTUALE APPLICATIVO ASCOT/3 WINRAP ALLA NUOVA VERSIONE ASCOT-WEB PRESENZE/ASSENZE CON FORNITURA DEL SW SELF SERVICE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.070,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19882"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE 'LUNA D'AGOSTO' PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19883"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 882 DEL 10.12.2009 (MINORE ENTRATA EURO 9.344,00=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19884"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 1 GENNAIO 2010 - 31 DICEMBRE 2010 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19885"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>1^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2010. (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19886"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI" E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2009 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19887"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA DI BONISIOLO PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE. DURATA FINO AL 31.03.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19888"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2010 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 671.521,29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19889"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA  TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLE RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETA' COMUALE ANNO 2011 - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.E I. ALLA DITTA S.T. SRL DI UDINE - PRIMO IMPEGNO DI EURO 1.400 SU 17.000 - CUP E64C10000140004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19890"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. AGGIORNAMENTO CANONE ANNUO DI GESTIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 30.06.2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO  110.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19891"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE N. 75 DEL 30.01.2009 PER L'AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI DEL C.D.S. E ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE - PERIODO 01.02.2009 -31.01.2012.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19892"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA SUL TEMA "ADEMPIMENTI DEL PRIMO SEMESTRE 2010 E NOVITÀ LEGISLATIVE E GIURISPRUDENZIALI" CHE SI TERRÀ A CITTADELLA IL 25 E 26 FEBBRAIO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 601,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19893"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IVA  E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS. EURO 371,00 E EURO 1.536,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19894"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA NEVE 2010. ORDINANZA SINDACALE N. 2/2010.  IMPEGNO DI SPESA PER SPAZZAMENTO NEVE E ACQUISTO CLORURO DI CALCIO, AI SENSI ART. 191 DEL D.LGS 267/2000. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.423,76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19895"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVAMENTE AL MESE DI GENNAIO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.215,56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19896"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI GENNAIO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 867,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19897"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD UNA DIPENDENTE DEL SERVIZIO FRONT-OFFICE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "LA CERTIFICAZIONE ANAGRAFICA, L'IMPOSTA DI BOLLO E LA CARTA D'IDENTITÀ NEI SERVIZI DEMOGRAFICI" - UTILIZZO ABBONAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19898"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO PER CESSIONE DI CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DEL DOTT. STEFANO MACCARRONE PRESSO LA REGIONE DEL VENETO A FAR DATA DALL'1.03.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19899"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'ANALISI DEL PROGETTO E DEL S.I.A. DI UN SISTEMA DI TERMOVALORIZZAZIONE ALIMENTATO CON RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19900"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA CPDEL PRESSO L'INPDAP DI EX DIPENDENTE TEMPORANEA, CON SUCCESSIVO IMPEGNO DI SPESA DA EFFETTUARSI AD EMISSIONE DI RUOLO CONTRIBUTIVO DA PARTE DEL PREDETTO ISTITUTO PREVIDENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19901"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.01.2008 - 31.12.2009 - DA PARTE DELLA MO.SE. SRL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19902"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. ELENA QUARTO: RITORNO ORARIO DI SERVIZIO A TEMPO PIENO DAL 15.2.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19903"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE DI EURO 43.250,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19904"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. UTILIZZO LOCALI DI VIA RONZINELLA 242 DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA". IMPEGNO DI SPESA (EURO 700,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19905"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 27 E 28 MARZO 2010. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19906"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI - INCARICO ALLA DITTA  MO.SE. S.R.L. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 23.352  IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19907"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI PREVISTE PER IL 28/29 MARZO 2010. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.015,40.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19908"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA, CARTA COLORATA E CARTA A MODULO CONTINUO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &amp; C.. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19909"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - RESTITUZIONE QUOTA ISCRIZIONE PER RITIRO CAUSA GRAVE MALATTIA (IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19910"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1172 DEL 19.12.2008. COSTITUZIONE FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2008. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19911"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.284,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19912"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIAMPAOLO MIOTTO DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA VIANELLO GEMMA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19913"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIAMPAOLO MIOTTO DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA CECILIAN ALBERTA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19914"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA "COME IMPOSTARE E SVILUPPARE UNA CONVENZIONE URBANISTICA". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19915"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER L'ANNO 2011 - ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO IN MESTRE - VENEZIA. EURO 4.461,60 CNPAIA E IVA COMPRESE. CUP E69H10001000004 CIG 070321575E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19916"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 446 DEL 12.06.2009 (EURO  473,72)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19917"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANEGGIO VALORI MESE DI GENNAIO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 325,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19918"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PERSONALE DIPENDENTE PER LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.381,75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19919"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 59/99 SCUOLE PRIMARIE COLLODI E VALERI. DITTA BORTOLETTO SRL, CON SEDE  A PONZANO VENETO (TV).  APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3. EURO 10.659,00  (CUP COLLODI: E66E10000020006 CUP VALERI: E66E10000030006).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19920"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INDICE ISTAT FOI ANNO 2010 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRETTORE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 673,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19921"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 221,61)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19922"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO ACI-PRA PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.204,77 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19923"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON MODULI IN POLICRISTALLINO SULLE COPERTURE DELLA SCUOLA ARCOBALENO,  PALESTRA MENEGAZZI E BOCCIODROMO - PRIMO LOTTO - DITTA SIMA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) -  APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO  EURO 170.500,00  CUP E65F10000030004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19924"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE ARCHIVIO BANCA DATI ANIA E ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 371,85 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19925"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO DI ADESIONE AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE  AL C.D.S. PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI) ABILITATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.728,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19926"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE SOFTWARE DI TELECONTROLLO PRESSO 8 SOTTOPASSI STRADALI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ELTEL4 DI DUE CARRARE (PD). EURO 43.344,00 IVA C.   CUP E64E10000090004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19927"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2010 MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGET. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19928"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA M. POLO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPRESA FREZZA DI FREZZA SERGIO CON SEDE A ORIAGO (VE) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 346,61 IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19929"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE VALERI, OLME E DELL'INFANZIA AQUILONE AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008). IMPRESA PRIMO SERGIO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO POLIZZA FIDUIUSSORIA E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE - EURO 542,80 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19930"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE COLLODI, VESPUCCI E MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - DITTA GUIDOLIN SRL DI RESANA (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - LIQUIDAZIONE DI EURO 19.591,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19931"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2010. INCARICO ALLA DITTA SIMA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - PRIMO IMPEGNO DI SPESA  DI EURO 660,00 SU EURO 7.000,00 COMPLESSIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19932"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL II° CONVEGNO REG.LE DEL VENETO ORGANIZZATO DA  A.N.U.S.C.A. SRL SUL TEMA: "DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO: LA FAMIGLIA MULTIETNICA NEGLI ADEMPIMENTI DI STATO CIVILE" -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19933"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER LA SISTEMAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA DE GASPERI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALL'IMPRESA EDILE PRIMO SERGIO CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 3.020,09 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19934"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE (EURO 63.851,62) COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19935"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 MARZO 2010. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 3/2/2010 - 28/04/2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19936"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC MESI FEBBARIO-MARZO 2010 NELLE MORE ATTIVAZIONE PROCEDURE GARA D'APPALTO ANNI 2010-2011. EURO 8.085,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19937"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA  DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81-  2° IMPEGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19938"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2011 - INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL - PRIMO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 163 - EURO 680,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19939"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.  ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 263,00 =.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19940"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2010. EURO 9.368,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19941"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MANEGGIO VALORI MESE DICEMBRE 2010 - EURO 289,31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19942"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE BISON FRANCESCA  PER L'ESERCIZIO 2009 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19943"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 3° ANTICIPAZIONE, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 547 DEL 09/07/2009, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA. (EURO 5.746,13)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19944"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 214.270,00= PER LA  FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIFERITA AL PERIODO 01.01.2010 - 31.08.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19945"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2009. EURO 1.159,76.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19946"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTODELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO PUNTO COMUNE - DR.SSA BARBARA VANIN PER L'ESERCIZIO 2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19947"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA ANNO 2010 AI CONSIGLIERI COMUNALI, ALLA COMMISSIONE EDILIZIA ED AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 7.595,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19948"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2010 CON AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. - PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 583,30.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19949"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA "L'UFFICIO SEGRETERIA DOPO LA RIFORMA DELLE AUTONOMIE". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19950"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ED AL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE - ANNO 2009 - EURO 9.386,73.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19951"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER REGOLARIZZAZIONE ANNO 2009 E PREVENTIVO ANNO 2010: IMPEGNO DI SPESA EURO 20.815,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19952"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2010. EURO 196.329,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19953"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SU POLIZZA R.C. PATRIMONIALE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA, DELLE POSIZIONI APIACALI, DEI CONSIGLIERI COMUNALI. EURO 8.500,00 INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19954"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 01.01.2010 - 31.12.2010. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 79.533,24=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19955"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI DOMANDE DI MOBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE" CAT. D-PROFILO DI ACCESSO D1. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19956"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI LORENZO LORENZON E CARLO CARRUBA PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALLA SIG.RA LINGUERRI ANNA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 6.200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19957"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO E PARTNERS SRL SU "LA LEGGE FINANZIARIA 2010 E I DECRETI COLLEGATI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 156,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19958"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2009 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19959"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E NUOVA DOTAZIONE ORGANICA APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.02.2010. ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19960"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA DOTAZIONE ORGANICA APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 20 DEL 21.01.2010 - ATTO RICOGNITIVO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19961"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI MESE DI DICEMBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 501,22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19962"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 581,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19963"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2010 ALL'A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE). IMPEGNO DI SPESA (EURO 350,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19964"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A N. 2 DIPENDENTI A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA "I MESSI COMUNALI E LE NOTIFICHE". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19965"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA STAMPA TELEMATICA QUOTIDIANA: AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA PRESS SERVICE S.A.S. DI MARGHERA. PERIODO 01.01.2010 - 31.01.2010 - EURO 240,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19966"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19967"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOVETTURA DA CEDERE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALL'ARMA DEI CARABINIERI - STAZIONE DI MOGLIANO VENETO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. EURO 22.289,71.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19968"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - GENNAIO 2010. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON &amp; C. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.415,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19969"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL RIPARTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A.L. ANNO 2008, ART. 11 L. 431/98, E PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI PER MOROSITÀ - DGRV 2794/09 E DDR 395/09 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19970"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC GENNAIO 2011  EURO 1980,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19971"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ABBONAMENTO PER IL COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC DEL CED DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19972"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO DELL'ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "DUCA DEGLI ABRUZZI" DI TREVISO DI N. 3 ALUNNI NEL MESE DI FEBBRAIO 2010 PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19973"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AGGIUDICAZIONE A CI.GI.ESSE  SRL. IMPORTO  EURO  1200,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19974"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA  DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81-  1° IMPEGNO 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>OPERE, STRUTTURE PUBBLICHE, MANUTENZIONI, VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19975"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A N. 1 DIPENDENTE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA "LA DISCIPLINA DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19976"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENTI ANNO 2010. IMPEGNO 123.363,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19977"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SUL FONDO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010 EURO 375.566,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19978"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNO DELLA MEMORIA 2010 - CONVEGNO 'LA COLPA DI ESSERE NATI' DI GIOVEDI' 21 GENNAIO. EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE 'CLIO 92' A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19979"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 1.10.2009/31.12.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.212,47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19980"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19981"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2010 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL CCNL 23.12.1999.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19982"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2010 - PARTE STABILE - AI SENSI DELL'ARTICOLO 31 COMMA 2 DEL CCNL 22.1.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19983"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2009/2010: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI NIDI D'INFANZIA FUORI TERMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19984"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDO LAVORO STRAORDINARIO - EURO 9.368,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19985"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO NON DIRIGENTE ANNO 2011. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19986"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI ARCH. SALVINA SIST E  CASTAGNOLI GABRIELLA A PARTECIPARE AL SEMINARIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALLA SSPAL E DALLA REGIONE DEL VENETO DAL TITOLO "LO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19987"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA RELATIVE AL PERIODO PERIODO 01.12.2009 - 31.12.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 5.941,62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19988"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD UNA DIPENDENTE DELL'UFFICIO ANAGRAFE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LE RESPONSABILITÀ PENALI E PATRIMONIALI DELL'UFFICIO ANAGRAFE" - UTILIZZO ABBONAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19989"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2010 - EURO 515,97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2011-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19990"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. ANGELO BON DEL SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO FABBRICATI A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA: "GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: CONFIGURAZIONE, SERVIZIO PUBBLICO, AFFIDAMENTO" - UTILIZZO ABBONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19991"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE VENETO TRAMITE IL GESTORE INFOPLUS S.R.L. DEI DECRETI DI ESPROPRIO, DEGLI AVVISI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO, DEGLI AVVISI AI CREDITORI. EURO 960,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19992"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA  DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 391,81-  1° IMPEGNO 2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19993"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3.971,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19994"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIAMPAOLO MIOTTO DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. CODOLO GIOVANNI C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19995"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AMMINISTRATORI LOCALI - 1° TRIMESTRE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.586,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19996"><Anno>2010</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI - 1° SEMESTRE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 56.736,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19997"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA. ADESIONE ANNO 2008. EURO 4.950,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19998"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTO/SPESE AD ANCIVENETO PER AZIONE LEGALE FINALIZZATA AD OTTENERE RIMBORSO DELLA TCG INDEBITAMENTE VERSATA DAL 2003 AD OGGI. EURO 400,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19999"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PRONTO INTERVENTO URBANO/ECOLOGICO E DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI ANZIANI. INTEGRAZIONE DD N. 758/2008. IMPEGNO DI SPESA PER IRAP. EURO 476,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20000"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO SRL. EURO 1500,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20001"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE BISON FRANCESCA - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.556,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20002"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE MINELLO ANNAMARIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.111,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20003"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE AVANZI FLAVIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.290,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20004"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE NOVELLO OSCAR - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.111,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20005"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE SECCO LUCIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.556,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20006"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE FUSON MOSÉ - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.290,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20007"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE VERBENI LUCIO - IMPEGNO DI SPESA 10.022,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20008"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE SPONCHIADO LINO - IMPEGNO DI SPESA 8.199,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20009"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE MENEGHELLO ROBERTO- IMPEGNO DI SPESA EURO 6.834,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20010"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE FAVARETTO GIOVANNI - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.498,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20011"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER L'ANNO 2009 FINO AL 31.08.2009: DIPENDENTE CASARIN LICIA IMPEGNO DI SPESA: EURO 6.378,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20012"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DIPENDENTE BALDAN FABIO PRESSO AREA "PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE" DALL'1.1.2009 FINO AL 31.08.2009. IMPEGNO DI SPESA 4.556,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20013"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.644,00= A FAVORE DELLA DITTA 'TARGET DUE S.R.L.' PER PAGAMENTO PERDITE DERIVANTI DALLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA INSERITA NEL PROGRAMMA: 'L'ESTATE MOGLIANESE 2009'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20014"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ESTERNA DI EVENTI ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI NELL'AMBITO CULTURALE, SOCIALE, SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20015"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. CONTRIBUTO ANNO 2009. (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20016"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMUNITÀ - DISPONIBILITÀ DELLA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" DI MAZZOCCO ALL'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA N. 176, MOGLIANO VENETO NEL PERIODO 01.01.2010 - 31.03.2011 (EURO 6.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20017"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURE PARTICOLARI E MATERIALE DIDATTICO A FAVORE DI SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA DI MOGLIANO VENETO DESTINATI ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO 1.985,97 IVA E SPESE DI SPEDIZIONE COMPRESE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20018"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20019"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/1998 ART. 27 E L.R. 9/2005 ART.30 -  CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO  A.S. 2009-2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.270,25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20020"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI STRUMENTALI NECESSARI ALL'ATTIVITÀ DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 974,60 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20021"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2009 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 46.000,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20022"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI ANNO 2009 AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 265/99 E D.M. 6 AGOSTO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20023"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 16 DEL 12/07/2007 "DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" - EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2008 (EURO 6.485,63 - ENTRATA EURO 5.446,42)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20024"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE EFFETTUATE DALLA DOTTORESSA LAURA FALCINELLI PER LA CAMPAGNA STAMPA DELLA XXI° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 39,08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20025"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ADEGUAMENTI ISTAT SU CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2009 (EURO 199,03)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20026"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA D'USO PER IL PROGRAMMA VISUALIZZATORE DI FLOTTE OPTAC PER IL SIMULATORE DI VELOCITÀ SVX 2003.9. DITTA STONERIDGE ELETRONICS LTD. - DUNDEE (SCOZIA). IMPEGNO DI SPESA EURO 202,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20027"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA "DE.SCO S.R.L." DI CAMPODARSEGO (PD) DI ARREDI VARI PER LE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.225,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20028"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA  EURO-TOURS SNC A SVOLGERE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER INIZIATIVE INTEGRATIVE AL PIANO DI OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA, DURANTE L'A.S. 2009-2010 (SPESA EURO 10.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20029"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO COMUNALE "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" - F.S.A.L. ANNO 2008, ART. 11 L. 431/98 (EURO 50.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20030"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INFORTUNISTICA MA.GI SRL PER LA TRATTAZIONE DEL SINISTRO DEL 18.09.2009 - DANNEGGIAMENTO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAGIONATO DAL SIG. ZANINI ANDREA. EURO 71,35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20031"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI ADDESTRAMENTO SU PRODOTTO SOFTWARE ASCOT-WEB PROVVEDITORATO - ECONOMATO ACQUISTI E PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.420,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20032"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. GUIDO PICCIONE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL SIG. VITTORINO CESTER. EURO 1.566,73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20033"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DAGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI DI ALLOGGI REALIZZATI SU AREE PEEP E CONCESSI IN DIRITTO DI PROPRIETÀ. RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DAI SIG.RI BELLIO AIDA SANDRI ANNA E DE MERICH FRANCO - CANOVA SIMONE E FUMI LAURA. IMPEGNO DI SPESA  EURO 4.368,14=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20034"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE COMPENSO PER RECUPERO EVASIONE ICI. ANNO 2009 (EURO 18.400,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20035"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DUE CARRELLI DA TRASPORTO. INCARICO ALLA DITTA FERRAMENTA MARTON S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 79,60 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20036"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELELASER LTI 20.20. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 672,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20037"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PER SOSTITUZIONE PARTI DANNEGGIATE ETILOMETRO SERES 679E. DITTA RECOM INDUSTRIALE S.R.L. DI GENOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20038"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI RADIO PORTATILI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA SISMIC SISTEMI S.R.L. DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.988,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20039"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TARATURA PRESSO CENTRO S.I.T. AUTORIZZATO (101) DELL'APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104/C2. DITTA B.M. SERVIZI S.R.L. DI  ORIGGIO (VA). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.020,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20040"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2010 (EURO 92.973,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20041"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.260,39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20042"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA CPDEL PRESSO L'INPDAP DI EX DIPENDENTE TEMPORANEA, CON SUCCESSIVO IMPEGNO DI SPESA DA EFFETTUARSI AD EMISSIONE DI RUOLO CONTRIBUTIVO DA PARTE DEL PREDETTO ISTITUTO PREVIDENZIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20043"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE E NON GODUTE EX DIPENDENTE SIG.RA VALERIA LION. IMPEGNO DI SPESA: EURO 3.241,71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20044"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 4 MODULI RAM PER IBM 3650 M2 CAPACITÀ CADUNA 4GB CON SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SU NODI VMWARE. DITTA COSMIC BLUE TEAM S.P.A. DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.176,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20045"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 613/09 EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. 2547/08 FALLIMENTO IMPRESA COSTRUZIONI SUCCESSORI PIETRO MICHIELETTO S.R.L.. EURO 40.348,01.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20046"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER PER LA TRATTAZIONE DEL SINISTRO DEL 04.12.2005: DANNEGGIAMENTO A VEICOLO TARGATO BR685RG. EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20047"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADEGUAMENTI ISTAT RELATIVI ALL'ANNO 2009 SU CONTRATTI DI LOCAZIONE EURO 129,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20048"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. ALBERTO BORELLA PER CAUSA CIVILE PROMOSSA DALLA SOCIETÀ M-INVEST DINANZI AL TRIBUNALE DI TREVISO. EURO 21.595,64.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20049"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. ALBERTO BORELLA E AVV. LUCIO VALERIO MOSCARINI PER RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO - VENETO C/M. INVEST S.R.L.. EURO 21.543,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20050"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. RICCARDO DALLA VEDOVA PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA GEFIN S.R.L. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.754,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20051"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO GESTIONE PROGETTO GIOVANI" DI CUI ALLA D.D. 156/2008 DI AGGIUDICAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT 2009 E IMPEGNI ANNI 2010 - 2011 (EURO 176.622,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20052"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO INTERVENTO DI COMUNITÀ E SERVIZI PER I NUOVI CITTADINI" DI CUI ALLA D.D. 141/2008 DI AGGIUDICAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT 2009 E IMPEGNI ANNI 2010 - 2011 (EURO 161.290,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20053"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AVV. ALBERTO BORELLA RELATIVE ALLA CAUSA CIVILE - FASE DELL'APPELLO - PROMOSSA DALLA SOCIETÀ M-INVEST S.R.L. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 12.248,41.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20054"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ALLOGGIO SITO IN PIAZZA PIO X° N. 5 INT. 2 - RIDETERMINAZIONE QUOTA A CARICO ASSEGNATARIO (MINORE ENTRATA EURO 3.600,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20055"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DD 757 DEL 21-10-2009: "LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIPENDENTE ROSSET FEDERICO IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO" - IMPEGNO DI SPESA EURO 465,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20056"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DD 760 DEL 21-10-2009: "LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DOTT. STEFANO MACCARRONE IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO" - IMPEGNO DI SPESA EURO 372,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20057"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA VARI SUL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2009. EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20058"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2009 AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 CCNL 22.1.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20059"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. 10/96 PER L'ANNO 2009 (EURO 1.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20060"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2009 AI SENSI DELL'ART. 26 DEL CCNL 23.12.1999 E SMI. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20061"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO ACCONTO PRIMI 4/12 QUOTA CAPITARIA  ANNO 2010 PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 (EURO 193.674,00 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20062"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>STABILIZZAZIONE EX ART. 1, C. 558, DELLA L. 296/2006 ED ART. 3, C. 90, DELLA L. N. 244/2007: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERM. DAL 30/12/2009 DI: ROSIN DENIS - "ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C, POS. C1; CONTESSOTTO ELENA E MEOLA ANNALISA - "OPERATORE AMM.VO CAT. B - PROFILO DI ACCESSO B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20063"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI DI VIA PIAVE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. DITTA EREDI BULEGATO EMANUELE CON SEDE A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI SPESA, S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 19.405,53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20064"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REALIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE CARTACEO PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PUBBLICA PER L'OPPOSIZIONE ALLA COSTRUZIONE DI UN INCENERITORE A MOGLIANO VENETO - DITTA SERVIZI &amp; COMUNICAZIONE DI MARCON - IMPEGNO DI SPESA EURO 858,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20065"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PERIODO 1/02/2010-31/08/2011.- IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE GARA D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20066"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO PER ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PDC A SANATORIA - L. 326/03 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.864,60=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20067"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATI IN ALCUNI TRATTI DELLE VIE BONISIOLO, CROCE E GHETTO: MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA D.D. 1261 DEL 24.12.2008 ED IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA MEB SRL DI SCHIO (VI)  PER LA FORNITURA DEL MATERIALE ELETTRICO. EURO 16.000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20068"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PREDISPORRE VARIANTI A PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA AL SERVIZIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20069"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO VIGENTE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE CON LA SOC. MO.SE. SRL (MUNICIPALIZZATA) - ADEGUAMENTO CANONE 2009 PER LE ATTIVITA' PREVISTE DAGLI ALLEGATI "I" E "II" AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 - EURO 26.182,34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20070"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE ESISTENTI SCUOLE MATERNE MONTESSORI E ARCOBALENO ALLE NORME DEL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) E DI CONSOLIDAMENTO E IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA (SOLO MONTESSORI) - IMPRESA GIOMO SRL CON SEDE A SILEA (TV) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 473,64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20071"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE. LIQUIDAZIONE PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE D.LGS 163/2008. EURO 3.176,24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20072"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI PERCORSO PEDONALI DI VIA NUOVA EUROPA.IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO. EURO  1738,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20073"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA  DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI. -  IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ARTICOLO 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I.  EURO  396,59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20074"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA MATERNA G. RODARI AL DLGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EUO 285,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20075"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLE SCUOLE PRIMARIE VALERI, OLME E MATERNA AQUILONE AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 338,89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20076"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLA SCUOLA A. FRANK AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 154,73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20077"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO . LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE. EURO 294,68.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20078"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE D.LGS. 163/2008 DIPENDENTI. EURO 418,71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20079"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SECONDO LOTTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 930,85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20080"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2009 - PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ - E. 26.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20081"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE - COMUNE  DESIGNATO ZONA PARZIALMENTE VULNERABILE DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA" APPROVATO CON DCC N.58/2009 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 510,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20082"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2008/2009. A.T.I.: CRISTOFORETTI, SIMA, CPL. APPALTO 2006/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 122.031,85 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20083"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 125, COMMA 11, D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - SERVIZIO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI BAGNI SCUOLE VARIE - PERITO INDUSTRIALE ANGELO GOLFETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE) - EURO 2.570,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20084"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 AGGIORNAMENTI DEL SOFTWARE PRIMUS DA VERSIONE REVOLUTION E VERSIONE UNICO PER  IL SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO FABBRICATI - DITTA ACCA SOFTWARE SPA CON SEDE A MONTELLA (AV) - IMPEGNO DI EURO 286,80 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20085"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOC. MO.SE. SRL (SOC. MUNICIPALIZZATA) - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. PER L'INSTALLAZIONE DI PROTEZIONI SULLE RINGHIERE DELLE SCALE E DEL BALLATOIO DELLA SCUOLA PRIMARIA PIRANESI DI VIA DE GASPERI  - EURO 2.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20086"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO TECNICO MEDIANTE SERVICE COORDINATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER LA STESURA DI RILIEVI, GRAFICI E RELAZIONI FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI ALL'ARCH. BARBARA NEGRI RESIDENTE A SALZANO (VE) - EURO 2.611,40 IVA E CNPAIA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20087"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 4.791,49.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20088"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2009/2010; LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI (SPESA EURO 17.680,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20089"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI EDILI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA  E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FORMENTIN SNC CON SEDE A MONIEGO DI NOALE (VE) - EURO 19.629,60 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20090"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N.21 DEL 4/12/2009 PER IL CONTENIMENTO DELLA PROLIFERAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEI COLOMBI IN AMBITO URBANO - MO.SE. SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.900,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20091"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANNO 2009 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI MOGLIANESI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA LIMITATAMENTE ALLA PULIZIA DELLE STRADE E ALLA GESTIONE DEL VERDE AREA D2/B (S.P.Z.). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20092"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CAPELLINA DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO. INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA FONDACO RESTAURI SAS DI VENEZIA AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 5.496,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20093"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - ACQUISTO CARRELLO A CASSONE PER IL TRASPORTO DI DOCUMENTI - DITTA KAISER + KRAFT SPA CON SEDE A LOMAZZO (CO) EURO 553,20 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20094"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE COLLODI, VESPUCCI  MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008). ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I.: INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI CERTIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO E REDAZIONE DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA E DI CONFORMITA' DEI MATERIALI INSTALLATI. ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO  A BIANCADE DI RONCADE (TV) - EURO 734,40 CNPAIA E IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20095"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA MATERNA G. RODARI AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPRESA EDILE GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO (VE) - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 456,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20096"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE COLLODI, VESPUCCI E DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 323,47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20097"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS.VO N. 163/2006 E S. M. E I.:ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRUALICA BISON GIORGIO SRL PER ESEGUIRE LA RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO (MANUTENZIONE STRAORDINARIA)  EURO 1.860,00 I.V.A. 20% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20098"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLA SCUOLA M. POLO AL D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I.  EURO 216,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20099"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO BIBLIOTECA RAGAZZI E UFFICI VARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA MO.SE. SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.074,40.= IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20100"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE ALLA SIG.RA MESE FATMA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20101"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE METROPOLITANA PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009 (EURO 2.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20102"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. CASARIN FRANCESCO  (EURO 500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20103"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA L.R. 8/86, ART. 3 A FAVORE DEL SIG. K.A. (EURO 1.039,02 - ENTRATA EURO 1.039,02).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20104"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TECNICO PER IL FRAZIONAMENTO AL CATASTO FABBRICATI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO "CASA DEL BAMBINO" DI VIA DE GASPERI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 COMMA 11,  D.LGS. 163/2006 E S. M. E I.  AL GEOM. FILIPPO SORDI CON STUDIO PROFESSIONALE A PREGANZIOL (TV). EURO 1.872,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20105"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AMBITO 3Z SITO LUNGO VIA S. ELENA A ZERMAN AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I.. PROROGA TEMPI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20106"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 98,32)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20107"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 102,15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20108"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI E ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20109"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.661 DEL 18/9/2009 - LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLE DITTE VARROTO E MULTISERVICE SNC PER COMPLESSIVI EURO 708,68 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20110"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E STAMPA BIGLIETTI AUGURALI.  IMPEGNO DI SPESA EURO 444,00 - GRAFICHE SANVITO DI CARBONERA (TV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20111"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA GAGLIARDI - SECONDO LOTTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 99,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20112"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, A FAVORE DI  MOGLIANO AMBIENTE SPA, DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2009 (SPESA EURO 16.206,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20113"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRATICHE ON-LINE PER GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 338,40 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20114"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICERCHE E OPERAZIONI CATASTALI AL GEOM. PIER LUIGI MASIERO CON STUDIO TECNICO IN MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO. 3.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20115"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2009/2010. EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.940,00#.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20116"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 17 CONFEZIONI DA 50 COLPI CAD. DI CARTUCCE, CON RITIRO DI QUELLE VECCHIE, PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA ARMERIA TEMPLAR. IMPEGNO DI SPESA EURO 132,60 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20117"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONE PRATICA ADDETTI ALLA SQUADRA ANTINCENDIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL (TV) - EURO 564,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20118"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI C.D.S. E ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE. DITTA A.T.I. MAGGIOLI S.P.A. E M.T. S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 9.874,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20119"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO E AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA ATTUALMENTE INSTALLATO NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.916,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20120"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE ASSOCIAZIONI E ORGANISMI DIVERSI. EURO 8.003,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20121"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI DICEMBRE 2009. AUGURI NATALIZI E PREMIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.155,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20122"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE VALERI, OLME E DELL'INFANZIA AQUILONE AL D.LGS. 81/2008. IMPRESA PRIMO SERGIO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE S.A.L. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 8.118,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20123"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI TRIMESTRE 1.10.2009/31.12.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.550,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20124"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI, COMMISSIONE EDILIZIA E RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE: SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 E RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 455 DEL 15/06/2009. EURO 4.060,72.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20125"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPAZZAMENTO STRAORDINARIO DEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DI EVENTI PROGRAMMATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.  IMPEGNO DI SPESA EURO 1500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20126"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - EURO 17.760,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20127"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI MESE DI NOVEMBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 363,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20128"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 11^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 9.907,21).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20129"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 10° EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 11.264,33)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20130"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED IDRO-TERMO-SANITARIO DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI. IMPRESA GIORGIO BREDA S.A.S. DI MARTELLAGO (VE). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 38.577,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20131"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE COLLODI, VESPUCCI E MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - DITTA GUIDOLIN SRL DI RESANA (TV) LIQUIDAZIONE EURO 22.341,00 RELATIVA AL SAL 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20132"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. EURO 1.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20133"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA INTESTATA A MODULO CONTINUO PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20134"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DUPLICATORE DUPLO 43S. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COPY LINE S.N.C. DI SILEA. IMPEGNO DI SPESA EURO 864,00  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20135"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO, CALZATURE  E D.P.I. PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON QUALIFICA DI OPERAIO E MESSO COMUNALE PER L?ANNO 2009. AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE SIKURA S.R.L. E DITTA COM.FOR.T. S.R.L. IMPORTO EURO 5.835,00  IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20136"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTUCCE, TONER E MATERIALE P.C. ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20137"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DEFINITIVO DELLA  SIG.RA  B.G. PRESSO L'I.S.R.A.A. DI TREVISO; MODIFICA IMPEGNI PRECEDENTE D.D. 779 DEL 28/10/2009.  IMPEGNO DI SPESA EURO 15.942,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20138"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SOFTWARE FIREWALL CP CPCES-CO-STANDARD COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT + SMART DIFENDE. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.710,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20139"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2008 AI SENSI DELL'ART. 31 E 32 CCNL 22.1.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20140"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DI STRADA COMUNALE E MARCIAPIEDI . LIQUIDAZIONE  INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE. EURO 330,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20141"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'ANALISI DEL PROGETTO E DEL S.I.A. DI UN SISTEMA DI TERMOVALORIZZAZIONE ALIMENTATO CON RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN MOGLIANO VENETO PRESENTATO DA INIZIATIVE AMBIENTALI SRL. - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA SOCIETÀ TERRA SRL DI S. DONÀ DI PIAVE - IMPEGNO DI SPESA EURO 65.400=IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20142"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2009 - EURO 490,00.=(QUATTROCENTONOVANTA/00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20143"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "TECNICHE OPERATIVE" PER OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA A.S.O. SAS DI MASSANZAGO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.001,81 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20144"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.11.2009 - 30.11.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 3,581,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20145"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMAFORI: RIFACIMENTO URGENTE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA VERDI/VIA BARBIERO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA LA SEMAFORICA AI SENSI ART. 125 DLGS 163/2006 SMI. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.484,00.= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20146"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE. SOCIETÀ: MESTRE VIAGGI DI SCARAMUZZA ADRIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20147"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE. SOCIETÀ: AUTONOLEGGI BORDIGNON DINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20148"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE. SOCIETÀ: VIAGGI SUPREME S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20149"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE. SOCIETÀ:  "EURO TOURS S.N.C."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20150"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA  DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI. INCARICO ALL'IMPRESA GIORGIO BREDA S.A.S DI MARTELLAGO (VE) PER LAVORI IN ECONOMIA PRESCRIZIONI ASL 9 E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA. EURO 996,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20151"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO DAL RAPPORTO CON LA SOCIETÀ EAMBIENTE SRL PER L'INCARICO DI VALUTAZIONE TECNICA DEL PROGETTO E DEL SIA RELATIVO ALL'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE PROPOSTO DA INIZIATIVE AMBIENTALI SRL - QUANTIFICAZIONE SALDO COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20152"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CODUSSI SOC. COOPERATIVA, MESTRE, PER ASSEGNAZIONE N. 4 ALLOGGI A CANONE CONVENZIONATO A FAVORE CATEGORIE SOCIALI DEBOLI E NUCLEI FAMILIARI BISOGNOSI INDIVIDUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20153"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA ADESIONE SERVIZIO NIDI D'INFANZIA AD UN GENITORE DI BAMBINO IN LISTA D'ATTESA A.S. 2008/2009 (EURO 130,00#)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20154"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL SIG. M.P. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA C.D.R. "RESIDENZA PER ANZIANI - CITTÀ DI RONCADE".   (EURO 500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20155"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. N. 163/2006 E S. M. E I. - ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GUIDOLIN RL DI RESANA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE IN ALLUMINIO PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. EURO 2.934,00 IVA 20%C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20156"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008). IMPRESA EDILE FREZZA DI FREZZA SERGIO CON SEDE A ORIAGO (VE). APPROVAZIONE S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3. EURO 13.013,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20157"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GLORIA CAROLI, DOMICILIATA A MESTRE (VE)  PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI PREVISTI DAL D.LGS.  81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, RIVOLTI AL PERSONALE DIPENDENTE. EURO  918,00 IVA/ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20158"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20159"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI DA PARTE A.T.I.: CRISTOFORETTI, SI.MA.IMPIANTI, CPL (APPALTO 2006/2010). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 EURO 404.556,87 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20160"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI" E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2009 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20161"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 62/2000 E DPCM 106/2001 - CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO A.S. 2008/2009 - REVOCA MANDATI EURO 626,84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20162"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO DI TOZZATO STEFANO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20163"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA N. 781 DEL 28.10.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20164"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE POLIZZA INFORTUNI A COPERTURA DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER. EURO 178,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20165"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. LUCA SCATTOLIN PER LA REDAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA ASSEVERATA DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE IMPEGNO DI SPESA  PER EURO 6.177,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20166"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - EURO 13.330,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20167"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20168"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2009 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20169"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI ARCH. SALVINA SIST E ARCH. LICIA CASARIN A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA: PROFILI PROBLEMATICI DELLA NUOVA DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - UTILIZZO ABBONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20170"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2009-2010. MINORE ENTRATA EURO 8.640,00= . RIMBORSO AD UTENTI PER SOMME NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20171"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA ( SEMAFORI). AGGIUDICAZIONE A CI.GI.ESSE  SRL. IMPORTO  EURO 14.592,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20172"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.285,00 RIFERITA AL PERIODO 01.09.2009 - 31.12.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20173"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 3.151,54)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20174"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI MATILDE ZANCHI E SEBASTIANO ANDRONICO - UFFICIO ANAGRAFE - A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "TRASMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DELLE PRATICHE ANAGRAFICHE". UTILIZZO ABBONAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20175"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOGLIANO NATALE 2009. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO ALLA 'ARTSTUDIO S.A.S.'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.722,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20176"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2009-2010. EROGAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE. EURO 6.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20177"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO PER RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAL SIG. BIASIN MASSIMO AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO N. 1064/08. EURO 1.617,98.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20178"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI STABILITI CON L'AVVISO PUBBLICO DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 130/2009 PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SPONSORIZZAZIONE DEL PROGETTO "ENERGIA COMUNE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20179"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MACCHINE DA GIARDINAGGIO PER CURA E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO ALLA  'CO.MA.R. SNC DI PIVA WALTER E BELLO AUGUSTO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  EURO 517,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20180"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAMENTO N. 1   A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO  29.782,26 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20181"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI DA ALLUVIONE DEL 26/9/2007 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STATALE E CONTRIBUTO COMUNALE A DITTE VARIE. EURO 336.805,93+ EURO 40.352,27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20182"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A N. 3 DIPENDENTI A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL SUL TEMA "L'IMPOSTA DI BOLLO SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. IPOTESI DI ASSOGGETTAMENTO E DI ESENZIONE". UTILIZZO ABBONAMENTO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20183"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COLLEGIO DEI REVISORI - TRIENNIO 2009-2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20184"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI - OTTOBRE 2009 - INTEGRAZIONE D.D. N. 667 DEL 21/09/2009 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20185"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE PER CONTO ISTAT ANNO 2009. RILEVAZIONE CAMPIONARIA SULLE FAMIGLIE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1565,44 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20186"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ STATISTICA PER CONTO ISTAT PER L'ANNO 2009. (EURO 250,69 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20187"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMAFORI: RIFACIMENTO URGENTE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA VERDI/VIA BARBIERO. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20188"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SIG. FABIO BOVO A SVOLGERE L'ATTIVITÀ DI PRESIDENTE DI SEGGIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI INDETTE PER IL RINNOVO DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20189"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. DAVIDE COMPAGNO: ANTICIPAZIONE DECORRENZA DEL TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI TREVISO. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 752 DEL 19.10.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20190"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SPERIMENTALE "STUDIO ASSISTITO" A.S. 2009-2010. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.205,00=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20191"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO "I".(EURO 4.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20192"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2009 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20193"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DELLA TOTALITÀ DEL CAPITALE SOCIALE DI S.P.L. S.P.A.. EURO 175.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20194"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO DI APPROFONDIMENTO SU L.R. 14/2009 "PIANO CASA" DEL 25.11.09. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI  REALIZZAZIONE E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO ALLA MIRAME SAS DI FRANCA TONELLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20195"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE MONTESSORI E ARCOBALENO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPRESA GIOMO SRL DI SILEA (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 33.341,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20196"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM. EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20197"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.10.2009 - 31.10.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 4.161,42=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20198"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA INTEGRAZIONE DI EURO 1.750,00= ALLA DETERMINAZIONE N.665/2009 AVENTE AD OGGETTO: " TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 5.500,00 PER ACQUISTI TRAMITE IL SERVIZIO DI CASSA PER L'ANNO 2009"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20199"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS.VO N. 163/2006 E S. M. E I. -  ART. 125: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRUALICA BISON GIORGIO SRL PER ESEGUIRE LA RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE DELL'IMPIANTO TERMO-SANITARIO  PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE DENOMINATO CASA DEL BAMBINO DI VIA DE GASPERI.  EURO 2.160,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20200"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA SUPERBETON  SPA  - TESSERA. EURO 3.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20201"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI ALLE GIORNATE DI STUDIO ORGANIZZATE DAL C.S.A. (CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA) NEI GIORNI 27 NOVEMBRE E 10 DICEMBRE 2009. IMPORTO EURO 400,00.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20202"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG. ALESSANDRO ANTONELLO SINISTRO DEL 30.03.2009. EURO 275,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20203"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20204"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCHE E OPERAZIONI CATASTALI. AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALL'AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN &amp; C. IMPEGNO DI SPESA EURO. 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20205"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20206"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO INTITOLATA " CORSO BASE IN MATERIA DI RETRIBUZIONI, PREVIDENZA E PENSIONI DEGLI ENTI LOCALI" CHE AVRA' LUOGO IL 24.11.2009 A CITTADELLA (PD). PARTECIPAZIONE DEI DIP. BUSATO NICOLETTA E ROSIN DENIS - IMPEGNO DI SPESA: EURO 202,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20207"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 159,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20208"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI "CENTRO COMMERCIALE SAN CARLO". IMPEGNO DI SPESA EURO 34,45.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20209"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI OTTOBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 771,25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20210"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE 5° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA. IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20211"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 8.544,43)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20212"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNO DI SPESA SU FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E SERVIZI DIPENDENTI NON DIRIGENTI ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.009,21.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20213"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI ONGARO STEFANIA E VALONGO PAOLA DELL'UFFICIO STATO CIVILE A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO APPLICATO ALLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20214"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>REG. CE. N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO-CASEARI. RINNOVO INCARICO ALLA DITTA TE.BE.SCO. SRL. - PERIODO 01.09.2009 - 31.08.2014. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20215"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.R.L. DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. SALDO IN DATA 31.12.2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.529,06= IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20216"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TOTI DAL MONTE" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO  436,80 IVA E SPESE DI SPEDIZIONE COMPRESE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20217"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.R.L. DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA PER SERVIZIO ASILO NIDO "LILLIPUT" A.S. 2008-2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.841,80=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20218"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 484 DEL 25.06.2009 E D.D. 679 DEL 22.09.2009. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS QUALE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DIDATTICHE. EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20219"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON GIORGIO SRL PER ESEGUIRE LA RIPARAZIONE DI UN TRATTO DELLA TUBAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI VIA TERRAGLIO 3 (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) - EURO 3.960,00 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20220"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE ANNO 2009 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20221"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE DA ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO O USUFRUITO PARZIALMENTE DEI SOGGIORNI CLIMATICI ANNO 2009 (EURO 828,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20222"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATE AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - ANNO 2009. (EURO 35.750,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20223"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO TECNICO MEDIANTE SERVICE COORDINATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER LA STESURA DI RILIEVI, GRAFICI E RELAZIONI FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA PER IL RIFACIMENTO E/O ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICO-SANITARI DIVERSE SCUOLE COMUNALI  (CON PARZIALE CONTRIBUTO REGIONALE) ALL'ARCH. BARBARA NEGRI PER IL PERIODO 17.11.2009 - 31.12.2009 - EURO 2.611,40 CNPAIA E IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20224"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE , ORGANIZZATO DALL'IFEL E ANUTEL  SUL TEMA "ICI - AREE EDIFICABILI COME ACCERTARLE", CHE SI TERRA' IL GIORNO 19/11/2009 NEL COMUNE DI ODERZO.(NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20225"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - EURO 2.669,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20226"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO, MANEGGIO VALORI E TURNO MESE DI OTTOBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.644,26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20227"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA A FAVORE DELLA SIG.NA PERUGINI FRANCESCA PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20228"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN IMMOBILE IN VIA ALTINIA, LOCALITÀ BONISIOLO ED UN AREA (EX SPIM) IN VIA ROMA UBICATE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20229"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI SETTE AREE CON DESTINAZIONE ZONA INDUSTRIALE- ARTIGIANALE DI PRODUZIONE - COMMERCIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATE NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20230"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA VENDITA AREE CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA PIRANDELLO E VIA MONTELLO. EURO 243,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20231"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA M.F. E DELLA FIGLIA MINORE PRESSO UNA COMUNITÀ GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE SERVIRE - ONLUS (EURO 1.642,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20232"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS.  IMPEGNO DI SPESA EURO 80,40 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20233"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE A FAVORE DI BERGAMIN GIANMARCO PRESSO IL SERVIZIO "STAFF DEL SINDACO" DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20234"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE RICOVERO TEMPORANEO DELLA MINORE M.V. PRESSO LA COMUNITÀ  "VILLA MATER BONI CONSILII" DI PADOVA DI CUI ALLA D.D. 775/2009  (EURO 3.046,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20235"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 18.545,62)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20236"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 6.224,02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20237"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEI CONSIGLI DELLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA SCHEDE ELETTORALI E ALLESTIMENTO SEGGI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE EURO 2.799,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20238"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEI CENTRI INFANZIA "BRUCOMELA" E "HAPPY CHILD" - PERIODO 01.09.2009 - 31.12.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20239"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, SECONDO LOTTO. IMPRESA APPALTATRICE COIMA SRL CON SEDE A MIRANO (VE) APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO AI SENSI DELL'ART. 240 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I., CERTIFICATO DI COLLAUDO, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 10.793,88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20240"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE INSTALLATO PRESSO IL CENTRO BROLO DI VIA XXIV MAGGIO - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) - EURO 288,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20241"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA ALLO STUDIO DUODO &amp; ASSOCIATI DI TREVISO PER LA ELABORAZIONE DI UN PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED IN PARTICOLARE DELLA SOCIETÀ SERVIZI PUBBLICI LOCALI. EURO 6.115,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20242"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AL DOTT. PAOLO BUZZAVO DELLO STUDIO DI COMMERCIALISTI BUZZAVO PER LA STIMA DEL VALORE DEL PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ S.P.L. S.P.A. EURO 5.616,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20243"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: "ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA AUTORITÀ" CHE AVRÀ LUOGO A MESTRE IL 10.11.2009. PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA MARA PICCIN E DELL'ARCH. PAOLA PAGNOSCIN. UTILIZZO ABBONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20244"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA PER LA RICERCA E INDIVIDUAZIONE DI UN'EQUIPE DI CONSULENTI PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'ANALISI DEL PROGETTO E DEL S.I.A. DI UN SISTEMA DI TERMOVALORIZZAZIONE ALIMENTATO CON RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PRESENTATO DA INIZIATIVE AMBIENTALI SRL. - APPROVAZIONE BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20245"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. GIORGIO GRANELLO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA DEI BENI IMMOBILI INSERITI NEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI. IMPEGNO DI SPESA  PER EURO 5.616,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20246"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA CPDEL  (CICLO N. 18 DEL 28.08.2009) PER LA SIG.RA POZZOBON FULVIA A FAVORE DELL'INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO (EURO 1.583,09)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20247"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA DA FOTOCOPIE COLORATA, RICICLATA E A MODULO CONTINUO. ACQUISTO BUSTE INTESTATE. IMPEGNO DI SPESA ? 2.498,40 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20248"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURE ATTI - DETERMINAZIONI - DELIBERAZIONI  E  REGISTRI PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA COMPRESA. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20249"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE BIADESIVE PER CARTE DI IDENTITÀ PER IL SERVIZIO PUNTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 160,32 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20250"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT" A.S. 2009-2010. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20251"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 "DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE". IMPEGNO DI SPESA EURO 3.644,43 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20252"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BLOCCHI VERBALI PER SEQUESTRI E FERMI AMMINISTRATIVI. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.023,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20253"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 9^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 8.857,76).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20254"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODELLI APR 4  A MODULO CONTINUO E CARTELLINE PERSONALIZZATE PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 833,76 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20255"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA DITTE DIVERSE. IMPORTO EURO 7.900,24 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20256"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. INCARICO VERIFICHE PERIODICHE D.P.R. 162/1999 - DITTA EUROCERT SRL DI  GRANAROLO D'EMILIA (BO) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.224,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20257"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTUCCE, TONER E MATERIALE P.C. ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &amp; C. (VE). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20258"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER L'ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ DAI SIGG.RI CAPUZZO FRANCESCO E CAPUZZO FEDERICO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 306,71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20259"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &amp; C. DI SCORZÈ (VE). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20260"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO E STAMPATI VARI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20261"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FOTORIPRODUTTORE DUPLO 43 S. INCARICO ALLA DITTA VERONA UFFICIO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 810,48 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20262"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MGG ITALIA SPESE RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE DISABILI, ANZIANI O PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE  (EURO 2.370,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20263"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE N. 113 2009 00271613 RELATIVA AL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N.1382/2004 R.G. 4108/99 EMESSA IL 21.05.2003. EURO 567,58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20264"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA XXVIII APRILE N. 4 INT. 5 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA VERRESCHI ALFONSA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20265"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GARA "REPERIMENTO IMMOBILE DA ACQUISTARE E DA ADIBIRE A COMANDO DI POLIZIA LOCALE". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20266"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO - ANNI 2007/2008. ( ENTRATA EURO 18.923,42  I.V.A. ESCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20267"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. LUCA CASTELLARO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI MONTEBELLUNA (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20268"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO E PARTNERS S.R.L. SU "LA MANOVRA DI BILANCIO 2010 - VINCOLI E OPPORTUNITÀ PER GLI ENTI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 161,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20269"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>91MO ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA - CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE 2009. PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.168,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20270"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>MO.SE - MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - INCARICO SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO FESTIVITÀ NAZIONALI STAFF DEL SINDACO - EURO 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20271"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI UNA SALA PROVE DEL CENTRO GIOVANI AL GRUPPO MUSICALE 'LE ORME' PER IL PERIODO 01.11.2009-31.01.2010. APPROVAZIONE CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20272"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "I SERVIZI CIMITERIALI E DI TRASPORTO FUNEBRE"  ALL'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO SERVIZIO POLITICHE SOCIALI  SIG.RA  TESSARIN MONICA. UTILIZZO ABBONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20273"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO TEMPORANEO DELLA  SIG.RA  B.G. PRESSO LA C.D.R. "RESIDENZA PER ANZIANI - CITTÀ DI RONCADE".  IMPEGNO DI SPESA EURO 4.646,00 - ENTRATA EURO 1.762,86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20274"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIZIONE 2010 DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO. TRASFERTA A RICADI (VV) I GIORNI 10/11 NOVEMBRE 2009 DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E DEL RESPONSABILE UFFICIO CULTURA PER PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DI DEFINIZIONE LINEE GUIDA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20275"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE. APPROVAZIONE CAPITOLATI D'APPALTO PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE-ORIZZONTALE E LUMINOSA. IMPEGNO DI SPESA. INDIZIONE GARE D'APPALTO. EURO 38.600,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20276"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 740 DEL 12/10/2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 356,04.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20277"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PRONTA ACCOGLIENZA DELLA MINORE M.V. PRESSO LA COMUNITÀ  "VILLA MATER BONI CONSILII" DI PADOVA  -  (EURO 2.402,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20278"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE, ORGANIZZATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL TEMA "PARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALL'ACCERTAMENTO..", CHE SI TERRÀ IL GIORNO 10/11/2009 A MARGHERA-VENEZIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20279"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO INDICE ISTAT SOCIETÀ SO.L.A.IM. SRL. EURO 948,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20280"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI N. 3 FRANCHIGIE CONTRATTUALI SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ENTE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE DEI SINISTRI DEI SIGG.RI MICHELA MAZZORANA, RUFFATO MATTEO E ZUFFI ANDREA. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 1.010,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20281"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE POLIZZA COLPA LIEVE A CONTRAENZA DELL'ENTE N. 1749742 LLOYD'S DI LONDRA PER NOMINA DELLA GIUNTA E PER INCLUSIONE DELLA FIGURA DEL DIRETTORE GENERALE. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER. EURO 2.999,89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20282"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I.,  PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20283"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008).  IMPRESA EDILE FREZZA DI FREZZA SERGIO CON SEDE A ORIAGO (VE). APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. EURO 30.668,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20284"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA  DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI.  APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2.  EURO 111.760,00. IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20285"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO  STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE VALERI, OLME E INFANZIA AQUILONE AL D.LGS. 81/2008 - IMPRESA PRIMO SERGIO DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 54.087,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20286"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA A. FRANK AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) IMPRESA FAVARETTO COSTRUZIONI METALLICHE SRL DI ORIAGO DI MIRA (VE) - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 17.677,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20287"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE COLLODI, VESPUCCI E MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS 626/94 ORA D.LGS. 81/2008 - DITTA GUIDOLIN SRL DI RESANA (TV) - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 22.341,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20288"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - EURO 3000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20289"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED HOSTING PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA BOOKMARKWEB. DITTA COMPERIO SRL. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.020,00.= IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20290"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO CE N. 657/2008. RECUPERO CONTRIBUTI CE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.920,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20291"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 NETWORK STORAGE ENCLOSURE SATA E DI N. 2 HARD DISK DA 1TBYTE.DITTA EASY PC S.R.L. DI MARGHERA (VE). IMPEGNO DI SPESA: EURO 572,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20292"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DOTT. STEFANO MACCARRONE IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.065,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20293"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA "AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI. PERIODO 01.10.2009 - 30.09.2012". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 1.073,25 IL SOLE 24 ORE EURO 600,00.= A. MANZONI &amp; C. EURO 602.04.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20294"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INFORTUNISTICA MA.GI SRL PER LA TRATTAZIONE DEL SINISTRO DEL 21.01.2009 - DANNEGGIAMENTO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CAGIONATO DALLA DITTA PAL.IM.FERT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20295"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL DIPENDENTE DOTT. FEDERICO ROSSET IN COMANDO PRESSO LA REGIONE DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1423,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20296"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER LA REGOLARIZZAZIONE ANNO 2009: EURO 4560</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20297"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIFACIMENTO DI VIA NUOVA EUROPA . INTEGRAZIONE ELABORATI. INDIZIONE GARA D'APPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20298"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008). IMPRESA EDILE GIORGIO BREDA  SAS DI MARTELLAGO (VE)  - APPROVAZIONE S.A.L. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 43.439,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20299"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "LILLLIPUT" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2009-2010 (EURO 354.500,00=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20300"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SIG. COMPAGNO DAVIDE: CONSENSO AL TRASFERIMENTO PRESSO IL COMUNE DI TREVISO CON DECORRENZA DAL 01.01.2010. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20301"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA SELVE, 32 A MOGLIANO VENETO, CON LA SIG.RA TREVISAN GABRIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20302"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATE DI STUDIO SUL NUOVO CONTRATTO INTEGR.DECENTRATO DELLE GESTIONE DELLE RISORSE UMANE" CHE AVRA' LUOGO IL 16.10.2009  E IL 29.10.2009 A CITTADELLA (PD). PARTECIPAZIONE DEL DOTT. M.FAVARON, DELLA DOTT. E.  QUARTO E DEL RAG. F. BOVO - IMPEGNO DI SPESA: EURO 780,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20303"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 31 DEL 21.1.2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ DI POSIZIONE E RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2009. IMPEGNO EURO 16.331,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20304"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20305"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANNUO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 10.331,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20306"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,65.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20307"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20308"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2009-2010. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 6.021,20)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20309"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALLA 2^ ANTICIPAZIONE  DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 316  DEL 23/04/09, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA  (EURO 6.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20310"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00= PER IL PROGETTO: 'LA CITTÀ HA BISOGNO DI ME' DELL'ASSOCIAZIONE AUSER SEDE LOCALE DI MOGLIANO VENETO PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALMENTE UTILI DA PARTE DI PERSONE ANZIANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20311"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI RACCOGLITORI E COPERTINE PER RIFACIMENTO LISTE ELETTORALI GENERALI E SEZIONALI IN ESECUZIONE AD ADEMPIMENTI DI LEGGE. IMPEGNO DI SPESA EURO 399,48.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20312"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 58 DEL 27/01/2009, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 5.997,13)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20313"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 8^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 1.083,93).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20314"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SU PAGAMENTI P.A., NUOVI PRINCIPI CONTABILI, PATTO DI STABILITÀ INTERNO. IMPEGNO EURO 110,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20315"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIAMPAOLO MIOTTO DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA LAILA ROS C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20316"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE LEGA AUTONOMIE LOCALI ANNO 2009. EURO 1.625,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20317"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI MARCA TREVIGIANA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009 EURO 1.250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20318"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI VENETO - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2009 - EURO 1.595,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20319"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE. LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA TORNI E SISTEMAZIONE DI UN PERCORSO PROTETTO LUNGO LA VIA 24 MAGGIO E IL RIPASSO DELLA VERNICIATURA GIALLA DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO IN CORRISPONDENZA DELLE INTERSEZIONI TERRAGLIO/VIA PRÀ DEI ROVERI E VIA ZERMANESA/VIA SCOUTISMO. AFFIDAMENTO DITTE VARIE. EURO 7.758,24 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20320"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.09.2009 - 30.09.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 2.277,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20321"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI SETTEMBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 729,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20322"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA INTEGRAZIONE DI EURO 5.500,00= ALLA DETERMINAZIONE N.665/2009 AVENTE AD OGGETTO: " TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 5.500,00 PER ACQUISTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2009"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20323"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO, EFFETTI DI CORREDO, DISTINTIVI DI GRADO E CALZATURE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2009. AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE: SQUILLANTE FELICE; FLOWER GLOVERS; COM.FOR.T.; GIANFORT. IMPORTO EURO 20.994,54 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20324"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA A.N E DEI FIGLI MINORI PRESSO UNA STRUTTURA PROTETTA GESTITA DALLA CODESS SOCIALE ONLUS DI  PADOVA (EURO 7.426,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20325"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE PROSECUZIONE RICOVERO TEMPORANEO DELLA SIG.RA F.G. PRESSO LA C.D.R. "N.D. M. TOMITANO E N. BOCCASSIN" DI MOTTA DI LIVENZA (EURO 5.092,00 - ENTRATA EURO 1.484,45)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20326"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.07.2009 - 30.09.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.395,40.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20327"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - EURO 3.163,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20328"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESE DI SETTEMBRE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.100,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20329"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 15 STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. DITTE RTI ESPRINET S.P.A - CONVERGE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.200,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20330"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 15 ABBONAMENTI ANNO 2009 IN CONVENZIONE PER LA SOSTA SULLE AREE A PAGAMENTO. DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L. SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20331"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO DELL'EX-MACELLO DI MOGLIANO VENETO DA ADIBIRE A CENTRO SOCIO-CULTURALE, CENTRO DI SALUTE MENTALE ED ALLOGGI SPECIALI. MODIFICA Q.E. ED AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO AL GEOM. GIANFRANCO PIZ - EURO 1.860,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20332"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO ALLA SOCIETA' TREND P. &amp; P. S.R.L. PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20333"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAMENTO N. 3  - CORRISPONDENTE AL FINALE -  A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO  8.822,46 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20334"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA  DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI.  IMPRESA GIORGIO BREDA S.A.S. DI  MARTELLAGO (VE) -  APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. EURO 40.655,55 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20335"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE ESISTENTI PRESSO SCUOLE DIVERSE AL D.LGS. 81/2008.  AGGIORNAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI ING. GIOVANNI ZIVELONGHI IN QUALITÀ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI - EURO 6.499,44 CNPAIA E IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20336"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE AGOSTO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 826,45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20337"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E SERVIZI DIPENDENTI NON DIRIGENTI EX ART. 31 E 32 CCNL DEL 22.01.2004 - ANNO 2008. RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 401 DEL 21.05.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20338"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVI SU ACCERTAMENTI DELL'AUSILIARIO DEL TRAFFICO RELATIVI ALLA SOSTA SU PARCHEGGI A PAGAMENTO. DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20339"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 130,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20340"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. LUCA CASTELLARO IN COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.708,16=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20341"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 322,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20342"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA DITTA "ASILO NIDO PRIVATO BRUM BRUM" PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO "BRUM BRUM" DI PREGANZIOL DALL'01.10.2009 AL 31.08.2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20343"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL FALLIMENTO IMPRESA COSTRUZIONI SUCCESSORI PIETRO MICHIELETTO S.R.L. DELLA SOMMA DI EURO 32.083,43 IMPEGNATA CON LA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TECNICI N. 31 DEL 24.01.2001 - IMPORTO EURO 32.083,43.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20344"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2009 EURO 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20345"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEUMIDIFICATORE PORTATILE E TENDE PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 710,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20346"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE ISTITUTO INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 17, C. 2, LETT. F), DEL CCNL 1/4/99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20347"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI DI VIA PIAVE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUA METORICHE - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EREDI BULEGATO EMANUELE CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 19.526,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20348"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI CON DECORRENZA 1° SETTEMBRE 2009 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 136.920,22  RIFERITA AL PERIODO 01.09.2009 - 31.12.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20349"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO "LILLIPUT", PERIODO 26.08.2008 - 25.08.2009, DA PARTE DI MO.SE. SRL (SPESA EURO 86.635,61=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20350"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2009 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 30.244,50=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20351"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA ART. 4 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE CON LA SOC. MO.SE. S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE - RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE PER L'ANNO 2009 - APPROVAZIONE QUARTO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20352"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI JESOLO (VE) AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV) AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. DELL'ARCH. SALVINA SIST NEL PROFILO DI DIRIGENTE TECNICO A FAR DATA DALL'1.10.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20353"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA APERTA GARA "AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI. PERIODO 01.10.2009 - 30.09.2012". A.T.I. MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) E MASTERSERVICES2 S.C. A R.L. (MANDANTE). EURO 290.994,67.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20354"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI" E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2009 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20355"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 5.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20356"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 446 DEL 12.06.2009 (EURO  384,70)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20357"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA ZTO C2/2 IN VIA VANZO - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20358"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE REP. 4174 DEL 03.06.09 RELATIVA ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELL'AREA DENOMINATA "LOTTO CENTRALE S.P.Z." ALL'INTERNO DELLA Z.T.O. D2B - PROROGA TERMINI PUNTO B) DELL'ART. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20359"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE COLLODI, VESPUCCI E MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 ORA D.LGS. 81/2008 - DITTA GUIDOLIN DI RESANA (TV) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - EURO 19.684,77 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20360"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTI LUCE PUBBLICI ISOLATI: CORRESPONSIONE A PRIVATI INDENNITÀ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2009. PRESA ATTO VARIAZIONE NOMINATIVO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20361"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE FAVARETTO GIOVANNI, E N. 3 OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE ALL'INCONTRO DI STUDIO C/O IL CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA - PREGANZIOL - 29/9 E  02/10/2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20362"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2009, AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. 10/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20363"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>REPERIMENTO IMMOBILE DA ACQUISTARE E DESTINARE A SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20364"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE - ABBONAMENTO A N. 40 GIORNATE DI FORMAZIONE CON LA SOCIETÀ FORMEL SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00 PER L'ANNO 2009 E DI EURO 5.600,00 PER L'ANNO 2010 / IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20365"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) SCUOLA PRIMARIA A. FRANK - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - EURO 8.055,26 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20366"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) SCUOLE VALERI, AQUILONE, OLME - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - EURO 8.808,75 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20367"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA M. POLO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) IMPRESA EDILE FREZZA DI FREZZA SERGIO CON SEDE A ORIAGO (VE) APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - EURO 2.525,90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20368"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE MONTESSORI E ARCOBALENO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2009) - IMPRESA GIOMO SRL DI SILEA (TV) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - EURO 12.004,58 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20369"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPRESA EDILE GIORGIO BREDA SAS DI MARTELLAGO (VE) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - EURO 5.979,71 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20370"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER DIPENDENTI ANNI 1997-2004. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO A FAVORE DELL'INPDAP - EURO 11.625,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20371"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO SULLE NOVITA' NORMATIVE IN MATERIA DI PERSONALE CHE AVRA' LUOGO IL 23.09.2009 A DOSSON DI CASIER (TV). PARTECIPAZIONE DEL DOTT. MAURO FAVARON, DELLA DOTT.SSA ELENA QUARTO E DELLA DOTT.SSA BARBARA PAOLETTI. IMPEGNO DI SPESA: EURO 450,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20372"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 484 DEL 25.06.2009: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI ANNO 2009 - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20373"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO VIA TORNI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20374"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.629,12.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20375"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZ. DI TREVISO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20376"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 62/2000 E DPCM 106/2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO A.S. 2008-2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 29.629,43=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20377"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 4 DIPENDENTI AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A.  NEL GIORNO 28 SETTEMBRE A ODERZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20378"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ETILOMETRO SERES 679E COMPRENSIVO DI CONTROLLO ANNUALE PRESSO IL LABORATORIO ETILOMETRI DI ROMA. DITTA RECOM INDUSTRIALE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 624,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20379"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 102, COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 E ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL DPR 456/97. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 23.743,84.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20380"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20381"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA ANNO 2009 AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.425,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20382"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA  DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO  1.202,82 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20383"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALE INFORMATICO DISMESSO. MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. - EURO 576,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20384"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO DALL'1/1/2009 AL 30/9/2009. IMPEGNO DI SPESA: EURO 26.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20385"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.08.2009 - 31.08.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 665,51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20386"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 5.500,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20387"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - EURO 2688,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20388"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 622/14-08-2009: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ ACCESSORIE PERIODO 01-04-2008/31-12-2008 A SEGUITO APPLICAZIONE C.C.N.L.  2008-2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 287,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20389"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESE DI AGOSTO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.235,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20390"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE IN ADESIONE ALLA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ DAL 16 AL 22 SETTEMBRE 2009 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTE VARROTO E MULTISERVICE PER REALIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI EURO 1.500,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20391"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 7^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 7.750,54).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20392"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE FAVARETTO GIOVANNI, DELL'ISTR. DONAGLIO CRISTIAN E DELL'ASS.TE CALZAVARA LORENA AL CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE - RICCIONE 16-19 SETTEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 959,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20393"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2009-2010. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.590,40= PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20394"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 643 DEL 23/07/2007 PER IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ON LINE "IL SOLE 24 ORE". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20395"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER AFFRANCATRICE JET MAIL, FOTORIPRODUTTORE DUPLO 43S E ALTRO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.254,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20396"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA PIAGET AL D.LGS. 626/94 E S. M. E I. - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 60,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20397"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO VIA VANZO. LIQUIDAZIONE PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE D.LGS 163/2006. EURO 511,05. =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20398"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVI AI PROGETTI APPROVATI CON DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE NN. 67/2008 E 69/2008 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 117,01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20399"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PREVISTO DAL  D.LGS. 81/2008 ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE - VE - EURO  5.875,20. CNPAIA E IVA COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20400"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DEL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI DI VIA PIAVE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20401"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20402"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.07.2009 - 31.07.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 3.141.85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20403"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE LUGLIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 760,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20404"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DECENTRATA "CENTRO PER L'IMPIEGO". SALDO ANNO 2008 E PREVENTIVO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 6556,88.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20405"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA INFORTUNISTICA MA.GI SRL DI TREVISO PER LA DEFINIZIONE DEI DANNI DA SINISTRI SOTTO E APPENA SOPRA FRANCHIGIA. - EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20406"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 34 DEL 03/09/2009 PER LA CERIMONIA FUNEBRE DEL SIG. BELLIO BRUNO (EURO 1.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20407"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2009-2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20408"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA DITTA "THE MILKY WAY" S.A.S. PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI C.I."HAPPY CHILD" A MOGLIANO VENETO DAL 01.09.2009 AL 31.08.2012. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 19.800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20409"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE PRESSO IL SERVIZIO PUNTO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20410"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DAL 01.09.2009 AL 30.09.2009 A DIPENDENTI VARI. IMPEGNO DI SPESA: EURO 8.534,94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20411"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPRESA EDILE GIORGIO BREDA  SAS DI MARTELLAGO (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 46.442,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20412"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SIG. MAURO GIOVANNI A PARTECIPARE AD UN CONCORSO DI IDEE INDETTO DAL COMUNE DI ODERZO PER LA RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DI PIAZZA CASTELLO (INCARICO PROFESSIONALE OCCASIONALE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20413"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>5° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA, SETTEMBRE 2009-GIUGNO 2010. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. PAOLO RUFFILLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.125,00.=. PREVISIONE DI ENTRATA DI EURO 3.150,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20414"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) -  IMPRESA EDILE FREZZA DI ORIAGO (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EUO 25.190,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20415"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA A. FRANK AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPRESA FAVARETTO COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. CON SEDE A ORIGAO DI MIRA (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 25.245,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20416"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 68.772,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20417"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE MONTESSORI E ARCOBALENO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2009) - IMPRESA GIOMO SRL DI SILEA (TV) - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 58.971,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20418"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE COLLODI, VESPUCCI E MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPRESA GUIDOLIN SRL CON SEDE A RESANA (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 36.344,00. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20419"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI REGISTRO STATO CIVILE ANNO 2010. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.765,37 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20420"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2007. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI (EURO 154.009,00 - ENTRATA EURO 104.005,18)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20421"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ANNUALE DEL MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER ULTRALYTE COMPLETO DI MICRO-DIGI-CAM PER L'ANNO 2009. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 708,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20422"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 6^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 1.985,40).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20423"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 5^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 2.773,88).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20424"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ANNO 2007, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996, N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 4.651,59)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20425"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA": AGGIORNAMENTO CONTRIBUZIONE COMUNALE PER POSTI IN CONVENZIONE, CON DECORRENZA 01.09.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20426"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESE DI LUGLIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.078,23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20427"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - EURO 5018,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20428"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2008/2009  - IMPEGNO DI SPESA EURO 85.485,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20429"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONETIZZAZIONE DEGLI SPAZI PRIVATI DESTINATI A PARCHEGGIO D'USO PUBBLICO SITUATI IN VIA MARCONI - FG. 32 - MAPP. 1 - 260 - 543 - 1016 - 1709 - DITTA GIAL SRL. ELIMINAZIONE ALCUNI OBBLIGHI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20430"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI" E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2009 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20431"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER CURA E MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE, ANNO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.100,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20432"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2009 PER CURA E MANUTENZIONE AREEE VERDI COMUNALI ALLE SEGUENTI ASSOCIAZIONI: AGESCI2, AMICI DEL PARCO, AMICI DELLA GRANDE PIOPPA, PARCO AI PINI, CENTRO SAN CARLO, CANTIERI S.C. SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.850,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20433"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE G.B. PIRANESI IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DELL'A.S.D. SCHERMA MOGLIANO. PERIODO 01.09.2009/31.05.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20434"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE "G. MENEGAZZI" IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL C.S.D. MAROCCO. PERIODO 01.09.2009/31.05.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20435"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE A. VESPUCCI IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL G.S.D. CAMPOCROCE. PERIODO 01.09.2009/30.06.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20436"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE TOTI DAL MONTE - VIA ROMA IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL C.R.C.S. OVEST-GHETTO. PERIODO 01.09.2009/30.06.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20437"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.09.2009/31.08.2010. LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 8.344,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20438"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA G. BERTO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO CON L'A.S.D. POLISPORTIVA MOGLIANO - PERIODO 01.09.2009/31.08.2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20439"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO PROMOSSO DAL SIG. GIOVANNI COLETTI. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUIGI DE LAZZARI. EURO 3.872,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20440"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE CON INCARICO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 108 DEL D.LGS 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. EURO 45.883,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20441"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA "AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI" (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20442"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA' INTERNA DI PERSONALE - ASSEGNAZIONE DIPENDENTI AD UFFICI DIVERSI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20443"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPENDICI POLIZZA R.C. PATRIMONIALE AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 (EX LEGGE MERLONI). INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20444"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BUSATO NICOLETTA: GODIMENTO BENEFICI DI CUI ALLA L. 104/1992 E CONCESSIONI RIDUZIONI ORARIO DI LAVORO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20445"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI PER MATRIMONI ED OCCASIONI DI RAPPRESENTANZA. VIOLA DEL PENSIERO DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20446"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1 ROUTER ISDN PER IL COLLEGAMENTO MULTIPLO MCTC E SERVIZIO DI RICERCA TARGHE TRAMITE SMS. DITTA EASY PC DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 252,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20447"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA. DITTA ST SRL DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.203,20 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20448"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA LA SEMAFORICA SRL PER SERVIZIO DI REPERIBILITÀ. EURO 1.800,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20449"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. CONVENZIONE CON L'A.S.D. POLISPORTIVA MOGLIANO. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 60.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20450"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE GESTIONE PALESTRE COMUNALI OLME, TOTI DAL MONTE - VIA GAGLIARDI, VALERI, VERDI, FRANK E POLO IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DELLA POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. - PERIODO 01.09.2009/30.06.2010. IMPEGNO DI SPESA (EURO 65.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20451"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PIÙ SPORT@SCUOLA" A.S. 2008/2009 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20452"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA "MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L." DI TRECENTA (RO) DI ARREDI VARI PER LA SC. SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TOTI DAL MONTE" SEDE DI VIA ROMA E SC. PRIMARIA "DANTE A." DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.719,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20453"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE &amp; C.  DI SCORZÈ (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20454"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 5100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20455"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI MODELO TOSHIBA E-STUDIO 200 PER UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E PER UFFICIO DEMOGRAFICI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2009 DI EURO 1.268,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20456"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI FAX E CALCOLATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.120,80 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20457"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO PER UFFICIO ALLOGGI E PER BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LITOGRAF DI PIN ROMINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.178,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20458"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 643 DEL 25/07/2007 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ON LINE "IL SOLE 24 ORE": INTEGRAZIONE IMPEGNO PLURIENNALE ANNI 2010 E 2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20459"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 321,77)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20460"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 160,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20461"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 142.641,78 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20462"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ARGO SNC DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20463"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 1.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20464"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA ACQUE METEORICHE ANNO 2009 - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 15.000,00 IVA C. (D. LGS. N.163/2006 ART. 125).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20465"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E UBICATI NEI SOTTOPASSI - VERITAS SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 20.000,00 IVA C. (ART. 125 DEL D. LGS. 12/4/2006 N.163).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20466"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ANNO 2009. EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20467"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI SULLA VIABILITÀ. ABBATTIMENTO ROTATORIA VIA ALTINIA A BONISIOLO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TREVIMAIS. EURO 24.000,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20468"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE. LAVORI DI SISTEMAZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO DI VIA PRÀ DEI ROVERI E VIA SCOUTISMO. AFFIDAMENTO IMPRESA FORMENTIN SNC. EURO  2.460,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20469"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 65.700,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20470"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA CHIESA ZERMAN 6/A .  AFFIDAMENTO INCARICO ALL'A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI TREVISO E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO  DI SPESA. EURO  5.522,40 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20471"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA DI SICUREZZA PRESSO IL MUNICIPIO E IL CENTRO GIOVANI DI VIA BARBIERO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.140,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20472"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA STATALE TOTI DAL MONTE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.620,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20473"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO TECNICO MEDIANTE SERVICE COORDINATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENTE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI DIVERSE SCUOLE AL D.LGS. 626/94 ESPLETATA DAL SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO FABBRICATI, ALL'ARCH. BARBARA NEGRI RESIDENTE A SALZANO (VE) PER IL PERIODO 14.07.2009 - 31.10.2009 - EURO 3.916,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20474"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON GIORGIO SRL DI MOGLIANO VENETO PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO CENTRALE. EURO 984,00 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20475"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE. DITTA RETECO SRL DI VERONA - SESTO IMPEGNO ANNO 2009 - EURO 11.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20476"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 95/2009: AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI PER L'ANNO 2009 ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE - VE. TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. EURO 2.606,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20477"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 138/2009: SERVIZIO DI REPERIBILITA' MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE. SIMA IMPIANTI DI PREGANZIOL (TV) QUARTO IMPEGNO ANNO 2009 - EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20478"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/38 SITO IN VIA MORAVIA A MOGLIANO VENETO AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ING. RENZO DALLA CIA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20479"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. PERIODO 01.07 - 31.12.2009, IMPEGNO DI SPESA EURO 125.005,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20480"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20481"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 18.310,00+IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20482"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 4^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 7.243,52).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20483"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PER IL SIG. B.B., PRESSO L'ISTITUTO I.S.R.A.A. DI TREVISO - DI CUI ALLA DELIBERA G.C. N. 16/2007 (EURO 2.213,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20484"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE VALERI, OLME E MATERNA AQUILONE AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - IMPRESA PRIMO SERGIO CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 44.352,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20485"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 CON EVENTUALE BALLOTTAGGIO IL 21/22 GIUGNO 2009. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 23/4/2009 AL 7/7/2009. SPESA A PARZIALE CARICO DELLO STATO. (EURO 43.983,18 COMPRESI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20486"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 21 E 22 GIUGNO 2009. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 1/5 AL 21/7/2009. SPESA A PARZIALE CARICO DELLO STATO. (EURO 5.523,82 COMPRESI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20487"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 3/4/2009 AL 22/4/2009. SPESA A TOTALE CARICO DELLO STATO. EURO 6.303,44 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20488"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE GIUGNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 766,12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20489"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. GIAMPAOLO MIOTTO DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA CLARA MODOLO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20490"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ INSIMARK S.R.L. A SVOLGERE 1 GIORNATA DI ATTIVITÀ FORMATIVA PRESSO LA NOSTRA SEDE AI SIG.RI BOVO FABIO E ROSSETTO NADIA AVENTE PER TEMA IL "MODELLO 770/2009" . IMPEGNO DI SPESA: EURO 550,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20491"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA G. RODARI DI VIA FAVRETTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REDATTO DALL'ING. NICOLA CAPPELLATO PER CONTO DELLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA CON SEDE A LAVIS (TN) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.197,55 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20492"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE PER L'ANNO 2009 - EURO 249.355,44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20493"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 415 DEL 01.06.2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20494"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO E PARTNERS S.R.L. SU "LA MANOVRA D'ESTATE PER L'ENTE LOCALE: L. 69/2009 E DL 78/2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 291,81.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20495"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, INSTALLAZIONE, GARANZIA ED ASSISTENZA OPERATIVA PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA SERVER. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CMT COSMIC BLUE TEAM S.P.A. DI ROMA - EURO 43.950,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20496"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA FORNITURA,  GARANZIA ED ASSISTENZA PER L' IMPLEMENTAZIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA SERVER E STORAGE PER LA STRUTTURAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEGLI ATTUALI SERVER. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20497"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA INTEGRAZIONE DI EURO 912,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 462/2009 AVENTE AD OGGETTO: " SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 8.140,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2009"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20498"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 67.675,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20499"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.06.2009 - 30.06.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 3.112,27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20500"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PAOLETTI BARBARA. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 834 DEL 17.09.2008 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20501"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI GIUGNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.249,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20502"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>3^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2009. (EURO 6.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20503"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER MONITORAGGIO SPESA DEL PERSONALE. IMPEGNO EURO 84,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20504"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ESPROPRIONLINE.IT ANNO 2009. INCARICO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20505"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 101.300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20506"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESI DA APRILE A MAGGIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.586,12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20507"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.04.2009 AL 30.06.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 6472,90.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20508"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2009. 2° IMPEGNO DI SPESA EURO 5.045,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20509"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 550 DEL 12.06.2008 E N. 446 DEL 12.06.2009 (EURO  231,95)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20510"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE SPESE PER FORNITURA DI GAS METANO ANNO 2007 (EURO 1.635,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20511"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI E MANEGGIO VALORI MESE DI GIUGNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 521,53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20512"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 3 DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 20 DELLA LR 11/04 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE EURO 5.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20513"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL BIENNIO 2009/2010 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RENTOKIL ITALIA SRL  - EURO 58.400,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20514"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N.139 DEL 20/2/2009 "COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA A SEGUITO SVERSAMENTO ACCIDENTALE IDROCARBURI A CAUSA DI INCIDENTE STRADALE IN VIA MAMELI IL GIORNO 27/1/09 - INCARICO A MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 21.800,00 IVA C." - MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20515"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 'CINEMA SOTTO LE STELLE'. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI GESTIONE PROIEZIONI ALLA 'TARGET DUE S.R.L.' DI PADOVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20516"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PROGRAMMA SANITARIO PER L'ANNO 2009 EX D.LGS. 81/2008. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 145 DEL 23.02.2009. IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.070,73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20517"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2009: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00,=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20518"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE RICOVERO TEMPORANEO DELLA SIG.RA F.G. PRESSO LA C.D.R. "N.D. M. TOMITANO E N. BOCCASSIN" DI MOTTA DI LIVENZA (EURO 4.537,23 - ENTRATA EURO 966,93)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20519"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DEL 6/7 GIUGNO CON TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 21/22 GIUGNO 2009. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1053,63)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20520"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 372 DEL 13.05.2009 AVENTE AD OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, SECONDO LOTTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO. EURO 1.327,11- MODIFICA IMPEGNI DI SPESA PER ERRORE MATERIALE. EURO 476,67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20521"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE PROGRAMMA ESTATE 2009. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO STAMPA ALLA  'LITOGRAF DI PIN ROMINA' . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.038,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20522"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA DI MUSICA 'JAZZ &amp; DINTORNI' - 16 E 21 LUGLIO 2009. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE CALIGOLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.400,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20523"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE STADIO PER IL RUGBY M. QUAGGIA. CONVENZIONE CON L'A.S.D. RUGBY MOGLIANO. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 40.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20524"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA STAMPA TELEMATICA QUOTIDIANA AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA PRESS SERVICE S.A.S. DI MARGHERA. PERIODO 01.07 -  31.12.2009. EURO 1.200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20525"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO I GIARDINI DELLA SCUOLA MATERNA OLME E DELLE SCUOLE MATERNA E PRIMARIA DI MAROCCO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO - EURO 4.308,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20526"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRIENNALE 2007-2009 PER LA PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE MUSICALE 'OTARIA', APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 236 DEL 07.08.2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.500,00= PER L'ANNO 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20527"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO'.  25 - 26 LUGLIO 2009. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATTORE ..SI NASCE' . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.800,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20528"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2009. DITTA BORTOLETTO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV). INTEGRAZIONE D.D. N. 394/2009 PER ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.750,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20529"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL CANCELLO CARRAIO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA. INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA SER.ALL.FER. SAS DI MOGLIANO VENETO (TV) - EURO 960,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20530"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DI UNA PORZIONE DI COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA, AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA  DITTA S.I.L.L. LATTONERIE SRL DI MARCON (VE) AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS.  163/2006 E S. M. E I.  - EURO 3.300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20531"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PER L'INFANZIA AQUILONE E SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA EURO 8.280,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20532"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 172,80 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20533"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE. III STRALCIO. PASSERELLA CICLOPEDONALE FOSSA STORTA. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A FAVORE DITTA ORIBELLI SNC. EURO 172,64+IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20534"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SOGLIE MASSIME DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE. ANNO 2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20535"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  - ANNO SCOLASTICO 2008/2009 (EURO 210,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20536"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.852,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20537"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA CRISTINA BONICELLI SINISTRO DEL 23.04.2009. EURO 130,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20538"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO I.C.I ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2009 DEL 29/05/2009 - EURO 4.953,92=(QUATTROMILANOVECENTOCINQUANTATRE/92).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20539"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA GRUPPO DI CONTINUITÀ METASYSTEM SN:FL2M700099 DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: 672,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20540"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DEL RICOVERO DELLA SIG.RA M.D. PRESSO L'ISTITUTO I.S.R.A.A. DI TREVISO  - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.740,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20541"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA DA ANZIANA CHE NON HA USUFRUITO DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI ANNO 2009 (EURO 50,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20542"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE, GARANZIA ED ASSISTENZA OPERATIVA PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA SERVER E STORAGE PER LA STRUTTURAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 44.214,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20543"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA PIAGET DI VIA BERCHET AL D.LGS. 626/1994 (ORA D.LGS.  81/2008). LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI DALLA DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL (TV)  AFFIDATI CON D.D. 1.100 DEL 02.02.2008. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20544"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20545"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO ASILO NIDO AI GENITORI DEI BAMBINI IN LISTA D'ATTESA A.S. 2008/2009 (EURO 1.430,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20546"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE ZERMAN. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2009 AL GESTORE ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN (EURO 1.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20547"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RESIDUALE DI EURO 205.747,27= PER IL PERIODO 01.01.2009 - 31.12.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20548"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 51.600,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20549"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST-GHETTO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2009 AL GESTORE C.R.C.S. OVEST-GHETTO (EURO 3.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20550"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2009.  IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.793,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20551"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2009. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 96 DEL 07/05/2009 (EURO 3.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20552"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>USO PALESTRE COMUNALI IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI.  ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AI GESTORI CONVENZIONATI (EURO 4.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20553"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 668,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20554"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO E STAMPATI VARI ANNO 2009. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20555"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA INTESTATA A MODULO CONTINUO PER SERVIZI DEMOGRAFICI. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 230,40 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20556"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE BIANCA E RICICLATA IN FORMATO A/4. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.737,80 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20557"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA ELENA FAVERO SINISTRO DEL 11.03.2009. EURO 100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20558"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI ZERMAN E VIA OLME. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ING. MARTINI. EURO 23.815,86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20559"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA APERTA GARA "AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA BARBIERO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VERDI E VIA SCOUTISMO". DITTA SECIS S.R.L.. EURO 395.627,91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20560"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RELATIVO A MATERIALE FOTOGRAFICO NECESSARIO AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2009. DITTA FOTOGRAMMA DI MOGLIANO VENETO INTEGRAZIONE D.D. N. 404/2009 PER ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 175,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20561"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI A DITTE DIVERSE PER SERVIZI E FORNITURE NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 4.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20562"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2009 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DITTA MEB SRL DI MARCON (VE). INTEGRAZIONE D.D. N. 373/2009 PER ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 21.700,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20563"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2009 - FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO VENETO. INTEGRAZIONE D.D. N. 381/2009 PER ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.050,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20564"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2009  LAVORI IN ECONOMIA ORDINARIA MANUTENZIONE VEICOLO APECAR DI PROPRIETÀ COMUNALE. AUTOFFICINA V.G. VANZETTO S.A.S. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20565"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI ANNO 2009 E FINO AL 31.12.2009 EURO 24.375,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20566"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI E TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 21 E 22 GIUGNO 2009. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 24.314,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20567"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ IMMOBILIARE OLYMPIA CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO, REGIONE VENETO E S.I.M.O. S.R.L.. EURO 4.590,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20568"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ S.I.M.O. S.R.L. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO, REGIONE VENETO E IMMOBILIARE OLYMPIA. EURO 4.590,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20569"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. 80 - 109 - 153 -366. RETTIFICA ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20570"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. INCARICO ORGANIZZAZIONE FASI FINALI CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI A.S. 2008/09, IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.400,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20571"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ISTAT QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE PER IL PERIODO 01/07/2009 - 30/06/2010  (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20572"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. INCARICO ALL'ENTE CERTIFICATORE DET NORSKE VERITAS ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 1.517,41 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20573"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE MONTESSORI E ARCOBALENO. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 388,06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20574"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SCANFERLATO VITTORIO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI SCORZÈ (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20575"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLE DOTT.SSA ELENA QUARTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI DOCENZA PER CONTO DELLA KAIROS S.P.A. CON SEDE LEGALE A VENEZIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20576"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2009/2010: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI NIDI D'INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20577"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA  PER MANUTENZIONE DI STRADE  COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO . IMPEGNO DI SPESA . INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO  66.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20578"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO: "LA CITTA' HA BISOGNO DI ME" DELL'ASSOCIAZIONE AUSER PER LA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALMENTE UTILI DA PARTE DI PERSONE ANZIANE, ANNO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 27.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20579"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISSUASORI DI VELOCITÀ A DISPLAY LUMINOSO. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA LA SEMAFORICA SRL. EURO 5.840,64 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20580"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI DA ALLUVIONE DEL 26/9/2007 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STATALE E SALDO CONTRIBUTO COMUNALE A DITTE VARIE.  EURO 42.502,89.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20581"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA A SEGUITO SVERSAMENTO ACCIDENTALE IDROCARBURI A CAUSA DI INCIDENTE STRADALE IN VIA MAMELI IL GIORNO 27/1/09 - INCARICO A MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA 20.000,00 EURO IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20582"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2009 PARI AD EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20583"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SULLE RENDITE CATASTALI DEI FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO "D", PER L'ACQUISIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE, AI SENSI DELL'ART. 64 DELLA LEGGE 388/2000. ANNUALITÀ 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20584"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2009. ARCH. PAOLA MINATI. EURO 134,64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20585"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2007 E 2008 - ING.ALGISE GIOVANNA - STUDIO EUROCEMIS. EURO 183,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20586"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSI - ANNO 2008 - ING. ALBERTO ZARA EURO 489,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20587"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 8.140,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA PER L'ANNO PER L'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20588"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.05.2009 - 31.05.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 2.764,66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20589"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 23.712,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20590"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA FAPU S.R.L. DI ROVIGO PER LA FORNITURA DI N. 3 SCALE  PER SERVIZI CIMITERIALI (EURO 1.430,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20591"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA  "AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI". APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20592"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. SUCCESSIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - EURO 31.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20593"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SUPPORTO AL SERVIZIO BIBLIOTECA. COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS COMUNICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.924,00.= IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20594"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA ANNO 2009 - I° SEMESTRE 2009 - AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ED AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE. EURO 1.838,98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20595"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO SRL DI FIRENZE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.177,68 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20596"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG. BATTAGGIA ALESSANDRO SINISTRO DEL 30.03.2009. EURO 100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20597"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 405,29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20598"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 23 CCNL 14.9.2000. IMPEGNO DI SPESA ANNO  2009 EURO 7.938,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20599"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESI DA GENNAIO A MARZO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.858,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20600"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ALLA SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20601"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PROMOSSO DAL CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20602"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2009 (EURO 69.750,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20603"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA, RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, DELLA GESTIONE DEL FONDO COSTITUITO DAI FAMILIARI A FAVORE DELLA SIG.RA D.Z.A. (EURO 2.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20604"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXI° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. CERIMONIA DI PREMIAZIONE SABATO 13 GIUGNO 2009. FORNITURA SERVIZI DI PERNOTTAMENTO E RISTORAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.760,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20605"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAVALCAVIA DI MAZZOCCO E RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. IMPRESA TREVIMAIS SNC DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE C.R.E., LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. EURO 230,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20606"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA A. FRANK AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) IMPRESA APPALTATRICE FAVARETTO COTRUZIONI METALLICHE SRL CON SEDE A ORIAGO DI MIRA VE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO ENGINEERING DI MOGLIANO VENETO PER ESEGUIRE IL COLLAUDO STATICO DELLE SCALE ESTERNE. EURO 795,60 INARCASSA E IVA COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20607"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 4/20080 DEL 26.05.2009, AI SENSI DELL'ART. 191, COMMA 3, DEL D.LGS. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA EDILE COSTRUZIONI 2000 SNC CON SEDE A MOGLIANO VENETO PER LA DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO PERICOLANTE SITO ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DI VIA IV NOVEMBRE - EURO 1.740,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20608"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO AL D.LGS. 626/04 (ORA D.LGS 81/2008). IMPRESA APPALTATRICE FREZZA DI FREZZA SERGIO DI ORIAGO (VE). MODIFICA QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE SCALE ESTERNE DI EMERGENZA ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO ENGINEERING SRL DI MOGLIANO VENETO - EURO 795,60 INARCASSA E IVA COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20609"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 6.429,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20610"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. SERVIZIO IN ECONOMIA DI LAVAGGIO. DITTA POVOLATO S.A.S. DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 468,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20611"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009 - SERVIZIO IN ECONOMIA LAVORI DI CARROZZERIA. DITTA CARR-AUTO DI PADOVAN MARCO DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.800,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20612"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO AL DOTT. FABIO VIA CON STUDIO A TREVISO PER UN CORSO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA: EURO 800,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20613"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE A LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ANNO 2009 CON LA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.. INCARICO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 820,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20614"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO BANCA DATI ON LINE "APPALTI &amp; CONTRATTI" E "IL PERSONALE" MAGGIOLI EDITORE. INCARICO ALL'ECONOMO COMUNALE DELLA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI EURO 612,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20615"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - EURO 4.866,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20616"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESE DI MAGGIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.379,96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20617"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANALISI PREVENTIVA FINALIZZATA ALLA RICERCA DELLA PERDITA DA UN TUBAZIONE DEL CIRCUITO DI RISCALDAMENTO SCUOLA RODARI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MUNTERS ITALY SPA DI ASSAGO (MI) AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. -  EURO 1.920,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20618"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 172,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20619"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE TRE COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE MOLIUS S.P.A. INDIZIONE SELEZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20620"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 12 PERSONAL COMPUTERS PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA:  EURO 6.193,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20621"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20622"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTUCCE, TONER E MATERIALE P.C.. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI SCORZÈ (VE). PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20623"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXI° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO FORNITURE SERVIZI DIVERSI PER SVOLGIMENTO PROGRAMMA CERIMONIA DI PREMIAZIONE ED EVENTI COLLATERALI DEL 13 GIUGNO 2009. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI GIURATI DOTT. GIUSEPPE LUPO E DOTT.SSA LAURA LEPRI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE EURO 13.892,70=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20624"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXI° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. ASSEGNAZIONE PREMI AI FINALISTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20625"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE TRENDMICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.520,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20626"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI E- TRIBUTI - ANNO 2009. DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA: EURO 3.123,60 (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20627"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2009. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE. S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 55.016,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20628"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 8.085,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20629"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 12.600,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20630"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 130 DEL 19/02/2009 RELATIVA A: "IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASSISTENZA TELEFONICA, ECC.T PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2009. DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE. " - PARZIALE MODIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20631"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI, SECONDO LOTT. IMPRESA EDILE GIORGIO BREDA S.A.S. DI MARTELLAGO (VE). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 10.655,89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20632"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TENICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2009. QUINTO IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.200,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20633"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI COPISTERIA NECESSARI AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI  MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 200,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20634"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 310 DEL 23.04.2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 124,80=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20635"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXI° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE VARIO ALLA DITTA 'UNIGRAF DI TONETTO R. &amp; C. S.N.C.'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 876,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20636"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE SITUAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SELVE N. 38, ACQUISITO GRATUITAMENTE AL PATRIMONIO COMUNALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20637"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS. C1" DOTT.SSA FEDERICA PIN A DECORRERE DAL 01.07.2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20638"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'I.N.P.D.A.P. DI TREVISO PER EMISSIONE RUOLO DI RISCOSSIONE PER QUOTA DI CONCORSO SU PENSIONE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 77,97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20639"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE COLLODI, VESPUCCI E MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALAL DITTA GUIDOLIN SRL DI RESANA (TV) - EURO 81.442,59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20640"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE VALERI, OLME E MATERNA AQUILONE AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDILE PRIMO SERGIO DI MOGLIANO VENETO - EURO 98.949,05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20641"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE  STRUTTURE DELLE SCUOLE MATERNE MONTESSORI E ARCOBALENO AL D.LGS. 81/2008  - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GIOMO SRL CON SEDE A SILEA (TV) - EURO 80.788,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20642"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 3^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 4.481,09).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20643"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55. LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITÀ 2008 E LIQUIDAZIONI ANNO 2009 PER EURO 607.257,91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20644"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REALIZZ. PISTA CICLABILE ZERMAN-OLME - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVI TOPOGRAFICI E INQUADRAMENTO CATASTALE FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PERCORSO CICLO-PEDONALE. STUDIO TECNICO ASSOCIATO LAZZARO-CARRARO. EURO 4.617,60 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20645"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RELATIVO A MATERIALE FOTOGRAFICO NECESSARIO AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. ANNO 2009. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INCARICO ALLA DITTA FOTOGRAMMA DI  MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 125,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20646"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 399 DEL 29/04/2008 AVENTE AD OGGETTO: "ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, SMS E FUNZIONI ASSOCIATE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20647"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ EX ART. 17, C. 2 LETT. F) CCNL 1/4/99. RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 203 DEL 16.03.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20648"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E SERVIZI DIPENDENTI NON DIRIGENTI EX ART. 31 E 32 CCNL DEL 22.01.2004 - ANNO 2008. RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 1243 DEL 24.12.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20649"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E CONTRODEDUZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELL AMBITO C1/7 COMPRESO TRA VIA TERRAGLIO E VIA RONZINELLA E L ATTIGUA ZONA F1.3 AI SENSI DEGLI ARTT.19 E 20 DELLA L.R. 11704 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE EURO 5.022,90=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20650"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI PREVISTI PER IL 21 E 22 GIUGNO 2009. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 941,40.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20651"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE 21 E 22 GIUGNO 2009 - ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI - INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.R.L. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.548,00 IVA/C;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20652"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 - ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI - INCARICO ALLA DITTA  MO.SE. S.R.L. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 29.018,40  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20653"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE PER BIBLIOTECA COMUNALE.  DITTA COLIBRÌ SYSTEM SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 248,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20654"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI SEGNALETICA DI SICUREZZA E DI NOVE ESTINTORI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE DI VIA BARBIERO. EURO 1.012,80 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20655"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2009. AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE EDILE DITTA BORTOLETTO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20656"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI" E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO - APRILE 2009 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20657"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCERTO DELL'ORCHESTRA FILARMONICA VENETA  'G.F. MALIPIERO' DI SABATO 23 MAGGIO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20658"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 154,93)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20659"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00= A FAVORE DELL'AREM PER L'INIZIATIVA 'MARZO DONNA 2009'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20660"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA GRUPPO DI CONTINUITÀ METASYSTEM SN:FL2M700099 DITTA ALDEBRA S.P.A DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 234,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20661"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2009. DITTA BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. - BADOERE (EURO 3.520,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20662"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.04.09 - 30.04.09 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 1.322,63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20663"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI SEGNALTICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO DITTA METALCO SPA. EURO 7.057,92IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20664"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON S.R.L. PER SOSTITUIRE LE TURCHE E DUE LAVABI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DIEGO VALERI. EURO 6.000,00 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20665"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA D'INFANZIA "MONTESSORI". AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA EURO 978,00 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20666"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE SCHERMANTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA G. VERDI. INCARICO ALLA DITTA SER.ALL.FER. SAS DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M.  EI. - EURO 1.027,20 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20667"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE LAMPADE D'EMERGENZA PRESSO LE SCUOLE MATERNE E PRIMARIE. INCARICO ALLA SOC. MO.SE. SRL CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 4.377,60 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20668"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2009 - AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E UTENSILERIA DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.450,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20669"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA MATERNA G. RODARI AL D.LGS. 81/2008. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE  ALL'IMPRESA EDILE GIORGIO BREDA S.A.S.  DI E. SCANFERLATO &amp; C. CON SEDE IN VIA PIEMONTE 13 MARTELLAGO (VE)  EURO 84.357,67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20670"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI ANTONIO D'ALESIO E MAURO FERRUZZI PER IMPUGNAZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO CAUSA FALLIMENTO IMPRESA COSTRUZIONI SUCCESSORI PIETRO MICHIELETTO. EURO 6.930,90.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20671"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESE DI APRILE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.973,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20672"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 - EURO 6.522,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20673"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - ALLARGAMENTO DELLA STRADA DELL'ECOCENTRO - OPERE COMPLEMENTARI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE   EURO 16.601,86.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20674"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRATICHE DI ESPROPRIO DISCIPLINATE DALLA NORMATIVA VECCHIA ANTE TESTO UNICO (L. 865/1971). IMPEGNO DI SPESA EURO 44.643,12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20675"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E DI FUNZIONAMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 471,08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20676"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LGS. N. 163/06 - ART. 125 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  PER ORDINARIA MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2009. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DITTA MEB SRL DI MARCON (VE) - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.800,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20677"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, 2° LOTTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'OPERA. EURO 1.327,11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20678"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. LIQUIDAZIONE ANTICIPATA  SPESE ISTRUTTORIA ALL'ENEL SPA PER VERIFICA  LAVORI SU LINEA ESISTENTE. EURO 120,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20679"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE DI STRADE  COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI NELLE MORE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2009 ALLA DITTA TREVIMAIS. EURO 8.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20680"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG. ZANETTI ANDREA SINISTRO DEL 16.12.2008. EURO 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20681"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI MARZO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 666,54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20682"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. SUCCESSIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - EURO 5.166,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20683"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA ENI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20684"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE ALL'ING. GIULIO ZANELLA PER IL RICORSO EX ARTT. 696 E 696 BIS C.P.C. PROMOSSO DAI SIGG.RI SLONGO E BELLIO. EURO 1.836,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20685"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2009 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20686"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA ZTO C2/19 A ZERMAN. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO PARZIALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPRESE NEGLI STRALCI FUNZIONALI 3 E 4 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20687"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE, AMMINISTRATIVE E REFERENDUM 6/7 E 21/22 GIUGNO 2009 - ACQUISTO LENZUOLA MONO USO - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO EURO 211,68 IVA/C; SERVIZIO DI PULITURA A SECCO DI COPERTE E FEDERE - DITTA PALUDO LUCIANA MARCON - IMPEGNO EURO 750,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20688"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA INFERMIERISTICA PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI  (EURO 1.200,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20689"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 23 CCNL 14.9.2000. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 3.969,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20690"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA ELENA QUARTO E DOTT.SSA BARBARA PAOLETTI ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL TEMA DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA CHE AVRÀ LUOGO L'11/05/2009 A DOSSON DI CASIER (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 280,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20691"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REFERENDUM POPOLARI PREVISTI PER IL 20/21 GIUGNO 2009. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DAL 1/5 AL 21/7/2009. SPESA A PARZIALE CARICO DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 16.607,57 C. ONERI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20692"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E CONTRODEDUZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. N. 76 RELATIVA ALLA MODIFICA DEI PERIMETRI DEGLI AMBITI DI INTERVENTO DEL CENTRO STORICO DI MOGLIANO AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA L.R. 11/04. - LIQUIDAZIONE EURO 5.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20693"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXI° EDIZIONE PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. INCONTRO A ROMA DELLA GIURIA. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO ALL'ALBERGO ALEXANDRA S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.030,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20694"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXI° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO INCARICHI AI COMPONENTI DELLA GIURIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.250,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20695"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 1.650,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20696"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFERTA A ROMA DELL'OPERATRICE DI PUNTO COMUNE DOTT.SSA BARBARA VANIN PER IL FORUM DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CUSTOMER FOCUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20697"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO URGENTE DI ASPORTO PANNE OLEOASSORBENTI POSIZIONATE NEL CANALE CHE COSTEGGIA VIA MARCONI - SE.FI. AMBIENTE SRL DI SAN DONÀ DI PIAVE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20698"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. SEBASTIANO TONON PER ATTIVITÀ DI DOMICILIAZIONE RICORSO AL T.A.R. VENETO DUCA S.N.C. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 428,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20699"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA INTEGRAZIONE DI EURO 4.350,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 52/2009 DEL 27/01/2009 AVENTE PER OGGETTO: "PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 15.730,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO DI CASSA PER L'ANNO 2009."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20700"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA PAGATA IN ECCESSO AI SIGNORI MARCHESI. IMPEGNO DI SPESA EURO 149,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20701"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DELLA ZTO C2/8 IN LOCALITÀ OVEST-GHETTO SITA TRA VIA PRÀ DEI ROVERI E VIA ORTIGARA. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA AL GEOM. ALESSANDO FAVARO - EURO 750,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20702"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO AL D.LGS. 81/2008. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FREZZA DI FREZZA SERGIO CON SEDE A ORIAGO DI MIRA (VE) - EURO 66.699,83 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20703"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L. DI FIRENZE. CANONE NOLEGGIO MESE DI MARZO-APRILE 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.294,42 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20704"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE  DELLE SCUOLE  PRIMARIE COLLODI E VESPUCCI E DELLA SCUOLA MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7,  DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20705"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO  STRUTTURE  DELLE SCUOLE PRIMARIE VALERI E OLME E MATERNA AQUILONE AL D.LGS. 626/04 (ORA D.LGS. 81/2008) PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7,  DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20706"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE  DELLE SCUOLE  MATERNE MONTESSORI E ARCOBALENO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008). PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7,  DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20707"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009 - APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO IN ECONOMIA LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 232,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20708"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009 - APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE LAVORI IN ECONOMIA CARROZZERIA CARR-AUTO DI PADOVAN MARCO E MARIO DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900,00.=IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20709"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3.971,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20710"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI VIA BARBIERO. IMPEGNO DI SPESA PER AUTORITÀ VIGILANZA. EURO 150,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20711"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "LILLLIPUT" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.R.L.: MODIFICA QUADRO GENERALE DELLA SPESA (NESSUNA MAGGIORE SPESA) PER L'A.S. 2008/2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20712"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E UBICATI NEI SOTTOPASSI - VERITAS SPA DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20713"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO E ASSUNZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PARI AD EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20714"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ANNI DIVERSI. EURO 306,32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20715"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK AL D.LGS. 81/2008. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FAVARETTO COSTRUZIONI METALLICHE SRL CON SEDE A ORIAGO DI MIRA VE - EURO 43.138,62 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20716"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICO ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDILE GIORGIO BREDA S.A.S. DI E. SCANFERLATO &amp; C. CON SEDE A MARTELLAGO (VE) - EURO 184.266,21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20717"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE PASTI AI 3 VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO PRESSO QUESTO ENTE (EURO 400,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20718"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 2^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 10.273,82).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20719"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1320,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20720"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 2.689,08 SPETTANTE ALLA FONDAZIONE IFEL SULLE RISCOSSIONI ICI EFFETTUATE NELL'ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20721"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXI° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO PER FORNITURA SERVIZIO DI MEDIA MONITORING CON L'AGENZIA 'L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.' DI MILANO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 745,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20722"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. SUCCESSIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - EURO 5.166,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20723"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI EVENTI CALAMITOSI LUGLIO 2006 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A DITTE VARIE . EURO. 1.486,02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20724"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN AMBITO CONTABILITÀ, TRIBUTI, FISCALE, PERSONALE E GESTIONE - DITTA DELFINO&amp;PARTNERS S.R.L. - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO (EURO 98,40)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20725"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERESSI ALL'ISTITUTO PREVIDENZIALE INPDAP DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 228,35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20726"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00 IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20727"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. UTILIZZO LOCALI DI VIA RONZINELLA 242 DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA". IMPEGNO DI SPESA (EURO 700.00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20728"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PER RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO, AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE PREVISTE NELL'ANNO 2009. PROPAGANDA ELETTORALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.976,00 C/IVA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20729"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'I.N.P.D.A.P.  DI TREVISO PER EMISSIONE RUOLO DI RISCOSSIONE PER QUOTA DI CONCORSO SU PENSIONE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 77,97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20730"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2009. DITTA SIMA IMPIANTI DI PREGANZIOL (TV). TERZO IMPEGNO DI SPESA.  EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20731"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ANNO 2009. EURO 31.169,44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20732"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPORTO EURO 898,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20733"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>2^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2009. (EURO 6.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20734"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA DI RUGBY LIONS MOGLIANO A.S.D. XX TORNEO CITTÀ DI MOGLIANO VENETO . IV TROFEO M. QUAGGIA. STADIO C.LE M. QUAGGIA 27 E 29 MARZO 2009. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 43 DEL 05/03/2009 (EURO 1.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20735"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO ASD. I VULNERABILI - RAPPRESENTAZIONE TEATRALE SUL TEMA DELLA SICUREZZA STRADALE RIVOLTA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MOGLIANESI. TEATRO BUSAN, VENERDÌ 20 MARZO 2009. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 44 DEL 05/03/2009 (EURO 250,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20736"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 819,64)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20737"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20738"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXI° EDIZIONE PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI: PRENOTAZIONE BIGLIETTERIA AEREA/FERROVIARIA ALL'AGENZIA 'ROBINTUR S.P.A.' DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20739"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER INCARICO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA XXI° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTTORESSA LAURA FALCINELLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.875,20=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20740"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA INERENTE LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATTO DI STABILITÀ INTERNO. IMPEGNO EURO 110,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20741"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3, DELLA LEGGE 20.05.1970 N. 300 DA PARTE DELLA COMMISSIONE MEDICA DELLA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 77,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20742"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ COMUNALE - COSTITUZIONE SQUADRA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20743"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.M. 388 DEL 15.07.2003. ACQUISTO PRESIDI MEDICI E INDUMENTI IGIENICI AZIENDALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 403,51 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20744"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI 25 APRILE 2009. 64MO ANNIVERSARIO LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1886,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20745"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA  TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2009. RETECO SRL DI VERONA. QUARTO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 1.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20746"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMPRENSORIO RONZINELLA - ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI PARI AD EURO 1.684,52.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20747"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPRESA FORMENTIN S.N.C. DI MONIEGO DI NOALE (VE) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 5.999,76 IVA 20% INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20748"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI, SECONDO LOTTO. FORNITURA E POSA IN OPERA DEL CANCELLO CARRARIO DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. INCARICO ALLA DITTA SER.ALL.FER. SAS DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 13.920,00 E MODIFICA Q.E. DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20749"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO VIA BARBIERO I STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE  IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI SECONDO D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 - P.I. A. GOLFETTO. EURO 10.073,15= INARCASSA ED IVA INC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20750"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  LIQUIDAZ. CREDITO RESID. DITTA M.C. SRL- EURO 2.476,68 =IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20751"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO DEI COLOMBI URBANI CON OVISTOP - MO.SE. SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20752"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUNTI LUCE PUBBLICI ISOLATI: CORRESPONSIONE A PRIVATI INDENNITÀ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE ANNO 2009. IMPORTO EURO 568,08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20753"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIEVO PAVIMENTAZIONE IN LINOLEUM PRESSO LA SCUOLA MATERNA RODARI: REDAZIONE PERIZIA  TECNICA  PER DETERMINARE L'EVENTUALE PRESENZA DI FIBRE DI AMIANTO AERODISPERSE. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA EUREKA SRL CON SEDE A MARGHERA VE - EURO 1.740,00 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20754"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE. III STRALCIO. LOTTO A E LOTTO B. MODIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER INCARICO TECNICO ING. D'ADDIO. EURO 34.551,68.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20755"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO. (EURO 700,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20756"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 - ANNO 2007 (EURO 4.555,31 - ENTRATA EURO 4.555,31)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20757"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO DEL SIG. C.D., PRESSO L'ISTITUTO I.S.R.A.A. DI TREVISO (EURO 10.305,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20758"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IN ABBONAMENTO DI N. 2 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - EDIZIONE 2009 - EGAF EDIZIONI SRL - FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 48,70 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20759"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L. DI FIRENZE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 647,21 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20760"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.03.09 - 31.03.09 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 673,54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20761"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ. RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCESSO EURO 191,64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20762"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERESSE ALL'I.N.P.D.A.P. - SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 167,51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20763"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE GIOVANNI FAVARETTO E DELL'AGENTE  DAVIDE COMPAGNO AL CONVEGNO DELLA POLIZIA LOCALE DI JESOLO NEI GIORNI 16 E 17 APRILE 2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20764"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 6/7 GIUGNO 2009 CON EVENTUALE BALLOTTAGGIO IL 21/6/2009. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORD. AL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO DAL 23/4 AL 7/7/2009. SPESA A PARZIALE CARICO DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 78.622,06 C. ONERI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20765"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO DAL 3/4/2009 AL 22/4/2009. SPESA A TOTALE CARICO DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.056,95 C. ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20766"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2008 SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 42 DEL CCNL 1998/2001 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.480,99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20767"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESE DI MARZO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.979,26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20768"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 6 E 7 GIUGNO 2009 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO IL 21/6/2009. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.823,48.= IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20769"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PER RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO, AMMINISTRATIVE E REFERENDARIE PREVISTE PER IL MESE DI GIUGNO 2009. ACQUISTO MATERIALE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.792,00.= C/IVA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20770"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI ANTONIO D'ALESIO E RICCARDO DALLA VEDOVA PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA S.I.V. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO E REGIONE VENETO. EURO 7.956,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20771"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO DAL 01.01.2009 AL 31.03.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.476,71.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20772"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO E CONCESSIONE DEI BENEFICI ECONOMICI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, DELLA LEGGE 24.05.1970 N. 336.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20773"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO PER ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PDC A SANATORIA - L. 326/03 - RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1181 DEL 29.12.2006 E LIQUIDAZIONE COMPENSI EURO 30.946,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20774"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI FEBBRAIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 305,77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20775"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DI RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETÀ SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20776"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI GRAVI - IL RECUPERO CREDITI DEI SERVIZI SOCIALI" ALLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI BISON  FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 315,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20777"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE. INCARICO DITTA KIT UFFICIO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.173,80 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20778"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 166,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20779"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9. AUTORIZZAZIONE RIPERIMETRAZIONE STRALCIO FUNZIONALE N. 2 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20780"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI DELLA COMPILAZIONE DELLA ''SCHEDA PUNTUALE'' DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESISTICO AMBIENTALE PREVISTA ALL'ART. 22 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. - LIQUIDAZIONE EURO 5.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20781"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 3 DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO AI SENSI DEGLI ARTT. 19 E 20 DELLA LR 11/04 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE EURO 5.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20782"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20783"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 4.136,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20784"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20785"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER SVILUPPARE I DATABASE CARTOGRAFICI PROPEDEUTICI ALLA DEFINIZIONE DEI NUOVI CRITERI COMMERCIALI IN ACCORDO CON LA DGRV 14/10/2008, N. 2982 AL DOTT. URB. GIACOMO FAVARON - IMPEGNO DI SPESA EURO 2000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20786"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI DA ALLUVIONE DEL 26/9/2007 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STATALE E SALDO CONTRIBUTO COMUNALE A DITTE VARIE.  EURO 70.344,83.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20787"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEVIGILANZA  DEGLI EDIFICI COMUNALI O ADDETTI A PUBBLICI SERVIZI. ISTITUTO VIGILANZA COMPIANO . EURO 1.148,04 - 1° IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20788"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA A. FRANK AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - LIQUIDAZIONE  AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 154,73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20789"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS.  IMPEGNO DI SPESA EURO 80,40 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20790"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NASTRI, CARTUCCE TONER E MATERIALE PC. INCARICO ALLA DITTA EDK S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20791"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE COLLODI, VESPUCCI E MATERNA DI MAROCCO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 323,47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20792"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ENTE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE SINISTRO. INTERSTUDIO I. B. INSUARNCE BROKER SAS. EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20793"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ENTE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE SINISTRO. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20794"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ENTE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE SINISTRO. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER SAS EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20795"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ENTE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE SINISTRO. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER SAS EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20796"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELL'ENTE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE SINISTRO. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20797"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. SUCCESSIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. EURO 5166,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20798"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON I SIGG.RI TOZZATO GINO/BERTON MARIA, ALLOGGIO VIA SAN MARCO 1/B-1 (EURO 3.710,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20799"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ANTICIPAZIONE FINANZIARIA SU VERSAMENTI ICI 2008 - EQUITALIA NOMOS S.P.A. (EURO 36.442,48).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20800"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 248 DEL 07/03/1995 A FAVORE DELL'AVV. ANGELO POZZAN. EURO 3.209,71.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20801"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PARI AD EURO 51.758,22 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20802"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO REGIONALE  CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PARI DISPARI - SVILUPPO DEL PROGRAMMA DELLA CONSULTA COMUNALE  PER LE PARI OPPORTUNITÀ" : RESTITUZIONE ALLA REGIONE DEL VENETO DELL'ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (EURO 4.800,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20803"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. N. 125 COMMA 11 DEL D.LGS N. 163 DEL 2006 E S. M. I. INDIZIONE GARA UFFICIOSA. IMPORTO EURO 58.400,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20804"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA. DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.900,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20805"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A: GEOM. ROBERTO MENEGHELLO E LAURA VIANELLO PARTECIPAZIONE AD UN CONVEGNO GRATUITO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE  - LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20806"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.  AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BORTOLETTO SRL DI PREGANZIOL PER FORNITURA MATERIALE EDILE . EURO 1.500,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20807"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE SQUADRA PRONTO INTERVENTO. ING. GLORIA CAROLI EURO 510,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20808"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA MARCO POLO DI ZERMAN. LAVORI DI ADEGUAMENTO  DELLE STRUTTURE AL D.LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. GIOVANNI ZIVELONGHI CON STUDIO PROFESSIONALE A JESOLO (VE) E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA. EURO 2.597,33 INARCASSA E IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20809"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E MONTANI PER ANZIANI ANNO 2009.  AGGIUDICAZIONE ALL'HOTEL DEVON  PER I SOGGIORNI MARINI E ALL'HOTEL ALPEN S.A.S. PER I SOGGIORNI MONTANI  (EURO 89.905,20).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20810"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2009 RELATIVA ALL'ANNO 2008 (EURO 669,56)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20811"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (EURO 371,88).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20812"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AL D.LGS. 81/2008 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. GIOVANNI ZIVELONGHI CON STUDIO PROFESSIONALE A JESOLO (VE) E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 2.017,15 INARCASSA E IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20813"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 125, COMMA 8, D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - EURO 6.198,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20814"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ANNO 2009 - EURO 31.169,44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20815"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2009. RETECO SRL DI VERONA - TERZO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 1.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20816"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SECONDO LOTTO. IMPRESA BREDA GIORGIO S.A.S. DI MARTELLAGO (VE) APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA N. 2 - EURO 9.491,78 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20817"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 95/2009: AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE SEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L'ANNO 2009 ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE - VE, SECONDO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 267/2000 - EURO 1.145,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20818"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZI VETERINARI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 400,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20819"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIFACIMENTO PERCORSI PEDONALI VIA NUOVA EUROPA. AFFIDAMENTO INCARICO   PROGETTAZIONE IMP. ILLUMINAZIONE E DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER PROGETTAZIONE  LAVORI SECONDO D.LGS. 09.04.08 N. 81 - P.I. A. GOLFETTO. EURO 9.924,83= INARC. E IVA INC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20820"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE A THE MILKY WAY S.A.S. PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA "HAPPY CHILD". SALDO A.S. 2008/2009 (EURO 29.700,00=.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20821"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A 'IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI' DI MESTRE-VENEZIA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA 'BRUCOMELA'. ANNO 2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 44.308,89=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20822"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20823"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI" E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2009 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20824"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N.22/2002 E D.G.R. 84/2007 - APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE LOCALE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA, BANDO A.S. 2009/2010 E MODIFICHE FORMALI AL REGOLAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20825"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AFFIDAMENTO INCARICO DITTA LA SEMAFORICA SRL PER SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E MANUTENZIONE. EURO 3.600,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20826"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO ANNO  2008. ( EURO 572,00 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20827"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI MODELLO TOSHIBA E-STUDIO 200 PER UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E PER UFFICIO DEMOGRAFICI. INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2009 EURO 1.268,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20828"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO DUE FOTOCOPIATRICI TOSHIBA E-STUDIO 352 PER GLI UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.860,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20829"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.589,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20830"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE BIADESIVE  PER CARTE IDENTITÀ PER SERVIZIO PUNTO COMUNE EURO 160,32 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20831"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO STATO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 117,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20832"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE INTESTATE. INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.042,40 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20833"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 138 DEL 20.02.2009. SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER GUASTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2009. DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL (TV) - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20834"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA DI CAMPOCROCE. INCARICO ALLA DITTA VETTORELLO PAVIMENTI SNC DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 840,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20835"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 8.000,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20836"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PARZIALE BENEFICIARIO RELATIVAMENTE A DETERMINA N. 1020 DEL 10/11/2008.     LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE. EURO 1176,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20837"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE A FAVORE DITTA  ITALBETON SRL.. LIQUIDAZIONE CREDITI RESIDUI. EURO 1.644,04 IVA/C=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20838"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA GLOBAL ENERGY SRL CON SEDE A CESSALTO (TV) APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. EURO 23.432,05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20839"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI - INCARICO ESECUZIONE PRIMO TAGLIANDO SU MEZZI PIAGGIO - DITTA DUE RUOTE CENTER S.R.L. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 222,76 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20840"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. MAGI MARINA AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SUL TEMA "LAVORARE PER PROGETTI NEI SERVIZI SOCIALI" . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 315,00 ESENTE IVA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20841"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA AUTOFFICINA CHECCHI BON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20842"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI CALOGERO MARIA ELENA E CONTESSOTTO ELENA - SERVIZIO S. U. AL CORSO DI FORMAZIONE "IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NELLA REGIONE VENETO". IMPEGNO DI SPESA EURO 101,81=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20843"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SECONDO LOTTO - IMPRESA GIORGIO BREDA S.A.S. DI MARTELLAGO (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 98.535,97 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20844"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE DEL CAVALCAVIA DI MAZZOCCO E RIFACIMENTO IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DELLO STADIO DI VIA FERRETTO. DITTA TREVIMAIS SNC DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 20.779,00 IVA 10% INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20845"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER COMPENSO SPETTANTE AL SUB COMMISSARIO - DOTT.SSA MARZIA BASO - NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 141 DEL D.LGS 267/2000. EURO 6.547,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20846"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PREVISTE DA ART. 17 COMMA 2 LETT. F) CCNL 1/4/1999 E SUCC. MODD. E INTEGRAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.500,01.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20847"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI EVENTI CALAMITOSI LUGLIO 2006 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STATALE A DITTE. EURO 1.774,36 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20848"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO  A FAVORE DITTA PAVAN SILENO. EURO 501,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20849"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE.APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA SECIS  EURO 872,23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20850"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SOSTA IN PROSSIMITÀ FERMATE AUTOBUS. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A FAVORE DITTA ORIBELLI SNC . EURO 296,97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20851"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE: MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE E SEGNALETICA ORIZZONTALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA T.E.S. S.P.A.. EURO 23.520,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20852"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAMENTO N. 2 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 38.006,06 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20853"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATLETICA MOGLIANO ASD. PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI DI SOCIETÀ DI CORSA CAMPESTRE 2008/09. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 29 DEL 12/02/2009 (EURO 500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20854"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE IL MESE DI GENNAIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 267,18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20855"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "LAVORARE PER PROGETTI NEI SERVIZI SOCIALI" ALLE ASSISTENTI SOCIALI FALOPPA MILENA E BARBIERO ERIKA. IMPEGNO DI SPESA EURO 630,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20856"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2008, LIQUIDAZIONE ARRETRATI INDENNITÀ ART. 17 COMMA 2 LETT. I) CCNL 22/1/2004  IMPEGNO DI SPESA EURO 397,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20857"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESE DI FEBBRAIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.882,64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20858"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.221,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20859"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO E PARTNERS S.R.L. SU  - GLI ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE BILANCIO 2009 E RENDICONTO 2008 - . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 161,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20860"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2006 - 2007 PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO. (EURO 6.471,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20861"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 550 DEL 12.06.2008 (EURO  158,04)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20862"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA "SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E MONTANI ANNO 2009". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20863"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NASTRI, CARTUCCE TONER E MATERIALE PC. INCARICO ALLA DITTA EDK S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20864"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE MONTESSORI E ARCOBALENO AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. EI. - EURO 293,32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20865"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE DELLA SCUOLA PRIMARIA M. POLO AL D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 216,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20866"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA ZTO C2/19 A ZERMAN. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEGLI STRALCI FUNZIONALI 3 E 4 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20867"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE BOCCIODROMO COMUNALE. CONVENZIONE CON L'A.S.D. BOCCIOFILA CONCORDIA MOGLIANESE. ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20868"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLA MATERNA G. RODARI AL D.LGS.  81/2008. LIQUIDAZIONE  AI SENSI DELL'ARTICOLO  92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 285,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20869"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO STRUTTURE SCUOLE PRIMARIE VALERI, OLME E MATERNA AQUILONE AL D.LGS. 626/94 (ORA D.LGS. 81/2008) - LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 338,89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20870"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2008. EDK EDITORE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 456,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20871"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI DOCENZA ALL'AVV. MASSIMILIANO ALESIO PER IL SEMINARIO DAL TITOLO "LA DISCIPLINA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DOPO IL TERZO DECRETO CORRETTIVO (D. LGS N. 152/2008)". IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 779.33 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20872"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, RISANAMENTO DEL QUADRO FESSURATIVO E DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDRO-TERMO-SANITARI DEI BAGNI DELLA SCUOLA MATERNA G. RODARI: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7 BIS) DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20873"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.01.2009 - 28.02.2009 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 5.800,04=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20874"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CELEBRAZIONE MATRIMONI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.646,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20875"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MASSIMO MALVESTIO DELLO STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO &amp; ASSOCIATI PER IL RICORSO DAVANTI AL TAR VENETO PROMOSSO DALLA DITTA DUCA SNC CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO SRL. EURO 3.672,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20876"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA M. POLO DI ZERMAN. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AL D.LGS. 81/2008. INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20877"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AL D.LGS. 81/2008. INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20878"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E FASTWEB S.P.A. PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP: INTEGRAZIONE PROGETTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 453 DEL 20/05/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20879"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EURO 85.00.= PER PARTECIPAZIONE EUROP.A. (FIERA DI RIMINI 2 - 4 APRILE 2009) A "LE GIORNATE DEL SEGRETARIO COMUNALE E PROVINCIALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20880"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA "DANTE A." DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO  324,00 IVA E SPESE DI SPEDIZIONE COMPRESE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20881"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CANONI CONCESSIONI DEI MANUFATTI CIMITERIALI E DELLE TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2009 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20882"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA  MONTESSORI DI VIA PIAVE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE. DITTA  EREDI BULEGATO EMANUELE CON SEDE A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 - EURO 4.750,71 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20883"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA "VENDITA DI CINQUE POSTI AUTO (TRE GARAGES) SITI IN VIA PIA". SIG. BRUSSOLO GIUSEPPE. ENTRATA EURO 100.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20884"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSO RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2008. (EURO 23.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20885"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2009. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SULLA SPESA DI GESTIONE DEL SERVIZIO SOSTENUTA DALLA MO.SE. S.R.L. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 434.803,16=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20886"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE NEL 2° SEMESTRE 2008. EURO 827,63.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20887"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI DA ALLUVIONE DEL 26/9/2007 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STATALE E SALDO CONTRIBUTO COMUNALE A DITTE VARIE.  EURO 43.883,05  .=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20888"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20889"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 4.114,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20890"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>'CARNEVALE MOGLIANESE  2009 - SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI DOMENICA 1° MARZO 2009'. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO STRAORDINARIO ASPORTO RIFIUTI ALLA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.560,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20891"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA STAMPA TELEMATICA QUOTIDIANA AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA PRESS SERVICE S.A.S. DI MARGHERA. PERIODO 1.3.09 - 1.7.09 - EURO 840,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20892"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER SOSTITUZIONE PARTI USURATE DELL'APPARECCHIATURA AUTOVELOX 104/C-2. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 302,40 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20893"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE CON FODERO E DUE TRASFORMATORI CARICABATTERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20894"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO TEORICO DI FORMAZIONE SUGLI ADEMPIMENTI PREVISTI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING FRANCESCO ZIGIOTTO DELLO STUDIO AIQ DI MIRANO (VE) - EURO 625,00 ONERI PREVIDENZIALI COMPRESI (IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20895"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/1998 ART. 27 E L.R. 9/2005 ART.30 -  CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO  A.S. 2008-2009. LIQUIDAZIONE SPESA EURO 10.386,40=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20896"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE DURANTE IL PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 2010 - EURO 133.405,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2010-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20897"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 1^ EROGAZIONE ANNO 2009 (EURO 9.043,67)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20898"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 62,08)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20899"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE L'ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 622,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20900"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE CONCORSO SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS.EC. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. EURO 606,04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20901"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA ENI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20902"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. INCARICO ALLA DITTA FLOWER GLOVERS S.R.L. DI S. GIOVANNI LUPATOTO (VR). IMPEGNO DI SPESA EURO 672,34 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20903"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 1290 DEL 31.12.2008 "L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2008 - PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO IN BONISIOLO - E. 20.400,00.=" RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20904"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>T. M.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 10/02/2009 AL 09/052009, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20905"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE MARANGON SERENA A SVOLGERE UN INCARICO PROFESSIONALE PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE CARACOL ONLUS - MARGHERA/VENEZIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20906"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA INTEGRAZIONE DI EURO 2.200,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 52/2009 DEL 27/01/2009 AVENTE AD OGGETTO: " PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 15.730,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2009."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20907"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE IN TEMA DI "GESTIONE DEL PERSONALE - MODELLO CUD" ORGANIZZATO DA INSIEL S.P.A. CHE SI TERRÀ IL GIORNO 25.02.2009 AI SIG.RI BOVO FABIO E ROSSETTO NADIA. IMPEGNO DI SPESA: EURO 500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20908"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. - ANNO 2009. DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 16.350,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20909"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO PER L'ANNO 2009, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. CONFERIMENTO DELL'INCARICO AL DOTT. FABIO VIA CON STUDIO A TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 927,03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20910"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE -  IMPEGNO DI SPESA: EURO 33.159,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20911"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER HEINEKEN JAMMIN' FESTIVAL DEL 21/6/2008 EURO 445,68=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20912"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008 - EURO 1.292,96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20913"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>'CARNEVALE MOGLIANESE 2009'. AFFIDAMENTO ALLA 'MULTISERVICE SNC' DI MOGLIANO VENETO DEL SERVIZIO DI STAMPA N. 5 POSTER PUBBLICITARI. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ORATORIO DON BOSCO PER L'INIZIATIVA 'IL CARNEVALE DEI BAMBINI' E ALLA PRO LOCO PER L'INIZIATIVA 'SFILATA DEI CARRI ALLEGORICI'. ASSUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.544,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20914"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESE DI GENNAIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.567,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20915"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA D'EMERGENZA A SEGUITO SVERSAMENTO ACCIDENTALE IDROCARBURI A CAUSA DI INCIDENTE STRADALE IN VIA MAMELI IL GIORNO 27/1/09 - INCARICO A MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA 21.800 EURO IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20916"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2009. INCARICO SIMA IMPIANTI DI PREGANZIOL (TV) AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 SU EURO 8.000,00 COMPLESSIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20917"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A: ARCH. DARIA SAMBO E GEOM. TANIA DE SANTI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CSA DELLA MARCA TREVIGIANA:COMPITI E FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI RENDIMENTI ENERGETICI EDIFICI. SPESA COMPL. EURO 191,81.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20918"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA. ANNI 2007 - 2008. EURO 464,65.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20919"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2008/2009: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA (SPESA EURO 54,00=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20920"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI MARINI E MONTANI PER ANZIANI ANNO 2009 ( EURO 96.800,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20921"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO 01.01 - 31.12.2008 DA PARTE DELLA SOCIETÀ MO.SE. S.R.L . (IMPEGNO DI SPESA EURO 14.685,53)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20922"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. SUCCESSIVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. EURO 5.166,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20923"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA "DANTE A." DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO  254,40 IVA E SPESE DI SPEDIZIONE COMPRESE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20924"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2009. DITTA INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 23.682,53. IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20925"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2008-2009. MINORE ENTRATA EURO 160,00=. RIMBORSO AD UTENTI PER SOMME NON DOVUTE  (IMPEGNO DI SPESA EURO 160,00= )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20926"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 47,78)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20927"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20928"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLO STRALCIO FUNZIONALE N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20929"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE A LUNGO TERMINE VEICOLO ALFA 147 ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L. DI FIRENZE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 647,21 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20930"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO QUOTE A TITOLO DI FONDO MOBILITÀ DALL'1/1/2002 AL 31/12/2007 CALCOLATE SUGLI ARRETRATI CONTRATTUALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 5.664,52,=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20931"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 550 DEL 12.06.2008 (EURO  269,09)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20932"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI" E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2008 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20933"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 81/2008 - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL  DIPENDENTE STEFANO ZALTIERI AL  CORSO  BASE PER  RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ORGANIZZATO DALLA  FORM&amp;R  CON SEDE A GALLIERA VENETA (PD)  CHE SI SVOLGERA' I GIORNI 26 FEBBRAIO E 05,12,19 MARZO 2009 A PADOVA.  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 381,81 ESENTE IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20934"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI DA ALLUVIONE DEL 26/9/2007 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STATALE E SALDO CONTRIBUTO COMUNALE A DITTE VARIE.  EURO 71.519,27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20935"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D.LGS. 81/2008 ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE (VE) - EURO 4.896,00 CNPAIA E IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20936"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMAZIONE ASCOT WEB - PERSONALE; MODELLO CUD IL GIORNO 19.2.2009 BOVO FABIO E ROSSETTO NADIA ORGANIZZATO DA INSIEL SPA CHE SI TERRÀ A VENEZIA PRESSO LA SEDE DI VENIS SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20937"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ PERIODO DAL 29-12-2008 AL 31-12-2008 - EURO 264,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20938"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 166,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20939"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLASSIFICAZIONE DELL'ALLEVAMENTO SUINICOLO SITO IN VIA GRIGOLETTO E PASQUALATO A MOGLIANO VENETO QUALE INDUSTRIA DI LAVORAZIONE INSALUBRE DI I CLASSE AI SENSI DEL D.M. 05.09.1994.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20940"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI, FAX E CALCOLATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI E DIREZIONI DIDATTICHE ALLA DITTA BASSETTO S.R.L. PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.398,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20941"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2009 DI ADESIONE AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL C.D.S. PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI) ABILITATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.728,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20942"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL E BILANCIA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ITALIANA AUDION S.R.L. - MILANO ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 738,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20943"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.864,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20944"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI A FAVORE CONDOMINIO "CA' PIANTON", CON RIVALSA SULL'ASSEGNATARIO (EURO 2.084,06)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20945"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI DI BASE ANCITEL ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.910,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20946"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 550 E TOSHIBA E-STUDIO 603  IN USO UFFICI COMUNALI ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.114,40 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20947"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA DUPLICATORE DUPLO 43S ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA COPY LINE DI SILE (TV). IMPEGNO EURO 420,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20948"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA DI DIRITTO PUBBLICO "GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA" (GIUSTAMM.IT) PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 310,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20949"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2009. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20950"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55  -  ACCONTO PRIMI 4/12 QUOTA CAPITARIA  ANNO 2009. (EURO  189.877,55)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20951"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS SUL TEMA "IL RAPPORTO LOCATIVO NELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VENETO" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 12/02/2009 A SARMEOLA DI RUBANO (EURO 336,81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20952"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE Z.T.O. C2/3 SITO IN VIA SOZZI E VIA ZERMANESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20953"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2009 DI ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE ARCHIVIO BANCA DATI ANIA E ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 371,85 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20954"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY - SECONDO LOTTO. INCARICO ALLA DITTA SICON SRL CON SEDE A ISOLA VICENTINA (VI) PER ESEGUIRE LA VERIFICA TECNICA DELL'IMPIANTO UPS - EURO 468,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20955"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI GIOVANNI MOSCATO E MAURO ZANATTA PER TUTELA E DIFESA DEL COMUNE ED ESERCIZIO DI EVENTUALI AZIONI CORRELATE CAUSA PENALE T-RED. EURO 3.060,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20956"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE GRATUITA ALL'INCONTRO DI STUDIO ED APPROFONDIMENTO SUL TEMA "IL RECUPERO DELL'EVASIONE FISCALE NEGLI ENTI LOCALI" CHE SI TERRÀ A VERONA IL 17 FEBBRAIO 2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20957"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 213.794,22= PER LA  FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIFERITA AL PERIODO 01.01.2009 - 31.08.2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20958"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI A.S. 2008/2009. RINNOVO DOMINIO CCRMOGLIANO.IT  PRESSO LA DITTA 'COLT ENGINE S.R.L.' DI PIANEZZA (TO). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 70,80= (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20959"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALE INFORMATICO DISMESSO. MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. - EURO 630,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20960"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ANNO 2009. EURO 31.169,44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20961"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 09.04.2008 N. 81. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GLORIA CAROLI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.145,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20962"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2009 - RETECO SRL DI VERONA - SECONDO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS.VO 267/2000 E S. M. E I. - EURO 1.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20963"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ MANEGGIO VALORI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.292,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20964"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI TURNO ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 64.562,40=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20965"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI RISCHIO ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.064.06=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20966"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE CONCORSO SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C POS.EC. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. EURO 529,62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20967"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE CONCORSO SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER N. 2 POSTI DI ISTRUTTORI TECNICI CAT. C POS.EC. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. EURO 224,96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20968"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE AL P.R.G. N. 75 E DELLA VARIANTE 2 DEL P.E.E.P. DI ZERMAN - LIQUIDAZIONE EURO 5.023,64=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20969"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 3 BANDIERE PER ESTERNO. INCARICO ALLA DITTA DUEFFE SPORT S.A.S. DI SELVAZZANO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 304,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20970"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI NOLEGGIO N. 1 FOTOCOPIATORE MARCA TOSHIBA E-STUDIO 25 IN USO UFFICIO RAGIONERIA PER L'ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA BASSETTO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.296,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20971"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO E STAMPATI VARI ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20972"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA FINO AL 28.02.2009 ALLA DITTA KIT UFFICIO S.N.C. DI SCORZÈ (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20973"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORNITURA NASTRI, CARTUCCE TONER E MATERIALE PC ALLA DITTA EDK EDITORE S.R.L. - TORRIANA RN FINO AL 29.02.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20974"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIACARD S.P.A. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20975"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009. INCARICO ALLA DITTA ENI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.448,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20976"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PREDISPOSIZIONE DELLA 3° VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC DI CUI ALLA DELIBERAZIONE COMMISSARIALE - ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE - N. 19 /2009. EURO 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20977"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SQUADRA PRONTO INTERVENTO 2008. DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE COMPENSI  MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.336,00 + IRAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20978"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. PATRIZIA GRASSETTO PER RICORSO EX ARTT. 696 E 696 BIS C.P.C. PROMOSSO DAI SIGG.RI SLONGO E BELLIO. EURO 2.448,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20979"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3.971,00 IVA/</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20980"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA GARA "AFFIDAMENTO GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI DEL C.D.S. E ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE. PERIODO 01.02.2009 - 31.01.2012". A.T.I. MAGGIOLI S.P.A. E M.T. S.P.A. EURO 332.642,70.= IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20981"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2008/2009: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI NIDI D'INFANZIA FUORI TERMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20982"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA SU"LE NOVITA' 2009 NELLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI ED APPROFONDIMENTO ASPETTI COMPLESSI DELL'I.C.I" IMPEGNO DI SPESA EURO 551,81=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20983"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CLORURO DI CALCIO E SALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO SRL. EURO 800,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20984"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER REGOLARIZZAZIONE ANNO 2008 E PREVENTIVO ANNO 2009: IMPEGNO DI SPESA EURO 26.908,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20985"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "L'ECONOMO E L'AGENTE CONTABILE NELL'ENTE LOCALE" AI DIPENDENTI SIG.RA MARIA BISELLO E CARMELO ROSANA IL GIORNO 3.02.2009.IMPEGNO DI SPESA EURO 595,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20986"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA D'URGENZA A SEGUITO DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE PER SVERSAMENTO ACCIDENTALE IDROCARBURI A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE IN VIA MAMELI IL GIORNO 27/1/09 - INCARICO A MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20987"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE FURTO OPERA BENETTON, INFORTUNI CUMULATIVA E RC GENERALE PROTEZIONE CIVILE. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 3.125,21.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20988"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA PIAGET DI VIA BERCHET ALLE NORME DEL D.LGS.VO 626/1994 E S. M. E I. - DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL (TV) APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 366,78 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20989"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2009 (EURO 76.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20990"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN AMBITO CONTABILITÀ, TRIBUTI, FISCALE, PERSONALE E GESTIONALE - DITTA DELFINO&amp;PARTNERS S.R.L. - (EURO 237,60)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20991"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2009 PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.159,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20992"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IN ABBONAMENTO CODICE DELLA STRADA E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - EDIZIONE 2009. EGAF EDIZIONI S.R.L. - FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,80 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20993"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI VIA TOMMASINI, 2/A - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.720,00 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20994"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>1^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2009. (EURO 6.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20995"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE PER L'ANNO 2009. EURO 31.169,44 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20996"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE  DELLE RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE ANNO 2010 - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS. 163/2009 E S. M. E I. ALLA DITTA RETECO SRL CON SEDE A VERONA - PRIMO IMPEGNO DI EURO 1.400 SU COMPLESSIVI EURO 17.000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20997"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III° STRALCIO, LOTTO A. AFFIDAMENTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE RAMPE DELLA PASSERELLA SULLA FOSSA STORTA IN PIAZZA PIO X°. DITTA ORIBELLI S.N.C., EURO 2.640,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20998"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE SAL E LIQ.NE CERT. PAGAMENTO N. 2, E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DITTA DELTA  IMPIANTI SNC.  EURO 37.677,05 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20999"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2008 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21000"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 15.730,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2009.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21001"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 6 DIPENDENTI AI POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DALL'A.N.U.S.C.A. NEI GIORNI 26 GENNAIO - 16 FEBBRAIO - 16 MARZO 2009 - IMPORTO EURO 400,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21002"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FORMATIVO PER LA GUIDA ALLA REDAZIONE DEI CRITERI E DEI PARAMETRI DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI CUI ALLA L.R. 29/2007 E ALLA DGRV 2982/2008. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CASTAGNOLI GABRIELLA - SERVIZIO SPORTELLO UNICO E LICENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21003"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 145.309,18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21004"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. GIOVANNI FAVARETTO A SVOLGERE UN INCARICO PROFESSIONALE PRESSO L'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21005"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE  SERVIZIO VIABILITÀ AL SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA DITTA ATHENA RESEARCH SRL SUL TEMA: "LA CATTIVA MANUTENZIONE DELLE STRADE E LA RESPONSABILITÀ DELLA P.A.". (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 401,81.= IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21006"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE AD IMPEGNARE SOMME PER IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - GIOVANILI E SERVIZIO PARI OPPORTUNITÀ PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2009. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21007"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "LE CONVENZIONI CON IL VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI" ALLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI SIG.RA  BISON  FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 315,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21008"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: STIPULAZIONE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE CON IL SIG. T.I., ALLOGGIO SITO IN VIA BARBIERO N. 85 (EURO 3.960,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21009"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2009 ALL'A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE). IMPEGNO DI SPESA (EURO 305,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21010"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" - PERIODO 01.01.2009 - 31.07.2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21011"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2009 (EURO 57.811,36)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21012"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE IN ESSERE, ANNO 2009 (EURO 825,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21013"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.10.2008/31.12.2008. LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 6.297,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21014"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 2° SEMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21015"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI COMPARTO ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 96.821,12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21016"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PREVISTE DA ART. 17 COMMA 2 LETT. I) CCNL 1/4/1999 E SUCC. MODD. E INTEGRAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.955,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21017"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA 232.985,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21018"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2009 AI SENSI DELL'ART 26 E S.M.I. CCNL 23.12.1999. IMPEGNO DI SPESA  EURO 102.449,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21019"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO OPERAI, MANEGGIO VALORI E INDENNITÀ TURNO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.605,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21020"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ABBONAMENTO PER IL COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-MCTC DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TREVISO - ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21021"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. RA BISON FRANCESCA  PER L'ESERCIZIO 2008 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21022"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 1 GENNAIO 2009 - 31 DICEMBRE 2009 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21023"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI RELATIVE A PROCEDIMENTO PENALE RISARCITE DA UNIPOL ASSICURAZIONI AI SIGG.RI C.D. E Z.L. . EURO 2.294,09.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21024"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2009. 1° IMPEGNO DI SPESA EURO 5.045,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21025"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  SPETTANTE AL SUB COMMISSARIO NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 141 DEL D.LGS 267/2000. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2009. EURO 9.987,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21026"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE AL COMMISSARIO NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 141 DEL D.LGS 267/2000. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2009. EURO 18.157,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21027"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.RL. AGGIORNAMENTO CANONE ANNUO DI GESTIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2009 - 30.06.2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO  124.994,64=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21028"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 397  DEL 29/04/08, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 8.963,36)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21029"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 746  DEL 14/08/08, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 8.973,29)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21030"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTAZIONE SPESE RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE GESTIONE FONDO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 592  DEL 26/06/08, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 248,92).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21031"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>'VIGILI D'ARGENTO' 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI  MESE DI DICEMBRE 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.695,34=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21032"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO PUNTO COMUNE - SIGNOR OSCAR NOVELLO PER L'ESERCIZIO 2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21033"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E SERVIZI DIPENDENTI NON DIRIGENTI ANNO 2009 AI SENSI DEGLI ART 31 E 32 DEL CCNL 22.1.2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21034"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SHELL ITALIA S.P.A. - PV 89031  SITO IN MOGLIANO VENETO, VIA MARCONI, 48 - PRESA D'ATTO VERBALE DELLA 2° CONFERENZA DI SERVIZI DEL 19/12/2008 E APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI DELL'ANALISI DI RISCHIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21035"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO URGENTE DEL MINORE M.P. PRESSO L'ASILO NIDO "LILLIPUT".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21036"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE PAVAN FEDERICA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21037"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.10.2008 - 31.12.2008 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 9.400,06=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21038"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ESITO VERIFICHE DICHIARAZIONI RESE DALL'AGGIUDICATARIO GARA "AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21039"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO E PARTNERS  S.R.L. SUL "BILANCIO DI PREVISIONE 2009". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 141,81 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21040"><Anno>2009</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CLORURO DI CALCIO E SALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO SRL. EURO 750,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21041"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI PROT. 5686 REP. 3997/2007- DITTA CIBRA PUBBLICTÀ SRL- MODIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21042"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CITTADELLA DELL'ANZIANO PRESSO L'AREA DI VIA TORNI. ARCH. BARBARA DE LAZZARI. E. 3.060,00 IVA E C.I. /C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21043"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI UNA STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA DON BOSCO. ARCH. SDRAULIG PIETRO. E. 3.060,00IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21044"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 1013 DEL 16/11/2007: "AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE ALLA SIGNORA CALLEGARI TERESA" - EURO 2.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21045"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI  OGGETTI PER INCONTRI DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.994,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21046"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELL¿AREA DELLA DIRIGENZA ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO EURO 27.783,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21047"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.T.I.: CRISTOFORETTI; SIMA; CPL. APPALTO SERVIZI 2006/2010 GESTIONE TECNOLOGICA IMPIANTI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 404.896,87 IVA/C. ES. 2008 (EURO 404.896,87 IVA/C. ES. 2009)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21048"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE. INDIZIONE GARE. EURO 49.800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21049"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA E REALIZZAZIONE GRAFICA MATERIALI DI COMUNICAZIONE. PUBBLISERVICE DI CASALE SUL SILE - EURO 2.656,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21050"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO E ASSISTENZA N. 4 ANALIZZATORI DI TRAFFICO STRADALE PRESSO PROVINCIA DI VENEZIA. EURO 150,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21051"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA. ANTENNA TRE NORDEST.  EURO 3.816,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21052"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE GENERALE SUL " CORRIDOIO VERDE " ARCH. BARBIERO - EURO1.456,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21053"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE PROPEDEUTICA ALLA FATTIBILITÀ DI UN PARCO URBANO. VALUTAZIONE URBANISTICA, AMBIENTALE E TECNICA. ARCH. BARBIERO - EURO 10.784,02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21054"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDO UBANO. DITTA METALCO SPA. EURO 2.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21055"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIE BONISIOLO, CROCE, FILZI, GRAMSCI, GHETTO) - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 733,25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21056"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO. ANNO SCOLASTICO 2007/2008. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2008. EURO 3.485,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21057"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE  PER STUDIO SU  "INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ZONE CRITICHE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MOGLIANO VENETO- CRITICITÀ VIA VANZO".  EURO 7.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21058"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA CADUTI.  IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE D.LGS 163/2008. EURO 443,54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21059"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI PREDISPORRE LA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. N. 76 RELATIVA ALLA MODIFICA DEI PERIMETRI DEGLI AMBITI DI INTERVENTO DEL CENTRO STORICO DI MOGLIANO E DELLA DEFINIZIONE DELLE SCHEDE D INTERVENTO INDIVIDUATE DALL ART. 22 DELLE NTA AL SERVIZIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21060"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMME ARRETRATE ANNI 2005-2006 ALL'AGENZIA INTERINALE "OBIETTIVO LAVORO" DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA  EURO 5.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21061"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO SPECIALISTICO DI VALUTAZIONE TECNICA DEL PROGETTO E DEL SIA RELATIVO ALL'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE  ALIMENTATO CON RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROPOSTO DA INIZIATIVE AMBIENTALI SRL ALLA SOCIETÀ EAMBIENTE CON SEDE A VENEZIA. APPROVAZIONE APPENDICE AL CONTRATTO PROT. 3370 DEL 26/1/2006.  IMPEGNO DI SPESA EURO 4.800,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21062"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'COMAR' DI ZERO BRANCO (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 910,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21063"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A. : IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2007 - 31.12.2007 (EURO 36.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21064"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE - MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA LA SEMAFORICA SRL PER SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA GIOBERTI. EURO 9.400,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21065"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DITTA ARCARI SRL DI MOGLIANO VENETO PER STAMPA LIBRO "IL BRIGANTE" DI GIUSEPPE BERTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.120,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21066"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI EURO 797,87 PER RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI - ANNI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21067"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO CIRCOLO SCACCHISTICO "A. NIMZOWITSCH" DI MOGLIANO VENETO PER REALIZZAZIONE XXIX° EDIZIONE MANIFESTAZIONE SCACCHISTICA INTERNAZIONALE MOGLIANO SCACCHI 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21068"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PIÙ SPORT @ SCUOLA" A.S. 2008/2009 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA EURO 6.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21069"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG. BRUNELLO ANGELO PER SINISTRO DEL 28.06.2008. EURO 170,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21070"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NON FORNITA DAL COMUNE DURANTE L'A.S. 2007/2008: ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER EURO 6.000,00= NEL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21071"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA N. 1132 DEL 4/12/2008. INCARICO ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. DI SILEA (TV) PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - BIENNIO 2009/2010. IMPEGNO DI SPESA: EURO 28.212,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21072"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2008 - PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO IN BONISIOLO - E. 20.400,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21073"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO, A FAVORE DI MOGLIANO AMBIENTE SPA, DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO, NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNO 2008 (SPESA EURO 17.712,13)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21074"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. DI EURO 700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21075"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2007 PER IL PERSONALE DIRIGENTE. RIVALUTAZIONE DEL VALORE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI. EROGAZIONE NUOVE INDENNITÀ DI POSIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.453,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21076"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE COMPENSO PER RECUPERO EVASIONE I.C.I. ANNO 2008. (EURO 23.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21077"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE ALLA CASA RELIGIOSA DOMUS NOSTRA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "STRADE ALTRE" - AVVISO N. 8, ANNO 2007 (EURO 7.662,40 - ENTRATA EURO 7.662,40)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21078"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ALLA SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 65.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21079"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONI PREMIO SU POLIZZE VARIE - ANNO 2008. EURO 17.149,06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21080"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSEO TONI BENETTON DI MOGLIANO VENETO PER REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE SUL MAESTRO TONI BENETTON E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI VARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21081"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21082"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2007. EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SEGUENTI ASSOCIAZIONI: QUARTIERE OVEST-GHETTO, PARCO AI PINI, COMMERCIANTI PIAZZA PIO X° E AMICI DEL PARCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 13.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21083"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FRANCESCO CARRER PER EFFETTUARE CONTROLLI E VERIFICHE DI IDONEITÀ DI IMPIANTI ART. 33 DELLA L. 10/91 ED DEL D.M. 37/08. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= IVA E CNPAIA COMPRESI. APPROVAZIONE TESTO DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21084"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA PRESSO PALESTRA VESPUCCI DI CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21085"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER LA REGOLARIZZAZIONE ANNO 2008: EURO 6.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21086"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSATI DEL TERRITORIO COMUNALE - CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21087"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO "I", OLTRE A INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE IN ALLOGGI DI PERSONE SEGUITE DAL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 6.020,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21088"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2007 - PARROCCHIA S. TEONISTO IN CAMPOCROCE - E. 26.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21089"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI EURO 3.100,83 PER IL RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2007, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 80 D. LGS. N. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21090"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DI PERSONE DISABILI, ANZIANI O PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE  (EURO 2.567,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21091"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. SALDO  ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.703,16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21092"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA RIVEST S.N.C. DI MOGLIANO VENETO E ALLA DITTA IMAGINA SNC DI ZERO BRANCO PER LA FORNITURA DI MATERIALI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI PER LE INIZIATIVE E ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ANZIANI (EURO 3.619,95)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21093"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 550 DEL 12.06.2008 (EURO  613,11)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21094"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO - MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ, ANNO 2009 (EURO 730,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21095"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GLOBAL ENERGY S.R.L. DI CESSALTO (TV) PER EURO 118.459,74 OLTRE IVA  E ONERI DI SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21096"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A ISPAC COOPERATIVA SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETÀ DI CUI AL PROGRAMMA APPROVATO CON DELIBERA N. 190 DEL 18.12.2008 (EURO 13.062,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21097"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. C. M. (EURO 13.002,29)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21098"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 4/2008 - EURO 1.358,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21099"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ADESIVI PER IL PROGETTO GIOVANI  (EURO 698,40)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21100"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. 10/96 PER L'ANNO 2008 (EURO 2.050,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21101"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 7^ EROGAZIONE ANNO 2008 (EURO 14.196,17)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21102"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADEGUAMENTI ISTAT RELATIVI ALL'ANNO 2008 SU CONTRATTI DI LOCAZIONE EURO 1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21103"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA "AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. PERIODO 01.01.2009 - 31.12.2011". ANCORA SERVIZI. EURO 1.386.433,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21104"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN MOBILE PORTA COMPUTER PER UFFICIO POLIZIA LOCALE - DITTA   MERCATONE UNO - IMPORTO EURO 149,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21105"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUSTE  F.TO 19 X 26  - INTESTATE CON STAMPA POSTA TARGET - DITTA MAGGIOLI SRL - IMPORT OEURO 547,20  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21106"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASSAFORTE PER UFFICIO ECONOMATO - DITTA CASTORAMA   VENEZIA  - IMPORTO EURO   470,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21107"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INTERESSE ALL'ISTITUTO PREVIDENZIALE INPDAP DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 273,64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21108"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI DA ALLUVIONE DEL 26/9/2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21109"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GLOBAL POWER S.P.A. CON SEDE A VERONA PER SOSTITUZIONE CONTATORI ED AUMENTO POTENZA DI N. 35 UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA  AD USO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA- EURO 11.495,47 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21110"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI ALLA PROTEZIONE CIVILE ANNO 2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA DITTE DIVERSE. IMPORTO EURO 500,00 COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21111"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI PENSIONE, RICONGIUNZIONE E RISCATTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.232,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21112"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" PER IL SIG. C.D. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21113"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.10.2008/31.12.2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.634,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21114"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA "TUTELA LEGALE E PERITALE" E "RC PATRIMONIALE" RISPETTIVAMENTE A EUROP ASSISTANCE E AEC LLOYDS'S OF LONDON. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER PER PREMI POLIZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21115"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI MOGLIANO VENETO PER REALIZZAZIONE SEDE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21116"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21117"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.L.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 16.01.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21118"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. INCARICO ORGANIZZAZIONE CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI A.S. 2008/09, IMPEGNO DI SPESA PER PRIMA FASE ANNO 2008 (EURO 1.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21119"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RENDE NOTO GARA "AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO PROGETTO GIOVANI ". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO EURO 810,00.= A. MANZONI &amp; C. S.P.A. EURO 1.256,04.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21120"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RENDE NOTO GARA "INTERVENTO DI COMUNITÀ E SERVIZI PER I NUOVI CITTADINI". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO EURO 810,00.= ARCUS PUBBLICITÀ EURO 336,00.= A. MANZONI &amp; C. S.P.A. EURO 566,04.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21121"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 3000 CARTELLINI INTESTATI PER C.I. PER UFFICIO PUNTO COMUNE - ANNO 2008 - INCARICO DITTA EDK SRL DI TORRIANA RN - IMPORTOEURO 892,80  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21122"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.900,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21123"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY LINE- IMPORTO EURO  936,84   IVA/C;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21124"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO ALLA COLTIVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL GIUDIZIO D'APPELLO PROMOSSO DALLA NUOVA ESA SRL CONTRO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA N. 11/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,01=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21125"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION SRL - IMPORTO EURO 483,23  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21126"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ PERIODO DAL 17-11-2008 AL 14-12-2008 - EURO 2.470,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21127"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008 - EURO 7.123,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21128"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE ZONA MARCHESI DI CUI ALLE D.D. N.371/2006 E D.D. N.1108/2006 - SPESE PER ISTRUTTORIA PARERE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE - IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21129"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI DOMICILIAZIONE AVV. FRANCESCA MAGGIOLO PER RICORSO PER RIASSUNZIONE PROMOSSO DALLA SIG.RA ZUCCON. EURO 1.052,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21130"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ. RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCESSO EURO 79,62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21131"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO CIVILE N. 5492/2002 R.G. PROMOSSO DA COMUNE DI MOGLIANO VENETO CONTRO DANELUZZI GIANFRANCO E COLETTI GIOVANNI. OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO. EURO 194.250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21132"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITO GARA "AFFIDAMENTO GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 749,25.= IL SOLE 24 ORE EURO 600,00.= A. MANZONI &amp; C. EURO 602,04.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21133"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2007 - INCARICO ALLE DITTE COM.FOR.T. SNC - FLOWER GLOVES - SQUILLANTE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5014,49  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21134"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI RELATIVE A PROCEDIMENTO PENALE RISARCITE DA EUROP ASSISTANCE S.P.A. AI SIGG.RI M.F. E R.S. . EURO 2.203,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21135"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA E SERVIZI DIPENDENTI NON DIRIGENTI ANNO 2008 AI SENSI DEGLI ART. 31 E 32 DEL CCNL 22/1/2004. IMPEGNO DI SPESA 330.903,48.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21136"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTI ISTAT SU CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2008 (EURO 648,21)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21137"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RENDE NOTO GARA "AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DIVERSI". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO EURO 1.134,00.= ARCUS PUBBLICITÀ EURO 336,00.= A. MANZONI &amp; C. EURO 566,04.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21138"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO COMUNALE FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A.L. ANNO 2007, ART. 11 L. 431/98 (EURO 50.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21139"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2008 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.600,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21140"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (EURO 278,91).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21141"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE (TV) PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI RELATIVA ALLA REDAZIONE DELLA PRATICA PER LA COMMISSIONE COMUNALE PUBBLICI SPETTACOLI DEL CENTRO POLIVALENTE DI VIA BARBIERO - EURO 4.284,00 CNPAIA E IVA COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21142"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2007/2008. A.T.I.: CRISTOFORETTI, SIMA, CPL. APPALTO 2006/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 81.565,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21143"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE  SERRAMENTI DELL'ARCHIVIO DELLA SEDE COMUNALE DI VIA TERRAGLIO 3 AI SENSI DEL D.M. 81/2008. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. ALL'ING. GLORIA CAROLI PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E LA REDAZIONE DELLA PRATICA C.P.I.,  ALLA DITTA W.M.K. S.R.L. DI MONGUELFO - TESIDO (BZ) PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEI SERRAMENTI - EURO 26.138,22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21144"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MESTRE - VENEZIA, PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI CIMITERI: CENTRALE E DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, ZERMAN E CAMPOCROCE. EURO 2.937,60 ONERI E IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21145"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - SECONDO LOTTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TREVISO. SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.FF. PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. EURO 384,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21146"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DISPOSITIVI MONOUSO PER LA RILEVAZIONE NELLA SALIVA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE E LORO METABOLITI DERIVATI. DITTA FOCACCIA  ATTREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.920,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21147"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURE DEL SISTEMA T-RED IN USO SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CI.TI.ESSE DI ROVELLASCA (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 84.000 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21148"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ARMI IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. ARMERIA TEMPLAR DI BELLINATO PIERGIORGIO - RESANA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 510,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21149"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ETILOMETRO ALCO-SENSOR FST PER PRE-TEST ALCOLEMICO PROFESSIONALE, COMPLETO DI BOCCAGLI. DITTA ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.272,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21150"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT GPS-SCATOLA NERA- CON COLLEGAMENTO A RADIO DI BORDO. DITTA SISMIC SISTEMI SRL DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.968,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21151"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21152"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVI PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21153"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO AI CITTADINI. INCARICO DI DOCENZA ALLA A.S.D. CONTROVENTO DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21154"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO S.N.C. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.070,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21155"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE CODE PRESSO PUNTO COMUNE - DITTA Q-MATIC ITALY SRL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 900,00 IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21156"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA "AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. PERIODO 01.01.2009 - 31.12.2011". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 708,75.= IL SOLE 24 ORE EURO 600,00.= A. MANZONI &amp; C. EURO 404,04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21157"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVO SU ACCERTAMENTI DELL'AUSILIARIO DEL TRAFFICO RELATIVI ALLA SOSTA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO. DITTA MO.SE. S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21158"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 492,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21159"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PERIODO 01.01.2008 - 31.12.2008 (SPESA EURO 3.683,20)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21160"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 250,00= ALLA 'LA LIBRERIA' DI SILVIA SALVAGNINI PER L'EVENTO: 'UNIVERSO INVERSO COSMOGONIE INGENUE'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21161"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA CONVENZIONATO "BRUCOMELA" - A.S. 2008/2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2008 (EURO 1.978,17)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21162"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE, TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2008. (IMPEGNO DI SPESA EURO 9.792,00=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21163"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA  EURO-TOURS SNC A SVOLGERE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER INIZIATIVE INTEGRATIVE AL PIANO DI OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA, DURANTE L'A.S. 2008/2009 (SPESA EURO 10.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21164"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAHBI SPORT SNC. ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21165"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE ANNO 2008. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAMPO DA GIOCO E ALLE STRUTTURE DI SERVIZIO. RIMBORSO SPESE AL GESTORE  POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. (EURO 13.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21166"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA, DALLA DITTA GOTTARDO SRL  DA RESCHIGLIANO DI CAMPODARSEGO (PD) DI ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I GIARDINI DELLA SCUOLA D'INFANZIA "MONTESSORI" (SPESA EURO 13.980,00=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21167"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.R.L. DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA PER SERVIZIO ASILO NIDO "LILLIPUT" A.S. 2007/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.405,44=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21168"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.L.: CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21169"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.L.: CONCESSIONE ULTERIORE CONGEDO PARENTALE A PARTIRE DAL 16.1.2009, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21170"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI APPARATO CELLULARE AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA EASY PC S.R.L. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA: EURO 773,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21171"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FOTOGRAFICO PER REPERTI ARCHEOLOGICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 768,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21172"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>BASKET MOGLIANO ASD. 2° MEMORIAL EUGENIO BUSATTA. TORNEO PROVINCIALE DI BASKET UNDER 15. PALESTRA G. BERTO 14/12/2008. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 177 DEL 04/12/2008 (EURO 500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21173"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE  LAMPADE D'EMERGENZA PRESSO LA SCUOLA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA GAGLIARDI. INCARICO ALLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN VIA MEUCCI, 4 - PREGANZIOL (TV) - EURO 7.488,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21174"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SIG.RA N.L. PER PAGAMENTO RETTA OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA STESSA PRESSO LA STRUTTURA R.S.A. DELL'ULSS N. 16 DI PADOVA  (EURO 1.365,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21175"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 146 DEL 04.12.08 - DITTA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO V. - IMPORTO EURO 500,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21176"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI ANNO 2008 DEL "CONDOMINIO MATTEOTTI" SITO IN MOGLIANO VENETO (VIA PIA). IMPGNO DI SPESA EURO 196,09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21177"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ED INSTALLAZIONE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA ORA TRE S.N.C. DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.440,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21178"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA - APPROVAZIONE QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 EURO 40.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21179"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO - CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.894,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21180"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FOSSATI DEL TERRITORIO COMUNALE - CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21181"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 683/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 481,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21182"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FOSSATI DEL TERRITORIO COMUNALE - CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE - IMPEGNO DI SPESA EURO 16.482,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21183"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI DA IGNOTI SUL TERRITORIO COMUNALE - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21184"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SOFTWARE FIREWALL CP CPCES-CO-STANDARD COLLABORATIVE ENTERPRISE SUPPORT + SMART DIFENDE. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 8.280,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21185"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI PRODUTTIVITÀ DENOMINATO "FRONT-OFFICE SERVICE SOCIETÀ ED ALTRI ENTI" ANNO 2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21186"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI PRODUTTIVITA' DENOMINATO "SERVIZIO DI EMERGENZA" - ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21187"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI PRODUTTIVITÀ DENOMINATO "SICUREZZA STRADALE E TERZO TURNO" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21188"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.514,50.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21189"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 "OPERAIO PROFESSIONALE CAT. B POS. B1" (EX 4° Q.F.): SIG. MOLIN RENZO A DECORRERE DAL 29.12.2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21190"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OPERAIO PROFESSIONALE CAT. B POS. B1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21191"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AD UFFICI DIVERSI CON PROCEDURA DI MOBILITÀ INTERNA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21192"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.M.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE  (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) A FAR TEMPO DAL 29.12.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21193"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.963,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21194"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2008 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA  EURO 575,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21195"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIANCO, ROSSO E VERDE - IL NATALE A MOGLIANO'. EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.950,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21196"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXV° MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO. SABATO 13 E DOMENICA 14 DICEMBRE 2008. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO PER ALLESTIMENTI, LUMINARIE NATALIZIE E SPETTACOLO TELEVISIVO 'IL GUSTO DELLE STELLE'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.450,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21197"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO ERBOSO. CONTRIBUTO AL GESTORE  PRO MOGLIANO CALCIO A.S.D (EURO 8.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21198"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA CENTRO BIBLIOTECHE LOVAT SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.560,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21199"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2008: AFFIDAMENTO INCARICHI A DITTE DIVERSE PER SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL DECRETO LGS 12/4/2006, N. 163. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO  9.190,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21200"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN TELEFAX A CARTA COMUNE TOSHIBA MOD. E-STUDIO 141F PER UFFICIO RAGIONERIA - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 336,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21201"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA COOPERATIVA CARACOL SOC. COOP. SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO "ASSISTENZA DOMICILIARE - ACQUISIZIONE DI COMPETENZE LINGUISTICHE, RELAZIONALI E TECNICHE PER BADANTI " APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 23 DEL 13.05.2008 (EURO 3.905,60)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21202"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO FONDO POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2008. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 633. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21203"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA MIDOUNIA EP BRIKI HADI PRESSO ALLOGGIO COMUNALE SITO IN VIA TOMMASINI N. 2 INT. 3 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21204"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE SALUTI AUGURALI FESTE NATALIZIE DIPENDENTI COMUNALI. EURO 2.700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21205"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 53,38)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21206"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 448/1998 ART. 27 E L.R. 9/2005 ART.30 -  CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO  A.S. 2008-2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.328,44=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21207"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA SIG.RA ROSSI MARIA GLORIA, PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE   (EURO 2.048,27)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21208"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AL SIG. FRANCESCHINI PIERGIORGIO PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE E NUOVA CONCESSIONE  (EURO 71,16 ) - .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21209"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 1308,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21210"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ANNO 2008 - IMPORTO EURO 3.500,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21211"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.S.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) PER IL PERIODO DAL 20.12.2008 AL 20.01.2009, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21212"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DITTA MA.GI. SRL PER TRATTAZIONE SINISTRO DEL 30/12/2007 SIG. DE ROSSI MAURO. EURO 40,49.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21213"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA FOCACCIA ATTREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA) PER L'ALLESTIMENTO DEL VEICOLO OPEL VIVARO COMBI DA ADIBIRE A UFFICIO MOBILE AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.840,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21214"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO SCUOLA INTEGRATA A.S. 2008-2009  (EURO 2.320,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21215"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2008/2009. MODIFICAZIONI ALLA D.D. N. 722/07.08.2008 CON OGGETTO "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00= PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA". (IMPEGNO DI SPESA EURO 7.248,79)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21216"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 20.000,00 IVA C. A FAVORE DI VERITAS SPA (D. LGS. N. 163/2006 ART. 125).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21217"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. ALL'ARCH. R. GORI E AL GEOM. A. BON DEL SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO FABBRICATI - EURO 694,57.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21218"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2008-2009. MINORE ENTRATA EURO 9.104,00= . RIMBORSO AD UTENTI PER SOMME NON DOVUTE AA.SS. 2007-08 E  2008-09: IMPEGNO DI SPESA EURO 832,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21219"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS PER SISTEMAZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO VIA VANZO ADIACENTI VIA BERCHET. EURO 3900,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21220"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI ELIM.NE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE VIA VANZO. APPROVAZIONE CERTIFICATO  REGOLARE ESECUZIONE DITTE TREVIMAIS SNC E  MOGNOL  MASSIMO IMPIANTI . LIQUIDAZIONE CREDITI RESIDUI . EURO 1.170,91.= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21221"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. APPROVAZIONE SAL  FINALE   E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 A FAVORE DITTA M.C. SRL- EURO 3.720,00.=IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21222"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE ALFA ROMEO - MODELLO ALFA 155, AD USO DEI MESSI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21223"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, 2° LOTTO. LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI LAMPADE DI EMERGENZA LUNGO LE VIE DI FUGA ZONA TRIBUNA E GRADINATA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SO.GE.DICO. SRL DI ZELARINO (VE) - EURO 6.158,41 IVA 20% C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21224"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. INCARICO VERIFICHE PERIODICHE D.P.R. 30/4/199, N. 162 - DITTA EUROCERT SRL DI GRANAROLO D'EMILIA (BO) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.224,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21225"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA MATERNA MONTESSORI E L'ASILO NIDO LILLIPUT. DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PREGANZIOL (TV). APPROVAZIONE CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. EURO 154,68 IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21226"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - EURO 7.160,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21227"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI AL TRATTAMENTO, RIMOZIONE, CONFEZIONAMENTO E SMALTIMENTO DI VASCA IN CEMENTO AMIANTO INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA VESPUCCI. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA EUREKA S.R.L. CON SEDE A MARGHERA (VE) - EURO 3.420,00 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21228"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO -  DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. EURO 5.812,96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21229"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE DEGLI ATTI SANZIONATORI IN OUTSOURCING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21230"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA FERMATA DELL'AUTOBUS IN VIA ZERO BRANCO A CAMPOCROCE.  IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE D.LGS 163/2008. EURO 209,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21231"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE E NUOVA CONCESSIONE SIGG.RI MASARIN BRUNO, MASARIN DINO E MASARIN IVANO (ENTRATA EURO 15.175,35).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21232"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI MESE DI NOVEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 480,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21233"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SALA PRESSO IL CINEMA "BUSAN" DI MOGLIANO VENETO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DELLA SELEZIONE PUBBLICA  PER N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS. C1" A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. (EURO 400,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21234"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA SUPERBETON SPA  - NERVESA DELLA BATTAGLIA. EURO 3.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21235"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI, SECONDO LOTTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  DI EURO 1.299,10 A FAVORE DEL GRUPPO VERITAS S.P.A. CON SEDE A VENEZIA PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA RAGUSA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21236"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SS 13 (A NORD INTERSEZIONE  VIA RONZINELLA). AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA TRAFFIC  PROJECTS SIGNAL SRL. EURO 1.459,03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21237"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANNO 2008 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI MOGLIANESI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA LIMITATAMENTE ALLA PULIZIA DELLE STRADE E ALLA GESTIONE DEL VERDE AREA D2/B (S.P.Z.). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21238"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 423,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21239"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE. ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21240"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BORTOLETTO SRL DI PREGANZIOL PER FORNITURA MATERIALE EDILE. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21241"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ZERMAN-OLME. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI ART. 92/DLGS.163/2006. EURO 1.400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21242"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. DI SILEA (TV) PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA: EURO 16.600,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21243"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI LORENZO LORENZON E CARLO CARRUBA PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA I.P.A.B. "OPERE PIE D'ONIGO" CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.060,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21244"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 3/2008 - EURO 6.736,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21245"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA POWER STATION PER EURO 101,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21246"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA E FORMAZIONE AI PROGRAMMI APPLICATIVI. DITTA KIBERNETES S.R.L. DI SILEA (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.458,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21247"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN VEICOLO OPEL VIVARO DA ADIBIRE A UFFICIO MOBILE AD USO ESCLUSIVO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE. DITTA MA.GI.CAR S.R.L. DI CASTELFRANCO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21248"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA INTEGRAZIONE DI EURO 391,98= ALLA DETERMINAZIONE N.833/2008 AVENTE AD OGGETTO: TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 1.776,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21249"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE FORLIN ANTONELLA A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO  SU "IL SERVIZIO ARCHIVIO  E PROTOCOLLO E IL MANUALE DI GESTIONE" ORGANIZZATA DALLA  FORMEL - 9 DICEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21250"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TECNICHE. ANNO 2007 E 1° SEMESTRE 2008. EURO  2.941,41.=            .=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21251"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>'VIGILI D'ARGENTO' 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI  MESE DI NOVEMBRE 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.682,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21252"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI" E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2008 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21253"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.L..: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) PER I PERIODI DAL 02.02.09 AL 27.03.09 E DAL 04.05.09 AL 03.09.09, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21254"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. MAGI MARINA AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SUL TEMA "LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI? . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 297,50 ESENTE IVA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21255"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ DI AREE CONCESSE ALL' A.T.E.R IN DIRITTO DI SUPERFICIE. AFFIDAMENTO SERVIZIO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI. IMPEGNO DI SPESA EURO. 4.900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21256"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA MATERNA MONTESSORI E L'ASILO NIDO LILLIPUT - LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 56,91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21257"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 2 - CORRISPONDENTE AL FINALE -  A FAVORE DITTA  ITALBETON SRL. EURO 105.152,09.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21258"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SECONDO LOTTO. IMPRESA GIORGIO BREDA S.A.S. CON SEDE A MARTELLAGO (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 96.227,08 IVA/COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21259"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2008-2009. EROGAZIONE CONTRIBUTI SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE. EURO 10.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21260"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA  ANTONELLA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO PER L'ANNO 2008 DI EURO 300,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21261"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS.VO 163/2006 ART. 125, COMMA 11: AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA PRATICA ISPESL DELL'IMPIANTO TERMICO INSTALLATO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA CADUTI, 8 AL PERITO INDUSTRIALE LUCIANO CALLEGARO DELLO STUDIO SOLUZIONI TERMOTECNICHE CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) - EURO 550,80 CNPAIA E IVA COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21262"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA - AFFIDAMENTO DIRETTO A  VERITAS SPA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. N.163/2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21263"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2008 - INCARICO ALLE DITTE  COM.FOR.T. SNC - FLOWER GLOVES SRL - SQUILLANTE -  ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 6098,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21264"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA VESTIARIO ANNO 2008 PER PERSONALE COMUNALE - INCARICO ALLA DITTA COM.FOR.T. SRL DI CASALE SUL SILE - TREVISO - IMPORTO EURO 581,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21265"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE A. VESPUCCI E M. POLO. DITTA TRAMONTE ELETTROIMPIANTI S.R.L. DI CAMPAGNA LUPIA (VE). APPROVAZIONE CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 276,61 IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21266"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK. DITTA ELETTRO 2S DI NOALE (VE). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO, SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. EURO 255,58 IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21267"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE. AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA DI PARAPETTO SULLA FOSSA STORTA IN PIAZZA PIO X°. DITTA SER.ALL.FER. E. 9.600,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21268"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RENDE NOTO GARA "AFFIDAMENTO GESTIONE SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 729,00 PIEMME S.P.A. EURO 243,60 A. MANZONI &amp; C. EURO 566,04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21269"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 3.949,74.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21270"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA SOFID SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21271"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 760 DEL 27/8/2008 - LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLE DITTE VIVAIO VARROTO E MULTISERVICE SNC PER COMPLESSIVI EURO 1.014,61 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21272"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PONTE RADIO, ANNO 2008. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.736,40 C/IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21273"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VESPUCCI DI CAMPOCROCE. IMPRESA FORMENTIN SNC DI NOALE (VE - APPROVAZIONE C.R.E., LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 349,56 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21274"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO  STRUTTURE DELLA SCUOLA MATERNA PIAGET ALLE NORME DEL D.LGS.VO 626/94 (ORA D.M. 81/2008). AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA NECESSARI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO IGIENICO - SANITARIO ALLA DITTA SIMA IMPIANTI DI PREGANZIOL (TV) - EURO 3.451,25 IVA 20%C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21275"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO PER MANUTENZIONI ORDINARIE. IMPEGNO DI SPESA. INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO 23.600,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21276"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E DI QUARTIERE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21277"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 78,05)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21278"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI EURO 352,01 PER RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI RELATIVE AGLI ANNI 2007 E 2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21279"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA INTESTATA A MODULO CONTINUO PER SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2008 - INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 230,40  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21280"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO ALLA CODESS SOCIALE, SOCIETA' COOOPERATIVA ONLUS, DELL'IVA SUL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO 01/01/2001 - 31/10/2005 (EURO 38.052,78)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21281"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AUTOVETTURA IN DOTAZIONE  AL SERVIZIO SEGRETERIA DI DIREZIONE - DITTA SOTREVA S.P.A. DI TREVISO -  EURO 9.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21282"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 4279,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21283"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI DIPENDENTI COMUNALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN DISTACCO AL COMUNE DI VENEZIA IN OCCASIONE DELL'HEINEKEN JAMMIN' FESTIVAL DEL 21 GIUGNO 2008. IMPEGNO E. 445,68.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21284"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.S.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) PER UN PERIODO DAL 01.12.2008 E FINO AL 19.12.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21285"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA I SIGNORI ANGELINA ALLEGRO BENETTON E GIOVANNI BENETTON CON IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER L'OPERA SCULTOREA DI TONI BENETTON DENOMINATA 'PARTITURA'. DURATA 01.01.2009 - 31.12.2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21286"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 6^ EROGAZIONE ANNO 2008 (EURO 6.375,57)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21287"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1011 DEL 04.11.2008.AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA ELENA QUARTO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU: "IL FASCICOLO DEL PERSONALE DIPENDENTE" ORGANIZZATO DA FORMEL IL GIORNO 4.12.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21288"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "LE SPESE DEL PERSONALE" AL DIP. BOVO FABIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 297,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21289"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.  DITTA TREVIMAIS SNC. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21290"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ - EURO 1.235,48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21291"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CON ORDINE DI PAGAMENTO ALL'AGENTE DI RISCOSSIONE. - PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21292"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CON ORDINE DI PAGAMENTO ALL'AGENTE DI RISCOSSIONE - PRESA D'ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21293"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2008/2009. EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.880,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21294"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 9.197,33)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21295"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. LUCIO VERBENI A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21296"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER SQUADRA PRONTO INTERVENTO. DITTA EDILIZIA VALENTINO. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21297"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO A FAVORE UFFICI COMUNALI FORNITO DA S.P.L. S.P.A. NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01.01.2007 ED IL 30.09.2008/DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1), LETTERA E) DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. E. 443.467,21=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21298"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE PRESSO LA SEDE DI PUNTO COMUNE DI DUE SCHERMI PER PROIEZIONE. INCARICO ALLA DITTA COMMERCIALE FALCO S.R.L. DI PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.= IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21299"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE PER PERSONE ANZIANI/DISABILI E PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ASSISTENZIALE A FAMIGLIE CON SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21300"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE PER IL "CENTRO GIOVANI" DI VIA BARBIERO  (EURO 370,70)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21301"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA TREVISAUTO S.P.A. DI TREVISO DI FORNITURA AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 11.900,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21302"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 266 DEL 26/03/2008: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 434,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21303"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SIG. H.K. PER LA MINORE H.T. E LA MADRE SIG.RA I.S.O. (EURO  2.758,00 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21304"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO COMUNALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11, DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI ED ELENCO DITTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21305"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE NOVELLO OSCAR A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO DI COMMISSIONE CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI PREGANZIOL (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21306"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON  D.D. N. 718 DEL 04/08/2008 RIFERITO AL CONTRIBUTO A FAVORE DEL SIG. FIAMENGO ETTORE (EURO 840,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21307"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, DL, CRE, RUP: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAPRDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE APPROVATO CON DGC N. 31/2007.LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 S.M. E I. EURO 915,85=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21308"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO DEL  MESE DI OTTOBRE 2008 - EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21309"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 HARD DISK HP DA 36.4 GB. DITTA EASY PC S.R.L. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA: EURO 318,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21310"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUALIFICAZIONE FISCALE DEI COMPENSI DA EROGARE AI 'VIGILI D'ARGENTO'.  PRESA D'ATTO DELLA RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE N. 378/E DEL 10.10.2008. DETERMINAZIONE IMPOSTA IRAP. LIQUIDAZIONE COMPENSI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.343,40=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21311"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI E MOTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELL' A.C. - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER TOTALI EURO 950,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21312"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA GARA "AFFIDAMENTO GESTIONE SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE PER IL PERIODO 01.01.2009 - 31.12.2012". DITTA SP SISTEMI PUBBLICI S.R.L.. EURO 1.018.560,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21313"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL PRIMO CIRCOLO DIDATTICO CON L'ASSOCIAZIONE 'BIBLIOTECA DEI RAGAZZI OLME' DELLA SCUOLA ELEMENTARE OLME PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO 'PIEDIBUS'. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21314"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SCANFERLATO VITTORIO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA DITTA EREDI BELLATO UGO DI SCORZÉ (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21315"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN ECONOMIA RELATIVA AD ALCUNI COPRIRADIATORI C/O SCUOLA ELEMENTARE VERDI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 C.  11 D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA CODEX S.R.L. EURO 841,39 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21316"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21317"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.541,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21318"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI MESE DI OTTOBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 620,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21319"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SPERIMENTALE "STUDIO ASSISTITO" A.S. 2008-2009. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.276,00=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21320"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E INSTALLAZIONE NUOVO EROGATORE BIGLIETTI PER GESTIONE CODE PRESSO PUNTO COMUNE - DITTA Q-MATIC ITALY SRL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.788,00.= IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21321"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS. 626/1994 PRESSO LA SCUOLA MATERNA PIAGET DI VIA BERCHET. DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 2. EURO 38.485,35 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21322"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA CHIESA E DEI LOCULI (ZONA OVEST) DEL CIMITERO CENTRALE ALLA DITTA GIORGIO BREDA S.A.S. DI MARTELLAGO (VE) - EURO 18.000,00 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21323"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RIFUGIO PER CANI RANDAGI SOTTOSCRITTO IN DATA 1 SETTEMBRE 2008 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 26.000,00 QUALE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE DI RONCADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21324"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA INTEGRAZIONE DI EURO 1.685,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 833/2008 AVENTE AD OGGETTO: " TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 1.776,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21325"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2008 - DITTA KIT UFFICIO SNC - SCORZÈ - IMPORTO EURO 500,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21326"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ STATISTICA PER CONTO ISTAT (EURO 219,20 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21327"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE ANNO 2008 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21328"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL RICOVERO IN PRONTA ACCOGLIENZA MINORE H.T. E DELLA MADRE SIG.RA I.S.O. IN STRUTTURE DIVERSE DAL 30 OTTOBRE AL 13 NOVEMBRE 2008  ( EURO 602,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21329"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 62/2000 E DPCM 106/2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO A.S. 2007/2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.226,40=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21330"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 - EURO 517,52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21331"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9 IN VIA GHETTO PRESA D'ATTO DEL RITARDO DEI PAGAMENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21332"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/37 SITO TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA A MAZZOCCO. - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ING. GIOVANNI SANDRI. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21333"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/34 E PARCO FLUVIALE EX COTONIFICIO - PRESA D'ATTO DEFINITIVA DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21334"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER LE SCUOLE PRIMARIE VESPUCCI E POLO. LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 521,99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21335"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ARTICOLO DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I.  EURO 1.049,31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21336"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA MO.SE. S.R.L. DI PULIZIA STRAORDINARIA E TRASLOCHI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "PIAGET". (SPESA EURO 2.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21337"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ALLACCIMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA COMUNALE PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.257,51 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21338"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE CENTRO SOCIALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.289,78 I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21339"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.R.L. PER AFFIDAMENTO IN HOUSE DI SERVICE TECNICO - AMMINISTRATIVO PER UFFICIO TECNICO COMUNALE. EURO 46.959,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21340"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FONDO SPESE AVV. FRANCESCA MAGGIOLO DELLO STUDIO FALCIANI - MAGGIOLO PER APPELLO PROMOSSO DALLA SIG.RA ZUCCON AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 1758/03 (FASE RIASSUNZIONE). EURO 394,64.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21341"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE. III STRALCIO. PASSERELLA CICLOPEDONALE FOSSA STORTA. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 1 A FAVORE DITTA ORIBELLI SNC. EURO 41.226,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21342"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALL'AVV. DAL PRÀ SERGIO CARLO PER RISOLUZIONE PROBLEMATICHE RELATIVE AL PIANO URBANISTICO AMBITI 13MC E 13A) MC (AREA CENTRALE EX MA.CE.VI.). EURO 4.975,10.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21343"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE NUMERO DUE PANNELLI FOTOVOLTAICI DISMESSI DAL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21344"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO ACCADUTO ALLA GALLERIA "OLOF PALME" STUDIO LEGALE AVV. PRIMO MICHIELAN EURO 575,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21345"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMODULAZIONE DEGLI ARTT. 12  E 13 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2006-2011. APPROVAZIONE SPESA A.S. 2008-2009 E INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA EURO-TOURS S.N.C. DI MOGLIANO V.TO. (EURO 158.530,46=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21346"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DECENTRATA "CENTRO PER L'IMPIEGO". SALDO ANNO 2007 E PREVENTIVO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.673,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21347"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI OTTOBRE 2008 - EURO 3.088,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21348"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO  387,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21349"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 500 STAMPATI "MODELLO APR4" PER UFFICIO ANAGRAFE PER L'ANNO 2008 - INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 522,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21350"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE - MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA LA SEMAFORICA SRL PER SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA GIOBERTI. EURO 5.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21351"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIFACIMENTO DI VIA NUOVA EUROPA . EURO 340.000,00. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21352"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE ZERMAN-OLME. EURO 1.000.000,00 . IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21353"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA DELTA IMPIANTI SNC. EURO 4.161,46 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21354"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS PER SISTEMAZIONE AREA A VERDE PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI. EURO 1180,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21355"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - 2° LOTTO. ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER PISTA DI ATLETICA LEGGERA PRESSO LO STADIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.080,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21356"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO ASD. PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ CICLOTURISTICA E DELLA SICUREZZA STRADALE PER L'A.S. 2008/09. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 121 DEL 09/10/2008 (EURO 1.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21357"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA 'FORACOM S.R.L.' DI ZERO BRANCO DI VESTIARIO DA DARE IN DOTAZIONE AGLI ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA DI SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 478,32= (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21358"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2008-2009. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 22.149,51)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21359"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE DIR. N. 841 DEL 23.09.2008 ED AUTORIZZAZIONE A: ROBERTO MENEGHELLO PARTECIPAZIONE CONVEGNO  - COMUNE DI CASTELFRANCO V.TO: LA NUOVA TUTELA DEI BB.AA. DOPO LA NOVELLA LEGISLATIVA DEL 2008. SPESA COMPLESSIVA. EURO 120,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21360"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  STRADE E PERTINENZE - III STRALCIO - PASSERELLA CICLO PEDONALE SULLA FOSSA STORTA TRA PIAZZA PIO X E VIA CARDUCCI. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO STUDIO IN.PRO ING. ROSSATO. EURO 795,60 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21361"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS. C1" A TEMPO PIENO E INDETERMINATO E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21362"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO "VENDITA IMMOBILE SITO IN VIA PIA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21363"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE FIGURE APICALI. LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI E VERTICALI" ALLA DOTT.SSA ELENA QUARTO IL GIORNO 13.11.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21364"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ANNO 2008 - IMPORTO EURO 2.000,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21365"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI "ISTRUTTORE TECNICO CAT. C POS. C1" A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL 4° SETTORE E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21366"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3971,00IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21367"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA  - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 8 D.LGS 163/2006 DITTA SECIS SRL PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PLATEA RIALZATA IN VIA ROMA E LA MODIFICA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA BARBIERO E VIA XXIV MAGGIO, IMPORTO EURO 16.221,84.= IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21368"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA ART. 4 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE CON LA SOC. MO.SE. S.R.L. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE - RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE PER L'ANNO 2008 - APPROVAZIONE TERZO SCHEMA  ATTO DI SOTTOMISSIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21369"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA CONVENZIONATO "BRUCOMELA" - A.S. 2008/2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2008 (EURO 2.463,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21370"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE INIZIATIVE NATALIZIE 2008/2009 DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NOVAZIONE CONTRATTO REP. N. 4076/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21371"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT" A.S. 2008-2009. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21372"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.285,00= (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA  'TARGET DUE S.R.L.' PER PAGAMENTO PERDITE DERIVANTI DALLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DENOMINATA: 'CINEMA SOTTO LE STELLE - ESTATE 2008'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21373"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE 2 ^ TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2008.  IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21374"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 839 DEL 19/09/2008 - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE BUSATO NICOLETTA ALLA GIORNATA DI STUDIO: "LE ASSENZE PER MALATTIA NEGLI EE.LL." ORGANIZZATA DALLA FORMEL S.R.L. PER IL GIORNO 06-11-2008. EURO 245,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21375"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE SIG. MANENTE DANILO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA  EURO 1.673,48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21376"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE SIG.RA ZANETTE VITTORINA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA  EURO 682,59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21377"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 131 DEL 17.10.08 - DITTA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO VENETO - IMPORTO EURO 300,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21378"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - SECONDO LOTTO. IMPRESA COIMA SRL DI MIRANO (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 206.405,87 IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21379"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA PARATIA IN ACCIAIO INOX PER LA SALA MENSA DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA. INCARICO ALLA DITTA SER.ALL.FER. S.A.S. DI MOGLIANO VENETO - EURO 960,00 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21380"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CRE E RUP; INERENTE AI PROGETTI APPROVATI CON D.G.C. N. 67/08, D.G.C. N. 69/08. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 247,06=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21381"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI SISTEMAZIONE DI TRATTI DI STRADA COMUNALE E MARCIAPIEDI . IMPEGNO INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE. EURO 330,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21382"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DAGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI DI ALLOGGI REALIZZATI SU AREE PEEP E CONCESSI IN DIRITTO DI PROPRIETÀ. RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DA CASA S.N.C. DI TORTATO E CONTE CON SEDE A MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA - E. 11.458,90=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21383"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DAGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI DI ALLOGGI REALIZZATI SU AREE PEEP E CONCESSI IN DIRITTO DI PROPRIETÀ. RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE DALLA SIG.RA VOLTOLINA ANNA MARIA. IMPEGNO DI SPESA -EURO 4.814,68=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21384"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG. CARELLA SIMONE PER SINISTRO DEL 14.04.2008. EURO 390,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21385"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE: A)RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - B)MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - C)RIFACIMENTO E/O ADEGUAMENTO DI SERVIZI IGIENICO SANITARI C/O MATERNA SERENA E MATERNA MONTESSORI - D)RIFACIMENTO E/O ADEGUAMENTO DI SERVIZI IGIENICO SANITARI C/O ALCUNE SCUOLE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 694,57=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21386"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS 626/1994 PRESSO AL SCUOLA MATERNA "PIAGET" DI VIA BERCHET. LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 S.M. E I. EURO 548,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21387"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 132 DEL 09.10.2008 (ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA ONLUS PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA STUCKY LONGOBARDI PER IL PERIODO 01.10.2008 - 31.12.2008 - EURO 7.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21388"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21389"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO O USUFRUITO PARZIALMENTE DEI SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI ANNO 2008 (EURO 170,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21390"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO ALL'A.T.I.  - A.C.L.I. COOP., ISPAC S.C.R.L., C.S.S.A. SOC. COOP. A R.L. - PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE NEL PERIODO 01/11/2008 - 31/12/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21391"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>90MO ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA - CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA 1.788,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21392"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 883 DEL 02.10.2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21393"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.M.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 05.12.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21394"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO AVENTE AD OGGETTO "GESTIONE IN OUTSOURCING DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CODICE DELLA STRADA E ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE. PERIODO 01.02.2009 - 31.01.2012". IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 354.348,54 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21395"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA PER SOLUZIONE PROBLEMATICHE RELATIVE A PIANIFICAZIONE URBANISTICA. ARCH. CINZIA ESPOSITO. PERIODO FINO AL 31.12.2008. IMPEGNO DI SPESA 4.800,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21396"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO CAT. C POS. C1" A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL 3° SETTORE "GESTIONE DEL TERRITORIO" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21397"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2008 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21398"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 477 DEL 09.12.2003. AVV. MARINA TABACCHI DELLO STUDIO ASSOCIATO LAGHI &amp; TABACCHI. EURO 4.486,94.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21399"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA "DANTE A." DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO  2.680,00 IVA AGEVOLATA  4%,  TRASPORTO E MONTAGGIO COMPRESO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21400"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI UNA CABINA FOTO AUTOMATICA PRESSO LA SEDE DI PUNTO COMUNE. INCARICO ALLA DITTA DEDEM AUTOMATICA SRL DI ARICCIA (ROMA).  NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21401"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MARCIA PER I DIRITTI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI" SESTA EDIZIONE - MOGLIANO VENETO 24 OTTOBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 940,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21402"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21403"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA PER L'INSTALLAZIONE DI UNA CABINA FOTO AUTOMATICA NELLA SEDE DI PUNTO COMUNE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA INFRUTTUOSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21404"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z.A.: CONCESSIONE ULTERIORE CONGEDO PARENTALE SENZA ASSEGNI A FAR TEMPO DAL 21.10.2008 E FINO AL 24.10.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21405"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 322 DEL 01.06.1999 CAUSA PENALE (ESECUZIONE) D. - Z.. AVV. MARINA TABACCHI DELLO STUDIO ASSOCIATO LAGHI &amp; TABACCHI. EURO 1.157,39.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21406"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2008/2009; LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI (SPESA EURO 17.680,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21407"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A.FRANK. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S.M. E I. EURO 517,52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21408"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VESPUCCI DI CAMPOCROCE, VIA CHIESA A MOGLIANO VENETO - IMPRESA FORMENTIN SNC - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. EURO  30.867,20 IVA 4% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21409"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO.- MODIFICA QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DITTE E.C.A. ELETTROIMPIANTI DI MOGLIANO VENETO E PIVA GIOCONDO SNC DI DOLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.292,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21410"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL PERITO INDUSTRIALE TIZIANO ROSSETTO CON STUDIO PROFESSIONALE A TREVISO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI  PROGETTAZIONE  PER LA SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI DI VIA FERRETTO - EURO 2.264,40 CNPAIA E IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21411"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO V. E LA DITTA THE MILKY WAY SAS DI TREVISO PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI CENTRO INFANZIA NEL COMUNE DI MOGLIANO V. (L.R. N. 32/1990 COME MODIFICATA DA L.R. N. 22/2002): IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SULLA SPESA PER L'A.S. 2008/2009 (EURO 19.800,00=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21412"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2008 - EURO 4.354,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21413"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ DI AREA IN AMBITO PEEP DEI SIG.RI IMBESI GIUSEPPE E MARCATO MARISA - RESTITUZIONE SOMME INDEBITE. IMPEGNO DI SPESA - E 877,01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21414"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. RISCATTO PER FINITA LOCAZIONE OPERATIVA. DITTA ALDEBRA S.P.A. - EURO 960,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21415"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG. FORTE ANTONIO PER SINISTRO DEL 02.07.2008. EURO 150,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21416"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTI AUTO COMUNALI NELL'INTERRATO DEL CONDOMINIO  "MATTEOTTI" DI VIA PIA. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DI PERIZIA ESTIMATIVA AL DOTT. ARCH. BRUSCHETTA MAURO CON STUDIO A SPRESIANO (TV). IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.643,93=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21417"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPENDICI POLIZZA R.C. PATRIMONIALE AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 (EX LEGGE MERLONI). INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 715,50.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21418"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ETILOMETRO SERES 679E COMPRENSIVO DI CONTROLLO ANNUALE PRESSO IL LABORATORIO ETILOMETRI DI ROMA. DITTA RECOM INDUSTRIALE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 640,80 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21419"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO DITTA PIANTE VARROTO ROBERTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA PIANTE. EURO 473,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21420"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO DITTA PIANTE VARROTO ROBERTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA PIANTE. EURO 14.446,78IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21421"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III SRALCIO - LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DELLA DITTA DELTA  IMPIANTI SNC. EURO 66.964,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21422"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNI 2007. IMPEGNO/LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS 163/2006. EURO 1.140,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21423"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 93/2008 E D.D. N. 850/2008 RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01-31.12.2008. RETTIFICA ERRORE MATERIALE DI TRASCRIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21424"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA VIANELLO LAURA A SVOLGERE UN INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI JESOLO (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21425"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 OPERATORI DI POLIZIA LOCALE ALLE GIORNATE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DELLE PROCEDURE CONCILIA. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - 20-21 OTTOBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 811,81 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21426"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "OPERAIO PROFESSIONALE CAT. B POS. B1" A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL 3° SETTORE "GESTIONE DEL TERRITORIO"E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21427"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO N. 1577/08 RELATIVA AL PROCEDIMENTO CIVILE N. 5492/2002 R.G.. COLETTI GIOVANNI. EURO 197.777,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21428"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STRAORDINARIO DI ASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DI IGNOTI - MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 780,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21429"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PARI AD EURO 15.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21430"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO IN REPERIBILITÀ DAL PERSONALE DIPENDENTE 2° SEMESTRE 2007- IMPEGNO DI SPESA EURO 2.234,66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21431"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE PRESSO IL TIRO A SEGNO DI MIRANO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.800,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21432"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELELASER LTI 20.20. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCORREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21433"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TARATURA PRESSO I CENTRI SIT DELL'AUTOVELOX 104/C2. DITTA CI.TI.ESSE DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 810,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21434"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 1.212,53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21435"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIAMENTO RICHIESTA DI TIROCINIO FORMATIVO E PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA A FAVORE DI BORTOLETTI ELISA PRESSO IL CENTRO D'ARTE E CULTURA 'BROLO' DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DURATA ORE 180. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21436"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA DI DELIBERAZIONI, REGISTRI, CONTRATTI E ATTI COMUNALI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21437"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 978,60  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21438"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG. POZZOBON ANDREA PER SINISTRO DEL 24.04.2008. EURO 260,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21439"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI UNA FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI" DELL'ENTE, A SEGUITO TRATTAZIONE SINISTRO. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21440"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.07.2008 - 30.09.2008 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 6.687,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21441"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO ANNO 2008 DI EURO 300,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21442"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON  D.D. N. 718 DEL 04/08/2008 RIFERITO AL CONTRIBUTO A FAVORE DEL SIG. FIAMENGO ETTORE (EURO 560,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21443"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA FERMATA DELL'AUTOBUS INVIA ZERO BRANCO A CAMPOCROCE DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE SALDO DITTA ORIBELLI SNC. EURO 78,26.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21444"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA CADUTI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO. EURO 159,25 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21445"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE POWER STATION, FRANZINI GIANFRANCO E SUPERBIKE PER COMPLESSIVI EURO 1.923,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21446"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA": AGGIORNAMENTO CONTRIBUZIONE COMUNALE PER POSTI IN CONVENZIONE, A DECORRERE DALL'01.09.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21447"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA GLOBAL ENERGY S.R.L. DI CESSALTO (TV). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N 1 - EURO 6.478,39 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21448"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON GIORGIO S.R.L. PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZAZZIONE INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DELLA  CROCE ROSSA DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE  - EURO 2.100,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21449"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI - COLLAUDO IMPIANTO DITTA SCARAMUZZA ALESSANDRO. EURO 320,46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21450"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI - COLLAUDO IMPIANTO DITTA SCARAMUZZA SERVIZI S.N.C. EURO 320,46.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21451"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER: A) IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAVALCAVIA DI MAZZOCCO ED IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO STADIO COMUNALE VIA FERRETTO (DGC N. 69/08); B) MANUTENZIONE IN ECONOMIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (DGC N. 67/08). APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA FINO AD ESAURIMENTO IMPORTO A BASE DI GARA. EURO 64.491,52 (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21452"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21453"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE ATTIVITÀ PARZIALE ALLA META S.R.L. DEL CONTRATTO RIGUARDANTE LA COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CULTURA, TURISMO, POLITICHE SOCIALI, VOLONTARIATO, SPORT E PER L'IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI EVENTI CULTURALI E TURISTICI ANNO 2008. EURO 12.000,00 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21454"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'INSIEME IN PIAZZA CON IL VOLONTARIATO' SVOLTASI A MOGLIANO VENETO IL  24-27-28 SETTEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21455"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DI RAGIONE SOCIALE DELLA SOCIETÀ MO.SE. MOGLIANO SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21456"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI DOTT.SSA MARA PICCIN E DOTT.SSA BARBARA PAOLETTI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 631,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21457"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 626/1994. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO ANNO 2008. CORSO DI FORMAZIONE DI 2° LIVELLO (EMERGENZA SANITARIA - PRONTO SOCCORSO). CONFERMA DELL'INCARICO AL DOTT. FABIO VIA PER L'IMPORTO DI EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21458"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.145,41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21459"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO DEL  MESE DI AGOSTO 2008 - EURO 5.963,49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21460"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E MANEGGIO VALORI MESE DI SETTEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 516,51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21461"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DELLA DIPENDENTE COMUNALE CORBANESE RITA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO "GLI APPALTI DI SERVIZI DELL'ALLEGATO II B ESCLUSI DAL CODICE DEI CONTRATTI" CHE SI TERRÀ A MESTRE IL 29 OTTOBRE 2008, ORGANIZZATO DA CISEL. IMPEGNO DI SPESA EURO 334,81=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21462"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z.A.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE SENZA ASSEGNI A FAR TEMPO DAL 06.10.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21463"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI ANDRONICO SEBASTIANO E FAVARO FRANCO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. DAL 17 AL 21 NOVEMBRE 2008 A RICCIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.241,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21464"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AL SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA DITTA DELFINO E PARTNERS SUL TEMA: "LA NUOVA LEGGE FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI". (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 311,81 IVA ESENTE).-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21465"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK. APPROVAZIONE SAL 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - MODIFICA Q.E. - EURO 50.860,77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21466"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.M.:CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 23.09.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21467"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO IN CONVENZIONE  DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. EURO 11.482,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21468"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO DAL 01.07.2008 AL 30.09.2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.953,27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21469"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNI 2007 . DITTA TREVIMAIS SNC. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. EURO 341,94 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21470"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "LA COSTITUZIONE, L'INTEGRAZIONE E L'UTILIZZO DEL FONDO DI ALIMENTAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO" AI DIP. QUARTO ELENA E BOVO FABIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 490,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21471"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "IL PERSONALE E GLI INCARICHI ESTERNI" ALLA DOTT.SSA QUARTO ELENA. IMPEGNO DI SPESA EURO 245,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21472"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21473"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LAVORI PREVISTI DAL PROGETTO DEFINITIVO ID 59-62 "PRIMI INTERVENTI DI RISANAMENTO PER LE SITUAZIONI DI EMERGENZA IDRAULICA IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21474"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO GESTIONE "SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E TRASPORTO SOCIALE PER PERSONE ANZIANE/DISABILI E PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ASSISTENZIALE A FAMIGLIE CON SOGGETTI A RISCHIO DI EMARGINAZIONE". APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21475"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI PER UFFICIO ELETTORALE PER L'ANNO 2008 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - IMPORTO EURO 1072,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21476"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SRL IL 10.10.2008 A MESTRE - VENEZIA SUL TEMA - LE NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI NEL TERZO DECRETO CORRETTIVO AL CODICE DEI CONTRATTI - DIPENDENTI LICIA CASARIN, ANGELO BON, GIORGIO TORTATO - IMPEGNO DI SPESA EURO 735,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21477"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI PRELIMINARI RELATIVI A RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE PERCORSI PROTETTI VIA SELVE,VIA MONTELLO; VIA NUOVA EUROPA E VIA TERRAGLIO. IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 92/DLGS.163/2006. EURO 1.018,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21478"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTII PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - SECONDO LOTTO. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 649,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21479"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE D.LGS 163/2008. EURO 6650,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21480"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS 163/2006. EURO 1.474,88 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21481"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO VIA VANZO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE D.LGS 163/2006. EURO 4054,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21482"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO . LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE. EURO 8.178,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21483"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE D.LGS. 163/2008 DIPENDENTI. EURO 3.106,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21484"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE, D.L., CRE, RUP: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE APPROVATO CON  DGC N. 31/2007. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006.EURO 915,85=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21485"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO CIMITERIALE E DEL DEMANIO CIMITERIALE"  ALLA RESPONSABILE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI SIG.RA BISON FRANCESCA E AL NECROFORO COMUNALE SIG. MARZARO ENZO (UTILIZZO ABBONAMENTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21486"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MANUALI E LIBRI PER L'UFFICIO TECNICO. EPC SRL. EURO 83.60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21487"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE SU IMPUTAZIONE DI SPESA DD N. 587/2008  ; LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 26.691,74.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21488"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE DI N. 4 DISSUASORI DI VELOCITÀ A DISPLAY LUMINOSO IN VIA ROMA, VIA RONZINELLA E VIA VERDI. IMPEGNO/LIQUIDAZIONE INCENTIVI. EURO 311,43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21489"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. APPROVAZIONE SAL N. 4 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 A FAVORE DITTA M.C. SRL- EURO 119.520,00IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21490"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.M.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ OBBLIGATORIA A FAR TEMPO DAL 25/07/2008 E FINO AL 28/11/2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21491"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO  283,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21492"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ MESE DI SETTEMBRE 2008 - EURO 2470,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21493"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SCAMBIO DI BEST PRACTICES E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO DEL PRIRODE LONJSKO POLJE III - CROAZIA" APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E RELAZIONE FINALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21494"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 808 DEL 15.09.2008 AG OGGETTO: 'VIGILI D'ARGENTO ANNO 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI AGOSTO PER EURO 3.183,78='. RETTIFICA MERO ERRORE FORMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21495"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTO RACCOLTE PER UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2008 - DITTA I.T.C. SRL - TREVISO - IMPORTO EURO 156,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21496"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ARCH. DARIA  SAMBO ALLA  PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DA ATHENA RESARCH SRL: LE  NOVITÀ SUI COMPITI E LE FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA. SPESA COMPLESSIVA EURO 351,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21497"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA STRUTTURA POLIVALENTE ADIBITA A "CENTRO GIOVANI" PRESSO IL PARCO DI VIA BARBIERO  (EURO 2.100,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21498"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA INFORTUNISTICA MA.GI. SRL DI TREVISO PER LA DEFINIZIONE DEI DANNI DA SINISTRI SOTTO E APPENA SOPRAFRANCHIGIA. EURO 1.500,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21499"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2008 - DITTA KIT UFFICIO SNC - SCORZÈ - IMPORTO EURO 500,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21500"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SOSTA IN PROSSIMITÀ FERMATE AUTOBUS. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA ORIBELLI SNC . EURO 59.099,43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21501"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (EURO 371,88).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21502"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA SUL TEMA "I.C.I. IL PUNTO DELLA SITUAZIONE: LE IMPORTANTI NOVITÀ 2008" CHE SI TERRÀ IL GIORNO 14/10/2008 A CASTELFRANCO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 271,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21503"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI - ERRATA CORRIGE D.D. N. 781 DEL 09/09/2008 AVENTE PER OGGETTO: "LIQUIDAZIONE DI EURO 249,17 PER RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI RELATIVE ALL'ANNO 2008".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21504"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N. 39 DEL 28.05.2008 "CONCESSIONE PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO ALL'ASSOCIAZIONE WINE PHOTO DI MOGLIANO VENETO PER PREMIO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE DENOMINATO WINE PHOTO 2008 ED EROGAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21505"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI RICADI (VV) PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XX EDIZIONE DEL "PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21506"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NIDI D'INFANZIA - APPROVAZIONE CALENDARIO ATTIVITÀ A.S. 2008-2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21507"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 285/97. TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI ANNUALITÀ 2007 (GESTIONE 2008) ALL'AZIENDA ULSS N. 9. IMPEGNO DI SPESA EURO 46.032,68= ENTRATA EURO 46.032,68=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21508"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PALETTE DI SEGNALAZIONE AD USO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA SQUILLANTE  DI MESTRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 216,30 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21509"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN SISTEMA PER IL CONTROLLO DEI DOCUMENTI AD USO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. DOTT. ING. S. CIANO - APPARECCHI SCIENTIFICI  DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 184,80 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21510"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO E ADESIONE AI SERVIZI INTERNET RELATIVI AL PACCHETTO SICUREZZA CON ABBONAMENTO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 484,80 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21511"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, C.R.E..PROGETTI APPROVATI CON DGC N. 67/08, D.G.C. N. 69/08. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 640,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21512"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN- ANNO 2008 - IMPORTO EURO 2.000,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21513"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTARICE, EURO 321,53 INCLUSA IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21514"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTRO 2S S.R.L. DI NOALE (VE) LAVORI IN ECONOMIA PER REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI TV E SAT - EURO 4.320,00 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21515"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TELEFONICO DELLA DIREZIONE DIDATTICA SECONDO CIRCOLO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RETECO DI VERONA - EURO 504,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21516"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 4.114,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21517"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DI DUE CARTE DI CIRCOLAZIONE SU MEZZI DONATI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. EURO 108,02.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21518"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.01 - 31.12.2007 - DA PARTE DELLA MO.SE. S.P.A. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21519"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUT.NE COORDINATORE STAFF DEL DIRETTORE GENERALE PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO SU NOVITÀ IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E DI ORGANIZZAZIONE PUBBLICA NEL DECRETO LEGGE N. 112/2008 - QUARTO D'ALTINO - 30 SETTEMBRE 2008. EURO 141,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21520"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 141,81.= PER PARTECIPAZIONE SEGRETARIO GENERALE GIORNATA  DI STUDIO SU NOVITÀ IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E DI ORGANIZZAZIONE PUBBLICA NEL DECRETO LEGGE N. 112/2008 - QUARTO D'ALTINO - 30 SETTEMBRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21521"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA CONVENZIONATO "BRUCOMELA" - A.S. 2008/2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2008 - EURO 639,64=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21522"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD ALCUNI DIPENDENTI DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ALLA PARTECIPAZIONE A N. 3 GIORNATE DI STUDIO ORGANIZZATE DA FORMEL. IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON ATTO N. 149/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21523"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01-31.12.2008- INTEGRAZIONE INCARICO DI SERVIZIO ALLA DITTA EUROTOURS SNC DI MOGLIANO VENETO E 1^ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 33.500,00=.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21524"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA PENZO FRANCO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21525"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE E PRECISAZIONE SU DD 714/08 "RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A (VIA VANZO, P.ZZA PIO X°, VIA TAVONI). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA MC SRL". NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21526"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. SESTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. EURO 5.096,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21527"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA ZTO C2/19 A ZERMAN. PROROGA TEMPI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21528"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE E CONTRIBUTO ANNO 2008 A.L.D.A. (ASSOCIAZIONE AGENZIE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE) E A.D.L. (ASSOCIAZIONE DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK) EURO 4.000.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21529"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO FORNITURA DI N. 10.000 BUSTE INTESTATE - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 316,80  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21530"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI" E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO APRILE - GIUGNO 2008 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21531"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO DI CONCORSO DI E.R.P. (L.R. 10/96) ANNO 2007 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21532"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A: GEOM. TANIA DE SANTI ALLA  PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CSA DELLA MARCA TREVIGIANA: COMPITI E FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI RENDIMENTI ENERGETICI DEGLI EDIFICI. SPESA COMPLESSIVA EURO 111,81.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21533"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE ARCHITETTI PROVINCIA DI TREVISO CON L'ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI TREVISO: "IL SISTEMA DEI LAVORI PUBBLICI E LA CONTABILITÀ DELLE OPERE"-AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ANGELO BON E ROBERTA GORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 601,81.=IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21534"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE BUSATO NICOLETTA ALLA GIONATA DI STUDIO: "INFORTUNI SUL LAVORO: AUTOLIQUIDAZIONE E PRESTAZIONI INAIL" ORGANIZZATA DALLA FORMEL S.R.L. PER IL GIORNO 15-10-2008. EURO 245,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21535"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CASTAGNOLI GABRIELLA  - SERVIZIO S.U. - ALLA GIORNATA "IL NUOVO VOLTO DELLO S.U.A.P. (SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE). IMPEGNO DI SPESA EURO 245,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21536"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2006. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI (EURO 217.221,34 - ENTRATA EURO 168.721,34)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21537"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE". IMPEGNO DI SPESA: EURO 900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21538"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "DON BOSCO IN RUSSIA C'È PIÙ FUTURO CHE PASSATO". APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E RELAZIONE FINALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21539"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE PAOLETTI BARBARA: MODIFICA DEL PROFILO PROFESSIONALE NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21540"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 1.776,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21541"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2008 - INCARICO ALLE DITTE COM.FOR.T. SNC  E FLOWER GLOVES SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.898,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21542"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA MATERNA MONTESSORI E L'ASILO NIDO LILLIPUT. DITTA SIMA IMPIANTI SRL CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 30.780,49 IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21543"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS. 626/94 PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE ANNA FRANK E PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE MARCO POLO. LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 S.M.E I. EURO 547,06=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21544"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS 626/1994 PRESSO AL SCUOLA MATERNA "PIAGET" DI VIA BERCHET. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006, EURO 609,88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21545"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO, APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. - EURO 66.113,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21546"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS 626/94 PRESSO LA SCUOLA MATERNA PIAGET DI VIA BERCHET. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN DIMINUZIONE. NUOVO  IMPORTO CONTRATTUALE EURO 73.750,11= ONERI COMPRESI. MODIFICA QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21547"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE  E VESTIARIO PER SQUADRA PRONTO INTERVENTO. DITTE SOC. COOPERATIVA GIUSEPPE TONIOLO CONSCIO E EDILIZIA VALENTINO. EURO  5.400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21548"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA MATERNA MONTESSORI E L'ASILO NIDO LILLIPUT. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.  92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. EURO   56,91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21549"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA DELLE AZALEE 44/B DI PROPRIETÀ DELLE GENERALI PROPERTIES S.P.A. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1045 DEL 25.11.2004: PRESA D'ATTO MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIALE. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2008 - 2010 (EURO 18.709,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21550"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O ALLOGGIO SITO IN VIA CHIESA CIV. 6 FRAZIONE DI ZERMAN.IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA ATER DI TREVISO PER AURO 3.681,60 IVA COMPRESA, AI SENSI DELLA CONVENZIONE REP. N. 2809.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21551"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SEGNALETICA DITTA SEGNAL SERVICE SNC. EURO 22.200,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21552"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DISTRETTO SOCIO - SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA SUL LAVORO PER ESEGUIRE LA PRIMA VERIFICA DELL'IMPIANTO - EURO 322,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21553"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBYDI VIA RONZINELLA - SECONDO LOTTO - LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DELLE TRANSENNE PEDONALI DI VIA GAGLIARDI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SER.ALL.FER. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - EURO 1.272,00 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21554"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008. ULTERIORE AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNO DI SPESA DITTE DIVERSE. IMPORTO EURO 3.567,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21555"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE A. VESPUCCI E M. POLO - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1, MODIFICA Q.E. ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 55.568,12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21556"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 1 A FAVORE DITTA  ITALBETON SRL. EURO 222.010,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21557"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.954,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21558"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO DEL  MESE DI AGOSTO 2008 - EURO 6.095,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21559"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBLITÀ MESE DI AGOSTO 2008 - EURO 3.088,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21560"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.640,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21561"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI TOSHIBA E-STUDIO 352 PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2008 EURO 1930,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21562"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI TRA IL COMUNE E L'ASSOCIAZIONE 'CENTRO COSPES ONLUS' DI MOGLIANO VENETO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI ORIENTAMENTO E  ASSISTENZA PSICOLOGICA PER L'INTEGRAZIONE DEI DISABILI. ANNO 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21563"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA CAPITARIA 2008. (EURO 230.037,00 - LIQUIDAZIONE EURO 189.873,22)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21564"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>U.C. MOGLIANO 85 A.S.D. VI G.P. BELLA VENEZIA DI CICLOCROSS. MOGLIANO VENETO 26 OTTOBRE 2008. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 104 DEL 28/08/2008 (EURO 2.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21565"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILI D'ARGENTO ANNO 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI AGOSTO PER EURO 3.183,78=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21566"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUT.NE DIPEDENTE ZAMBETTA ISABELLA PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO SU "IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TUTELA DELLA PRIVACY" CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA - 24.09.2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 111,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21567"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2008 A  MESSO, USCIERE, AUTISTA E CUSTODE CIMITERIALE - INCARICO ALAL DITTA COM.FOR.T. SRL DI CASALE SUL SILE - TV - IMPORTO EURO 3578,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21568"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21569"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2009 - INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 1622,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21570"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DOMINIO BROLO.ORG PRESSO LA DITTA HOSTING SOLUTIONS - GENESYS INFORMATICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 78,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21571"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PREDISPORRE LA 2° VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEL CENTRO DI ZERMAN AL DOTT. URB. FABIO BALDAN DEL SERVIZIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21572"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VESPUCCI DI CAMPOCROCE. LIQUIDAZIONE AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 1.206,45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21573"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA DEL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 15 DEL 14.08.2008 AI SENSI DELL'ART. 191, COMMA 3, DEL D.LGS.VO 267/2000. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. MO.SE. S.P.A. (SOC. MUNICIPALIZZATA) PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE IN SEGUITO AI DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO DEL 13.08.2008 - EURO 420,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21574"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SIG. FABIO BALDAN A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI MEOLO (VENEZIA). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21575"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI N. 2 COMPONENTI INTERNI PER PC, ALLA DITTA SARTORETTO SAS DI TREVISO. E 294,00.= IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21576"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON DEXIA CREDIOP SOCIETÀ PER AZIONI DI UN MUTUO PER UN IMPORTO DI EURO 700.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DI OO.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21577"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2008 ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.960,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21578"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI PRESENTI NEI PRESSI DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATI "EX IPSIA" A ZERMAN DI MOGLIANO VENETO (EURO 60,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21579"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. SCOMPARIN MARIO, PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE (EURO 1.735,29).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21580"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA PIA. DITTA APPALTATRICE E.C.A. DI CODATO ALESSANDRO CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  E LIQUIDAZIONE  CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE - EURO 178,18 IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21581"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOC. MUNICIPALIZZATA DEL COMUNE - AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI DIPINTURA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - EURO 15.000,00 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21582"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE E/O BOLLETTINI DI C.C.P. A FAVORE ISPESL E VV.FF. PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DI LEGGE - EURO 1.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21583"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2008 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL - IMPORTO EURO 2.976,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21584"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'ACTT S.P.A IMPEGNO DI SPESA DI EURO 285,25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21585"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLE RIVISTE TELEMATICHE "VIGILARE SULLA STRADA" E "UFFICIOCOMMERCIO.IT" PER L'ANNO 2008. DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 456,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21586"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO S.N.C. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21587"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "LILLLIPUT" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SPA. IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2008/2009 (EURO 312.500,00=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21588"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO "LILLIPUT", PERIODO 26.08.2007 - 25.08.2008, DA PARTE DI MO.SE. SPA (SPESA EURO 83.317,30=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21589"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE E DELL'ISTR. ROBAZZA FRANCESCO AL CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE - RICCIONE 17-20 SETTEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21590"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA DEL MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER UTRALYTE COMPLETO DI MICRO-DIGI-CAM PER L'ANNO 2008. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 564,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21591"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS. 626/1994 PRESSO LA SCUOLA MATERNA PIAGET DI VIA BERCHET. DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1.  EURO 42.272,99=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21592"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI EURO 249,17 PER RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI RELATIVE ALL'ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21593"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI EURO 718,60 PER RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI RELATIVE ALL'ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21594"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'IMMOBILIARE SAN FIORE S.A.S. PER LE SPESE DI RIPRISTINO DELL'ALLOGGIO SITO IN VIA RAGUSA N. 10 INT. 86 (EURO 1.440,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21595"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUSEPPE BERTO E I GIOVANI - 12/13 SETTEMBRE 2008 MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO E FORNITURE SERVIZI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.468,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21596"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. BENITO PANARITI PER RICORSO D'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA TAR VENETO  N. 2145/07 DI RIGETTO DEL RICORSO PROPOSTO DAI SIGG. DEL FAVERO TEUFELHART. EURO 4.406,40=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21597"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 2007, N. 23 "DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI SOCIALE, SANITÀ E PREVENZIONE". IMPEGNO DI SPESA EURO 295,97 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21598"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE G.B. PIRANESI IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DELL'A.S.D. SCHERMA MOGLIANO. PERIODO 01.09.2008/31.05.2009. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21599"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE "G. MENEGAZZI" IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL C.S.D. MAROCCO. PERIODO 01.09.2008/31.05.2009. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21600"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.09.2008/31.08.2009. LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 8.148,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21601"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA G. BERTO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO CON L'A.S.D. POLISPORTIVA MOGLIANO - PERIODO 01.09.2008/31.08.2009. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21602"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI. AFFIDAMENTO DITTA TREVIMAIS SNC. IMPORTO EURO 26.400,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21603"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA COOPERATIVA SOCIALE ISPAC PER COLLABORAZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DI INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DEGLI ANZIANI MOGLIANESI (EURO 10.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21604"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.L.: CONCESSIONE ULTERIORE CONGEDO PARENTALE A PARTIRE DAL 29/09/2008 E FINO AL 30.12.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21605"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA RIPARAZIONE HARDWARE RELATIVA ALLA STAMPANTE AD AGHI IBM COMPUPRINT IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE. DITTA SGE S.R.L. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 246,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21606"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI PER IL SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE ANNO 2008 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA SOFID SPA - IMPEGNO DI SPESA  EURO 2.500,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21607"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN TELEFAX A CARTA COMUNE TOSHIBA MOD. E-STUDIO 141F PER UFFICIO PUNTO COMUNE POLIZIA LOCALE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 358,80 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21608"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ASILO NIDO A UTENTE NON MOGLIANESE A.S. 2008/2009. EURO 130,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21609"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE "STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21610"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA, A SEGUITO DELIBERA C.S. N. 92/2008 PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 5.000,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO IN CORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21611"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA GLOBAL ENERGY S.R.L. DI CESSALTO (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 55.938,83 IVA 10% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21612"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA VASCA E DELLA POMPA DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 8 D.LGS. 163/2006 ALLA DITTA MONDO IMPIANTI DI RONNY VOLPIN. EURO 732,00 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21613"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE - SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ - DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2008 - REALIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI - DITTE VIVAIO VARROTO E MULTISERVICE SNC - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1600,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21614"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER L'ACQUISTO DI CARTA DA FOTOCOPIE - DITTA KARNAK S.A. - IMPORTO EURO 1080,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21615"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PRONTO INTERVENTO URBANO/ECOLOGICO E DI REINSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI ANZIANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ANNO 2008 E APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE. EURO 5.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21616"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. QUINTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. EURO 5.096,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21617"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. APPROVAZIONE SAL N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE DITTA M.C. SRL- EURO 112.440,00IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21618"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO COMPONENTI PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI PER L'IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, AI SENSI LEGGE 06/03/2001, N. 64, DI CUI AL "BANDO PER LA SELEZIONE DI 838 VOLONTARI DA IMPIEGARE IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE NELLA REGIONE VENETO - ANNO 2008 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21619"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'INSTALLAZIONE DI UNA CABINA FOTO AUTOMATICA NELLA SEDE DI PUNTO COMUNE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21620"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ING. DE LAURO. EURO 3.000,00IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21621"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21622"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL 1° SETTORE  DEI DIPENDENTI ANDRONICO SEBASTIANO E GIUSTO VALERIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21623"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2008 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA "SOCIETA' PARTECIPATA DAL COMUNE" - MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 46.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21624"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PREDISPORRE LA VARIANTE AL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI ZERMAN AL DOTT. URB. FABIO BALDAN DEL SERVIZIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21625"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER I TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE CON LA DITTA ORA TRE SNC DI RONCADE (TV) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. EURO 588,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21626"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.M.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 28/07/2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21627"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21628"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>3^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2008. (EURO 9.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21629"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. VANIN GIORGIO, PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE (EURO 2.284,76) E PRESA ATTO ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA E TRASLAZIONE DELLA DEFUNTA SIG.RA C.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21630"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULAZIONE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE CON I CONIUGI FAZIONI RENZO E TREVISAN ANNA PER ALLOGGIO SITO IN VIA RAGUSA N. 8/B-25 (EURO 1.480,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21631"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI "COMPRENSORIO RONZINELLA" ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 896,02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21632"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO O USUFRUITO PARZIALMENTE DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI ANNO 2008 (EURO 712,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21633"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBLITÀ A SALDO MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2008 - EURO 2.223,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21634"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA PER REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1577/08 RELATIVA ALLA CAUSA CIVILE DI OPPOSIZIONE AD ATTO DI PRECETTO PROMOSSA DAL COMUNE NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI GIANFRANCO DANELUZZI E COLETTI GIOVANNI. EURO 2.035,58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21635"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.S.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ POST-PARTO (EX ASTENSIONE OBBLIGATORIA) PER IL PERIODO DAL 30/07/2008 AL 11/11/2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21636"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO ACCESSORIO VARIO. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 492,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21637"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILI D'ARGENTO ANNO 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI LUGLIO PER EURO 3.180,87=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21638"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI CARLO CARRUBA E LORENZO LORENZON PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. MICHELE MASTRO CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 4.896,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21639"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO DEL  MESE DI LUGLIO 2008 - EURO 6.284,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21640"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE E STRAORDINARIO IN REPERIBILITÀ - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.290,74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21641"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21642"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLE SIGG.RE VAROLA FRIDA E VAROLA MICHELA, PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE (EURO 275,73)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21643"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 30/08/1993 - NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2007 (EURO 1.540,77)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21644"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.800,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21645"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRIENNALE 2007-2009 PER LA PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE MUSICALE OTARIA, APPROVATA D.G. N. 236 DEL 07.08.2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.500,00 PER ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21646"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE A. VESPUCCI IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL G.S.D. CAMPOCROCE. PERIODO 01.09.2008/30.06.2009. IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21647"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ANNO 2005-2006, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996, N. 10 E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 8.496,70 - ENTRATA EURO 8.592,98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21648"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI REGIONALI - STATALI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - A.S. 2007/2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.618,98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21649"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE GESTIONE PALESTRE COMUNALI OLME, TOTI DAL MONTE - VIA GAGLIARDI, VALERI, VERDI, FRANK E POLO IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DELLA POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. - PERIODO 01.09.2008/30.06.2009. IMPEGNO DI SPESA (EURO 63.300,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21650"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE GESTIONE PALESTRA COMUNALE TOTI DAL MONTE - VIA ROMA IN ORARIO EXTRA DIDATTICO DA PARTE DEL C.R.C.S. OVEST-GHETTO. PERIODO 01.09.2008/30.06.2009. IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.750,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21651"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANNUO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 10.330,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21652"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2008/2009. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00= PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21653"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E CURA AREE VERDI  COMUNALI 2008. EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE SEGUENTI ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE: EST, OVEST-GHETTO, CAMPOCROCE, BONISIOLO, ZERMAN, CENTRO-SUD, CENTRO-NORD, MAROCCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.900,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21654"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E CURA AREE VERDI COMUNALI 2008. EROGAZIONE CONTRIBUTI A AGESCI2, AMICI DEL PARCO, AMICI DELLA GRANDE PIOPPA, PARCO AI PINI, COMMERCIANTI PIAZZA PIO X, CENTRO SAN CARLO, CANTIERI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.950,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21655"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELABORATI CARTOGRAFICI VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 21 PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA DEL PRG VIGENTE E DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL PALAV E PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORE MATERIALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21656"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 5^ EROGAZIONE ANNO 2008 (EURO 9.570,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21657"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 64  DEL 24/01/08, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 8.997,85)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21658"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE SAL - CORRISPONDENTE AL FINALE - E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAMENTO N. 3  A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 15.527,96 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21659"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VESPUCCI DI CAMPOCROCE, VIA CHIESA A MOGLIANO VENETO; A) APPROVAZIONE DI PAERIZIA SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA, VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO; B) AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI IN ECONOMIA ART. 125 D.LGS. 163/2008 EURO 8.760,00 IVA 20% INCLUSA ALLA DITTA FORMENTIN S.N.C. DI MONIEGO DI NOALE (VE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21660"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPPETIVA E DI VARIANTE . AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI  DITTA M.C. SRL- EURO 20.742,53 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21661"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE BUSOLIN SRL, BUSATO ROBERTO, MATTAROLLO EUGENIO E CICLI TRABUCCO PER COMPLESSIVI EURO 1.750,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21662"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA - 2° LOTTO - APPROVAZIONE PERIZIA N. 2 - EURO 47.998,57 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21663"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAVALCAVIA DI MAZZOCCO E RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125 C. 8 DEL D.LGS N. 163/06 ALLA DITTA TREVIMAIS SNC DI ZERO BRANCO (TV) FINO AD ESAURIMENTO DELL'IMPORTO A BASE DI GARA UFFICIOSA. EURO 44.000,00 IVA 10% INCLUSA=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21664"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE METROPOLITANA PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO.  LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008 (EURO 2.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21665"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO CUMULATIVO PER BENEFICI CONTRATTUALI II SEMESTRE 2006 ALL'INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.960,14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21666"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO CUMULATIVO PER BENEFICI CONTRATTUALI ALL'INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO II SEMESTRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.960,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21667"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI E ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA.  ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.940,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21668"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO MOGLIANO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO - ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21669"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI ANNO 2008 AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 265/1999 E D.M. 6 AGOSTO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21670"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPOSIZIONI FLOREALI PER MATRIMONI ED OCCASIONI DI RAPPRESENTANZA, ANNO  2008. VIOLA DEL PENSIERO DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21671"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 361 DEL 22.04.2008 "ANCI VENETO - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2008". RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21672"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL DIRETTORE GENERALE ZANUS VITTORIO - ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 21.168,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21673"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBLITÀ MESE DI LUGLIO 2008 - EURO 988,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21674"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE FIUME BARBARA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO DI COMMISSIONE CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI CARBONERA (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21675"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER: A) INTEGRAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008, D.L., CONTABILITÀ, C.R.E. PER IL RISANAMENTO FESSURATIVOED ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO SCUOLA MATERNA RODARI;B) ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008 PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL D.LGS 626/94; ALL'ING. FRANCO FORCELLINI IN RAPPRESENTANZA DELLA SOC. VENICE PLAN INGEGNERIA DI MESTRE. EURO 24.418,80=(CNPAIA ED IVA 20% C.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21676"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS.  626/94 PRESSO LA SCUOLA MATERNA AQUILONE. INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO AGLI OBBLIGHI DEL "NUOVO TESTO UNICO PER LA SICUREZZA" (D.LGS. N. 81/2008). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO ALL'ING. GIOVANNI ZIVELONGHI DI JESOLO. EURO 2.386,80 (CNAPAIA ED IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21677"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMIANZIONE - P.I. A. GOLFETTO. EURO 3.182,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21678"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. AFFIDAMENTO LAVORI  COMPLEMENTARI DITTA SECIS  SRL. EURO 12.001,78  IVA /C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21679"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO CORRISPONDENTE AL FINALE E  LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA SECIS  SRL. EURO 44.440,00 IVA /C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21680"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAVALCAVIA DI MAZZOCCO E RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. INCARICO ALLA THORN EUROPHANE S.P.A. DI  VARNA (BZ). EURO 15.708,48 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21681"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLE SEGUENTI VARIANTI AL P.R.G. VIGENTE N° 34, 37, 40, 46, 51, 54, 56, 59, 62, 65, 70. LIQUIDAZIONE EURO 12.965,73=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21682"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOPRALLUOGHI PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI AI BENI IMMOBILI DANNEGGIATI DALL'EVENTO CALAMITOSO DEL SETTEMBRE 2007. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI TECNICI INCARICATI. EURO 22.226,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21683"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.L.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ POST PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 20/07/2008 AL 22/10/2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21684"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.S.: CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21685"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2008. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 48 DEL 04/06/2008 (EURO 3.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21686"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.M.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 11.06.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21687"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA VECCHIATO SILVANO. EURO 1.999,20 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21688"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTE VARIE. EURO 1.437,25 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21689"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO VIA VANZO. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE  DITTA MOGNOL MASSIMO. EURO 49.757,46  IVA/C;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21690"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. APPROVAZIONE SAL  E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DITTA PAVAN SILENO. EURO 41.139,23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21691"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 2° SEMESTRE ANNO 2008 - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21692"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLE VIE PIRANESI, TREVISANATO, FOSCOLO E VIAN. INCARICO ALL'ING. GIOVANNI ALBERTIN DELLO STUDIO ALBERTIN &amp; COMPANY DI CONEGLIANO (TV) PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI MEDIANTE  SERVICE COORDINATO CON IL PERSONALE DEL SERVIZIO GEST. SVILUPPO FABBRICATI, PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. EURO 7.344,00 CNPAIA E IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21693"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE A. VESPUCCI E M. POLO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) E TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) PER REALIZZAZIONE LAVORI IN ECONOMIA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 12.720,00 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21694"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SUGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 125 C. 8 DEL D.LGS 626/06 ALLA DITTA FORMENTIN S.N.C. DI MONIEGO DI NOALE (VE). EURO  6.000,00 IVA 20% INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21695"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VESPUCCI DI CAMPOCROCE, VIA CHIESA A MOGLIANO VENETO - IMPRESA FORMENTIN SNC - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N 1. EURO  38.272,00 IVA 4% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21696"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA GLOBAL ENERGY S.R.L. DI CESSALTO (TV) APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO  58.045,00.= IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21697"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI EURO 5.619,43 PER GETTONI DI PRESENZA DEL I° TRIMESTRE 2008 DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA COMMISSIONE ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21698"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - III STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO  DIREZIONE LAVORI PASSERELLA IN LEGNO SU FOSSA STORTA . ING. A. MARTINI. EURO 8.971,84 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21699"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI DUE FRANCHIGIE CONTRATTUALI SU POLIZZA "RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI" DELL'ENTE, A SEGUITO TRATTAZIONE SINISTRI. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21700"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA CONDUZIONE DELLA PALESTRA DEL COLLEGIO SALESIANO ASTORI IN ORARIO EXTRA DIDATTICO (SPESA EURO 4.500,00 PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2008).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21701"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>FABBRICATO DI ERP DENOMINATO VANZO ALFIERI SITO IN VIA VANZO N. 52/54 E VIA ALFIERI N. 27/29. RIPARTO STRAORDINARIO ANTICIPAZIONI LEGALI RECUPERO MOROSITÀ ALLOGGIO GATTO BIANCA ED EREDI GATTO MARILISA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21702"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D.  588 DEL 26.06.2008 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LE SCUOLE M. POLO E A. VESPUCCI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ENEL PER LO SPOSTAMENTO DELLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA. EURO 480,00 IVA/C. - RETTIFICA PUNTI 1) 2) 3) DEL DISPOSITIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21703"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 583 DEL 25.06.2008 AVENTE AD OGGETTO: INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ENEL S.P.A. PER LO SPOSTAMENTO E L'AUMENTO DI POTENZA DELLE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. EURO 523,09. RETTIFICA PUNTI 1) 2) 3) DEL DISPOSITIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21704"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA SECCO ANNA PER SINISTRO DEL 31.05.2008. EURO 160,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21705"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO  544,43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21706"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA INTEGRAZIONE DI EURO 5.250,00= ALLA DETERMINAZIONE N.277/2008 AVENTE AD OGGETTO: " SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 3.335,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21707"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>L'ESTATE MOGLIANESE DUEMILA8 - UTILIZZO TEATRO CASA RELIGIOSA COLLEGIO SALESIANO ASTORI DI MOGLIANO VENETO IN OCCASIONE RASSEGNA JAZZ &amp; DINTORNI. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21708"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI MORTI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - DITTA ARGO SNC DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21709"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>L'ESTATE MOGLIANESE 2008 - AFFIDAMENTO INCARICO PER RASSEGNA DI CINEMA ALL'APERTO ALLA DITTA TARGET DUE E AFFIDAMENTO SERVIZI IN OCCASIONE RASSEGNA TEATRALE PER FILO PER SEGNO ALLA MO.SE. E ALLA MOGLIANO AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.394,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21710"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA D.D. N. 558 DEL 19/06/2008 AVENTE AD OGGETTO "RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE E NUOVA CONCESSIONE SIG.RA BOSCHIERO MAFALDA (ENTRATA EURO 15.359,09)" - CAMBIO MANUFATTO IN CONCESSIONE CINQUANTENNALE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21711"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO DI E.R.P., ANNO 2007, AI SENSI DELLA L.R. 10/96 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21712"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.CONTRIBUTO ANNO 2008 (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21713"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON L'ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELLA ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE C2/9. DEPOSITO INDENNITÀ DI ESPROPRIO. IMPORTO SPESA EURO 196,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21714"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS 626/94 PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE VESPUCCI DI CAMPOCROCE. INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO RELATIVO AGLI OBBLIGHI DEL "NUOVO TESTO UNICO PER LA SICUREZZA" (D.LGS. 81/2008). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO IN MERITO AL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. ZIVELONGHI DI JESOLO EURO 3.117,53=INERCASSA ED IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21715"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI EURO 4.724,88 PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - I° TRIMESTRE 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21716"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO PER L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE A SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 24.11.2003 N. 326. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.946,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21717"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 14.805,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21718"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.806,62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21719"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILI D'ARGENTO ANNO 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GIUGNO PER EURO 3.414,91=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21720"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. NESSUNA VARIAZIONE DELL'IMPORTO DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21721"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO. CORREZIONE ERRORE MATERIALE AL COMMA 1.2.1 - ART. 1.2 - CAPO 1 -  DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 23.04.2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21722"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AL SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA DITTA DELFINO E PARTNERS SUL TEMA: "DECRETO LEGGE 112/2008 E MAXIEMENDAMENTO: UNA NUOVA RIFORMA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140,00 IVA ESENTE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21723"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER: A)  LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAVALCAVIA DI MAZZOCCO E RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DELLO STADIO COMUNALE  DI VIA FERRETTO (DGC N. 69/08) ; B) LAVORI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DGC N. 67/08). INDIZIONE GARA UFFICIOSA FINO ALL'ESAURIMENTO DELL'IMPORTO A BASE DI GARA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21724"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - ARTICOLI 10 E 125. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA STATICA E AL DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE O D'INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL R.U.P. DEL SERV. GEST. SV. FABBRICATI ALL'ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO ENGINEERING S.R.L. DI MOGLIANO VENETO - EURO 4.400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21725"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO URGENTE DI UN SERVER AD USO SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. DITTA EASY PC S.R.L. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.078,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21726"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA CPDEL ALL'INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 622,75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21727"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO CUMULATIVO PER BENEFICI CONTRATTUALI ALL¿INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.960,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21728"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.04.2008 - 30.06.2008 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 12.719,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21729"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPERTINE PER BIBLIOTECA COMUNALE.  DITTA COLIBRÌ SYSTEM SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 248,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21730"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA SOFID SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21731"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 500 STAMPATI "MODELLO APR4" PER UFFICIO ANAGRAFE PER L'ANNO 2008 - INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 522,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21732"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC  ANNO 2008  -  DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN -  IMPORTO EURO 2.500,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21733"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI PER ANZIANI ANNO 2008.  AGGIUDICAZIONE ALL"HOTEL POSTA DI FORNI DI SOPRA (UD) EURO  49.000,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21734"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO FORMATIVO DI N. 5 GIORNATE AI DIPENDENTI COMUNALI UTILIZZATORI DEI SOFTWARE GESTIONALI IN CONSEGUENZA DI AGGIORNAMENTI NORMATIVO-LEGISLATIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21735"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBLITÀ MESE DI GIUGNO 2008 - EURO 988,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21736"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO  435,17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21737"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA. DITTA ST SRL DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.080,00. IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21738"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 12 PERSONAL COMPUTERS E 12 STAMPANTI PER IL CENTRO GIOVANI E UFFICI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. EURO 6.933,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21739"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA DEGLI ALPINI N. 30 INT. 9 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA SULCE JUNILDA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21740"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SCANFERLATO VITTORIO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI SCORZÈ (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21741"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 31 DEL 17/01/2008 AVENTE PER OGGETTO: "CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 173.629.="</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21742"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SIG.RA BARADEL VIDELMA, ALLOGGIO VIA DEGLI ALPINI 30 INT. 9 (EURO 2.390,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21743"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLISPORTIVA MOGLIANO A.S.D. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'ANNO 2008. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 59 DEL 18/06/2008 (EURO 4.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21744"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO CEE N. 2707 DEL 11.12.2000. RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2008 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.920,00= A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21745"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE . AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI  DITTA SECIS  SRL. EURO 7.874,82  IVA /C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21746"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 68.400,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21747"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO VIA VANZO. APPROVAZIONE SAL N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE -  E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 52.733,73;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21748"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2008: IMPEGNO DI SPESA EURO 157.066,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21749"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE BUSATO ROBERTO E SIMION MAURO PER COMPLESSIVI EURO 725,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21750"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= A FAVORE DELLA PARROCCHIA 'SANTA MARIA ASSUNTA' PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA 'PROPOSTA ESTATE RAGAZZI 2008'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21751"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 1169 DEL 20.12.2007 "COMUNICULTURA - 2A EDIZIONE CONCORSO PITTURA E FOTOGRAFIA - MOSTRA ITINERANTE A MOGLIANO VENETO 22.12.2007/6.1.2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.835.20". RETTIFICA DATI BENEFICIARIO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21752"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASSETTI PER COMPLETAMENTO ARREDI UFFICIO ANAGRAFE - DITTA FARAM SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 962,40  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21753"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21754"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BREDA GIORGIO S.R.L. DI MARTELLAGO (VE). APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED ESITO DI GARA.EURO 241.737,10 IVA/COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21755"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE E UBICATI NEI SOTTOPASSI - VERITAS SPA DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21756"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2008 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TEATRALE "PER FILO E PER SEGNO"  TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ASSOCIAZIONE "ATTORE ....SI NASCE?" -  ANNO 2008.  IMPEGNO DI SPESA EURO 30.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21757"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA "SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI ANNO 2008". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21758"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS 626/1994 SCUOLA MATERNA PIAGET DI VIA BERCHET. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 122 COMMA 7 ALLA DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL. EURO 83.119,33= IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21759"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DISTRETTO SOCIO/SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE) DEI LAVORI PER LA COIBENTAZIONE ANTICONDENSA DELLO SCAMBIATORE DELL'IMPIANTO REFRIGERATO - EURO 816,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21760"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3. EURO 10.308,00 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21761"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLA NORMA DEL D.LGS 626/94 PRESSO LA SCUOLA MATERNA "PIAGET" DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI D.L., CONTABILITÀ E C.R.E ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE (VE). EURO 7.227,65=INARCASSA ED IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21762"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 11.913,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21763"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SOGLIE MASSIME DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE. ANNO 2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21764"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLA DETERMINA DEL SETTORE STAFF DEL DIRETTORE GENERALE N. 440 DEL 19.05.2008 "AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MAURO CROCETTA DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DAI SIGG.RI L.IBERO BUBICI E LUCIA BELLIO BUBICI C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21765"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AI SIGG. BARZAN MARCELLO E BARZAN MAURIZIO, PER RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE (EURO 13.247,12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21766"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO DAL 01.04.2008 AL 30.06.2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.293,08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21767"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA  - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 8 D.LGS 163/2006 DITTA TREVIMAIS  SNC PER REALIZZAZIONE DI DISSUASORI DI VELOCITÀ IN VIA VERDI . EURO 15.501,60 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21768"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA  - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 8 D.LGS 163/2006 DITTA TREVIMAIS  SNC SISTEMAIZONE PIAZZALE RETROSTANTE CASERMA DEI CARABINIERI. EURO 20.280,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21769"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.L.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) A FAR TEMPO DAL 25.08.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21770"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE "PROGETTO SICUREZZA STRADALE" - SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE. - EURO 5094,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21771"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE MILAN MAURIZIO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA  EURO 2.484,53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21772"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO TRA I SOGGETTI TUTELATI DALLA POLIZZA R.C. PATRIMONIALE ED ESTENSIONE A FATTI IMPUTABILI A "COLPA GRAVE", DELLA DIPENDENTE DR.SSA ESPOSITO CINZIA. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 719,10.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21773"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (EURO 371,88).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21774"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 1 STAMPANTE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO - DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: 636,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21775"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - III STRALCIO LOTTO A ( VIA VANZO, PIAZZA PIO X°, VIA TAVONI). REALIZZAZIONE PASSERELLA PEDONALE SU FOSSA STORTA. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ORIBELLI SNC. EURO 41.433,52.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21776"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA M.C. SRL- EURO 117.840,00.=IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21777"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA SCOLINA CHE COSTEGGIA VIA BONOTTO - DITTA BORTOLATO SAS DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.517,44 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21778"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BADGE IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL MERCATO S.P.A. DI TRIESTE - ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21779"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE PAVAN FEDERICA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21780"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO "I", OLTRE A INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE IN ALLOGGI DI PERSONE SEGUITE DAL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 2.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21781"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. AMARILLI SERGIO -   RINNOVO CONCESSIONE AREA DEL CIMITERO DI ZERMAN (ENTRATA EURO 1.221,75)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21782"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIGG.RI CALLEGARO ANTONIO E CALLEGARO AURELIO -   RINNOVO CONCESSIONE AREA  DEL CIMITERO DI ZERMAN (ENTRATA EURO 1.357,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21783"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 550 DEL 12.06.2008 (EURO  452,80)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21784"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2008 (EURO 60.700,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21785"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>L'ESTATE MOGLIANESE DUEMILA8 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER RASSEGNA DI JAZZ AL CIRCOLO CULTURALE CALIGOLA E DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. &amp; C.  S.N.C. PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO  22.728,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21786"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE D.D. N. 349/2008, RELATIVA ALL'INCARICO FORNITURA MINUTERIA METALLICA PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2008 - DITTA FERRAMENTA OLME DI MOGLIANO V. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21787"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE A. VESPUCCI E M. POLO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ENEL S.P.A. PER LO SPOSTAMENTO DELLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA  - EURO 480,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21788"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI DANNEGGIATI DA RADICI AFFIORANTI. AFFIDAMENTO DITTA TREVIMAIS SNC. IMPORTO EURO 34.890,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21789"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER FERIE NON GODUTE AL DIRETTORE GENERALE ZANUS VITTORIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.902,62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21790"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PARI AD EURO 20.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21791"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE AL SUB COMMISSARIO NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 141 DEL D.LGS 267/2000. EURO 11.827,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21792"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ENEL PER LO SPOSTAMENTO E L'AUMENTO DI POTENZA DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA.- EURO 523,09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21793"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE D.D. N. 347/2008, RELATIVA ALL'INCARICO FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2008 - DITTA BORTOLETTO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) -  IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21794"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI DI ARREDO IN ALCUNE AREE VERDI COMUNALI - DITTE EUROFORM DI CAMPO TURES (BZ) E WALDHOLZ SRL DI PONTE NELLE ALPI (BL) - APPROVAZIONE MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA D.D. N.621/2006 E IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PARI AD EURO 3.325,81 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21795"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE FOTOCOPIATORE TOSHIBA MOD. E-STUDIO 200 (MATR. 521732) PER SETTORE DEMOGRAFICI ANNO 2008 -  DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 633,60  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21796"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE A CARTA COMUNE MOD. TOSHIBA E-STUDIO 200 (MATR. 623218)  PER UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 633,60  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21797"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULISTICA ON LINE "GESTIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI COMUNITARI" - DITTA I.T.C. SRL - TREVISO - IMPORTO EURO 114,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21798"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 380 DEL 14.11.2006 A FAVORE DELL'AVV. RICCARDO DALLA VEDOVA. EURO 667,10.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21799"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 379 DEL 14.11.2006 A FAVORE DELL'AVV. RICCARDO DALLA VEDOVA. EURO 667,10.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21800"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E  LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA SECIS  SRL. EURO 59.840,00 IVA /C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21801"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. PER L'ASSISTENZA TECNICO-LOGISTICA RELATIVA AD ATTIVITÀ VARIE DEL SERVIZIO CULTURA - ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.024,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21802"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125 - AFFIDAMENTO INCARICHI A DITTE DIVERSE PER SERVIZI E FORNITURE NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO COMPLESSIVO EURO 3.700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21803"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 36.000,00= A INTEGRAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 1329/2007 E N. 30/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21804"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E  LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO. DITTA SECIS  SRL. EURO 67.540,00 IVA /C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21805"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE D.D. N. 410 DEL 6/5/2008, RELATIVA ALL'INCARICO DITTA AREA DI SERVIZIO AGIP DI MOGLIANO VENETO PER LAVAGGI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 160,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21806"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE D.D. N. 278/2008, RELATIVA ALL'INCARICO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2008 - DITTA MARCHIOL SPA DI VILLORBA (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21807"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE ANNO 2008 - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPORTO EURO 1.500,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21808"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "PIÙ SPORT@SCUOLA" A.S. 2007/2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21809"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2007/2008 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 96,99).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21810"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA SOFID SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21811"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2008. INTEGRAZIONE ALL'AFFIDAMENTO INCARICO  MO.SE. SPA E ALL'ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (MAGGIORE SPESA EURO 12.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21812"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PRONTA ACCOGLIENZA DELLA MINORE N. G. PRESSO LA COMUNITÀ "CÀ EMILIANI" DI MESTRE  -  MARGHERA  (EURO 91,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21813"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LORENZO LORENZON PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALLA SIG.RA CALEGARI SABRINA CONTRO IL COMUNE. EURO 4.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21814"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA MO.SE S.P.A. DI PULIZIA STRAORDINARIA E TRASLOCHI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA 'PIAGET'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21815"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI DELLA POLIZIA LOCALE: NULLA OSTA AL DISTACCO PER RINFORZO DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI VENEZIA IL GIORNO 21 GIUGNO 2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21816"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.S. 2008/2009: APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER AMMISSIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI NIDI D'INFANZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21817"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE E NUOVA CONCESSIONE SIG.RA BOSCHIERO MAFALDA (ENTRATA EURO 15.359,09).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21818"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. EURO 11.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21819"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO PER L'ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DAL FALLIMENTO IMPRESA COSTRUZIONI SUCCESSORI PIETRO MICHIELETTO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 6.885,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21820"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 454 DEL 21-05-2008  - LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL 2006-2007 CARRARO ANTONELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.548,49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21821"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "IL RECUPERO CREDITI DEI SERVIZI SOCIALI" ALLA DIPENDENTE  SIG.RA WOLF ANTONELLA. (UTILIZZO ABBONAMENTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21822"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 E LIQUIDAZIONE SALDO ATTIVITÀ 2007, 1° E 2° ACCONTO QUOTA RICOVERI ED AFFIDI E 2° ACCONTO 4/12 QUOTA CAPITARIA 2008. (EURO 426.672,56)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21823"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLISPORTIVA MOGLIANO ASD. INCARICO ORGANIZZAZIONE FASI FINALI CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI A.S. 2007/08 (EURO 4.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21824"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>USO PALESTRE COMUNALI IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI.  ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AI GESTORI CONVENZIONATI (EURO 2.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21825"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE, BISON FRANCESCA, RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DELLA GESTIONE DEL FONDO COSTITUITO DAI FAMILIARI A FAVORE DELLA SIG.RA D.Z.A. (EURO 1.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21826"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER IMPIANTO CONDIZIONAMENTO SALA AUTOPTICA CIMITERO DI MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.995,47 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21827"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21828"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PROTEZIONE SOCIALE: RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE SITUATO A MOGLIANO VENETO DI PROPRIETÀ DEI SIGG.RI FAVRETTO - DANIELI DALL' 01.07.2008 AL 30.06.2010. (EURO  15.275,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21829"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DELLE PORTE SEZIONALI DELLA CASERMA DEI CARABINIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125 C. 8 D.LGS 163/2006 ALLA DITTA SER.ALL.FER. DI CHECCHIN V. &amp; C.. EURO 17.832,00 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21830"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO APPALTI "SERVIZIO INTERVENTO DI COMUNITÀ E SERVIZI PER I NUOVI CITTADINI" E "SERVIZIO GESTIONE PROGETTO GIOVANI". IMPEGNO DI SPESA EURO 19.700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21831"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE DITTA OREFICERIA ARGENTERIA VOLPATO SNC DI TREVISO IN INCISORIA TREVIGIANA DI ARTUSO DIEGO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21832"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" PER IL SIG. B.F. PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21833"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO MOBILITÀ PRESSO IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DEL SIG. ROBAZZA FRANCESCO - CORRESPONSIONE EURO 1000,00 AL COMUNE DI ISTRANA TV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21834"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N 414 DEL 7/05/2008 - CORREZIONE ERRORE SU IMPUTAZIONE DI SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE TECNICI COMUNALI. EURO 22.226,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21835"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG. BRAGATO MORENO PER SINISTRO DEL 25.03.2008. EURO 80,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21836"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE LAVORI IN ECONOMIA CARROZZERIA TOZZATO SNC DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.457,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21837"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 834,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21838"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA SCENDISCALE BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2008. EURO 328,00.= IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21839"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SUPPORTO AL SERVIZIO BIBLIOTECA. COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS COMUNICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.444,00.= IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21840"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER I TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE CON LA DITTA ORA TRE SNC DI RONCADE (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 588,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21841"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED HOSTING PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA BOOKMARKWEB. DITTA SPAZIOPIÙ MULTIMEDIA SRL. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.020,00.= IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21842"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 167,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21843"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. ENEL DISTRIBUZIONE SPA. EURO 408,44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21844"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21845"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULAZIONE CONTRATTI LOCAZIONE CON LA SIG.RA MUSSATO SERENA, PROPRIETARIA ALLOGGIO SITO IN VIA GRIS 11/B INT. 2, E I SIGG.RI TOZZATO GINO E BERTON MARIA, PROPRIETARI ALLOGGIO SITO IN VIA SAN MARCO N. 1/A (EURO 6.170,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21846"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>4° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. PAOLO RUFFILLI PER IL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.275,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21847"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO VIA VANZO. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA MOGNOL MASSIMO. EURO 6.395,95 IVA/C;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21848"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZI VETERINARI - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21849"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2008 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 13400,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21850"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA TREVIMAIS  SNC PER LAVORI SISTEMAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO NEL PARCO URBANO DI VIA BARBIERO DI ACCESSO AL NUOVO CENTRO POLIVALENTE EURO 9.360,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21851"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE D.D. N. 348/2008, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO INCARICO ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI  COMUNALI ALL'AUTOFFICINA CAMPELLO ROBERTO DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.417,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21852"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO CUMULATIVO PER BENEFICI CONTRATTUALI ALL'INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.960,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21853"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETA' MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2008. EURO 374.033,20 (CANONE COMPRENSIVO DI ADEGUAMENTO ISTAT )  I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21854"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE CARRARO ANTONELLO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE ED INDENNITÀ MANCATO PREAVVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 18.464,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21855"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE EFFETTUATO DURANTE I MESI DA APRILE A MAGGIO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.042,64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21856"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI BOVO FABIO E ROSSETTO NADIA ALLA GIORNATA DI STUDIO: "LA BUSTA PAGA, LE VOCI E LE MODALITÀ DI CALCOLO" ORGANIZZATA DALLA FORMEL S.R.L. PER IL GIORNO 13-06-2008. EURO 490,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21857"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI MONTANI PER ANZIANI ANNO 2008 ( EURO 51.910,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21858"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILI D'ARGENTO ANNO 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI MAGGIO PER EURO 6.904,26=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21859"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTESTATE 2008. APPROVAZIONE PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21860"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO DEI LOCALI DELLA STRUTTURA POLIVALENTE ADIBITA A "CENTRO GIOVANI". APPROVAZIONE PIANO DEI COSTI. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21861"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE CASTAGNOLI GABRIELLA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DA FORMEL SU "I FENOMENI DI DISTURBO DELLA QUIETE". IMPEGNO DI SPESA EURO 245,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21862"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE FAVARO FRANCO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO INTERREGIONALE PROMOSSO ED ORGANIZZATO DALL'ISTAT SULLA PREPARAZIONE VERSO I CENSIMENTI 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21863"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A:GEOM. DE SANTI TANIA ALLA  PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA: IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO - D.LGS. N. 63/08. SPESA COMPLESSIVA EURO 150,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21864"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA  PER MANUTENZIONE DI STRADE  COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO . IMPEGNO DI SPESA . INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO  70.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21865"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO PER DEFINIZIONE RAPPORTI CONTRATTUALI CON S.P.L. S.P.A. E POSSIBILE SOLUZIONE PROBLEMATICHE INSORTE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL D.L. N. 223/2006 (DECRETO BERSANI). EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21866"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO IN TEMA DI INTERPRETAZIONE DELLA CLAUSOLE CONTRATTUALI RELATIVE ALL'INCARICO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL DIRETTORE GENERALE E LA SUA RISOLUZIONE. . EURO 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21867"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI 1 STAMPANTE AD AGHI PER SERVIZI ANAGRAFICI. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.020,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21868"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 9/2/2008 AL 13/5/2008. EURO 30.737,06 COMPRESI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21869"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>XX^ EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO. PREMIAZIONE FINALISTI E PROCLAMAZIONE VINCITORE DEL PREMIO - RICADI (VV) 6/7/8 GIUGNO 2008. AUTORIZZAZIONE MISSIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI DOTT. LUCIO VERBENI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21870"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL - DITTA M.T.E. ELETTRONICA SNC - IMPORTO EURO 3.000,00  IVA/C;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21871"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE CON DEXIA CREDIOP SOCIETÀ PER AZIONI DI UN MUTUO PER UN IMPORTO DI EURO 637.426,00 PER IL FINANZIAMENTO DI OO.PP..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21872"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO UNICO PER L'IMPRESA PROMOSSO DAL CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21873"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A: BOVE GIOVANNA, ZANCANARO ELISABETTA E ZAFFALON LUCIA ALLA  PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: LA REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON ATTO N. 149/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21874"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A: ZALTIERI STEFANO, SAMBO DARIA, ONGARATO ALBERTO PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: LE PROCEDURE PER IL RILASCIO DEL NUOVO CERTIFICATO DI AGIBILITÀ. IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON ATTO N. 149/08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21875"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA M.C. SRL- EURO 131.520,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21876"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSODIA. DITTA CARROZZERIA TOZZATO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21877"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21878"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 60.050,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21879"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA AI FOTOCOPIATORI COMUNALI IN USO PRESSO I VARI UFFICI PER L'ANNO 2008 - DITTA BASSETTO SRL  - IMPORTO EURO 1404,00  IVA/C;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21880"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21881"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA SOFID SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4800,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21882"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI FRANCHIGIA CONTRATTUALE SU POLIZZA R.C.T. DELL'ENTE, A SEGUITO DI TRATTAZIONE SINISTRO.  INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER SAS EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21883"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTE ADESIONE SERVIZIO ASILO NIDO AI GENITORI DEI BAMBINI IN LISTA D'ATTESA A.S. 2007/2008 (EURO 650,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21884"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2008 - 2° SEM. - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 3338,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21885"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA -  SANTARCANGELO DI ROMAGNA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 - EURO 2.000,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21886"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'IMPIANTO ELETTRICO INERENTE ALL'AUTOMAZIONE DELLE FINESTRE DELL'ATRIO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI MAROCCO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE AL PER. IND. GOLFETTO ANGELO DI MIRANO (VE). EURO 489,60= CONTRIBUTO CASSA PREVIDENZIALE ED IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21887"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI. CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS, CON SEDE IN VIA BERCHET N. 3 A MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31.07.2008 - EURO 13.333,31=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21888"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITO A SEDE DELL'ASSOCIAZIONE LUNA D'AGOSTO. RIPRISTINO DANNI A SEGUITO FURTO DEL 17.12.2007. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. ALLA SOC. MO.SE. S.P.A. (SOC. PARTECIPATA DEL COMUNE) - EURO 330,00 I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21889"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO LEGISLAZIONE TECNICA SRL. EURO 216,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21890"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGIO SALESIANO ASTORI. APPROVAZIONE CONVENZIONE D'USO PALESTRA DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA DIDATTICO (SPESA EURO 9.000,00= PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2008)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21891"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RESIDUALE DI EURO 208.337,34= PER IL PERIODO 01.01.2008 - 31.12.2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21892"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>"DIALOGHI FILOSOFICI 2008" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. EROGAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21893"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCISORIA TREVIGIANA DI ARTUSO DIEGO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E RICREATIVE - ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 350,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21894"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. CONVENZIONE CON L'A.S.D. POLISPORTIVA MOGLIANO. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 80.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21895"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE STADIO PER IL RUGBY M. QUAGGIA. CONVENZIONE CON L'A.S.D. RUGBY MOGLIANO. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 40.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21896"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST-GHETTO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2008 AL GESTORE C.R.C.S. OVEST-GHETTO (EURO 3.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21897"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE ZERMAN. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2008 AL GESTORE ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN (EURO 1.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21898"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE 1 ^ TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2008.  IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21899"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PER LE SCUOLE PRIMARIE A. VESPUCCI E M. POLO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TRAMONTE ELETTROIMPIANTI CON SEDE A CAMPAGNA LUPIA (VE) - EURO 56.139,47 I.V.A. 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21900"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ELETTRO 2S S.R.L. CON SEDE A NOALE (VE) - EURO 54.713,20 IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21901"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA MATERNA MONTESSORI E L'ASILO NIDO LILLIPUT - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. ALLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PREGANZIOL (TV) - EURO 30.935,17 I.V.A. 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21902"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 23.712,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21903"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - 2° LOTTO. REALIZZAZIONE PARETE ARRAMPICATA TIPO "BOULDER" PRESSO PALESTRA TOTI DAL MONTE - VIA ROMA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.320,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21904"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,65.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21905"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE AUDION JET MAIL - DITTA M.T.E. ELETTRONICA - IMPORTO EURO 408,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21906"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC PER L'ANNO 2008 - DITTA EDK EDITORE SRL TORRIANA RN - IMPORTO EURO 4.000,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21907"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMPRENSORIO RONZINELLA - ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI PARI AD EURO 1632,29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21908"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 1° SEMESTRE ANNO 2008 - ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 4.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21909"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 62 DEL 24.01.2008 AVENTE AD OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2008. AFFIDAMENTO INCARICO S.T. SRL DI UDINE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21910"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA INTEGRAZIONE DI EURO 10.545,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 277/08 AVENTE PER OGGETTO "SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 3.335,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21911"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCLAMAZIONE 62MO ANNIVERSARIO FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO 2008. APPROVAZIONE PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.190,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21912"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 4^ EROGAZIONE ANNO 2008 (EURO 15.338,97).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21913"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI DOCENZA ALL'AVV. MASSIMILIANO ALESIO PER IL SEMINARIO SUL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1.113,33 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21914"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI 2008. INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA  (EURO 1.200,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21915"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 4.114,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21916"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA APERTA "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE". DITTA ITALBETON S.R.L. CON SEDE IN TRENTO. EURO 345.166,66.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21917"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2008. DITTA BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. - BADOERE (EURO 3.740,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21918"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.S.: CONCESSIONE MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 11/06/2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21919"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA ATTANSASIO ANNA E BOVE GIOVANNA CASALE SUL SILE (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21920"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA MERLONI ELISABETTA DI RONCADE (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21921"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2006/2007: EROGAZIONE ARRETRATI ANNI 2006/2007 E MESI DA GENNAIO AD APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 308.191,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21922"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA CONSIP S.P.A. E FASTWEB S.P.A. PER I SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21923"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE 3° STRALCIO: APPROVAZIONE ATTO UNICO DI COLLAUDO "RELAZIONE - VERBALE DI VISITA E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO" - SVINCOLO CREDITO RESIDUO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21924"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO PER ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE A SANATORIA  - L. 326/03. LIQUIDAZIONE COMPENSI EURO 12.960,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21925"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSTI AUTO NELL'INTERRATO DEL CONDOMINIO "MATTEOTTI", SITO IN VIA PIA. AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO AL DOTT. URB. FABIO BALDAN. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21926"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUBE VANNA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL 1° SETTORE "SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI ED ISTITUZIONALI" - 3° SERVIZIO "FRONT OFFICE", CON DECORRENZA 01.05.2008. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21927"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIO EDIFICI SCOLASTICI - VI° STRALCIO - LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.584,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21928"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 3^ EROGAZIONE ANNO 2008 (EURO 5.755,44)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21929"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE EFFETTUATO DURANTE I MESI DA GENNAIO AD APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.698,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21930"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON L'ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELLA ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE C2/9. PUBBLICAZIONE DECRETO DI INDENNITÀ PROVVISORIA SUL B.U.R. .IMPORTO SPESA EURO 210,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21931"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SPONCHIADO LINO: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.198,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21932"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MENEGHELLO ROBERTO: PROROGA INDENNITA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.832,82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21933"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE FAVARETTO GIOVANNI: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 -IMPEGNO DI SPESA EURO 7.497,08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21934"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CASARIN LICIA: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5668,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21935"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. MAURO CROCETTA DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DAI SIGG.RI L. B. E L. B. B. C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21936"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC - INCARICO ALL'UFFICIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA DI PREDISPORRE LA VARIANTE N.2 AL P.D.R. DI INIZIATIVA PUBBLICA. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 406 DEL 05.05.2008 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21937"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.145,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21938"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILI D'ARGENTO ANNO 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI APRILE PER EURO 6.654,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21939"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>XX° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO. INCONTRO A ROMA NEI GIORNI 21 E 22 MAGGIO 2008 DEI COMPONENTI DELLA GIURIA PER NOMINA DELLA CINQUINA FINALISTA E CONFERENZA STAMPA. AUTORIZZAZIONE MISSIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI DOTT. LUCIO VERBENI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21940"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100,00 PER PARTECIPAZIONE EUROP.A. (FIERA DI RIMINI  4 - 7 GIUGNO 2008) ED ALLE GIORNATE DEL SEGRETARIO COMUNALE E PROVINCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21941"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE BOVO FABIO ALLA GIORNATA DI STUDIO: "NOVITÀ SU ORARIO DI LAVORO, PAUSE, FERIE,  FESTIVITÀ, ..." ORGANIZZATA DAL "CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA" DI CITTADELLA IL 13/05/2008. EURO 120,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21942"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PARI AD EURO 177.600,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21943"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE AVANZI FLAVIO: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.288,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21944"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SECCO LUCIA: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.554,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21945"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE VERBENI LUCIO: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.021,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21946"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE FUSON MOSÈ: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.288,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21947"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON I SIGG.RI CASTAGNOLI CARMINE E DAL CORSO ANDREA, ALLOGGIO SITO IN PIAZZA PIO X N. 5 INT. 2 (EURO 3.310,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21948"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE CONCORSO SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI PER N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D POS.EC. D1 A TEMPO DETERMINATO. EURO 611,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21949"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BISON FRANCESCA: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.554,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21950"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MINELLO ANNA MARIA: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DA MAGGIO A DICEMBRE 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.109,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21951"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA PIA  - DITTA APPALTATRICE E.C.A. DI CODATO ALESSANDRO CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 13.128,74 I.V.A. 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21952"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO". APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21953"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2008. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE. S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 56.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21954"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE UGO VAVASORI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DA FORMEL SU "SICUREZZA E PREVENZIONE DALLA ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21955"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PER RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO. (EURO 800,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21956"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO TRA I SOGGETTI TUTELATI DALLA POLIZZA RC PATRIMONIALE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO DOTT. MICHELE ANTONIO CAMPANARO. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER EURO 137,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21957"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA A MODULO CONTINUO E CARTA COLORATA - DITTA MAGGIOLI SPA - SILEA  TV - IMPORTO EURO  1500,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21958"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA  COPY LINE - IMPORTO EURO 936,84 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21959"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 49 DEL 23.04.08 - DITTA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO V. - IMPORTO EURO 300,00   IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21960"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURA SCIENTIFICA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,46 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21961"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE TECNICI COMUNALI PER L'EFFETTUAZIONE DI SOPRALLUOGHI PER LA VALUTAZIONE DEI DANNI AI BENI IMMOBILI DANNEGGIATI DALL'EVENTO CALAMITOSO DEL SETTEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21962"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A: ZALTIERI STEFANO E VIANELLO LAURA ALLA  PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA: IL NUOVO TESTO UNICO REGIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA. SPESA COMPLESSIVA EURO 270,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21963"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI A FAVORE CONDOMINIO "CA' PIANTON", CON RIVALSA SULL'ASSEGNATARIO (EURO 2.073,71)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21964"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DISMISSIONE DI N. 2 MOTOCICLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21965"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AREA DI SERVIZIO AGIP DI MOGLIANO VENETO PER LAVAGGI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPORTO EURO 416,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21966"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2007 - PRESA D'ATTO DELAL VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA COM.FOR.T. SRL - LIQUIDAZIONE FT. N. 10097 DEL 11.04.08 EURO 3735,60  IVA/C;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21967"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA ZTO C2/19 A ZERMAN. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEGLI STRALCI FUNZIONALI 1 E 2 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21968"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. GIOVANNI FAVARETTO SVOLGERE UN INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI CARBONERA (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21969"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC - INCARICO ALL'UFFICIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA DI PREDISPORRE LA VARIANTE N.2 AL P.D.R. DI INIZIATIVA PUBBLICA. LIQUIDAZIONE EURO 7.747,74=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21970"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2007. EDK EDITORE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 456,00 (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21971"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI" E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2008 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21972"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO VENTENNALE DI  EURO 6.747.425,60 PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO DI CREDITO DEXIA CREDIOP S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21973"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA E SFALCIO NEL PARCO PRIMAVERA DI VIA BARBIERO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2400,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21974"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO - SERVIZIO VETERINARIO - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2008 PARI AD EURO 300,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21975"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1070 DEL 29/11/2007. MODIFICA DEL SOGGETTO FORNITORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21976"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, SMS E FUNZIONI ASSOCIATE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21977"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DAL C.S.A. DELLA MARCA TREVIGIANA SUL TEMA "LA GESTIONE DEI TRIBUTI LOCALI DOPO LA LEGGE FINANZIARIA 2008" CHE SI TERRÀ IN DATA 8 MAGGIO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 110,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21978"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>2^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2008. (EURO 9.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21979"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO ALLOGGIO SITO IN VIA RAGUSA N. 10 INT. 86 (EURO 2.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21980"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.  AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BORTOLETTO SRL DI PREGANZIOL PER FORNITURA MATERIALE EDILE . EURO 1.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21981"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VESPUCCI DI CAMPOCROCE, VIA CHIESA A MOGLIANO VENETO-APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA-IMPRESA FORMENTIN SNC. EURO 59.485,40 IVA/C. E MODIFICA QUADRO ECONOMICO.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21982"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 163/06 - ART. 125 PRESTAZIONI SERVIZI DI ELIOCOPISTERIA NECESSARI AL SETTORE DEI SERVIZI TECNICI - ANNO 2008. AFFIDAMENTO APPALTO SERVIZIO IN ECONOMIA ALLA DITTA SARTOR &amp; AGNOLETTO. IMPEGNO SPESA EURO 200,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21983"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21984"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO AI CITTADINI. INCARICO DI DOCENZA ALLA A.S.D. CONTROVENTO DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21985"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA INTEGRAZIONE DI EURO 2.000,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 277/2008 AVENTE AD OGGETTO:"SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 3.335,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO DI CASSA PER L'ANNO 2008"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21986"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA A. FRANK - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS.VO 163/2006 - INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21987"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE M. POLO E A. VESPUCCI - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D.LGS.VO 163/2006 - INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21988"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2008- EURO 5.619,25=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21989"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE CARLOTTA CASTAGNOLI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA COMUNICAZIONE.EURO 720,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21990"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE SERVIZIO ASILO NIDO PER REVOCA ISCRIZIONE A.S. 2007-2008.  (EURO 130,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21991"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 102, COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 E ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL DPR 456/97. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 17.268,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21992"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.145,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21993"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1329 DEL 31.12.2007 PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21994"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DITTA VECCHIATO SILVANO. EURO 47.628,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21995"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 4.136,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21996"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE  TRE COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA  DEL COMUNE - MOLIUS S.P.A. INDIZIONE SELEZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21997"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 136/06 - ART. 125 SERVIZIO IN ECONOMIA MATERIALE FOTOGRAFICO PER IL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ANNO 2008. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FOTOGRAMMA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21998"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO DI VIA PIA IN ACCORDO CON LA DITTA LOTTIZZANTE ALPHARD E CON IL CONDOMINIO MATTEOTTI. PRESA D'ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE DITTA. LIQUIDAZIONE FATTURA. EURO 5.475,60 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21999"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS. 626/1994 PRESSO ALCUNE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI. REDATTI DAL GEOM. ANGELO BON E DALL'ARCH. ROBERTA GORI DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 S.M. E I.. EURO 782,07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22000"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER NUOVO ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA MALOMBRA ALL'INTERSEZIONE CON VIA PREGANZIOL - PREVENTIVO N. 01066189 - PRESA N. 2619955020610 - POD IT001E33748183 COD. UNIVOCO PRESTAZIONE LG 000000094040 - IMPEGNO DI SPESA EURO 508,14 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22001"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22002"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2008 - DITTA KIT UFFICIO SNC - SCORZÈ  VE - IMPORTO EURO 1.000,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22003"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA APERTA GARA "REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO NELLE STRADE: VIA TAVONI, PIAZZA PIO X + 5 P.L. VIA DE GASPERI- VIA VANZO". DITTA DELTA IMPIANTI S.N.C.. EURO 104.641,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22004"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL C.S.A. - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA IL GIORNO 26 MAGGIO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22005"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE -  II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AGGIUDICAZIONE DITTA PAVAN SILENO. EURO 41.827,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22006"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG. CAVASIN ROBERTO PER SINISTRO DEL 07.11.2007. EURO 72,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22007"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA LAGO MARIA CECILIA PER SINISTRO DEL 07.12.2007. EURO 125,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22008"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 3000 CARTELLINI INTESTATI PER C.I. PER UFFICIO PUNTO COMUNE - ANNO 2008 - INCARICO DITTA EDK ICA SRL DI TORRIANA RN - IMPORTO EURO 892,80  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22009"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE.AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI  E COMPITI D.LGS 494/1996 -  P.I. A. GOLFETTO. EURO   10.447,26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22010"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SOSTA IN PROSSIMITÀ FERMATE AUTOBUS. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE  ING. A. MARTINI. EURO 5.745,64 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22011"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ONLINE A LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE  PER L'ANNO 2008 DITTA GRUPPO WOLTERS KLUWER - IMPEGNO DI SPESA EURO 820,12 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22012"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, IN COMODATO GRATUITO, DI APPARECCHI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI EX ART. 146 C. 3 C.D.S. DITTA CI.TI.ESSE DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 187.800,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22013"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA  MARCA TREVIGIANA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2008. EURO 1.250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22014"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI VENETO. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2008. EURO 1.595,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22015"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO SPETTANTE AL COMMISSARIO  NOMINATO AI SENSI DELL'ART. 141 DEL D.LGS. 267/2000. EURO 26.910,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22016"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 37 DEL 17.01.2008 AVENTE AD OGGETTO: "INDENNITÀ DI CARICA A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA  EURO 55.830,00.=" MODIFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22017"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI DUE CICLOMOTORI MALAGUTI CENTRO CC. 49 AL MOTO CLUB SPINEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22018"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIP. BOVO FABIO E  ROSIN DENIS ALLA GIORNATA DI STUDIO: ¿LE MOD. 770 ORDINARIO E SEMPLIFICATO - ULTIME NORMATIVE¿, ORGANIZZATA DAL "CENTRO STUDI AMMINISTRAVI ALTA PADOVANA" DI CITTADELLA 07/05/2008. EURO 270,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22019"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAMENTO N. 2 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 22.971,17 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22020"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS.  IMPEGNO DI SPESA EURO 105,60 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22021"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 1.986,10 SPETTANTE ALLA FONDAZIONE IFEL SULLE RISCOSSIONI ICI EFFETTUATE NELL'ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22022"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA TERRAGLIO N. 5 - IMPRESA EDILE COSTRUZIONI 2000 S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. EURO  4.152,00 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22023"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 2^ EROGAZIONE ANNO 2008 (EURO 6.542,62)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22024"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA ( EURO 1.290,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22025"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. SPESE NON RIMBORSABILI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 600,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22026"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. N. 163/06, ART. 125 - FORNITURA MINUTERIA METALLICA ORDINARIA MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2008. AGGIUDICAZIONE DITTA FERRAMENTA OLME DI ZARA GIUSEPPE DI MOGLIANO V. - SPESA EURO 1.200,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22027"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 136/06 - ART. 125 - ORDINARIA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE LAVORI IN ECONOMIA AUTOFFICINA CAMPELLO ROBERTO DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO SPESA EURO 2.083,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22028"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>D. LGS. N. 163/06 - ART. 125 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER ORDINARIA MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2008. APPROVAZIONE VERBALE AGGIUDICAZIONE DITTA BORTOLETTO SRL DI PREGANZIOL - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22029"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. EURO 11.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22030"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A 'IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI' DI MESTRE-VENEZIA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA 'BRUCOMELA'. ANNO 2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 41.328,84=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22031"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA ZTO C2/19 A ZERMAN. - MODIFICA ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON D.C.C. N. 92/2007 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22032"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MARINI PER ANZIANI ANNO 2008.  AGGIUDICAZIONE ALL'HOTEL LA TORRETTA BRAMANTE DI RIMINI PER EURO 36.653,08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22033"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA GEB SRL. IMPORTO EURO 7.400,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22034"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI 25 APRILE 2008. 63MO ANNIVERSARIO LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.959,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22035"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X° , VIA TAVONI. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DITTA VENETA PAV2 SRL. EURO 23.310,72  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22036"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO RELATIVO AL RECUPERO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL RICOVERO DELLA SIG.RA M.B. PRESSO L'ISTITUTO C. GRIS. EURO 1.400,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22037"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/38 SITO IN VIA MORAVIA A MOGLIANO VENETO - MODIFICA ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON D.C.C. N. 23/2008 -  NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22038"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI - ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 19.609,12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22039"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA 2° LOTTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.976,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22040"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D. LGS. N. 626/1994 E RISTRUTTURAZIONE ATRIO DELLA SCUOLA MATERNA OLME. LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 S.M. E I. EURO 135,31=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22041"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DAVIDE ALBERTO VITELLI PER IL PERIODO 01-11-2006/31-12-2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.883,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22042"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI ADESIONE ANNO 2008  AL CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO  DI SPESA EURO 801,81.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22043"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA "SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MARINI ANNO 2008". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22044"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE  - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.474,03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22045"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2006, EROGAZIONE ARRETRATI INDENNITÀ ART. 36 COMMA 2 CCNL 2004  IMPEGNO DI SPESA EURO 264,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22046"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 352,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22047"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>U.M.: CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22048"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE PARZIALE SOMMA EROGATA ALLA SIG.RA B.A. PER ATTIVAZIONE PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" (ENTRATA EURO 4.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22049"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA LETTERARIA "THÉ OU CHOCOLAT. INCONTRI CON CHI SCRIVE". PERIODO DICEMBRE 2007 - GIUGNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER APPUNTAMENTI DELL'11 E 18 APRILE E DEL 9 MAGGIO 2008, EURO 1.705,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22050"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO , VIA TAVONI. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DITTA T.D.M. SRL . EURO 25.203,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22051"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO AI SENSI DEL D.M. 18/12/96. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.101,26 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI - TESORERIA DELLO STATO DI VITERBO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22052"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO ARCHITETTO MINATI PAOLA. EURO 134,64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22053"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC - DITTA EDK EDITORE  - TORRIANA   RN - ANNO 2008 - IMPORTO EURO 4.000,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22054"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CHIAVI PER LA NUOVA STRUTTURA POLIVALENTE PRESSO IL PARCO DI VIA BARBIERO  (EURO 144,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22055"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 204 DEL 12.03.2008 "PROGRAMMA DI INCONTRI - ATTRAVERSANDO IL NOSTRO TEMPO. SCELTE SULLA VITA: CURARE O GUARIRE - INCARICO RELATORE PER REALIZZAZIONE SERATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 312,50". RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22056"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO E STAMPATI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 IMPORTO EURO 1000,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22057"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA STRAORDIANARIA SU FOTOCOPIATORE TOSHIBA E-STUDIO 200 E  APPARECCHIO TELEFAX DP 80 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 184,80  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22058"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA SUPERBETON SPA  - NERVESA DELLA BATTAGLIA. EURO 2.500,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22059"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILI D'ARGENTO ANNO 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI MARZO PER EURO 6.293,83=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22060"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.711,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22061"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE NONCHÉ TITOLARI DI ALTE PROFESSIONALITÀ ¿ SETTORE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.006,23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22062"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ¿ 1° SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI ED ISTITUZIONALI ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.198,77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22063"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.908,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22064"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.757,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22065"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ  A FAR TEMPO DAL 10/04/2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22066"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.S.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 20.03.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22067"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.L.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 20/03/2008 AL 19/06/2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNA DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22068"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS.VO 494/1996 E S. M. E I. - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L'ANNO 2008 - ING. GLORIA CAROLI CON STUDIO PROFESSIONALE A MESTRE - VENEZIA - EURO 3.680,81 INARCASSA E IVA COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22069"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO DAL 01.01.2008 AL 31.03.2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.378,97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22070"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. EURO 11.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22071"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.01.2008 - 31.03.2008 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 10.907,78=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22072"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEL COMPENSO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 64.568,69.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22073"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO  449,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22074"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE BUSATO NICOLETTA ALLA GIORNATA DI STUDIO: "NOVITÀ SU ORARIO DI LAVORO, PAUSE, FERIE,  FESTIVITÀ, ..." ORGANIZZATA DAL "CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA" DI CITTADELLA IL 13/05/2008. EURO 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22075"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE "PROGETTO SICUREZZA STRADALE" - SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE. - EURO 5093,55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22076"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.V.: CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22077"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.L.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 22.05.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22078"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA A MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008  EURO 300,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22079"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA  ENI SPA SOFID SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00  IVA7C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22080"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2007/2008 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 110,55).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22081"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE LAVORI DI FORNITURA ED INSTALLAIZONE DI N. 4 DISSUASORI DI VELOCITÀ A DISPLAY LUMINOSO. DITTA LA SEMAFORICA SRL. EURO 21.173,81 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22082"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 2 - EURO 28.116,00=IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22083"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET. N. 195 DEL 15.03.07= INTEGRAZIONE INCARICO EURO 3.124,80.= IVA/C ALLA DITTA MARCHIOL S.P.A. DI VILLORBA (TV) PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. INCARICO A LA COMBUSTIONE SRL DI MOGLIANO VENETO (TV)  EURO  240,00.= IVA/C PER LA MANUTENZIONE DEI LAMPIONI FOTOVOLTAICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22084"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2008: IMPEGNO DI SPESA EURO 88.614,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22085"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - 2° LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 2CS SAS DI CAVESTRO M. DI OLMO DI MARTELLAGO (VE) PER LA REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI N. 2 PANNELLI SEGNALETICI RETROILLUMINATI COMPRESO IL COLLEGAMENTO ELETTRICO. MODIFICA Q.E. DI SPESA EURO 14.460, IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22086"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - 2° LOTTO. REALIZZAZIONE PARETE ARRAMPICATA TIPO "BOULDER" PRESSO PALESTRA TOTI DAL MONTE - VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICHI ED IMPEGNI DI SPESA (EURO 24.384,90).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22087"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE ING. ALBERTO ZARA ANNO 2007. EURO 333,18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22088"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ESEGUIRE UN NUOVO ALLACCIAMENTO PER ENERGIA ELETTRICA (USO PUBBLICA ILLUMINAZIONE) IN VIA MARCONI - CODICE CLIENTE 320984319 - IMPEGNO DI SPESA EURO 634,18 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22089"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ESEGUIRE UN NUOVO ALLACCIAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA (USO PUBBLICA ILLUMINAZIONE) IN VIA S. MICHELE - COD. CLIENTE 321023436 - IMPEGNO DI SPESA EURO 411,34 I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22090"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9 IN VIA GHETTO. PROROGA TEMPI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22091"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL SIG. BARBIERO MARCELLO SOMMA SPETTANTE A SEGUITO CESSAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO A MOGLIANO VENETO, VIA ROMA 127F/G, UTILIZZATO DAL PROGETTO GIOVANI (EURO 1.800,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22092"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO ORGANIZZATO DALL'A.N.C.E. SUL TEMA - IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI APPALTI DI LL.PP. - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - EURO 614,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22093"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE  ¿ SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.049,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22094"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE  ¿ SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.770,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22095"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3.971,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22096"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE . LAVORI IN ECONOMIA DI RIFACIMENTO REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIA DELLA CHIESA A CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO DITTA TREVIMAIS SNC. EURO  22.200,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22097"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO. APPROVAZIONE SAL  - FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO. IMPEGNO SPESE TECNICHE . DITTE VARIE . EURO 3.914,08 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22098"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LGS. N. 163/06 - ART. 125 - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO  PER ORDINARIA MANUTENZIONE  PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2008. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE MARCHIOL SPA DI VILLORBA (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22099"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 3.335,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22100"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ANTICIPAZIONE FINANZIARIA SU VERSAMENTI I.C.I. 2007 ? EQUITALIA NOMOS S.P.A. (EURO 96.191,44)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22101"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO , VIA TAVONI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA. EURO 3.054,77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22102"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO VIA VANZO. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 64.038,81;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22103"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDMENTO E RAFFRESCAMENTO INSTALLATO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISPESL PER ESAME PRATICA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E MODIFICA QUADRO ECONOMICO - EURO 186,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22104"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2008 RELATIVA ALL'ANNO 2007 (EURO 892,36)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22105"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA N. 183 DEL 04/03/2008 AD OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2008. INSIEL S.P.A. TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA: E. 22.200,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22106"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE D'APPELLO PROMOSSO DAI SIGG.RI  D.F.M. E P.C. AVVERSO LA SENTENZA N. 1278/07 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TREVISO. EURO 5.508,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22107"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA ZTO C2/19 A ZERMAN. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO PARZIALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPRESE NEGLI STRALCI FUNZIONALI 1 E 2 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22108"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE CASTAGNOLI GABRIELLA - SERVIZIO SPORTELLO UNICO E LICENZE ALLA GIORNATA DI STUDIO "LA CONFERENZA DI SERVIZI". IMPEGNO DI SPESA EURO 245,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22109"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ" AL DOTT. URB. FABIO BALDAN. IMPEGNO DI SPESA EURO 245,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22110"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI EURO 2.459,79 PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22111"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA ANNO 2008 AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, COMMISSIONE ELETTORALE E FORMAZIONE GIUDICI POPOLARI, COMMISSIONI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 9.355,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22112"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2008. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22113"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE E/O BOLLETTINI DI C.C.P. A FAVORE ISPESL, VV.FF. E AUTORITA' LL.PP. PER ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LEGGE. - EURO 666,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22114"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 71/45231374 PERIODO 01.01.2007 AL 31.12.2007, STIPULATA  CON LA COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS EURO 84,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22115"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE AMBITO C2/35. OPERE RELATIVE AL 1° STRALCIO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE-TREVISO. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ING. MASSIMO CALDERAIO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22116"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL P.R.G. N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V. E VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22117"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE TELEFONICHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA NEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI. SEAT SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.361,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22118"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2008 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22119"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2008 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE CONTRATTO E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 10.000,00 IVA C. (D. LGS. N.163/2006 E S.M.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22120"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA  CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. NUOVO IMPEGNO DI SPESA. EURO  4.145,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22121"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE IN COMANDO - IMPEGNO DI SPESA EURO 719,73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22122"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "I RAPPORTI TRA ENTI LOCALI E COOPERATIVE SOCIALI" ALLA RESPONSABILE SIG.RA BISON FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 245,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22123"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE SIG.RA ZANCHI PER LA PARTECIPAZIONE AL POMERIGGIO DI STUDIO "IL DIRITTO DI ACCESSO NEI SERVIZI DEMOGRAFICI E LE AUTENTICAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE" IL 31/03/2008 A MESTRE-VENEZIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22124"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO VENTENNALE DI EURO 6.747.425,60 PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22125"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA BOVIO AD USO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CODICE CLIENTE 323217891 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. A VOLTURARE IL CONTRATTO AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN SEGUITO AL COLLAUDO POSITIVO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO C2.1 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22126"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO ANNO  2007. ( EURO 96,00 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22127"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEI CENTRI INFANZIA "BRUCOMELA" E "HAPPY CHILD" - PERIODO 01.01.2008 - 31.08.2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22128"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREE ESTERNE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI MAROCCO".-LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 E.M. E I. EURO 579,74=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22129"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO  DISTRETTO SOCIO SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE, DITTA BELLOTTO IMPIANTI SRL. APPROVAZIONE C.R.E.,  SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE E COMPENSI ART. 92 D.LGS 163/2006 E S.M. E I. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 719,46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22130"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PRONTO INTERVENTO URBANO/ECOLOGICO E DI REAINSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEZZI . EURO 20.400,00IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22131"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DIRIGENZIALE N. 93 DEL 31.01.2008 A OGGETTO: 'ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320.500,00= PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIFERITA AL PERIODO 01.01.2008 - 31.12.2008'. PRESA ATTO REVISIONE PREZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22132"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO FORNITURA DI N. 500 VERBALI DI ACCERTAMENTO CODICE DELLA STRADA - SETTORE POLIZIA LOCALE - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 878,40 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22133"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2008 - DITTA KIT UFFICIO SNC - SCORZÈ  VE - IMPORTO EURO 1.000,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22134"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLOTTER HP 800 PS - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 740,40  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22135"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA FERMATA DELL'AUTOBUS IN VIA ZERO BRANCO A CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI COMPLEMENTARI. DITTA ORIBELLI SNC. EURO 3.798,26 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22136"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: ADEGUAMENTO AD USO UFFICI DI ALCUNI LOCALI DI VILLA LONGOBARDI, PIANO PRIMO SITA IN VIA BERCHET. LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 S.M. E I. EURO 234,83=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22137"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI - DITTA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. DI CONCORDIA SAGGITARIA (VE) - APPROVAZIONE C.R.E., SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.510,99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22138"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57,19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22139"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - VI° STRALCIO - SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 4.481,73.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22140"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTRO LIGHT CON SEDE A CAZZAGO DI PIANIGA (VE) PER LO SPOSTAMENTO DI N. 3 PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - EURO 720,00 IVA 20% COMPRESA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22141"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL QUADRIENNIO 2002-2005 E PER I BIENNI ECONOMICI 2002-2003, 2004-2005 (EURO 33.039,20)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22142"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - VI° STRALCIO. SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE SEDE DI VIA ROMA - SECONDO LOTTO. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 221,53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22143"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA PREMIO PER ESTENSIONE A FATTI IMPUTABILI A "COLPA GRAVE" POLIZZA R.C. PATRIMONIALE. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER SAS EURO 4498,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22144"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ED INSTALLAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO - DITTE METALCO SPA, MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, PRACTICA ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 16.531,20 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22145"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>DONNE DUEMILA8 - INCARICO AL CIRCOLO CULTURALE CALIGOLA DI VENEZIA-MESTE PER CONCERTO ANTONELLA RUGGIERO E NOLEGGIO TEATRO COLLEGIO ASTORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.240,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22146"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SECCO LUCIA: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DI MARZO E APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.138,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22147"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE VERBENI LUCIO: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI MARZO E APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.505,24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22148"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE FUSON MOSE': PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DI MARZO E APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.822,04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22149"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE . REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE E CICLABILE LUNGO VIA VANZO. AFFIDAMENTO INCARICO ING. D'ADDIO PELLEGRINO. EURO 11.931,86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22150"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INDENNITÀ A PRIVATI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI PUNTI LUCE ISOLATI NEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2008. IMPORTO EURO 568,08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22151"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA DI CHIUSURA VIA PASTRENGO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 10.200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22152"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CASARIN LICIA: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DI MARZO E APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.417,12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22153"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE FAVARETTO GIOVANNI: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DI MARZO E APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.874,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22154"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MENEGHELLO ROBERTO: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DI MARZO E APRILE 2008 - EURO 1.708,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22155"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SPONCHIADO LINO: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DI MARZO E APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.049,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22156"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE AVANZI FLAVIO: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA 1822,04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22157"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE BISON FRANCESCA: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DI MARZO E APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.138,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22158"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MINELLO ANNA MARIA: PROROGA POSIZIONE ORGANIZZATIVA MESI DI MARZO E APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.277,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22159"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 845 DEL 09/10/2007 DI APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER COLLABORAZIONE PROGETTO GIOVANI E PROGETTO COMUNITÀ . ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER ONERI FISCALI ( EURO 73,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22160"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "PATENTE DI SERVIZIO" PER N. 4 OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA A.S.O. SAS DI MASSANZAGO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 ESENTE IVA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22161"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL TACHIGRAFO DIGITALE. DITTA SIMEX SRL DI GRANAROLO DELL'EMILA (BO). IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 ESENTE IVA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22162"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILI D'ARGENTO ANNO 2008. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO PER EURO 15.625,58=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22163"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 1^ EROGAZIONE ANNO 2008 (EURO 4.773,80)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22164"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 91.200,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22165"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO PER IL SERVIZIO ALBERGHIERO PER SOGGIORNI MARINI PER ANZIANI ANNO 2008 ( EURO 43.923,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22166"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE "PROGETTO STAFF DEL SINDACO E SEGRETERIA GENERALE" - UTILIZZO FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2007. EURO 1.984,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22167"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G. 106 DEL 4/4/2006 - INCARICO ALLA DITTA SP SISTEMI PUBBLICI S.R.L. DI GARBAGNATE MILANESE PER LA GESTIONE E L'ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. PERIODO 1/7/2006 - 31/12/2008. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22168"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. SPA DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. SALDO IN DATA 31.12.2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.912,12.= IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22169"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO STUCKY LONGOBARDI. CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA ONLUS CON SEDE IN VIA BERCHET N. 3 A MOGLIANO VENETO - PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 - EURO 10.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22170"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI EURO 5.512,42 PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22171"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA. DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 4.476,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22172"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA HOTEL STYLE. PRESA D'ATTO E RETTIFICA DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI N. 1116 DEL 5.12.2007 E N. 120 DEL 7.2.08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22173"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCONTRI "ATTRAVERSANDO IL NOSTRO TEMPO -SCELTE SULLA VITA: CURARE O GUARIRE". INCARICO RELATORE PER REALIZZAZIONE SERATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 312,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22174"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 577,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22175"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DURANTE L'ANNO 2007 DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI MARZO 2008 ¿ EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22176"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELLA POLIZZA "TUTELA LEGALE" A FATTI IMPUTABILI A COLPA GRAVE PER IL CONSIGLIERE COMUNALE RUSSO ANTONIO. EURO 13,89 INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22177"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SU POLIZZA R.C. PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI COMUNALI. EURO 8.579,00 INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22178"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008: IMPEGNO DI SPESA EURO 56191,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22179"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE DELL'"AREA DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA" . NULLA OSTA A VENDERE. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22180"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE AL SIG. MERIGO ANTONIO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22181"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01.01-31.12.07 - DA PARTE DELLA M0.SE. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22182"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VESPUCCI DI CAPOCROCE, VIA CHIESA A MOGLIANO VENETO -INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE- COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. N. 125 COMMA 8 DEL D.LGS N. 163 DEL 2006- NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22183"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO AL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE ON LINE "RISCONET" DI EQUITALIA NOMOS SPA.  APPROVAZIONE CONVENZIONE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22184"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA APRTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "IL CONTRATTO DI APPALTO E L'UFFICIALE ROGANTE" IL GIORNO 12/03/2008 ORGANIZZATO DALLA FORMEL SRL .IMPEGNO DI SPESA 245,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22185"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DONNE DUEMILA8 - STORIE DI DONNE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.230,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22186"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 4.279,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22187"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA INTEGRAZIONE DI EURO 1.500,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 56/2008 AVENTE PER OGGETTO: "PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 18.591,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22188"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SUBENTRO DI PUNTO AZZURRO SRL A VETEFAR SRL - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1193/2007 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22189"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA D.L., CONTABILITA, REDAZIONE C.R.E. E ADEMPIMENTI RELATIVI AL DLGS.VO 494/96 PER I LAVORI DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LE SCUOLE VESPUCCI, FRANK, POLO, MONTESSORI, LILLIPUT AL PER.IND. PIERLUIGI FASAN CON STUDIO PROFESSIONALE A S. GIUSTINA IN COLLE (PD) - EURO 25.979,60 ONERI E IVA INCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22190"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PERCORSO LINEA N. 14 ACTV SPA SU VIA SCOUTISMO . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ACTV SPA. EURO 4.785,00IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22191"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE A THE MILKY WAY S.A.S. PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA "HAPPY CHILD". SALDO A.S. 2007/2008 (EURO 29.700,00=.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22192"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - II° STRALCIO, VIA DELLE AZALEE.AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA B.P.S. COSTRUZIONI SRL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22193"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE TRENDMICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA ALDEBRA S.P.A DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.680,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22194"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2008. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 22.200,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22195"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AI MESSI COMUNALI - UTILIZZO FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2007 - EURO 793,80= E AI DIPENDENTI PARTECIPANTI AL PROGETTO SERVIZIO CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, VOLONTARIATO, TURISMO, SPORT  2007 - EURO 3.957,77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22196"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00 IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22197"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.927,00 IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22198"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVI AI  PROGETTI APPROVATI CON D.G.C. N. 67/08 E  DGC N. 69/08. LIQUIDAZIONE AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 155,44</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22199"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI EURO 4.398,03 PER GETTONI DI PRESENZA DEL IV° TRIMESTRE 2007 DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA COMMISSIONE ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22200"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA INTEGRAZIONE DI EURO 1.780,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 56/2008 AVENTE PER OGGETTO: PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 18.591,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22201"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL CONSORZIO OPITERGINO DI ODERZO PER L'APPROFONDIMENTO E TRATTAZIONE DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI DEL PERSONALE CESSATO E IN SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22202"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA - SECONDO LOTTO - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.976,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22203"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.145,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22204"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO AVENTE AD OGGETTO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - ASFALTATURE". APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22205"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA DAL 01.03.08 AL 01.03.09. PRESS SERVICE DI MARGHERA (VE) EURO 2.328,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22206"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO PUNTO COMUNE - SIGNOR OSCAR NOVELLO PER L'ESERCIZIO 2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22207"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETÀ L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.&amp;C. SNC DI CASALE SUL SILE (TV), PER LA STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO ALL'INIZIATIVA MOGLIANO FOTOGRAFIA 2008. IMPEGNO DI SPESA  EURO 402,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22208"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE - DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2007 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22209"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI INGEGNERIA ING. PELLEGRINO D'ADDIO. VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E PARTITA IVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22210"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTO NELL'ATRIO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA DI MAROCCO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.  125 C.8-D.LGS 163/2006 ALLA DITTA VETTORELLO PAVIMENTI SNC. EURO 9.180,00 IVA 20% INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22211"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARI OPPORTUNITÀ: INCARICO STAMPA MATERIALE TIPOGRAFICO PER "DONNE DUEMILA8".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22212"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI INCONTRI "ATTRAVERSANDO IL NOSTRO TEMPO". INCARICO RELATORE PER REALIZZAZIONE SERATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 312,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22213"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22214"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SUBENTRO DI VERITAS SPA A SPIM SPA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1055/2007 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22215"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DR. COMIS ROBERTO E RAG. MINELLO ANNA MARIA AL CONVEGNO ORGANIZZATO DA ARS FUTURA SUL TEMA "LA MANOVRA FINANZIARIA". IMPEGNO DI EURO 200,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22216"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EURO 350,00.= PER PARTECIPAZIONE INCONTRO DI STUDIO SUL TEMA L'ENTE LOCALE E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI ALLE FORME ASSOCIATIVE - MESTRE - 25 FEBBRAIO  2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22217"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. EURO 11.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22218"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO SULLE AREE VERDI PUBBLICHE - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22219"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SUPPORTO AL SERVIZIO BIBLIOTECA. COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS COMUNICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 770,00.= IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22220"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI, VIA RONZINELLA - SECONDO LOTTO - LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.581,25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22221"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA C.S.A. ALTA PADOVANA SUL TEMA "AREE EDIFICABILI, FABBRICATI RURALI E LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2008 IN TEMA DI ICI" CHE SI TERRÀ IL 18 MARZO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 390,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22222"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE PROGETTO GIOVANI PERIODO 01.04.2008 - 31.03.2011. AGGIUDICAZIONE A CARACOL S.C.S. ONLUS DI MARGHERA (VE) PER EURO 407.731,25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22223"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA GOTTARDO SRL  DI ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER IL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "AQUILONE". (SPESA EURO 14.451,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22224"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2008. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SULLA SPESA DI GESTIONE DEL SERVIZIO SOSTENUTA DALLA MO.SE. S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 408.840,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22225"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.L.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 11.01.2008, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22226"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE DI RONCADE (TV) PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI PREVISTI DAL D.LGS.VO 494/96 E S. M. E I. - EURO 17.013,60 CNPAIA E IVA COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22227"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE CORPO SUD COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI AD USO CENTRO POLIVALENTE ED AMPLIAMENTO PARCO STUCKY LONGOBARDI. AFFIDAMENTO MEDIANTE SERVICE COORDINATO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE AL R.T.P. COSTITUITA DA ING. ZEFFERINO TOMMASIN (CAPOGRUPPO) ING. FRANCESCO ZIGIOTTO, PER. IND. PIERLUIGI FASAN PER RILIEVI, OPERE STRUTTURALI E PROCEDURE ESPRORPIATIVE. EURO 11.799,36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22228"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER AUMENTO DI POTENZA DISPONIBILE SU FORNITURA UBICATA IN VIA BARBIERO N. 10 - COD. CLIENTE 338850883, PREVENTIVO N. 01051210 PRESA N. 2619807460101 - IMPEGNO DI SPESA EURO 90,90 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22229"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE - ABBONAMENTO A N. 30 GIORNATE DI FORMAZIONE CON LA SOCIETÀ FORMEL SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.350,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22230"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RINNOVO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA DI CUI ALLA D.G.R. N. 4311 DEL 28/12/2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22231"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 1 GENNAIO 2008 - 31 DICEMBRE 2008 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22232"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>4° LABORATORIO DI SCRITTURA. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. PAOLO RUFFILLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22233"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 2° SEMESTRE 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22234"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE:A)RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIOEN PUBBLICA-B)MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA-C) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLAESTRA OLME (PER CPI). LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 D.LGS 163/2006 S.M. E I. EURO 459,92.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22235"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 62/2000 E DPCM 106/2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO A.S. 2006/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.665.80=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22236"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LGS.  163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AUTOFFICINA V.G. VANZETTO SAS PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO SUL VEICOLO APECAR P3 DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22237"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTERVENTO DI COMUNITÀ E SERVIZI PER I NUOVI CITTADINI. AGGIUDICAZIONE A CARACOL S.C.S. ONLUS DI MARGHERA (VE) PER EURO 372.100,35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22238"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 20.000 BUSTE INTESTATE  ANNO 2008 - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 549,12 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22239"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2006 PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO. (EURO 10.847,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22240"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE  - EURO  552,15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22241"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.197,48.= IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22242"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE SONIA SCATTOLIN ALLA PARTECIPAZIONE DEL MASTER DI SERVIZI DI SEGRETERIA ORGANIZZATO DA CEIDA SRL. EURO 2.920,00.= IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22243"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2008 - EURO 21.652,22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22244"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22245"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 2.000,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22246"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI TIPOGRAFICI VARI PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA - RN -  IMPORTO EURO 618,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22247"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 15 ABBONAMENTI ANNUALI IN CONVENZIONE PER LA SOSTA SULLE AREE A PAGAMENTO PER L'ANNO 2008. DITTA MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22248"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL PER LA CONSULTAZIONE ARCHIVIO BANCA DATI ANIA E ARCHIVIO  VEICOLI RUBATI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO V.TO. IMPEGNO DI SPESA EURO 371,85 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22249"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" PER LA SIG.RA B.A. PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22250"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" PER LA SIG.RA Z.E. PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22251"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLA D.D. N. 661 DELL' 08.08.2007 (EURO  453,34)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22252"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSO RECUPERO EVASIONE I.C.I. ANNO 2007 (EURO 18.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22253"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. RA BISON FRANCESCA - PER L'ESERCIZIO 2007 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22254"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIG.RA MISURIELLO ANNALISA PRESSO L'UFFICIO INDAGINI STATISTICHE. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 150,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22255"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A:VIANELLO LAURA ALLA  PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA: INCARICHI E CONSULENZE ESTERNE DEGLI ENTI LOCALI DOPO LA NUOVA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008. SPESA COMPLESSIVA EURO 150,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22256"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 9/2/2008 AL 13/5/2008. IMPEGNO DI SPESA (EURO 69.014,83 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22257"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "GLI INCARICHI ESTERNI NEGLI ENTI LOCALI" TENUTO DALLA FORMEL IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 315,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22258"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA LETTERARIA "THÉ OU CHOCOLAT. INCONTRI CON CHI SCRIVE". PERIODO DICEMBRE 2007 - GIUGNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER APPUNTAMENTI DEL 9 E 22 FEBBRAIO E DELL'8 MARZO 2008, EURO 1.136,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22259"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEL COMPENSO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 71.156,99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22260"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3.971,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22261"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 223/130/9838 POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI A MOTORE PER IL PERIODO 01.01.2007 - 31.12.2007 UNIPOL ASSICURAZIONI. EURO 244,39.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22262"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BADGE IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL S.P.A. DI TRIESTE - ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA (EURO 400,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22263"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 39/1991 . INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE . LAVORI DI ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA VIA VANZO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE VARIE. EURO 780,62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22264"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO IL  PERCORSO CICLABILE E PEDONALE DI VIA VANZO. AGGIUDICAZIONE DITTA MOGNOL MASSIMO. EURO 50.881,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22265"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO B) INTERVENTI SUI SERRAMENTI - DITTA SER.ALL.FER. S.A.S. DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.680,74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22266"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA EDILE DANESIN FLAVIO CON SEDE A CA' NOGHERA (VE) PER IL RIFACIMENTO DELLA GUAINA DI COPERTURA DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SELVE N. 32 A MOGLIANO VENETO - EURO 5.208,00 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22267"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUDOTECA COMUNALE. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER GESTIONE DEL SERVIZIO CON L'ASSOCIAZIONE ABRACADABRA. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22268"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE SITE ALL'INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A MC SITUATI IN MOGLIANO VENETO - MOLIUS SPA - INTERVENTO DI BONIFICA RELATIVO AGLI HOT SPOTS - DISPOSIZIONE PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22269"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI TOSHIBA E-STUDIO 352 PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 EURO 1930,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22270"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE MOGLIANESE 2008. EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI E AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.910,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22271"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22272"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22273"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2008. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22274"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI IN ALLUMINIO - SER.ALL.FER. S.A.S. CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) - EURO 4.070,00 I.V.A. 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22275"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IN ABBONAMENTO EDIZIONE 2008 DEL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. EGAF EDIZIONI S.R.L. - FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 367,20 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22276"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2008 ALL'A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA  (EURO 305,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22277"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A. AGGIORNAMENTO CANONE ANNUO DI GESTIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2008 - 31.12.2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO  232.077,22=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22278"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREE ESTERNE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI MAROCCO"; DITTA TREVIMAIS SNC - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTARICE, EURO 173,53 IVA 4% INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22279"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE VENETO TRAMITE IL GESTORE INFOPLUS S.R.L. DEI DECRETI DI ESPROPRIO, DEGLI AVVISI DI AVVIO PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO, DEGLI AVVISI AI CREDITORI. APPROVAZIONE CONVENZIONE. EURO 1.920,00.= I.V.A./C ANNI 2008-2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22280"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILI D'ARGENTO ANNO 2007. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE PER EURO 5.075,22=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22281"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320.500,00= PER LA  FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO RIFERITA AL PERIODO 01.01.2008 - 31.12.2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22282"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2007/2008 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 5.472,51).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22283"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARATO AUTOVELOX 104/C2. DITTA CI.TI.ESSE SRL DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 352,80 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22284"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2008 (EURO 55.705,95)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22285"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANNO 2008 (EURO 880,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22286"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>BALDAN FABIO: RICONOSCIMENTO ALTA PROFESSIONALITÀ ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.135,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22287"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS. ECON. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22288"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE ALLA SIG.RA BELLIO LORIA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22289"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ - CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE AL SIG. DEL DUCA LUIGI (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22290"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z.E. : MODIFICA PERIODO  CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLATIVA) PER MOTIVI PERSONALI, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22291"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE CONCORSO SELEZIONE PUBBLICA PER N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C POS.EC. C1 PRESSO IL 5° SETTORE DELLA PM. ANNO 2007. EURO 549,18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22292"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO PROMOSSO DALL'ARCH. GIANFRANCO DANELUZZI E DAL SIG. COLETTI GIOVANNI. INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. LUIGI DE LAZZARI. EURO 1.566,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22293"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO PER LA COMUNICAZIONE ESTERNA DELLE ATTIVITÀ DI CULTURA, TURISMO, POLITICHE SOCIALI, VOLONTARIATO, SPORT E PER L'IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI EVENTI CULTURALI E TURISTICI - ANNO  2008. SUB-IMPEGNO DI SPESA EURO 61.110.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22294"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVO AL PERIODO 01.10.2007 - 31.12.2007 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 20.048,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22295"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI PIAZZOLE DI SOSTA DEI MEZZI PUBBLICI SULLA SS 13 "PONTEBBANA". AFFIDAMENTO LAVORI DI ABBATTIMENTO PLATANI DITTA NON SOLO VERDE  COOP. SOC. A R.L. EURO 3.852,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22296"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO  RELATIVO  ALLA REALIZZAZIONE DI PIAZZOLE DI SOSTA DEI MEZZI PUBBLICI SULLA SS 13 " PONTEBBANA " - AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA ORIBELLI SNC . EURO 59.396,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22297"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE. II STRALCIO- VIA DELLE AZALEE. INDIZIONE GARA D'APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22298"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI MOGLIANO VENETO PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "CENTOMILA GAVETTE DI GHIACCIO" MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22299"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI PASSIVE DI IMMOBILI AD USO UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 205.414,71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22300"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22301"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI EURO 1.275,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 56/2008 AVENTE AD OGGETTO: "PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 18.591,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22302"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2008 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 931,20 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22303"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE A CARTA COMUNE MOD. TOSHIBA E-SUDIO 200 PER UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 633,60 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22304"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE FOTOCOPIATORE TOSHIBA MOD. E-STUDIO 200 PER L'UFFICIO PUNTO COMUNE ANNO 2008 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 633,60 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22305"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PENSIONE DI REVERSIBILITÀ SIG.RA GHELLER ANNETTA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22306"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2008 PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL FORNITI TRAMITE INTERNET DA ANCITEL SPA ROMA - IMPORTO EURO 1911,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22307"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2008 AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI) ABILITATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.728,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22308"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI NELL'ANNO 2008, CONFERITO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. (EURO 130.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22309"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO - DITTA ACCOR SERVICES S.R.L. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. EURO 5.166,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22310"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA DITTA BIANCO S.A.S. DI UN'AREA SITA IN MOGLIANO VENETO - VIA RAFFAELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22311"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO VIA VANZO. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 66.479,31.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22312"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2008.  (EURO 321.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22313"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>1^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI ANNO 2008. (EURO 9.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22314"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2008. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.145,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22315"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA DI DIRITTO PUBBLICO "GIUSTAMM.IT" PER L'ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 310,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22316"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIACARD SPA - ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22317"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SUPPORTO AL SERVIZIO BIBLIOTECA. COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS COMUNICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 769,60.= IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22318"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009 IMPEGNO DI SPESA EURO 56.191,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22319"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN'AUTO ALLESTITA AD USO POLIZIA LOCALE CON FORMULA LOCAZIONE FINANZIARIA A LUNGO TERMINE. DITTA PROGRAM DI AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.R.L.- FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.177,68 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22320"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE FEDERICO ROSSET ALLA PARTECIPAZIONE DEL CORSO "OPPORTUNITÀ FINANZIARIE EUROPEE PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI" - ROMA DAL 28 AL 29 GENNAIO 2008 ORGANIZZATO DA CENTRE EUROPÉEN D'ETUDES  DI BRUXELLES. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00- IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22321"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SIG.RA P.G. PER PAGAMENTO RETTA OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA STESSA PRESSO IL CENTRO DIURNO DI CASALE SUL SILE. (EURO 2.351,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22322"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 273  DEL 12/04/07, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 11.962,51)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22323"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER RISTORO DANNI DA ALLUVIONE DEL 26/9/2007.  LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO STATALE E SALDO CONTRIBUTO COMUNALE A DITTE VARIE. EURO 29.435,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22324"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ANNO 2008 PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.106,60 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22325"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 926  DEL 29/10/07, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 4.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22326"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA PERIODO GENNAIO- FEBBRAIO 2008 -   KIKLOI SRL DI REGGIO EMILIA. EURO 1.087,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22327"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TERZO TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2008. EURO 729,44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22328"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI DICEMBRE 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2008 - EURO 4.478,15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22329"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2008: IMPEGNO DI SPESA EURO 376.604,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22330"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2008 - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 3515,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22331"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE NOVELLO OSCAR: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2008. IMPEGNO EURO 13.664,46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22332"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. LUCA CASTELLARO: RINNOVO INCARICO ALTA PROFESSIONALITÀ ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE EURO 8.337,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22333"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO  AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALLA SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI SUL TEMA "LA LEGGE FINANZIARIA 2008 E GLI ENTI LOCALI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00. ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22334"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI SECONDO LOTTO. IMPRESA BREDA GIORGIO S.A.S DI MARTELLAGO (VE). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1 - EURO 20.305,54 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22335"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER REGOLARIZZAZIONE ANNO 2007 E PREVENTIVO ANNO 2008: IMPEGNO DI SPESA EURO 21.482,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22336"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI" E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2007 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22337"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2009 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA UFFICIOSA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RETECO SRL DI VERONA - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS.VO 267/2000 E S. M. E I. - EURO 1.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22338"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC ALLA  DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN FINO AL 29.02.08 - IMPORTO EURO 3.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22339"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAVALCAVIA DI MAZZOCCO E RIFACIMENTO IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 22.990,00 IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22340"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE FURTO OPERA BENETTON, INFORTUNI CUMULATIVA E RC GENERALE PROTEZIONE CIVILE. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 3.125,21.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22341"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1267 DEL 28.12.2007. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 352,89.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22342"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3971,00IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22343"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI CARICA A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 55.830,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22344"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INTEGRALE PER N.2 OROLOGI MARCATEMPO MOD.DTO-10 - DITTA DATANET SAS DI PETRIS ALESSANDRO §C.- IMPORTO EURO 600,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22345"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE TOSHIBA E- STUDIO 25 PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO PER L'ANNO 2008 EURO 1296,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22346"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2008 (EURO 67.510,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22347"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.088,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22348"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA "ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ. ATTI, COMPORTAMENTI E RESPONSABILITÀ DELLA P.A."  ORGANIZZATO DALLA FORMEL S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 595,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22349"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO POSIZIONE E RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 173.629,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22350"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE AVANZI FLAVIO: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA 1.822,03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22351"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA SECCO LUCIA: RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.138,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22352"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008 - EURO 3.504,70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22353"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE FUSON MOSÈ: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.822,03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22354"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAMENTO N. 1 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 21.213,08 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22355"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE VERBENI LUCIO: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.505,22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22356"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA BISON FRANCESCA: RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.138,67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22357"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MINELLO ANNA MARIA: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.277,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22358"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ON LINE PER 12 MESI "FINANZIARIA 2008" - DITTA I.T.C. SRL - TREVISO - IMPORTO EURO 282,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22359"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPITORE TOSHIBA E-STUDIO 550 PER GLI UFFICI COMUANLI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO PER L'ANNO 2008 EURO 3326,40  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22360"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SPONCHIADO LINO: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.049,58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22361"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CASARIN LICIA: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA 1.417,08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22362"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MENEGHELLO ROBERTO: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.708,19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22363"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. FAVARETTO GIOVANNI: RINNOVO INCARICO E ATTRIBUZIONE  INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2008. MPEGNO DI SPESA EURO 1.874,25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22364"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNO 2008 AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL E BILANCIA - DITTA ITALIANA AUDION - MILANO - SRL - IMPORTO EURO 690,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22365"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.10.2007/31.12.2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.056,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22366"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 626/1994. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO ANNO 2008. CONFERMA DELL?INCARICO AL DOTT. FABIO VIA PER L?IMPORTO DI EURO 3.795,46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22367"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - INCARICO DI FORNTIURA ALLA DITTA ENI SPA  - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00  IVA7C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22368"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2008 PER L'UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI, COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI.MCTC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.036,36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22369"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22370"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2008 - EURO 3.643,32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22371"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E - ANNO 2008. DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.800,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22372"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DITTA COMPUTER CENTER S.RL. DI SILEA (TV) PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.247,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22373"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DELLA MEMORIA 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.114,98.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22374"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 "ISTRUTTORE TECNICO CAT. C POS. C1" ING. CLAUDIO COLOMBO A DECORRERE DAL -15.01.2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2009-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22375"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IN SERVIZIO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 "ISTRUTTORI TECNICI CAT. C POS. ECON. C1" DOTT. GIUDICI GIANPAOLO E DOTT. GIRARDO THOMAS A DECORRERE DAL 15.01.2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22376"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA LETTERARIA "THÉ OU CHOCOLAT. INCONTRI CON CHI SCRIVE". PERIODO DICEMBRE 2007 - GIUGNO 2008. IMPEGNO DI SPESA PER APPUNTAMENTI DI GENNAIO 2008 EURO 687,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22377"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE "PROGETTO SICUREZZA STRADALE" - SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE -  EURO 3.692,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22378"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C POS. ECON. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22379"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.470,98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22380"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT.C POS. ECON. C1 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22381"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA REGIONE VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22382"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SUL TEMA "LA LEGGE FINANZIARIA 2008 E I DECRETI COLLEGATI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 297,50 ESENTE IVA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22383"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2008 CON AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 316,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22384"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>REPERIMENTO IMMOBILE PER USO MAGAZZINI COMUNALI. STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SOCIETÀ SO.L.A.IM. S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22385"><Anno>2008</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3971,00 IVA/</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22386"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 1275 DEL 28-12-2007:  CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2007, INDENNITÀ RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.117,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22387"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE STAFF DEL DIRETTORE GENERALE N. 1205 DEL 21.12.2007 "REGOLAZIONE POLIZZA R.C. GENERALE SAI ASSICURAZIONI N. 704334790/3 ANNO 2007".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22388"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE D.D. N. 963 DEL 06.11.2007 PER NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX WORK CENTRE PRO 55 - IMPEGNO DI SPESA EURO 350,62 IVA/C - DITTA XEROX SPA - MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22389"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI, ECOCENTRO, ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI DISABILI E CUSTODIA DEL CENTRO D'ARTE E CULTURA 'IL BROLO' A CURA DEI VIGILI D'ARGENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00= PER COMPENSI ANNO 2008 E APPROVAZIONE NUOVO DISCIPLINARE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22390"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO, NOVEMBRE E DICEMBRE 2006 E ANNO  2007. ( EURO 556,00 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22391"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. 10/96 (EURO 1.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22392"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO COMUNALE FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - F.S.A.L. ANNO 2006, ART. 11 L. 431/98 (EURO 48.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22393"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22394"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE COMPENSO PER RECUPERO EVASIONE I.C.I. ANNO 2007 (EURO 18.000,00=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22395"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI A FAVORE DELLE INIZIATIVE E ATTIVITÀ DEL PROGETTO GIOVANI (EURO 1.592,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22396"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTI NON DOVUTI, VERSATI A TITOLO DI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.171,82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22397"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ALLESTIMENTO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE DENOMINATA  "CENTRO GIOVANI". DITTA MO.SE. S.P.A EURO 105.000,00  IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22398"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 860,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22399"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO VARIO. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.991,60 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22400"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VIDEOPROIETTORE MULTIMEDIALE PER COMANDO POLIZIA LOCALE. DITTA EASY PC DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 496,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22401"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC DI MOGLIANO VENETO LAVORI EDILI DA ESEGUIRE PRESSO LA  SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI. EURO 2.556,00 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22402"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI REDAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI INERENTI IL MASTERPLAN MOGLIANO DOMANI ALL'ARCHITETTO TOMMASO MICHIELI - EURO 8.544,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22403"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO - IMPRESA FONDACO RESTAURI CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E SVINCOLO POLIZZA. LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 92 DLGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.514,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22404"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2006/2007. A.T.I: CRISTOFORETTI, SIMA, CPL. APPALTO 2006/2010. GESTIONE TECNOLOGICA IMPIANTI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA REVISIONE PREZZI EURO 3.426,82 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22405"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO CEE N. 2707 DEL 11.12.2000: 'RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI'. ANNO 2007. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 269,00=  A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO. SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22406"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DELLE DIREZIONI DIDATTICHE 1° E 2° CIRCOLO DENOMINATO 'PIÙ SPORT @ SCUOLA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.600,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22407"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E VIDEO PER IL CENTRO MULTIMEDIALE. DITTA KRONOS S.R.L. DI FORLÌ E DITTA COMMERCIALE FALCO S.R.L.  DI PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.498,62.= IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22408"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEI CENTRI INFANZIA CONVENZIONATI 'BRUCOMELA' E 'HAPPY CHILD'. ANNO SCOLASTICO 2007/2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.743,89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22409"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE - ANNO 2007/08. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 392/2007 (EURO 6.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22410"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>FAST-DOG CENTRO CINOFILO SPORTIVO. PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ CINOFILA SPORTIVA PER L'A.S. 2007/08. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 386/2007 (EURO 500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22411"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE. AMPLIAMENTO CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE DI SPOGLIATOI SUPPLEMENTARI.  ATTUAZIONE D.G.C.  N. 389/2007 (EURO 5.889,40).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22412"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRUPPO CICLISTICO MOGLIANO. PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ CICLOTURISTICA E DELLA SICUREZZA STRADALE PER L'A.S. 2007/08. ATTUAZIONE D.G.C.  N. 391/2007 (EURO 1.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22413"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00= A FAVORE DELLA SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA 'SACRO CUORE' DI ZERMAN PER IL PATROCINIO AL PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE, ANNO SCOLASTICO 2007/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22414"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUANTIFICAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI ERUO 16.800,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22415"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO 'LILLIPUT' DA PARTE DELLA MO.SE. S.P.A: ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE PER RINNOVO ARREDI, ATTREZZATURE E LORO INSTALLAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.167,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22416"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDUZIONE STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. ESTENSIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ANNO 2007. ATTUAZIONE DISPOSIZIONI G.C. N. 388/2007. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 48.450,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22417"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 176.404,23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22418"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 990,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22419"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRO MOGLIANO CALCIO ASD. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CA' MARCHESI. AMPLIAMENTO CONVENZIONE PER OMOLOGAZIONE FIGC CAMPO PRINCIPALE.  ATTUAZIONE D.G.C.  N. 390/2007 (EURO 3.707,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22420"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLISPORTIVA BONISIOLO ASD. GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE. AMPLIAMENTO CONVENZIONE PER SISTEMAZIONE TETTOIA POLIFUNZIONALE.  ATTUAZIONE D.G.C.  N. 387/2007 (EURO 4.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22421"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANNO 2007 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE I.M. PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONA S.P.Z. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22422"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA "AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE RISCHI ALL RISK PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE; R.C.T./O ATTIVITÀ ISTITUZIONALE". UNIPOL ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22423"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPETENZE AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO RELATIVE PROPOSIZIONI GIUDIZI AL T.A.R. VENETO C/ISTITUTO C. GRIS. EURO 4,473,41.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22424"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA "AFFIDAMENTO COPERTURE ASSICURATIVE RISCHI VARI". POLIZZA RC PATRIMONIALE. LLOYD'S DI LONDRA. PREMIO ANNUO EURO 13.938,00 POLIZZE INFORTUNI CUMULATIVA, R.C.A. PARCO MEZZI E KASKO. UNIPOL ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22425"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE CONCORSO SELEZIONE PUBBLICA PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS.EC. C1 PRESSO IL SETTORE SERVIZI  ECONOMICO FINANZIARI ED ISTITUZIONALI - SERVIZIO FRONT OFFICE. EURO 487,45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22426"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER IL CENSIMENTO E LA GEOREFERENZIAZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA DELL'INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, AL DOTT. URB. THOMAS GIRARDO, DOTT. URB. GIANPAOLO GIUDICI,  DOTT. URB. ELEONORA GUERRA E DOTT. URB. MOIRA MATTIELLO - EURO 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22427"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 8^ EROGAZIONE ANNO 2007 (EURO 4.124,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22428"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA 'FORACOM S.R.L.' DI ZERO BRANCO DI VESTIARIO DA DARE IN DOTAZIONE AGLI ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA DI SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI, ECOCENTRO E SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO STUDENTI DISABILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 995,40= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22429"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'COMAR' DI ZERO BRANCO (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.896,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22430"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVI PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART. 146, COMMA 3, DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.400,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22431"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ETILOMETRO SERES 679E, COMPRENSIVO DI CONTROLLO ANNUALE PRESSO IL LABORATORIO ETILOMETRI DI ROMA. DITTA RECOM INDUSTRIALE SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 674,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22432"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTI VARI PER MANIFESTAZIONI. IMPEGNO DI SPEA EURO 996,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22433"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. DITTA CARROZZERIA TOZZATO S.N.C.  ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22434"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE NELL'ANNO 2006 SU STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO  2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22435"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO DEI COLOMBI URBANI CON OVISTOP - MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.200,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22436"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DECENTRATA "CENTRO PER L'IMPIEGO". SALDO ANNO 2007 EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22437"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI CONDOMINO "AL TEATRO". CONSUNTIVO DI GESTIONE ORDINARIA 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 648,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22438"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI IN ECONOMIA DI MECCANICO ED ELETTRAUTO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 3.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22439"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SI.MA IMPIANTI SRL PER SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DA REALIZZARE PRESSO SCUOLE ED EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 8.215,63 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22440"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO 6MC. RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI DAL CONDOMINIO MATTEOTTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 6.396,66.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22441"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTALE DELL'AREA DELL'AZIENDA AGRICOLA MILANI S.S. E ZONE LIMITROFE L.R. 23/99. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEL 3°, 4° STRALCIO FUNZIONALE E DELLA PISTA CICLABILE LUNGO VIA CASONI DELL'ING. GIUSEPPE FASIOL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22442"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA BORDIGNON DINO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 6.350,28.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22443"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO - MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ, ANNO 2008 (EURO 730,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22444"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI ASSUNTI PER LA COMUNITÀ ALLOGGIO "CASA CODATO" NEL TERRITORIO DI  PREGANZIOL, DI CUI ALL'ACCORDO APPROVATO CON D.G.C. N. 137 DEL 29.05.2007  (EURO 11.338,00 - ENTRATA EURO 27.508,96)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22445"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LOAVORI DI FORNITURA E POSA DI TENDE  VENEZIANE  PER UFFICI TRIBUTI E ACQUISTI.DITTA MIATTO ZANOCCO. EURO 1.140,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22446"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI,CARTUCCE,TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.000,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22447"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN KIT GPS - SCATOLA NERA - E UNA RADIO PORTATILE MOTOROLA PER COMANDO POLIZIA LOCALE. DITTA SISMIC SISTEMI SRL DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.922,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22448"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2007 - EURO 544,24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22449"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO SRL. EURO 3000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22450"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI STRAORDINARI NEL CIMITERO DI CAMPOCROCE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MOSOLE MAURO C. SNC. - IMPEGNO DI SPESA E. 19.920,00.= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22451"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTUNNO DI PACE - TRAINING DI DUE GIORNATE A TEMA "LA NONVIOLENZA COME PRATICA PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI". INCARICO A SCORTEGAGNA BRUNO ANTONIO: IMPEGNO DI SPESA EURO 1.192,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22452"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA PIA - DITTA APPALTATRICE E.C.A. DI CODATO ALESSANDRO CON SEDE A MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - (DIMINUZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.866,91)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22453"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLA NORMA DEL D. LGS 626/94 PRESSO ALCUNE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE ALL'ING. ZIVELONGHI GIOVANNI DI JESOLO. EURO 10.866,67= INARCASSA ED IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22454"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO PRESSO IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE. LIQUIDAZIONE INCENTIVO EURO 756,57 AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI, AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS N. 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22455"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL P.D.L. C2/35 E PARCO URBANO DELL'OVEST. RIPRISTINO DEL BUONO STATO VEGETATIVO DEL PARCO DI VIA SABBIONI - DITTA VIVAI VARROTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22456"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO FORNITURA PANNELLO DITTA MULTISERVICE SNC DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22457"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DIVERSI MOSTRA AREA MACEVI - LABORATORIO URBANO SOSTENIBILE DEL 21.12.2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.325,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22458"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 30/08/1993 - NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2006. (EURO 10.583,99 - ENTRATA 8.085,19)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22459"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 - ANNI 2005 E 2006.(EURO 8.592,98 - ENTRATA EURO 8.592,98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22460"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA FERRAMENTA ZOTTARELLI S.N.C. E ALLA DITTA 2CS DI CAVESTRO M &amp; C   PER FORNITURA  MATERIALE SERVIZI CIMITERIALI. (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.776,00 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22461"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA TREVIASFALTI S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,  LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E COMPENSI EX ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I.  - EURO 146,13 I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22462"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLA NORMA DEL D.LGS 626/94 PRESSO LA SCUOLA MATERNA "PIAGET". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E DEL D. LGS 494/96 E S. M. E I. PER IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI TEMPORANEI IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE (VE). EURO 5.304,79= INARCASSA  ED IVA /C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22463"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI SERVIZIO C), LIQUIDAZIONE INCENTIVO EURO 1.377,27 AL LORDO DEGLI ONERI RIFLESSI, AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. LGS N. 163/2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22464"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, GAGLIARDI E RONZINELLA - SECONDO LOTTO - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.581,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22465"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI,CARTUCCE,TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.500.00 IVA/C.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22466"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2007 -  INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI - SOFID SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22467"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY - LINE - SILEA - IMPORTO EURO 427,20.= IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22468"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DALLA DITTA 'MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.' DI TRECENTA (RO) DELL'ACQUISTO DI VARI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.505,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22469"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A MO.SE. SPA ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO INFISSI, ARREDI ED ATTREZZATURE NEI PLESSI SCOLASTICI OCCUPATI DAL SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2007 - IMPEGNO DI SPESA  EURO 1.821,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22470"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI - CAMPAGNA DI EDUCAZIONE STRADALE PER GLI ADULTI -. INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI PANNELLI ALLA DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI SARTOR E AGNOLETTO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 299,50.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22471"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AGGIUNTIVE AI DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "HEINEKEN JAMMIN FESTIVAL 2007". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.050,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22472"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG. VANIN LORIS PER SINISTRO DEL 06.05.2007. EURO 324,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22473"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE POLIZZA R.C. GENERALE SAI ASSICURAZIONI N. 704334790/3 ANNO 2007. EURO 12.180,52.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22474"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE COPERCHIO TOMBA MONUMENTALE PRESSO IL CIMITERO CENTRALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA GRANDO PAOLINO S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - EURO 378,00 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22475"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DEPLIANT INFORMATIVI PER IL SERVIZIO PUNTO COMUNE - DITTA GIORGIA REVELLI DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO SPESA EURO 3.695,00.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22476"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE . LAVORI IN ECONOMIA DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO IN VIA DON BOSCO.. AFFIDAMENTO DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 35.400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22477"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMP. SPORTIVI, SSECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO AL PER. IND. ANGELO GOLFETTO DI MIRANO (VE) PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI TECNICI RELATIVI AL RILIEVO, ACCERTAMENTO ALLA CONFORMITA' NORMATIVA E PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI IMP. SPORTIVI DI BONISIOLO E PER PROGETTAZIONE IMP. ELETTRICO SPOGLIATOI PALESTRA OLME - EURO 3.427,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22478"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1078 DEL 22.12.2006, TRASFERIMENTO IMPORTO IN ESSERE DA SOGGETTO AD ALTRO PER PAGAMENTI, SU BOLLETTINI C/C POSTALE, OBBLIGATORI PER LEGGE PER RILASCIO PARERI ENTI COMPETENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22479"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI MAROCCO - DITTA TREVIMAIS SNC- APPROVAZIONE STATO DI AV. N. 2 COR. AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. EURO 2.995,20 IVA 4% INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22480"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIE BONISIOLO, CROCE, FILZI, GRAMSCI, GHETTO) - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 466,75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22481"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.LGS 626/1994 E RISTRUTTURAZIONE ATRIO DELLA SCUOLA MATERNA OLME. DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC DI ZAMUNER E DONADEL.-APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTARICE,EURO 72,99=IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22482"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI-CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: ADEGUAMENTO AD USO UFFICI DI ALCUNI LOCALI DI VILLA LONGOBARDI, PIANO PRIMO SITA IN VIA BERCHET -IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS 163/2006.EURO 234,83=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22483"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO - CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22484"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - SESTO ED ULTIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PARI AD EURO 5.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22485"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LETTORE MICROCHIP PER L'IDENTIFICAZIONE DEI CANI - DITTA VETEFAR SRL FILIALE DI PAESE - IMPEGNO DI SPESA EURO 222,18 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22486"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA "CASA BIMBO TAGESMUTTER -TREVISO". EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 1.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22487"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE TELEFONICHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA NEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI. SEAT S.P.A. EURO 2.990,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22488"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARGHET DUE S.R.L. DI PADOVA PAGAMENTO PERDITE DERIVANTI DALLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2007". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.369,16.= (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22489"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI REPERITI DALLA SOCIETÀ S.P.L. S.P.A. E DATI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SEDI UFFICI. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2006. EURO 122.328,70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22490"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>EDIZIONE SPECIALE "DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ".  IDEAZIONE GRAFICA, REALIZZAZIONE E STAMPA. EURO 10.100.00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22491"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA CENTRO DEL LIBRO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.524,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22492"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA PIA - DITTA APPALTATRICE E.C.A. DI CODATO ALESSANDRO CON SEDE A  MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO  22.331,47 I.V.A. 10% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22493"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE AD IMPEGNARE SOMME PER IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - GIOVANILI E SERVIZIO PARI OPPORTUNITÀ PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2008. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22494"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE: A)RIFACIMENTO DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -B) MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -C) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA OLME (PER CPI). IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006.  EURO 459,92=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22495"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI DIVERSI NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ANZIANI ANNO 2007 (EURO 5.979,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22496"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AVV. ANTONIO D'ALESIO SOMMA VERSATA PER ISCRIZIONE A RUOLO DEL RICORSO IN APPELLO  PROPOSTO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO CONTRO L'ORDINANZA DEL T.A.R. VENETO RELATIVA ALLA CAUSA CAPITAL COSTRUZIONI S.P.A.. EURO 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22497"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI REGIONALI-STATALI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE. A.S. 2007/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.287,37.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22498"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE  DELL'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA (D.P.R. 384/78 - SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE) - IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE) - IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.M. 145/2000 - EURO 1.634,67 IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22499"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO LA SOCIETÀ S.P.L. S.P.A. EURO 4.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22500"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22501"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2006: IMPEGNO DI SPESA EURO 37.380,66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22502"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTI ISTAT SU CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2007 (EURO 271,59)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22503"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 65 DEL 30.01.2007 E N. 297 DEL 16.04.2007 PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.200,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22504"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE MISSIONE ULTIMI MESI DELL'ANNO 2006. (EURO  1.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22505"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22506"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ TURNO DOMENICALE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 793,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22507"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO C/O IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE. DITTA BELLOTTO IMPIANTI SRL. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 126.445,51 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22508"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVICE COORDINATO PER SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI, RELATIVAMENTE ALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA REDAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO NEL QUARTIERE OVEST-GHETTO AI SENSI DELL'ART. 125 D.LGS.VO. 163/2006 ALLO STUDIO ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI QUALITÀ CON CAPOGRUPPO ING. FRANCESCO ZIGIOTTO CON STUDIO PROFESSIONALE A MIRANO (VE)-EURO 2.600 ONERI ED IVA INCLUSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22509"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI . APPROVAZIONE SAL N. 1- LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE  DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 29.546,51 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22510"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2006: IMPEGNO DI SPESA EURO 152.242,48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22511"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A, VIA VANZO, PIAZZA PIO X, VIA TAVONI". DITTA M.C. COSTRUZIONI S.R.L.. EURO 479.574,42.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22512"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI. IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A CONCORDIA SAGITTARIA (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 39.384,00 I.V.A. 20% INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22513"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER REGOLARIZZAZIONE ANNO 2006: EURO 5.565,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22514"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER AUMENTO DELLA POTENZA DISPONIBILE SU FORNITURA UBICATA IN VIA SVEVO - PREVENTIVO  N. 01050154 CODICE CLIENTE 315794048 - PRESA N. 2619865860350 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.102,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22515"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS.VO 163/2006 ARTT. 10 E 125. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL  R.U.P. - P.I. EZIO PIZZOLOTTO .   4.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22516"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 62/2000 E DPCM 106/2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO A.S. 2006/2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22517"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO EURO 1.344,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22518"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER AUMENTO DI POTENZA  FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UBICATA IN VIA BARBIERO N. 29 (ANGOLO VIA VERDI)  - PREVENTIVO N. 01050155 - CODICE CLIENTE 338852011 - PRESA N. 2619807420290. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.898,51=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22519"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ELEMA IMPIANTI E PSV. EURO 10.801,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22520"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55  -  ACCONTO PRIMI 4/12 QUOTA CAPITARIA  ANNO 2008. (EURO  189.886,21)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22521"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO, OCCASIONI DI RAPPRESENTANZA E SERVIZI FOTOGRAFICI DICEMBRE 2007. EURO 2.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22522"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. VERDI DI VIA FAVRETTI AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS.VO 163/2006 ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI - CAPOGRUPPO ING. CLAUDIO DE MARCO CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA  - EURO 13.464 ONERI ED IVA ESCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22523"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA PER IL NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX WORKCENTRE 5665V FLC - DITTA RTI X.I. RE.S SRL - XEROX SPA - MILANO - IMPORTO EURO 8182,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22524"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA ATTUALMENTE INSTALLATO NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA S.T. SRL DI UDINE . IMPEGNO DI SPESA EURO 76.944,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22525"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNICULTURA - 2A EDIZIONE  CONCORSO PITTURA E FOTOGRAFIA - MOSTRA ITINERANTE A MOGLIANO VENETO 22.12.2007/6.1.2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.835.20.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22526"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECENNALE ADL DI SISAK DAL 27 AL 28 GENNAIO 2007. ORGANIZZAZIONE EVENTO. EURO 1.800,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22527"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE DI UNA RETE PER LA COPERTURA WIFI NELLE FRAZIONI DI ZERMAN E CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA  DB INFORMATICA SNC. EURO 11.500,00 IVA/C IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22528"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO TRANSATTIVO CAUSA CRESCENTE ARREDAMENTI S.R.L.. AVV. MASSIMO SCANTAMBURLO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCAMTAMBURLO- BRESSAN. EURO 898,42.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22529"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA APERTA GARA "FORNITURA, IN COMODATO GRATUITO, DI APPARECCHI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI EX ART. 146 C. 3 C.D.S.". DITTA CI.TI.ESSE S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22530"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CALENDARI DA TAVOLA ASS. MOJAN. TIPOGRAFIA UNIGRAF EURO 750,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22531"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INDENNITÀ "PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ A PERSONALE CAT. D NON APO" ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.201,28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22532"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO VENTENNALE CON L'ISTITUTO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE PER EURO 720.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22533"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO VENTENNALE DI EURO 720.000,00 PER IL FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE. AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22534"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 439.00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22535"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  DI EURO 480,00 A FAVORE COLLEGIO SALESIANO ASTORI PER  COLLABORAZIONE EVENTO SU DIFESA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22536"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LA COMUNICAZIONE STESSA DELLE ATTIVITÀ DI CULTURA, TURISMO, POLITICHE SOCIALI, VOLONTARIATO, SPORT E PER L'IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI EVENTI CULTURALI E TURISTICI - ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 63.000,00. IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22537"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1135 DEL 07.12.2007 E AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE DELLA SEDE ESPOSITIVA BROLO CENTRO D'ARTE E CULTURA ALLA DITTA ARTE LAGUNA SNC DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 79.200,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22538"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2007: EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI E AFFIDAMENTO INCARICHI DIVERSI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 82.175,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22539"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE AUDION JET MAIL - DITTA M.T.E. ELETTRONICA - IMPORTO EURO 220,80.= IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22540"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 741,52.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22541"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AI CITTADINI MOGLIANESI PER RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI (EURO 5.610,29)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22542"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ATTIVITÀ DI DOMICILIAZIONE ALL'AVV. MAURO FERRUZZI PER RICORSI AL TAR VENETO REGIONE VENETO- GHEDIN ELDA E REGIONE VENETO- MASIERO OMERO. EURO 1.591,20=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22543"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 34/2001 PER COMPETENZE AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO RELATIVE PROPOSIZIONE RICORSO AL T.A.R. VENETO C/ISTITUTO C. GRIS. EURO 4.352,57.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22544"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO  ANNO 2005/2006 (ENTRATA EURO  22.209,74 I.V.A. ESCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22545"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO LAPIDI DEI CADUTI DELLA GRANDE GUERRA PRESENTI NEL CIMITERO CENTRALE - PRIMO LOTTO - INCARICO ALLA RESTAURATRICE EVA DE LAZZARI DI MOGLIANO VENETO - EURO 4.617,60 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 4% E I.V.A. 20% COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22546"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI SU STRADE COMUNALI. DITTA SEGNAL SERVICE   SNC. EURO 11.040,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22547"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 32.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22548"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE DI FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO COMUNALE ' LLILLIPUT' A.S. 2007/2008. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22549"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PIEDIBUS. INCARICO PER LA STAMPA DELLA SCRITTA 'PIEDIBUS', SUI GIUBBINI E SUI BRACCIALI DEGLI ACCOMPAGNATORI, ALLA DITTA PROFESSIONAL DI GROTTA CARLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 99,72 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22550"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 08/06/2001 N.327. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELLO AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO (VIA SABBIONI).PRESA D'ATTO NOMINA TERZO TECNICO PER DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO (EURO 5.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22551"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2007/2008. INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MO.SE. S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22552"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPETENZE PER RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 2086/2004 DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA AVV. L. V. MOSCARINI EURO 4.620,00 AVV. ALBERTO BORELLA EURO 6.120,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22553"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO SULLE RENDITE CATASTALI DEI FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO "D", PER L'ACQUISIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE, AI SENSI DELL'ART. 64 DELLA LEGGE 388/2000. ANNUALITÀ 2001-2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22554"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SMART CARD PER LA FIRMA DIGITALE. DITTA UNI - IT S.R.L. DI LAVIS (TN). IMPEGNO DI SPESA: EURO 96,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22555"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.867,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22556"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER L'ACCESSO AL SISTEMA TELEMATICO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI IPOTECARIA E CATASTALE CON DECORRENZA DAL 01/01/2008 AL 31/12/2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 890,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22557"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE DI SICUREZZA C.I.E. - RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL "PDS CIE" PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 624,00.= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22558"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILI D'ARGENTO ANNO 2007. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI NOVEMBRE PER EURO 6.448,86=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22559"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TURNO PER SERVIZIO CHE VERRÀ SVOLTO DURANTE IL MESE DI DICEMBRE 2007 - EURO 3.805,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22560"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2007 - EURO 299,45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22561"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TERZO TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2007. EURO 1.013,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22562"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI NOVEMBRE 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2007. EURO 5.234,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22563"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE DELLA SEDE ESPOSITIVA BROLO CENTRO D'ARTE E CULTURA ANNO 2008. SUB-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 79.800,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22564"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA "PUBBLICITÀ NON INDIRIZZATA" DI POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 952,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22565"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.288,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22566"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLO STATO FITOVEGETATIVO E ALLA VERIFICA DELLA STABILITÀ DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - DOTT. FOR. PAOLO PIETROBON. IMPEGNO DI SPESA EURO  3.650,00 IVA E OGNI ALTRO ONERE C. - (D. LGS. 163/2006, ARTT. 10 E 125).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22567"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI EURO 3.249,08 PER GETTONI DI PRESENZA DEL III TRIMESTRE 2007 DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA COMMISSIONE ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22568"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2007/2008. CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 7.584,00). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 160,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22569"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI DOCENZA AL DOTT. TIZIANO TESSARO PER UN CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DISEGNO DI LEGGE NICOLAIS SULLA RIFORMA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SULLA LEGGE 241/90. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22570"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPO SOMME PER PAGAMENTO SIAE MANIFESTAZIONI NATALIZIE EURO 600,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22571"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 2CS SAS DI CAVESTRO M. C. PER STAMPA MATERIALI NATALE 2007 EURO 2.340,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22572"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO &amp; PARTNERS SUL TEMA: "LA MANOVRA DI BILANCIO 2008 ED IL DISEGNO DI LEGGE SULLA FINANZIARIA" - IMPEGNO DI SPESA: EURO 151,81 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22573"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORI DELL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI A CARRER ILARIO, MADDALENA DALLA CHIARA E BAGNAROL AGNESE PER IL CORRENTE ANNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22574"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9. AUTORIZZAZIONE RIPERIMETRAZIONE STRALCI FUNZIONALI N. 1 E 2 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22575"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'AREA COMPRESA FRA LE VIA TERRAGLIO, MENOTTI E DEI MILLE (EX CONSORZIO AGRARIO) - 2° STRALCIO - SVINCOLO POLIZZA. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22576"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE UN INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI CASALE SUL SILE (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22577"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA VIANELLO LAURA SVOLGERE UN INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI CASALE SUL SILE (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22578"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER L'INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE CON VALENZA SANITARIA DEL SIG. B.P. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22579"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>EQUITALIA NOMOS SPA - CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE. PROROGA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22580"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRESSO LA DITTA ARTISPORT SRL DI REVINE LAGO (TV) DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER PALESTRE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.110,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22581"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ESECUTIVE, RELATIVE A COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITÀ, RICHIESTE DAL CONCESSIONARIO FOGGIA RISCOSSIONE SPA GRUPPO EQUITALIA DI FOGGIA. IMPORTO EURO 9,40 TOTALE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22582"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A: SAMBO DARIA, ZANCANARO MARTINA, BOVE GIOVANNA ALLA  PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: GUIDA ISTRUTTORIA DELLA NUOVA SANATORIA AMBIENTALE A TEMPO E A REGIME. SPESA COMPLESSIVA EURO 810,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22583"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA LETTERARIA "THÉ OU CHOCOLAT. INCONTRI CON CHI SCRIVE". PERIODO DICEMBRE 2007 - GIUGNO 2008. IMPEGNO DI SPESA AL 31.12.2007 EURO 5.695,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22584"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELLA CAUSA DANELUZZI C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. DOTT. LORENZO BOER. EURO 372,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22585"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. B. BAREL DELLO STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO &amp; ASSOCIATI PER CAUSA CIVILE C/PARISI- ENEL. EURO 6.061,05=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22586"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCENDISCALE BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 548,00.= IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22587"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TENDE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA MIATTO ZANOCCO SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 768,00.= IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22588"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. GUIDO PICCIONE PER RICORSO  AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR VENETO PER IL RICORSO PROMOSSO DALLE SIGG.RE MANTO ANGELA,  CARPENEDO LOREDANA E LUCIANA. EURO 8.291,30=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22589"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO ALLA CARACOL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MARGHERA (VE) PER LA GESTIONE DEL PROGETTO GIOVANI NEL PERIODO 01/01/2008 - 31/03/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22590"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI COMUNITÀ - DISPONIBILITÀ DELLA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" DI MAZZOCCO ALL'UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA RONZINELLA N. 176, MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2008 E 2009 (EURO 9.600,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22591"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO ALLA CARACOL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MARGHERA (VE) PER LA GESTIONE DEL PROGETTO DI COMUNITÀ NEL PERIODO 01/01/2008 - 31/03/2008. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22592"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI AREE EDIFICABILI. ESTENSIONE DELL'INCARICO ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2005 E 2006 (EURO 20.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22593"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2007 SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2007. EURO 3.088,75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22594"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO. APPROVAZIONE SAL  - CORRISPONDENTE AL FINALE - E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2  . DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 18.720,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22595"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI - LOTTO A) - INTERVENTI EDILIZI. IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A CONCORDIA SAGITTARIA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - EURO 5.972,19 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22596"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2007 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA - SOFID SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22597"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>N.A.: CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22598"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. DOMENICO GIURI DI RBVA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA MACEVI S.R.L.. EURO 4.531,32.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22599"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I REFETTORI SCOLASTICI. INCARICO ALLA MO.SE. SPA (SPESA EURO 6.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22600"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA E INTEGRAZIONE IMPEGNO  DI SPESA DETERMINA 774 DEL 14/09/2006. "RINNOVO SMART CARD PER LA FIRMA DIGITALE". EURO 50,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22601"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVI PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22602"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO FORNITURA N.20 BLOCCHI INTESTATI PER RILIEVI INCIDENTI STRADALI - SETTORE POLIZIA LOCALE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPORTO EURO 178,56 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22603"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO - IMPRESA FONDACO RESTAURI S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 4.848,00 I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22604"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. PER LO SPOSTAMENTO DELL'UTENZA TELEFONICA DAL PUNTO GIOVANI SITO IN VIA ROMA 127 F/G AL NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE "PUNTO GIOVANI" SITO IN VIA  BARBIERO 35/A. IMPEGNO DI SPESA EURO 226,93.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22605"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LGS  163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE DIVERSE PER SERVIZI IN ECONOMIA, NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 9.100,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22606"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO TEORICO  PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE RELATIVAMENTE AGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LE PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI. ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A BIANCADE DI RONCADE (TV) - EURO 1.468,80 IVA E CNPAIA COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22607"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - QUINTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PARI AD EURO 15.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22608"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ADESIONE SERVIZIO ASILO NIDO UTENTI IN LISTA D'ATTESA A.S. 2006/2007 (EURO 1.300,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22609"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI ROZZO E ZANCHI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO DI STUDIO "QUALI TUTELE E QUALI DIRITTI PER I NUOVI CITTADINI COMUNITARI" IL 10/12/2007 A VENEZIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22610"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PARI E DISPARI - PUBBLICAZIONE REPORT, SUPPORTO PROGRAMMA E REALIZZAZIONE DELLE MICROATTIVITÀ PROPOSTE DALLA CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITÀ. ULTERIORE INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIOGENE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.361,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22611"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTI SERVICE SOCIETÀ E REPERIBILITÀ STATO CIVILE MESE DI DICEMBRE 2007 - EURO 1.880,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22612"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2007 - EURO 2.311,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22613"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2007/2008: LIQUIDAZIONE AI GESTORI CONVENZIONATI DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE DI UTENTI PROVENIENTI DALLE GRADUATORIE COMUNALI (SPESA EURO 16.640,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22614"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI FABIO BALDAN E ROBERTO VOLPATO A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO "TUTELA DEL PAESAGGIO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO" - IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22615"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "LE CONVENZIONI CON IL TERZO SETTORE E L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI" ALLA DIPENDENTE SIG.RA BISON FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22616"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. GUIDO PICCIONE PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DA TELECOM. EURO 1.910,38.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22617"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. GUIDO PICCIONE PER ASSISTENZA LEGALE RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DAL SIG. BERTOLDI SERGIO. EURO 1.791,07.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22618"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. MASSIMO MALVESTIO DELLO STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO &amp; ASSOCIATI PER CAUSA CIVILE PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA. EURO 1.164,09.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22619"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA PORTABICICLETTE PER LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE SEDE DI VIA ROMA - DITTA METALCO SPA DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.980,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22620"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTA PER LE PARI OPPORTUNITÀ - STUDIO GRAFICO E STAMPA LOCANDINE DI INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEL REPORT DI STUDIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22621"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 3.729,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22622"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA SPIM S.P.A DI MOGLIANO VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22623"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA FALLAI MONICA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI CASALE SUL SILE (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22624"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.1 UNITÀ RACK IMPIANTO AUDIO PER SALA CONSIGLIO - DITTA "BBL ELETTROMUSICA" - PREGANZIOL (TV) - IMPORTO EURO 2.940,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22625"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "LA LOCOMOTIVA": SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE IN ETA' EVOLUTIVA NELLA COMUNITA' (SPESA EURO 5.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22626"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI TRASLOCO ARREDI E PULIZIE STRAORDINARIE NEI PLESSI SCOLASTICI E NEGLI UFFICI COMUNALI: INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. (SPERA EURO 7.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22627"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI DICMEBRE 2007 - EURO 7.496,66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22628"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM MESE DI DICEMBRE 2007 - EURO 949,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22629"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2007 - EURO 708,01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22630"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 SERVER E DI 10 STAMPANTI LASER MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. EURO 2.665,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22631"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DEL 2° ATTO DI SOTTOMISSIONE, A.T.I. CRISTOFORETTI; SIMA; CPL. APPALTO 2006/2010 GESTIONE TECNOLOGICA IMPIANTI EDIFICI COMUNALI.GESTIONE 2007 - 1° E 2° ATTO SOTTOMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 11.354,33 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22632"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MOSE MOGLIANO SERVIZI S.P.A.' PER ASSISTENZA TECNICO-LOGISTICA RELATIVA A VARIE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO CULTURA, SECONDO SEMESTRE ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 11.991,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22633"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE PER SERVIZIO IN ECONOMIA DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA MATERNA G. RODARI E DIPINTURE EDIFICI SCOLASTICI.  IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 10.099,40 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22634"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI NATALIZI E MATERALI DI RAPPRESENTANZA. 2CS SAS. EURO 5.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22635"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROTOURS  S.N.C. DI MOGLIANO VENETO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER INIZIATIVE INTEGRATIVE AL PIANO DI OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2007/2008. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22636"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'USO DELLA PALESTRA DEL COLLEGIO SALESIANO ASTORI DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA DIDATTICO. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22637"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO LISTINO PREZZI NUOVI ARTICOLI, DITTA ZOTTARELLI SNC PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MINUTERIA METALLICA ED UTENSILERIA , NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22638"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI - COLLAUDO IMPIANTO SITO IN VIA TIEPOLO 17 - EURO 413,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22639"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SIG. FABIO BALDAN A SVOLGERE INCARICO PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CONCORSO DI PROGETTAZIONE E DI IDEE PRESSO L'ASSOCIAZIONE COMUNI DI ASIAGO-ENEGO-FOZA-GALLIO-LUSIANA-ROANA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22640"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22641"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL'IST. C GRIS ALLA DITTA SIRAM S.P.A., A SEGUITO DISPOSIZIONI TRIBUNALE DI TREVISO (EURO 7.838,56)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22642"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 626/1994. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO ANNO 2007. CONFERMA DELL?INCARICO AL DOTT. FABIO VIA PER L?IMPORTO DI EURO 3.795,46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22643"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. OTTAVO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22644"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A R.M.C. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE SOC. COOP. A R.L. DI TAGLIO DI PO (RO) - CHERYL PORTER MUSIC. ATTIVITÀ MUSICALE NATALE 2007: LABORATORIO-SEMINARIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.440,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22645"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA BIANCA - AFFIDAMENTO DIRETTO A  SPIM SPA - APPROVAZIONE CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22646"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ATTIVAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA-CODICE CLIENTE ENEL 324983091 IN VIA ZERO BRANCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 355,84=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22647"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTI AUTODESK SUBSCRIPTION PROGRAM PER L'ANNO 2008 DELLE LICENZE AUTODESK MAP 3D IN USO PRESSO L'UFFICIO SIT E PROGETTAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO. DITTA INTELLIGENCE SOFTWARE DI FONTANE DI VILLORBA. E 1.320,00.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22648"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE 2 ^ TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2007.  IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22649"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RETE DI CITTADINI E FAMIGLIE ACCOGLIENTI", APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 418 DEL 20.12.2005 ( EURO 18.400,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22650"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA  DI N. 2 PALMARI CON GPS INTEGRATO E DI N. 2 LICENZE SOFTWARE PER L'UTILIZZO E L'INTERAZIONE DEI DATI CAD/GIS, ALLA DITTA SARTORETTO SAS DI TREVISO. E 3.372,00.= IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22651"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A. UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLE D.D. N. 1218 DEL 30.12.2005 E N. 661 DELL'08.08.2007 (EURO  467,51)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22652"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE ANNO 2007 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22653"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2007/2008. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E DI CAMPOCROCE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 26.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22654"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E DI QUARTIERE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22655"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA VARROTTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO V.TO - INCARICO PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22656"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>OREFICERIA ARGENTERIA VOLPATO SNC DI TREVISO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI. A.S. 2007/08. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22657"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTUNNO DI PACE - ASSEMBLEA ANNUALE AGENZIA DELLA DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK E "LE ASSOCIAZIONI COOPERANO". CONTRIBUTO EURO 2.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22658"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA DELLE AZALEE - OPERE STRADALI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SECIS S.R.L. DI MARCON (VE) EURO 144.934,011 OLTRE IVA E ONERI DI SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22659"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 176/09.03.2006 AD OGGETTO "REGOLAMENTO CEE N. 2707 DEL 11.12.2000: RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L." EURO 30.70-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22660"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01/01/2007 - 31/12/2007: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22661"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO DI EURO 720.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. DETERINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22662"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE AGLI AVV.TI LUCA PARTESOTTI E VERINO MARIO ETTORE PER IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA SOLUZIONE AMBIENTE S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA N. 1819/07 DEL T.A.R. VENETO. EURO 14.089,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22663"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO PER RIVALSA DELLE SOMME VERSATE PER CONTO DEL SIG. MARZARO MARIO ALL'INPDAP DI TREVISO. EURO 860,22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22664"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON LA MO.SE. S.PA. PER IL PERIODO 01.07.2007 - 31.12.2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.237,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22665"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2007/2008 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. ULTERIORE INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA  PER EURO 569,80=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22666"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVE DI LABORATORIO SU CAMPIONI DI PAVIMENTAZIONE IN P.V.C. DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA, PER CERTIFICAZIONI AI FINI DELLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TREVISO TECNOLOGIA - UNITÀ OPERATIVA CERT. CON SEDE IN RUSTIGNÈ DI ODERZO (TV) - EURO 1.389,60 I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22667"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE SEGNALETICA VERTICALE CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N.34/2007 - MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 438,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22668"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGI IN CONVENZIONE CON PRIVATI, CON RIVALSA SUGLI ASSEGNATARI (EURO 2.354,02).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22669"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 7^ EROGAZIONE ANNO 2007 (EURO 7.333,15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22670"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ STATISTICA PER CONTO ISTAT (EURO 197,21 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22671"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SIG. ROBERTO VOLPATO A SVOLGERE INCARICO PER LA PARTECIPAZIONE AD UN CONCORSO DI PROGETTAZIONE E DI IDEE PRESSO L'ASSOCIAZIONE COMUNI DI ASIAGO-ENEGO-FOZA-GALLIO-LUSIANA-ROANA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22672"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO AD USO UFFICI DI ALCUNI LOCALI DI VILLA LONGOBARDI -PRIMO PIANO- DITTA TERMOIDRAULICA BISON S.R.L.-APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE-EURO 120,00=IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22673"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO E STAMPATI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - IV° IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2000,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22674"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE . INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO DI VIA PIA IN ACCORDO CON LA DITTA LOTTIZZANTE ALPHARD E CON IL CONDOMINIO MATTEOTTI. INCARICO DITTE VARIE PER SOSTITUZIONE GRIGLIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.275,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22675"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.P.A. DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA PER SERVIZIO ASILO NIDO "LILLIPUT" A.S. 2006/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.552,90</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22676"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GRAFICO E STAMPA DI UN OPUSCOLO ILLUSTRATIVO DELLE ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA 2CS SAS DI CAVESTRO M.&amp;C. DI MARTELLAGO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22677"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA "PROGETTO SICUREZZA STRADALE" - SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA PER  EURO 6.303,21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22678"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO INQUADRAMENTO ECONOMICO A SEGUITO SELEZIONE PROGRESSIONE ORIZZONTALE DIPENDENTE SCHIAFFINO ANNA. IMPEGNO DI SPESA  EURO 1.117,19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22679"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONCELLERIA ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.000,00 IVA/C.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22680"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO FORNITURA DI NASTRI,CARTUCCE,TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA (RN) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 4.000,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22681"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE ANNO 2007 - DITTA MAGAZZINI CARTA RUMOR - VICENZA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 2.000,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22682"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE SITE ALL'INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A MC SITUATI IN MOGLIANO VENETO - MOLIUS SPA - INTERVENTO DI BONIFICA RELATIVO AGLI HOT SPOTS - DISPOSIZIONE PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22683"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 285/97 - SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE. INTEGRAZIONE CONVENZIONE COOP. ANITUR SOCIALE PER EURO 17.051,68 =.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22684"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITÀ TERZO TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE E NEL PROSSIMO MESE DICEMBRE 2007 - EURO 1.376,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22685"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO FORNITURA DI N. 12.000 BUSTE IN CORSO SPECIALE PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 676,80  IVA/C;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22686"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA META COMUNICATORI S.R.L. DI TREVISO PER LA COMUNICAZIONE NELLE POLITICHE CULTURALI, TURISTICHE, SOCIALI E SPORTIVE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2007. EURO 4.800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22687"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE ALLA SIG.RA CALLEGARI TERESA (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22688"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N.899/2007 PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO MINIME CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE IN VIA MANIN - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 24.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22689"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI  IMPIANTI SPOTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI. SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. EURO 27.012,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22690"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO LIGHT CON SEDE A CAZZAGO DI PIANIGA (VE) DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA GAGLIARDI E ZONE LIMITROFE - EURO 34.909,14 I.V.A. 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22691"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2007: INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER L¿ATTIVAZIONE DI N. 12 ALLACCI TEMPORANEI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO DAL 07/12/2007 AL 06/01/2008 COMPRESI. IMPEGNO DI SPESA EURO 3000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22692"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2007 SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2007 - EURO 2.471,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22693"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 BANCHE DATI SU CD-ROM PER SETTORE DEMOGRAFICO - DITTA MAGGIOLI EDITORE SPA - IMPORTO EURO 160,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22694"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2007 - EURO 2.278,26=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22695"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILI D'ARGENTO 2007. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI OTTOBRE PER EURO 7.473,78=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22696"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER LE RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2006. LIQUIDAZIONE QUOTA RESIDUA EURO 4.423,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22697"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TERZO TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2007. EURO 850,99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22698"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI OTTOBRE 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2007 - EURO 5.284,21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22699"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2007 - EURO 3.423,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22700"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO O USUFRUITO PARZIALMENTE DEI SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI ANNO 2007 (EURO 712,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22701"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI NOVEMBRE 2007 - EURO 7.463,96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22702"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PRONTO INTERVENTO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2007 - EURO 7.990,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22703"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTI SERVICE SOCIETÀ E REPERIBILITÀ STATO CIVILE MESE DI NOVEMBRE 2007 - EURO 1880,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22704"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "TIRO OPERATIVO DI POLIZIA" PER N. 17 OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA A.S.O. SRL DI MASSANZAGO (PD). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.027,81 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22705"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TERRAGLIO, VIA PIA E VIA MATTEOTTI. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22706"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE "PROGETTO SICUREZZA STRADALE" - SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA PER  EURO 9.332,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22707"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2007/2008 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 30.393,24).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22708"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA "SERVIZIO GESTIONE PROGETTO GIOVANI". APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO; IMPEGNO DI SPESA PER LE PROCEDURE DELLA GARA D'APPALTO EURO 261.881,25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22709"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA AI SENSI DELL'ART. 125 DEL DLGS.163/2006 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI AFFIDARE L'AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E L'AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA ATTUALMENTE  INSTALLATO NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.280,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22710"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVO SU ACCERTAMENTI DELL'AUSILIARIO DEL TRAFFICO RELATIVI ALLA SOSTA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO. DITTA MO.SE. S.P.A. SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22711"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AREE ESTERNE SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI MAROCCO". DITTA TREVIMAIS SNC.-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA IN DIMINUZIONE IMPORTO CONTRATTUALE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22712"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA 2° ATTO DI SOTTOMISSIONE - DEROGA ART. 4 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE CON LA SOCIETÀ MOGLIANO SPERVIZI SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE, ANNO 2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22713"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL DOTT. LUCIANO MARINI  PER LA REDAZIONE DEL CAPITOLATO DI GARA RELATIVO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. (EURO 1.000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22714"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODICA D.D. 925 DEL 26.10.2007 E IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ DELLA MINORE B.E. PRESSO LA COMUNITÀ "VILLA MATER BONI CONSILII" DI PADOVA (EURO 1.294,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22715"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA CAMPAGNA AMICA IN CITTÀ. EROGAZIONE CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22716"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA "PUBBLICITÀ DIRETTA NON INDIRIZZATA" DI POSTE ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.240,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22717"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATA ALL'ASSUNZINE A TEMPO INDETERMINATO CON POSSIBILITÀ DI ATTINGERE ANCHE A TEMPO DETERMINATO, PER N. 1 UNITÀ DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D POS. D1 PRESSO IL 2° SETTORE "SERVIZI ALLA PERSONA" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22718"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>R.D.: CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22719"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.R.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (EX ASTENSIONE FACOLTATIVA) AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22720"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI REPERITI DALLA SOCIETÀ S.P.L. S.P.A. E DATI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SEDI UFFICI. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE ANNO 2007 EURO 124.322,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22721"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 448/1998, ART. 65 "ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI" E ART. 66 "ASSEGNO DI MATERNITÀ", DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2007, E REVOCA ASSEGNI DI MATERNITÀ ALLA SIG.RA O.R.P. E PER NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI MINORI ALLA SIG.RA BALLARIN MARIANTONIETTA, CONCESSI CON D.D. 657/07 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22722"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO PER RIVALSA DELLE SOMME VERSATE PER CONTO DEL SIG. SCANDOLIN LUIGI ALL'INPDAP DI TREVISO. EURO 606,22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22723"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL GEOM. ROBERTO MENEGHELLO ALLA  PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: IL RUOLO DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. SPESA COMPLESSIVA EURO 300,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22724"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG.  DORO DAVIDE PER SINISTRO DEL 06.05.2007. EURO 260,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22725"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 20003 PERIODO 31.12.2006-10.08.2007.-INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS. EURO 65,10.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22726"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIACARD SPA  ANNO 2007 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22727"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DEI CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE E ZERMAN E LAVORI PREVISTI DALL'ACCORODO BONARIO. IMPRESA NEBRADIGA COSTRUZIONI SRL. APPROVAZIONE C.R.E., SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E COMPENSI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 - 18.490,77 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22728"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 133 DEL 22.10.07 - DITTA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO VENETO - IMPORTO EURO 300,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22729"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM MESE DI NOVEMBRE 2007 - EURO 950,23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22730"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA SAVIO CHIARA PER SINISTRO DEL 12.05.2007. EURO 170,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22731"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 500,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22732"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PARI AD EURO 39.040,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22733"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE PER INTERVENTO DI MANTENIMENTO PISTA ATLETICA LEGGERA PRESSO LO STADIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.020,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22734"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.LGS 626/1994 E RISTRUTTURAZIONE ATRIO SCUOLA MATERNA OLME. MODIFICA QUADRO ECONOMICO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI ALL'ING. FABIO ROCCHESSO DI BINCADE DI RONCADE (TV). EURO 367,20 INARCASSA ED IVA 20%INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22735"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO. ANNO SCOLASTICO 2007/2008. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2007. EURO 2.550,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22736"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE: ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IGIENICO SANITARIO DELLA SCUOLA MATERNA RODARI DI VIA FAVRETTI. LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D. LGS 163/2006 S.M.E I. EURO 210,86=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22737"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX WORK CENTER PRO 55 MEDIANTE ADESIONE ALLE FORNITURE CONSIP - PROROGA DEL CONTRATTO PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 319,20 IVA/C - DITTA XEROX SPA MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22738"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2007 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL - IMPORTO EURO 465,01 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22739"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI MATURATI SU EROGAZIONI PARZIALI MUTUO ACCESO PER FINANZIAMENTO SERVIZI AFFIDATI DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO A S.P.L. S.P.A.. EURO 113.054,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22740"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO GESTIONE SERVIZIO ASS. DOMICILIARE ANNO 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA  (EURO 5.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22741"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A: ARCH. STEFANO ZALTIERI ALLA  PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: LE VIOLAZIONI EDILIZIE IN AMBITO VINCOLATO E IL CONDONO AMBIENTALE. SPESA COMPLESSIVA EURO 300,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22742"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE POLIZZA INFORTUNI A COPERTURA DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE. INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER EURO 287,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22743"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO DALLA DITTA CRESCENTE ARREDAMENTI S.R.L.. AVV. MASSIMO SCANTAMBURLO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO SCANTAMBURLO - BRESSAN. EURO 537,41.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22744"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI EURO 9.410,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 756/2007 AVENTE AD OGGETTO:" TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 8.700,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2007"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22745"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE NOVELLO OSCAR A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI SPINEA (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22746"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.3 TELEFAX A CARTA COMUNE MODELLO: TOSHIBA E-STUDIO 170F E TOSHIBA E-STUDIO 140F PER UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO COMPLESSIVO E. 1.812,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22747"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASPORTO E SMALTIMENTO PANNE OLEOASSORBENTI POSIZIONATE NEL CANALE PIANTON A SEGUITO SVERSAMENTO SOSTANZA INQUINANTE - DITTA TREVISO ECO SERVIZI DI MASER - IMPEGNO DI SPESA EURO 456,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22748"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22749"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE DI P.L. LORENA CALZAVARA ALLE GIORNATE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DELLA PROCEDURA CONCILIA. DITTA MAGGIOLI S.P.A. 19-20 NOVEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 485,00 ESENTE I.V.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22750"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2006 - PARROCCHIA SANTA ELENA IMPERATRICE DI ZERMAN  - E. 26.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22751"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO - IMPRESA FONDACO RESTAURI S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - EURO 4.884,00 I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22752"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A: ARCH. DARIA SAMBO E ARCH. PAOLA BARBIERO ALLA  PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: GLI ABUSI EDILIZI E IL REGIME DELLE SANZIONI. SPESA COMPLESSIVA EURO 600,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22753"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22754"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE VARIANTE AL PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA ZTO C2/19 A ZERMAN AI SERVIZI PIANIFICAZIONE E SIT E PROGETTAZIONE URBANISTICA. LIQUIDAZIONE  EURO 2.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22755"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI VELOCIPEDE RITROVATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22756"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREE SITE ALL'INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A MC SITUATI IN MOGLIANO VENETO TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO - MOLIUS SPA - APPROVAZIONE MODIFICHE AL PROGETTO DI BONIFICA HOT SPOTS APPROVATO CON DGC N. 1 DEL 9/1/2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22757"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO ALLACCIO  ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE DA ESEGUIRSI IN VIA DE GASPERI  A SERVIZIO AREA VERDE. SPIM SPA . EURO 826,62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22758"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SI.MA IMPIANTI SRL PER FORNITURA E POSA DI ELEMENTO SILENZIATORE SU TRONCO TERMINALE DELLA CANNA FUMARIA SCUOLA MATERNA PIAGET. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.702,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22759"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE: ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D.LGS. 626/1994, PRESSO ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 S.M.E I.. EURO 641,51=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22760"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI LOTTO B) INTERVENTI SUI SERRAMENTI. DITTA SER.ALL.FER. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE PER LA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI E A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO FABBRICATI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I.   - EURO 5.871,63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22761"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI DIVERSI NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ANZIANI ANNO 2007 (EURO 855,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22762"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL SISTEMA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE PRESSO UFFICIO TECNICO - DITTA ORA TRE S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 43,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22763"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELELASER LTI 20.20 PER L'ANNO 2007. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22764"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA CARTA DI CONTROLLO DEI TACHIGRAFI DIGITALI. DITTA SIMEX S.R.L. DI MALALBERGO (BO). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 ESENTE I.V.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22765"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA NUOVA NORMATIVA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 230,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22766"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO ING. D. SARTORELLO. AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DITTA BELLOTTO IMPIANTI SRL, MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DISTRETTO SOCIO SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE. INCENTIVI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 22.274,19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22767"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI: MODIFICA Q.E. DI SPESA E IMPEGNO PER COMPENSI EX ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I.  - EURO 975,18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22768"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER UFFICI COMUNALI - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.457,60  IVA/C;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22769"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.3 ARMADIETTI DI PRONTO SOCCORSO COMPLETI DI MATERIALE SANITARIO E MATERIALE SANITARIO VARIO PER DOTAZIONE CASSETTE PRONTO INTERVENTO GIÀ ESISTENTI NELLE SEDI COMUNALI - S.P.L. FARMACIA COMUNALE MARIGNANA - IMPORTO EURO 698,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22770"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2007 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA SOFID SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E.2.000,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22771"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE CON LA SIG.RA ZILIOTTO CORINNA (EURO 780,72)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22772"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 2.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22773"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O ALLOGGIO SITO IN VIA ALFIERI CIV. 29. RIMBORSO ALL'AZIENDA ATER TREVISO PER EURO 26.947,46 IVA COMPRESA, AI SENSI DELLA CONVENZIONE PROT. N. 33112 DEL 12.10.2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22774"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>3^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI, ANNO 2007 (EURO 4.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22775"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRONTA ACCOGLIENZA DELLA MINORE B.E. PRESSO LA STRUTTURA PROTETTA "PROGETTO MIRIAM" DELLE FRANCESCANE CON I POVERI ONLUS  (EURO 552,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22776"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ARREDO URBANO PRESSO FERMATA AUTOBUS DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA METALCO SPA. EURO 5.041,59 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22777"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRUALICA BISON GIORGIO SRL PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DI IDRAULICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.900,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22778"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA LR 61/85 E S.M.I. - ESAME DELLA PROPOSTA PROGETTUALE PRESENTATA AI SENSI DEL PROTOCOLLO D'INTESA COMUNE DI MOGLIANO V.TO E SOCI PRIVATI, MANDATO ALL'UFFICIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA DI PREDISPORRE LA VARIANTE AL P.D.R. DI INIZIATIVA PUBBLICA. LIQUIDAZIONE EURO 7.747,74=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22779"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO B) INTERVENTI SUI SERRAMENTI. DITTA SER.ALL.FER. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 64.404,00 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22780"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ SPIM SPA PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS METANO E POSA NUOVO CONTATTORE PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEL CENTRO SOCIALE IN VIA XXIV MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 159,25 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22781"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO "RIQUALIFICAZIONE SRADE E PERTINENZE III STRALCIO, LOTTO A VIA VANZO, PIAZZA PIO X, VIA TAVONI". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22782"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA COOPERATIVA SOCIALE ISPAC PER LA COLLABORAZIONE PER L'IMPLEMENTAZIONE E SVILUPPO DI INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DEGLI ANZIANI MOGLIANESI  (EURO 11.200,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22783"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG. DANESIN MARCO PER SINISTRO DELL'8.05.2007. EURO 280,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22784"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2007 AI MESSI, USCIERE, AUTISTA E CUSTODE CIMITERIALE - INCARICO ALLA DITTA COM.FOR.T. SNC DI CASALE SUL SILE - TREVISO - 2° IMPEGNO DI SPESA EURO 1303.56  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22785"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG. BATTAGGIA MICHELE PER SINISTRO DELL'8.05.2007. EURO 307,45.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22786"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DEL SERVIZIO PUNTO COMUNE. INCARICO ALL'ENTE CERTIFICATORE DET NORSKE VERITAS ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 EURO 1.500,00 IVA/C. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE 2008/2009 EURO 1.500,00 IVA/C ANNUI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22787"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CORSO DI ADDESTRAMENTO PER IL PRODOTTO SOFTWARE ASCOT (DITTA INSIEL S.P.A.) - UFFICIO PERSONALE - GESTIONE PRESENZE DIPENDENTI COMUNALI. EURO 490,63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22788"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER UNA UNITÀ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C A TEMPO DETERMINATO. EURO 476,19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22789"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANOLAB ELECTRONICS PER FORNITURA E POSA IMPIANTO AUDIO E VIDEO SALA CONSILIARE. IMPEGNO DI SPESA  EURO  19.992,07.= IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22790"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE E DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AL CORSO SULLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. VERONA 29.10.2007. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IMPEGNO DI SPESA EURO 430,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22791"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DAL CPP - CENTRO PSICOPEDAGOGICO PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI SUL TEMA: "CONFLITTO E APPARTENENZA NELLE SOCIETA' MULTIETNICHE: VERSO MODELLI DI IDENTITÀ FORMATIVA (QUALE INTERCULTURA È POSSIBILE?)" ALLA DIPENDENTE SIG.RA CRISTINA DE CASTRIS. IMPEGNO DI SPESA EURO 90,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22792"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA "SERVIZIO DI INTERVENTO DI COMUNITÀ E SERVIZI PER I NUOVI CITTADINI". APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO; IMPEGNO DI SPESA PER LE PROCEDURE DELLA GARA D'APPALTO EURO 241.833,04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22793"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE CONCORSO SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER UNA UNITÀ DI OPERATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA B A TEMPO DETERMINATO. EURO 549,96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22794"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z.E.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA) AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22795"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DELLA SEDE ESPOSITIVA BROLO CENTRO D'ARTE E CULTURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 79800,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22796"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI INSOLUTE ALLOGGIO SITO IN VIA RONZINELLA 166/C-12, CON RIVALSA SULL'ASSEGNATARIO (EURO 2.290,98).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22797"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2007/AGOSTO 2008. LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO ALLA PROVINCIA DI TREVISO (EURO 8.043,33).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22798"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROCERT SRL ORGANISMO NOTIFICATO N. 861, PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI ANNO 2007, AI SENSI D.P.R. 162 DEL 30.04.99, SUGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI.IMPORTO EURO 1.836,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22799"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C POS.EC. C1 PRESSO IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. EURO 513,92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22800"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITÀ DELL'AREA DI VIGILANZA" CAT. D POS. EC. D1 PRESSO IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. EURO 579,14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22801"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO MINIME CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE IN VIA MANIN - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22802"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VINCITORI SEZIONE FOTOGRAFIA E PITTURA CONCORSO COMUNICULTURA 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22803"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER UNA UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C A TEMPO DETERMINATO. EURO 427,10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22804"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLE STUDENTI DISABILI. DISCIPLINARE DI INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22805"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2007. QUARTO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. DI EURO 800,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22806"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOMME DOVUTE A THE MILKY WAY S.A.S. PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA "HAPPY CHILD": ACCONTO A.S. 2007-2008 E N. 8 QUOTE DI ISCRIZIONE A.S. 2007-2008. (EURO 9.840,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22807"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ALLA FONDAZIONE  "IL NOSTRO DOMANI" ONLUS PER LA COMUNITÀ ALLOGGIO "CASA CODATO" NEL TERRITORIO DI  PREGANZIOL, DI CUI ALL'ACCORDO APPROVATO CON D.G.C. N.137 DEL 29.05.2007  (EURO 48.510,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22808"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI  RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE . I STRALCIO. LIQUIDAZIONE  INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SERV. GEST. VIABILITÀ. EURO 4.147,84 ( ONERI RIFLESSI COMPRESI )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22809"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C POS. C1 PRESSO IL "SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22810"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA "INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI  ILLUMINAZIONE PUBBLICA". NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22811"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO  RELATIVO  ALLA REALIZZAZIONE DI PIAZZOLE DI SOSTA DEI MEZZI PUBBLICI SULLA SS 13 " PONTEBBANA " - INDIZIONE GARA D'APPALTO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22812"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI ASSICURAZIONI GENERALI SPA AGLI EVENTI CULTURALI DELL'ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22813"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 648,27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22814"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2007 - DIRIGENTI EURO 1984,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22815"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D.LGS 626/1994 E RISTRUT. ATRIO SCUOLA MATERNA OLME- DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC DI ZAMUNER E DONADEL- APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 13.497,00 IVA 10% INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22816"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI VIGILI D'ARGENTO MESE DI SETTEMBRE 2007. EURO 5.052,36=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22817"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA  "LAVORI ELIMIN.BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO IL TRATTO DI VIA VANZO - REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE" NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22818"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. ATTIVAZIONE  NUOVA CORSA DA SPZ A CENTRO CITTÀ. INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 2.200,00IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22819"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.645,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22820"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SACCHETTI PER GLI APPOSITI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI DEI CANI DEL PARCO DEL SOLE - DITTA PRACTICA ITALIA SRL DI COMO - IMPEGNO DI SPESA EURO 236,40 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22821"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TERZO TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI  MESE DI SETTEMBRE 2007. EURO 1.256,22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22822"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DI UN SERRAMENTO  AI FINI DEL D. LGS 626/1994  DELLA "SCUOLA MATERNA OLME" DI VIA OLME A MOGLIANO VENETO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SER.ALL.FER DI CHECCHIN V &amp; C S.A.S - EURO 8.940,00=IVA 20% INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22823"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA DUPLICATORE DUPLO 43S PERIODO 01.11.2007 - 31.10.2008 - DITTA COPY LINE -  IMPORTO EURO 420,00.= IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22824"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI SETTEMBRE 2007 SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2007 ? EURO 4.852,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22825"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO ERARIALE E RIVALSA INTERESSI INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.294,51</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22826"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG. VISENTIN GIANLUCA PER SINISTRO DELL'8/05/2007. EURO 240,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22827"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA PER AREA CIRCOSTANTE EX PROGETTO DISCARICA RIFIUTI SPECIALI A ZERMAN. AVV. LUCA PARTESOTTI. EURO 2.823,92.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22828"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN TELEFAX A CARTA COMUNE TOSHIBA MOD. E-STUDIO 140F PER L'UFFICIO ECONOMATO - DITTA BASSETTO SRL -TREVISO - IMPORTO EURO 300,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22829"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL GEOM. ROBERTO MENEGHELLO ALLA  PARTECIPAZIONE AD UN SEMINARIO ORGANIZZATO DA ATHENA RESARCH SRL: I COMPITI E LE FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI. SPESA COMPLESSIVA EURO 300,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22830"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI SERVIZIO E.P. PARTECIPAZIONE SEMINARIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA: NUOVE REGOLE SUI PROCEDIMENTI EDILIZI E SULL?EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA. SPESA COMPLESSIVA EURO 510,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22831"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE DEI CRITERI DI  MISURAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE  DEGLI OBIETTIVI DI P.E.G. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22832"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.07.2007 - 30.09.2007 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 13.430,41.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22833"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE CON IL SIG. TURATO RENZO (EURO 1.424,73).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22834"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TEMPORANEO PER RICOVERO DELLA SIG.RA P.A. PRESSO LA C.D.R. "C. COSULICH" DELL' ASS. CA' DEI FIORI DI CASALE SUL SILE. (EURO 11.860,00 - ENTRATA EURO 9.147,78)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22835"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTUNNO DI PACE: INIZIATIVE IN MATERIA DI DIRITTI UMANI, COOPERAZIONE, PACE E DIFESA CIVICA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE COLOMBIA VIVE! ONLUS". IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22836"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI: LAVORI RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DI ALCUNI  SERRAMENTI INTERNI.  AFFIDAMENTO ALLA DITTA "TOGNANA" DI MICHELE TOGNANA CON SEDE A MESTRE - VENEZIA  EURO 15.000,00 I.V.A.  20% INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22837"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BOCCAGLI MONOUSO PER ETILOMETRO ALCO-SENSOR FSR IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 188,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22838"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE: ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IGIENICO SANITARIO DELLA SCUOLA MATERNA RODARI DI VIA FAVRETTI. AFFIDAMENTO INCARICO PROF. ALL'ARCH ROBERTA GORI DEL S. G. E S. F. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 210,86=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22839"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE FEDERICO ROSSET ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI E IL GOVERNO DELLE RELAZIONI" BOLOGNA DAL 29 AL 30 NOVEMBRE 2007. LIUC MAGGIOLI 620,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22840"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SVOLTO NEL MESE DI SETEMBRE 2007 SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2007 - EURO 2.471,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22841"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE INDENNITÀ TURNO ANNO 2007 - EURO 3.969,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22842"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTI SERVICE SOCIETÀ E REPERIBILITÀ STATO CIVILE MESE DI OTTOBRE 2007 - EURO 1.880,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22843"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE  MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2007 - EURO 309,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22844"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE SONIA SCATTOLIN ALLA PARTECIPAZIONE DEL MASTER DI CERIMONIALE ORGANIZZATO DA CEIDA SRL. EURO 1.020,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22845"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 3.500,00 ALL'ASSOCIAZIONE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK (CROAZIA) ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22846"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "LA GESTIONE DELLE GARE PER APPALTI DI SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI, CULTURALI" ALLE DIPENDENTI SIGG.RE BISON FRANCESCA E WOLF ANTONELLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 570,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22847"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO - DITTA FONDACO RESTAURI S.A.S CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 53.376,00 I.V.A. 20% INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22848"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DI UNA PERIZIA TRAMITE PROVE DI CARICO SUL SOLAIO DEL PRIMO PIANO E SUI PARAPETTI DELLE TERRAZZE PRESSO IL MUNICIPO. AFFIDO DELL' INCARICO ALLA DITTA METRALAB DI EZIO GIUFFRÈ. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.400,00 IVA 20% INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22849"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI MAROCCO-DITTA TREVIMAIS SNC- APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 30.180,80 IVA 4% INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22850"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 6^ EROGAZIONE ANNO 2007 (EURO 7.154,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22851"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO O USUFRUITO PARZIALMENTE DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E/O MONTANI ANNO 2007 (EURO 3.088,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22852"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO B) INTERVENTI SUI SERRAMENTI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ALL'IMPRESA APPALTATRICE SER.ALL.FER. S.A.S. DI MOGLIANO VENETO - EURO 656,05 I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22853"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUMERO ASSEGNATO PER ERRORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22854"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO E PARTNERS SUL TEMA: "LA MANOVRA DI BILANCIO 2008 ED IL DISEGNO DI LEGGE SULLA FINANZIARIA". IMPEGNO DI SPESA: EURO 151,81 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22855"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>MO.SE - MOGLIANO SERVIZI S.P.A. -  SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - INCARICO SUPPORTO TECNICO LOGISTICO FESTIVITÀ NAZIONALI STAFF  DEL SINDACO - EURO 2.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22856"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI E PROGETTO DI COMUNITÀ, ANNO 2007. (EURO  12.782,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22857"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO  PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55  - SALDO QUOTA CAPITARIA  E  3^  RATA ACCONTO DEL 20 % QUOTA RICOVERI ED AFFIDI ANNO 2007 (EURO 220.296,95)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22858"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  SU PERCORSI PEDONALI/CICLABILI  ESISTENTI. MANUTENZIONE PASSERELLA IN LEGNO IN VIA MOTTA/VIA SELVE SUL FIUME ZERO. CONSORZIO BONIFICA DESE SILE. EURO  12.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22859"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER IL MESE DI OTTOBRE 2007 - EURO 3.995,46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22860"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM MESE DI SETTEMBRE 2007 - EURO 950,23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22861"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA FRA VIA RONZINELLA E VIA DELLE AZALEE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE,  LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA EDILSTRADE  E LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.E I.  EURO  3423,96 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22862"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI OTTOBRE 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 7.408,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22863"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA BASSANI MARA PER SINISTRO DEL 07.03.2007. EURO 180,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22864"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.D.P. PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'EX COTONIFICIO DI VIA TORNI DEFINITIVAMENTE APPROVATO CON D.P.R.V. N. 1501/97 - RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 11.030,60.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22865"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURE IMPIANTO RADIO. DITTA EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.N.C. - RICCIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 252,60 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22866"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. C2/23 IN LOCALITÀ BONISIOLO - PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22867"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARATO AUTOVELOX 104/C2. DITTA CI.TI.ESE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 414,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22868"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, SECONDO LOTTO. IMPRESA COIMA S.R.L. DI MIRANO (VE) - APPROVAZIONE S.A.L.  E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 116.205,47 I.V.A. 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22869"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL DOTT. LORENZO TORRICELLI PER IL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE CHE CONSENTONO LO SVINCOLO DAGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI PER LE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ IN AMBITI PEEP. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22870"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 473/05.06.2007 "SPORTESTATE 2007, APPROVAZIONE PROGRAMMA". RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22871"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTUNNO DI PACE: INIZIATIVE IN MATERIA DI DIRITTI UMANI, COOPERAZIONE, PACE E DIFESA CIVICA. MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI 7/10/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.095,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22872"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA L'ARTEGRAFICA SNC DI CASALE SUL SILE TV PER LA STAMPA DI MATERIALI RELATIVI ALLA MOSTRA "AREA MACEVI - MOSTRA STORICA" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 660,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22873"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA PROVINCIA DI LECCO, DELLA COOPERATIVA SOCIALE "DUEMILAEUNO AGENZIA SOCIALE" ONLUS, COOPERATIVA SOCIALE AERIS ONLUS E L'AGFOL. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22874"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO ANTICIPAZIONE FINANZIARIA SU VERSAMENTI I.C.I. - ANNO 2007 - EQUITALIA NOMOS S.P.A. (EURO 773.855,74)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22875"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ED AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SUL TEMA "LE SPESE DEL PERSONALE" IL GIORNO 05 OTTOBRE 2007 ORGANIZZATO DALLA FORMEL S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22876"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA A MODULO CONTINUO E CARTA COLORATA - DITTA MAGGIOLI SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22877"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.07.2007/30.09.2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.851,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22878"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE ROSSET FEDERICO ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA FORMEL "PIANIFICARE E GESTIRE L'UFFICIO STAMPA DELLA P.A." (IMPEGNO DI SPESA EURO 255,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22879"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERTA DI PERSONALE COMUNALE PRESSO IL COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO (VT). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22880"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO ERARIALE E RIVALSA INTERESSI INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 606,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22881"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO VENETO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E.300,00.= IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22882"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.025,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22883"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFERTA NEL COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO DEL DIRIGENTE, DEL RESPONSABILE E DI ALCUNI OPERATORI DI PUNTO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22884"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO FORNITURA DI NASTRI,CARTUCCE,TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA (RN) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 3.000,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22885"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCANO ELEONARA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL 1° SETTORE "SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI ED ISTITUZIONALI" - 2° SERVIZIO "TRIBUTI", CON DECORRENZA 01.10.2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22886"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEI CENTRI INFANZIA CONVENZIONATI BRUCOMELA E HAPPY CHILD - MESE SETTEMBRE 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 960,24=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22887"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA FOTOGRAFICA "MANIFESTI CENNI VISIONI" DAL 10 AL 30 SETTEMBRE 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.D. 717/07 EURO 3.960.00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22888"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DD N. 21 DEL 19-01-2007: "EROGAZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2007" IMPEGNO DI SPESA EURO 1.553,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22889"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO AREE ADIACENTI LO SKATE PARK, LA PISTA DI ATLETICA  E I CAMPI 2,3,4, ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO - EURO 12.240,00 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22890"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LGS 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICHI A DITTE DIVERSE PER SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO EURO 26.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22891"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2007 - KIKLOS SRL DI REGGIO EMILIA. EURO 1.631,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22892"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 10 PERSONAL COMPUTERS. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 6.120,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22893"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE "LILLIPUT" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2007/2008 (SPESA EURO 280.000,00 FUORI CAMPO IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22894"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO "LILLIPUT", PERIODO 26.08.2006 - 25.08.2007, DA PARTE DI MO.SE. SPA. (SPESA EURO 92.878,28)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22895"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULITURA DI ALCUNE LAPIDI PRESENTI PRESSO IL CIMITERO CENTRALE - INCARICO ALLA RESTAURATRICE EVA DE LAZZARI DI MOGLIANO VENETO - EURO 1.500,00:= CNPAIA E IVA COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22896"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO I FONDI DI CUI ALLE D.D. N. 1218 DEL 30.12.2005 E N. 661 DELL' 08.08.2007 (EURO  142,01)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22897"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A.' PER L'ASSISTENZA TECNICO-LOGISTICA RELATIVE A VARIE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO CULTURA, ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.985,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22898"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICAZIONE INCARICHI ED IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA D.D. N.628/23.07.07 CON OGGETTO "CENTRI ESTIVI PER MINORI 2007. AFFIDAMENTO FORNITURE SERVIZI CONNESSI ALL'INIZIATIVA A SOGGETTI DIVERSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.050,00= IVA COMPRESA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22899"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO SU POLIZZA R.C. PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI COMUNALI. EURO 2.117,20. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22900"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 3000 CARTELLINI INTESTATI PER C.I. PER UFFICIO PUNTO COMUNE - ANNO 2007 - INCARICO DITTA EDK-ICA SRL  - TORRIANA (RN) - IMPORTO EURO 892.80 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22901"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA (SEMAFORI). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA LA SEMAFORICA SRL . EURO 24.996,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22902"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA DITTA TRAFFIC PROJECTS SIGNALE SRL. EURO 34.924,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22903"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>A. MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SS 13 (A NORD INTERSEZIONE VIA RONZINELLA). B. PIANO RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI PEDONALI  SS 13- AGGIUDICAZIONE LAVORI . EURO  8.160,41+8.049,24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22904"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA FREZZA GROUP DI ORIAGO (VE) DEI LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE PARETI INTERNE DELLA PALESTRA DI VIA OLME - EURO 4.320,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22905"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "LE MISURE DI PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO O IN PARTE DI AUTONOMIA: AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, INTERDIZIONE, INABILITAZIONE" ALLE DIPENDENTI SIGG.RE DE CASTRIS CRISTINA E FALOPPA MILENA. IMPEGNO DI SPESA EURO 255,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22906"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA CENTRO DEL LIBRO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22907"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 5.885,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22908"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE  DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 650,04  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22909"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI FORNITURA SEGNALETICA STRADALE. AGGIUDICAZIONE DITTA PSV SRL . EURO 18.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22910"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA CADUTI. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DITTA FORMENTIN SNC. EURO 30.170,40 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22911"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELLA POLIZZA "TUTELA LEGALE" A FATTI IMPUTABILI A COLPA GRAVE PER N. 16 CONSIGLIERI COMUNALI. EURO 57,44. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER SAS.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22912"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA  RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA DELFINO &amp; PARTNERS SUL TEMA: "NUOVE DISPOSIZIONI CORTE DEI CONTI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E PERSONALE". IMPEGNO DI SPESA EURO 131,81 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22913"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRI DI RAPPRESENTANZA ANNO 2007. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI: RISTORAZIONE, PERNOTTAMENTO, ALLESTIMENTI FLOREALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.400,00.;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22914"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN NAVIGATORE SATELLITARE GARMIN MOD. 250 W - DITTA FALCON  ELETTRONICA - IMPORTO EURO 347,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22915"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA CENTRALE OPERATIVA MULTIFUNZIONALE TRAMITE SISTEMA GPS. DITTA SISMIC SISTEMI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.960,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22916"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILI D'ARGENTO 2007. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI AGOSTO PER EURO 2.750,08=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22917"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PERIODICO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PONTE RADIO, ANNO 2007. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1736,40 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22918"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PARI AD EURO 35.300,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22919"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER LA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO AI SENSI DEL D.M. 18/12/96. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.101,26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22920"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA DI DELIBERAZIONI, REGISTRI, CONTRATTI E ATTI COMUNALI VARI- DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22921"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. SETTIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22922"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2007. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 6.300,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22923"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI EURO 2.857,63 PER IL RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER LE ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2007, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 80 D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22924"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - 3° IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.000,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22925"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAODINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS CON SEDE A ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1- EURO 23.652,00= IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22926"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE ELENA CONTESSOTTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22927"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INDAGINE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VILLA LONGOBARDI SITA IN VIA BERCHET. DITTA TERMOIDRAULICA BISON S.R.L. DI MOGLIANO VENETO (TV) - MODIFICA QUADRO ECONOMICO-EURO 5.580,00= IVA 20%INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22928"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE  DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI - SECONDO LOTTO - IMPRESA APPALTATRICE COIMA S.R.L. DI MIRANO (VE) - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE ALLA DITTA SO. GE. DI CO. CON SEDE A ZELARINO (VE) LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22929"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA FERMATA DELL'AUTOBUS IN VIA ZERO BRANCO A CAMPOCROCE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA ORIBELLI  SNC . EURO 18.293,74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22930"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. C2/23 IN LOCALITÀ BONISIOLO - CORREZIONE ERRORE MATERIALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22931"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ENEL S.P.A. PER ATTIVAZIONE NUOVO ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON UTENZA CODICE CLIENTE 321691251 SITA IN VIA PRATI A BONISIOLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 499,18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22932"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATE PROVINCIALI DELL'AMBIENTE - SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ - 15 - 23 SETTEMBRE 2007 - REALIZZAZIONE INIZIATIVE VARIE - DITTE VIVAIO VARROTO, MULTISERVICE SNC E PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 3.600,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22933"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 53.800,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22934"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA RILIQUIDAZIONE  COMPENSO  PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA  ANNO 2006.  IMPEGNO DI SPESA EURO 20.796,07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22935"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2007 SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2007 - EURO 3.088,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22936"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DOMINIO BROLO.ORG PRESSO LA DITTA GENESYS INFORMATICA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 96,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22937"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 744 DEL 07.09.2007. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 60,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22938"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO COMUNALE "LILLIPUT" A.S. 2007-2008. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22939"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2007, AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L.R. 10/96 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22940"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA M.C. E DEI FIGLI MINORI PRESSO UNA STRUTTURA PROTETTA GESTITA DA CODESS SOCIALE ONLUS DI  MESTRE - VENEZIA (EURO 3.125,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22941"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TERZO TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI  MESE DI SETTEMBRE 2007. EURO 1.256,23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22942"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI DEL SERVIZIO SPORTELLO UNICO E LICENZE A CORSI SPECIFICI PER ADDETTI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1090,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22943"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO PER CONSULENZA IN MERITO A VARIANTE URBANISTICA PER CONSENTIRE INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN UNA "ZONA BIANCA". EURO 918,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22944"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 510,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22945"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 8.700,00= PER ACQUISTI E  PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22946"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI AGOSTO 2007 SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2007 . EURO 4658,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22947"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA: EURO 34.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22948"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.425,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22949"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>FASE FINALE CONCORSO COORDINAMENTO COMUNICULTURA 2007. AFFIDAMENTO INCARICHI PER STAMPA MATERIALI, REALIZZAZIONE TARGHE PER PREMIAZIONE E COMPENSO ALLA GIURIA PER LA SELEZIONE DELLE OPERE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.216,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22950"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BADGE IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL S.P.A. DI TRIESTE - ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22951"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.151,92.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22952"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA PER FILMATO ISTITUZIONALE SU PUNTO COMUNE A FILMEDIA DI NICOLA MATTAROLLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22953"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN -  ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 500,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22954"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.R.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 01/09/2007 AL 30/11/2007, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22955"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 139/1992 - COMPLETAMENTO OPERE FOGNARIE NEI COMUNI DELLA GRONDA LAGUNARE E FASCIA 10 KM. APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE RAPPORTI TRA COMUNE E REGIONE VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22956"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>'MOGLIANO VENETO TRA PARCHI E VILLE - X° EDIZIONE' 15/16 SETTEMBRE 2007. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO V.TO E DI STAMPA MATERIALI ALL'ARTEGRAFICA SNC DI CASALE SUL SILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.871,86=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22957"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA VARI RISCHI". A. MANZONI &amp; C. S.R.L.. EURO 566,04.= ARCUS PUBBLICITÀ EURO 480,00.= ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 2.288,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22958"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM MESE DI SETTEMBRE 2007 - EURO 950,23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22959"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2007 - EURO 3.995,46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22960"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI SETTEMBRE 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 7.408,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22961"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTI SERVICE SOCIETÀ E REPERIBILITÀ STATO CIVILE MESE DI SETTEMBRE 2007 - EURO 1.880,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22962"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN TELEFAX A CARTA COMUNE TOSHIBA MOD. E-STUDIO 170F PER L'UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 756,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22963"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE ROSIN DENIS ALLA GIORNATA DI STUDIO: "LE NOVITÀ IRPEF ED IL CUD 2007 (PARTE FISCALE E PREVIDENZIALE)", ORGANIZZATA DAL "CENTRO STUDI AMMINISTRAVI ALTA PADOVANA" DI CITTADELLA 14/09/2007. EURO 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22964"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE ADESIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI - ANNO 2007 (EURO 208,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22965"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D. LGS. N. 626/1994 E RISTRUTTURAZIONE ATRIO DELLA "SCUOLA MATERNA OLME" DI VIA OLME A MOGLIANO VENETO -IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELL' ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.E I.- EURO 95,69=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22966"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELABORATI PRESTAZIONALI RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI N. 4 DISSUASORI DI VELOCITÀ A DISPLAY LUMINOSO VIE ROMA. RONZINELLA E VERDI. EURO 26.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22967"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 10.080,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22968"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO VIA VANZO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) PER EURO 175.151,96 OLTRE IVA ED ONERI DI SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22969"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 76 DEL 13.03.2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22970"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA 'MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L.' DI TRECENTA (RO) DI ARREDI VARI PER ALLESTIMENTO NUOVA CLASSE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 'G.B. PIRANESI' DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.258,27= (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22971"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVI PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART. 146, C.3 DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 29.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22972"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA AGGIORNATA DELLE VARIANTI PARZIALI AL P.R.G. VIGENTE NUMERATE DALLA 31 ALLA 66 NELLE TAVOLE DEL PRG SERIE 13.1. LIQUIDAZIONE SALDO EURO 5.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22973"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DECENTRATA "CENTRO PER L'IMPIEGO". SALDO ANNO 2006 E PREVENTIVO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.112,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22974"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE.  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO DITTA FORMENTIN SNC. EURO 3.300,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22975"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI. IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A CONCORDIA SAGITTARIA VE - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 66.948,00 IVA 20% INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22976"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE: RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'ALA SUD COMPLESSO PIRANESI (CENTRO SOCIO CULTURALE). LIQUIDAZIONE COMPENSI ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 S.M. E I.-EURO 589,15=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22977"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTI A) E B) E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.449,89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22978"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO- DITTA FONDACO RESTAURI CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 49.248,00 IVA 20% INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22979"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2007/2008. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. (EURO 38.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22980"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO GESTIONE SERVIZIO ASS. DOMICILIARE ANNO 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 44.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22981"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO DA VIA BARBIERO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA GAGLIARDI . CHIUSURA PROCEDIMENTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22982"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLO STUDIO DUODO E ASSOCIATI  DI TREVISO PER EFFETTUARE IL CONTROLLO DIAGNOSTICO, L'ANALISI E LA VERIFICA DEL BILANCIO E DEI LIBRI CONTABILI DELLA SOCIETÀ MOLIUS S.P.A.. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22983"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2007: APPROVAZIONE SPESA ED IMPEGNO DI SPESA RESIDUALE (EURO 210.892,65)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22984"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA FOTOGRAFICA "MANIFESTI CENNI VISIONI" DAL 10 AL 30 SETTEMBRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.691,56.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22985"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE CARLOTTA CASTAGNOLI ALLA PARTECIPAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CISEL  (IMPEGNO DI SPESA EURO 560,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22986"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA - SECONDO LOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA POTATURA, PULIZIA ED ALZAMENTO DELL'IMPALCATURA DI N. 5 PINUS PINEA SITI IN VIA COLELLI ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 634/2007 - EURO 948,00 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22987"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - QUARTO STRALCIO - INSTALLAZIONE DI UN RILEVATORE DI FUMO PRESSO LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BELLOTTO IMPIANTI DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE) - EURO 748,80 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22988"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LGS N. 163  12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SI.MA IMPIANTI SRL, PER INTERVENTO TECNICO DI RILEVAMENTO DEL RUMORE C.T. SCUOLA MATERNA PIAGET VIA BERCHET. IMPEGNO DI SPESA EURO 2220,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22989"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE SONIA SCATTOLIN ALLA PARTECIPAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DA CISEL (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.270.00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22990"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.L.: INTERRUZIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA) PER MALATTIA, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22991"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELL'ISTITUTO COSTANTE GRIS DI MOGLIANO VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22992"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22993"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE PAVAN FEDERICA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22994"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. FEDERICO ZANCHETTIN DI TREVISO PER ATTO DI CITAZIONE DI TERZO NELLA CAUSA PROMOSSA DAL SIG. DENIS BISON C/TELECOM ITALIA SPA E COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22995"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2007 - INCARICO ALLE DITTE COMFORT SNC - FLOWER GLOVES SRL - SQUILLANTE - IMPORT OEURO 9.958,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22996"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2007 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA - SOFID SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22997"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. LIQUIDAZIONE COMPENSO ARCH. MINATI PAOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22998"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI EURO 4.506,42 PER GETTONI DI PRESENZA DEL II TRIMESTRE 2007 DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA COMMISSIONE ELETTORALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22999"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 5^ EROGAZIONE ANNO 2007 (EURO 4.087,20)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23000"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COMUNITÀ ANNO 2007, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 59 DEL 27.02.2007 ( EURO 3.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23001"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI ANNO 2007, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 55 DEL 27.02.2007 ( EURO 14.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23002"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, PER IL PERIODO DAL 01/07 AL 31/12/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 113.985,43.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23003"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILI D'ARGENTO 2007. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI LUGLIO PER EURO 2.700,54=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23004"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>REG. CE. N. 2707/2000, MODIFICATO DAL REG. CE 816/2004: RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO-CASEARI. RINNOVO INCARICO ALLA DITTA TE.BE.SCO. SRL. - PERIODO 01.09.2007 - 31.08.2009. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23005"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z.A.: MODIFICA PERIODO CONGEDO PARENTALE  (ASTENSIONE FACOLTATIVA) PER IMPREVISTI MOTIVI FAMILIARI, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23006"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE AL CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE - RICCIONE 19-22 SETTEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 210,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23007"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO ESISTENTE.ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA E CHIUSURA OPERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23008"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA CONTRATTO DI APPALTO PER LA FORNITURA, IN COMODATO GRATUITO, DI APPARECCHI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI EX ART. 146 C. 3 C.D.S. DITTA CI.TI.ESSE - ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 57.600,00 C/IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23009"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DEGLI ELABORATI CARTOGRAFICI DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. N. 24 PER IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. N. 30, DI ADEGUAMENTO AL PALAV E PER LE ZONE AGRICOLE APPROVATA CON D.G.R.V. 3321/06 E SOVRAPPOSIZIONE DELLE VARIANTI EFFICACI NUMERATE DALLA 32 ALLA 72 NELLE TAVOLE DEL PRG SERIE 13.1. PRESA D'ATTO. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23010"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z.E.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 03.08.2007 AL 02.11.2007, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23011"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. DA LIO EUGENIO -   CONCESSIONE AREA N. 241/C   DEL CIMITERO DI MOGLIANO V.TO - CAPOLUOGO (ENTRATA EURO 1.406,26)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23012"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI E NUOVA CONCESSIONE SIGG. MARZARI SERGIO E CARBONE GIUSEPPINA PALMA (ENTRATA EURO 883,16).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23013"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CENTRO RICREATIVO ANZIANI PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23014"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE LUNA D'AGOSTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23015"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.500,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23016"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORREZIONE DI MERO ERRORE MATERIALE SU ALLEGATI A E B DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA 2° LOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23017"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO - IMPRESA APPALTATRICE FONDACO RESTAURI CON SEDE A VENEZIA. AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE PARTE DEI LAVORI EDILI ALLA DITTA EFFE COSTRUZIONI DI CHIRIGNAGO E LE OPERE ELETTRICHE ALLA DITTA E.C.A. ELETTROIMPIANTI DI MOGLIANO VENETO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23018"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, GAGLIARDI E RONZINELLA - 2° LOTTO - IMPRESA APPALTATRICE COIMA SRL DI MIRANO (VE) - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE ALLA DITTA IRRIGA SYSTEM DI ALBIGNASEGO (PD) LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23019"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AGGIORNAMENTO RACCOLTE PER UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2007 - DITTA I.T.C. SRL - TREVISO - IMPORTO EURO 102,96 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23020"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23021"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.481,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23022"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2007 SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2007 - EURO 2.470,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23023"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ AD INTERIM: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2007 - EURO 3.950,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23024"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA GIUDIZIARIA AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER RICORSO SRTAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO. AVV. CRISTIAN GIURIATO EURO 3.060,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23025"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA, FORMAZIONE AI PROGRAMMI APPLICATIVI. DITTA COMPUTER CENTER S.R.L. DI SILEA (TV). EURO: 2.112,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23026"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO 'ASSOCIANDO'  2007. PRESA D'ATTO PARTECIPANTI ED EROGAZIONE RELATIVO CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23027"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TERZO TURNO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2007 IN LIQUIDAZIONE SU STIPENDI  MESE DI AGOSTO 2007.  EURO 1.013,09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23028"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE STADIO PER IL RUGBY MAURIZIO QUAGGIA SITO IN VIA COLELLI. CONVENZIONE CON A.S.D. RUGBY MOGLIANO PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.750,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23029"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2007 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL - IMPORTO EURO 2.506,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23030"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.1000 STAMPATI "MODELLO APR4" PER UFFICIO ANAGRAFE PER L'ANNO 2007 - INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 720,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23031"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER IL MESE DI AGOSTO 2007 - EURO 3.995,46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23032"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI AGOSTO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 7.277,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23033"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTI SERVICE SOCIETÀ E REPERIBILITÀ STATO CIVILE MESE DI AGOSTO 2007 - EURO 1.880,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23034"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE PRELIMINARE: A)  ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D. LGS. 626/94, PRESSO ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, B) RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELL'ALA SUD COMPLESSO PIRANESI (CENTRO SOCIO CULTURALE). AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. ROBERTA GORI DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 4.797,44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23035"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN FABBRICATO DI E.R.P. VIA ALFIERI 27/29. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.955,06 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23036"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO AD USO UFFICI DI ALCUNI LOCALI DI VILLA LONGOBARDI - PIANO PRIMO - SITA IN VIA BERCHET. DITTA TERMOIDRAULICA BISON S.R.L. DI MOGLIANO VENETO (TV) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 23.400,00 I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23037"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI - LOTTO B) INTERVENTI SUI SERRAMENTI. DITTA SER. ALL. FER. SNC DI MOGLIANO VENETO APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 54.984,00 I.V.A.  20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23038"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI LUGLIO 2007 SU STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2007 - EURO 5.029,73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23039"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEI SIGG.RI FAVRETTO-DANIELI, A SEGUITO VARIAZIONE ISTAT  (EURO 77,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23040"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DELLA GESTIONE DEL FONDO COSTITUITO DAI FAMILIARI A FAVORE DELLA SIG.RA D.Z.A. (EURO 1.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23041"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE- NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI LUNGO LA VIA RONZINELLA DITTA SEGNAL SERVICE  SNC. EURO 11.700,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23042"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI, VIA RONZINELLA - SECONDO LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SPIM S.P.A. SOCIETÀ MUNICIPALIZZATA PER ESEGUIRE UNA NUOVA FORNITURA IDRICA AD "USO IRRIGUO" - EURO 826, 62 IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23043"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI . APPROVAZIONE SAL N. 2 - CORRISPONDENTE AL FINALE - DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 21.991,51 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23044"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. N.  448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON 3 MINORI) E ART. 66, COME MODIFICATO DALL'ART. 74 D. LGS. N. 151/2001 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO APRILE - GIUGNO 2007. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23045"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SUPPORTO AL SERVIZIO BIBLIOTECA. COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS COMUNICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.= IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23046"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA 2° LOTTO.  IMPRESA APPALTATRICE  COIMA S.R.L. DI  MIRANO (VE) -  AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE ALLA DITTA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. DI S. MARIA DI SALA (VE) PARTE DEI LAVORI EDILI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23047"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STR. FABBRICATI C.LI LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI. AUTORIZZAZIONE ALLA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. A SUBPPALTARE I LAVORI RELATIVI ALLA PARZIALE REALIZZAZIONE DEL RIVESTIMENTO ESTERNO PRESSO LA SC. A. FRANK E IL CINEMA ALL'APERTO DI PIAZZETTA DEL TEATRO AI LAVORATORI AUTONOMI FURLANETTO ROMEO DI MUSILE DI PIAVE (VE) E NARDER DOMENICO DI PONTE DI PIAVE (VE) - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23048"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DISDETTA POLIZZA N. 20003 "TUTELA LEGALE" DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. - E NUOVA ATTIVAZIONE  CON LA COMPAGNIA UNIPOL SPA. EURO 2443,34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23049"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO PER IL RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DALL'ING. MARIO MERIGLIANO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.657,66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23050"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SOSTA    IN PROSSIMITÀ FERMATE AUTOBUS .AFFIDAMENTO  INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ING. A. MARTINI. EURO 18.360,00 IVA COMPRESA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23051"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SECONDO LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GLORIA CAROLI DI MESTRE - VENEZIA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA DI VIA OLME. EURO 9.118,80 IVA E CNPAIA COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23052"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 8 DEL D.LGS. 626/1994 E S.M. E I.: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ING. GLORIA CAROLI PER EURO 12.959,95= INARCASSA ED I.V.A. INCLUSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23053"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS.  IMPEGNO DI SPESA EURO 105,60 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23054"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI DI LEGGI D'ITALIA E LEGGI REGIONALI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007. EURO 926,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23055"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED HOSTING PER IL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA BOOKMARKWEB. DITTA SPAZIO PIÙ MULTIMEDIA SRL. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.020,00.= IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23056"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.R.: CONCESSIONE CONGEDO MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 2.07.2007, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23057"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE "PER FILO E PER SEGNO 2007" ALLA DITTA MOGLIANO AMBIENTE SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA ESCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23058"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 660 DEL 20/07/2006 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ON LINE "IL SOLE 24 ORE". IMPEGNO DI SPESA EURO 288,00 (IVA INCLUSA) SUL BILANCIO ANNO 2007 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO PLURIENNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23059"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL NOTAIO DOTT. MASSIMO LUIGI SANDI PER L'ATTO DI ACQUISTO DELLE AZIONI VERITAS. EURO 245,90=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23060"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE FAVARO FRANCO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE ORGANIZZATO DALLA DE.A. (DEMOGRAFICI ASSOCIATI) DALL'8 AL 12 OTTOBRE 2007 A VIAREGGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23061"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A E.F.F.E. EDITING PER REALIZZAZIONE DI UNA PUNTATA DELLA TRASMISSIONE VACANZE &amp; VACANZE SULLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23062"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG. MASSARO ANTONIO, SINISTRO DEL 02.04.2007 EURO 265,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23063"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI EURO 4.050,00 ALLA DETERMINAZIONE N.486/2007 AVENTE AD OGGETTO: "SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 13.800,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2007."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23064"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE METROPOLITANA PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO.  LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2007 (EURO 2.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23065"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 68.400,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23066"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELDASOFT S.P.A. PER L'ORGANIZZAZIONE DI 3 GIORNATE DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE ALICE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.040,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23067"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI, VIA RONZINELLA - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ERIO CALVELLI PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA  MANUTENZIONE DEL CAMPO PRINCIPALE - EURO 14.365,41 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23068"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA COMPRENSORIALE, PER ESAMI, PER N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C POS. EC. C1 PRESSO SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE EURO 525,66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23069"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 . DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 49.680,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23070"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANNUO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 10.330,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23071"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 34.314,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23072"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 15  DEL 17/01/2007, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 4.390,97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23073"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2007 - 30/06/2007 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 18.360,48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23074"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2007. AFFIDAMENTO FORNITURE SERVIZI CONNESSI ALL'INIZIATIVA A SOGGETTI DIVERSI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.050,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23075"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - LIQUIDAZIONE ALLA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) DEI LAVORI AFFIDATI CON  D.D. 267 DEL 12.04.2007 - EURO 1.496,29 IVA 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23076"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. SESTO IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23077"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO   ANNO SCOLASTICO 2006/2007. ACTV DI VENEZIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 132,40  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23078"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23079"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPROCE PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23080"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA CONCESSIONE CELLETTA CINERARIA SIG. MARIAN RICCARDO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23081"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 4^ EROGAZIONE ANNO 2007 (EURO 5.915,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23082"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C. GENERALE STIPULATA CON SAI ASSICURAZIONI. RIMBORSO A INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 19.991,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23083"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>STUDIO DI FATTIBILITÀ PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAIZONE DI UNA RETE PER LA COPERTURA WIFI NELLE FRAZIONI DI ZERMANE E CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA  DB INFORMATICA SNC. EURO 2.760,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23084"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>L'ESTATE MOGLIANESE 2007 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER RASSEGNA DI JAZZ AL CIRCOLO CULTURALE CALIGOLA, RASSEGNA DI CINEMA ALL'APERTO ALLA DITTA TARGET DUE E AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI CATERING ALLA SOC. PARTECIPATA DEL COMUNE MO.SE. ASSUNZINE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.950,00 (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23085"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 447 DEL 23.05.2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23086"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2007 - DIRIGENTI EURO 50.908,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23087"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM MESE DI LUGLIO 2007. EURO 950,23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23088"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2007. EURO 2.470,98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23089"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.L.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23090"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL SIG. DA LIO EUGENIO, PER RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI (EURO  2.603,99)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23091"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CAMBIAMENTO RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO 'HOTEL AMBASCIATORI' DI MILANO. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 447 DEL 23.05.2007. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23092"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CAMBIAMENTO RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO 'MISE EN PLACE - FORNITURE PER LA RISTORAZIONE- NOLEGGIO'. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 471 DEL 05.06.2007 E CONSEGUENTE LIQUIDAZIONE FATTURA DI EURO 1.555,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23093"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE SOGLIE MASSIME DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE. ANNO 2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23094"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILI D'ARGENTO 2007. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI GIUGNO PER EURO 2.909,85=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23095"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2007 - EURO  3.995,46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23096"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI GIUGNO SU STIPENDI DI LUGLIO 2007.  SPESA EURO 4.733,87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23097"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI LUGLIO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 7.277,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23098"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GIUGNO 2007 TERZO TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, SU STIPENDI MESE DI LUGLIO: EURO 932,04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23099"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTI SERVICE SOCIETÀ E REPERIBILITÀ STATO CIVILE MESE DI LUGLIO 2007. EURO 1.880,78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23100"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE  MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2007 -  (EURO 1.078,75).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23101"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2007 AI MESSI, USCIERE, AUTISTA  E CUSTODE CIMITERIALE - INCARICO ALLA DITTA COM.FOR.T. SAS  DI CASALE SUL SILE - TREVISO - IMPORTO EURO 1664,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23102"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA (RN) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 500,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23103"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA (RN) - ULTERIROE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23104"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO DA VIA BARBIERO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA GAGLIARDI . AFFIDAMENTO INCARICO DITTA  PIANTE VARROTO ROBERTO. EURO 704,00IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23105"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEI RESIDENTI NEL COMPRENSORIO RONZINELLA PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA DISINFESTAZIONE CONTRO LA ZANZARA TIGRE - AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23106"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMPRENSORIO RONZINELLA - ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI PARI AD EURO 1605,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23107"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PARCHEGGIO DI VIA PIA (PIANO DI RECUPERO COMPARTO 6MC) INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO AL PERITO INDUSTRIALE ANGELO GOLFETTO DI MIRANO (VE) - EURO 4.896,00 CNPAIA E IVA COMPRESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23108"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125 - AFFIDAMENTO INCARICHI A DITTE DIVERSE PER SERVIZI E FORNITURE NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO COMPLESSIVO EURO 20.747,50 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23109"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 604,88.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23110"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DANNO CAUSATO DAL MALTEMPO SU UNA LINEA ELETTRICA DEDICATA ALLE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIMITERO CENTRALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA PERUZZO VALTER CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV). EURO 1.232,66 IVA 20% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23111"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE IV STRALCIO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SERVIZIO GESTIONEE SVILUPPO VIABILITÀ. EURO 3.818,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23112"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIMO LOTTO. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 8 DEL D. LGS. 163/2006 E S. M. E I. - DITTA FONDACO RESTAURI CON SEDE A VENEZIA - EURO 103.140,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23113"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PRELIMINARE DENOMINATO " NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO MOGLIANO-OVEST -TERRAGLIO ". LIQUIDAZIONE DI SPESA PREVISTA ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 COMMA 5. EURO. 7.490,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23114"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO SUL FABBRICATO ADIACENTE IL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI  DENOMINATO "EX MACELLERIA" - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TESSARI ANDREA CON SEDE A ZELARINO (VE) - EURO 4.950,00. IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23115"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, GAGLIARDI E RONZINELLA. 2° LOTTO". DITTA COIMA S.R.L. EURO 483.600,08.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23116"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2007. LIQUIDAZIONE ACCONTO SULLA SPESA PER FORNITURE PASTI A DOCENTI SOSTENUTE DALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MO.SE. S.P.A. NEL  PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 34.670,02=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23117"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA "LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO IL TRATTO DI VIA VANZO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23118"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI. AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. DI CONCORDIA SAGITTARIA A SUBAPPALTARE I LAVORI RELATIVI ALLA RIMOZIONE E POSA DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLE PIAGET E ARCOBALENO ALLA DITTA ISOTECNO S.R.L. DI JESOLO (VE) - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23119"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI. IMPRESA APPALTATRICE BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A CONCORDIA SAGITTARIA - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE LAVORI DI PARZIALE DEMOLIZIONE D'INTONACO ALLA DITTA OSMANOSKY SEJAT CON SEDE A S. STINO DI LIVENZA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23120"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO "I", OLTRE A INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE IN ALLOGGI DI PERSONE SEGUITE DAL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 4.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23121"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA SPESE CONDOMINIALI SU ALLOGGI IN CONVENZIONE (EURO 2.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23122"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ATTIVAZIONE DI NUOVO ALLACCIO IN VIA BERCHET E DI CUI A CODICE  CLIENTE  321741169 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DI ASSOCIAZIONI PRESSO ALCUNI LOCALI DI VILLA LONGOBARDI, PIANO PRIMO- IMPEGNO DI SPESA EURO 499,18=I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23123"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PARI AD EURO 70.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23124"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO DI 'ESTATE MOGLIANESE 2007' ALLA DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. &amp; C. S.N.C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.908,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23125"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "L'ARTEGRAFICA" SNC PER LA STAMPA MATERIALI RELATIVI AL CONCORSO DI PITTURA E FOTOGRAFIA 2007 DEL PROGETTO COMUNICULTURA: "INTERCULTURA E TERRITORIO: IMMAGINI E SUGGESTIONI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 752,62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23126"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE 3° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA - ANNO 2007. SIG.RA  GHEDIN DANIELA. IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23127"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. QUINTO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23128"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALETICA STRADALE. APPROVAZIONE CAPITOLATI D'APPALTO PER MANUTENZIONI ORDINARIE.IMPEGNI DI SPESA. INDIZIONE GARE D'APPALTO. EURO 88.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23129"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2005. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI (EURO 156.939,12 - ENTRATA EURO 115.939,12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23130"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA ISCEA S.A.S. SUL TEMA: "COME GESTIRE L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D. LGS N. 163/2006)" ALLA DIPENDENTE SIG.RA BISON FRANCESCA (IMPEGNO DI SPESA EURO 385,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23131"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ¿LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE¿, ORGANIZZATA DALL¿ "ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI" DI CASIER PER IL GIORNO 9 LUGLIO 2007. EURO 145,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23132"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA AL GEOM MARIO VIANELLO TREVISO PER N. 140 ORE PER L?ANNO 2007  EURO 7.000,00 (COMPRESI C.P. E I.V.A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23133"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG. CERVARO LUIGI PER SINISTRO DEL 31.032007 EURO 150,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23134"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE N. 20003 PERIODO 01.01.2006 AL 31.12.2006, STIPULATA CON LA COMPAGNIA EUROP ASSISTANCE. EURO 324,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23135"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI. - ELENCO N. 1/2007 - EURO 17.600,79=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23136"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01/04/2007-30/06/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.313,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23137"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 193 DEL 15.03.2007. INTEGRAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE DI EURO 6.732,00= ONERI ED IVA INCLUSI, A FAVORE DEL R.T.P. CON CAPOGRUPPO ING. CLAUDIO DE MARCO, PD. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  PROGETTAZIONE DEFINITIVA PRIMO LOTTO, PER LA RICALCOLAZIONE DELLE STRUTTURE A SEGUITO DI VERIFICA SISMICA, SCUOLA ELEMENTARE G. VERDI DI VIA FAVRETTI A MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23138"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA": SVINCOLO FIDEJUSSIONE BANCARIA COSTITUITA A GARANZIA DI SOMME EROGATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23139"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOTE DI TRASCRIZIONE DEL DECRETO ESPROPRIO N. 7/2006 (ESPROPRIO STRADA DELL'ECOCENTRO). RETTIFICA NOTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 516,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23140"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - II° SEMESTRE 2007 - DITTA MAGAZZINI CARTA RUMOR VICENZA - IMPORTO EURO 1.000,00 IVA/C:-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23141"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA E DELL'OSSARIO CINERARIO REALIZZATI IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. L.GS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 161,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23142"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO IN MANUTENZIONE AL SISTEMA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE PRESSO MAGAZZINO - DITTA ORA TRE S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 290,71.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23143"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRONTA ACCOGLIENZA DEI MINORI N.P., N.K., N.S. PRESSO LA COMUNITÀ "PUNTO RIFUGIO" DI VERONA (EURO 150,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23144"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SIG. FABIO BALDAN A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23145"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>BUSATO SERGIO: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL 2° SETTORE "SERVIZI ALLA PERSONA" - 1° SERVIZIO "CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIOE VOLONTARIATO, TURISMO", CON DECORRENZA 01.07.2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23146"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA PEDONALE ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA CADUTI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA FORMENTIN SNC. EURO 34.946,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23147"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO UNICO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. CONTRIBUTO ANNO 2007. (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23148"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2007 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA "SOCIETA' PARTECIPATA DAL COMUNE" - MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 58.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23149"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2007 (EURO 52.790,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23150"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REIMPIANTO DELL'ALBERATA STORICA LUNGO LA SS. 13 "TERRAGLIO" A MOGLIANO VENETO - PARZIALE MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI INCARICO APPROVATO CON DD. 215 DEL 14.03.2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23151"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI CARICA E DI FINE MANDATO, ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 16/2007 IN RIDUZIONE PER EURO 3.250,00 ED IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2007 DI EURO 68.914,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23152"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STUDIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SULLA SS 13 ( A NORD INTERSEZIONE VIA RONZINELLA ). SOSTITUZIONE ELABORATI PROGETTUALI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23153"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE. APPROVAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZADEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUNGO LA SS 13.  SOSTITUZIONE ELABORATI PROGETTUALI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23154"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z.A.: CONCESSIONE PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23155"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA A FAVORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 'TOTI DAL MONTE' ANNO 2007. EURO 28.600,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23156"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2007. 2° ACCONTO SPESA DI GESTIONE DEL SERVIZIO SOSTENUTA DALLA MO.SE. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 169.961,10.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23157"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE AL VINCITORE DELLA SEZIONE ITALIANA DEL PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO FRANCESCO PECORARO DI EURO 7.500,00=   COME INDICATO NEL BANDO E REGOLAMENTO  APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 53 DEL 27.02.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23158"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO  PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - ANNO 2007  (EURO 547.000,00) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLA 1° E 2° RATA QUOTA RICOVERI ED AFFIDI E DEI SECONDI 4/12 QUOTA CAPITARIA;  CONGUAGLIO DEI PRIMI 4/12 QUOTA CAPITARIA  (EURO 263.107,11)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23159"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.911,89.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23160"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLE RIVISTE TELEMATICHE "VIGILARE SULLA STRADA" E "UFFICIOCOMMERCIO.IT" PER L'ANNO 2007. DITTA MAGGIOLI S.P.A. SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 456,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23161"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER UN'ANALISI DELLO STATO DELL'ATTUALE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA E REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITÀ ALLA DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23162"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZOATA PER MANUTENZIONE DI STRADE  COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO  E ELENCO PREZZI. IMPEGNO DI SPESA . INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO  70.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23163"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA BELLOTTO IMPIANTI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE VIA XXIV MAGGIO. IMPORTO EURO 109.238,12 IVA ED ONERI COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23164"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 1200 STAMPATI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2007- INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)- IMPORTO E. 1.396,80 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23165"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI, LOTTO B) INTERVENTI SUI SERRAMENTI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I.- EURO 985,51=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23166"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SPONCHIADO LINO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA LUNARI/BOSCHIERO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23167"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI DIRIGENTI COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004/2005. EURO 60.679,84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23168"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 384 DEL 10.5.2007 CON OGGETTO: "ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2007". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23169"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE O.V.: TERMINE CONCESSIONE PERMESSO AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23170"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 397 DEL 17.05.2007: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL 3° SETTORE "GESTIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO". RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23171"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 411 DEL 21.05.2007 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI PRIMO LOTTO. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. LGS. 163/2006 - CORREZIONE ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23172"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIQUIDAZIONE COMPENSO PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.658,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23173"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM MESE DI GIUGNO 2007. EURO 950,54.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23174"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE/III STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE INTERO INTERVENTO. STUDIO S.M. ENG. . EURO 32.481,29 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23175"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PRELIMINARE DENOMINATO " NUOVA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO MOGLIANO OVEST-TERRAGLIO". IMPEGNO DI SPESA PREVISTO ART. 92 DEL D.LGS 163/2006 COMMA 5 . EURO 7.490,00 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23176"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.500,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'ATTORE ....SI NASCE?' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO' NELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO DURANTE IL CORRENTE ANNO EX ARTT. 5 E 6 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 89 DEL 22.03.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23177"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE SECCO STEFANO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.501,52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23178"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CATTERING NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE E ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ANZIANI ANNO 2007 (EURO 959,20)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23179"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 164,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23180"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. PAOLO RUFFILLI PER IL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.275,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23181"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI MAROCCO, SITE IN VIA POERIO E VIA NUOVA EUROPA A MOGLIANO VENETO- AFFIDAMENTO LAVORI INERENTI ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI ALLA DITTA VARROTO HOBBY VERDE S.A.S. - EURO 7.572,00=IVA 20% INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23182"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO DI STRUTTURE ESISTENTI ALLE NORME DEL D. LGS 626/1994 E RISTRUTTURAZIONE ATRIO DELLA "SCUOLA MATERNA OLME" DI VIA OLME A MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA "COSTRUZIONI 2000 SNC" DI ZAMUNER E DONADEL- EURO 13.570,00=IVA 10% INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23183"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2007 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 23.400,00 IVA C. (D. LGS. N.163/2006 E S.M.I.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23184"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA ANNO 2007 AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, COMMISSIONE ELETTORALE E FORMAZIONE GIUDICI POPOLARI, COMMISSIONI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 9.350,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23185"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER LO SPOSTAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA SU CONTRATTO PER LA  FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SITO IN VIA CORTELLAZZO 28A DI CUI A CODICE CLIENTE 338 837 305. IMPEGNO DI SPESA EURO 207,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23186"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2006/2007 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE DUE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 490,80).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23187"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 3 MACCHINE CALCOLATRICI - OLYMPIA MOD. CPD 3212 PER USO UFFICIO -  DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 284,40  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23188"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI REPERITI DALLA SOCIETÀ S.P.L. S.P.A. E DATI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SEDI UFFICI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2007. EURO 125.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23189"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ATTI AL CATASTO TERRENI E DENUNCIA DI VARIAZIONE AL CATASTO DEI FABBRICATI DEL COMPLESSO SCOLASTICO "DANTE ALIGHIERI" DI VIA ROMA A MOGLIANO VENETO. INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO AL GEOM. CARMELO GAROZZO CON STUDIO PROFESSIONALE A ZERO BRANCO (TV).-EURO 1.248,00 CNPAIA E IVA 20% COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23190"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 196 DEL 2007. INTEGRAZIONE ONORARIO PROFESSIONALE DI EURO 2.692,71= ONERI ED IVA INCLUSI, A FAVORE DEL PERITO INDUSTRIALE PIERLUIGI FASAN PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INERENTE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I SEGUENTI PLESSI SCOLASTICI:"A.VESPUCCI", "A.FRANK", "MARCO POLO", "MONTESSORI", "CASA DEL BAMBINO", "LILLIPUT".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23191"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  "PROGETTO SICUREZZA STRADALE" - SETTORE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA PER  EURO 8.202,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23192"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2007. EURO 2.470,98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23193"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO PARZIALE ALL'INAIL SEDE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA 2.379,09.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23194"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- IV STRALCIO .IMPEGNO DI SPESA  INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SERV. GEST. VIABILITÀ. EURO 3.818,72.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23195"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI EURO 3.374,06 PER IL RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2007, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 80 D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23196"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA SCENDISCALE BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2007. EURO 252,00.= IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23197"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILI D'ARGENTO 2007. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI MAGGIO. EURO 5.976,86=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23198"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI S.P.A - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007. EURO 47.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23199"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DELLA SIG.RA SCATTOLIN MONICA A DECORRERE DAL 07.06.2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23200"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI MAGGIO SU STIPENDI DI GIUGNO 2007.  SPESA EURO 5.372,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23201"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTI SERVICE SOCIETÀ E REPERIBILITÀ STATO CIVILE MESE DI GIUGNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.880,78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23202"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI GIUGNO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 7.072,26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23203"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2007 TERZO TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, SU STIPENDI MESE DI GIUGNO: EURO 1.094,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23204"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2007 - EURO  3.995,46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23205"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/9 E OPERE PUBBLICHE ESTERNE ALL'AMBITO. PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE ART. 4 LETTERA A DELLA CONVENZIONE REP. 3681 DEL 07.10.2003. ESAME DELLE OSSERVAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23206"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. N. 125 COMMA 8 DEL D. LGS N. 163 DEL 2006.- INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23207"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AZIONI DELLA COSTITUENDA VERITAS S.P.A. NELLA MISURA DI N. 10 AZIONI. COMUNE DI VENEZIA. EURO 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23208"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI GEOM. SPONCHIADO LINO, LIBRALATO CRISTINA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE PER CONTO DELLA DITTA S.P.L. SPA DI MOGLIANO VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23209"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI MAROCCO, SITE IN VIA POERIO E VIA NUOVA EUROPA A MOGLIANO VENETO- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TREVI MAIS SNC- EURO 38.943,84= I.V.A. 4% INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23210"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI N° 4 IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SICONTRAF SRL PER RIPARAZIONE CARRELLI SEMAFORICI CON RADIOCOMANDO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23211"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N°. 1 MISURATORE LASER PD 42, PER UFFICIO TECNICO - DITTA HILTI ITALIA S.P.A. - IMPEGNO EURO 501,60 I.V.A. 20% INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23212"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE SCOOTERMANIA, FRANCHIN ENGINEERING, F.LLI MINTO, HTM, BUSATO ROBERTO, SIMION MAURO PER COMPLESSIVI EURO 1572,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23213"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI RIQUALIFICAZIONE  SEGNALETICA STRADALE .  APPROVAZIONE INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA  DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUNGO LA SS13. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARIE DITTE. EURO 6.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23214"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "NITEPARK" PER LA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL PROGETTO GIOVANI DENOMINATA "SUMMER NITE LOVE FESTIVAL" (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23215"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVI PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLA VIOLAZIONI ALL'ART. 146, C.3 DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23216"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 13.800,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23217"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23218"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO FORNITURA PER L'ANNO 2007 DI BUSTE INTESTATE DI VARIE MISURE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA MAGGIOLI SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23219"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG. POZZOBON ANDREA SINISTRO DEL 22/12/2006. EURO 102,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23220"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N° 110 DEL 16/2/2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1250,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23221"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA FOLTRAN BARBARA, SINISTRO DEL 06.03.2007.- EURO 190,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23222"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE CON L'ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELLA ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE C2/9. ACQUISIZIONE AREE MEDIANTE PROCEDURA ESPROPRIATIVA. AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO AL GEOM. SERGIO RUZZA. EURO 1.435,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23223"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA FERRAMENTA ZOTTARELLI S.N.C. PER FORNITURA MATERIALI ASPORTATI DAI CIMITERI DI ZERMAN E CAMPOCROCE A SEGUITO DI FURTI (IMPEGNO DI SPESA EURO 195,40).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23224"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PARI E DISPARI - PROGRAMMI DI PROMOZIONE E COSTITUZIONE ORGANISMI DI PARITÀ FINANZIATI DALLA REGIONE VENETO. INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DIOGENE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.265,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23225"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA BOUCEKKA NOURIA, DEL FIGLIO MOUSSAOUI FETHI E DI 4 MINORI (EURO 1.030,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23226"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA TELEFONICA DI BASE IN VIA C.A. DALLA CHIESA, 1/C A SERVIZIO DEL BOCCIODROMO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 96,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23227"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK  EDITORE SRL - TORRIANA RN - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.000,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23228"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>USO PALESTRE COMUNALI IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI.  ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AI GESTORI CONVENZIONATI (EURO 2.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23229"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPORTESTATE 2007. APPROVAZIONE PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.100,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23230"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.R.: CONGEDO DI MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 22.05.2007, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23231"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>XIX° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 'GIUSEPPE BERTO' 8 E 9 GIUGNO 2007. AFFIDAMENTO FORNITURE SERVIZI DIVERSI PER SVOLGIMENTO PROGRAMMA EVENTI COLLATERALI E CERIMONIA DI PREMIAZIONE. ATTRIBUZIONE INCARICO DI PRESENTAZIONE DELL'EVENTO ALLA DOTT.SSA MARIA PIA ZORZI. RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER ALCUNI GIURATI.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE EURO 15.737,50=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23232"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "L'ATTO NOTARILE IMMOBILIARE DELL'ENTE LOCALE" IL GIORNO 18 GIUGNO 2007 ORGANIZZATO DALLA FORMEL S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 810,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23233"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2006/2007- FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA.  INDIVIDUAZIONE FORNITORE E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 53,52)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23234"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGC N. 156 DEL 08.04.2003 E 259 DEL 29.06.2004 MO.SE SPA SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI ANNO 2007.  IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 353.650,00 IVA/C. PER CANONE ED ADEGUAMENTO ISTAT PROVVISORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23235"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE 'LIBERA.... MENTE...INSCENA' DI VENERDI' 1 GIUGNO 2007. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI AUDIO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA 'SONIC SERVICE' E DI CATERING ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MO.SE. S.P.A.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.200,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23236"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2007. EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23237"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EUROTOURS SNC. EURO 13046,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23238"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO E SPERIMENTALE  DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO DI MOGLIANO VENETO E LE DUE ZONE ARTIGIANALI/INDUSTRIALI. AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA CSSA.  EURO 26.100,00.= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23239"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LGS N. 163 DEL 12.04.2006 ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO IN ECONOMIA ALLA DITTA TREVIMAIS SNC, PER LA SISTEMAZIONE DEL VIALE DI ACCESSO  DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.390,00 IVA/C. (10%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23240"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. DITTA CARROZZERIA TOZZATO S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23241"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI VARI PER UFFICIO ALLOGGI PER L'ANNO 2007 - INCARICO DITTA LITOGRAF - MOGLIANO VENETO - IMPORTO EURO 931,44  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23242"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA BALAUSTRA DELLA SALA CONSIGLIARE DEL MUNICIPIO DI PIAZZA DEI CADUTI. - DITTA COSTRUZIONI 2000 SNC, DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A SALDO, EURO 13.442,00 I.V.A. 10% INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23243"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STRAORDINARIO DI ASPORTO RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23244"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R.V. 03.12.2003 N. 67- AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO, PER LA VERIFICA STRUTTURALE E REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER IL RISANAMETNO DEL QUADRO FESSURATIVO DELLA SCUOLA MATERNA "G.RODARI" DI VIA FAVRETTI, ALL'ING. FRANCO FORCELLINI IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ VENICE PLAN INGEGNERIA DI MESTRE - EURO 18.360,00= (ONERI ED I.V.A. INCLUSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23245"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ANNUO DI TARATURA PRESSO CENTRI SIT DELL'APPARATO AUTOVELOX 104/C2. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 810,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23246"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ATHENA RESEARCH S.R.L. DAL TITOLO: 'IL CERIMONIALE COME STRUMENTO DI AZIONE POLITICA E CIVICA' DA PARTE DELLA DIPENDENTE EDDA SOLIGO DI LUNEDI' 4 GIUGNO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 300,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23247"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO GARA D'APPALTO "LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO IL TRATTO DI VIA VANZO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23248"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>XIX° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA SAGGIO POSTUMO DELLO SCRITTORE DAL TITOLO 'ELOGIO DELLA VANITÀ' ALLA DITTA 'EDIZIONI MONTELEONE S.A.S.' DI VIBO VALENTIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23249"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY IN VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA 2° LOTTO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23250"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 3^ EROGAZIONE ANNO 2007 (EURO 11.404,66).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23251"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI INSTALLAZIONE PELLICOLA ADESIVA DI TIPO RIFLETTENTE SUL VANO DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA ROMA- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. - EURO 3.278,00= I.V.A. 10% INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23252"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2007 DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 846,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23253"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 845,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23254"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE PER AFFIDAMENTO LAVORI, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO ASL 9 E CENTRO SOCIALE VIA XXIV MAGGIO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23255"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>XIX° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 'GIUSEPPE BERTO'. PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA GIURIA. INCONTRO A MILANO DEL 24 E 25 MAGGIO 2007 PER NOMINA DELLE CINQUINE FINALISTE PRESSO IL CENTRO STUDI MANZONIANI. ACQUISTO LIBRI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER UNA SOLA NOTTE ALL'HOTEL AMBASCIATORI. RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL DOTT. MARIO BAUDINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMLESSIVI EURO 10.575,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23256"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO MUTAZIONE DENOMINAZIONE SOCIETÀ DA "GREGGIO &amp; C. -VENEZIA STUDIO DI INGEGNERIA S.A.S." A "VENICE PLAN INGEGNERIA S.R.L.".   -NESSUN IMPEGNO DI SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23257"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DAL LABORATORIO FLEMING B DI MESTRE, AL PATRIMONIO COMUNALE, DI N. 1 ARMADIO A 2 ANTE CON SERRATURA, COMPLETO DI FRIGO BAR AD INCASSO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23258"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (RIFACIMENTO TRATTI MARCIAPIEDE VIE NUOVA EUROPA/ MARIGNANA E PAVIMENTAZIONE PASSERELLA PEDONALE VIACARDUCCI). DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 13.020,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23259"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO  PROFESSIONALE PER  LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  INERENTI LA CARATTERIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA SOSTA NELL'AREA CENTRALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO . EURO 19.985,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23260"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA A MODULO CONTINUO E CARTA COLORATA - DITTA MAGGIOLI SPA -  ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23261"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55  -  QUOTA APPARTAMENTI E SALDO QUOTA RICOVERI ED AFFIDI ANNO 2006; IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PRIMI 4/12 QUOTA CAPITARIA  ANNO 2007. (EURO  212.703,70)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23262"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIGILI D'ARGENTO 2007. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI APRILE. EURO 4542,66=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23263"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO B) INTERVENTI SUI SERRAMENTI - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA-SERR. ALL. FER. S.N.C. CON SEDE  A MOGLIANO VENETO TV - EURO 119.341,06= ONERI PER LA SICUREZZA ED I.V.A. 20% INCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23264"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA - BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A CONCORDIA SAGGITTARIA (VE) - EURO 100.895,62= ONERI PER LA SICUREZZA ED I.V.A. 20% INCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23265"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA CONTRATTO LOCAZIONE CON I SIGG.RI TOZZATO ALDO E TOZZATO MORENA E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA BRIKI EP RAOUAFI AMEL. (EURO 2.560,00 - ENTRATA EURO 700,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23266"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI ANNO 2007 AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 265/1999 E D.M. 6 AGOSTO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23267"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO AI SENSI L.R. 28/91  ANNO 2006 (EURO 67.477,67)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23268"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. DI ATTIVAZIONE DI UNA LINEA ADSL IN VIA RONZINELLA 176 PRESSO LA SEDE DEL SERVIZIO PROGETTO COMUNITÀ E SPORTELLO ARCOBALENO. IMPEGNO DI SPESA EURO 190,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23269"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.077,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23270"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI IN SITO PER LA VERIFICA DEI SOLAI DEI PILASTRI E DELLE TRAVI ATTRAVERSO INDAGINI COMBINATE PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. VERDI DI VIA FAVRETTI, ALLA DITTA METRALAB DI EZIO GIUFFRÈ CON SEDE A PADOVA- EURO 4.200,00 IVA COMPRESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23271"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE CENTRALI TERMICHE PRESSO EDIFICI COMUNALI SERVIZIO C). IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS N. 163/2006 EURO 1582,05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23272"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (EURO 402,84).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23273"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA. DITTA DOME S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.140,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23274"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA BOUCEKKA NOURIA, DEL FIGLIO MOUSSAOUI FETHI E DI 4 MINORI (EURO 515,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23275"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO TRA I SOGGETTI TUTELATI DALLA POLIZZA RC PATRIMONIALE DELLA DIPENDENTE SIG.RA MINELLO ANNA MARIA. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER EURO 91,76=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23276"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE 1 ^ TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2007.  IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23277"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N° 1 SOFTWARE PROGRAMMA PRIMUS REVOLUTION (PROGRAMMA DI COMPUTO METRICO E CONTABILITÀ LAVORI) E N° 3 AGGIORNAMENTI PROGRAMMA PRIMUS DALLA VERSIONE SYSTEM ALLA VERSIONE REVOLUTION, PER UFFICIO TECNICO- DITTA ACCA SOFTWARE SPA. IMPEGNO EURO 799,20 IVA 20% INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23278"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA NAYATE SOUAD E 2 MINORI (EURO 4.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23279"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/34 E PARCO FLUVIALE EX COTONIFICIO - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELL'ING. GIOVANNI CROSATO. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23280"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE E OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE AL FORUM NAZIONALE DI ABANO TERME IL 24 E 25 MAGGIO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 415,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23281"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI - ANNO 2006. SPESA EURO 29.018,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23282"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PROGETTI SERVICE SOCIETÀ E REPERIBILITÀ STATO CIVILE MESE DI MAGGIO 2007. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.880,78.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23283"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 298 DEL 16.04.2007 AVENTE AD OGGETTO: "RIMBORSO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2007. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00.=" - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23284"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GIOVANNI FAVARETTO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE DI GARA PRESSO IL COMUNE DI VITTORIO VENETO (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23285"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO SMS ENGINE PER INVIO DI SMS DA WEB. DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.148,00 (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23286"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BITUME A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA ROMEA ASFALTI SRL  - MARGHERA VE. EURO 2.500,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23287"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTEGRAZIONE PER APPALTO A MISURA FINO AD ESAURIMENTO IMPORTO A BASE DI GARA UFFICIOSA- TREVIMAIS S.N.C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV).- EURO 6.751,68 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23288"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FT. N. 43 DEL 20.04.07 - DITTA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO VENETO - IMPORTO EURO 300,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23289"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2007 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA - SOFID SPA - III° IMPEGNI DI SPESA DI EURO 8.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23290"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO AD USO UFFICI DI ALCUNI LOCALI DI VILLA LONGOBARDI, PIANO PRIMO, SITA IN VIA BERCHET - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON SRL- EURO 23.520,00 I.V.A. 20% INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23291"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. 163/2006 E S. M. E I. - EURO 1.071,63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23292"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO LGS 163 DEL 12.04.2006. ART. 125. AFFIDAMENTO INCARICHI A DITTE DIVERSE PER SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA, NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO COMPLESSIVO EURO 24.700,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23293"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONGUAGLIO ESERCIZIO 2006; A.T.I. :CRISTOFORETTI - SI. MA; C.P.L. - APPALTO QUINQUENNALE 2006/2010 PER LA GESTIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.377,23 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23294"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.025,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23295"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DI AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRI ESTIVI 2007. SUB-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57.907,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23296"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ TURNO MESE DI APRILE SU STIPENDI DI MAGGIO 2007.  SPESA EURO 5.164,45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23297"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A SALDO DEL COMPENSO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 115.483,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23298"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 2° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 1° E 2° SERVIZIO ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.710,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23299"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE NONCHÉ TITOLARI DI ALTE PROFESSIONALITÀ - SETTORE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.393,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23300"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ AD INTERIM PERIODO 01/05 - 31/08/2007: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO. EURO 3.602,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23301"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE APRILE 2007 TERZO TURNO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, SU STIPENDI MESE DI MAGGIO: EURO 688,89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23302"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA DELEGAZIONE FRANCESE CITTÀ DI S.GENY POUILLY DAL 18 AL 21 MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23303"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 4° SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.050,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23304"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 2° SETTORE POLITICHE ALLA PERSONA - 3° E 4° SERVIZIO ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.622,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23305"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE  3° SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 1° E 2° SERVIZIO ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.090,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23306"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE 5° SETTORE POLIZIA LOCALE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.474,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23307"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE - 1° SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI ED ISTITUZIONALI ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.926,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23308"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DA C.S.A. CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA AVENTE PER OGGETTO: "IL REGIME GIURIDICO DELLE STRADE". IMPEGNO DI SPESA EURO 390,00 (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23309"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. CASTELLARO LUCA A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE C/O ASSOCIAZIONE COMUNI STUDI AMM.VI MARCA TREVIGIANA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23310"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI MAGGIO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 7.099,21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23311"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 56.191,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23312"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2007. EURO 3.441,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23313"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - COMPETENZE MESE DI MAGGIO 2007 - EURO  3.995,46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23314"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. N. 63 PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE DELL'AREA SITA TRA LA S.S. 13 TERRAGLIO, VIA FILZI E LA FERROVIA DENOMINATA "SOTREVA", AI SENSI DEL COMMA 3, DELL'ART. 50, DELLA L.R. 61/85 E S.M.I. - CORREZIONE ERRORI MATERIALI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23315"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - SVINCOLO CREDITO RESIDUO DITTA CER - ACCETTAZIONE RISERVE A FAVORE DELLA DITTA CER - EURO 71.500,00.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23316"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA EUROEDIL S.A.S. DI MARCON (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23317"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA RUZZA DIEGO - RISATO GERARDO DI RONCADE (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23318"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2007.  NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23319"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA ZTO C2/30 SITO TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ARCH. CLAUDIO BIANCON - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23320"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA "IL RENDICONTO DELLA GESTIONE" IMPEGNO DI SPESA EURO 271,81 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23321"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE "STRADA DEL RADICCHIO ROSSO DI TREVISO E VARIEGATO DI CASTELFRANCO". QUOTA ASSOCIATIVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23322"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AMBITO 3Z SITO LUNGO VIA S. ELENA A ZERMAN AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I. PRESA D'ATTO ERRORE MATERIALE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23323"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE  DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SUL TEMA "IL RENDICONTO 2006". IMPEGNO DI SPESA EURO 111,81 ESENTE IVA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23324"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA N.83721 INCENDIO PER INSERIMENTO NUOVO IMMOBILE NEL PATRIMONIO COMUNALE. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER EURO 105,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23325"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PARI AD EURO 6.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23326"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO AZIONI DI PROPRIETÀ DI SODEXHO ITALIA S.P.A. IN MO.SE MOGLIANO SERVIZI S.P.A.. EURO 57.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23327"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA PERIODO MAGGIO-SETTEMBRE 2007 -  KIKLOI SRL DI REGGIO EMILIA. EURO 2.718,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23328"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 16/2007 : "INDENNITÀ DI CARICA E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.036,60.="- RETTIFICA E ACCERTAMENTO  ECONOMIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23329"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI - CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA ONLUS CON SEDE IN VIA BERCHET N. 3 A MOGLIANO VENETO - PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 - EURO 40.000,00. IVA/COMPRESA=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23330"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23331"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI BUSATO ROBERTO, HTM, SLONGO GIANCARLO E SIMION MAURO PER COMPLESSIVI EURO 2177,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23332"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI PER SOGGIORNI CLIMATICI MARINI-MONTANI PER GLI ANZIANI ANNO 2007 EURO 740,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23333"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA COMMISSIONE ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 675,00 E LIQUIDAZIONE DEL I TRIMESTRE 2007 PER EURO 4.583,64.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23334"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINSTALLAZIONE DEL SOFTWARE CONCILIA SU NUOVO SERVER DI RETE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 480,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23335"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE  MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2007 -  (EURO 818,98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23336"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 234,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23337"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO E STAMPATI VARI - ANNO 2007 - DITTA MAGGIOLI SPA- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.500,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23338"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2007. DITTA EURO TOURS S.N.C. - MOGLIANO VENETO (EURO 4.356,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23339"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL TACHIGRAFO DIGITALE. DITTA SIMEX S.R.L. DI MALALBERGO (BO). IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23340"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "SOSTENERE LA DOMICILIARITÀ DELLE PERSONE ANZIANE  - L'INTEGRAZIONE TRA RISORSE VECCHIE E NUOVE" ALLA DIPENDENTE SIG.RA FALOPPA MILENA. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23341"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANNO 2007 (EURO 825,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23342"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLASSIFICAZIONE DITTA F.LLI VIANELLO SRL SITA A MOGLIANO VENETO IN VIA VANZO, 4 QUALE INDUSTRIA DI LAVORAZIONE INSALUBRE DI SECONDA CLASSE AI SENSI DEL D.M. DEL 5.9.1994.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23343"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. N.  448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON 3 MINORI) E ART. 66, COME MODIFICATO DALL'ART. 74 D. LGS. N. 151/2001 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2007. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23344"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N.2 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - 2° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 EURO 1929,60.= IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23345"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A CARTA COMUNE MOD. TOSCIBA E-STUDIO 200 PER SETTORE DEMOGRAFICI ANNO 2007 - DITTA BASSETTO SRL - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 674,00.= IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23346"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE ALLA SIG.RA B.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23347"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE BANCARIA N. 460011111785, RILASCIATA DA UNICREDIT BANCA SPA, RELATIVA ALL'ALLOGGIO SITO IN VIA TAVONI N. 10 INT. 2 (EURO 1.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23348"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INCARICO DI CONSULENZA PER L UFFICIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA AL DOTT. STEFANO MAZZARIOL DI MOGLIANO VENETO PER ULTERIORI N. 75 GIORNATE, CORRISPONDENTI A 150 ORE CIRCA, PER L ANNO 2007  EURO 9.842,00- .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23349"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIDUZIONE DI IMPEGNO D.D. N. 1163 DEL 27.12.2005, ES. 2007 PER CORRESPONSIONE CONGUAGLIO 2006 - EURO 4560,00 - ATI: CRISTOFORETTI, SI.MA, CPL - GESTIONE TECNOLOGICA IMPIANTI 2006/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23350"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. N. 460 DEL 28.02.2006  (EURO 14.882,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23351"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI 2007. INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA  ALLA SIG.RA MENEGHETTI ROSETTA (EURO 1.800,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23352"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 8/86, ART. 3 A FAVORE DEI SIGG.RI C.L. E I.M. (EURO 4.897,00 - ENTRATA EURO 4.897,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23353"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA BOUCEKKA NOURIA, DEL FIGLIO MOUSSAOUI FETHI E DI 4 MINORI (EURO 1.180,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23354"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI RIGHETTO, VANIN, ZANCHI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI STUDIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI PER IL 02/05/2007 A PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA EURO 285,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23355"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SULLE FAMIGLIE DENOMINATE MULTISCOPO (EURO 824,08).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23356"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE CONTABILE CARMELO ROSANA AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA 3FORMEL S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 181,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23357"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>3^ INTEGRAZIONE DI EURO 17.150,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 6/2007 AVENTE AD OGGETTO: "PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 33.848,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2007"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23358"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO  MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 102, COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 E ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL D.P.R. 456/97. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 17.323,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23359"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 16.544,18.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23360"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.A.: CONCESSIONE PERMESSO AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23361"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI CORBANESE RITA E FUSON MOSÈ ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA "GLI ENTI LOCALI E LA SCUOLA" CHE SI TERRÀ A MESTRE IL 24 E 25 MAGGIO 2007, ORGANIZZATO DA CISEL (IMPEGNO DI SPESA EURO 986,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23362"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. LIQUIDAZIONE COMPENSO AL GEOM. ANGELO BON DEL SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO FABBRICATI - EURO 868,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23363"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2007 PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL FORNITI TRAMITE INTERNET DA ANCITEL SPA ROMA - IMPORTO EURO 1.438,80 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23364"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA DI DIRITTO PUBBLICO "GIUSTAMM.IT" PER L'ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 310,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23365"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.1 AGENDA DEI COMUNI 2007 ED. CAPARRINI PER UFFICIO RISORSE UMANE - DITTA I.T.C. SRL TREVISO - IMPORTO EURO 175,00 IVA/C:-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23366"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 51,65.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23367"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE ANNO 2007 - DITTA MAGAZZINI CARTA RUMOR - VICENZA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO E. 1.600,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23368"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICO-DIDATTICHE IN PLESSI SCOLASTICI VARI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.194,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23369"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONI 25 APRILE 2005. 62MO ANNIVERSARIO LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.719,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23370"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE PALESTRE DI VIA OLME E DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIARDI AL PERITO IND. ANGELO GOLFETTO CON STUDIO A MIRANO (VE) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.224,00 CNPAIA E IVA COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23371"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO PER L'ANALISI DOCUMENTALE ED IN LOCO (PARTE EDILE, TERMOIDRAULICA, ANTINCENDIO ED ELETTRICA) DI TUTTI I PLESSI SCOLASTICI E COMPARAZIONE CON NORMATIVA VIGENTE, ALLA SOCITETÀ "TERMOPROJECT" DI BRISIGHELLA ARCH. SAVERIO &amp; C. S.A.S., CON RECAPITO PROFESSIONALE A MOGLIANO-VENETO (TV) NELLA FIGURA DELL'ING. GLORIA CAROLI E DEL PER.IND. IVANO MOLIN-EURO 3.624,00 ONERI ED IVA INCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23372"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPETENZE AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA S.I.L. SOC. IMMOBILIARE LOMBARDA S.P.A. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.842,59.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23373"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO INFORTUNISTICA MA.GI. SRL PER LA TRATTAZIONE SINISTRO DEL 02/09/2006 SIG. BARBATO LINO. EURO 154,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23374"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2007 - 31-03-2007 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 16.685,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23375"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 08/06/2001 N.327. COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA DELLO ECOCENTRO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO EURO 11.835,15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23376"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULISTICA ON-LINE "GESTIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI COMUNITARI" - DITTA I.T.C. SRL TREVISO - IMPORTO E. 102,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23377"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 2^ EROGAZIONE ANNO 2007 (EURO 28.974,37)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23378"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PRONTO INTERVENTO SU STIPENDI MESE DI APRILE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.736,18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23379"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2007 - DIRIGENTI EURO 25.554,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23380"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI VOLTURA PER SUBENTRO SUL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZA CLIENTE 322 627 386 A SERVIZIO DEL NUOVO BOCCIODROMO COMUNALE SITO IN VIA DALLA CHIESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 55,84.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23381"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSEVERAZIONE PER BOCCIODROMO COMUNALE ING. FABIO ROCCHESSO. EURO 1.224,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23382"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>VICE SEGRETARIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SOSTITUZIONE PER SUPPLENZA DEL SEGRETARIO MESI MARZO E APRILE 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 550,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23383"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COORDINATORE SICUREZZA CANTIERE PER CONTO DELLA DITTA EFFE.GI S.R.L. DI RONCADE (TV). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23384"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA EUROCOLORORS SNC E BARBIERATO PIERANTONIO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23385"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO FORNITURA DI NASTRI,CARTUCCE,TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN -ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 3.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23386"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.1 PRESSA DA TAVOLO PER TIMBRO A SECCO IN RILIEVO PER CARTE D'IDENTITÀ.- IMPORTO EURO 199,20 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23387"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI "CENTRI ESTIVI 2007" (IMPEGNO DI SPESA EURO 60.008,00 - IVA C.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23388"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2007. EURO 1.250,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23389"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI VENETO. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2007. EURO 1.595,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23390"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>MO.SE - MOGLIANO SERVIZI S.P.A - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - INCARICO SUPPORTO TECNICO LOGISTICO FESTIVITÀ NAZIONALI STAFF DEL SINDACO- EURO 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23391"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL CCOORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI ANNO 2007. EURO 440,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23392"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER  SOMME DOVUTE A THE MILKY WAY S.A.S., PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA "HAPPY CHILD". SALDO A.S. 2006-2007  (EURO 12.000,00.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23393"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE STRADARIO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23394"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PREVENTIVO E NUOVO QUADRO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON SRL PER INSTALLAZIONE POMPA ACQUA SOMMERSA PRESSO IL DEPOSITO SEMINTERRATO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA TERMICA USO RISCALDAMENTO SCUOLA EL. VERDI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1680,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23395"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DELLE CAPPELLE DI AMIGLIA E DELL'OSSARIO CINERARIO REALIZZATI IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN. IMPRESA COSTRUZIONI 2000 S.N.C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE. EURO 171,58 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23396"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA GAGLIARDI (D.P.R. 384/78 SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE) IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. DI CONCORDIA SAGITTARIA VE- APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE. EURO 118,16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23397"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA CICLI MOROSSI GIOVANNI PER MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA N. 3 SCOOTERS MALAGUTI 50 CC IN DOTAZIONE ALLA P.M. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23398"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE DI MESTRE, PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA". IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (IMPEGNO DI SPESA EURO 40.711,05)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23399"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - COMPETENZE MESE DI APRILE 2007 - EURO  3.995,46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23400"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2007. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI: PRENOTAZIONE BIGLIETTERIA AEREA/FERROVIARIA, RISTORAZIONE, PERNOTTAMENTO, ALLESTIMENTI FLOREALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23401"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2007. TERZO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. DI EURO 2.850,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23402"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2007. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23403"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 65 DEL 30.01.2007 PER AFFIDAMENTO INCARICHI DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 37.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23404"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SERVIZIO VETERINARIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PARI AD EURO 1000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23405"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI APRILE ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 7133,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23406"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVI PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLA VIOLAZIONI ALL'ART. 146, C.3 DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23407"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO A) INTERVENTI EDILIZI.  AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. N. 125 COMMA 8 DEL D.LGS N. 163 DEL 2006 - INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23408"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DEI FABBRICATI COMUNALI: LOTTO B) INTERVENTI SUI SERRAMENTI - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 163/2006 - INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23409"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" PER LA SIG.RA Z.E. PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23410"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PER INCARICO ALL'EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO DI CUI ALLA D.D. N. 1047 DEL 22.12.2006  (EURO 482,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23411"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PER RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE FORFETARIE AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO (EURO 600,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23412"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRONTA ACCOGLIENZA DELLA MINORE E.K.K. PRESSO LA COMUNITÀ "OPERA PIA CASA PATERNA" DI  SAN DONÀ DI PIAVE - VENEZIA (EURO 3.520,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23413"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA COOPERAZIONE TRA INPS E ENTI LOCALI" ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. - IMPORTO EURO 70,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23414"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.275,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23415"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI MONS. FRANCO COSTA DI CONEGLIANO DELLA FONDAZIONE FIGLI M.A. BERNARDI - ONLUS:  "IL COLLOQUIO IN CONTESTI NON TERAPEUTICI" ALL'ASSISTENTE SOCIALE LAURA ANTONELLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 220,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23416"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, SU STIPENDI MESE DI APRILE, TERZO TURNO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.175,17)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23417"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI APRILE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.080,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23418"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI MESE DI APRILE AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2007. EURO 1880,78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23419"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE SENO RAFFAELLA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 729,74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23420"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 15 ABBONAMENTI ANNUALI IN CONVENZIONE PER LA SOSTA SULLE AREE A PAGAMENTO PER L'ANNO 2007. DITTA MO.SE. S.P.A. SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23421"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 335,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23422"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA IV TRIMESTRE 2006 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI E DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER EURO 3.656,21.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23423"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO CEE N. 2707 DEL 11.12.2000: RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L. (EURO 1.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23424"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" PER LA SIG.RA B.A. PER L'ANNO 2007.    IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23425"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" PER LA SIG.RA C.E. PER L'ANNO 2007.  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23426"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO I.CI. ANNO 2003 AL COMUNE DI TREVISO (EURO 114,28)=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23427"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>2^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI, ANNO 2007 (EURO 12.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23428"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "LA TUTELA DELL'INCAPACE - INTERDIZIONE, INABILITAZIONE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO" ALLE DIPENDENTI SIGG.RE BISON FRANCESCA E WOLF ANTONELLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23429"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>"UNICO PER L'IMPRESA" - ADESIONE ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23430"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>B.G.: ULTERIORE CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23431"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI SERVIZI IGIENICI PRESSO LE SCUOLE MEDIE TOTI DAL MONTE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON S.R.L. DI MOGLIANO VENETO - EURO 1.000,00 I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23432"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>DENUNCIA DI VARIAZIONE AL CATASTO DEI FABBRICATI DEL COMPLESSO SCOLASTICO TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA, IN SEGUITO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - VI STRALCIO. INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO AL GEOM. CARMELO GAROZZO CON STUDIO PROFESSIONALE A ZERO BRANCO (TV) - EURO 1.903,20 C.N.P.A.I.A. 4% E I.V.A. 20% COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23433"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - PRESCRIZIONI IMPARTITE DALLA COMMISSIONE COMUNALE PUBBLICI SPETTACOLI DURANTE IL SOPRALLUOGO DEL 31.01.2007. AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 1.496,29 I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23434"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRADE COMUNALI . APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 22.518,13 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23435"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SIG. MAURO GIOVANNI A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23436"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2007/31.03.2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.676,06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23437"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI EURO 4.700,00 ALLA DETERMINAZIONE N. 6/2007 AVENTE PER OGETTO: "PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 33.848,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2007"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23438"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA  INFORTUNISTICA MA.GI. SRL DI TREVISO PER LA DEFINIZIONE DEI DANNI DA SINISTRI SOTTO E APPENA SOPRAFRANCHIGIA. EURO 1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23439"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 2019201091005 RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER L'ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE PER IL PERIODO 03/07/2006- 31/12/2006 MILANO ASSICURAZIONI. EURO 150,97</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23440"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 2019201091103 INFORTUNI CUMULATIVA PER L'ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE PER IL PERIODO 03/07/2006- 31/12/2006 MILANO ASSICURAZIONI. EURO 150,97=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23441"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.250 STAMPATI "LISTA DI LEVA" PER UFFICIO DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2007 - INCARICO DITTA MAGGIOLI SPA- IMPORTO  EURO 177,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23442"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE ANNO 2007 - DITTA MAGAZZINI CARTA RUMOR - VICENZA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23443"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI,CARTUCCE,TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23444"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. QUARTO IMPEGNO DI SPESA EURO 21.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23445"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO 1 DELLA Z.T.O. D1 DENOMINATA SAPIM - PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOPRALLUOGO REDATTO DALL ING. FRANCO FRIGO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23446"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2007 ALL'A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE. (EURO 305,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23447"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE ODERZOCULTURA ONLUS PER L'AVVIO DELLA CATALOGAZIONE COORDINATA E PARTECIPATA IN AREA BOOKMARKWEB NELL'AMBITO DEL PROGETTO PROVINCIALE DI COOPERAZIONE CATALOGRAFICA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23448"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO VARIO. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.430,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23449"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 6 DEL 15/1/2007 "PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 33.848,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2007" - PARZIALE MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23450"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI ADESIONE ANNO 2007 AL CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA  EURO 801,81=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23451"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI EURO 1.783,16 PER IL PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TECNICHE PER L'ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23452"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI EURO 245,66 PER RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI RELATIVE ALL'ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23453"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA APPALTATRICE FONDACO RESTAURI S.A.S. DI VENEZIA. EURO 731,85.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23454"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA CONCESSIONE CIMITERIALE E NUOVA CONCESSIONE SIG.RA BOSSATO OTTAVIA (ENTRATA EURO 298,18).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23455"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE RAG. ANNA MARIA MINELLO AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "IL NUOVO MODELLO DI PATTO DI STABILITÀ PER IL TRIENNIO 2007 - 2009". IMPEGNO DI SPESA: EURO 271,81 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23456"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE MARANGON SERENA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORI E LA SEZIONE PER MINORENNI CORTE D'APPELLO DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23457"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOFTWARE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI A CONSORZI E SOCIETÀ. DITTA I.T.C. ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI S.R.L. -IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO: EURO 204,00 (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23458"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO " VIA SABBIONI-STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTELLO E ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. KM. 11+485  LINEA FERROVIARIA MESTRE - TREVISO ". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE PROVINCIA DI TREVISO EURO  61,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23459"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2005-2006 E A.S. 2006-2007. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 1.329,70)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23460"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE RIDUZIONE RETTA AD UNA FAMIGLIA UTENTE DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT" . A.S. 2006/2007 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23461"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2007. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 19.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23462"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO PER I MESI APRILE E MAGGIO ALLA DITTA EUROTOURS SNC . EURO 6.402,00 IVA COMPRESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23463"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA ANNO 2007 AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, COMMISSIONE ELETTORALE E FORMAZIONE GIUDICI POPOLARI, COMMISSIONI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23464"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL' HOTEL "ADRIATICO" DI GATTEO A MARE (FC) E ALL'HOTEL "POSTA" DI FORNI DI SOPRA (UD) DEL SERVIZIO ALBERGHIERO MARINO E MONTANO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2007.   (EURO  92.680,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23465"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI DOCENZA ALL'AVV. MASSIMILIANO ALESIO PER IL SEMINARIO "IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" E ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI. S.P.A. PER IL COFFEE-BREAK. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23466"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2007 - INCARICO ALLA DITTA ENI-SOFID SPA - II° IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23467"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SEGNALETICA . IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI VARI. INCARICHI DITTE TREVIMAIS E PSV . EURO 6.120,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23468"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FT. N. 4913 DEL 31.01.07 E FT. N. 7975 DEL 12.02.07 - DITTA EDK EDITORE SRL -  IMPORTO EURO 557,55  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23469"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA "ANTONELLA" DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 300,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23470"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" PER LA SIG.RA B.A. PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.400,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23471"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2007 RELATIVA ALL'ANNO 2006 (EURO 884,30)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23472"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA- TREVIMAIS  S.N.C. CON SEDE A ZERO BRANCO (TV)- EURO 55.648,32 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23473"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO DI MIRANO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23474"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 425,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23475"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO. DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 72.585,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23476"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.B.PARATI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DELLE FINITURE DEL PAVIMENTO SPORTIVO MONDOFLEX E TRACCIATURA DEL CAMPO DA GIOCO DELLO STESSO, PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA E. 2.788,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23477"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DI STUDIO ORGANIZZATE DA EBIT - SCUOLA DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PER LA PUBBLICA AMM.NE SUL TEMA: "LA PROFESSIONE DELL'ASSISTENTE SOCIALE TRA LE NUOVE EMERGENZE E CLASSICI ISTITUTI DI RESPONSABILITÀ" ALLE DIPENDENTI SIGG.RE FALOPPA MILENA - DE CASTRIS MARIA CRISTINA E ANTONELLO LAURA. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23478"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SIG.RA G.C. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO "PREALPINA" S.R.L. DI CAVASO DEL TOMBA (TV), PER L'ANNO  2007   (EURO  2.222,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23479"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.3000 CARTELLINI PER C.I. PER UFFICIO PUNTO COMUNE PER L'ANNO 2007 - INCARICO DITTA EDK SRL DI TORRIANA (RN) - IMPORTO E. 892.80 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23480"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE. MODIFICA PIANO DI LAVORO AUTORIZZATO CON D.D. 1132/2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23481"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. C2/23 IN LOCALITÀ BONISIOLO - CORREZIONE ERRORI MATERIALI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23482"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE FUORI AMBITO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. C2/23 IN LOCALITÀ BONISIOLO - RESTAURO DEL CAPITELLO DELLA "MADONNA DEL LATTE" SITUATO IN VIA ALTINIA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23483"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. C2/23 IN LOCALITÀ BONISIOLO - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL CAPITELLO DELLA "MADONNA DEL LATTE" SITUATO IN VIA ALTINIA ALL'ING. RUSSO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23484"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ 1,66% AI SENSI DELL?ART. 23 COMMA 3° E 4° DEL  CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI DIRIGENTI COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.109,45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23485"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PARTECIPAZIONE  ALLA FIERA DI RIMINI ORGANIZZATA DA EURO P.A. - SALONE DELLE AUTONOMIE LOCALI DAL 28 AL 31 MARZO 2007. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6 DEL 15.01.2007 "PRIMA ANTICIPAZIONE PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO CASSA". IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23486"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE TRENDMICRO PER MODULI ANTIVIRUS E ANTISPAM. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.680,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23487"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER CONTO DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2006. EDK EDITORE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 456,00 (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23488"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERESSI MATURATI SU EROGAZIONI PARZIALI MUTUO ACCESO PER FINANZIAMENTO SERVIZI AFFIDATI DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO A SPL S.P.A.. EURO 103.508,54.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23489"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAGE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DI STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA. STUDENTESSA D'ESTE CHIARA. SEDE: BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO: MARZO-MAGGIO 2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23490"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. APPROVAZIONE RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA APPALTATRICE FONDACO RESTAURI S.A.S. - EURO 190,35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23491"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE INCARICO ING. D. SARTORELLO PER PROGETTO ESECUTIVO, D.L., MISURE, CONTABILITÀ, COORD. SICUREZZA, C.R.E. IMPIANTO RISCALD/RAFFRESC. ASL 9 VIA XXIV MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.259,42 IVA ED ONERI COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23492"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA(RN) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.500,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23493"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO V.TO CON LA VERBALIZZAZIONE E NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI ALL'ESTERO.ATI MAGGIOLI SPA E MAGGIOLI TRIBUTI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23494"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE ORDINANZA DEL SINDACO N. 8 DEL 19.02.07, AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS 267/2000. INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON G. PER RIPRISTINO TUBAZIONE IMPIANTO TERMICO, PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G. VERDI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5400,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23495"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI SIGG. AMARILLI RENZO E TITTON PAOLO E NUOVA CONCESSIONE SIG. AMARILLI (ENTRATA EURO 20.453,09)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23496"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 1^ EROGAZIONE ANNO 2007 (EURO 6.871,70)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23497"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 08/06/2001 N.327. COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELL?AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE  TREVISO (VIA SABBIONI). LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO EURO 5.118,75.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23498"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA BRUCOMELA" - PERIODO 01/01/2007 - 31/08/2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.145,94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23499"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2007 CON AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STENO MAXIME SNC. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 316,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23500"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO SETTEMBRE 2006/AGOSTO 2007. LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO INTEGRAZIONE A SALDO CANONE ANNUO (EURO 2.924,46).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23501"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI EURO 4.947,69 PER IL RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2006, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 80 D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23502"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.01 - 31.12.2006 DA PARTE DELLA MO.SE. S.P.A. SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23503"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO - VIA DELLE ROSE. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIALZO CHIUSINI. DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 2.059,20 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23504"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL RILIEVO DELLO STATO DI FATTO E LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PER LA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO I SEGUENTI PLESSI SCOLASTICI:"A.VESPUCCI", "A.FRANK", "MARCO POLO", "MONTESSORI", CASA DEL BAMBINO, "LILLIPUT, AL PER. IND. PIERLUIGI FASAN CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA - EURO 14.198,48 ONERI ED IVA INCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23505"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL S.P.A. DI VILLORBA (TV) PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO EURO 14.952,00 I.V.A. COMPRESA. INCARICO ALLA DITTA THORN S.P.A. DI CADRIANO DI GRANAROLO (BO) PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO EURO 21.648,00 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23506"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA (AI SENSI DEL D.P.R. 384/78 - SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE) - IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 23.516,41 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23507"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELL' INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PRIMO LOTTO, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO PRESSO LA  SCUOLA ELEMENTARE G. VERDI DI VIA FAVRETTI AL R.T.P. CON CAPOGRUPPO ING. CLAUDIO DE MARCO CON STUDIO PROFESSIONALE A PADOVA  - EURO 56.581,15 ONERI ED IVA INCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23508"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E). ADESIONE ANNO 2007. EURO 710,70.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23509"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2007. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO SULLA SPESA DI GESTIONE DEL SERVIZIO SOSTENUTE DALLA MO.SE. S.P.A. (IMPEGNO DI SPESA EURO 169.961,10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23510"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER DOCENZA PER IL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI APPRENDIMENTO RAPIDO E POTENZIAMENTO DELLA MEMORIA. SELLING MASTER &amp; CONSULTING S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.800,00= IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23511"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI MESE DI MARZO AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2007. EURO (1.880,78).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23512"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  - MARZO   2007 - EURO  2.471,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23513"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI MARZO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA 7.145,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23514"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE  MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2007 -  (EURO 579,45).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23515"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI S.P.A - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007. EURO 23.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23516"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.865,12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23517"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, SU STIPENDI MESE DI MARZO, TERZO TURNO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA (EURO 932,04).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23518"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23519"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE VARIO RELATIVO ALLA XIX° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 'GIUSEPPE BERTO' ALLA DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. &amp; C. SNC' DI CASALE SUL SILE (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.710,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23520"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEZIONE 'BERTO GIOVANI' DEL PREMIO INTERPROVINCIALE DI SCRITTURA RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI VENEZIA E TREVISO. INCARICO AL LICEO STATALE 'GIUSEPPE BERTO' DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE ALLA DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. &amp; C. SNC'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.154,50= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23521"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2007. EURO 1.593,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23522"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 67 DEL 30.01.2007 PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01 - 31.12.2007</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23523"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO  PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55  - 3° ACCONTO DEL 20 % QUOTA RICOVERI ED AFFIDI ANNO 2006  (EURO  35.139,15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23524"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO FORNITURA PER L'ANNO 2007 DI BUSTE INTESTATE VARIE MISURE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 1.500,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23525"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE ZERMAN. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2007 AL GESTORE ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN (EURO 1.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23526"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE RIDUZIONE RETTA AD UNA FAMIGLIA UTENTE DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT" . A.S. 2006/2007 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23527"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - VI STRALCIO - SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA, SECONDO LOTTO. PRESCRIZIONI IMPARTITE DALL'A.S.L. - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE) E MODIFICA Q.E. DI SPESA - EURO 4.686,00 IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23528"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO MODIFICA DEL SISTEMA DI FATTURAZIONE  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2007. (EURO 30.055,11)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23529"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO LEGISLAZIONE TECNICA SRL. EURO 216,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23530"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23531"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA E CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA, REDAZIONE C.R.E. ALL'ING. GIOVANNI ANTONIO ALBERTIN DELLO STUDIO ALBERTIN &amp; COMPANY S.R.L. CON SEDE A CONEGLIANO (TV) EURO 31.677,17 CNPAIA E IVA COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23532"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO ANNO 2007. ( PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23533"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (EURO 402,84).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23534"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL PRODOTTO SOFTWARE "CONTABILITÀ FINANZIARIA - CERTIFICATI E PROSPETTI 2007" - DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE - IMPEGNO DI SPESA: EURO 408,00 (COMPRENSIVO DI IVA AL 20%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23535"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE ANNO 2007 - DITTA "MAGAZZINI CARTA RUMOR" - VICENZA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO E. 1.000,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23536"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE GORI ROBERTA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER CONTO DELLA DITTA STOCCO BRUNO DI MIRANO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23537"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AL SECONDO APPUNTAMENTO DI VENERDÌ 23 MARZO 2007 DEL CICLO DI INCONTRI SU ETICA E SOCIETÀ DENOMINATO 'ATTRAVERSANDO IL NOSTRO TEMPO'. DITTA 'UNIGRAF DI TONETTO R. &amp; C. SNC' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 474,00= (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23538"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA DI G.C.N. 467 DEL 29.12.2006. CORREZIONE DI MERO ERRORE MATERIALE RELATIVO ALLA DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO: 'CONSORZIO RESTITUIRE' IN 'COOPERATIVA SOCIALE CANTIERI'. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23539"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DELLA XIX° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 'GIUSEPPE BERTO' ALLA 'META S.R.L.' DI TREVISO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23540"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>XIX° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 'GIUSEPPE BERTO'. SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO PER MONITORAGGIO STAMPA CON L'AGENZIA 'ECOSTAMPA MEDIA MONITOR S.P.A.' DI MILANO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 613,20= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23541"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ED APPROFONDIMENTO "LEGGE FINANZIARIA 2007 - LE NOVITA' SULL'I.C.I." AL DIPENDENTE AVANZI FLAVIO. (IMPEGNO DI E. 100,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23542"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE . INDIZIONE GARA D'APPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23543"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL SEMINARIO SUL TEMA "I RAPPORTI TRA ENTI LOCALI E COOPERATIVE SOCIALI", CHE SI TERRÀ A VENEZIA-MESTRE IL GIORNO 16.03.2007. IMPEGNO DI SPESA  EURO 540,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23544"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA. SECONDO LOTTO. IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. DI CONCORDIO SAGITTARIA (VE) - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 4 CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - EURO 72.628,14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23545"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.191 D. LGS. N.267/2000 CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 8/2/2007 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE- IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23546"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.191 D. LGS. N.267/2000 CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 8/2/2007 - DITTA ARGO SNC DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 149,09 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23547"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INCONTRI CON L'AUTORE" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 5-26 MARZO 2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.625,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23548"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE AL SIG. DEL DUCA LUIGI (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23549"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z.E.:MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 23.01.2007 E CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 02.06.2007 (AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE).NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23550"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INDENNITÀ A PRIVATI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI PUNTI LUCE ISOLATI NEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2007. IMPORTO EURO 568,08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23551"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST-GHETTO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2007 AL GESTORE C.R.C.S. OVEST-GHETTO (EURO 3.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23552"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2006-2007. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. INDIVIDUAZIONE FORNITORI E LIQUIDAZIONE SPESA (EURO 5.217,39)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23553"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA SERVIZIO MARZO 2007. DITTA EUROTOURS S.N.C.. EURO 2.871,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23554"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SIG.RA SCATTOLIN MONICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23555"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL COMUNE DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23556"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL COMUNE DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23557"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO KAIROS S.P.A., ANCI VENETO, SATEF S.R.L MILANO, IPAB CASA MARIUTTO, AVIS E IRECOOP VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23558"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 39/1991 . INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE . LAVORI DI ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA VIA VANZO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE VARIE. EURO 1.187,45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23559"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 494/96 E S. M. E I.IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI COMUNALI. EURO 11.219,36 IVA E ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ. COMPRESI (CNPAIA 2% E INPS 4%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23560"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SIG. DONAGLIO CRISTIAN A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LA D.T.T. M.C.T.C. DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23561"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVI PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART. 146, COMMA 3 DEL C.D.S. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23562"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO PUNTO COMUNE - SIGNOR OSCAR NOVELLO PER L'ESERCIZIO 2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23563"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 103.292,00= A FAVORE DELLA 'BASILISSA S.A.S.' PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DURANTE IL 2007 DI MOSTRE D'ARTE E CULTURA PRESSO IL CENTRO ESPOSITIVO 'BROLO' AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 13 DEL 25.01.2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23564"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. ROSANA CARMELO - ESERCIZIO 2006 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23565"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA A MODULO CONTINUO E CARTA COLORATA - DITTA MAGGIOLI SPA SANTARCANGELO DI ROMAGNA - IMPORTO EURO 500,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23566"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA VALERIA GIUSTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL DEL GIORNO 01/03/2007 A MESTRE-VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 272,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23567"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 1.700,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23568"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA RISCOSSIONE UNO SPA -  PER IL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE ICI 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23569"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE AL PROTOCOLLO D'INTESA CON L'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GESTIONE DEGLI STATI DI CRISI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA FAMILIARE" (EURO 1.239,48)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23570"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT" . A.S. 2006/2007 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23571"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO PER L'ANNO 2007 - EURO 273,60=  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23572"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE TOSHIBA MOD. E-STUDIO 200 (MATR.623218) PER L'UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 1.267,20  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23573"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO PER RIVALSA DELLE SOMME VERSATE PER CONTO DEL SIG. G.D. ALL'INPDAP DI TREVISO. EURO 20.294,51.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23574"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "I RAPPORTI TRA ENTI LOCALI E COOPERATIVE SOCIALI - ALLA LUCE DELLA L.R. VENETO N. 23/2006" ALLA DIPENDENTE SIG.RA BISON FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23575"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 266/2005 E L.R. 9/2005 ART. 30 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE  - A.S. 2006/2007 - LIQUIDAZIONE SPESA EURO 11.892,41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23576"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESPONSABILE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ?REDAZIONE REGOLAMENTO INCARICHI LAVORO AUTONOMO, OCCASIONALE CO.CO.CO LEGGE 248/2006?, ORGANIZZATA DAL "CENTRO STUDI AMMINISTRAVI ALTA PADOVANA" DI CITTADELLA 02/03/2007. EURO 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23577"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO LA SOCIETÀ S.P.L. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.413,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23578"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. PAOLO RUFFILLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23579"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. FEDERICO ROSSET - UFFICIO STAFF DEL SINDACO - A PARTECIPARE AL XIX CORSO DI PERFEZIONAMENTO SUI DIRITTI DELLA PERSONA E  DEI POPOLI SUL TEMA "LA DIFESA CIVICA ISTITUZIONALE DALLA CITTÀ ALL'UNIONE EUROPEA". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23580"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. RA BISON FRANCESCA - PER L'ESERCIZIO 2006 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23581"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.985,55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23582"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INDENNITÀ "PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ A PERSONALE CAT. D NON APO" ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.201,28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23583"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE  MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2007 -  (EURO 558,67).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23584"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA D'USO SISTEMA SOFTWARE GEDI - GESTIONE DICHIARAZIONI 2007. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 2.004,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23585"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL  RUGBY  - SECONDO LOTTO. CONFERIMENTO INCARICO  PER LA REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L. E ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA AL R.T.P. STUDIO RED - STUDIO LINEA COMPOSTO DA: ARCH. SANDRA RUZZICONI (COORDINATRICE E RESPONSABILE) ING. A. D'ANCONA, ING. A. LORO, ING. G.SERAFINI, ARCH. V. SEMENZATO, CON SEDE A VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 82.947,67.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23586"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI. SECONDO LOTTO. RILASCIO PARERE SU PROGETTO DEFINITIVO DA PARTE DEL C.O.N.I. E DEL CONSORZIO DI BONIFICA DESE - SILE  - IMPEGNO  PER SPESE D'ISTRUTTORIA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA   - EURO 200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23587"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA G.R.V. N. 2387/2002 - CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO ALLA SOC. LA MARIGNANA S.R.L. DI MESTRE - VE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO VILLA BENETTON. RESTITUZIONE ALLA REGIONE  VENETO QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO PAGATO ANTICIPATAMENTE AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - EURO 12.100,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23588"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE-INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE -TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. N. 125 COMMA 8 DEL D.LGS N. 163 DEL 2006- NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23589"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2007 PARI AD EURO 100.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23590"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER "REALIZZAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZINE ED ARREDO URBANO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23591"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIG.RA MISURIELLO ANNALISA PRESSO L'UFFICIO INDAGINI STATISTICHE. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 750,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23592"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PER INCARICO ALL'EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO DI CUI ALLA D.D. N. 1047 DEL 22.10.2006 (EURO 124,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23593"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DI GARA PER L'ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO ALLA DITTA MOBILFERRO S.R.L. - VIA R. SANZIO N. 366 - 45027 TRECENTA RO. SPESA PER EURO 22.329,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23594"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2007 CON AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STENO MAXIME S.N.C.. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 633,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23595"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO IL FONDO DI CUI ALLA D.D. N. 1218 DEL 30.12.2005 (EURO  311,77)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23596"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 08/06/2001 N.327. LAVORI DI DI  REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELLO AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO (VIA SABBIONI).NOMINA TECNICI PER DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO (EURO 10.000).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23597"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DURANTE I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2007 - EURO 5.207,18.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23598"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITÀ TURNO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 55.566,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23599"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A DITTE VARIE PER LA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI 1° GRADO "TOTI DAL MONTE". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.045,14=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23600"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ MESE DI FEBBRAIO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA 7.008,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23601"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA SEGNALSERVICE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23602"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE TERZO TURNO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA 2.513,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23603"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI AUMENTO DELLA POTENZA DISPONIBILE DA 10,0 A 16,5 KW SULL'UTENZA CODICE CLIENTE ENEL 338 747 349 SITA IN VIA ALTINIA 24 A SERVIZIO DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,26.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23604"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA E DELL'OSSARIO CINERARIO REALIZZATI IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN. IMPRESA COSTRUZIONI 2000 S.N.C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 9.435,18 IVA 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23605"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO ALLA SOC. LA MARIGNANA S.R.L. DI MESTRE - VE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO VILLA BENETTON - RESTITUZIONE SOMMA ALLA REGIONE VENETO EURO 362,76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23606"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23607"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI - SECONDO LOTTO. IMPRESA COIMA S.R.L. DI MIRANO (VE). APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 214.725,53 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23608"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. - ANNO 2007 - DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 15.900,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23609"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI MESE DI FEBBRAIO AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2007. EURO (1.880,78).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23610"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL'UNIGRAF DI R. TONETTO &amp; C. SNC DI PREGANZIOL (TV) DELLA  FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO AL PROGRAMMA DI EVENTI DENOMINATO: 'CARNEVALE MOGLIANESE 2007'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 960,00= (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23611"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO. INDIZIONE GARA D'APPALTO.  NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23612"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER IL PREVENTIVO ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA EURO 32.275,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23613"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01.01 - 31.12.2006 - DA PARTE DELLA MO.SE. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23614"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACCESSO AD INTERNET A BANDA LARGA: PASSAGGIO A MODALITÀ FLAT. DITTA TELECOM ITALIA S.P.A.  - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNA TANTUM: EURO 133,92 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23615"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 1 GENNAIO 2007 - 31 DICEMBRE 2007 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23616"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIACARD SPA ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23617"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2006 - CONCORSO VETRINE DI NATALE'. RIPARTIZIONE AL PRIMO, SECONDO, TERZO CLASSIFICATO DEI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 408 DEL 05.12.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23618"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2006 - IL PRESEPE DEI QUARTIERI'. RIPARTIZIONE ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE/FRAZIONE PARTECIPANTI DEI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERA DI G.C. N. 408 DEL 05.12.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23619"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2007 (EURO 67.678,08)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23620"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO PER SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA PROVVISORIA DEL NUCLEO FAMILIARE EL KAMILY PRESSO L'IMMOBILE DI VIA DELLE AZALEE N. 44/B - MOGLIANO VENETO (ENTRATA EURO 4.200,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23621"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSO RECUPERO EVASIONE I.C.I. ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23622"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA DAL 1.1 AL  30.4.07. KIKLOI SRL DI REGGIO EMILIA. EURO 2.145,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23623"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2007 AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO FACILITATO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI LIS (LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI) ABILITATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.728,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23624"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA SEZ. STACCATA DI S. DONÀ DI PIAVE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23625"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23626"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA XXVIII APRILE 4 INT. 8 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA DAHBI NAJAT E RESCISSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI VIA TAVONI N. 10 INT. 2 (ENTRATA 1.100,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23627"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO "I.C.I. - ULTIMI PROVVEDIMENTI NORMATIVI ED ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI" ALLE DIPENDENTI LION VALERIA E POTENTE MARINA. (EURO 550,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23628"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA BAR CONESTOGA DI MESTRE, PER SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE POSA PRIMA PIETRA DELLO SPAZIO GIOVANI DI MOGLIANO VENETO (EURO 400,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23629"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE VENETO TRAMITE IL GESTORE INFOPLUS S.R.L. DEI DECRETI DI ESPROPRIO, DEGLI AVVISI DI AVVIO PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO, DEGLI AVVISI AI CREDITORI. INFOPLUS S.R.L. EURO 960,00.= I.V.A./C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23630"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE.  DITTA TREVIASFALTI S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1.   EURO 9.780,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23631"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO PER L'ANNO 2007 EURO 1771,20 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23632"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 EURO 7632,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23633"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFORNIMENTO CARBURANTE TRAMITE ULTILIZZO DI CARTA EUROSHELL - SHELL ITALIA SPA - IMPEGNO ANNO 2007 EURO 300,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23634"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATORE A CARTA COMUNE MOD.TOSCIBA E-STUDIO 200 PER SETTORE DEMOGRAFICI ANNO 2007 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 633,60 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23635"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI EURO 1.215,96 PER GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TECNICHE PER IL PRIMO SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23636"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01.2007 - 31.12.2007.  (SPESA PER EURO 313.000,00 IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23637"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE: AGGIORNAMENTO CANONE ANNUO DI GESTIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 30.06.2007 (SPESA EURO 111.014, 57)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23638"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO A CURA DEL PERSONALE VOLONTARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00= PER COMPENSI ANNO 2007 E APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23639"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO PER ONERI D'ISTRUTTORIA - EURO 61,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23640"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI A MOTORE/NATANTI N. 223/1309838 STIPULATA CON LA COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOL S.P.A PER IL PERIODO 31/01/2006-31/12/2006. EURO 270,86=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23641"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLE RETI FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2008 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE PER L'ANNO 2008, AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS.VO 163/2006 E S. M. E I. - EURO 6.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23642"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N. 2  FOTOCOPIATORI  PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO ANNO 2007 EURO 1608,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23643"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO TECNICO SU AGGIORNAMENTO  METODOLOGIA VTA E NUOVE RIICERCHE SULLA STABILITÀ DEGLI ALBERI - DI MARTINO  - VAVASORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23644"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE IN DEROGA ALL'ORDINANZA N. 65 DEL 06/11/2006 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23645"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. N.  448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON 3 MINORI) E ART. 66, COME MODIFICATO DALL'ART. 74 D. LGS. N. 151/2001 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23646"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DELL'AMBITO 3Z SITO LUNGO VIA S. ELENA A ZERMAN AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 11/04 E S.M.I. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ING. SIMONE RUSSO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23647"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA MC6  DITTA ALPHARD. MODIFICA DELLA BOZZA DI SCRITTURA PRIVATA CONDOMINIO MATTEOTTI/COMUNE APPROVATO CON D.G.C. N. 428 DEL 19.12.2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23648"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 18.591,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2008-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23649"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER L'AGGIUDICAZIONE DI GARA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO.  NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23650"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2007 PER L'UTENZA DEL SISTEMA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI: COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI.MCTC. (DPR 634/94). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.036,36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23651"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER L'ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ANNO 2007 PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.100,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23652"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI NEL "PROGETTO GIOVANI 2006". INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23653"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ON-LINE PER 12 MESI "FINANZIARIA 2007" - DITTA I.T.C. SRL - TREVISO - IMPORTO EURO 282,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23654"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ON-LINE "RACCOLTA PERSONALE ENTI LOCALI" PERIODO GENNAIO 2007/GENNAIO 2008 - DITTA I.T.C. SRL TREVISO - IMPORTO EURO 348,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23655"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA PIEGHEVOLI E LOCANDINE RELATIVI ALLA CONFERENZA DEL 7 FEBBRAIO 2007 DAL TITOLO: 'LE RELIGIONI DEL MONDO: INCONTRO, SCONTRO O DISSOLUZIONE?' ALLA DITTA 'UNIGRAF DI R.TONETTO &amp; C. SNC'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 474,00= (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23656"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI LISA ANASTASIO E LAURA FRANZOI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: 'LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI ALLE FORME ASSOCIATIVE IN CHIAVE DI SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ SOCIO-CULTURALI'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 600,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23657"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.077,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23658"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/10/2006 - 31/12/2006 SOSTENUTE DALL'AGERNTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 27.761,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23659"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DELLA MEMORIA 2007. APPROVAZIONE PROGRAMMA E QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.704,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23660"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO  MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA AZALEE. AFFIDAMENTO LAVORI VARI . EURO 4.200,75.=IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23661"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2007 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 9125,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23662"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - IMPORTO EURO 4.000,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23663"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE ANNO 2007 - DITTA MAGAZZINI CARTA RUMOR - VICENZA - IMPORTO EURO 2.000,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23664"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. DELLA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2007 (EURO 130.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23665"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PARTECIPAZIONE DELLA SPESA PER IL RICOVERO DELLA SIG.NA G.V. PRESSO LA COMUNITÀ MONTETAURO DI CORIANO - RN. (MINOR ENTRATA EURO  4.059,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23666"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2007 - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - IMPORTO EURO 2.000,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23667"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INTEGRALE PER N. 2 OROLOGI MARCATEMPO MOD. DTO - 10 -  DITTA DATANET DI PETRIS ALESSANDRO &amp; C.  - IMPORTO EURO 600,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23668"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2007 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23669"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX W. C. PRO 55 MEDIANTE ADESIONE ALLE FORNITURE CONSIP  - IMPEGNO DI SPESA  GENNAIO-OTTOBRE 2007 EURO 3.674,33  IVA/C - CONTESTUALE PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DITTA "GE NOLEGGI SPA" -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23670"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2005 - 2007 - DITTA S.T. S.R.L. CON SEDE A UDINE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 - EURO 25.000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23671"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1002 DEL 28/11/2006, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23672"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.145,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23673"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2007.   IMPEGNO DI SPESA EURO 10.088,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23674"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI MESE DI GENNAIO AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2007. EURO (1.880,78).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23675"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE TELEMATICO CON GLI ARCHIVI CATASTALI DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2007. (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23676"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DITTA COMPUTER CENTER S.R.L. DI SILEA (TV) PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.682,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23677"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>B.G.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23678"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2007 - DIRIGENTI. EURO 25.554,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23679"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO E MANEGGIO VALORI PER L'ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 9.237,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23680"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.254,10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23681"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2007 MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGET. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23682"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI CARICA E ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 80.036,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23683"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>1^ ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI, ANNO 2007 (EURO 4.400,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23684"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. C2/23 IN LOCALITÀ BONISIOLO - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ING. SIMONE RUSSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23685"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PRONTA ACCOGLIENZA DELLA MINORE I. R. PRESSO L'ASSOCIAZIONE "S. GABRIELE" ONLUS DI PREGANZIOL - PRIMO IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.660,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23686"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI ANNO 2007 (EURO 82.100,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23687"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 360 DEL 02/05/2006, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 11.907,54=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23688"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL E BILANCIA ANNO 2007 - DITTA ITALIANA AUDION - MILANO - IMPORTO EURO 690,00  IVA /C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23689"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA FORMEL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23690"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO   ANNO SCOLASTICO 2006/2007. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2007  . EURO 3.350,00  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23691"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.09.2006/31.12.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.594,48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23692"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE PER OPERATORE LOCALE DI PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ALLA DIPENDENTE SIG. RA DE CASTRIS MARIA CRISTINA.  (IMPEGNO DI SPESA EURO 40,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23693"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PENSIONE DI REVERSIBILITÀ SIG.RA GHELLER ANNETTA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23694"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA ANTICIPAZIONE  DI EURO 33.848,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2007.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23695"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN VIA RONZINELLA INCROCIO CON VIA AZALEE. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE , SALDO DITTA  ZAGO &amp; ZAGO . EURO9.732,06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23696"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALL'A.N.U.S.C.A. - IMPORTO EURO 270,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23697"><Anno>2007</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PROROGA SERVIZIO GENNAIO/FEBBARIO 2007 . DITTA EUROTOURS . EURO 5.742,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23698"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1148 DEL 23.12.2005: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.361,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23699"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GUICO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. INCARICO ALLO STUDIO 3G ASSOCIATI PER L'ESPLETAMENTODELLE PRATICHE CATASTALI - PRIMO STRALCIO - PER EURO 4.243,20 CNPAG E IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23700"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BOVO MASSIMO IMPIANTI ELETTRICI DI MOGLIANO VENETO, PER ESEGUIRE IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DI UNA LAMA D'ARIA CALDA, DA INSTALLARE PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE DIDATTICA PRIMO CIRCOLO DI VIA DE GASPERI COMPRESA LA DOCUMENTAZIONE DI CONFORMITÀ PREVISTA DALLA L. 46/90 E S. M. E I. - EURO 720,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23701"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO C.LE DI V. FERRETTO - AFFIDAMENTO INCARICO  ALL?ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO A  RONCADE (TV)  PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RICHIESTA DEL C.P.I., DOCUMENTAZIONE ED ASSISTENZA AL SOPRALLUOGO DELLA C.V.L.P.S. COMUNALE E PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO -  EURO 3.672,00. I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23702"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL FOSSATO CHE COSTEGGIA VIA MARIGNANA A MOGLIANO VENETO AFFIDATO CON D.D. N.1117/2005 AL CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 20.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23703"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, GAGLIARDI E RONZINELLA. INTERVENTI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER L'IMPORTO DI EURO 2.364,00 IVA/C. DITTA ICCEM S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23704"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE ULTIMI MESI DELL'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.013,87)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23705"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. MASSIMO MALVESTIO DELLO STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO &amp; ASSOCIATI CAUSE C.O.I.P.E.S. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO E UNITARIA SOC. COOP. EDILIZIA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.727,22.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23706"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA FOSSA STORTA NEL CONTESTO TERRITORIALE DI MOGLIANO VENETO - CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA ONLUS DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.600 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23707"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RIQUALIFICAZIONE SEGNALETICA STRADALE.  INCARICO DITTA MO.SE SPA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE. EURO  8.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23708"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MENEGHELLO ROBERTO: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23709"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MACALUSO GILBERTO: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23710"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE FUSON MOSÈ: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23711"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE VERBENI LUCIO: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23712"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE CASARIN LICIA: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23713"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE SPONCHIADO LINO: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23714"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MINELLO ANNAMARIA: PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23715"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE AVANZI FLAVIO: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23716"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 193/2001 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA STATICA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE O DI INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ING. GIANNI ROSSATO DI MOGLIANO VENETO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.522,47.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23717"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZ. ULSS N.9 - SERVIZI VETERINARI PARI AD EURO 100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23718"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AREE ED EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A MOGLIANO AMBIENTE SPA - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 20.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23719"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N.660/15.7.05 "DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ - REALIZZAZIONE NUMERO 1 ANNO 2005". CAMBIO RAGIONE SOCIALE ILE SNC A DITTA REVELLI GIORGIA. EURO 1.116,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23720"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2005'. CONCORSO 'L'ALBERO PIÙ BELLO'. RIPARTIZIONE ALLE SCUOLE PARTECIPANTI DEI CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1094 DEL 16.12.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23721"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 393 DEL 29.04.2003 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23722"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.2 STAMPANTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI E DI FRONT-OFFICE. DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.780,80 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23723"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1089 DEL 22.12.2006 AVENTE AD OGGETTO: "RIMBORSO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 EURO 7.000,00.=" NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23724"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN SISTEMA DI PESATRICI PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 23.960,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23725"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN VEICOLO DA ADIBIRE AD UFFICIO MOBILE AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE. DITTA FOCACCIA ATREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA). IMPEGNO DI SPESA EURO 28.440,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23726"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO FINALIZZATO PER L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO ED IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE A SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 24.11.2003 N. 326. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.960,00,.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23727"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ. RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCESSO EURO 281,59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23728"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SI.MA IMPIANTI SRL  PER FORNITURA DI CUFFIA AFONICA E PANNELLO FONOASSORBENTE DA ADOTTARE ALL'IMPIANTO TERMICO SCUOLA MATERNA PIAGET. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23729"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SEGNALETICA. APPROVAZIONE PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SULLA SS 13 TERRAGLIO ( A NORD INTERSEZIONE VIA RONZINELLA ). EURO 15.000,00IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23730"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE RELATIVI AL FOSSATO CHE COSTEGGIA VIA CA' MARCHESI IN MOGLIANO VENETO - CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE - APPROVAZIONE CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 30.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23731"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTI DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23732"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE  MARUCA ASSUNTA A FAR TEMPO DAL 28.12.2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23733"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ESECUTIVE, RELATIVE A COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITÀ, RICHIESTE DAL CONCESSIONARIO GESTLINE-SAN PAOLO. TOTALE IMPORTO EURO 773,65.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23734"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO. (EURO 200,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23735"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. BRUNO BAREL PER RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. BORDIGNON DINO CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.507,35.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23736"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. CASTELLARO LUCA A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON IL CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI DI SELVAZZANO DENTRO (PD) (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23737"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. RUGBY MOGLIANO. ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER STADIO "M. QUAGGIA". RIMBORSO PARZIALE SPESE PER EURO 707,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23738"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI RAPPRESENTANZA (ASTE, BANDIERE, FASCE TRICOLORI, ..) - DITTA DUEFFE SPORT (PD) - IMPORTO EURO 950,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23739"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE  - ASSUNZIONE N. 3 NUOVI AGENTI - INCARICO ALLE DITTE SQUILLANTE  - FLOWER GLOVES - COMFORT - IMPORTO EURO 9352,80  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23740"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'CO.MA.R' DI ZERO BRANCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 770,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23741"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 626/1994. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO ANNO 2006.  EURO 800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23742"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA PER L'AMPLIAMENTO DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23743"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. LUIGI GAROFALO PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALL PROVINCIA DI VENEZIA CONTRO IL CO.RE.CO, NOTIZIANDONE L'U.L.S.S. N. 12 E IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.584,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23744"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARREDI PER UFFICIO COMUNALE - DITTA IKEA  ITALIA RETAIL SRL - IMPORTO  EURO 59,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23745"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.500 "MODELLI AUTOIMBUSTANTI" - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 878,40 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23746"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA INTESTATA "CONQUEROR" FILIGRANATA F.TO A/4 E RELATIVE BUSTE F.TO 11X22 - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 999,60 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23747"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 498,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23748"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONI CONCORSO ANNO 2005: IMPEGNO DI SPESA EURO 3.846,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23749"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LICENZE SOFTWARE AD USO UFFICIO PIANIFICAZIONE - DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO E DITTA INTELLIGENCE SOFTWARE S.R.L. DI VILLORBA (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 11.136,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23750"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AREA ANZIANI: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI DIVERSI (EURO  1.140,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23751"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANNO 2005: IMPEGNO DI SPESA EURO 249.684,34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23752"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA ROMA 127F/G ADIBITO A PUNTO GIOVANI, PERIODO 01.12.2006 - 30.11.2007  (EURO 113,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23753"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ,  9^ EROGAZIONE 2006   (EURO 5.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23754"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - PAGAMENTO ADEGUAMENTI ISTAT MATURATI NELL'ANNO 2006 SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN ESSERE (EURO 372,33)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23755"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA 'FORACOM S.R.L.' DI ZERO BRANCO DI VESTIARIO DA DARE IN DOTAZIONE AGLI ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA DI SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 430,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23756"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ETILOMETRO ALCO-SENSOR FST PER ACCERTAMENTI DI CONTROLLO SULLO STATO DI GUIDA DEI CONDUCENTI DI VEICOLI. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23757"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 3/2006 - EURO 20.247,44=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23758"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2006 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA "SOCIETA' PARTECIPATA DAL COMUNE" - MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23759"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LEG.VO 163/2006 ART. 125, COMMA 8: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEGLI INGRESSI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DANTE ALIGHIERI  E MARCO POLO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE ALLA VENEZIANA PRESSO LA SCUOLA MATERNA MONTESSORI. DITTA SER.ALL.FER. S.A.S DI MOGLIANO VENETO. EURO 7.584,00.=.. I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23760"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AREA DI SERVIZIO AGIP DI MOGLIANO VENETO PER LAVAGGI DI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPORTO EURO 400,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23761"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LEG.VO 163/2006 ART. 125, COMMA 8: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA POSA IN OPERA DI UN PALO PER L'ILLUMINAZIONE DEL PARCHEGGIO E DEL VIALE ANTISTANTI IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI BONISIOLO. DITTA ZAGO &amp; ZAGO IMPIANTI ELETTRICI DI ALBAREDO DI VEDELAGO (TV) EURO 1.531,20 I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23762"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LEG.VO 163/2006 ART. 125, COMMA 8: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEI PILASTRI E DELLA TETTOIA DELL'INGRESSO LATO EST DELLA SEDE MUNICIPALE DI VIA TERRAGLIO (FORNITURA E POSA IN OPERA). IMPRESA COSTRUZIONI 2000 S.N.C. DI MOGLIANO VENETO  EURO 2.700,00 I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23763"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D.  N. 937 DEL 14.11.2006 - RETTIFICA PUNTO 3) DEL DISPOSITIVO AI SENSI DELL'ART. 289 DELLA L. 289 DEL 27.12.2002. EURO 868,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23764"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LEG.VO 163/2006 ART. 125, COMMA 8: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE DEL TERRENO SUL LATO NORD DEL VIALETTO D?INGRESSO DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA. DITTA TREVIMAIS  S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV)  EURO 1.200,00 I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23765"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LEG.VO 163/2006 ART. 125, COMMA 8: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AL RIFACIMENTO (FORNITURA E POSA IN OPERA) DI UNA PORZIONE DEL PAVIMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA. DITTA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L.  DI CONCORDIA SAGITTARIA  (VE) EURO 6.756,00 I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23766"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINE GIUSTO OSCAR PER LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA DI MECCANICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVEICOLO IVECO DAILY AUTOTORRE TV 858410. IMPEGNO DI SPESA EURO 1287,92 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23767"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A LORENZO TORRICELLI PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ DI AREE CONCESSE ALL'ATER E DI SVINCOLO DAGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI PER LE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 2000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23768"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO STUDIO, ALLA PROGETTAZIONE ED ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO RIVOLTA ALLE SCUOLE - STUDIO LANZA DI VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.440,00 IVA C. - (D. LGS. 163/2006 ARTT. 10 E 125).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23769"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI QUALITÀ DEI PROCESSI E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO AI CITTADINI. QUALITÀ NORDEST SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23770"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO S.N.C. E AUTOSOCCORSO VENETO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23771"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO SOCIALE ANNO 2004, AI SENSI DELL'ART. 21 L.R. 02/04/1996, N. 10, E SUCCESSIVE MODIFICHE (EURO 4.013,90 - ENTRATA EURO 4.013,90)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23772"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.360,73.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23773"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23774"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ANNO 2006 PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI PRA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23775"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI DOCENZA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE. DOTT. MASSIMO GILIBERTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23776"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO EDIZIONI DEL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DITTA EGAF S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 251,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23777"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO (VE). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23778"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO "SICURI SU QUATTRO RUOTE". DITTA ARCARI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 872,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23779"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITÀ DI POLIZIA. DITTA MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23780"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 3.062,23=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23781"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC DI EURO 32045,38 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23782"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006  . DITTA EUROTOURS . EURO 550,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23783"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS.  IMPEGNO DI SPESA EURO 105,60 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23784"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO  ALLA  DITTA TREVIASFALTI S.N.C. DI MOGLIANO VENETO.  EURO 14.760,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23785"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC PER SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA DI MECCANICO ED ELETTRAUTO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPORTO EURO 7.100,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23786"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CENTRI RICREATIVI ED IMPIANTI SPORTIVI PRIMO LOTTO. DITTA ZAGO &amp; ZAGO IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA. EURO 530,45. I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23787"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R.V. 03.12.2003 N. 67. VERIFICHE SISMICHE PRESSO LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE, SEDE DI VIA ROMA. AFFIDAMENTO INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL D.LGS.VO 163/2006:  ALLA DITTA 4 EMME CENTRO DI TREVISO DI  ORSAGO (TV) E ALL'ING. FRANCO FORCELLINI IN RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ GREGGIO &amp; C. DI VENEZIA. - EURO  18.900,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23788"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA 1° ATTO DI SOTTOMISSIONE,  A.T.I.:CRISTOFORETTI-SIMA-CPL. APPALTO QUINQUENNALE 2006/2010 PER LA GESTIONE GLOBALE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 32.792,09IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23789"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLE POLITICHE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE E ADESIONE ALLE INIZIATIVE DELL'UFFICIO DEL MOBILITY MANAGER DI AREA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23790"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E LA SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE ZONA MARCHESI - ARCH. FABIANO PELTRERA - APPROVAZIONE CONVENZIONE- IMPEGNO DI SPESA EURO 8.381,76 IVA ED OGNI ALTRO ONERE COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23791"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANNO 2006 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE I.M. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA LIMITATAMENTE ALLA PULIZIA DELLE STRADE E ALLA GESTIONE DEL VERDE DELL'AREA SPZ ZONA D2/B. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23792"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE POLIZZA INFORTUNI A COPERTURA DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DEI RAGAZI E DELLE RAGAZZE. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER EURO 63,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23793"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE DI FUNZIONAMENTO "CENTRO PER L'IMPIEGO" ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.046,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23794"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SOFTWARE DI CATALOGAZIONE BOOKMARKWEB PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E RELATIVA FORMAZIONE. DITTA SPAZIOPIÙ MULTIMEDIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.312,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23795"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCAFFALI PER BIBLIOTECA COMUNALE E PER CASA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. DITTA BIBLIO SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO DI EURO 1.823,00.= IVA INCL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23796"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE NELLA ALIENAZIONE DI ALLOGGI SITI IN VIA VANZO E VIA ALFIERI (EX DEMANIO). IMPEGNO DI SPESA EURO 6.549,87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23797"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA PER SERVIZIO ASILO NIDO "LILLIPUT" A.S 2004-2005 E A.S. 2005-2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.618,24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23798"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. DI SERVIZI DI PULIZIE E TRASLOCO STRAORDINARI PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE TOTI DAL MONTE - SEDE VIA ROMA, 84.  MAGGIORE SPESA PER EURO 2.155,26 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23799"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2006/2007. INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO DA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.856,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23800"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE 'NATALE IN SOLIDARIETÀ': INCARICHI A DITTE VARIE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.567,20).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23801"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CO.MA.R. SNC PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI UN TOSAERBA IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1461,60 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23802"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.212,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23803"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVO PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART. 146, COMMA 3 DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23804"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARECCHIATURE RADIOTELEFONICHE PER IMPIANTO RADIO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23805"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SIMULATORE DI VELOCITÀ SVX 2003.9. DITTA SIMEX ITALIA S.R.L. MALALBERGO (BO). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23806"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DENOMINATO  " VIA SABBIONI  -  STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTELLO E ROTONDA AMBITO SOPPRESSIONE P.L.  KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA MESTRE - TREVISO "  AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ING. MARTINI. EURO 9.238,79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23807"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, COMMISSIONE ELETTORALE E FORMAZIONE GIUDICI POPOLARI, COMMISSIONI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 EURO 7.874,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23808"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 EURO 7.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23809"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" A.S. 2006/2007 - LIQUIDAZIONE A IMPRESA SOCIALE DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE PER I POSTI IN CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.850,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23810"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CENTRO INFANZIA "HAPPY CHILD" A.S. 2006/2007 - LIQUIDAZIONE A "THE MILKY WAY S.A.S." DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE PER I POSTI IN CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.040,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23811"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL C.I. BRUCOMELA - PERIODO 01/09/2006 - 31/12/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.160,42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23812"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI E COPERTINE PER BIBLIOTECA COMUNALE.  DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.293,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23813"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA BIBLIO SAS. IMPEGNO DI SPESA EURO 161,00.= IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23814"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 266/2005 E L.R. 9/2005 ART. 30 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2006/2007. (EURO 7.892,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23815"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2006-2007. CONCESSIONE ESONERO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (SPESA EURO 77,47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23816"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO "LILLIPUT" A.S. 2006/2007 - LIQUIDAZIONE A SOCIETÀ MO.SE. SPA - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE . IMPEGNO DI SPESA EURO 9.360,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23817"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE CON BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO  S.P.A. DI OPERAZIONE DI COPERTURA RISCHIO TASSO MEDIANTE UTILIZZO DI DERIVATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23818"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN DISPOSITIVO PER LA RILEVAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE NU-METRICS. DITTA S.C.A.E.  S.P.A. DI SEGRATE (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.664,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23819"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EURO 3000,00 IVA/C. PER LIQUIDAZIONE FATTURE E/O BOLLETTINI DI C.C.P. PER CONTROLLI IMPOSTI DALLE AUTORITÀ ED OBBLIGATORI PER LEGGE A FAVORE: ISPESL; VV. F.; AUTORITA' CONTRATTI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23820"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO  MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA AZALEE. AFFIDAMENTO LAVORI VARI . EURO 21.046,14.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23821"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. DELLA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2006 (EURO 11.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23822"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO A MOGLIANO VENETO, VIA ROMA 127F/G, DA DESTINARSI A "PUNTO GIOVANI" DALL' 01.01.2007 AL 31.12.2007. (EURO 13.310,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23823"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO - MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ, ANNO 2007 (EURO 124,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23824"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA F.A.PU, DI ROVIGO PER FORNITURA ATTREZZATURE CIMITERIALI ( EURO  1.857,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23825"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI TRASLOCO ARREDI E PULIZIE STRAORDINARIE NEI PLESSI SCOLASTICI: INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE (IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23826"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE EUROPEA: 'ANELLO DELLE CITTÀ EUROPEE DEL FERRO'. PAGAMENTO QUOTA ANNUALE DI ADESIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23827"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALI VARI DI STAMPA. ARCARI SRL EURO 2718,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23828"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO E SPERIMENTALE  DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO DI MOGLIANO VENETO E LE DUE ZONE ARTIGIANALI/INDUSTRIALI. AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA CSSA.  EURO 28.930,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23829"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO VENTENNALE CON LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. EURO 2.520.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23830"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RENDE NOTO GARA "AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO EURO 749,25.= A. MANZONI &amp; C. S.P.A. EURO 1.100,04.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23831"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SALA PRESSO IL CINEMA "BUSAN" PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DELLE SELEZIONI PUBBLICHE A TEMPO DETERMINATO. (EURO 550,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23832"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA, CON PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRENZIALE, PER LA FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE (IMPEGNO DI SPESA EURO 29.410,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23833"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 16.980,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23834"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A: GEOM. ROBERTO MENEGHELLO E DOTT. URB. FABIO BALDAN ALLA  PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: IL DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI CATASTALI. SPESA COMPLESSIVA EURO 510,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23835"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI RAPPRESENTANZA DICEMBRE 2006. MO.SE. S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - EURO 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23836"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CALENDARI DA TAVOLA ASS. MOJAN. TIPOGRAFIA UNIGRAF. EURO 750,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23837"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRAFFICO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA MAMELI PER SCONGIURARE PERICOLO PUBBLICA INCOLUMITÀ  E SICUREZZA STRADALE. REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 18.240,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23838"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.191 D. LGS. N.267/2000 CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 66 DEL 24/11/2006 - DITTA TREVIMAIS SNC - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.884,40 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23839"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ATTIVITÀ DI DOMICILIAZIONE PER RICORSI AL T.A.R. VENETO BOLDINI E S.I.V.. AVV. MAURO FERRUZZI. EURO 3.060,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23840"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO DEL DIRITTO DI  OPZIONE DI RISCATTO PER FINITA LOCAZIONE FINANZIARIA DI PC  DESKTOP4 MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA: EURO 200,00 (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23841"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SALA PRESSO IL CINEMA "BUSAN" PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI,  CONTR FORMAZ LAVORO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C POS C1 PRESSO IL SETTORE SERV ECON-FINAZ ISTITUZ 3° FRONT OFFICE. (EURO 200,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23842"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA ZONA TERRITORIALE OMOGENEA C2/2 IN VIA VANZO. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ENTRO ED EXTRA AMBITO, ALL' DOTT. ING. MARIO DE MARCHIS - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23843"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO VENTENNALE DI EURO  2.520.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCARIO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23844"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DEI CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE E ZERMAN. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ANDREA BORIN,  PER D.L, COMPRESO IL RILASCIO DEL C.R.E. E ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORI PREVISTI DALL'ACCORDO BONARIO SIGLATO AI SENSI ART. 240 DEL D.LGS.VO 163/2003. - EURO 2.815,20 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23845"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI NEL "PROGETTO GIOVANI 2006". INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23846"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON ANITUR SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER LA GESTIONE DELLA LUDOTECA COMUNALE DI MOGLIANO VENETO, CASIER, CASALE SUL SILE E PREGANZIOL. D.G. 221/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.961,39=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23847"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE ANNO 2006 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 6.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23848"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (EURO 402,84).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23849"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI PITTURA ORGANIZZATO DAL DISTRETTO CULTURALE 'COMUNICULTURA' DAL TITOLO: 'DOVE L'ACQUA INCONTRA LA TERRA'. ASSEGNAZIONE AL VINCITORE ASSOLUTO DEL CONTRIBUTO DI EURO 1.200,00= COSI' COME PREVISTO DALLA DELIBERA DI G.C. N. 355 DEL 26.10.2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23850"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA DITTA 'COMMERCIALE FALCO S.R.L.' DI MATERIALE INFORMATICO VARIO DA DARE IN DOTAZIONE AL CENTRO MULTIMEDIALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 636.00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23851"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE TONER E MATERIALE PC - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA (RN) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23852"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 62/2000 E D.P.C.M. 106/2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO. A.S. 2005/2006 (EURO 8.980,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23853"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>2^ INTEGRAZIONE DI EURO 4.350,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 786/2006 AVENTE AD OGGETTO: "TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 8.133,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2006".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23854"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DETERMINA N.326 DEL 12/04/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23855"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER CASSETTE PRONTO INTERVENTO SEDI COMUNALI - S.P.L. FARMACIA COMUNALE MARIGNANA - IMPORTO EURO 150,38 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23856"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO COMUNALE  - DITTA IKEA ITALIA  RETAIL - IMPORTO EURO 840,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23857"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA" - MESTRE 11 DICEMBRE 2006. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI - SERVIZIO SPORTELLO UNICO E LICENZE. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23858"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE  MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2006 -  (EURO 575,01  ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23859"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2006-2007. CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 6.944,93 - SPESA EURO 492,19)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23860"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER UFFICI COMUNALI - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 514,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23861"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO "I", OLTRE A INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE IN ALLOGGI DI PERSONE SEGUITE DAL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 1.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23862"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON IL SIG. PIVA DIEGO, ALLOGGIO SITO IN VIA RONZINELLA 166/C-12 (EURO 285,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23863"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO - CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23864"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA DELFINO &amp; PARTNERS S.R.L. SUL TEMA: "LA MANOVRA DI BILANCIO 2007 PER GLI ENTI LOCALI - VINCOLI ED OPPORTUNITÀ DELLA LEGGE FINANZIARIA 2007". -  IMPEGNO DI SPESA: EURO 140,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23865"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA DI DELIBERAZIONI, REGISTRI, CONTRATTI E ATTI COMUNALI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.089,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23866"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. NONO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.434,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23867"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2006. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE N. 14 ALLACCI TEMPORANEI E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LUMINARIE NATALIZIE ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PERIODO 07.12.2006/ 08.01.2007. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23868"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO DEL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE NATALIZIE DAL TITOLO: 'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2006' ALL'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.&amp; C. SNC DI CASALE SUL SILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.072,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23869"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ¿REGIME FISCALE-CONTRIB.VO REDDITI LAV. CUD 2007 NOVITÀ IRPEF¿, ORGANIZZATA DAL "CENTRO STUDI AMMINISTRAVI ALTA PADOVANA" DI CITTADELLA GIORNO: 05/12/2006. EURO 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23870"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA PER L'UFFICIO S.I.T. E PROGETTAZIONE URBANISTICA AL DOTT. STEFANO MAZZARIOL DI MOGLIANO VENETO PER N. 15 GIORNATE, CORRISPONDENTI A 30 ORE CIRCA, PER L'ANNO 2006  EURO 1.875,00-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23871"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AL SIGNOR FULVIO FENZO DI VE-MESTRE PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA DI UN PIEGHEVOLE "SICURI SU QUATTRO RUOTE". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 ONERI INCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23872"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA SS 13 . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO  DITTA PRESOTTO IMPIANTI SRL. LIQUIDAZIONE ART. 92 D.LGS 163/2006. EURO 104.559,17.=IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23873"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON GIORGIO PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI IDRAULICO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPORTO EURO 4000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23874"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS.VO 163/2006 ARTT. 10 E 125. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA STATICA E AL DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI IMMOBILI E MANUFATTI DI PROPRIETA' COMUNALE O D'INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL  R.U.P..  ING. GIANNI ROSSATO DELLO STUDIO IN.PRO ENGINEERING S.R.L. DI MOGLIANO VENETO (TV) - EURO  12.240,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23875"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA 1° ATTO DI SOTTOMISSIONE, DEROGA ART. 4 CONTRATTO DI SERVIZIO IN ESSERE CON LA MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23876"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23877"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE FLAVIO AVANZI A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE CONCORSO PRESSO IL COMUNE DI PREGANZIOL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23878"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  STRADE E PERTINENZE . I STRALCIO  - DITTA ORIBELLI SNC . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO. EURO 983,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23879"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONI PUBBLICHE PER ESAMI A TEMPO DETERMINATO E APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23880"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI EURO 10.477,11 PER IL RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 80 D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23881"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE PER L'INSTALLAZIONE DI CITOFONI ED APRIPORTA PRESSO L'UFFICIO CED IN VIA MARCONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 708,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23882"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA E DELL'OSSARIO CINERARIO REALIZZATI IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN. IMPRESA  COSTRUZIONI  2000 S.N.C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO.  APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 24.708,33 I.V.A. 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23883"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DI COOP CONSUMATORI NORDEST PARI AD EURO 374,16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23884"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2006 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23885"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO TV. APPROVAZIONE S.A.L. N. 7 CORRISPONDENTE AL FINALE E  RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - EURO 11.007,14 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23886"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. N.  448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON 3 MINORI) E ART. 66, COME MODIFICATO DALL'ART. 74 D.LGS. N. 151/2001 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23887"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO  MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA AZALEE. APPROVAZIONE  SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 . EURO 73.302,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23888"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MINUTERIA METALLICA ED UTENSILERIA NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ZOTTARELLI SNC. ANNO 2006. IMPORTO EURO 600,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23889"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALLARGAMENTO DELLA STRADA DELL'ECOCENTRO. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO (IMPORTO SPESA EURO 1.221,20).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23890"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI ED ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO  135,00 E LIQUIDAZIONE DEL III TRIMESTRE 2006 PER EURO 4.097,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23891"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI DOCENZA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE. DOTT. RICCARDO TUMMINIA DI VILLORBA. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 ONERI INCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23892"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORE DELL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI A CARRER ILARIO E BAGNAROL AGNESE PER IL CORRENTE ANNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23893"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA. INTEGRAZIONE PER INSERIMENTO TESTATA LOCALE "IL TREVISO". EURO 180,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23894"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI - ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23895"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI. (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23896"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23897"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. DIEGO SARTORELLO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PRATICA C.P.I.  RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO ASL 9. IMPEGNO DI SPESA EURO 5290,13 IVA ED ONERI COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23898"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SITUATE ALL'INTERNO DEL PDR DEL CENTRO DI ZERMAN - COMPARTO 2, ALL'ING. MAURIZIO SALVADOR - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23899"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE. DETERMINA A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 23.088,00 (I.V.A.) COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23900"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. DI ATTIVAZIONE DI UNA LINEA ADSL IN VIA ROMA 84 PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "TOTI DAL MONTE". IMPEGNO DI SPESA EURO 186,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23901"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO VENTENNALE DI EURO 2.520.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23902"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SUL TEMA "LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE" CHE SI TERRÀ A VENEZIA IL 12 E 13 DICEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23903"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "LA SPONSORIZZAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" - RIMINI DAL 5 AL 6 DICEMBRE 2006 EURO 560,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23904"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT" A.S. 2006-2007. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23905"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LABORATORI PER BAMBINI PRESSO LA CASA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.= IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23906"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N.65/2006 - MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 204,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23907"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO DI PITTURA ORGANIZZATO DAL DISTRETTO CULTURALE COMUNICULTURA E DEDICATO AL TEMA: 'DOVE L'ACQUA INCONTRA LA TERRA'. SVOLGIMENTO FASE FINALE DELL'EVENTO SABATO 25 NOVEMBRE 2006. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI CATERING ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MO.SE S.P.A.' E ACQUISTO DI UNA TARGA DI RICONOSCIMENTO DALLA DITTA  'VOLPATO SNC' DI TREVISO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 510,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23908"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA APERTA GARA "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PERIODO 01.01.2007 - 31.12.2011".  NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23909"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI EURO 9.960,00= ALLA DETERMINAZIONE N. 786/2006 AVENTE AD OGGETTO: TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 8.133,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2006"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23910"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SALA PRESSO IL CINEMA "BUSAN" PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI,  PER LA FORMAZIONE GRADUATORIA DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CAT C POS C1 PRESSO IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. (EURO 300,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23911"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ STATISTICA PER CONTO ISTAT (EURO 146,80 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23912"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00= A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE MO.SE. S.P.A PER ASSISTENZA TECNICO-LOGISTICA ALLE VARIE MANIFESTAZIONI REALIZZATE DAL SERVIZIO 'CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE, VOLONTARIATO E TURISMO' ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23913"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE "LILLIPUT" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2006/2007 (SPESA EURO 283.660,35 FUORI CAMPO IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23914"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. ING. ALBERTIN GIOVANNI ANTONIO DELLO STUDIO  ALBERTIN &amp; COMPANY S.R.L. CON SEDE A CONEGLIANO (TV). EURO 7.640,24 CNPAIA E IVA COMPRESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23915"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA, 2° LOTTO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA AL R.T.P. STUDIO RED STUDIO LINEA COSTITUITOSI TRA L'ARCH. SANDRA RUZZICONI (COORDINATRICE E RESPONSABILE) L'ING. A. D'ANCONA, L'ING. A. LORO, L'ING. A. GRANATA  E L'ING. G. SERAFINI. IMPEGNO DI SPESA EURO  25.067,52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23916"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.C. N. 156 DEL 08.04.2003 E N. 259 DEL 29.06.04 MOGLIANO SERVIZI SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE. INTEGRAZIONE ISTAT ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 6192,11 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23917"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SESTO STRALCIO. SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE SEDE DI VIA ROMA. SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE S.A.L.  E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. - EURO 212.262,84 I.V.A./C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23918"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA, SFALCIO E ASPORTO RIFIUTI PRESSO AREA EX IPSIA DI ZERMAN - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23919"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASPORTO RIFIUTI PRESSO LA EX CASA DEL CUSTODE DI PROPRIETÀ COMUNALE - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23920"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2006 - INCARICO ALLA DITTA COMFORT SNC - IMPORTO EURO 322,80 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23921"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 844 DEL 10.10.2006. DOTT.SSA DONATELLA BERTO. EURO 21,87.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23922"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA (RN) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.000,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23923"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA  EURO 374,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23924"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SISTEMA DI RILEVAZIONE ISTANTANEA DELLA VELOCITÀ MICRO DIGI-CAM CON DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 23.520,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23925"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO SETTEMBRE 2006/AGOSTO 2007. LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO ACCONTO CANONE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2006 (EURO 5.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23926"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ALLA GIORNATA DI STUDIO  "IL NUOVO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMM.VI NEGLI ENTI LOCALI". DITTA PAIDEIA SRL. GIORNO 21.11.2006. MESTRE-VE. IMPEGNO DI SPESA 402,00, IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23927"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULISTICA PER PRATICHE RELATIVE AL FERMO ED IL SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 132,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23928"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA S.P.A. PER L'ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA TELEFONICA DI BASE IN VIA NUOVA EUROPA 2 A MAROCCO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE "G.MENEGAZZI". IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23929"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SERVIZIO DI COPISTERIA E RIPRODUZIONE ELABORATI DI VARIANTE PER GLI AMMINISTATORI E PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE. DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI SARTOR ED AGNOLETTO. IMPEGNO DI SPESA E. 2.000,00.= IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23930"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.B.PARATI PER LA POSA DEL PAVIMENTO SPORTIVO MONDOFLEX MM3 COLORE L 40 E EVERLAY MM. 1,2 PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE . IMPEGNO DI SPESA EURO 3.553,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23931"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI A COPERTURA DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER EURO 315,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23932"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GIOVANI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO ALLE ATTIVITÀ DEGLI SKATERS (EURO 1.750,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23933"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 8^ EROGAZIONE 2006   (EURO 5.550,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23934"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLO SPECIALISTA DI VIGILANZA PAOLETTI BARBARA ALLA GIORNATA DI STUDIO "GLI ATTI BASE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA" A VENEZIA-MESTRE IL 29.11.06. DITTA FORMEL SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 272,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23935"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDA DA SOLE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI.  INCARICO ALLA DITTA LATENDAPIÙ DI FRANCESCO BIRELLO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 984,00IVA ED INSTALLAZIONE COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23936"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'CO.MA.R.' DI ZERO BRANCO (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 524,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23937"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE DIVERSE PER URGENTI LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA, NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 20.444,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23938"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. OTTAVO IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23939"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA "FORNITURA, IN COMODATO GRATUITO, DI APPARECCHI ELETTRONICI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI EX ART. 146 C. 3 C.D.S.". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 283,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23940"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CORSO AVANZATO "IL CERIMONIALE E LA GESTIONE DI MANIFESTAZIONI, EVENTI, INCONTRI, CONVEGNI, VISITE E RICEVIMENTI". FIRENZE DAL 29.11 ALL'1.12.06. EURO 700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23941"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CELLULARE NOKIA 9300I IN DOTAZIONE STAFF DEL SINDACO. COMMERCIALE FALCO. EURO 620,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23942"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PICCOLI OGGETTI DI RAPPRESENTANZA. GIOIE VOLPATO SNC. EURO 900,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23943"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: RIDETERMINAZIONE SOMME DA RESTITUIRE ALLA TESORERIA COMUNALE A SEGUITO RESCISSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI VIA CAVOUR 10 INT. 3 (MINORE ENTRATA EURO 480,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23944"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ 1,66% AI SENSI DELL'ART. 23 COMMA 3° E 4° DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI DIRIGENTI COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.018,39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23945"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMIANZIONE N. 209 DEL 14.03.2006 A FAVORE DELL'AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO. EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23946"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLASSIFICAZIONE AZIENDA AGRICOLA GEFIN SRL SITA A MOGLIANO VENETO IN VIA TERRAGLIO, 75 QUALE INDUSTRIA DI LAVORAZIONE INSALUBRE DI 1° CLASSE AI SENSI DEL D.M. DEL 5.9.1994.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23947"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 15/09/2006 AL 31/12/2006. IMPEGNO DI SPESA: EURO 9.397,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23948"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE DI VIGILANZA CRISTIAN DONAGLIO ALLA GIORNATA DI STUDIO A VENEZIA-MESTRE IL 15.11.2006. DITTA FORMEL. IMPEGNO DI SPESA EURO 272,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23949"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLA FASE FINALE DELL'ESTEMPORANEA DI PITTURA DAL TITOLO: 'DOVE L'ACQUA INCONTRA LA TERRA' ORGANIZZATA DAL DISTRETTO CULTURALE COMUNICULTURA. DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. &amp; C. SNC'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 671,43 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23950"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE. IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE DEL PERSONALE (EURO 1.045,00 ESENTE IVA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23951"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO  MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA AZALEE  APPROVAZIONE PERIZIA  SUPPLETIVA E DI VARIANTE . AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI IMPR. EDILSTRADE  SNC. EURO 5.136,89IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23952"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE  MISSIONI  PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2006 -  (EURO 378,43).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23953"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 649,63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23954"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.09.2001 - 31.08.2006.  DA PARTE DELLA DITTA C.S.S.A. S.C.A.R.L. E AUTORIZZAZIONE SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 213360635 DEL 21.08.2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23955"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI AUMENTO DELLA POTENZA DISPONIBILE DA 30 A 60 KW SULL'UTENZA CODICE CLIENTE ENEL 310 755 117 SITA IN VIA FERRETTO SN A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.610,34.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23956"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO VENTENNALE CON L'ISTITUTO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. EURO 1.110.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23957"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ING. DI MARTINO E DOTT.SSA FIUME A PARTECIPARE AL CORSO "IL NUOVO CODICE DELL'AMBIENTE CHE IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA ORGANIZZA A PREGANZIOL NELLE GIORNATE DEL 16/11-7,14,18/12-2006.IMPEGNO DI SPESA EURO. 760,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23958"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>3° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA. APPROVAZIONE PROGRAMMA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23959"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RAG. FLAVIO AVANZI A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23960"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE  DEFINITIVA RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI ED ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ANGELO BON DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 868,22.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23961"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGET. TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 DI EURO 4.400,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23962"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO LA SOCIETÀ "S.P.L. S.P.A.". IMPEGNO DI SPESA EURO 14.166,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23963"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/1 VIA VANZO - VIA CAVALLEGGERI. PROROGA TEMPI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23964"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DOTT. ROBERTO COMIS E DELLA RAG. ANNA MARIA MINELLO ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA "L'IMPATTO DELLA LEGGE FINANZIARIA 2007 SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2007/2009 DEGLI ENTI LOCALI". IMPEGNO DI SPESA: EURO 542,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23965"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23966"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO GESTIONE SERVIZIO ASS. DOMICILIARE ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA  (EURO 46.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23967"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>TARATURA SIT PER APPARATO AUTOVELOX 104/C2. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L DI ROVELLASCA (CO). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 144,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23968"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 255 DEL 23/03/2006 . RETTIFICA ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23969"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N. 1 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C POS. C1 PRESSO IL SETTORE "SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI ED ISTITUZIONALI" SERVIZIO "FRONT OFFICE" ED APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23970"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ALLA GIORNATA SI STUDIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE DEL TRIVENETO - PESCANTINA (VR) - 10 NOVEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23971"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PROCEDURA APERTA GARA D'APPALTO "AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI". DITTA CIBRA PUBBLICITÀ S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23972"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA FERNANDA BORTOT AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. -  SUL TEMA: " IL LAVORO AUTONOMO E LE COLLABORAZIONI COORDINTE E CONTINUATIVE PRESSO GLI ENTI LOCALI". IMPEGNO DI SPESA: EURO 272,00 (QUOTA ESENTE I.V.A.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23973"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE CODE PRESSO PUNTO COMUNE - DITTA Q. MATIC ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00.= IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23974"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO PER UNO STUDIO PER APPLICAZIONE DELL'I.S.E.E. " AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (EURO 9.950,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23975"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 818 DEL 28/09/2006 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23976"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE DEL TESTO "DOV'È MAC E DEL DVD "I CANI NON VEDONO A COLORI" (NESSUN IMPEGNO DI SPESA - ENTRATA  EURO 250,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23977"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIOVANI ANNO 2006, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 85 DEL 21.03.2006 ( EURO 2.996,95)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23978"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N° 68 DEL 31/1/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23979"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RETE DI CITTADINI E FAMIGLIE ACCOGLIENTI", APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 418 DEL 20.12.2005 ( EURO 6.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23980"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO MOBILE. DITTA FOCACCIA DI CERVIA (RA). IMPEGNO DI SPESA EURO 216,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23981"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN VIA RONZINELLA INCROCIO CON VIA AZALEE. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI ; LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 1 A FAVORE EDILSTRADE SNC . EURO 59.609,55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23982"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA PER SOSTITUZIONE BOILER PREVIA BONIFICA E RIMOZIONE DEL RIVESTIMENTO DEL SERBATOIO CONTENENTE FIBRE IN AMIANTO PRESSO PALESTRA OLME. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23983"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE  DI STRADE E PERTINENZE - III STRALCIO  REDATTO DAL SETTORE GEST. SVILUP. VIABILITÀ . IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE. EURO 100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23984"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI NEL "PROGETTO GIOVANI 2006" INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23985"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI  - ELENCO N. 2/2006 - EURO 3.286,87=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23986"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO  DANNI  CAUSATI DAL MALTEMPO IN DATA 28 LUGLIO 2006 SU FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ  COMUNALE. INCARICO ALLA SOC. MO.SE.  S.P.A. (SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE)  - EURO   14.112,00 I.V.A. 20% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23987"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO "LILLIPUT", PERIODO 26.08.2005 - 25.08.2006, DA PARTE DI MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. (SPESA EURO 30.622,35)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23988"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AFFIDATO AD A.T.I. EURO-TOURS S.N.C. EUROCOVET S.N.C. E AUTONOLEGGI BORDIGNON DINO. ISTITUZIONE NUOVA LINEA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (EURO 9.800,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23989"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURE E LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO ALCUNI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. INCARICO ALLA MO.SE. S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.986,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23990"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA MATERNA MONTESSORI: INCARICO PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI SERRAMENTI SCORREVOLI ALLA DITTA SER.ALL.FER. S.A.S. DI MOGLIANO VENETO AI SENSI ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS.VO 163/2006. EURO 9.264,00.= I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23991"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 285/97 TERZA BIENNALITÀ 2003/2004. GESTIONE ANNO 2006. INTEGRAZIONE FONDI REGIONALI A FAVORE DELL'AZIENDA ULSS N. 9. (ENTRATA EURO 60.000,00 - IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23992"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO "LA  DISCIPLINA DEL CERIMONIALE NELLA P.A." ROMA 16-18 NOVEMBRE 2006. EURO 540,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23993"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA ZERO BRANCO -  MOGLIANO VENETO. ANNO SCOLASTICO 2006/2007. ACTV VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PER PERIODO NOV/DIC. 2006. EURO  1.320,00IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23994"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO "LE NOVITA' IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E CONTENZIOSO TRIBUTARIO ALLA LUCE DEL DECRETO BERSANI E DELLE ALTRE RECENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE"  AI DIPENDENTI AVANZI FLAVIO E POTENTE MARINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23995"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23996"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE LORENA CALZAVARA ALLE GIORNATE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DELLA PROCEDURA CONCILIA. DITTA MAGGIOLI S.P.A.  20-21 NOVEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 485,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23997"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2006 - ASSUNZIONE NUOVO AGENTE - INCARICO ALLE DITTE SQUILLANTE - FLOWER GLOVES - COMFORT - IMPORTO EURO 3.301,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23998"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO I STRALCIO . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE MO.SE SPA PER SOSTITUZIONE  VETRINE IN PLEXIGLAS SU TOTEM. EURO 540,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23999"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "IL RECUPERO CREDITI DEI SERVIZI SOCIALI" ALLE DIPENDENTI SIGG.RE BISON FRANCESCA E WOLF ANTONELLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24000"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 984,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24001"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY-LINE DI SILEA (TV) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 870,84 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24002"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA DUPLUICATORE DUPLO 43S - PERIODO 01.11.06/31.10.2007 - DITTA COPY - LINE - IMPORTO EURO 420,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24003"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA N. 630/06 RELATIVA ALLA CAUSA COPMA S.C.A.R.L. CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. FABIO ANSELMO. EURO 6.503,28.= COPMA S.C.A.R L EURO 23.158,93.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24004"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNCIPALE CAT. C POS. C1 PRESSO IL  "SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24005"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE ANTICIPATA TIROCINIO FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO REGINI IVAN A FAR TEMPO DAL 23.10.2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24006"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LANZA DI VENEZIA DI REDAZIONE DI UN PIANO STRATEGICO E DI COMUNICAZIONE RELATIVO AL COMPARTO RIFIUTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI AMBIENTALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.600,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24007"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI DEL IV NOVEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.309,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24008"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. "C2/23" IN LOCALITÀ BONISIOLO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA L.R. 61/85 E S.M.I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24009"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "IL CONTRATTO DI APPALTO E L'UFFICIALE ROGANTE DEL COMUNE" ORGANIZZATO DALLA FORMEL S.R.L. IL 30.10.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24010"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>B.G.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 30.09.2006 AL 29.12.2006, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24011"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO,  SEZIONE DI TREVISO,  SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.FF. PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. EURO  624,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24012"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDO S.P.A. PER LA FORNITURA DI PAVIMENTO SPORTIVO MONDOFLEX MM3 COLORE L 40 E EVERLAY MM. 1,2 PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE . IMPEGNO DI SPESA EURO 8.033,72.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24013"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 285/97 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA SCUOLA ELEMENTARE VALERI E DELLA SCUOLA MATERNA ARCOBALENO PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE. ANNO 2006/2007. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24014"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI - ANNO SCOLASTICO 2006/2007. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24015"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA A MODULO CONTINUO E CARTA COLORATA - DITTA MAGGIOLI SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24016"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE 2 ^ TRANCHE CONTRIBUTO ANNO 2006.  IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,50).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24017"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLPATO COPPE SNC DI TREVISO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI. - ANNO 2006. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24018"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVO SU ACCERTAMENTI DELL'AUSILIARIO DEL TRAFFICO RELATIVI ALLA SOSTA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO. DITTA MO.SE. S.P.A. SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24019"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2006-2007. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE (EURO 26.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24020"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO PARZIALE QUOTA ADESIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2006-2007 (EURO 36,65)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24021"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ANTICIPO AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E/O MONTANI ANNO 2006 (EURO 450,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24022"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "COMPILAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DELLE D.S.U. I.S.E.E." ALLA DIPENDENTE SIG.RA SCHIAFFINO ANNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24023"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 799 DEL 28.09.2006 -  RETTIFICA ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24024"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'IRECOOP VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24025"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO PER SVOLGERE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 938,40 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24026"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA MAGGIOLI S.P.A - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 53.800,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24027"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIMITERO DI CAMPOCROCE: LAVORI DI SISTEMAZIONE  VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO LINEE ELETTRICHE  . DITTA PERUZZO VALTER. EURO 2.014,80 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24028"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMPRENSORIO RONZINELLA - ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI PARI AD EURO 1581,91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24029"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE CANONE ANNO 2006 PER NUOVO FABBRICATO. (EURO 14.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24030"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE.  DITTA CENTRO DEL LIBRO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24031"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.250,00= A FAVORE DI VRETENAR NERINA PER AFFIDAMENTO - ANNO 2006 -  DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI DI MOGLIANO VENETO,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24032"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.733,29 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA TARGET DUE S.R.L. PER PAGAMENTO PERDITE DERIVANTI DALLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA DENOMINATA 'CINEMA SOTTO LE STELLE 2006'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24033"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA MO.SE. - MOGLIANO SERVIZI - S.P.A. A SVOLGERE SERVIZI DI RIPARAZIONE GIOCHI ED ATTREZZATURE, DANNEGGIATE DURANTE I "CENTRI ESTIVI" 2006, PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "OLME". (SPESA PER EURO 1.987,20 IVA, TRASPORTO E MONTAGGIO INCLUSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24034"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PARCELLA AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE MOGNON FERRARESE PICCIONE BATTISTELLA CAUSA BONOTTO E GALLINARO + ALTRI (RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO). EURO 5.500,93.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24035"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PARCELLA AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE MOGNON FERRARESI PICICONE BATTISTELLA CAUSA CAVALCAVIA S.R.L. (RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO). EURO 3.672,89.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24036"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PARCELLE AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE MOGNON FERRARESI PICCIONE BATTISTELLA EURO 7.694,44.= AVV. FABIO LORENZONI. EURO 3.500,61.= CAUSA PROGETTO VENEZIA DUE S.R.L. E REGIONE VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24037"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.07.2006 - 30.09.2006 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 15.188,55.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24038"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE CROCETTA CHRISTIAN: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 305,07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24039"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 727,41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24040"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. FRANCO STIVANELLO GUSSONI CAUSA M-INVEST S.R.L. (CORTE D'APPELLO). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 326 DEL 15.10.2002. EURO 103,63.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24041"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPETENZE AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE MOGNON FERRARESI PICCIONE BATTISTELLA CAUSA TAMARO NERINA (RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO). EURO 2.029,69.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24042"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2006 -  (EURO 405,15).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24043"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.934,53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24044"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.095,24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24045"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESPONSABILE MAGI MARINA ALLE GIORNATE DI STUDIO: ¿LE NOVITÀ BILANCIO 2007 ENTI LOCALI¿, ORGANIZZATA DAL "CENTRO STUDI AMMINISTRAVI ALTA PADOVANA" DI CITTADELLA GIORNI: 19/10/2006 E 14/12/2006. EURO 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24046"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 14.250,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24047"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ADDIZIONALI SUI PREMI DI ASSICURAZIONE INAIL A COPERTURA DANNO BIOLOGICO: ANNI 2003 - 2004. IMPEGNO DI SPESA (EURO 367,62).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24048"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  PARTECIPAZIONE  AL 1° CONVEGNO NAZIONALE SUL TEMA "IL NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RIFLESSI GIURISPRUDENZIALI E DOTTRINALI DOPO LA LEGGE 15/2005" BOLOGNA 17 OTTOBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA  EURO 600,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24049"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE E DI N. 2 LICENZE. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.890,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24050"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI S.P.A - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2006. EURO 44.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24051"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO COMUNALE DI SICUREZZA C.I.E. - ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL "PDS CIE". IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00.= (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24052"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ANNO 2006- EURO 3.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24053"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO GIUDICE ISTRUTTORE, EMESSO NELLA CAUSA DI OPPOSIZIONE A PRECETTO PRESENTATO DA DANELUZZI GIANFRANCO E COLETTI GIOVANNI, DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL C.T.U. DOTT.SSA DONATELLA BERTO EURO 11.765,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24054"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA AL COMUNE DI MONASTIER DI EURO 200,00= PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA STAMPA DEL 27.11.2004 RELATIVA ALLA CREAZIONE DEL DISTRETTO CULTURALE 'COMUNICULTURA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24055"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA 'MARCA TREVISO'. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24056"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVO PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART.146, COMMA 3 DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE SRL DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24057"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI RIQUALIFICAZIONE  SEGNALETICA STRADALE . MODIFICA QUADRO ECONOMICO . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ELEMA  PER LAVORI SEGNALETICA LUMINOSA. EURO 12.000,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24058"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- I STRALCIO - VIA DELLE ROSE. LAVORI DI ASFALTATURA. IMPRESA TOLOMIO SRL. APPROVAZIONE CERT. REG. ESEC. E LIQUIDAZIONE SALDO. EURO 42.540,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24059"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO - CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1613,89 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24060"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELLO AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO (VIA SABBIONI).REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO (IMPORTO SPESA EURO 507,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24061"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.07.2006/30.09.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.178,13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24062"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  PARTECIPAZIONE ING. ALBERTO DI MARTINO E AL SIG. UGO VAVASORI CORSO ORGANIZZATO DA VENETO AGRICOLTURA SU "AGGIORNAMENTO SUL VERDE PUBBLICO I TAPPETI ERBOSI E I PARCHI GIOCO" 25 E-26 OTTOBRE. LEGNARO. IMPEGNO DI SPESA  EURO 280,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24063"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZAMBETTA ISABELLA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL SETTORE "ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO" - 3° SERVIZIO "SEGRETERIA DI DIREZIONE", CON DECORRENZA 15.09.2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24064"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. SETTIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24065"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ASSISTENZA PER AGGIORNAMENTO TARIFFARIO SU AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION SRL - IMPORTO EURO 420,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24066"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA  DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA DELFINO  E PARTENEERS S.R.L. SUL TEMA: "LEGGE FINANZIARIA 2007  E ALTRE NOVITÀ NORMATIVE  SUL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI". IMPEGNO DI SPESA: EURO 280,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24067"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 104 DEL 09.02.2006 PER FORNITURA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO DA PARTE DEI VIGILI D'ARGENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24068"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ¿IL CONTROLLO E GESTIONE SPESE PERSONALE CCNL 9/5/2006¿, ORGANIZZATA DAL "CENTRO STUDI AMMINISTRAVI ALTA PADOVANA" DI CITTADELLA 05/10/2006. EURO 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24069"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CENTRALE TELEFONICA E SUOI COMPONENTI PER LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE,  SEDE DI VIA ROMA,  IN SEGUITO AL DANNEGGIAMENTO DA PARTE DI UNA SCARICA ATMOSFERICA DEL CENTRALINO ESISTENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LA TELEFONICA S.R.L. CON SEDE A BIBAN DI CARBONERA  EURO 2.376,00. I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24070"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO DI STUDIO SUL TEMA: BILANCIO DI PREVISIONE 2007. PADOVA 10 OTTOBRE 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.= PER PARTECIPAZIONE ASSESSORE AL BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24071"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE DIRETTAMENTE PRESSO L'UFFICIO POSTALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24072"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 386 DEL 05.05.2006 "MO.SE - MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INCARICO SUPPORTO TECNICO.." ERRATA CORRIGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24073"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.D.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24074"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI NEL "PROGETTO GIOVANI 2006" INTERSTUDIO I.B.INSURANCE BROKER. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24075"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO" DAL 01.10.2006 FINO AL  30.12.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24076"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA FINSPANESI S.P.A. IN LOCALITÀ DI S. GIORGIO DELLE PERTICHE (PD). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24077"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL SIG. ROSSI RICCARDO IN LOCALITÀ DI MESTRE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24078"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO IL FONDO DI CUI ALLA D.D. N. 1218 DEL 30.12.2005 (EURO  249,59)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24079"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 7^ EROGAZIONE 2006   (EURO 3.797,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24080"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. N° 41,51,58,59,61,62,63,64 E 65 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PERSONALE AMMINISTRATIVO - EURO  25.952,39.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24081"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 PER CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 28/91 E ALLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO A DOMICILIO PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. N. 2907 DELL'11.10.2002  (EURO 58.978,15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24082"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE (EURO 420,92).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24083"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OSSIGENO GROUP SRL PER RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO BOMBOLE, PERIODICA MANUTENZIONE E RICARICHE OSSIGENO O ACETILENE. IMPORTO EURO 300,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24084"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PER IL SERVIZIO AMBULANZE 118. DITTA SERENA PREFABBRICATI DI ALBAREDO DI VEDELAGO (TV). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SALDO CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LEG.VO 163/2006 A DIPENDENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO FABBRICATI.  EURO 1.294,30 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24085"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IV° STRALCIO. MODIFICA Q.E. INCARICO STUDIO 3G ASSOCIATI PER LA REDAZIONE, PRESENTAZIONE E RITIRO PRESSO LA SEZIONE NCEU DELLA PRATICA DO.C.FA DI VARIAZIONE CATASTALE DELLA SCUOLA MEDIA  TOTI DAL MONTE SEDE DI VIA GAGLIARDI. EURO 1.748,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24086"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI EURO 16.430,31 PER IL RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 80 D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24087"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE BUSOLIN E M. QUATTRO PER COMPLESSIVI EURO 428,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24088"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA. PERIODO 01.01.2007 - 31.12.2011". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 283,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24089"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 08/06/2001 N.327. COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELL?AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE  TREVISO (VIA SABBIONI). LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO EURO 92.226,03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24090"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RINUNCIA CONTRIBUTO REGIONALE EROGATO A FAVORE DELLA DITTA BLUBIKE CON D.D. N. 614/2006 PARI AD EURO 250,00 - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24091"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA II TRIMESTRE 2006 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE PER EURO  3.100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24092"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RICREATIVI ED IMPIANTI SPORTIVI. SECONDO LOTTO. DITTA SER.ALL.FER. S.A.S. DI MOGLIANO VENETO (TV) APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SALDO CREDITO RESIDUO IMPRESA APPALTATRICE E LIQUIDAZIONE COMPENSI AI SENSI ART. 92 DEL D.LEG.VO 163/2006 A DIPENDENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO FABBRICATI.  EURO 2.289,13 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24093"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI. PRIMO LOTTO.  DITTA ZAGO &amp; ZAGO IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV). APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. CORRISPONDENTE AL FINALE EURO 8.184,00 I.V.A.  10% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24094"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SIG.RA DIMINUCO ELISABETTA PER LA COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DEL LABORATORIO DI PITTURA, PREVISTO TRA LE INIZIATIVE E ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ANZIANI, ANNO 2006 (EURO  1.300,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24095"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RENDE NOTO GARA "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO 01.09.2006 - 31.08.2011". A. MANZONI &amp; C. S.P.A.. EURO 1.280,04.= ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 749,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24096"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE NUOVO AGENTE - INCARICO ALLE DITTE SQUILLANTE - FLOWER GLOVES - COMFORT - IMPORTO EURO 4.250,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24097"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO E. 5000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24098"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISANAMENTO DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA E DELL'OSSARIO CINERARIO REALIZZATI IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA  COSTRUZIONI EDILI 2000 S.N.C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO.  EURO 33.110,00. I.V.A. 10% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24099"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) NELLA REGIONE VENETO" AL DIPENDENTE SIG. BORTONE FABRIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24100"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO  PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55  - SALDO QUOTA RICOVERI ED AFFIDI  ANNO 2005  (EURO  45.347,41)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24101"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA SPS E CONTRATTO DI MANUTENZIONE BACK-UP. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24102"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE E PERITALE N. 0623762 PERIODO 31.01.2005- 31.12.2005, STIPULATA CON LA COMPAGNIA UCA ASSICURAZIONI.  EURO 220,15=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24103"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE AL SIG. STEVANATO GIACOMO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24104"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2006-2011". INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER S.A.S.. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24105"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALLA ZTO C2/19 A ZERMAN - MODIFICA DELLA CONVENZIONE REP. 3679 DEL 24.09.2003 COSI' COME MODIFICATA E INTEGRATA CON ATTO REP. 109.985 DEL 28.07.2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24106"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SCAMBIO DI BEST PRACTICES E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO DEL PRIRODE LONJSKO POLJE II - CROAZIA". APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E RELAZIONE FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24107"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI DA CORRISPONDERE AI VIGILI D'ARGENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2006/2007. PRESA D'ATTO DELL'ART. 36, COMMA 24, DEL DECRETO LEGGE N. 223/2006 IN ORDINE ALLA LORO QUALIFICAZIONE E AL RELATIVO TRATTAMENTO FISCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24108"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA RISKJO SRL PARI AD EURO 491,66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24109"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI IN SEGUITO ALLE PRESCRIZIONI IMPARTITE DAL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI TREVISO PER IL RILASCIO DEL C.P.I.. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA C.E.G. DI ROSSANO GIRALDO CON SEDE A CORTE DI PIOVE DI SACCO (PD). EURO 1070,67.IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24110"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE VANO ASCENSORE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN VIA ALTINIA, 23 A BONISIOLO - MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO PARI A EURO 115,42 IVA/C ALLA DITTA OPERE EDILI S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24111"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA ANTICIPAZIONE EURO 8.133,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24112"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 08/06/2001 N.327. COMUNE DI MOGLIANO VENETO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO (VIA SABBIONI). DEPOSITO INDENNITÀ DI ESPROPRIO EURO 16.963,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24113"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE AL CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - A.S.O. SAS DI MASSANZAGO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24114"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO  PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55  - 2° ACCONTO DEL 20 % QUOTA RICOVERI ED AFFIDI E SALDO QUOTA CAPITARIA  ANNO 2006  (EURO  217.284,66)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24115"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SU POLIZZE FIDEIUSSORIE CONTRATTI DI LOCAZIONE (EURO 275,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24116"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE "AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC" E "AREA DI SERVIZIO AGIP" PER LAVAGGI DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 900,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24117"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO "CENTRO PER L'IMPIEGO" ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.953,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24118"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. N.  448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON 3 MINORI) E ART. 66, COME MODIFICATO DALL'ART. 74 D.LGS. N. 151/2001 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24119"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA "GUIDA ALLA STESURA DEL REGOLAMENTO PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI"  CHE SI TERRÀ A VENEZIA IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24120"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. SESTO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24121"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DI PROROGA DAL 1°/08/2006 AL 14/09/2006. IMPEGNO DI SPESA: EURO 3.920,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24122"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO MULTIAZIENDA PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA MOBILE. DITTA TELECOM S.R.L. - TIM BUSINESS PROMOTER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24123"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SMART CARD PER LA FIRMA DIGITALE. DITTA ACENTRO SERVICES S.A.S. DI MILANO. EURO 350,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24124"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2006-2007. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. (EURO 38.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24125"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. QUINTO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24126"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.579,53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24127"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONEA FAVORE DELLE DITTE SIMION MAURO, BUSOLIN SRL E HTM COMMERCIALE SRL PARI A COMPLESSIVI EURO 920,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24128"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ANNAFFIATURA PIANTE NEL TERRITORIO COMUNALE - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24129"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SACCHETTI PER CONTENITORI ADIBITI ALLA RACCOLTA DELLE DEIEZIONI DEI CANI SITI NEL PARCO DEL SOLE - DITTA PRACTICA SA DI COMO - IMPEGNO DI SPESA EURO 235,20 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24130"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI  RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI SECONDO LOTTO. DITTA SER.ALL.FER. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE S.A.L. N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. EURO 20.306,00 I.V.A. 10% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24131"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPOSTAMENTO PRESA IN BASSA TENSIONE IN VIA ALTINIA N. 111 A ZERMAN. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.  EURO 207,60 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24132"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI, PRIMO LOTTO. INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL S.P.A. DI VILLORBA (TV) PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO D' ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCETTO DI ZERMAN. EURO  5.253,79.  I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24133"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 39/1991 . INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE . LAVORI DI ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA VIA VANZO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTA  CESTARO LEONE. EURO 491,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24134"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI CALAMITOSI ANNO 2002. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DITTE VARIE. RESTITUZIONE ECONOMIE CONTRIBUTO REGIONE VENETO. EURO 10.851,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24135"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA "TOTI DAL MONTE" DI VIA ROMA - 2' LOTTO. LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PROGETTAZIONE - ART. 18 L. 109/94  E S.M.I.. EURO 2.130,70.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24136"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL VICE COMANDANTE AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE- RICCIONE 20-23 SETTEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 210,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24137"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DITTA MA.GI. SRL PER TRATTAZIONE SINISTRO DEL 13/03/2006 SIG. GOMIERO TOBIA. EURO 120,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24138"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI RIQUALIFICAZIONE  SEGNALETICA STRADALE . MODIFICA QUADRO ECONOMICO . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA PSV PER LAVORI SEGNALATICA ORIZZONTALE. EURO 15.000,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24139"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO VARIO . DITTA EASY PC SRL DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.296,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24140"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE NELL'ANNO 2005 SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.025,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24141"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2006 -  (EURO 1.013,28).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24142"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO - VIA DELLE ROSE . IMPIANTO  PUBBLICA ILLUMINAZIONE . APPROVAZIONE CERT. REG. ESEC. E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A FAVORE DITTA DE ZOTTI RIMO - EURO 813,58 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24143"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24144"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO   ANNO SCOLASTICO 2006/2007. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETT?DIC 2006  . EURO 2.466,53  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24145"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALL' ASSISTENTE SOCIALE FALOPPA MILENA ALLE GIORNATE DI FORMAZIONE ORGANIZZATE DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA I GIORNI 29 - 30 SETTEMBRE 2006.  IMPEGNO DI SPESA EURO 144,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24146"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DEL SIG. STEVANATO GIACOMO PRESSO STRUTTURE ALBERGHIERE (EURO 656,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24147"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI PER VOLONTARI NEL "PROGETTO GIOVANI 2006"  INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER.EURO 225,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24148"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGET. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 DI EURO 1.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24149"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 267 DEL 24.03.2006 E N. 347 DEL 27.04.2006 CON OGGETTO: STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24150"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COORDINATORE SICUREZZA CANTIERE PER CONTO DELLA DITTA MERLONI ELISABETTA DI RONCADE (TV). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24151"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALE IN ETERNIT - CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 416/06 PARI AD EURO 1.100,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24152"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  MATERIALE PER SISTEMAZIONE MONUMENTO A VIAN. DITTA GRANDO PAOLINO SNC . EURO 696,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24153"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. LUCIO VERBENI A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L?ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24154"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>3 INTEGRAZIONE DI EURO 3.000,00 ALLA DETERMINAZIONE N.413/2006 AVENTE AD OGGETTO "SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 20.000 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO I CASSA  PER L'ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24155"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BORTOLETTO SRL PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE EDILE NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24156"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZOTTARELLI SNC PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MINUTERIA METALLICA ED UTENSILERIA NECESSARIE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24157"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24158"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE "PATENTE DI SERVIZIO" PER N. 4 OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE.  DITTA A.S.O. SAS DI MASSANZAGO (PD) . IMPEGNO DI SPESA EURO 960,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24159"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRESSO LA DITTA ARTISPORT SRL DI REVINE LAGO (TV) DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER PALESTRE E STADI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.524,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24160"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG. PIASENTIN IVAN SINISTRO DEL 23/10/2005. EURO 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24161"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>'MOGLIANO VENETO TRA PARCHI E VILLE - IX° EDIZIONE' SABATO 9 E DOMENICA 10 SETTEMBRE 2006. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.970,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24162"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO DI BEST PRACTICIES E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO NATURALE "PRIRODE LONJSKO POLJE". EURO 12.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24163"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA ROMA - 2° LOTTO. POTENZIAMENTO DEL QUADRO ELETTRICO DA 24 A 40 KWATT. EURO 1.418,66 IVA/C A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24164"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.G.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24165"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE DEL PROGETTO GIOVANI ANNO 2006 ACQUISTO DI RAMPE PER PISTA DI SKATE (EURO 250,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24166"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.191 D. LGS. N.267/00. ORDINANZA SINDACALE N.47 DEL 29 LUGLIO 2006. MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 62.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24167"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ALCOOLTEST E BOCCAGLI MONOUSO PER ACCERTAMENTI DI CONTROLLO SULLO STATO DI GUIDA DEI CONDUCENTI DI VEICOLI. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO) E DITTA RECOM INDUSTRIALE S.R.L. DI GENOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 712,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24168"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.061,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24169"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO EDIZIONI DEL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DITTA EGAF S.R.L. - FORLÌ. IMPEGNO DI SPESA EURO 149,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24170"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BATTERIA ALIMENTATORE PER AUTOVELOX 104/C2. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 75,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24171"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PROGETTO REGIONALE AZIMUT - PIANO OPERATIVO DI VENEZIA" IMPEGNO DI SPESA PER LA PRONTA ACCOGLIENZA DELLE MINORI C.M. E C.C. PRESSO LA COOPERATIVA "GEA" SOCIALE S.C.A.R.L. DI MARGHERA (VE) (EURO 124,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24172"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON FONDI DI CUI ALLA L.R. 28/91 (EURO 10.186,32)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24173"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 6^ EROGAZIONE 2006   (EURO 4.295,41).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24174"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE 'MOGLIANO VENETO TRA PARCHI E VILLE 2006' ALLA DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. &amp; C. SNC'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.538,00 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24175"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE DI MESTRE, PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA". IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO  32.768,42)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24176"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.S.D. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; INTEGRAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO 1^ TRANCHE ANNO 2006.  IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.096,50).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24177"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 11/5/2006 AL 26/7/2006. EURO 12.331,65 COMPRESI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24178"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. QUARTO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24179"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE ADESIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI - ANNO 2006 (EURO 540,40)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24180"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA DI ULTERIORI N. 12.000 COPIE DEI PIEGHEVOLI RELATIVI ALLE MAPPE DEI COMUNI ADERENTI AL DISTRETTO 'COMUNICULTURA'. DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.&amp; C. S.N.C.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE EURO 3.000,00= DI CUI IN ENTRATA EURO 2.020,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24181"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 311/2004 E LEGGE REGIONALE 9/2005 ART. 30: "CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO (SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE) A.S. 2005/2006". 2^ LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI (EURO 1.365,59)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24182"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2006. INTEGRAZIONE INCARICO ALL'ANITUR ONLUS PER ESTENSIONE DEL SERVIZIO.(SPESA EURO 1.768,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24183"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 30/08/1993 - NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2005. (EURO  10.467,76 - ENTRATA 10.467,76)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24184"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE SAL N.2 E DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2 DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. PER EURO 339.276,54 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24185"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. PERIODO 01.07 - 31.12.2006, IMPEGNO DI SPESA EURO 96.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24186"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE A.S. 2005/06. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IMPLEMENTAZIONE ARREDI. RIMBORSO SPESE AL GESTORE  POLISPORTIVA MOGLIANO (EURO 8.250,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24187"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO DURANTE IL PERIODO ESTIVO ANNO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24188"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DI INCARICO AL GEOM. PIER LUIGI MASIERO PER LA REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE CATASTALE FINALIZZATA ALLA ALIENAZIONE DI UN TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.453,40 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24189"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO  FIDUCIARIO PER MANTENZIONE DI STRADE COMUNALI. CESSAZIONE CONTRATTO DITTA SEMEDIL STRADE. SUBENTRO DITTA TREVIMAIS SNC.  EURO 24.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24190"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO N. 1 ASSESSORE NELLA POLIZZA RC PATRIMONIALE N. 1462485 STIPULATA CON I LLOYD'S DI LONDRA. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 345,82.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24191"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ASSISTENTE SOCIALE LAURA ANTONELLO A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ZANCAN FORMAZIONE S.R.L. SUL TEMA "COME E PERCHÉ PROMUOVERE PROSSIMITÀ TRA FAMIGLIE? " NEI GIORNI 30 AGOSTO - 2 SETTEMBRE  2006.   IMPEGNO DI SPESA EURO 615,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24192"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N. 273 DEL 28.03.2006 E REVOCA DETERMINAZIONE N. 583 DEL 22/06/2006: "M.G. CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ." NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24193"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 80 DEL 01/02/2006, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA (EURO 4.871,40)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24194"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A FAVORE AMMINISTRATORI LOCALI, AI SENSI ART. 86 - 2° C. D.LGS. 267/2000, E D.M. 25 MAGGIO 2001. EURO 4.776,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24195"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: RIDETERMINAZIONE CANONE DI CONCESSIONE ALLOGGIO VIA SVEVO 8/A-1 (ENTRATA EURO 900,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24196"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE ALLA SIG.RA B.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24197"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24198"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO "AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE IMPIANTI PUBBLICITARI". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 1.923,75.= A. MANZONI &amp; C. S.P.A. EURO 1.100,04.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24199"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO GARA UFFICIOSA ALLA DITTA MARCHIOL SPA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2006. IMPORTO EURO 20.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24200"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE ALL'ING. ANTONIO MARTINI  PER LA PROGETTAZIONE, ESECUTIVA, D.L., ASSISTENZA,  CORRDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PR.NE ED ES.NE NONCHÉ REDAZIONE DEL C.R.E. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISANAMENTO DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA E DELL'OSSARIO CINERARIO REALIZZATI IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN. EURO 19.790,00 IVA E CNPAIA COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24201"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION  - IMPORTO EURO  342,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24202"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INAIL SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 163,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24203"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTELLINI PER C.I. PER UFFICIO PUNTO COMUNE PER L'ANNO 2006 - INCARICO DITTA EDK SRL DI TORRIANA  RN - IMPORTO EURO 619,20 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24204"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.P.R. 08/06/2001 N.327. COMUNE DI MOGLIANO VENETO. REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO IL TRATTO DI VIA VANZO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO EURO 69.311,13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24205"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA I.S.E.E. PER PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. (EURO 100,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24206"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 5^ EROGAZIONE 2006: INTEGRAZIONE PERIODO LUGLIO (EURO 3.228,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24207"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SIG.RA DAMINATO IVANA, ALLOGGIO VIA XXVIII APRILE 4 INT. 8 (EURO 2.280,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24208"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ALLARGAMENTO  STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO . AFFIDAMENTO INCARICO FRAZIONAMENTO  STUDIO TECNICO LAZZARO GEOM. NICOLA. EURO 2.246,40 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24209"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2006 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 165.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24210"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RECINZIONE PRESSO IL PARCO DI VIA PASUBIO. DITTA RETI BRENTA S.N.C. CON SEDE A ORIAGO DI MIRA (VE). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE SOMME PER CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E PER COMPENSI EX ART. 18 L. 109/1994 AD ALCUNI DIPENDENTI DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI . EURO 189,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24211"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO " LAVORI DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI ". IMPEGNO DI SPESA A FAVORE TREVIMAIS PER LAVORI DI COLLEGAMENTO CON CENTRALINA PRESSO UFFICI VIA TERRAGLIO, 3. EURO  3.264,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24212"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE . SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI/CICLABILI - 1° E 2° STRALCIO . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTE DD 558/2006 A FAVORE TREVIMAIS SNC . EURO 1.800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24213"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE DIRETTAMENTE PRESSO L'UFFICIO POSTALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24214"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTALE DELL'AREA DELL'AZIENDA AGRICOLA MILANI S.S. E ZONE LIMITROFE L.R. 23/99. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEL 2° STRALCIO FUNZIONALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24215"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA A MODULO CONTINUO E CARTA COLORATA - DITTA MAGGIOLI SPA - SILEA TV - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24216"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO PER L'ANNO 2006 DI EURO 1.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24217"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER UN QUINQUENNIO A PARTIRE DALLA DATA STIPULA CONTRATTO ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24218"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURA PARTICOLARE A FAVORE DELLE SCUOLE PRIMARIE "DANTE" E "VERDI" DI MOGLIANO VENETO DESTINATA ALL'USO ESCLUSIVO DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (SPESA PER EURO  1.548,20  IVA AGEVOLATA  4%,  TRASPORTO E MONTAGGIO COMPRESO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24219"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 20 BANCHI E N. 20 SEDIE PER LA SCUOLA PRIMARIA "G.B. PIRANESI". INCARICO ALLA DITTA MOBILFERRO ARREDAMENTI S.R.L. AVENTE SEDE IN VIA R. SANZIO, 366 - 45027 TRECENTA (RO).  SPESA PER EURO 1.156,80 IVA E TRASPORTO INCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24220"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA GARA "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO 01.09.2006 - 31.08.2011. A.T.I. EURO - TOURS S.N.C. (CAPOGRUPPO), EUROCOVET S.N.C. E AUTONOLEGGI BORDIGNON DINO. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2006 (EURO 113.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24221"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA LONGOBARDI. CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA ONLUS CON SEDE IN VIA BERCHET N. 3 A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO. EURO   2.580,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24222"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL P.D.L. C2/35 E PARCO URBANO DELL'OVEST - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ARCH. CLAUDIO BIANCON. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24223"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PERIODO 01.01.2006 - 31.12.2006 (SPESA EURO 95.567,52).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24224"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO' 29 E 30 LUGLIO 2006. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MOGLIANO AMBIENTE S.P.A.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 550,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24225"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA PASTRELLO TIZIANA SINISTRO DEL 11/03/2006. EURO 150,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24226"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA MEDIA "TOTI DAL MONTE" DI VIA ROMA 94 - 2° LOTTO. 2° AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24227"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE E DELLE PERTINENZE STRADALI VINCOLATE IN MODO PERPETUO AD USO PUBBLICO SULLA SS. 13 TERRAGLIO ANGOLO VIA MENOTTI IN CENTRO STORICO A MOGLIANO VENETO, ALL'ARCH. GIOVANNA QUARTO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24228"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI A TITOLO DI CONTRIBUTI CONCESSORI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 10.905,90=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24229"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO " VIA SABBIONI-STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTELLO E ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. KM. 11+485  LINEA FERROVIARIA MESTRE - TREVISO ".INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  FRAZIONAMENTO GEOM. RUZZA. EURO 499,20 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24230"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUNGO LA SS 13 . IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERA STRADALE . DITTA PRESOTTO IMPIANTI SRL . EURO 6.750,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24231"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI. PRIMO LOTTO.  DITTA ZAGO &amp; ZAGO IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV). APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 96.778,00 I.V.A.  10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24232"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONEA FAVORE DELLE DITTE BLUBIKE, HTM COMMERCIALE SRL E COOP CONSUMATORI NORDEST PARI A COMPLESSIVI EURO 644,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24233"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO AVVALLAMENTO SU SEDE STRADALE IN VIA CAMPOCROCE DI MOGLIANO VENETO. INCARICO DITTA TREVIMAIS SNC  . EURO  1800,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24234"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE STAGE DELLA DOTT.SSA ALESSIA STEFAN, CORSISTA ALL'UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI DI VENEZIA DEL MASTER UNIVERSITARIO SULL'IMMIGRAZIONE ANNO ACCADEMICO 2005/06, PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.      (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24235"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA DON MINZONI 7 INT. 3 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA MIHO JUNILDA E RESCISSIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI VIA CAVOUR 10 INT 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24236"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2006. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 15.594,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24237"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CONTINUO ON LINE DEL PERSONALE: SERVIZIO QUADRIENNALE DEL SOLE 24 ORE  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 EURO  336,00 IVA/C. IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE 2007/2010 EURO 5.833,20 IVA/C ANNUI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24238"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 60.594,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24239"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE A DETERMINAZIONE N. 20/2006 AVENTE AD OGGETTO:"INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2006. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 70.874,00". RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER EURO 10.795,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24240"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITÀ TURNO DOMENICALE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 754,11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24241"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G. N. 426/2005 E D.G. 106/2006 ?INCARICO ALLA DITTA "SP SISTEMI PUBBLICI S.R.L." DI GARBAGNATE MILANESE PER LA GESTIONE E L'ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ?RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24242"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI RIQUALIFICAZIONE  SEGNALETICA STRADALE .  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  BATTERIE PER SEMAFORI . DITTA OTTAVIO SARTORE . EURO 730,27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24243"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE: II SEMESTRE ANNO 2006: IMPEGNO DI SPESA (EURO 28.093,26).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24244"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.246,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24245"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA VARIANTE DI MINIMA ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. "C2/23" IN LOCALITÀ BONISIOLO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA L.R. 61/85 E S.M.I. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24246"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. CARROZZERIA TOZZATO S.N.C. E AUTOSOCCORSO VENETO S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.038,49 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24247"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 28 E 29 MAGGIO 2006. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 13/4/2006 AL 30/6/2006. (EURO 25.935,12 COMPRESI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24248"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. CONTRIBUTO ANNO 2006. (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24249"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE COMMISSIONI TECNICHE DEL 2° SEMESTRE 2005 PER EURO 1.946,29.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24250"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2006 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA "SOCIETA' PARTECIPATA DAL COMUNE". IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24251"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 285/97 TERZA BIENNALITÀ 2003/2004; INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO TRAMITE FONDI DI RESTITUZIONE. D.D. N. 196/2006 (EURO 8.441,71)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24252"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. N.  448/1998, ART. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 15//2001, ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) -- DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24253"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO IMPIANTO TELEFONICO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE DIDATTICA DEL SECONDO CIRCOLO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RETECO S.R.L. DI VERONA - EURO 3.300 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24254"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO' DI SABATO 29 E DOMENICA 30 LUGLIO 2006. AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI CATERING ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A.'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.300,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24255"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>2^ INTEGRAZIONE DI EURO 2.000,00 ALLA DETERMINAZIONE N.413/2006 AVENTE AD OGGETTO"SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 20.000,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24256"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.04.2006/30.062006. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.891,69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24257"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DITTA MA.GI. SRL PER TRATTAZIONE SINISTRO DEL 22/08/2005 SIG.RA BIANCHIN TERESA. EURO 48,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24258"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.04.2006 - 30.06.2006 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 35.335.53.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24259"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SALA PRESSO IL CINEMA "BUSAN" PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DELLA SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI,  PER N 1 POSTO DI SPEC. IN ATT. AREA DI VIGILANZA CAT D POS D1 PRESSO IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. (EURO 300,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24260"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FASCE TRICOLORE E COCCARDA. EURO 290,30 DITTA COSTA SERVIZI  TRIVENETA BANDIERE DI CONEGLIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24261"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA SCENDISCALE BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2006. EURO 252,00.= IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24262"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE SARTORATO MONICA FAR TEMPO DAL   01.08.2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24263"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.D.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 25.06.2006 AL 30.09.2006, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24264"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO SS 13 -III LOTTO.IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  ARMATURA STRADALE PRESSO DITTA MARCHIOL. EURO  1.093,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24265"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE METROPOLITANA PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO.  LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2006 (EURO 2.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24266"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA B.A. E DEI FIGLI MINORI PRESSO UNA STRUTTURA PROTETTA GESTITA DALLA CODESS SOCIALE ONLUS DI  MESTRE - VENEZIA (EURO 1.612,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24267"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO RIMBORSO SPESE FORFETARIO AI VOLONTARI PER COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO ANNO 2006. (EURO 500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24268"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. DELLA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2006 (EURO 80.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24269"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN'APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE LASER HP3055 (SCANNER-FOTOCOPIATRICE-FAX-STAMPANTE) PER L'UFFICIO ASSESSORATO ALL'AMBIENTE - DITTA BASSETTO SRL- IMPORTO EURO 462,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24270"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. 171 DEL 16/5/2006: III PREMIO FOTOGRAFICO INTERNAZIONALE WINE PHOTO 2006 - 29 MAGGIO 2006 - VILLA BRAIDA MOGLIANO VENETO. PATROCINIO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24271"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELLO AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO (VIA SABBIONI).TRASCRIZIONE E VOLTURA DECRETO DI ESPROPRIO (IMPORTO SPESA EURO 580,16).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24272"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILI REPERITI DALLA SOCIETÀ SPL S.P.A.E DATI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER SEDI UFFICI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2006. EURO 118.025,28.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24273"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. N° 46,50,54,56,57,60 E 66, PRESA D ATTO DELLA VARIANTE AL P.R.G. N° 47,55 DERIVATI DA OPERE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE INCENTIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PERSONALE AMMINISTRATIVO - EURO 32.108,74.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24274"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA RONZINELLA 178 AL SIG. YAICHE AHMED (ENTRATA 1.050,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24275"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE HTM COMMERCIALE SRL E ITALWIN GROUP SRL PARI COMPLESSIVAMENTE AD EURO 676,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24276"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE 3 CARTELLI SU CIASCUNA ENTRATA DEL PARCO DEL SOLE E DI UN CARTELLO ALL'ENTRATA DEL PARCO PRIMAVERA - MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLA D.D. N.350/2006 E IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 283,20 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24277"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E LAVORO IN ECONOMIA ALLA DITTA SI.MA. IMPIANTI SRL, DA REALIZZARE PRESSO L'UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE IN VIA GRIS N. 2. IMPEGNO DI SPESA EURO 3655,63 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24278"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FOTOGRAMMA SNC PER SERVIZI IN ECONOMIA DI MATERIALE FOTOGRAFICO NECESSARI AL SETTORE TECNICO. ANNO 2006. IMPORTO EURO 400,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24279"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA SEMEDIL STRADE . EURO 10.385,59.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24280"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE  MANIGLIE  PORTE D'ACCESSO UFFICIO TECNICO ( ARCHIVIO ) VIA GRAMSCI . DITTA CAROLLO SERRAMENTI SNC . EURO 259,20 IVA/C;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24281"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PER IL SERVIZIO AMBULANZE 118 - DITTA SERENA PREFABBRICATI S.R.L. CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE - EURO 18.392 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24282"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 4^  EROGAZIONE 2006: PERIODO GIUGNO-DICEMBRE (EURO 4.213,74).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24283"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE BLUBIKE E HTM PARI AD EURO 750,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24284"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI  EURO 77,56 PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI RELATIVE ALL'ANNO 2005 E AL 1° SEMESTRE 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24285"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI VOLTURA DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVO ALL'UTENZA A SERVIZIO DELLA NUOVA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO-SUD IN PIAZZA BERTO N. 6. IMPEGNO DI SPESA EURO 56,75.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24286"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI EURO 5.800,00= ALLA DETERMINAZIONE N.413/2006 AVENTE AD OGGETTO:"SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 20.000,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2006"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24287"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ALLOGGIO DI VIA DON MINZONI 7-3: RIDETERMINAZIONE QUOTA A CARICO ASSEGNATARIO E PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI CON RIVALSA SULL'ASSEGNATARIO (EURO 1.256,54)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24288"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER IL SECONDO SEMESTRE  DELL'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.045,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24289"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI  RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO - DITTA SER.ALL.FER. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2  - EURO 69.256,00.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24290"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA CICLI MOROSSI G. PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCOOTERS MALAGUTI 50 CC IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24291"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PER IL SERVIZIO AMBULANZE 118 - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER INTERVENTI VARI E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 5.447,40 I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24292"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER URGENTE INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO UFFICI COMUNALI EX CASSAMARCA, ALLA DITTA SI.MA IMPIANTI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.823,05 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24293"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY E PERTINENZE DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. INCARICO ALLO STUDIO 3G ASSOCIATI PER L'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE CATASTALI - 2° STRALCIO OPERATIVO - PER EURO 1.996,80, C.N.P.A.G. E I.V.A. COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24294"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI INERENTI LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI  PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO  ALLA  DITTA TREVIASFALTI S.N.C. DI MOGLIANO VENETO ED IMPEGNO SOMME PER COMPENSI  EX ART. 18 L. 109/1994 E S. M. E I.  EURO 9.926,79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24295"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SPA., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER L'A.S. 2005-2006 (EURO 49.472,94).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24296"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI DI LEGGI D'ITALIA E LEGGI REGIONALI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006. EURO 926,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24297"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE PAVAN FEDERICA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELL'ASSOC. COMUNI MARCA TREVIGIANA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24298"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI NOLEGGIO SALA DEL CINEMA TEATRO BUSAN PER VARIE INIZIATIVE CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.200,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24299"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 15 ABBONAMENTI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, IN CONVENZIONE, PER LA SOSTA SULLE AREE A PAGAMENTO PER L'ANNO 2006. DITTA MO.SE. SPA. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE -IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,00, IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24300"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE "PROGETTO SICUREZZA STRADALE" ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER  EURO 19.215,00 ONERI INCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24301"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SEMESTRE LUGLIO - DICEMBRE 2006 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI (EURO 89.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24302"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI ED ESTENSIONE POLIZZA RCT ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. EURO 600,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24303"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z.I.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24304"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ DELL'AREA DI VIGILANZA CAT. D POS. D1 PRESSO IL  ?SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24305"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. (EURO 14.066,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24306"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INTEGRALE PER N. 2 OROLOGI MARCATEMPO MOD. DTO 10 - DITTA FERMO PETRIS SAS DI PADOVA  - PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24307"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTALE DELL'AREA DELL'AZIENDA AGRICOLA MILANI S.S. E ZONE LIMITROFE L.R. 23/99. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DEL 1° STRALCIO FUNZIONALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24308"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO VENTENNALE DI EURO 1.110.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCARIO MONTE DEI PASCHI DI SIENA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24309"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 145 DEL 16.02.2006 "UTENZE TELEFONICHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA NEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI. SEAT S.P.A. EURO 2.280,00.=". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 438,60 PER ERRORE MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24310"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PORTACHIAVI PER OCCASIONI DI RAPPRESENTANZA. GIOIE VOLPATO SNC. EURO 960,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24311"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z.M.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24312"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>B.G.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 19.07.2006, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24313"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DISMISSIONE N. 4 MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24314"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.G.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 05.05.2006 AL 18.07.2006, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24315"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.154,48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24316"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004/2006: EROGAZIONE ARRETRATI ANNO 2004/2005 (EURO  262.995,94).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24317"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2006 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL - IMPORTO E.110,00 IVA/C - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24318"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER LA Z.T.O. C2/1 SITA IN  VIA VANZO - VIA CAVALLEGGERI. AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE 2 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24319"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE DIRETTAMENTE PRESSO L'UFFICIO POSTALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24320"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE ROBERTA ALBANESE, A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO "PIANI ATTUATIVI E CONVENZIONI URBANISTICHE" - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24321"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE AL CORSO ""CRONOTACHIGRAFO DIGITALE E CARTE TACHIGRAFICHE" PRESSO IL COMUNE DI CASTELMAGGIORE (BO)- 21 GIUGNO 2006 - DITTA SIAK DI BOLOGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 189,20 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24322"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, PER NOLEGGIO PALCO DURANTE LE ATTIVITÀ ESTIVE ORGANIZZATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI. (EURO 924,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24323"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LO SPOSTAMENTO DI ALCUNE LINEE TELEFONICHE DALLA SEDE DI VIA TERRAGLIO N. 3 ALLA SEDE DI PIAZZA DEI CADUTI N. 8 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24324"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION SRL - IMPORTO E.325,20.= IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24325"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DAL LABORATORIO FLEMING B DI MESTRE, AL PATRIMONIO COMUNALE, DI N. 1 PC PORTATILE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24326"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA MATTEOTTI 8 INT. 3 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA MESE ZAHIDE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24327"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO  TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI N. 1.500 COPIE DEL GIORNALINO DEL 'CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI'. DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.&amp; C. SNC'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 530,40= (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24328"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2004- 31/12/2005 POLIZZA INFORTUNI N. 90272 T STIPULATA CON LA CARNICA ASSICURAZIONI. EURO 424,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24329"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN FOTOCOPIATORE A CARTA COMUNE MOD. TOSHIBA E-STUDIIO 161 PER L'UFFICIO " PUNTO POLIZIA LOCALE" - DITTA BASSETTO SRL. .- IMPORTO EURO 1.056,00 IVA/C.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24330"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN TELEFAX A CARTA COMUNE PANASONIC MOD. KX-FL 541 JT PER L'UFFICIO VOLONTARIATO - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 300,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24331"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2006 - ASSUNZIONE NUOVO AGENTE - INCARICO ALLE DITTE SQUILLANTE - FLOWER GLOVES  - COMFORT - IMPORTO EURO 4.250,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24332"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2006 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI - SOFID SPA - 3° IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24333"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESPONSABILE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ?IL MODELLO 770: ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA?, ORGANIZZATA DAL "CENTRO STUDI AMMINISTRAVI ALTA PADOVANA" DI CITTADELLA 19/06/2006. EURO 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24334"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA RONZINELLA E VIA GAGLIARDI. LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 18 L. 109/94 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24335"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO EURO 459,27 PER LAVORI IN ECONOMIA URGENTI E NECESSARI DI MANUTENZIONE E DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA, REALIZZATI SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24336"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE DI SCARICO ACQUE METEORICHE IN VIA COLELLI PRESSO IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA TREVIMAIS S.N.C.. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.320,00=, IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24337"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA ALLA  DITTA SI.MA IMPIANTI SRL,  DA REALIZZARE PRESSO EDIFICI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.175,24 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24338"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN VIA RONZINELLA INCROCIO CON VIA AZALEE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA  ZAGO &amp; ZAGO . EURO 11.157,45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24339"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE - SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI/CICLABILI - 1° E 2 ° STRALCIO. AFFIDAMENTO LAVORI VARI DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 15.360,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24340"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO ESISTENTI. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 7.200,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24341"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE -  IV STRALCIO . INCARICO STUDIO   S.MARCO SP ENG. EURO 38.656,12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24342"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO " VIA SABBIONI- STRADA COLLEGAMENTO TRA VIA MONTELLO E ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERR. MESTRE - TREVISO "  . AFFIDAMENTO INCARICO PER PICCHETTAMENTO  GEOM. RUZZA. EURO 1.497,60 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24343"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 13/2/2006 AL 30/4/2006. EURO 25.823,93 COMPRESI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24344"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E SISTEMAZIONE AREA RETROSTANTE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA COLELLI. AFFIDAMENTO DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 1020,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24345"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  DI STRADE E PERTINENZE. 1° STRALCIO - VIA DELLE ROSE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA TREVIASFALTI SNC . NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24346"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO DI EURO 1.110.000.00 PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24347"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A., UTILIZZANDO IL FONDO DI CUI ALLA D.D. N. 1218 DEL 30.12.2005 (EURO  286,34)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24348"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PROTEZIONE SOCIALE: RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE SITUATO A MOGLIANO VENETO DI PROPRIETÀ DEI SIGG.RI FAVRETTO - DANIELI, DALL' 01.07.2006 AL 30.06.2008 (EURO  15.075,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24349"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER RICOVERO DELLA SIG.RA F.M. PRESSO L'ISTITUTO DI SOGGIORNO PER ANZIANI "S. GREGORIO" DI VALDOBBIADENE  E REVOCA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIB. DI G.C. N. 270 DEL 26/02/1991 (MAGGIORE ENTRATA EURO 3.994,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24350"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N.28/91- EROGAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI ANNO 2005 PER EURO 73.555,56 (ENTRATA EURO 78.769,72).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24351"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO STRADA STATALE SS  13 - III LOTTO -  AFFIDAMENTO INCARICO LAVORO PERFORAZIONE SS 13 ANESE GINO SAS . EURO 10.320,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24352"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE , ARREDO URBANO, STRADA STATALE 13 " TERRAGLIO " III LOTTO.  IMPEGNO DI SPESA  PER CANONE ANNUO A FAVORE ANAS. EURO 995,39  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24353"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TECNOLOOK SRL PARI AD EURO 208,33.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24354"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ADESIONE SERVIZIO ASILO NIDO UTENTI LISTA D'ATTESA A.S. 2005-2006 (EURO 650,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24355"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'COMAR' DI ZERO BRANCO (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 204,50= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24356"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO 'ASSOCIANDO' 2006. PRESA D'ATTO PARTECIPANTI ED EROGAZIONE RELATIVO CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900.00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24357"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CICLI PER SERVIZIO SORVEGLIANZA PARCHI, SCUOLE E CIMITERI DEI VIGILI D'ARGENTO.  ANNO 2006.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 420,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24358"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET. DIRIG. N. 1141 DEL 23.12.2005. INTEGRAZIONE PER VARIAZIONE ALIQUOTA INPS. IMPEGNO DI SPESA EURO 55,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24359"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ SPETTANTE AL SINDACO PER IL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.076,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24360"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI DOCENZA AL DOTT. TIZIANO TESSARO PER UN CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SULLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DPR 184/06 "REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI". IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24361"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24362"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.405,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24363"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.500,00 IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24364"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI DEL 28 E 29 MAGGIO 2006. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 702,42.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24365"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTEMPORANEA DI PITTURA DEL 22 E 23 APRILE 2006 DAL TITOLO 'DOVE L'ACQUA INCONTRA LA TERRA'. ASSEGNAZIONE AI PRIMI TRE CLASSIFICATI DEI CONTRIBUTI ECONOMICI PREVISTI DALLA DELIBERA DI G.C. N. 120 DEL 18.04.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24366"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI "MOGLIANO IN ACTION - PERCORSI DI ATTIVAZIONE DELLA COMUNITÀ MOGLIANESE" DEL PROGETTO GIOVANI ANNO 2006 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 85 DEL 21.03.2006 ( EURO 8.668,95 - ENTRATA EURO 8.668,95)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24367"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DEL DIPENDENTE FUSON MOSÈ ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA ATHENA RESEARCH S.R.L. SUL TEMA: "LA REFEZIONE SCOLASTICA: UNA MISSION STRATEGICA PER L'ENTE LOCALE" CHE SI TERRÀ  A MESTRE L'8.6.2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24368"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2006 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 8.500,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24369"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO -VIA DELLE ROSE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 3- CORRISPONDENTE AL FINALE - . LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N. 3  . EURO 69.576,10 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24370"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE DI VIA GIOBERTI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO  CANONI  CONSORZIO DI BONIFICA  DESE SILE  E APPROVAZIONE DISCIPLINARE IDRAULICO. EURO 353,74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24371"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A:ROBERTO MENEGHELLO, STEFANO ZALTIERI E LAURA VIANELLO ALLA  PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA KAIROS: I PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI E SANZIONATORI IN MATERIA EDILIZIA. SPESA COMPLESSIVA: EURO 600,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24372"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON IL SIG. NALON EZIO, ALLOGGIO VIA RONZINELLA 178 (EURO 2.820,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24373"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA TEGON &amp; BONOTTO SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI CARROZZERIA, ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.300,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24374"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON  SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI ELETTRAUTO, ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3800,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24375"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO - VIA DELLE ROSE. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA ORIBELLI SNC. EURO 7.500,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24376"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HTM COMMERCIALE SRL PARI AD EURO 750,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24377"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO DI BEST PRACTICIES E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO NATURALE "PRIRODE LONJSKO POLJE". EURO 24.272,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24378"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE ANCIVENETO "IL CERIMONALE MODERNO ED IL PROTOCOLLO DI STATO". EURO 180,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24379"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "IL CERIMONIALE E LA GESTIONE DI MANIFESTAZIONI, EVENTI, INCONTRI, CONVEGNI, VISITE E RICEVIMENTI" - RIMINI DAL 5 AL 7 LUGLIO 2006. EURO 700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24380"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MARZARO ENZO A PARTECIPARE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA CISEL SUL TEMA "LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI" NEI GIORNI 14-15-16 GIUGNO 2006.   IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24381"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO  PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - ANNO 2006  (EURO 722.132,31) .  LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI PRIMI E SECONDI 4/12 QUOTA CAPITARIA E 20 % QUOTA RICOVERI ED AFFIDI (EURO  399.430,19)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24382"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SANZIONE A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE E CONTESTUALE RECUPERO SOMME (EURO 3.561,69)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24383"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 161,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24384"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI AUMENTO DELLA POTENZA DISPONIBILE IN SEGUITO AD ACCORPAMENTO DI N. 2 PRESE SU UTENZA 338 751 303 SITA IN VIA ZERMANESA 26B A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 56,75.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24385"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT" A.S. 2005-2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24386"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28 - 29 MAGGIO 2006. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 22.800,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24387"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>XVIII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AUTORIZZAZIONE MISSIONE A RICADI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 'ATTIVITÀ CULTURALI' DOTT. LUCIO VERBENI PER I GIORNI 2/3/4 GIUGNO 2006. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24388"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCATTO PER FINITA LOCAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO. DITTA I.B.M. ITALIA SERVIZI  FINANZIARI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 35,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24389"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/17A-B E B0/49 IN LOCALITÀ CAMPOCROCE. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ARCH. ANTONIO CONTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24390"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE ANNO 2006. SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI E STUDENTI. DITTA C.S.S.A.  - COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24391"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA PERIZIA DELLO STATO DELLE PIANTE DEL PARCO URBANO DELL'OVEST - DOTT. FOR. GIANLUCA ROMANELLI  DELLO STUDIO ASSOCIATO GECO GESTIONE ECOSISTEMI - E 1.242,00.= IVA E CNPAIA COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24392"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA N. 4272/05 DEL T.A.R. VENETO RELATIVA ALLA CAUSA PROMOSSA DAI SIGG.RI BOARINA, CARRARO, SANDRE E LAVAGNA CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24393"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SIG.RA R.A. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO A &amp; I SIMONETTI DI ODERZO PER L'ANNO 2006 (EURO 3.080,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24394"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL SIG. ROMANATO VINCENZO DEL RIMBORSO FORFETARIO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI (EURO 163,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24395"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI RIQUALIFICAZIONE  SEGNALETICA STRADALE .  IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  PROCEDURA SOFTWARE PER GESTIONE  ARCHIVIO RICHIESTE /INTERVENTI SU SEGNALETICA. DITTA SP SERVIZI PUBBLICI .EURO  4.800,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24396"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ALLAGAMENTO  STRADA DI ACCESSO ALL'ECOCENTRO . AFFIDAMENTO INCARICO RILIEVO PLANO ALTIMETRICO STUDIO TECNICO LAZZARO GEOM. NICOLA. EURO 624,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24397"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO I STRALCIO. MODIFICA Q.E. E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE  ECA ELETTROIMPIANTI . EURO 2.160,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24398"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DI  MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA AZALEE .AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI  E COMPITI D.LGS 494/1996 - P.I. A. GOLFETTO. EURO   6634,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24399"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI. SECONDO LOTTO. DITTA SER.ALL.FER. S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO  63.778,00 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24400"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI. SECONDO LOTTO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. PIER LUIGI MASIERO CON STUDIO PROFESSIONALE  A MOGLIANO VENETO (TV) PER L'ACCATASTAMENTO DELLA TETTOIA REALIZZATA PRESSO IL  C.R.C.S. EURO 1.668,00 I.V.A. E INARCASSA COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24401"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA DI EURO 4139,86 IVA/C A FAVORE DITTA CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL ED EURO 10.904,05 IVA/C. A FAVORE  DITTA SI.MA IMPIANTI SRL PER AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24402"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON D.C.C. N. 65/2005 RELATIVO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPARTO 2 - UMI-NC2 - SITUATO ALL INTERNO DEL PIANO DI RECUPERO DEL CENTRO DI ZERMAN -  NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24403"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA PIEGHEVOLI RELATIVI ALLE MAPPE DEI COMUNI ADERENTI AL PROGETTO DENOMINATO 'COMUNICULTURA'. DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.&amp; C. S.N.C.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.800,00= (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24404"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO 01.09.2006 - 31.08.2011". EURO 1.903,50.= ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. EURO 1.280,04.= A. MANZONI. IMPEGNO PERIODO 01.09-31.12.2006 EURO125.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24405"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE PEZZIDI RICAMBIO AFFRANCATRICE JET MAIL  - DITTA ITALIANA AUDION SRL - MI - IMPORTO EURO 300,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24406"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA AL GEOM MARIO VIANELLO TREVISO PER N. 200 ORE PER L'ANNO 2006  EURO 9.600 (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24407"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004/2006 (EURO 68.782,65).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24408"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>G.V.: CONCESSIONE PERMESSO AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24409"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA I° TRIMESTRE 2006 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE PER EURO 2688,11.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24410"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI EURO 40,80 PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI PER L'ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24411"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.548,40 IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24412"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 787,56.= IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24413"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA "DIARIO SCOLASTICO 2006-2007" PER LA PROMOZIONE DEI VALORI SOCIALI DELLO SPORT. ARCARI SRL. EURO 3,000.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24414"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTE ANNUALI 2005 - 2006 ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CITTÀ EDUCATIVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24415"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA RAGAZZI. CASA EDITRICE TREDIECI. IMPEGNO DI SPESA EURO 160,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24416"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CATARIFRANGENTI PEDONALI PERSONALIZZATI. DITTA EURO REFLEX DI CHIESINA UZZANESE (PT)IMPEGNO DI SPESA EURO 317,50.IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24417"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. N. 1234 DEL 18.03.2005  (EURO 20.849,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24418"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO - 2^ TRANCHE FONDO ANNO 2005. (EURO 3.655,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24419"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO,  ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.800,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24420"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BITUME  A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA VALLI  ZABBAN  - SALZANO VE. EURO 2.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24421"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO -VIA DELLE ROSE. AFFIDAMENTO  LAVORI DI ASFALTATURA DITTA TOLOMIO SRL . EURO 42.540,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24422"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE SEGNALETICA VERTICALE CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 51/2005 E ALL'APPROVAZIONE DELLA D.D. N.1053/2005 - MO.SE. SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 204,00 IVA C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24423"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO - VIA DELLE ROSE . IMPIANTO  PUBBLICA ILLUMINAZIONE . APPROVAZIONE SAL N. 1 - CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. A FAVORE DE ZOTTI RIMO .EURO 60.138,44 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24424"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO - VIA DELLE ROSE. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AIUOLE . DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS. EURO 5.941,50 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24425"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DOCENZA PER CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO ALLA NORMATIVA LAVORI PUBBLICI ALL'ING. ERIO CALVELLI PER L'IMPORTO DI EURO 1.650,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24426"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE SNC DI SARTOR &amp; AGNOLETTO PER SERVIZI IN ECONOMIA DI COPISTERIA PER IL SETTORE TECNICO, ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24427"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PER IL  SERVIZIO AMBULANZE 118..DITTA SERENA PREFABBRICATI S.R.L. CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV). APPROVAZIONE S.A.L.  E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 42.900,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24428"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA DI UN'AREA PUBBLICA SITA IN VIA GALILEI - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24429"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 311/2004 E LEGGE REGIONALE 9/2005 ART. 30: "CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO (SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE) A.S. 2005/2006". 1° LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI (EURO 12.689,77)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24430"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.306,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24431"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI - ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.155,87.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24432"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.006,12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24433"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.254,83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24434"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.711,98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24435"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.421,83.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24436"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.809,84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24437"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.346,97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24438"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.417,41.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24439"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI MIRANO (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24440"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY - LINE - IMPORTO EURO 468,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24441"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI. - ELENCO N. 1/2006 - EURO 6,450,33=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24442"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA B.A. E DEI FIGLI MINORI PRESSO UNA STRUTTURA PROTETTA GESTITA DALLA CODESS SOCIALE ONLUS DI  MESTRE - VENEZIA (EURO 3.172,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24443"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. N  448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON 3 MINORI) E D.LGS. N. 151/2001, ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO - APRILE 2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24444"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO DEL 'GIRESTATE - L'ESTATE  MOGLIANESE 2006' ALLA DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. &amp; C. S.N.C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.908,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24445"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE E ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ANZIANI ANNO 2006 (EURO  2.573,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24446"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA (1° SEZ. CIVILE). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24447"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COORDINATORE SICUREZZA CANTIERE PER CONTO DELLA DITTA EFFE.GI. S.R.L. DI RONCADE (TV). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24448"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COORDINATORE SICUREZZA CANTIERE PER CONTO DELLA DITTA ZERBINI MARCO DI RONCADE (TV). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24449"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI FORNITURA DI BADGE IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 800,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24450"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2006 - INCARICO ALLA DITTA SQUILLANTE - MESTRE - IMPORTO EURO 2.500,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24451"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2006 - INCARICO ALLA DITTA FLOWER GLOVES SRL - IMPORTO EURO 4.000,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24452"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2006 - INCARICO ALLA DITTA COM.FOR.T. SAS - IMPORTO EURO 15.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24453"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2006. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE DELLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. DI SALZANO (VE). EURO 3.380,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24454"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.S. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 - 11; EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2006.  IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.800,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24455"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'COMAR' DI ZERO BRANCO (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 501,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24456"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT" A.S. 2005-2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24457"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STR. EDIFICI SC. IV° STRALCIO. MODIFICA Q.E. ED AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL PER LO SPOSTAMENTO DI DUE IDRANTI PRESSO LA SC. TOTI DAL MONTE DI V. GAGLIARDI E PER FORNITURA E POSA  DI CARTELLONISTICA  PER LA PREVENZIONE INCENDI NELLE SCUOLE DAL MONTE, VALERI,  ALIGHIERI E ANNESSE PALESTRE. EURO 3.722,03 I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24458"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL E SCOOTERMANIA DI BUSOLIN STEFANO PARI AD EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24459"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2006. IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 16.666,67 IVA/E. APPROVAZIONE F.C.E. ED ELENCO CASE PRODUTTRICI DI MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24460"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2006 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL - IMPORTO EURO 2.280,00.=IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24461"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELLO AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE  TREVISO (VIA SABBIONI).REGISTRAZIONE DECRETO DI ESPROPRIO (IMPORTO SPESA EURO 2.355,72)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24462"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO SPEDIZIONE MATERIALE INFORMATIVO ALLA SOCIETÀ EDIZIONI SE DI NIMIS (UD). IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24463"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLE RIVISTE TELEMATICHE - SERVIZIO INTERNET "VIGILARE SULLA STRADA" E "UFFICIOCOMMERCIO.IT" - PER L'ANNO 2006. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 456 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24464"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURA TELELASER LTI 20.20 PER L'ANNO 2006. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24465"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA APPARATO AUTOVELOX 104/C2. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 696,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24466"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA LOCALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24467"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI ANNO 2006 AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 265/1999 E D.M. 6 AGOSTO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24468"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA VARROTTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO V.TO - INCARICO PER BONIFICA DA MATERIALE DI RISULTA CANTIERE EDILE DEI BORDI PERIMETRALI SITI ALL'INTERNO DEL NUOVO STADIO PER IL RUGBY "M. QUAGGIA" - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 824,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24469"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA AD INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA DELLA DITTA GOTTARDO SRL DI RESCHIGLIANO DI CAMPODARSEGO (PD) DI ATTREZZATURE LUDICHE PER IL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO". (IMPEGNO DI SPESA PER EURO 204,00 IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24470"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E DI QUARTIERE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2006. (EURO 2.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24471"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>'PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO - XVIII° EDIZIONE'. MISSIONE A MILANO DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI LEDA LUISE E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 'ATTIVITÀ CULTURALI' LUCIO VERBENI PER I GIORNI 18 E 19 MAGGIO 2006. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24472"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARSU ANNI DIVERSI AL CONTRIBUENTE SIG. SANTAGA' MAGGIORINO- EURO 714,67. ELENCO N. 1 ANNO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24473"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE A CARTA COMUNE MOD. TOSHIBA E-STUDIO 200 PER UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 1.267,67  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24474"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. GIORGIO PINELLO PER RICORSO AVANTI AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. BORDIGNON DINO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 177,11.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24475"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. LUIGI RONFINI PER RICORSO AL T.A.R. VENETO S.E.C.I.S. S.R.L.  C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 658,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24476"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALLA DITTA SPL PER L'ACQUISIZIONE  DALL 'AGENZIA DEL TERRITORIO DEGLI ELABORATI RASTER E VETTORIALI INERENTI LE PLANIMETRIE CATASTALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.065,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24477"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.C. N. 156 DEL 08.04.2003 E N. 259 DEL 29.06.04 MOGLIANO SERVIZI SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 331.521,36 IVA/C. PER CANONE ANNUO (EURO 311.200,00 IVA/C.) E PER ADEGUAMENTO ISTAT 6,53% ANNO 2006 (EURO 20.321,36 IVA/C.) APPROVAZIONE ALLEGATI I; II; III . SERVIZIO MANUTENZIONE DEI FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24478"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.500,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'ATTORE ....SI NASCE?' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO' NELLA CITTÀ DI MOGLIANO VENETO DURANTE IL CORRENTE ANNO EX ARTT. 5 E 6 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 89 DEL 22.03.2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24479"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIG.RA SACCONI CATIA PER L'UFFICIO TRIBUTI (EURO 4.988,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24480"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. CASTELLARO LUCA A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON I.R.E. VENEZIA - ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24481"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RACCOLTA ETERNIT ABBANDONATO DA IGNOTI SUL TERRITORIO COMUNALE. CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24482"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA DI CINEMA INTERCULTURALE "ALTRO CINEMA" ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE E LA CONSULTA PER LE COMUNITÀ STRANIERE. PERIODO: 9-23 MAGGIO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 625,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24483"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 231 DEL 21.03.2006: ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24484"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 20.000,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24485"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2006 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 805,20 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24486"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" PER  IL SIG. A.M. PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24487"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" PER LA SIG.RA Z.E. PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24488"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI 2006. INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA  ALLA SIG.RA MENEGHETTI ROSETTA (EURO 1.800,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24489"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI DI CUI ALLA PRECEDENTE D.D. N. 200 DEL 14.03.06 (EURO 3.669,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24490"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA DELLE AZALEE 44/B DI PROPRIETÀ DELLE GENERALI PROPERTIES S.P.A. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1045 DEL 25.11.2004 DI APPROVAZIONE DEL CONTRATTO. (EURO 18.990,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24491"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. DI BADOERE (TV), DELLA FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2006. (EURO 3.718,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24492"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25 E 26 GIUGNO 2006. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO DAL 11/5/2006 AL 26/7/2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 51.690,42 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24493"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>OREFICERIA ARGENTERIA VOLPATO SNC DI TREVISO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI. - ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24494"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>USO PALESTRE COMUNALI IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI.  ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AI GESTORI CONVENZIONATI (EURO 2.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24495"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA VARROTTO HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO V.TO - INCARICO PER RIRPISTINO LIVELLI E SEMINA BORDI PERIMETRALI SITI ALL'INTERNO DEL NUOVO STADIO PER IL RUGBY M. QUAGGIA - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.176,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24496"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI. COLLAUDO IMPIANTO DITTA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO. 407,12=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24497"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>"UNICO PER L'IMPRESA". ADESIONE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24498"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA UNIRISCOSSIONI - GRUPPO UNICREDIT SPA - TREVISO PER IL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE ICI 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24499"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI - ART. 1 COMMA 336 LEGGE 30/11/2004 N. 311 - ATTRIBUZIONE RENDITA A FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO O CON RENDITA NON PIU' COERENTE. INCARICO ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO. (E. 23.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24500"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>I.C.I. AREE EDIFICABILI. ESTENSIONE DELL'INCARICO ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO  PER GLI ANNI D'IMPOSTA 2003 E 2004. (EURO 19.890,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24501"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA TELEFONICA DI BASE PRESSO LA SEDE DEI SERVIZI CIMITERIALI IN VIA ZERMANESA A MOGLIANO VENETO CON INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24502"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER AUMENTO DI POTENZA DISPONIBILE E SPOSTAMENTO DI GRUPPI DI MISURA SU UTENZE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.192,30.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24503"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA ANNO 2006 AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, COMMISSIONE ELETTORALE E FORMAZIONE GIUDICI POPOLARI, COMMISSIONI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24504"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NELL'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24505"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SIG. REGINI IVAN. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24506"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA N. 2532/2004 CAUSA ZUIN LUCA C/ESAMARCA E COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.402,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24507"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA MA.GI. SRL DI TREVISO PER DEFINIZIONE DANNI DA SINISTRI SOTTO E APPENA SOPRA FRANCHIGIA. EURO 1.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24508"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.3 MACCHINE CALCOLATRICI - OLYMPIA MOD.CPD 3212 PER USO UFFICIO - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 288,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24509"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI PER SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E MONTANI PER ANZIANI ANNO 2006. EURO 740,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24510"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI FOTOGRAFICI VARI ANNO 2006. FOTO ORTOLAN BISON SNC. EURO 600,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24511"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>MO.SE - MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - INCARICO SUPPORTO TECNICO LOGISTICO FESTIVITÀ NAZIONALI STAFF DEL SINDACO - EURO 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24512"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO -VIA DELLE ROSE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 2 , LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N. 2  . EURO 67.639,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24513"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO DITTE VARIE PER RIPRISTINO DANNI . EURO 547,13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24514"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO. INCARICO DITTA B&amp;B DI NOALE (VE) EURO 1.206,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24515"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI.  LIQUIDAZIONE ART. 18 L. 109/1994 E S.M.I. DIPENDENTI . EURO 185,89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24516"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN VIA RONZINELLA INCROCIO CON VIA AZALEE. AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO   DITTA EDILSTRADE SNC . EURO 128.443,41 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24517"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RECINZIONE PRESSO IL PARCO DI VIA PASUBIO - DITTA RETI BRENTA S.N.C. CON SEDE A ORIAGO DI MIRA (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 12.804,00.= I.V.A./C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24518"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON  D.D. N. 47 DEL 30.01.2006 A SEGUITO ADEGUAMENTO ISTAT E NUOVO IMPEGNO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DURANTE IL SECONDO SEMESTRE ANNO  2006. EURO 19.113,09.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24519"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FRANCO FORCELLINI CON STUDIO A MESTRE  VE, PER LA COLLAUDAZIONE STATICA DELLE TRIBUNE, RELATIVA COPERTURA E TORRI FARO. EURO 1.836,00.= INARCASSA E IVA COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24520"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY. COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE DEI PARCHEGGI DI VIA GAGLIARDI E VIA COLELLI. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA ICCEM S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24521"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - EURO 100,00.= I.V.A. COMPRESA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24522"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO ED AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIOVANNI ZIVELONGHI CON STUDIO PROFESSIONALE A JESOLO (VE) PER LA COLLAUDAZIONE STATICA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA TETTOIA DEL C.R.C.S. EURO 1.040,40 I.V.A. E INARCASSA COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24523"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE SAL N.1 E DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. PER EURO 267.697,32 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24524"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO STRADA STATALE SS  13 - III LOTTO - COMUNE DI MOGLIANO VENETO - TV. APPROVAZIONE PERIZIA . IMPEGNI VARI EURO 9.093,71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24525"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURE DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI IN TUBOLARE PLASTICO CORREDATI CON AMMORTIZZATORI IN POLYMAT E DI PROTEZIONI PER SPIGOLI E COLONNE  PRESSO LE SCUOLE MATERNE SERENA DI VIA POERIO E  PIAGET DI VIA BERCHET - DITTA CODEX S.R.L. DI DOSSON DI CASIER (TV) - EURO 3.894,44.= I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24526"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DI RILIEVO CELERIMETRICO AREA VERDE ZONA MARCHESI LIMITROFA CANALE PIANTON A MOGLIANO VENETO - GEOM. SERGIO RUZZA - APPROVAZIONE CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.372,80 C.N.P.A.G. E IVA COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24527"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE DI PONZANO VENETO - TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE PARI AD EURO 3.920,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24528"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO - AZIENDA ULSS N.9 SERVIZIO VETERINARIO DI TREVISO -IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 PARI AD EURO 2.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24529"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE DELL'INIZIATIVA DEL PROGETTO GIOVANI: ESTATE AL PARCO DENOMINATA "OMBRE AMPLIFICATE 2.6 - SUMMER NITE LOVE FESTIVAL", ALL'ASSOCIAZIONE "NITEPARK". (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24530"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A: GEOM. ROBERTO MENEGHELLO E ARCH. STEFANO ZALTIERI ALLA  PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL: IL CONDONO EDILIZIO NEL VENETO. SPESA COMPLESSIVA EURO 600,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24531"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, GESTIONE TECNOLOGICA GLOBALE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI PERIODO DAL 15.10.2000 AL 31.12.2005. CONTRATTO D'APPALTO REP. 3554 PROT. 3464 DEL 30.01.2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24532"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINA N. 1214 DEL 29.12.2005 AD OGGETTO: "LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI. COLLAUDO IMPIANTO DITTA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. EURO 413,07".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24533"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 28 E 29 MAGGIO 2006 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PREVISTO PER L'11 E IL 12 GIUGNO 2006 - ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.400,00 IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24534"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA DIP. BUSATO NICOLETTA ALLA GIORNATA DI STUDIO: "LA DISCIPLINA DI PERMESSI, ASSENZE E TURNAZIONI", ORGANIZZATA DAL "CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA" DI CITTADELLA PER IL GIORNO 04/05/2006. EURO 150,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24535"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA PER I TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE ASSENZE CON LA DITTA ORA TRE SNC DI RONCADE (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 588,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24536"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIACARD SPA - ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24537"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 62/2000 E D.P.C.M. 106/2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO - A.S. 2004/2005 (EURO 18.170,63)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24538"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI. (EURO 12.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24539"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURE. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.798,74 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24540"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE RELATIVO ALLA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO AI SENSI DEL D.M. 18/12/96. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.101,26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24541"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 75,14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24542"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE TOMBA DI FAMIGLIA AL SIG. BONAVENTURA ELIO, CIMITERO MOGLIANO VENETO, CAPOLUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24543"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ 3^ EROGAZIONE 2006: PERIODO APRILE-DICEMBRE (EURO 17.469,04).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24544"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.450,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24545"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVO PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART.146, COMMA 3 DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE SRL DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24546"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO DI ADESIONE ANNO 2006 AL CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA  EURO 801,81=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24547"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA APRILE-DICEMBRE 2006. KIKLOI SRL DI REGGIO EMILIA. EURO 4.827,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24548"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTITOLAZIONE PARCO DI VIA BARBIERO. ACQUISTO INSEGNA DA POSIZIONARE ALL'ENTRATA DEL PARCO. APPROVAZIONE MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI CUI ALLA DD N. 186/2006 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CON DITTA MARC ART SRL PARI AD EURO 240,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24549"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO". IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24550"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 268 DEL 24.03.2006 CON OGGETTO: STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO". IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24551"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 267 DEL 24.03.2006 CON OGGETTO: STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO". IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24552"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI DOCENZA ALL'AVV. ALESSANDRO MASSARI PER IL SEMINARIO "L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA P. A. DOPO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" E ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI. S.P.A. PER IL COFFEE-BREAK ED IL BUFFET. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.560,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24553"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL POMERIGGIO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A. - IMPORTO EURO 160,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24554"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.: SOSPENSIONE DEL CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA) A DECORRERE DAL 01.05.2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24555"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOGLIANO SCACCHI 2006. SPESE DI OSPITALITÀ DELEGAZIONE DI FRASCATI. EURO 1.274,19.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24556"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.R.: CONCESSIONE PERMESSO AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24557"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI S.P.A - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2006. EURO 44.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24558"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2006 AI MESSI, USCIERE, AUTISTA E CUSTODE CIMITERIALE - INCARICO ALLA DITTA COM.FOR.T. SAS DI CASALE SUL SILE - TREVISO - IMPORTO EURO  4.900,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24559"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ANCI 2006, FASCICOLO NOTE DI BILANCIO GIANNUZZI 2006 E 1^ E 2^ APPENDICE DI AGGIORNAMENTO - CASA EDITRICE C.E.L. SRL - IMPORTO EURO 967,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24560"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2006 PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL FORNITI TRAMITE INTERNET DA  ANCITEL SPA ROMA - IMPORTO EURO 1911,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24561"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2006 PER BANCA DATI ON LINE: APPALTI &amp; CONTRATTI - IL PERSONALE - MAGGIOLI EDITORE - IMPORTO EURO 456,00   IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24562"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO SS 13 " TERRAGLIO " III STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA  PER PAGAMENTO CANONI ANNO 2006. EURO 1.664,64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24563"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. AFFIDAMENTO INCARICO  DITTA ZAGO  &amp; ZAGO   PER MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. EURO 2400,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24564"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA ROMA, 94 - 1° LOTTO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 109/1994 E S. M. E I. - EURO 1.247,86=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24565"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO PARI AD EURO 1447,52 ONNICOMPRENSIVO; LAVORI PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO A BIOMASSA SCUOLE ELEMENTARE G. VERDI E MATERNA G. RODARI VIA FAVRETTI 14 MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24566"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STR. DEI PAVIMENTI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI AI SENSI DEL D.M. 14.06.1989 N. 236 IN MATERIA DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - DITTA RIVEST S.N.C. DI MOGLIANO VENETO -  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, MODIFICA Q.E., LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALLA DITTA APPALTATRICE E LIQUIDAZIONE COMPENSI EX ART. 18 L. 109/94 AD ALCUNI DIPENDENTI DEL SERVIZIO G.S.F. - EURO 326,36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24567"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNI 2005-2006 . DITTA TREVIMAIS SNC. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E ART. 18 L. 109/1994. EURO 47.152,29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24568"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PER IL  SERVIZIO AMBULANZE 118 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER AUMENTO DI POTENZA IN BASSA TENSIONE - EURO 1.435,68.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24569"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO DI VILLA STUCKY  LONGOBARDI - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA - PERIODO 01.01.2006 ? 30.06.2006 - EURO 15.493,71.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24570"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" PER LA SIG.RA B.A. PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24571"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA OS, AUTORICAMBI ACCESSORI RETTIFICHE DI OTTAVIO SARTORE, MOGLIANO VENETO, PER FORNITURA DI FODERE PER AUTO SU MEZZI DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 235,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24572"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 PER INCARICO ALL'EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO DI CUI ALLA D.D. N. 127 DEL 13.02.2006  (EURO 511,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24573"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL' HOTEL "ADRIATICO" DI GATTEO A MARE (FC) E ALL'HOTEL "WANDA" DI PINZOLO (TRENTO) DEL SERVIZIO ALBERGHIERO MARINO E MONTANO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2006.   (EURO  89.880,00 - ENTRATA  EURO  89.880,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24574"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2006 AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI AUTORIZZATI LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI L.I.S. (TABACCHERIE E RICEVITORIE LOTTO). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.561,76 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24575"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO AREA DELL'AREA DEI DIRIGENTI DEL 22.2.02 APPLICAZIONE ART. 23° COMMA 1°: EROGAZIONE ARRETRATI INDENNITÀ DI POSIZIONE DAL 1.1.2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.843,01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24576"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE DELL'AGENZIA DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK (ADL) ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CONVEGNO DONNE E VIOLENZA DEL 28/03/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24577"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO A SEGUITO SCADENZA CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA. DITTA SPRINT COMPUTER SERVICES S.R.L. DI CESANO BOSCONE (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.386,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24578"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ CULTURALI 2006. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI RISTORAZIONE E PERNOTTAMENTO AL RISTORANTE 'AI PORTICI' E ALL'HOTEL 'STYLE' DELLA GESTIONE GASPARINI ALBERGHIERA S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24579"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A.' PER L'ASSISTENZA TECNICO-LOGISTICA RELATIVA A VARIE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO: 'CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE, VOLONTARIATO E TURISMO' ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24580"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO OPERA "STORIA DELLA SHOAH" PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA UTET SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 560,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24581"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER INIZIATIVE INERENTI LA CITTÀ EDUCATIVA DURANTE IL CORRENTE ANNO ALLA 'C.S.S.A. COOPERATIVA SOCIALE ASSOCIATI'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00= (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24582"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DETERMINA N. 326 DEL 12/04/2005 E DETERMINA 636 DEL 06/07/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24583"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MAN.NE STR. EDIFICI SCOLASTICI QUARTO STRALCIO. MODIFICA Q.E. ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI PREGANZIOL (TV) PER ESEGUIRE LA SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI POMPAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE INSTALLATO PRESSO LA SC. MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA GAGLIARDI, NONCHE' LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI UN  TRATTO DI RECINZIONE. EURO 14.063,99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24584"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI DEL 28-29 MAGGIO 2006 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DELL'11-12 GIUGNO 2006. ALLESTIMENTO SEGGI,PULIZIA LOCALI. INCARICO DITTA MO.SE. S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.480,80.= IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24585"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>"GIORNATE DELLA LETTERATURA" - 4^ EDIZIONE. APPROVAZIONE INIZIATIVA E PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.844,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24586"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI DI SELVAZZANO ONLUS (PD) E CONSORZIO CONSOLIDA DI LECCO ONLUS. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24587"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2006 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI - PRECEDENTE D.D. N. 56 DEL 30.01.2006  (EURO 51.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24588"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO COLLOCAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO NUOVA CODIFICA S.I.O.P.E. (EURO 90.293,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24589"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA N. 1205/2005 DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO. FRONZONI FABIO. EURO 200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24590"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A SALDO DEL COMPENSO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 174.991,19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24591"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI N. 3.000 PIEGHEVOLI E N. 300 LOCANDINE REALTIVE A 'COMUNICULTURA - MOSTRA ESTEMPORANEA DI PITTURA 2006'. DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.&amp; C. SNC. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 706,14 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24592"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24593"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 102, COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 E ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL D.P.R. 456/97. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 17.640,66.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24594"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24595"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI APRILE 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.733,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24596"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI APRILE 2006 -  (EURO 813.67).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24597"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTELLO E LA ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE  TREVISO (VIA SABBIONI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24598"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.01.2006 - 31.03.2006 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 9.341,45=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24599"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2006/31.03.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.974,02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24600"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA RONZINELLA 166/C-12 AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. ABOULKHAIR MOUTALIB (ENTRATA EURO 2.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24601"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 22.800,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24602"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.D.R. DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA LR 61/85 E S.M.I. - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ARCH. ALFONSO CENDRON E ALL'ARCH. GIANSILVIO CONTARIN  - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24603"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI - PRIMO LOTTO - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE PARTE DELLE OPERE EDILI  ALLA DITTA TREVIMAIS S.N.C. CON SEDE IN ZERO BRANCO (TV) - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24604"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE ING. LIBERO ZUGNO DELLO STUDIO TRE INGEGNERI ASSOCIATI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE PER CONTO DEL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA DA MASON DONATELLA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 656,84.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24605"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z.M.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 08.03.2006 AL 19.06.2006, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24606"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 28 E 29 MAGGIO 2006 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PREVISTO PER L'11 E 12 GIUGNO 2006. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.421,38= IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24607"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2006 ALL'A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE.(EURO 305,00.=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24608"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 28 E 29 MAGGIO 2006 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PREVISTO PER L'11 E 12 GIUGNO 2006. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 13/4/2006 AL 30/6/2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 82.184,06 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24609"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELABORATI CARTOGRAFICI VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 21 PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA DEL PRG VIGENTE E DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL PALAV E PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24610"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DELLO SPORTELLO UNICO E LICENZE AL FORUM NAZIONALE DI ABANO TERME IL GIORNO 31.03.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 95,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24611"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA P.M. A RATEIZZARE LA RESTITUZIONE DELL'IMPORTO NON DOVUTO PER CONTRIBUTO L.R. N. 28/91 ANNO 2004 PER SIG.RA S.S., A SEGUITO RICALCOLO DA PARTE DELLA REGIONE VENETO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24612"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE AL MASTER UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO IN SITEMI INFORMATIVI TERRITORIALI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24613"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL' INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO 1 DELLA Z.T.O. D1 DENOMINATA SAPIM ALL ING. FRANCO FRIGO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24614"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. APPROVAZIONE STATO FINALE,  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE , LIQUIDAZIONI VARIE EURO 5.176,81IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24615"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 626/1994. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO. ANNO 2006. CONFERMA INCARICO DOTT. FABIO VIA PER L'IMPORTO DI EURO 2.568,74.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24616"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARE PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO, CARROZZERIA ED ELETTRAUTO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. SPESA COMPLESSIVA A BASE D'APPALTO EURO 21.583,33 IVA/E. APPROVAZIONE F.C.E., ELENCO VOCI PER L'OFFERTA, ELENCO DITTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24617"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DENOMINATO " CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO ". AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO MURO DI CINTA DITTA FORMENTIN SNC  EURO  4.320,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24618"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - III STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO  PER PROGETTO PASSERELLA IN LEGNO SU FOSSA STORTA . ING. A. MARTINI. EURO 7.539,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24619"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE MAGI RAG. MARINA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO LA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI "VILLA BELVEDERE" - CROCETTA DEL MONTELLO (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24620"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SEDE PER IL SERVIZIO AMBULANZE 118 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 1, DELLA L.R. 27/2003 ALLA DITTA SERENA PREFABBRICATI S.R.L. CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV)  E PER  CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI  - EURO 61.650,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24621"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ERRATA CORRIGE D.D. N. 199 DEL 14/03/2006 AVENTE PER OGGETTO "PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2006 E ARRETRATI ISTAT (EURO 34.431,38)"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24622"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA PROVVISORIA DEL NUCLEO FAMILIARE EL KAMILY PRESSO L'ALLOGGIO DI VIA DELLE AZALEE N. 44/B - MOGLIANO VENETO (ENTRATA EURO 3.150,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24623"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO ERARIALE INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.014,76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24624"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLA SERATA 'OMAGGIO A TONI BENETTON' DEL 05.04.2006 ALL'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.&amp; C. S.N.C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 728,00 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24625"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI SUPPORTO AL RICORSO AVANTI AL TAR DEL VENETO RELATIVAMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL SIA E DEL PROGETTO DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN LOCALITÀ ZERMAN (APPROVATA CON DGRV N.3940 DEL 20/12/2005) - DR. GEOL. EROS TOMIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.896,00 IVA E OGNI ALTRO ONERE C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24626"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.G. : CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 18.03.2006, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24627"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA DELFINO &amp; PARTNERS S.R.L. SUL RENDICONTO DEI RISULTATI DI GESTIONE 2005. IMPEGNO DI SPESA: EURO 140,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24628"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE TREND MICRO E AGGIORNAMENTO FIREWALL. DITTA ALDEBRA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.476,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24629"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE SUL RAPPORTO UOMO ANIMALE CON PARTICOLARE RIGUARDO AL CANE. ASSOCIAZIONE  CINOFILO SPORTIVA FAST DOG. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24630"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PILOTA DI REIMPIANTO DELL'ALBERATA STORICA LUNGO LA SS 13 "TERRAGLIO" - 1° STRALCIO. INCARICO PER REALIZZAZIONE MOSTRA DIVULGATIVA SULL'ALBERATA DEL TERRAGLIO SILVATICA S.A.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.680,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24631"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO". IMPEGNO DI SPESA EURO.2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24632"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO". IMPEGNO DI SPESA EURO.2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24633"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.1196 DEL 29.12.2005: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO.4.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24634"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2006 RELATIVA ALL'ANNO 2005 (EURO 1.087,14)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24635"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 2^ EROGAZIONE ANNO 2006 (EURO 2.956,28)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24636"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 1.01.2005- 31.12.2005 POLIZZA R.C. GENERALE N. 704334790 STIPULATA CON LA COMPAGNIA SAI ASSICURAZIONI. EURO 17.153,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24637"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. PROF. GIUSEPPE PISAURO PER RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DA Z.L. AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA DEL 13.02.2004. EURO 841,23.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24638"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. NUOVA ROTATORIA VIA RONZINELLA INCROCIO VIA AZALEE. IMPEGNO DI SPESA  EURO  100,00 A FAVORE AUTORITÀ DI VIGILANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24639"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO " VIA SABBIONI,  STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTELLO E ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. KM. 11+485  LINEA FER.  MESTRE - TV "  . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  FRAZIONAMENTO GEOM. RUZZA. EURO 1.123,20 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24640"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMPELLO R. &amp; C. SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI  MECCANICO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE  DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPORTO EURO 1000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24641"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2005. EDK EDITORE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 445,63 (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24642"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER IL SUBENTRO NEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELL'UTENZA A SERVIZIO DELLA NUOVA SEDE DEL PUNTO TURISMO IN VIA DON BOSCO N.5. IMPEGNO DI SPESA EURO 206,75.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24643"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DEL C.I. BRUCOMELA - PERIODO 01/02/2006 - 31/08/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.416,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24644"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO IL TRATTO DI VIA VANZO. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO (IMPORTO SPESA EURO 1.936,08).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24645"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE FOGNARIE - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE NOTARILI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.040,88.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24646"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE VENETO TRAMITE IL GESTORE INFOPLUS S.R.L. DEI DECRETI DI ESPROPRIO, DEGLI AVVISI DI AVVIO PROCEDIMENTO DI ESPROPRIO, DEGLI AVVISI AI CREDITORI. APPROVAZIONE CONVENZIONE. EURO 960,00.= I.V.A./C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24647"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. DELLA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2006 (EURO 50.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24648"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE AL FORUM NAZIONALE DI ABANO TERME IL 30 E 31 MARZO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 335,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24649"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DET. DIRIG. N. 989 DEL 7.11.2005 "ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.999,00.=". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24650"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA MERCATO DEL PRODOTTO ENO - AGRO ALIMENTARE MADE IN ITALY DENOMINATA 'BELL'ITALIA' DI SABATO 25 E DOMENICA 26 MARZO 2006. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO/ANIMAZIONE ALLA 'EXPLICOM S.A.S.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.400,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24651"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SAN MARCO N. 1/B-1 AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. BRAGA FABIO (ENTRATA EURO 2.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24652"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA MATTEOTTI N. 8/C-2 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA MESE ZAHIDE (ENTRATA EURO 2.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24653"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "COME ORGANIZZARE:UN EVENTO, UNA MANIFESTAZIONE, UNA FESTA" CHE SI TERRÀ A BOLOGNA IL 23 MARZO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 270,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24654"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGHET. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 DI EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24655"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO DI INTESA  MOGLIANO VENETO- FRASCATI . VISITA DELEGAZIONE COMUNE DI FRASCATI  MANIFESTAZIONE ?BELL?ITALIA DAL 25 AL 26 MARZO 2006. SPESE DI OSPITALITÀ. EURO 1.362,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24656"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SOCI ALDA (ASSOCIAZIONE DELLE AGENZIE DEMOCRAZIA LOCALE) PER ORGANIZZAZIONE SEMINARI, INCONTRI E CORSI DI FORMAZIONE. EURO 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24657"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIUNIONE PARTNER LEADER ADL 23 E 24 MARZO 2006. SPESE DI OSPITALITÀ EURO 588,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24658"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. RA BISON FRANCESCA - PER L'ESERCIZIO 2005 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24659"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA DE. SCO. SRL DI CAMPODARSEGO PD DI FORNITURA DI SCAFFALATURA PER ARCHIVIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "TOTI DAL MONTE" - SEDE DI VIA ROMA, 84.  SPESA PER EURO 2.166,62 PIÙ IVA 20%, TRASPORTO E MONTAGGIO INCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24660"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INDENNITÀ A PRIVATI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI PUNTI LUCE ISOLATI NEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2006. IMPORTO EURO 568,08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24661"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA STATALE SECONDARIA DI I GRADO - TOTI DAL MONTE - VIA ROMA. 2^ LOTTO. 94. NESSUN IMPEGNO DI SP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24662"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. N.  448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON 3 MINORI) E D.LGS. N. 151/2001, ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2006 RELATIVE ALL'ANNO 2005. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24663"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO SU: "ESTERNALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ E SERVIZI DELL'ENTE LOCALE" - VENEZIA 31.03.2006. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI. EURO 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24664"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24665"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24666"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA MO.SE. SPA PER L'ACQUISTO ED INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE NELLA SEDE DEGLI UFFICI C.LI DI VIA  GRAMSCI, 2 - IMPORTO EURO 709,00  IVA /C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24667"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1205 DEL 29.12.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24668"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24669"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1222 DEL 30.12.22005 AVENTE AD OGGETTO: "LIQUIDAZIONE DI EURO 370,76 PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI PER L'ANNO 2005 E PRECEDENTI". INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24670"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI DIRIGENTI COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2002/2005 . IMPEGNO DI SPESA EURO 44.642,08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24671"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2006  -  (EURO 4.974.71).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24672"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.629,91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24673"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO  BANCA DATI NOMOTEL. EURO 204,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24674"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E PERTINENZE - III STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO  PER RILIEVO PLANIMETRICO INCROCIO VIA VANZO- VIA SCIESA. GEOM. MASIERO EURO  998,40 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24675"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RECINZIONE PRESSO IL PARCO DI VIA PASUBIO - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 1, DELLA L.R. 27/2003 ALLA DITTA RETI BRENTA S.N.C. CON SEDE A ORIAGO DI MIRA (VE)  - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI E A FAVORE DI ALCUNI DIPENDENTI DEL SERVIZIO G. S. F. AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 109/1994 E S. M. E I. - EURO 13.043,83.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24676"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SIG.RA G.C. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO "PREALPINA" S.R.L. DI CAVASO DEL TOMBA (TV), PER L'ANNO  2006   (EURO  2.024,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24677"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SIG.RA Z.B. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO " VILLA DELLE MAGNOLIE " DI MONASTIER PER L' ANNO 2006 (EURO 7.066,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24678"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HTM COMMERCIALE SRL PARI AD EURO 750,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24679"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS.  IMPEGNO DI SPESA EURO 91,20 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24680"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA   PER ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA ANNO 2006.  EURO 133,86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24681"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO E ALLA DOTT.SSA FIUME BARBARA A PARTECIPARE AL CORSO DAL TITOLO "IL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA AMBIENTALE" CHE FORMEL ORGANIZZA A VENEZIA IL 21 E 22 MARZO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 1080,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24682"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ABBANDONATI - APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE EURO 540,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24683"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA - DITTA ZAGO &amp; ZAGO IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE AD ALBAREDO DI VEDELAGO (TV) - EURO 97.271,30 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24684"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PILOTA DI REIMPIANTO DELL'ALBERATA STORICA LUNGO LA SS 13 "TERRAGLIO" - 1° STRALCIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. - DOTT. FOR. PAOLO PIETROBON DI VILLORBA - EURO 4.284,00 IVA E OGNI ALTRO ONERE C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24685"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO  - TERRAGLIO . APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DIPAGAMENTO N. 1 A FAVORE  DITTA  PRESOTTO IMPIANTI SRL PER EURO 84.413,81  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24686"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ?LA GESTIONE CONTENZIOSO SUL PERS.E NELLA P.A.: IL CASO DEL MOBBING?, ORGANIZZATA DAL "CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA" DI CITTADELLA IL 30 MARZO 2006. EURO 85,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24687"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZ.NE ALLA PART.NE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ?LA PREINTESA SUL CONTRATTO PERS.LE DEL COMPARTO REGIONI ENTI LOCALI BIENNIO ECONOMICO 2004-2005?, ORGANIZZATA DAL "C.S. AM.VI ALTA PADOVANA" DI CITTADELLA 24/03/2006. EURO 85,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24688"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ?REGOLAMENTO DI ORGANIZ.NE, SELEZIONE DEL PERSONALE, PROGRESSIONE VERTICALI?, ORGANIZZATA DAL "C.S. AM.VI ALTA PADOVANA" DI CITTADELLA PER IL GIORNO 04/04/2006. EURO 85,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24689"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE MARA PICCIN A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA REDAZIONE DELL'ATTO NOTARILE IMMOBILIARE" E ALLA DIPENDENTE PAOLA PAGNOSCIN A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE "LE PROCEDURE IMMOBILIARI DELL'ENTE LOCALE" ORGANIZZATI DALLA FORMEL SRL  A VENEZIA-MESTRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 (ESENTE IVA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24690"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO. EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24691"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI PER UFFICIO ELETTORALE PER L'ANNO 2006 - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 1.938,48 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24692"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI, PERIODO 01.01-31.12.2005, DA PARTE DELLA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24693"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. PERIODO 01.09 -31.12.2005 - DA PARTE DELLA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24694"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2006. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24695"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2005/2006 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A CINQUE FAMIGLIE MOGLIANESI (EURO 971,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24696"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA VARROTTO HOBBY VERDE S.A.S. VIA GIOBERTI 27 - MOGLIANO V.TO - INCARICO CONCIMAZIONE CAMPI RUGBY DI VIA COLELLI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24697"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2006 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI - PRECEDENTE D.D. N. 56 DEL 30.01.2006  (EURO 31.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24698"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 PER INCARICO ALL'EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO DI CUI ALLA D.D. N. 127 DEL 13.02.2006 (EURO 62,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24699"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER COLLABORAZIONE  NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI  - 1° IMPEGNO ANNO 2006. (EURO  5.241,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24700"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: LIQUIDAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2006 E ARRETRATI ISTAT (EURO 34.431,38)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24701"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA ZANCHI MATILDE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL DEL GIORNO 13/03/2006 A VENEZIA MESTRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 272,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24702"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA MESE DI MARZO 2006. KIKLOI SRL DI REGGIO EMILIA. EURO 536,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24703"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ?LA RESP.TÀ DISCIPLINARE - PROCED.TO D'ACCERTAMENTO  ENTI LOCALI CCNL 22/01/2004?, ORGANIZZATA DAL "CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA" DI CITTADELLA IL 14/03/2006. EURO 85,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24704"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA "CORSO PER CENTRALINISTI - L'USO CORRETTO DEL TELEFONO NEGLI ENTI LOCALI" CHE SI TERRÀ A VENEZIA IL 16 MARZO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 540,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24705"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 91 DEL 06.02.2006. SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI. EURO 75,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24706"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA DI DIRITTO PUBBLICO "GIUSTAMM.IT" PER L'ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 310,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24707"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA D'USO SISTEMA SOFTWARE GEDI - GESTIONE DICHIARAZIONI 2006. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.668,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24708"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRESSO LA DITTA ARTISPORT SRL DI REVINE LAGO (TV) DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER PALESTRE E STADIO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.968,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24709"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE CAUSA BERTOLDO GIUSEPPE C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AVV. GIORGIO PINELLO. EURO 539,08.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24710"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO DUPLICATORE DUPLO 43S DITTA COPY-LINE DI SILEA - IMPORTO EURO 936,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24711"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "IMMAGINI DELLA FANTASIA" PRESSO CASA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI". INCONTRO CON L'AUTORE NICOLA CINQUETTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 375,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24712"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DEGLI ALBERI 2006. IMPEGNO DI SPESA CON DITTA MULTISERVICE SNC DI SARTOR &amp; AGNOLETTO PER FOTOCOPIE MATERIALE DA DISTRIBUIRE AI PARTECIPANTI. EURO 340,92 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24713"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTITOLAZIONE PARCO DI VIA SABBIONI. ACQUISTO 3 INSEGNE DA POSIZIONARE SU CIASCUN ACCESSO AL PARCO. DITTA MARC ART SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24714"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SULLE FAMIGLIE (EURO 342,70).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24715"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006. UTILIZZO LOCALI DI VIA RONZINELLA 242 DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA". IMPEGNO DI SPESA (EURO 600.00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24716"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER IL DIBATTITO SUL TERMOVALORIZZATORE DELL'11 MARZO 2006, PROMOSSO DALLA COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE TERMOVALORIZZATORE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.069,13.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24717"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI EURO 10.883,59 PER IL RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI, SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL?ART. 80 D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24718"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO  PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55  - 3° ACCONTO DEL 20 % QUOTA RICOVERI ED AFFIDI  ANNO 2005  (EURO  37.397,14)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24719"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - RINNOVO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANNO 2006 (EURO 825,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24720"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA DI PC MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 - EURO 6.530,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24721"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL PRODOTTO SOFTWARE "CONTABILITÀ FINANZIARIA  - CERTIFICATI E PROSPETTI 2006" - DITTA INSIEL S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 384,00 (COMPRENSIVO DI IVA AL 20%).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24722"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2005/2006 - CONCESSIONE ESONERO/RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 557,78)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24723"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO CEE N. 2707 DEL 11.12.2000: RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L. (EURO 1.680,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24724"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL C.I. BRUCOMELA - PERIODO 01/01/2006 - 31/08/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.048,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24725"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATI PRESSO LE VIE MONTE GRAPPA, PIAVE, VESPUCCI E ZERO BRANCO - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO,  COMPENSI EX ART. 18 DELLA L. 109/94 E S. M. E I. E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 1.151,17 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24726"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO KAIROS S.P.A., ANCI VENETO, UPIPA DI TRENTO, PROVINCIA DI LECCO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24727"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI LACCI PORTACHIAVI/ PORTABADGE PER PROMOZIONE IMMAGINE COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INTIME MULTIMEDIA. EURO 1.400,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24728"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 1^ EROGAZIONE ANNO 2006 (EURO 4.216,10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24729"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.D.R. DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA LR 61/85 E S.M.I. - MODIFICA ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON D.C.C. N. 79/2005 -  NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24730"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE. ACQUISTO MATERASSI, COPERTE, GUANCIALI E LENZUOLA PER ALLOGGIO FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO AI SEGGI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.150,00.= IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24731"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2006 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA - 2° IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24732"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5500,00 IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24733"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.000 IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24734"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE - SERVIZIO PUNTO COMUNE - SIGNOR OSCAR NOVELLO PER L'ESERCIZIO 2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24735"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DITTA SEMEDILSTRADE  PER EURO 44.220,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24736"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. LUCIANO MARINI A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI VILLORBA (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24737"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE PER LA Z.T.O. C2/1 SITA IN  VIA VANZO - VIA CAVALLEGGERI. AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE 1 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24738"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO AVANZATO "GLI ADDETTI ALLA SEGRETERIA DI DIREZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" - RIMINI 13,14 GIUGNO 2006. EURO 560,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24739"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA LR 61/85 E S.M.I.. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24740"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE SIG. ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2005 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24741"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. CHRISTIAN CROCETTA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "TERRE IN VALIGIA SERVIZI" DI MESTRE (VE). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24742"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO IL TRATTO DI VIA VANZO. INDIZIONE GARA D'APPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24743"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI DISTRIBUTORE DI BIGLIETTI ELIMINACODE PER UFFICIO PUNTO POLIZIA LOCALE - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 465,60  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24744"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO DI BEST PRACTICIES E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO NATURALE "PRIRODE LONJSKO POLJE". EURO 3.728,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24745"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA. VERSAMENTO QUOTA SOCIALE ANNO 2006. EURO 7.750,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24746"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E) ADESIONE ANNO 2006. EURO 709,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24747"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. N° 43,44 E 49, PRESA D'ATTO DELLA VARIANTE AL P.R.G. N° 42,45 E 48 DERIVATI DA OPERE PUBBLICHE E CONFERENZE DEI SERVIZI - LIQUIDAZIONE INCENTIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE - EURO 22.201,97.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24748"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 APPARECCHIO MULTIFUNZIONALE (FOTOCOPIATORE - FAX - SEGRETERIA TEL.)  PER UFFICIO NECROFORO  - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 396,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24749"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.002,00.= IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24750"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 109/1994 E S. M. E I. - EURO 727,51.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24751"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SER. ALL. FER. S.A.S. DI MOGLIANO VENETO (TV) - EURO 138.605,91.= I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24752"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA "TOTI DAL MONTE" VIA ROMA - 2° LOTTO - AFFIDAMENTO DEL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. GIOVANNI NEGRO IN RAPPRESENTANZA DELLO STUDIO S.I.A. . EURO 5.531,40= IVA /C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24753"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 109/1994 E S. M. E I. - EURO 515,97.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24754"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PAVIMENTI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DAL D.M. 14.06.1989 N. 236 IN MATERIA DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  - DITTA RIVEST S.N.C. DI MOGLIANO VENETO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE - EURO 8.985,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24755"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE TELEFONICHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA NEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI. SEAT S.P.A. EURO 2.280,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24756"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE  - I STRALCIO - VIA DELLE ROSE. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 , LIQUIDAZIONE CERTIFICATO N. 1  . EURO 58.432,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24757"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT" A.S. 2005-2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24758"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>'XVIII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO'. MISSIONE A ROMA PER IL GIORNO 27.02.2006 DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24759"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE VIDEO PER IL CENTRO MULTIMEDIALE. DITTA COMMERCIALE FALCO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.=IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24760"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 - EURO 16.646,98.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24761"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA ROMA 94 - 1° LOTTO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L. DI EURO 1.189,42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24762"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTELLINI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITÀ  PER L'ANNO 2006 - INCARICO DITTA EDK ICA SRL - IMPORTO EURO 928,80  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24763"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE: I SEMESTRE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 28.095,50).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24764"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE DOTT. CASTELLARO LUCA: PROROGA AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON IL CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI DI SELVAZZANO DENTRO (PD) (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24765"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA DELFINO &amp; PARTNERS S.R.L. SUI NUOVI LIMITI DI BILANCIO DELLA FINANZIARIA 2006. IMPEGNO DI SPESA: EURO 140,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24766"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI POLITICHE DEL 9 E 10 APRILE 2006. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 13/2/2006 AL 30/4/2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 62.517,02 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24767"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 923,23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24768"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTI SPONCHIADO LINO, LIBRALATO CRISTINA, MAURO GIOVANNI: LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.391,21.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24769"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFORNIMENTO CARBURANTE TRAMITE L'UTILIZZO DI CARTA EUROSHELL - SHELL ITALIA SPA - IMPEGNO ANNO 2006 EURO 300,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24770"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BIENNALE DI N. 3 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASETTO SRL - IMPEGNO PER L'ANNO 2006 EURO 5055,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24771"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24772"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1026 DEL 18/11/2005, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA PER EURO 5.012,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24773"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO - MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ, ANNO 2006 (EURO 120,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24774"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO ACI-PRA PER L'ANNO 2006 PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI P.R.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.563,71 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24775"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI INFORMATICA PALESA S.P.A. IN ALDEBRA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24776"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.640,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24777"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SINCRONIZZAZIONE   IMPIANTI SEMAFORICI  LUNGO IL TERRAGLIO. IMPEGNO DI SPESA ART. 18 L. 109/94. EURO 556,76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24778"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO IN LASTRE DELLE TOMBE IPOGEE REALIZZATE IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ZERMAN - DITTA GOBBO MARCELLO E CLAUDIO S.N.C. DI CORNUDA (TV) - MODIFICA Q.E. , APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E COMPENSI EX ART. 18 DELLA L. 109/1994 E S. M. E I., SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 644,10.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24779"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>VICE SEGRETARIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SOSTITUZIONE PER SUPPLENZA DEL SEGRETARIO ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA 551,26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24780"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA IV° TRIMESTRE 2005 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE PER EURO 3.614,68.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24781"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT" A.S. 2005-2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24782"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2006 -  (EURO 1.375,90).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24783"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER REGOLARIZZAZIONE ANNO 2005 E PREVENTIVO ANNO 2006: IMPEGNO DI SPESA EURO 25.067,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24784"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ¿NUOVO SISTEMA PREV.LE - ISTITUTI PREVID.LI E CASELLARIO PREVID.LE¿, ORGANIZZATA DALL¿ "ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI" DI CASIER PER IL GIORNO 28/02/06. EURO 130,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24785"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE TERZO TURNO ANNO 2006: IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.907,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24786"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITÀ TURNO ANNO 2006: IMPEGNO DI SPESA (EURO 52.946,00 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24787"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE A CARTA COMUNE MOD. TOSHIBA E-STUDIO 200 PER SETTORE DEMOGRAFICO - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 1267,20  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24788"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 - IMPORTO EURO 7632,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24789"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2006 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 9125,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24790"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO IL TRATTO DI VIA VANZO. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO SOTTO CONDIZIONE SOSPENSIVA (IMPORTO SPESA EURO 15.214,72)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24791"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE NUOVO SPORTELLO PUNTO POLIZIA LOCALE. EURO 5.250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24792"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ART. 8 DEL D.LGS. 626/1994 E S.M.I.: NOMINA DEL RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALL'ARCH. FABIANO PELTRERA PER EURO 12.709,24 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24793"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HTM  COMMERCIALE SRL DI MOGLIANO VENETO PARI AD EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24794"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 3.098,74 ALL'ASSOCIAZIONE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK (CROAZIA) ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24795"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 863 DEL 10/10/2005, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA PER EURO 3.997,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24796"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI E PROGETTAZIONE URBANISTICA DOTT. URB. FABIO BALDAN A PARTECIPARE AL MASTER  UNIVERSITARIO DI SECONDO LIVELLO A DISTANZA  SUI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI &amp; TELERILEVAMENTO 2005/2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.614,62.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24797"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO A CURA DEL PERSONALE VOLONTARIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ANNO 2006 E APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE. EURO 43.400,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24798"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUBE VANNA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL SETTORE "STAFF DEL DIRETTORE GENERALE" - 1° SERVIZIO "ACQUISTO BENI E SERVIZI", CON DECORRENZA 01.02.2006. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24799"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI CINZIA ESPOSITO E FABIO BALDAN, A PARTECIPARE AL 1° CONVEGNO NAZIONALE OSPEDALE, CITTÀ E TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24800"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER L'EVENTO IL 'CARNEVALE MOGLIANESE 2006' ALLA DITTA 'L'ARTEGRAFICA S.N.C.'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 681,73= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24801"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA CUMULATIVA VEICOLI A MOTORE/NATANTI N. 223/130/9838 STIPULATA CON LA COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOL S.P.A. PER IL PERIODO 31.01.2005-31.12.2005 EURO 608,54.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24802"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: "LA GESTIONE DEL PERSONALE E DEGLI AMMINISTRATORI DOPO LA LEGGE 266/2005 (FINANZIARIA 2006)", ORGANIZZATA DAL "CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA" DI CITTADELLA PER IL GIORNO 10 FEBBRAIO 2006. EURO 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24803"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA NEVE. REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA  RELATIVA A LAVORI DI IMMEDIATO INTERVENTO  SULLE STRADE . D.LGS. 267/2000 ART. 191 . DITTA TREVIMAIS .  EURO 4.560,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24804"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE MOSTRA DELL'ARTISTA TONI BENETTON DAL TITOLO: 'DIALOGHI CON GLI ANIMALI', DI SABATO 18 FEBBRAIO 2006. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI CATERING ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MO.SE S.P.A.' E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE BUS NAVETTA ALLA 'C.S.S.A.'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 503,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24805"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 103.292,00= A FAVORE DELLA 'BASILISSA S.A.S.' PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DURANTE IL 2006 DI MOSTRE D'ARTE E CULTURA PRESSO IL CENTRO ESPOSITIVO 'BROLO' AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 13 DEL 25.01.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24806"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO PER MANUTENZIONE DI STRADE  COMUNALI. APPROVAZIONE INTEGRAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24807"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE ELETTRICHE E TELEFONICHE NUOVI MAGAZZINI COMUNALI IN VIA LEONARDO DA VINCI N. 20. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.417,69.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24808"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI SALZANO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24809"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN QUALITÀ DI RELATORE PER CONTO DEL'ORDINE DOTTORI AGRONOMI. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24810"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX WORK CENTRE PRO 55 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 - IMPORTO EURO 4.409,20  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24811"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI D'UFFICIO - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPORTO EURO 1806,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24812"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE RIFERITE ALLA SIG.RA D.Z.A. UTILIZZANDO IL FONDO DI CUI ALLA D.D. N. 1218 DEL 30.12.2005 (EURO  589,44)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24813"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A INTERSTUDIO I. B. INSURANCE BROKER PER PREMI PAGATI PER STIPULA E RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ANNO 2006. EURO 101.890,91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24814"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO EURO 2.500,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24815"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2006. EURO 1562,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24816"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, DEL SERVIZIO DI FORNITURA 'COFFEE BREAK' DURANTE IL CONVEGNO ORGANIZZATO PER IL 4 FEBBRAIO 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 144,00 =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24817"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSO RECUPERO EVASIONE I.C.I ANNO 2005. EURO 17.728,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24818"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE STAGE DELLA DOTT.SSA ALESSIA STEFAN,  CORSISTA ALL'UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI DI VENEZIA DEL MASTER UNIVERSITARIO SULL'IMMIGRAZIONE ANNO ACCADEMICO 2005/06, PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.      (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24819"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - PRIMO LOTTO - INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE - TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 27/2003 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24820"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI. (EURO 5.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24821"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2005 PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO. EURO 9.810,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24822"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA MEDIA "TOTI DAL MONTE" DI VIA ROMA 94 - 2° LOTTO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24823"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 109/1994 E S. M. E I. - EURO 2.238,52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24824"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI ABBANDONATI. EURO 540,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24825"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01 - 31.08.2006 (EURO 183.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24826"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE ZERMAN. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2006 AL GESTORE ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN (EURO 1.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24827"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST-GHETTO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2006 AL GESTORE C.R.C.S. OVEST-GHETTO (EURO 3.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24828"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE AGENZIE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE ANNO 2006. EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24829"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI ANNO 2006. EURO 440,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24830"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI VENETO. CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2006. EURO 1.595,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24831"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI  DELLA MARCA TREVIGIANA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2006. EURO 1.190,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24832"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIG.RA MISURIELLO ANNALISA PRESSO L'UFFICIO PER LE INDAGINI STATISTICHE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24833"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTE GEKO E BUSOLIN PARI A COMPLESSIVI EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24834"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI RIQUALIFICAZIONE  SEGNALETICA STRADALE .  DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE . DITTA T.E.S. SPA . EURO  12.000,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24835"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI RIQUALIFICAZIONE  SEGNALETICA STRADALE .  DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE. DITTA PSV SRL . EURO  24.000,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24836"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI RIQUALIFICAZIONE  SEGNALETICA STRADALE .  DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI POSA E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE. DITTA TREVIMAIS SNC . EURO  18.000,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24837"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO  DI RIQUALIFICAZIONE  SEGNALETICA STRADALE .  DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MESSA IN EFFICIENZA SEGNALETICA LUMINOSA  DITTA ELEMA IMPIANTI  SRL . EURO  19.200,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24838"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 AGENDA DEI COMUNI 2006 ED. CAPARRINI PER UFF. RISORSE UMANE - DITTA I.T.C. SRL - TREVISO - IMPORTO EURO 169,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24839"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA DELLE AZALEE 44/B DI PROPRIETÀ DELLE GENERALI PROPERTIES S.P.A. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 1045 DEL 25.11.2004 DI APPROVAZIONE DEL CONTRATTO. (EURO 4.310,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24840"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA B.A. E DEL FIGLIO MINORE PRESSO UNA STRUTTURA PROTETTA GESTITA DALLA CODESS SOCIALE ONLUS DI  MESTRE - VENEZIA (EURO 2.330,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24841"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE ALL'ANTICIPAZIONE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 295 DEL 19/08/2005, SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE BISON FRANCESCA PER EURO 5.990,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24842"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: "IL CUD 2006 REDDITI 2005", ORGANIZZATA DAL "CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA" DI CITTADELLA PER IL GIORNO 16 FEBBRAIO 2006. EURO 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24843"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INSERITE PRESSO ISTITUTI DIVERSI (EURO 16.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24844"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA TELEMATICA DAL 1.1. AL 28.2.06. KIKLOI SRL DI REGGIO EMILIA. EURO 1.072,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24845"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. REVISIONE IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO DI GESTIONE A DECORRERE DAL 01.01.2006. PERIODO 01.01 - 30.06.2006 IMPEGNO DI SPESA: EURO 104.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24846"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ISCRIZIONE PER IL 2006 ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA CULTURA DELLA QUALITÀ (AICQ). IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24847"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 01.01.2007 - 31.12.2007. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 116.722,68.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24848"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA E CONTRIBUTO ANNUO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.381,65.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24849"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA AGGIORNATA DELLE VARIANTI PARZIALI AL P.R.G. VIGENTE NUMERATE DALLA 31 ALLA 66 NELLE TAVOLE DEL PRG SERIE 13.1. LIQUIDAZIONE ACCONTO EURO 5.000.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24850"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.D. :MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 22.12.2005 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 30.04.2006 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24851"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA RONZINELLA , LATO SUD. APPROVAZIONE VERBALE ACCORDO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO A FAVORE DITTA FERRO PELLEGRINI. EURO  183,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24852"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE  DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO - VIA DELLE ROSE. INCARICO A ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.  PER SPOSTAMENTO DEL GDM VIA DELLE ROSE . IMPEGNO DI SPESA EURO 647,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24853"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DURANTE IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2006 - EURO 15.623,91.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24854"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA LOCANDINE CONVEGNO/SEMINARIO BED &amp; BREAKFAST: OPPORTUNITÀ TURISTICA ED INTEGRAZIONE DEL REDDITO FAMILIARE DITTA ¿L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.&amp; C. SNC¿. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00= (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24855"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2006 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24856"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INTEGRALE PER N. 2 OROLOGI MARCATEMPO MOD. DTO - 10 -  DITTA PETRIS FERMO SAS - IMPORTO EURO 600,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24857"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNO 2006 AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL E BILANCIA - DITTA ITALIANA AUDION SRL - IMPORTO EURO 690,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24858"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE "PROGETTO SICUREZZA STRADALE" IMPEGNO DI SPESA EURO 1.785,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24859"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO SIG. GOBBO DINO PER COLLABORAZIONE SU PROGETTI DI E-GOVERNMENT PER L'ANNO 2006 (EURO 18.589,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24860"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. N.  448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE  2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24861"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 1 GENNAIO 2006 - 31 DICEMBRE 2006 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24862"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SIG. FABIO BALDAN A SVOLGERE INCARICO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO "IDEE D'ARCHITETTURA PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA" DI ODERZO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24863"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SIG. ROBERTO VOLPATO A SVOLGERE UN INCARICO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO "IDEE D'ARCHITETTURA PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA" DI ODERZO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24864"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE STAFF DEL SINDACO - ADDETTA STAMPA - DOTT.SSA CRISTINA TESTA - GENNAIO-GIUGNO 2006. EURO 12.321,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24865"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESPONSABILE UFFICIO STAFF DEL SINDACO - ADDETTO STAMPA, SIG. SEBASTIANO RIZZO. IMPEGNO DI SPESA  1.1.-30.06.06. EURO 34.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24866"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2006 CON AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STENO MAXIME S.N.C. DI SALZANO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24867"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. COMIS ROBERTO E DOTT.SSA CORBANESE RITA: ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.602,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24868"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1°/1/2006 AL 31/07/2006. IMPEGNO DI SPESA: EURO 18.514,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24869"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE AD IMPEGNARE SOMME PER IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24870"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: "LE PERSONE ANZIANE E IL DIRITTO A STARE NELLA PROPRIA CASA" ALLA DIPENDENTE SIG. RA FALOPPA MILENA.  (IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24871"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE TELEMATICO CON GLI ARCHIVI CATASTALI DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2006. (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24872"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2006 PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DELLA MC.T.C. COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI - M.C.T.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 999,39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24873"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A: GEOM. ROBERTO MENEGHELLO E LAURA VIANELLO, PARTECIPAZIONE INCONTRO FORMEL: LA NUOVA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. SPESA COMPLESSIVA EURO 600,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24874"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.10.2005 - 31.12.2005 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 32.048,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24875"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL C.C.N.L. 22-01-2004 IMPEGNO DI SPESA 5.557,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24876"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA CORREZIONE ERRORE MATERIALE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA LR 61/85 E S.M.I.. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24877"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PENSIONE DI REVERSIBILITÀ SIG.RA GHELLER ANNETTA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24878"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ ANNO 2007: IMPEGNO DI SPESA 7.008,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24879"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA ANTICIPAZIONE DI EURO 54.600,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2006.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24880"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ALTA PROFESSIONALITÀ ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA 6.304,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24881"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA EURO 129.945,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24882"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2006. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 7.389,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24883"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2006. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 70.874,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24884"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PENSIONE DI REVERSIBILITÀ SIG.RA GHELLER ANNETTA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2007-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24885"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. COMIS ROBERTO VICE SEGRETARIO: LIQUIDAZIONE "INDENNITÀ DI SOSTITUZIONE" PER SUPPLENZA DEL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.308,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24886"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. LUCIANO MARINI E DOTT.SSA RITA CORBANESE: ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.527,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24887"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE "ALTA PROFESSIONALITÀ" ANNO 2006. EURO 6.832,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24888"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2006. (EURO  120.430,00 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24889"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ ANNO 2006: IMPEGNO DI SPESA EURO 81.107,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24890"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER I TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE - ASSENZE CON LA DITTA ORA - TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA. (EURO 588,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24891"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.499,05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24892"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA : TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SIGG. SCATTOLIN MONICA E REGINI IVAN. EURO 1.100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24893"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO E MANEGGIO VALORI PER L'ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 9.237,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24894"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE "INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ" AL PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL C.C.N.L. 22-01-2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.557,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24895"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA EDILVENEZIA S.P.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24896"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO   ANNO SCOLASTICO 2005/2006. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO ¿ GIUGNO 2006  . EURO 3.465,00  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24897"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. IMPEGNO DI SPESA PER L¿ANNO 2006  . DITTA EUROTOURS . EURO 35.541,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24898"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. LAVORI DI SPOSTAMENTO DI UNA COLONNINA TELEFONICA PER L'IMPORTO DI EURO 2.320,62 IVA/C DA CORRISPONDERE A TELECOM ITALIA S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24899"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DITTA COMPUTER CENTER S.R.L. DI SILEA (TV) PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA: EURO 24.165,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24900"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI MANUTENZIONE DEL PROGRAMMA DI CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.680,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24901"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. - ANNO 2006 - DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.292,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24902"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE AD IMPEGNARE SOMME PER IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - GIOVANILI E SERVIZIO PARI OPPORTUNITÀ PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2007. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24903"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE DI UNA FIDEIUSSIONE ASSICURATIVA A FAVORE DEL NUOVO FORNITORE DI ENERGIA GLOBAL POWER SPA E AUTORIZZAZIONE ALLA TESORERIA DI ADDEBITO AUTOMATICO DELLE FATTURE SU CONTO CORRENTE BANCARIO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24904"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA ZTO C2/30 SITO TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA - MODIFICA ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON D.C.C. N. 18/2006 -  NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24905"><Anno>2006</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALL'A.N.U.S.C.A. (EURO 160,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24906"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIZZO FABIO: RILIQUIDAZIONE INDENNITÀ PREMIO SERVIZIO.  IMPEGNO DI SPESA EURO 226,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24907"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER IL COLLAUDO IMPIANTO STRADALE SITO IN MOGLIANO VENETO, VIA TERRAGLIO 41. EURO 686,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24908"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER INGIUNZIONE . BRANDOLISO EDDI C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 9.700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24909"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO   ANNO SCOLASTICO 2004/2005. ACTV DI VENEZIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE  2004 . EURO 164,47  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24910"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>TOZZATO MAURO, MARCHIORI FELICIANA, ARDIZZON FRANCESCA: LIQUIDAZIONE CORRETTA TRATTAMENTO ECONOMICO, AI SENSI DEL DPCM 325/88. IMPEGNO DI SPESA EURO 57.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24911"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVI DEPLIANT INFORMATIVI SERVIZIO DI PUNTO COMUNE. ILE SNC. EURO 3.936.00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24912"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA: COMMISSIONI CONCORSO ANNO 2004. EURO 7.037,82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24913"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA DI G.C. N. 60 DEL 24.02.2004 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. FABIANO PELTRERA PER LA CONSULENZA PROFESSIONALE IN MERITO ALL'ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PRESSO IL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24914"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE ANNO 2004 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 6000.00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24915"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA. IMPEGNO DI SPESA PER RATE POLIZZE FIDEJUSSORIE A FAVORE PROVINCIA DI TREVISO E AUTOSTRADE SPA. EURO 126,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24916"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. COMIS ROBERTO VICE SEGRETARIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SOSTITUZIONE PER SUPPLENZA DEL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.823,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24917"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA FORNITURA DI ACCESSO AD INTERNET A BANDA LARGA - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.651,00 IVA/COMPRESA.REVOCA DETERMINA N.582 DEL 23/06/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24918"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA, CONSULENZA E FORMAZIONE AI PROGRAMMI APPLICATIVI. DITTA COMPUTER CENTER S.R.L. DI SILEA (TV). EURO: 1.588,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24919"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO AD USO UFFICI COMUNALI - DITTA PALESA INFORMATICA S.P.A. - EURO 14.118,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24920"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA N. 1854/04 DEL TRIBUNALE DI TREVISO. CAUSA ENEL S.P.A. C/ SACCHETTO PADANA PERFORAZIONI E COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.200,00. ASSITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24921"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE A.P.S. SINERGIA SPA, ECI ELETTRONICA SRL,  PER LAVORI IN ECONOMIA  URGENTI SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI, IMPEGNO DI SPESA EURO 38.256,78 IVA/C. E SOTREVA SPA CONCESSIONARIO LANCIA ALEXANDRE PER LAVORI SU AUTOVEICOLI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA EURO 1749,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24922"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO DI VIA BARBIERO DALLA DITTA 'COMAR' DI ZERO BRANCO.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24923"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 2° SETTORE "SERVIZI ALLA PERSONA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24924"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPETENZE AVVOCATO MARINA TABACCHI DELLO STUDIO ASSOCIATO LAGHI &amp; TABACCHI PER CAUSA D. - Z.. EURO 22.666,32.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24925"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 5° SETTORE "POLIZIA MUNICIPALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24926"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO. EURO 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24927"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO CONTRO I SIGG.RI BONOTTO PIETRO, GALLINARO MARIO, GIUSEPPE, ROSA E GIORGIO E GOBBO EDOARDO. SENTENZA N. 4563/2005. EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24928"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>T. M.: MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 22.11.2004 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24929"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SETTORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24930"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO INK S.R.L PER LA FORNITURA DI UN PROIETTORE VIDEO E DI UNA MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO . IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24931"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA ANNO 2005. IMPEGNO EURO 143,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24932"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2005 -  EURO 1.713,02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24933"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SARTOR &amp; AGNOLETTO PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DI MATERIALE DI COPISTERIA NECESSARIO PER IL SETTORE DEI SERVIZI TECNICI. IMPORTO EURO 500,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24934"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004 SU STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2005 IMPEGNO DI SPESA EURO 3.537,03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24935"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24936"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI EURO 370,76 PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI PER L'ANNO 2005 E PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24937"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO AL SERVIZIO MILITARE: DICEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24938"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. 10/96. IMPEGNO DI SPESA PER ESAME RICORSI SU GRADUATORIA BANDO E.R.P. 2005 E PARERI SU DECADENZE (EURO 500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24939"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADEGUAMENTI ISTAT RELATIVI ALL'ANNO 2005 SU CONTRATTI DI LOCAZIONE (EURO 235,85)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24940"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SIG. FIAMENGO RICCARDO A RATEIZZARE L'IMPORTO DOVUTO A QUESTO ENTE PER OPERAZIONI CONSEGUENTI AD ESUMAZIONI ORDINARIE ANNO 2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24941"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ASSISTENTE SOCIALE DE CASTRIS MARIA CRISTINA DELLA GESTIONE DEL FONDO A FAVORE DELLA SIG.RA D.Z.A. COSTITUITO DAI FAMILIARI (EURO 1.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24942"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. RICCARDO DALLA VEDOVA DELLO STUDIO DALLA VEDOVA PER ASSISTENZA LEGALE CAUSA PENZO SAMUELE. EURO 2.315,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24943"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL P.I. MARIO BISON PER EFFETTUARE CONTROLLI E VERIFICHE DI IDONEITÀ DI IMPIANTI ART. 33 DELLA L. 10/91 ED ART. 14 DELLA L. 46/90. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00.= IVA E CNPAIA COMPRESI. APPROVAZIONE TESTO DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24944"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DALLA DITTA  MOBILFERRO  ARREDAMENTI  S.R.L. - VIA R. SANZIO N. 366 -  45027  TRECENTA  (RO). SPESA PER EURO 11.838,00= IVA, TRASPORTO E MONTAGGIO INCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24945"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER COLLAUDO IMPIANTO AD USO PRIVATO SITO IN MOGLIANO VENETO, VIA RONZINELLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 413,07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24946"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.243,32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24947"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 PER BOLLETTINI ICI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24948"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA FOCACCIA ATTREZZA VEICOLI DI CERVIA (RA) PER L'ALLESTIMENTO DELL'AUTOVETTURA RENAULT CLIO DA ADIBIRE AD UFFICIO MOBILE AD USO ESCLUSIVO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.204,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24949"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVO PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART. 146, COMMA 3, DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 42.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24950"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO PRESSO LA LIBRERIA ADLER DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 121,50 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24951"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELODI ROMAGNA (RN). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 52.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24952"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CATARIFRANGENTI PEDONALI PERSONALIZZATI. DITTA EURO REFLEX DI CHIESINA UZZANESE (PT). IMPEGNO DI SPESA EURO 636,00.= IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24953"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2004 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 A FAVORE DELLA DITTA NUOVA D &amp; G SNC LIBRALESSO MASON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24954"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI EURO 2.757,93.= AL COMUNE DI MARCON PER IL PAGAMENTO DELLA PARCELLA DELL'AVV. MANTOVAN RELATIVA ALLA CAUSA COMUNE DI MARCON E DI MOGLIANO VENETO C/PROVINCIA DI VENEZIA E NUOVA ESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24955"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. FABIO LORENZONI DELLO STUDIO LEGALE LORENZONI RELATIVE AL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA TAMARO NERINA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.402,22.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24956"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ SIGG.RI FORNASIERO MARIO E MEZZAROBA LAURA. RESTITUZIONE SOMMA PAGATA IN ECCESSO PARI AD EURO 703,17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24957"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG. GATTO FABIO, SINISTRO DEL 18.10.2005. EURO 400,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24958"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE MAPPA COMUNI CASALE, CAVALLINO TREPORTI, MARCON, MARTELLAGO, MOGLIANO V.TO,QUARTO D?ALTINO NELL?AMBITO DI COMUNICULTURA. INCARICO ALLE DR.SSE GUERRA ELEONORA E MATTIELLO MOIRA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24959"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI DIVERSI PER LE ATTIVITÀ DELLA TERZA ETÀ (EURO 5.449,80)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24960"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2005. EROGAZIONE EURO 1.550,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24961"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA ROMA 127F/G ADIBITO A PUNTO GIOVANI, PERIODO 01.12.2005 - 30.11.2006  (EURO 169,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24962"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLE ROSE  .AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COMPITI D.LGS 494/1996 -  P.I. A. GOLFETTO. EURO  15.306,71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24963"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 3/2005 - ( IMPEGNO DI SPESA EURO 2.154,61)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24964"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO" DAL 01.01.2006 FINO AL  31.12.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24965"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'AGENZIA DELLA DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK (ADL) PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'INCONTRO TRA LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO MOGLIANESI E LA  CITTÀ DI SISAK. EURO 1778,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24966"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO - ANNO 2005.(EURO 11.250,48 - ENTRATA EURO 11.250,48 I.V.A. ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24967"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ALLOGGI DI VIA RAGUSA 10 INTT. 37 E 95: LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO CON RIVALSA SULL'ASSEGNATARIO (EURO 1.958,40)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24968"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2005. (EURO 6.230,88 - ENTRATA EURO 6.230,88)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24969"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO AI CITTADINI. INCARICO DI DOCENZA ALLA SALEF S.R.L. DI VENEZIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.300,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24970"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.  1 SEDIA OPERATIVA E N. 2 CASSETTIERE PER UFFICIO ACQUISTI  - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPORTO EURO 430,33  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24971"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA DI DELIBERAZIONI, REGISTRI, CONTRATTI E ATTI COMUNALI VARI -DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24972"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 2490,12  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24973"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA A MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24974"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO DI VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 565,64 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24975"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVO SU ACCERTAMENTI DEPOSITATI DALL'AUSILIARIO DEL TRAFFICO RELATIVI ALLA SOSTA SUI PARCHEGGI A PAGAMENTO. DITTA MO.SE. S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24976"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MEMORY PENS PER IL SALVATAGGIO E IL TRASFERIMENTO DATI. DITTA EASY  PC S.R.L. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00.= IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24977"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN SERVIZIO ESTERNO. DITTA COM.FOR.T S.N.C. DI CASALE SUL SILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.286,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24978"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO DELL'INIZIATIVA SULLA SICUREZZA DEI BAMBINI TRASPORTATI IN AUTO. DITTA ARCARI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 598,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24979"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VEICOLI SU TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA CUSTODIA. INCARICO ALLA DITTA CARROZZERIA TOZZATO S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24980"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE AL SIGNOR FULVIO FENZO DI VENEZIA-MESTRE PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA DI UN PIEGHEVOLE SULLA SICUREZZA DEI BAMBINI TRASPORTATI IN AUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00 ONERI INCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24981"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO" DAL 01.01.2006 FINO AL  31.12.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24982"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 13.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24983"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI NEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI ICI. (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24984"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE - DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL - MESTRE - IMPORTO EURO 10.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24985"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SIG.RA RIOVANTO LUCIANA (EURO 4.735,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24986"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO" DAL 01.01.2006 FINO AL  31.12.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24987"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO". IMPEGNO DI SPESA EURO 22.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24988"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG. FAVARON VALERIO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALLA STESURA DELLA CARTA DEI SERVIZI SOCIALI. (EURO  6.175,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24989"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE, TONER E MATERIALE PC - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA  RN - IMPORTO EURO 36.000,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24990"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI - DITTA EDK EDITORE SRL - TORRIANA RN - IMPORTO EURO 10.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24991"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CARTA A MODULO CONTINUO E CARTA COLORATA - DITTA MAGGIOLI SPA - SILEA TV - IMPORTO  EURO 2.500,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24992"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z.M.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 21.01.2006, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24993"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.I.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24994"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA IN VIALE NUOVA EUROPA A MAROCCO DI MOGLIANO VENETO ALLA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L. PER EURO 10.884,00= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24995"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE APPALTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO 01.01.2006/31.12.2010 - ALLA COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE: DITTE CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.R.L. CON SEDE A LAVIS (TN) CAPOGRUPPO - SIMA IMPIANTI S.R.L. CON SEDE A PREGANZIOL (TV) E C.P.L. CONCORDIA SOC. COOP. A R.L. CON SEDE A CONCORDIA SULLA SECCHIA (MO) - EURO 2.024.484,35 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24996"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INDENNITÀ "PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ A PERSONALE CAT. D NON APO" ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.421,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24997"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.367,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24998"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERIZIA TECNICA PER VERIFICA STABILITÀ ALBERATURA STRADALE DI VIA BARBIERO (DA VIA TERRAGLIO FINO AD INCROCIO CON VIA VERDI) - DOTT. FOR. PAOLO PIETROBON. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.568,00.= IVA E OGNI ALTRO ONERE C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24999"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLE POLITICHE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE  E ADESIONE ALLE INIZIATIVE DELL'UFFICIO DEL MOBILITY MANAGER DI AREA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25000"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA LOTTA ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI BENEFICIARI DEL SECONDO BANDO DI CUI ALLA DGC N.365/2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25001"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA LOTTA ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON D.D. N.671/2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.555,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25002"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVALUTAZIONE SERVIZIO EMERGENZA ANNO 2005: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.750,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25003"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. LUCA CASTELLARO: RICONOSCIMENTO ALTA PROFESSIONALITÀ ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.304,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25004"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA SECCO LUCIA: RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.280,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25005"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZO TURNO ANNO 2005: RIVALUTAZIONE ISTAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.242,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25006"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO ACCONTO PRODUTTIVITÀ ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.300,24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25007"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA BISON FRANCESCA: RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 554,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25008"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO COMPENSI EX ART. 18 DELLA LEGGE 109/1994 E S. M. E I. - EURO 9.777,26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25009"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.T. S.R.L. PER REALIZZARE L'IMPIANTO TELEFONICO PRESSO I LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI SITI IN VIA GRAMSCI - EURO 2.426,15 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25010"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.L.: INTERRUZIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA) PER MALATTIA, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25011"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2005/2006. INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO DA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.419,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25012"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. DIEGO SARTORELLO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA IN VIALE NUOVA EUROPA A MAROCCO DI MOGLIANO VENETO PER EURO 2.203,2= C.N.P.A.I.A. E I.V.A. COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25013"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO PER MANUTENZIONE DI STRADE  COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO  E ELENCO PREZZI. IMPEGNO DI SPESA . INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO  44.957,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25014"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA - NARRATIVA. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. PAOLO RUFFILLI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.176,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25015"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROGRAMMI XNET PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO WWW.TECA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.080,00.= IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25016"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA CENTRO DEL LIBRO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25017"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE COMMISSIONI TECNICHE DEL I° E II° TRIMESTRE 2005 PER EURO 1.529,84.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25018"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI E PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA A MEMBRI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI, COMUNALI, ELETTORALE, FORMAZIONE GIUDICI POPOLARI, CONFERENZA CAPIGRUPPO. EURO 5.980,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25019"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA FORACOM DI ZERO BRANCO S.R.L. DI VESTIARIO DA DARE IN DOTAZIONE AGLI ADDETTI ALLA SORVERGLIANZA DI SCUOLE, PARCHI CIMITERI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO  545,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25020"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTIMA INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2005 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.041,34.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25021"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ACCORPAMENTO N. 2 GDM IN VIA MENOTTI SU GDM CLIENTE 337648134 CON VARIAZIONE POTENZA DISPONIBILE A 21 KW A SERVIZIO DI IMPIANTO SEMAFORICO ED IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 57,73.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25022"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2005-2006. CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 6.228,57 - SPESA EURO 836,67)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25023"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD IMPIANTI E STRUTTURE. RIMBORSO SPESE AL GESTORE  POLISPORTIVA MOGLIANO (EURO 12.173,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25024"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. REVISIONE IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO DI GESTIONE A DECORRERE DAL 01.01.2005. MAGGIORE SPESA EURO 12.998,98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25025"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HTM DI VENEZIA MESTRE PARI AD EURO 750,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25026"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - QUARTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PARI AD EURO 30.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25027"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZ. ULSS N.9 - SERVIZI VETERINARI PARI AD EURO 350,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25028"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANNO 2005 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE I. M. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA LIMITATAMENTE ALLA PULIZIA DELLE STRADE E ALLA GESTIONE DEL VERDE DELL'AREA SPZ ZONA D2/B. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25029"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. APPROVAZIONE DEL SAL N.4 E DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.4 PER EURO 191.349,61= IVA ESCLUSA, DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA ICCEM S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25030"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - IMPRESA FONDACO RESTAURI S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 CORRISPONDENTE AL FINALE - EURO 17.563,09.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25031"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 326 DEL 12/04/2005. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. ACQUISIZIONE ORE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA. DITTA ALDEBRA S.P.A. DI TREVISO. EURO 3.600,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25032"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO VARIO AD USO UFFICI COMUNALI. DITTE: EASY PC S.R.L. E INFORMATICA PALESA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA:EURO 22.698,00 IVA COMPRESA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25033"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. CASTELLARO LUCA A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER L'ANNO 2006 CON LA SOCIETÀ KAIRÒS SPA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25034"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO I CENTRI RICREATIVI E GLI IMPIANTI SPORTIVI - SECONO LOTTO - INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE - TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA L.R. 27/2003 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25035"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE S.P.A. PER TRASLOCO UFFICI TRIBUTI ED ACQUISTI, E FORNITURA ED INTERVENTI DI ARREDI UFFICIO EX ZOTTARELLI PER IL C.E.D. E POSTAZIONE POLIZIA MUNCIPALE. EURO 7.167,91.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25036"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA GARA "AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO V.TO. PERIDO 01.01.2006-31.12.2008". A.T.I. MAGGIOLI S.P.A. E MAGGIOLI TRIBUTI. EURO 273.600,00.= IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25037"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL GEOM. LIONELLO PANIZZOLO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE, DENOMINATO "ECOCENTRO", SITO IN VIA RONZINELLA E ADIBITO A DEPOSITO DELLA NETTEZZA URBANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.600,00=(VA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25038"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE RELATIVI AL FOSSATO CHE COSTEGGIA VIA MARIGNANA IN MOGLIANO VENETO - CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE - APPROVAZIONE CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25039"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA A.P.S. SINERGIA SPA PER LAVORI IN ECONOMIA URGENTI E RELATIVI ALLA SOSTITUZIONE DI CALDAIE NON PIÙ RIPARABILI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI G. VERDI E A. VESPUCCI. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.963,60 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25040"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DEI CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE E ZERMAN - IMPRESA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. DI CALTANA DI S. MARIA DI SALA (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 85.365,04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25041"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA PORTA A LAMA D'ARIA TERMOZONA ELETTRICA PRESSO GLI UFFICI DELLA DIREZIONE DIDATTICA DEL PRIMO CIRCOLO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON S.N.C. DI BISON GIORGIO &amp; C. DI MOGLIANO VENETO - EURO 2.952,00.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25042"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI CARROZZERIA ALLA DITTA TEGON G. &amp; BONOTTO R. SNC NECESSARI A SEGUITO SINISTRO SU AUTOVEICOLO FIAT DUCATO BV 487 AE IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. IMPEGNO DI SPESA EURO  10265,82 IVA/C,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25043"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATI PRESSO LE VIE MONTE GRAPPA, PIAVE, VESPUCCI E ZERO BRANCO - APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 40.868,28.= I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25044"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA IMPRESA FONDACO RESTAURI DI VENEZIA E ALLA DITTA SCAPIN ANTONIO DI MOGLIANO VENETO - EURO 11.664,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25045"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2004/2005 DITTA COFATHEC SERVIZI SPA, GESTIONE TECNOLOGICA GLOBALE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI,  APPALTO  2000/2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 85.185,91 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25046"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO POLIVALENTE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA FRAZIONE DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROTREVI SRL DELLA FORNITURA E SISTEMAZIONE DEI MOTORI ELETTRICI DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA -IMPEGNO DI SPESA EURO 924,00-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25047"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI L.R. N. 28/1991 ANNO 2004  - IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (EURO 3.045,90)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25048"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURE IMPIANTO RADIO CON SOSTITUZIONE DI PARTI DI RICAMBIO. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25049"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE "PROGETTO SICUREZZA STRADALE" ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.925,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25050"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA CUSTODIA DI VEICOLI RIMOSSI E/O SOTTOPOSTI A SANZIONI ACCESSORIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.960,47 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25051"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2005 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA "SOCIETA' PARTECIPATA DAL COMUNE"- MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 16.000,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25052"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPUSCOLO DI COMUNICAZIONE SUL PIANO FINALIZZATO A CONTRASTARE L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO CAUSATO DA PM10 (POLVERI SOTTILI) . EURO   9.511,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25053"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2005 - DITTA BASSETTO SRL - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 230,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25054"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CALZATURE IDONEE A SOPRALLUOGHI PER DIPENDENTE UFFICIO AMBIENTE - DITTA SQUILLANTE - MESTRE - IMPORTO EURO 190,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25055"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA  BARINA MILENA A RATEIZZARE L'IMPORTO DOVUTO A QUESTO ENTE PER OPERAZIONI CONSEGUENTI AD ESUMAZIONI ORDINARIE ANNO 2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25056"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DELLA VESPA 50 HP 4 TARGATA OF6AA ALLA SIG.RA ANNA MARIA BOVO. EURO 60,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25057"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE D'ESTE FRANCESCA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 809,63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25058"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRESSO LA DITTA ARTISPORT SRL DI REVINE LAGO (TV) DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER PALESTRE E STADIO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.140,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25059"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 311/2004 E L.R. 9/2005 ART. 30 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2005/2006 (EURO 6.203,97)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25060"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL PROGETTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ SECONDO LA NORMA UNI ES ISO 9001:2000 DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. INCARICO ALL'ENTE CERTIFICATORE DET NORSKE VERITAS ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25061"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2005'. CONCORSO DELLE SCUOLE DI MOGLIANO VENETO DENOMINATO: 'L'ALBERO PIU' BELLO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.200,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25062"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2005 - MERCATO SOLIDALE DEL 17 E 18 DICEMBRE 2005. EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25063"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE COPERTURA RAMPA DI INGRESSO DELLA 'CASA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE' ALLA 'MARC ART' DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25064"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON LA SIG.RA SOSSI ANNALISA E ASSEGNAZIONE AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA MIHO JUNILDA (EURO 5.815,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25065"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1052/25.11.05 "FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - INDIZIONE GARA E PRIMO IMPEGNO DI SPESA" - (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25066"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA INTEGRAZIONE DI EURO 10.741,60= ALLA DD.845 DEL 29.09.2005 RELATIVA ALLA TERZA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25067"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ADEGUAMENTO ISTAT TARIFFA ORARIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SVOLTO DALLA COOP. CODESS SOC. ONLUS DAL 1/1/2005 AL 31/10/2005 (EURO 5.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25068"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 2° SETTORE "SERVIZI ALLA PERSONA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25069"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>M. A.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25070"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA AUTOVETTURA REANULT CLIO PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. DITTA FAST CAR S.R.L. DI MESTRE (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25071"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2005 PER SPESE POSTALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25072"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA SOTREVA S.P.A. DI TREVISO, PER LA FORNITURA DI AUTOVETTURA MOD. MULTIPLA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI (EURO 11.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25073"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2005'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.600,00= A FAVORE DELLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25074"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PORTALE INTERNET PER "PUNTO COMUNE". DITTA SP SISTEMI PUBBLICI S.R.L. DI GARBAGNATE MILANESE. IMPEGNO DI SPESA ( EURO 20.600,00.= IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25075"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A TRATTATIVA PRIVATA, DALLA DITTA GOTTARDO SRL DA RESCHIGLIANO DI CAMPODARSEGO (PD), DI ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PER I GIARDINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA "ARCOBALENO", "RODARI", E "OLME".  IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.992,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25076"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2005'. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI VARI PER REALIZZAZIONE INIZIATIVE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.137,92= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25077"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SU "IL GIORNALE" DELL'ESITO DI GARA "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE 2° LOTTO". VARIAZIONE AGENZIA DI PUBBLICITÀ: DA AREA NORD S.P.A. AD ARCUS PUBBLICITÀ S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25078"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AL 2° SETTORE "SERVIZI ALLA PERSONA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25079"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA J. PIAGET DI VIA BERCHET - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA APPALTATRICE E COMPENSI EX ART. 18 DELLA L. 109/94 E S. M. E I. - EURO 174,77.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25080"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO "CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2005". IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25081"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - TERZO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PARI AD EURO 100.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25082"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ANDREA BORIN PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE PRESSO CAMPOCROCE DI MOGLIANO VENETO PER EURO 21.796,75= C.N.P.A.I.A. E I.V.A. COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25083"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE ANNO 2005 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 7.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25084"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA. SALDO IN DATA 31.10.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.006,86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25085"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ STATISTICA PER CONTO I.S.T.A.T. (EURO 163,56)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25086"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ICI ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI. - ELENCO N. 2/2005- EURO 13.211,43=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25087"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA: TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SIGG. SCATTOLIN MONICA E REGINI IVAN. EURO 700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25088"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI RIGUARDANTI LA STIPULA DEI "CONTRATTI DI LAVORO TEMPORANEO" CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25089"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: "EMENDAMENTI FINANZIARIA 2006", ORGANIZZATA DA "ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI" DI CASIER PER IL GIORNO 15 DICEMBRE 2005. EURO 70,00.    .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25090"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2005'. ACQUISTO N. 17 ALBERI DI NATALE ECOLOGICI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE DI MOGLIANO VENETO. DITTA 'M.QUATTRO - MERCATONE UNO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 574,00= (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25091"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO EURO 2.500,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25092"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPETENZE ING. LIBERO ZUGNO DELLO STUDIO TRE INGEGNERI ASSOCIATI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE PER CONTO DEL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA DA MASON DONATELLA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 408,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25093"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA RESP.LE MAGI MARINA A PARTECIPARE ALLE GIORNATE DI STUDIO: "PREVIDENZA OBBLIGATORIA-COMPLEMENTARE-TFR" E "NUOVO CCNL ENTI LOCALI", ORGANIZZATA DA "CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA" PER IL GIORNO 12 E 13 DICEMBRE 2005. EURO 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25094"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO IN LASTRE DELLE TOMBE IPOGEE REALIZZATE IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ZERMAN - DITTA GOBBO MARCELLO E CLAUDIO S.N.C. DI CORNUDA (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE - EURO 5.488,37 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25095"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA SIGILLATURA DELLE FESSURAZIONI  PRESENTI NEL VANO TECNICO DEL SOTTOPASSO CICLO PEDONALE DI VIA MATTEOTTI/VIA ROMA ALLA DITTA TECNO SEAL IMPERMEABILIZZAZIONI S.N.C. DI SCORZE' (VE) - EURO 7.560,00.= I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25096"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON SNC E ALLA SOCIETÀ SPIM SPA PER LA  SOSTITUZIONE DI UNA NUOVA CALDAIA A GAS  PRESSO LA SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE VIA SAN MICHELE 2. IMPEGNO DI SPESA EURO 6000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25097"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CONCESSIONARIA EMMECAR SRL PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO SU AUTOVEICOLO HONDA ACCORD 1800 TARGATO BE 507 KW IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGRETERIA DI DIREZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1351,61 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25098"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL SEMINARIO SUGLI STATI GENERALI DELLE POLITICHE DI WELFARE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. (EURO  5.989,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25099"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E COOP. ANITUR PER CONTINUAZIONE GESTIONE LUDOTECA COMUNALE: COMUNI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL, CASIER, CASALE SUL SILE. D.G. N. 127 DEL 5/4/05. INTEGRAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25100"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO "LILIPUT" A.S. 2005-2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25101"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2005 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.040,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25102"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE CONSEGUENTE ALL'ADOZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N.51 DEL 10.11.2005. DITTA PSV DI POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.304,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25103"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - INDIZIONE GARA E PRIMO IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.383,00 IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25104"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD IMPIANTI E STRUTTURE. RIMBORSO SPESE AL GESTORE  POLISPORTIVA MOGLIANO (EURO 6.277,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25105"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO  - TERRAGLIO  - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DITTA POLO ESCAVAZIONI PEDEMONTANA SAS   . NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25106"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTALE DELL'AREA DELL'AZIENDA AGRICOLA MILANI S.S. E ZONE LIMITROFE L.R. 23/99. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE N. 3. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25107"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRONTA ACCOGLIENZA DELLE MINORI S.A.M. E C.D. PRESSO LA STRUTTURA GESTITA DA COOPERATIVA SOCIALE "GEA" DI  MARGHERA - VENEZIA  (EURO 126,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25108"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. APPROVAZIONE DEL SAL N. 3. E DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER EURO 215.646,01= IVA ESCLUSA, DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA ICCEM S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25109"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONGUAGLIO STAGIONE 2003/2004. DITTA COFATHEC SERVIZI SPA,  GESTIONE TECNOLOGICA GLOBALE IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE APPALTO QUINQUENNALE 2000/2005.  IMPEGNO DI SPESA EURO 30.091,58 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25110"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" A.S. 2005/2006 - LIQUIDAZIONE A IMPRESA SOCIALE DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE PER I POSTI IN CONVENZIONE (EURO 4.680,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25111"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL' IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEI SIGG.RI FAVRETTO-DANIELI, A SEGUITO VARIAZIONE ISTAT  (EURO 92,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25112"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO DI COMUNITÀ  - ANNO 2005. (EURO  8.983,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25113"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIOVANI ANNO 2005, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 116 DEL 29.03.2005 ( EURO 2.628,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25114"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE URGENTE INDENNITÀ PROVVISORIA DI ESPROPRIO, AI SENSI DELL'ART. 22 D.P.R. 327/2001, PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLABILE E PEDONALE LUNGO IL TRATTO DI VIA VANZO COMPRESO TRA VIA MARONCELLI E VIA SAFFI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25115"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SONIC SERVICE DI CHIRIGNAGO FORNITURA IMPIANTO AUDIO E ILLUMINAZIONE IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 NOVEMBRE 2005.  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 540,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25116"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO "LILLIPUT" A.S. 2005/2006 - LIQUIDAZIONE A SOCIETÀ MO.SE. SPA - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.360,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25117"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2005. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25118"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A N.1 GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA "E. GASPARI FORMAZIONE" SUL TEMA : "FINANZIARIA 2006 ULTIMI EMENDAMENTI". IMPEGNO DI SPESA: EURO 70,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25119"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE MATTAROLLO EUGENIO, AUTOCAR LAGUNA, OXYGEN PER COMPLESSIVI EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25120"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON  D.D. N. 780 DEL 07/09/2005, PER L'INSERIMENTO DELLE MINORI L.M. E M.A. PRESSO LA COMUNITÀ "VILLA MATER BONI CONSILII" DI PADOVA (EURO 4.550,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25121"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI MONICA FALLAI E CRISTINA LIBRALATO AL CORSO ORGANIZZATO DA ASSINFORM S.R.L. "IL RUOLO DELLE CAUZIONI NEGLI APPALTI PUBBLICI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA". EURO 288,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25122"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 636,84  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25123"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI DI FIRMA PER IL MANDATO INFORMATICO - DITTA UNIIT S.R.L. DI LAVIS (TN) (EURO 228,00 I.C.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25124"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA "RI-REGOLAMENTAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ALLA LUCE DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLA L.241/1990" CHE SI TERRÀ AL C.S.A. DELLA MARCA TREVIGIANA IL 23 NOVEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 170,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25125"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO  - TERRAGLIO  - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DITTA GI.PI.GI COSTR. SNC  . NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25126"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.D.P. PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'EX COTONIFICIO DI VIA TORNI DEFINITIVAMENTE APPROVATO CON D.P.R.V. N. 1501/97 - RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 59.172,41.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25127"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ,  ANNO 2005. EROGAZIONE EURO 2.221,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25128"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" PER LA SIG.RA M.N. PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.080,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25129"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI. (EURO 5.100,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25130"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA DI ADESIONE ANNO 2005 ALL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25131"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO - LA NUOVA L.R. DELLA REGIONE VENETO IN MATERIA DI LL.PP. DOPO LA LEGGE N. 62/2005 (COMUNITARIA) - CHE SI TERRA' A CASTELFRANCO VENETO (TV)  IL 21.11.05 - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - EURO 510,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25132"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO AD USO UFFICI COMUNALI - DITTA EASY PC S.R.L. -IMPEGNO DI SPESA: EURO 6409,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25133"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA ELENA QUARTOA SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE CONCORSO PER CONTO DELLA DITTA UMANA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25134"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z.A.: INTERRUZIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA) PER MALATTIA, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25135"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO DIVERSI - SALDO INTERESSI PASSIVI 2° SEMESTRE 2005 (EURO 11.451,25).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25136"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA. INIZIATIVA "FACCIAMO IL PUNTO 2". DITTA ARCARI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.162,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25137"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ETILOMETRI PER ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. DITTA PECTROL S.R.L. DI VERBANIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 552,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25138"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 229,18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25139"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DEL D.LGS. 196/2003. PERCORSO FORMATIVO ANCITEL PER ELABORAZIONE DPS E REGOLAMENTO DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6060,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25140"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGET. 4^ IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25141"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ATTIVAZIONE NUOVO ALLACCIO IN PIAZZA CADUTI A SERVIZIO DELLE PERIODICHE MANIFESTAZIONI CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 920,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25142"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. N.  448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE CON 3 MINORI) E D.LGS. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25143"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: "NUOVO CONTRATTO ENTI LOCALI", ORGANIZZATA DA "CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI MARCA TREVIGIANA " DI PREGANZIOL PER IL GIORNO 14 NOVEMBRE 2005. EURO 95,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25144"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2005: INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER L?ATTIVAZIONE DI N. 14 ALLACCI TEMPORANEI A SERVIZIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEL PERIODO DAL 06.12.2005 AL 09.01.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.620,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25145"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO A SEGUITO ASTA PUBBLICA "AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ATTI SANZIONATORI DELLA POLIZIA LOCALE DI MOGLIANO VENETO. PERIODO 01.01.2006 - 31.12.2008".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25146"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI E SPOSTAMENTO PRESE PER TRASLOCHI UFFICIO TRIBUTI E ACQUISTI. PROPOSTA ARREDAMENTI EURO 11.837,09.= CARRARO OLIVIO IMPIANTI ELETTRICI EURO 2.040,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25147"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORREZIONE ERRORE MATERIALE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DEGLI AMBITI 13MC E 13A) MC SITUATI TRA LE VIE VERDI, ZERMANESA E XXIV MAGGIO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA LR 61/85 E S.M.I.. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25148"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RINNOVO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA (DGR 2908 DEL 11/10/2005). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25149"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO N. 4221 DEL 30.12.2003, DGR 2823 DEL 18.09.2003 AI SENSI DELLA L.R. 41/97. PROGETTO DENTRO E FUORI CASA DI AWA 2004. RENDICONTAZIONE ECONOMICA E RELAZIONE FINALE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25150"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. APPROVAZIONE DEL SAL N. 2. E DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO PER EURO 339.006,29= IVA ESCLUSA, DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA ICCEM S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25151"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADOZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA ED AMBIENTALE DELL'AREA DELLE CAVE SENILI E ZONE LIMITROFE IN LOCALITÀ MAROCCO, APPROVAZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELL'AMBITO 17 MC - LIQUIDAZIONE INCENTIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE. - EURO 9.230,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25152"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN. GESTIONE CONVENZIONATA IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAMPO DA CALCIO. RIMBORSO SPESE PER EURO 2.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25153"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. 2° AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25154"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI IN ECCESSO A TITOLO DI CONTRIBUTI CONCESSORI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 18.814,68.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25155"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. PER ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA TELEFONICA DI TIPO ANALOGICO (RTG) PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "VESPUCCI" IN VIA CHIESA 8 LOC. CAMPOCROCE A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25156"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO I STRALCIO - FORNITURA LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO PER I PUNTI LUCE DEI PORTICI - DITTA ECA ELETTROIMPIANTI E DITTA MARCHIOL SPA - IMPEGNO DI SPESA E. 5.758,56.= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25157"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA "TOTI DAL MONTE" DI VIA ROMA 94 - 1° LOTTO. RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. INTEGRAZIONE DELL?IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROFESSIONISTI TOMMASIN - ZIGIOTTO - FASAN CON SEDE A S. MARIA DI SALA (VE), PER IL MAGGIOR IMPORTO COMPLESSIVO DI ? 28.031,72 = IVA E CNPAIA INCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25158"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AL G.S. CAMPOCROCE E ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI CAMPOCROCE E STADIO COMUNALE. IMPORTO EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25159"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BATTERIA A SECCO 12V 24HA PER IL VEICOLO POLTRONA MONTASCALE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°  "TOTI DAL MONTE".  SPESA PER EURO  121,20 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25160"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA D.D. N. 555 DEL 10.06.2005 E RIAPPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01.01 - 31.12.2004 - DA PARTE DI MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25161"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.635,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25162"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI ESPOSITO, ALBANESE E BALDAN, A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE CUOA - DIVISIONE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI VICENZA - IMPEGNO DI SPESA EURO 676,81.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25163"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 15 ABBONAMENTI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN CONVENZIONE PER LA SOSTA SULLE AREE A PAGAMENTO. DITTA MO.SE. SPA. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.656,83 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25164"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI ESPOSITO, ALBANESE E BALDAN, A PARTECIPARE AL CORSO SU: L. R. 11/04 GOVERNO DEL TERRITORIO, ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI "VINCENZO LAZZARI" DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25165"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA NORTH INTERNATIONAL SRL PARI AD EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25166"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.999,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25167"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "COME CONVINCERE AL PAGAMENTO" AI DIPENDENTI SIG. FUSON MOSÈ E SIG.RA SBROGGIÒ ROBERTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 541,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25168"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'I.S.E.E. L'UTILIZZO DEI MODULI INFORMATICI ISEE E AOL" ALLA DIPENDENTE SIG.RA SBROGGIÒ ROBERTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 256,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25169"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2005 -  (EURO 1.343,77).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25170"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT" A.S. 2005-2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25171"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LAVORI 1^ LOTTO - CENTRALE TERMICA E NUOVE AULE - C/O LA SCUOLA MEDIA "TOTI DAL MONTE" DI VIA ROMA, 94. APPROVAZIONE DEL SAL N.2 - PARI AL FINALE DI EURO 66.676,46, IVA ESCLUSA, DA CORRISPONDERE ALLA DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25172"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 LAMPIONI FOTOVOLTAICI  PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DALLA DITTA LA COMBUSTIONE S.N.C. CON SEDE A MOGLIANO VENETO - EURO 4.200,77 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25173"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A N. 1 GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. - SCUOLA DI FORMAZIONE ENTI LOCALI - SU "L' IVA NEGLI ENTI LOCALI". IMPEGNO DI SPESA: EURO 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25174"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI - ANNO SCOLASTICO 2005/2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25175"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.288,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25176"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DA FORMEL - SCUOLA DI FORMAZIONE ENTI LOCALI - EURO 272,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25177"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 805 DEL 15/09/2005 AD OGGETTO: "AVVIO CONTABILITÀ ECON. - PATRIMON.  GESTIONE DEL BILANCIO C.LE. INCARICO PER ATTIVITÀ INERENTI SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI. DITTA INSIEL S.P.A. IMPEGNO DI SPESA: E. 5824,00 IVA/C." RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25178"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 795 DEL 14.09.05. RINOMINA IMPEGNI A FAVORE DELLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA PER LA GESTIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE 2000/2005. CONTRATTO D'APPALTO REP. 3554 PROT. 3464 DEL 30.01.01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25179"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA MEB SPA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25180"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA III° TRIMESTRE 2005 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE PER EURO 2.024,22.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25181"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2005. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25182"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE VANO ASCENSORE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN VIA ALTINIA, 23 A BONISIOLO - MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - SAL N. 2 PARI AL FINALE - DITTA OPERE EDILI S.R.L.. EURO 2.823,35= IVA INCLUSA. APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'ING. GIOVANNI ZIVELONGHI PER L'IMPORTO DI EURO 4.018,67= IVA E CNPAIA INCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25183"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVO PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART. 146, COMMA 3, DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 70.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25184"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>IDEAZIONE GRAFICA DELL'INIZIATIVA FACCIAMO IL PUNTO. DITTA ILE SNC DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25185"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: "LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI NELLA REGIONE VENETO" ALLA DIPENDENTE SIG.RA BISON FRANCESCA .  IMPEGNO DI SPESA EURO 271,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25186"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. GABRIELE FORNASIERO CON STUDIO PROFESSIONALE A MARGHERA (VE) PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 494/1996 E S. M. E I. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO ALCUNI CENTRI RICREATIVI ED IMPIANTI SPORTIVI - SECONDO LOTTO - EURO 10.226,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25187"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA J. PIAGET DI VIA BERCHET - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 11.822,72.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25188"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE -I STRALCIO -VIA DELLE ROSE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ORIBELLI  SNC . EURO 214.425,80 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25189"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO - VIA DELLE ROSE. IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE .APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DE ZOTTI RIMO . EURO 61.705,68 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25190"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO ALL'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. &amp; C. SNC PER L'EVENTO 'MOGLIANO FOTOGRAFIA 2005'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 420,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25191"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA N. 24F/V DEL 14.07.2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25192"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 136 R/V DEL 07/01/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25193"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 86 R/V DEL 03/01/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25194"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 71 R/V DEL 02/01/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25195"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 110 R/V DEL 04/01/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25196"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 77 R/V DEL 02/01/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25197"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 92 R/V DEL 03/01/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25198"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO PUBBLICO INCANTO "AFFIDAMENTO E GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE ANZIANE/DISABILI PERIODO 01.11.2005 -31.10.2008". A.T.I. A.C.L.I., C.S.S.A. E ISPAC. (EURO 929.167,20 IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25199"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L. SUL TEMA: "LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELL'I.S.E.E. - L'UTILIZZO DEI MODULI INFORMATICI ISEE E AOL" AI DIPENDENTI SIGG.RI SARTORATO MONICA E MACCARRONE STEFANO.  IMPEGNO DI SPESA EURO 511,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25200"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI VOLTURA PER SUBENTRO, AUMENTO DI POTENZA E SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA SU CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI CUI A CODICE CLIENTE 338 815 786 SITO IN VIA GRAMSCI 2. IMPEGNO DI SPESA EURO 210,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25201"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI EURO 5.309,00= ALLA DD. 845 DEL 29.9.2005 RELATIVA ALLA TERZA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25202"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATORE IN LOCAZIONE TOSHIBA E-STUDIO 550 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 1.633,20  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25203"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI FINO AL 31.12.2005 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 15.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25204"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE ORGANIZZATE DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA SULLA LEGGE FINANZIARIA 2006. IMPEGNO DI SPESA: EURO 190,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25205"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE  PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  CAMPI DA RUGBY - IMPEGNO DI SPESA - EURO 15.840,00 IVA/C.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25206"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA DELLA POSTAZIONE CIE - DITTA MAGGIOLI S.P.A. - EURO 3.000 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25207"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.09.2005 - 31.12.2005 (EURO 208.477,54=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25208"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA "TREVISO UNA PROVINCIA INTORNO" - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2005 - IMPORTO EURO 5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25209"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO A MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - DELLA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI (EURO 89.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25210"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE- REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE-PEDONALE VIA VANZO. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZ. E COMPITI COORDINATORE SICUREZZA STUDIO ASS. S. MARCO ENGINEERING EURO 12.474,27IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25211"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE- NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO.  AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI COMPLEMENTARI DITTA ZAGO &amp; ZAGO . EURO  684,77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25212"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, ALLA DITTA ECI ELETTRONICA SRL, IMPIANTI ANTINTRUSIONE PRESSO MEDIA STATALE TOTI DAL MONTE ED ELEMENTARE OLME. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.583,72 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25213"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CARROZZERIA TEGON &amp; BONOTTO, PER LAVORI DI CARROZZERIA NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPORTO EURO 4500,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25214"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE AL PERITO  ANGELO GOLFETTO DI MIRANO  PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 494/96 RELATIVAMENTE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CENTRI RICREATIVI ED IMPIANTI SPORTIVI 1 LOTTO E PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI IMPIANTI ELETTRICI PREVISTI NEI LAVORI DI MAN.NE STR. CENTRI RICREATIVI ED IM.TI SPORTIVI 1 E 2 LOTTO - EURO 13.203,06.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25215"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PAVIMENTI DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI IN OTTEMPERANZA A QUANTO PREVISTO DAL D.M. 14.06.1989 N. 236 IN MATERIA DI ABBATTIAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - DITTA RIVEST S.N.C. DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 11.533,60.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25216"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.E.F.: CONCESSIONE PROLUNGAMENTO CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA),  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25217"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MACCARRONE STEFANO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA SOCIETÀ GREEN GARDEN S.C. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25218"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.C. N. 156 DEL 08.04.03 E N. 259 DEL 29.06.04. MO.SE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 124.013,20 IVA/C.: PER 2^ RATA (35% EURO 108.920,00) E PER ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2005  (EURO 15.093,20)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25219"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE BUSOLIN SRL E SIMION MAURO PARI AD EURO 750,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25220"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE - DITTA ORA TRE S.N.C. - SOSTITUZIONE MODEM DIFETTOSO. IMPEGNO DI SPESA EURO 154,93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25221"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO DI VEICOLO ABBANDONATO SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DEMOLIZIONE. CONFERIMENTO ALLA DITTA CARROZZERIA TOZZATO S.N.C. DI MOGLIANO VENETO IMPEGNO DI SPESA EURO 174,36 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25222"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ DEL MINORE E.F.C. PRESSO LA COMUNITÀ "CÀ DEI GIOVANI" DELLE OPERE RIUNITE "BUON PASTORE" DI  MARGHERA - VENEZIA (EURO 6.190,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25223"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PRONTA ACCOGLIENZA DELLE MINORI V.N. E F.V. PRESSO LA COMUNITÀ "CÀ EMILIANI" DELLE OPERE RIUNITE "BUON PASTORE" DI  MARGHERA - VENEZIA  (EURO 172,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25224"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" PER LA SIG.RA C.E. PER L'ANNO 2005.   IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25225"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ANTICIPO AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO DEI SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI E/O MARINI ANNO 2005 (EURO 814,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25226"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AL PROGRAMMA DI INIZIATIVE NATALIZIE DENOMINATO: 'MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2005' ALL'ARTEGRAFICA DI ZAIA C. &amp; P. SNC. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 941,14= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25227"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2005/AGOSTO 2006. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO DEL CANONE ANNUO PATTUITO (EURO 13.024,81).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25228"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER DOCENZA IN CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ AD INTERLOCUZIONE CON IL PUBBLICO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO ANNO 2005. GALGANO E ASSOCIATI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25229"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI A GIORNATE DI STUDIO SULLA RIFORMA DELLA LEGGE 241/1990 ORGANIZZATE CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.R.L. A CITTADELLA IL 27 E 28 OTTOBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25230"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA INSULA S.P.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25231"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL CONDOMINIO PORTA MANZONI. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25232"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARCO GONFIABILE DA INSTALLARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI PUBBLICHE DI CARATTERE SPORTIVO E VARIE.DITTA DIAMANTE S.A.S. DI FAENZA (RA) - IMPORTO EURO 2.412,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25233"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON I CITTADINI MOGLIANESI DELLA CLASSE 1965.  23 OTTOBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 154,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25234"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL MANDATO INFORMATICO. APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25235"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO PER L'ANNO 2005 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 6.000,00 - DITTA MAGGIOLI SPA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25236"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICLO DI INCONTRI "OMAGGIO A PASOLINI" ORGANIZZATO DALLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 8-15 NOVEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.422,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25237"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE "LILLIPUT" GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. SP.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2005-2006 (EURO 263.160,35)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25238"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCENDISCALE BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 324,00.=IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25239"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE EDITE DALL'EDITRICE  EDK  SRL - IMPORTO EURO 311,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25240"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 CLASSIFICATORI  PER UFFICIO ELETTORALE - DITTA OSCAR MARTA S.A.S.  - IMPORTO EURO 1680,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25241"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FONDO SPESE PARI A EURO 450,00.= PER CAUSA ZUCCON CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO (APPELLO). AVV. WANDA FALCIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25242"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI EURO 293,60.= A INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER  PER VARIAZIONE POLIZZA R.C. PATRIMONIALE AMMINISTRATORI E DIPENDENTI STIPULATA CON I LLOYD'S DI LONDRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25243"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>FITTI PASSIVI DI IMMOBILI AD USO UFFICI COMUNALI. DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI TRASFERIMENTO COMPTENZA GENERALE SULLA GESTIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25244"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'ACI PER PRATICA PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DI DUE AUTOMEZZI DONATI AL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 117,92.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25245"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. URB. ROBERTA ALBANESE A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PER CONTO DELLA DITTA UMANA S.P.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25246"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SIGG. SCATTOLIN MONICA E REGINI IVAN. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25247"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA DI DELIBERAZIONI, REGISTRI, CONTRATTI E ATTI COMUNALI VARI  PER L'ANNO 2005- DITTA MAGGIOLI SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1800,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25248"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE ED. MAGGIOLI - LA TRIBUNA - IPSOA - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 232,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25249"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25250"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE BORTONE FABRIZIO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA DITTA BENETTON GROUP S.P.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25251"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA GREGO MARILISA SINISTRO DEL 17/06/2005. EURO 120,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25252"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.07.2005 - 30.09.2005 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 14.310,31</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25253"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI, PERIODO 01.01.- 31.12.2004, DA PARTE DELLA MO.SE. SPA. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - (SPESA EURO 4.348,12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25254"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA SOCIETÀ  'VENETO COMUNICAZIONE S.A.S.' DI N. 50 COPIE DEL LIBRO DAL TITOLO: 'IL GIARDINO DI VENEZIA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25255"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 50 COPIE DEL LIBRO 'NOVECENTO E DINTORNI A ZERMAN' DI CORRADO TEGON PUBBLICATO DALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE ZERMAN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25256"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA. APPROVAZIONE PROGRAMMA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25257"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.509,94= A FAVORE DELLA TARGET DUE  S.R.L. PER PAGAMENTO PERDITE DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA DENOMINATA  'CINEMA SOTTO LE STELLE 2005'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25258"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO D'UFFICIO DEL VERBALE DI CONTESTAZIONE AL CODICE DELLA STRADA N. 6125/Z DEL 16.02.2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25259"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E COOP. ANITUR PER CONTINUAZIONE GESTIONE LUDOTECA COMUNALE: COMUNI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL, CASIER, CASALE SUL SILE. D.G. N. 127 DEL 5/4/05. INTEGRAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.050,00=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25260"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO CONTRASTO AL RICOVERO PER LA SIG.RA C.A. PER L'ANNO 2005.  IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25261"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA B.A. NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.250,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25262"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO "I", OLTRE A INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE IN ALLOGGI DI PERSONE SEGUITE DAL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 820,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25263"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CORSO BASE PER ASSISTENTI SOCIALI "SAPER DIRE DI NO - IL CONTENIMENTO DELL'AGGRESSIVITÀ NELL'OPERATIVITÀ DEGLI ASSISTENTI SOCIALI" IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25264"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.275,39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25265"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CUI A CODICE CLIENTE 302 329 338 SITO IN VIA TORNI 31. IMPEGNO DI SPESA EURO 190,30.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25266"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2005 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.150,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25267"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2005. 5^ IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25268"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA II° TRIMESTRE 2005 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE PER EURO 4.578,58.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25269"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA ANNO 2005 AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, COMMISSIONE ELETTORALE E FORMAZIONE GIUDICI POPOLARI, COMMISSIONI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.805,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25270"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2005. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 1953,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25271"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>B.S.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25272"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ SPETTANTE AD AMMINISTRATORE LOCALE PER LA CARICA DI ASSESSORE COMUNALE AI SENSI DM 109/2000 PER IL PERIODO DAL 21 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.128,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25273"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25274"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTI DI CREDITO DIVERSI (EURO 25.845.086,08)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25275"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA S.P.L. S.P.A. PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE COMUNE. EURO 150.000,00= + I.V.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25276"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25277"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PER CONTO DELLA DITTA UMANA S.P.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25278"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2005 - PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO DI BONISIOLO  - E. 26.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25279"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ALL'ING. EROS CAVALLIN PER LA REDAZIONE DI RELAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ IDRAULICA DI ALCUNE VARIANTI AL PRG - EURO 2.000,00.= IVA E CNPAIA COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25280"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LAVORI IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, ALLA DITTA ROBUR COSCIENZA ECOLOGICA PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO  IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ERAFFRESCAMENTO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO, VIA XXIV MAGGIO . IMPEGNO DI SPESA EURO 7409,52 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25281"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2005. IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 20.833,33 IVA/E. APPROVAZIONE F.C.E. ED ELENCO CASE PRODUTTRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25282"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO D'APPALTO DAL 15.10.05 AL 31.12.05 ALLA SOCIETÀ APS SINERGIA SPA A SEGUITO CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA GESTIONE CALORE UDINE, DALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 150.370,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25283"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE SIG.RA CASTAGNOLI CARLOTTA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL DEL GIORNO 26 OTTOBRE 2005 A VENEZIA - MESTRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 272,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25284"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE . D.LGS. 626/1994 E S.M.I. . AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. FABIANO PELTRERA. EURO 11.914,91  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25285"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ ZARDO SAS PER FORNITURA DI ELETTROPOMPE A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE COMUNALE INCARICATO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ALLA CITTADINANZA. IMPEGNO DI SPESA EURO 567,86 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25286"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. PER TRASLOCO INTERNO DI LINEA TELEFONICA SITUATA PRESSO LO STADIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25287"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO IN LASTRE DELLE TOMBE IPOGEE REALIZZATE IN AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ZERMAN - DITTA GOBBO MARCELLO E CLAUDIO S.N.C. DI CORNUDA (TV)  - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 32.646,59.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25288"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - IMPRESA FONDACO RESTAURI S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 35.096,97.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25289"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2005-2006. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE (EURO 25.567,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25290"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL C.I. BRUCOMELA - PERIODO 01/09/2005 - 31/12/2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.422,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25291"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SIG.RA MARTINI BRUNA (EURO 1.105,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25292"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI, RAG. BISON FRANCESCA, QUALE AGENTE CONTABILE PER FONDO POLITICHE SOCIALI DESTINATO AD INTERVENTI ASSISTENZIALI. (EURO 4.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25293"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO "LILIPUT" A.S. 2005-2006. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25294"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETÀ SIG. TONELLI ROBERTO E SIG.RA PRANDIN TIZIANA. RESTITUZIONE SOMMA PAGATA IN ECCESSO PARI AD EURO 23,34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25295"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 4 OPERATORI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE AL CONVEGNO DELLE POLIZIE MUNICIPALI DEL TRIVENETO -  PORTOGRUARO 14 OTTOBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 135,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25296"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICLO DI INCONTRI "OMAGGIO A FELLINI" ORGANIZZATO DALLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO 11-25 OTTOBRE 2005. IMPEGNI DI SPESA EURO 1.457,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25297"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE T.I.M. S.P.A. - ANNO 2005 - INTEGRAZIONE IMPEGNI. EURO:19.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25298"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A SPL SPA DI UN SERVICE TECNICO AMMINISTRATIVO E DI PROGETTAZIONE A SUPPORTO DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO - IMPEGNO DI SPESA E. 72.000,45.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25299"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.07.2005 / 30.09.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.694,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25300"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO DI "BEST PRACTICIES" E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO NATURALE "PRIRODE LONJSKO POLJE". EURO 40.000,=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25301"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.16 PC AD USO UFFICI COMUNALI  -  DITTA EASY PC S.R.L.  -       EURO: 11.903,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25302"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.069,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25303"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - I STRALCIO - INDIZIONE GARA D' APPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25304"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.L.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25305"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE  RASSEGNA "DIRE E FARE NEL NORDEST" - ROVIGO DAL 5 AL 7 OTTOBRE 2005. EURO 2.448,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25306"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 4° SETTORE "PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25307"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SETTORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25308"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO". IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25309"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVERSIONE DI PRECEDENTI MUTUI AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2, LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 448. ASSUNZIONE DEL MUTUO VENTENNALE DI EURO 25.644.000,00 CON BANCA INTESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25310"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 11.660,58= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25311"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 - ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 4.013,90)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25312"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EIKON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO PER IL RECUPERO ESTETICO DELLA RIQUADRATURA  PRESENTE A LATO DELL'INGRESSO DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. B. PIRANESI. EUTO 3.000,00.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25313"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01.01-31.12.2005- DA PARTE DELLA MO.SE. S.P.A. (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.399,15).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25314"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO "LILLIPUT" - PERIODO 26.08.2004 - 25.08.2005 - DA PARTE DELLA MO.SE. S.P.A. (IMPEGNO DI SPESA EURO 115.065,58)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25315"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEDAGLIE D'ORO PER 50MO ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO MONS. VITTORIO SIMEONI E DON PIETRO CONFORTIN. GIOIE VOLPATO SNC DI TREVISO. EURO 162,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25316"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DEL MINORE E.F.C. PRESSO LA COMUNITÀ "CÀ DEI GIOVANI" DELLE OPERE RIUNITE "BUON PASTORE" DI  MARGHERA - VENEZIA (EURO 2.968,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25317"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO  PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55  -  2° ACCONTO DEL 20 % QUOTA RICOVERI ED AFFIDI E SALDO QUOTA CAPITARIA  ANNO 2005  (EURO  214.541,76)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25318"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE MORO STUDIO S.A.S. DI VENEZIA MESTRE, PER SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA RONZINELLA 166/C - 12  UTILIZZATO  DAL PROGETTO DI COMUNITÀ  (EURO 704,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25319"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'MULTISERVICE S.N.C. DI SARTOR E AGNOLETTO' DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA SU PLOTTER A COLORI DI COMPOSIZIONI FOTOGRAFICHE E GRAFICHE DA DESTINARE AL CENTRO MULTIMEDIALE DEL COMUNE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25320"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DEI CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE E ZERMAN - IMPRESA NEBRADIGA COSTRUZIONI  S.R.L. DI CALTANA DI S. MARIA DI SALA (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 E CERTIFICATO  DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 130.622,89.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25321"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. DITTE A.V.I. SRL, BUSOLIN SRL, RINALDIN. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 999,58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25322"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BITUME  A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA VALLI  ZABBAN  - SALZANO VE. EURO 2.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25323"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE IMPORTO DELL'INCARICO ALLA DITTA UNILIFT S.R.L. DI MESTRE (VE), RELATIVO ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN VIA ALTINIA A BONISIOLO, CON UN'INTEGRAZIONE DI SPESA DI EURO 702,00= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25324"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LAVORI 1 LOTTO - CENTRALE TERMICA E NUOVE AULE - C/O LA SCUOLA MEDIA "TOTI DAL MONTE" DI VIA ROMA, 94. APPROVAZIONE DEL 1 SAL E DEL RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO DI EURO 148.499,44, IVA ESCLUSA. DITTA SIMA IMPIANTI S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25325"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE DELLA CASETTA IN LEGNO ADIBITA AL RICOVERO DEGLI ATTREZZI NECESSARI PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA RAGUSA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. MO.SE. S.P.A. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE - EURO 960,00.= I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25326"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PROGETTAZIONE - EURO 877,58.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25327"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 82 DEL 08.02.2005 PER FORNITURA DA PARTE DEI VIGILI D'ARGENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.275,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25328"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50,00= PER AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO DEL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE ALL'ING. LAZZARINI BRUNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25329"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA DUPLICATORE DUPLO 43S PERIODO 01.10.05 - 30.09.06 - DITTA COPY - LINE - IMPORTO EURO 420,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25330"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA L.R. 8/86, ART. 3 A FAVORE DELLA SIG.RA S.P. (EURO 1.600,00 - ENTRATA EURO 1.600,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25331"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: "L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI IN SEDE LOCALE - LA DEFINIZIONE DEL VALORE DEL MINIMO VITALE E L'I.S.E.E." ALLE DIPENDENTI SIGG.RE BISON FRANCESCA E ANTONELLO LAURA. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25332"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. N.  448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25333"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALIO DEI QUARTIERI 2005. OSPITALITÀ DELEGAZIONE FRANCESE SAINT GENY POUILLY. EURO 1.539,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25334"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC PER L'ANNO 2005 -  DITTA ECO-INK MESTRE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25335"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO DALLA  'FORACOM' S.R.L. DI ZERO BRANCO PER ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA DI SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 223,20= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25336"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI PARAPETTI E RECINZIONI ALLA DITTA RETI BRENTA S.N.C. CON SEDE A ORIAGO DI MIRA (VE) - EURO 19.800 I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25337"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPRESA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 - EURO 8.657,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25338"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N.679/05 A FAVORE DELLA DITTA EUROSINTEX SRL DI CISERANO (BG). IMPEGNO DI SPESA EURO 90,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25339"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA GARA "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE". DITTA BELLOTTO IMPIANTI S.R.L.. EURO 751.545,15.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25340"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTE PER IL CENTRO MULTIMENDIALE. DITTA COMMERCIALE FALCO SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 185,00.= IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25341"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI URGENTI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PER EURO 287,40=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25342"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A ROMA PER IL GIORNO 26.09.2005 DELL'ASSESSORE ALLE 'POLITICHE CULTURALI' E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 'ATTIVITÀ CULTURALI' PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO DEDICATA A 'GIUSEPPE BERTO' ORGANIZZATA DALL'UNIVERSITÀ 'LA SAPIENZA' DI ROMA FACOLTÀ LETTERE FILOSOFIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25343"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PARI AD EURO 90.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25344"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG. GIOVANNI ROSTIN SINISTRO DEL 06.05.2005. EURO 164,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25345"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. CONTRIBUTO ANNO 2005.(IMPEGNO DI SPESA EURO 3000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25346"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE " L'EVOLUZIONE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE DELL'ICI. L'INTERPRETAZIONE DELLE NORME,GLI ORIENTAMENTI DELLA CORTE DI CASSAZ.NE E COSTITUZ.LE AL DIP. AVANZI FLAVIO (EURO 220,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25347"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DEI CIMITERI DELLA FRAZIONI DI CAMPOCROCE, BONISIOLO E ZERMAN - IMPRESA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. DI CALTANA DI S. MARIA DI SALA (VE) - PROROGA TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.M. 19.04.2000 N. 145 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25348"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI ESPOSITO, ALBANESE E BALDAN, A PARTECIPARE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "RIFORMA URBANISTICA VENETA: COME UTILIZZARE AL MEGLIO LA FASE SI TRANSIZIONE", ORGANIZZATO DA KAIROS S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25349"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NECROLOGIO GIANCARLO VIGORELLI SU CORRIERE DELLA SERA. EURO 226,48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25350"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DELLA CONTABILITÀ ECONOMICO - PATRIMONIALE NELLA GESTIONE DEL BILANCIO COMUNALE. INCARICO PER LE ATTIVITÀ INERENTI AL SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.824,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25351"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN APPARATO CELLULARE AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 285,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25352"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO CAMBIAMENTO RAGIONE SOCIALE DA DE AGOSTINI PROFESSIONALE S.P.A. A WOLTERS KLUWER S.P.A. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25353"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 506 DEL 23.12.2003 DI INCARICO AL NOTAIO P. MAMMUCARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25354"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 165 DEL 27.02.1996 DI INCARICO AL NOTAIO P. MAMMUCARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.030,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25355"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/1 VIA VANZO - VIA CAVALLEGGERI. PROROGA TEMPI PER L'INIZIO LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25356"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNO SCOLASTICO 2005-2006. ACQUISTO LIBRI DA DONARE AI PLESSI SCOLASTICI. LIBRERIA TARANTOLA DI TREVISO. EURO 192,69.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25357"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2005-2006. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA. (EURO 37.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25358"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALIO DEI QUARTIERI 2005. ACQUISTO PAGINA A COLORI SPECIALE "CORRIERE DEL VENETO" EDIZIONI MESTRE-VENEZIA. RCS PUBBLICITÀ EURO 840,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25359"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DISMISSIONE N. 1 APPARECCHIO FOTOGRAFICO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25360"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA "GESTIONE CALORE TERRITORIO DI UDINE" DALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA ALLA SOCIETÀ APS SINERGIA SPA. GESTIONE TECNOLOGICA GLOBALE DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. APPALTO QUINQUENNALE 2000/2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25361"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.756,63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25362"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO DITTA MA.GI. SRL PER TRATTAZIONE SINISTRO DEL 27.12.2004 SIG.RA GENOVEFFA MARRA. EURO 48,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25363"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA PER LA STIPULA DI UN MUTUO VENTENNALE DI EURO 25.644.000,00 PER RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI IN ESSERE E RIFINANZIAMENTO DEL DEBITO. AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCARIO BANCA INTESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25364"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 666 DEL 19.07.2005. PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE DITTA OSSIGENO GROUP SRL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25365"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>VISITA DI STUDIO FUNZIONARI LITUANI PROGETTO COMMISSIONE EUROPEA PROGRAMMA "TAIEX" (TECHNICAL ASSISTANCE INFORMATION EXCHANGE INSTRUMENT). SPESE DI OSPITALITÀ.  EURO 700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25366"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUT.NE AI DIP. ESPOSITO,  ALBANESE E  BALDAN, PARTECIPARE  SEMINARIO  "LA PIANIFICAZIONE URB.: LE NOVITÀ ALLA LUCE DELLA NUOVA L. R.;  ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA- IMPEGNO DI SPESA ¿ 390,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25367"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DELLA CONSULENZA TECNICA NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE AL DOTT. FOR. PAOLO PIETROBON AFFIDATO CON DGC N.523/2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.000,00 IVA ED OGNI ALTRO ONERE COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25368"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 MONITOR MODELLO 'TM-1500PS JVC' PER IL CENTRO MULTIMEDIALE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DALLA DITTA 'GABRIELLE COASSIN PLURIMEDIA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI PSESA DI EURO 396,00= (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25369"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURA A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "M. MONTESSORI" DI MOGLIANO VENETO PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE. (SPESA EURO 1.482,00 IVA, TRASPORTO E MONTAGGIO COMPRESO.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25370"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLA PRIMARIA "A. VESPUCCI". INCARICO ALLA DITTA DIDATTICA &amp; UFFICIO '80, SITA IN VIA FUSINATO, 32 - 30172 MESTRE (VE). SPESA PER EURO 973,50 IVA E TRASPORTO INCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25371"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CON LA  COOPERATIVA CODESS SOCIALE ONLUS DI MESTRE PER IL MESE DI OTTOBRE 2005. (EURO 20.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25372"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2005. EROGAZIONE EURO 850,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25373"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO/WORKSHOP ORGANIZZATO DA PROGETTO AREA MONTEBELLUNESE I GIORNI 23/24 SETTEMBRE 2005 A MONTEBELLUNA (TV), ALLA DIPENDENTE SIG.RA DE CASTRIS MARIA CRISTINA. IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25374"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 28/91- EROGAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI A SALDO 2004 PER EURO 29.425,10 (IMPEGNO EURO 29.630,29  - ENTRATA EURO 30.045,86).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25375"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PRONTA ACCOGLIENZA DELLE MINORI L.M. E M.A. PRESSO LA COMUNITÀ "VILLA MATER BONI CONSILII" DI PADOVA (EURO 4.550,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25376"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO E ALLA DOTT.SSA BARBARA FIUME ALLA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "ANTENNE, AMBIENTE E SALUTE" ORGANIZZATO DA ANCIVENETO E ANCI SA CHE SI TERRÀ IL 12 SETTEMBRE 2005 A RUBANO (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25377"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO ELETTRICO E RAMPE DI ACCESSO NUOVE STRUTTURE PREFABBRICATE AD USO UFFICI E BIGLIETTERIA PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.112,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25378"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE E CAMPIONARIE SULLE FAMIGLIE (EURO 189,43).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25379"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - IMPRESA ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO, SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO. EURO 18.857,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25380"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2005 -  (EURO 837,28).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25381"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE MICAELA ARDIZZON AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE - RICCIONE 14/17 SETTEMBRE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 285,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25382"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE SIG.RA ROSSETTO NADIA ALLA GIORNATA DI STUDIO: "IL MOD. 770: GLI ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA?" ORGANIZZATA DA "CENTRO STUDI AMM.VI ALTA PADOVANA" PER IL 14/09/2005. EURO 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25383"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE . APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 1 A FAVORE DITTA  ZAGO &amp; ZAGO PER EURO  28.284,04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25384"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 2 A FAVORE DI TREVIMAIS SNC PER EURO  54.260,18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25385"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO  -1° STRALCIO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TREVIMAIS PER SISTEMAZIONE INCROCIO VIA MARCONI/VIA TOTI DAL MONTE . EURO 5.400,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25386"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO   ANNO SCOLASTICO 2005/2006. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE  2005 . EURO 2.261,00  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25387"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE- NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO.  AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE DITTA SEGNAL SERVICE . EURO  2520</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25388"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE- NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO.  AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE DELLE PIANTE . DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS E PIANTE VARROTO. EURO 11.268,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25389"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CELLULARE NOKIA 9300 IN DOTAZIONE UFFICIO STAMPA. COMMERCIALE FALCO EURO 639,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25390"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORREZIONE, CAUSA ERRORE DI STAMPA,  DETERMINA N. 675/2005 AVENTE PER OGGETTO:  APPROVAZIONE C.R.E  LAVORI DI POTENZIAMENTO RETE IDRICA. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO SPIM SPA.  IMPORTO VARI   IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25391"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ MO.SE. S.P.A. AL SUBENTRO IN QUALITÀ DI INTESTATARIO DEL CONTRATTO NELLA POLIZZA DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEFONICO DELL'ASILO NIDO COMUNALE "LILLIPUT". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25392"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. DI SERVIZI DI TRASLOCO E PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "TOTI DAL MONTE" - SEDE IN VIA ROMA, 94.  SPESA PER EURO 19.744,80 IVA DI LEGGE 20% INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25393"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A N.2 GIORNATE DI FORMAZIONE ORGANIZZATE DA "E. GASPARI FORMAZIONE" SUI TEMI: "GLI EQUILIBRI FINANZIARI DI BILANCIO E LA RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI" - " IL PDEF 2006 NEI COMUNI". IMPEGNO DI SPESA: EURO 280,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25394"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 46 DEL 25.01.2005: STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO  10.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25395"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 491 DEL 16.05.2005. GEOM. LEO MOMI. EURO 4.547,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25396"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE LOCULO INTERRATO N. 58 C PRIMA FILA SITO NEL CIMITERO DI MOGLIANO CAPOLUOGO A PERSONA IN VITA (ENTRATA EURO 1.394,43)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25397"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZA PER SOFTWARE CHECK POINT. DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A. -IMPEGNO DI SPESA: EURO 3.420,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25398"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DELL'ORARIO DI SERVIZIO A TURNAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ED EROGAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AGLI AVENTI DIRITTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25399"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.D.L. RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/37 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN ATTUAZIONE DI PROVVEDIMENTI REGIONALI E STATALI SITO TRA VIA SASSI E VIA RONZINELLA A MAZZOCCO. - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ING. GIOVANNI SANDRI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25400"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE AUDION JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION - IMPORTO EURO 1820,40 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25401"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA VARIANTE SP 65 PER SOPPRESSIONE  P.L.  KM. 11+485  LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. APPROV. APPROV. RELAZIONE ACCLARANTE  I RAPPORTI TRA REGIONE, PROVINCIA DI TREVISO E COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25402"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO DI VILLA STUCKY  LONGOBARDI - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA - PERIODO 01.07.2005 - 31.12.2005 - EURO 15.493,71.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25403"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA G.R.V. N. 2387/2002 - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO A SALDO DEL CONTRIBUTO REGIONALE ASSEGNATO ALLA SOCIETÀ LA MARIGNANA S.R.L. DI MESTRE - VE AI SENSI DELLA L.R. 6/1985 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO LA VILLA BENETTON - EURO 4.899,48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25404"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE DELL'"AREA DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA" IN VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 23/99. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ING. FRANCO ZIGIOTTO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25405"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ATTIVAZIONE DI N. 1 ALLACCIO TEMPORANEO AD USO STRAORDINARIO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 23.09.2005 AL 25.09.2005 A SERVIZIO DELL'EVENTO 'MOSTRA MERCATO BELLA ITALIA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 117,68=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25406"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 APPARECCHIO TELEFAX PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 300,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25407"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIACARD SPA  ANNO 2005 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25408"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2005 - INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA - SOFID SPA  - SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25409"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.908,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25410"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER GESTIONE PRATICHE EVENTI CULTURALI PRESSO IL SERVIZIO 'CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO' ALLA DOTT.SSA ELENA CONTESSOTTO PER N. 30 ORE SETTIMANALI DAL 01.09.2005 AL 31.12.2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.721,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25411"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA UFFICIOSA, PER LA STIPULA DI UN MUTUO DI EURO 25.644.000,00 PER RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI IN ESSERE. DETERMINA A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25412"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA UNI IT S.R.L. DI LAVIS (TN) PER L'ATTIVAZIONE DEL MANDATO INFORMATICO. EURO 7200,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25413"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA MEOLA ANNALISA PER L'ESPLETAMENTO DI PRATICHE CONTRATTUALI PER IL PERIODO 01.09.2005 - 31.12.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.820,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25414"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SU PROGRAMMA AUTOCAD 2004/2005 BIDIMENSIONALE - LIVELLO BASE - PER ALCUNI DIPENDENTI DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - INCARICO ALL'ARCH.  FABIO INCERTI CON STUDIO PROFESSIONALE A MESTRE - VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.747,20 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25415"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2005/2006 . APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 12.440,41 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25416"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGET. TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25417"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N° 1053 DEL 29/11/2004 "AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIGNORA MISURIELLO ANNALISA PRESSO L'UFFICIO STATISTICA". IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25418"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - DITTA CUSSIOL ARMANDO - GESTORE PAGOTTO FLORA. MODIFICA IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI. AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25419"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. , SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE,  PER RIMOZIONE INGOMBRANTI PRESSO L'EX SCUOLA IPSA DI ZERMAN (EURO 180,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25420"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO  PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55.  ACCONTO DEI SECONDI 4/12 QUOTA CAPITARIA ANNO 2005 (EURO  177.144,63)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25421"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>'MOGLIANO VENETO TRA PARCHI E VILLE - VIII° EDIZIONE' 10 E 11 SETTEMBRE 2005. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25422"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA. PERIODO 30.04.2005 - 30.06.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.264,29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25423"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGRAZIONE DI N. 4 LICENZE DA ALICE LAVORI A ALICE PRATICHE EDILIZIE E ATTIVITÀ CONNESSE. DITTA ELDASOFT DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4430,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25424"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>B.S.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 27.07.2005 AL 26.10.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25425"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO CON BANCA OPI - GRUPPO SANPAOLO -  PER IL FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE. EURO 295.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25426"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE VIA SELVE N. 23 IN LOCAZIONE AL SIG. BERTO GINO. AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SICUREZZA. CONTRIBUTO MEDIANTE RIDUZIONE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2006. (MINORE ENTRATA EURO 469,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25427"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO RUOLO DI REFERENTE UNICO PER IL CASELLARIO GIUDIZIALE PER GLI ISCRITTI ALL'INPDAP  ALLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE RAG. MAGI MARINA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25428"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ANTICIPO AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI ANNO 2005 (EURO 200,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25429"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO SOMME UTILIZZATE PER INTERVENTI URGENTI A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI OCCUPANTI LE STRUTTURE DELL'EX  "PANCRAZIO" DI VIA MAROCCHESA, DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 540/2004. (EURO 5.190,35)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25430"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO  PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55.  SALDO QUOTA RICOVERI ED AFFIDI ANNO 2004 (EURO 19.508,23)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25431"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E DISCIPLINARE TECNICO PROGETTO ICI DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE FABBRICATI CAT. D E FABBRICATI PRESENTI IN CATASTO E NON DICHIARATI AI FINI ICI. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25432"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SANZIONE INAIL SEDE PROVINCIALE DI VENEZIA TERRAFERMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 13,57.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25433"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE G.V.: RIMBORSO CAPARRA PER L?IMPORTO DI  EURO 60,00: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25434"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N.  1233   DEL  29.12.2004   AVENTE PER OGGETTO: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25435"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE 'MOGLIANO TRA PARCHI E VILLE 2005' ALLA DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. E C. SNC'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.538,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25436"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMO GAS - ANNO 2005. INTEGRAZIONE IMPEGNO. EURO 10.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25437"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TOSAP ANNO 2005 ALLA DITTA FAVERO RAFFAELE - ELENCO N. 1/2005. EURO 163,20=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25438"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO SALA CINEMA TEATRO BUSAN PER INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25439"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO INK S.R.L PER LA FORNITURA DI DUE NOTEBOOK E DUE STAMPANTI PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO.  IMPEGNO DI SPESA EURO 4.530,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25440"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO" (EURO  10.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25441"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2005. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 18/4/2005 AL 30/6/2005. (EURO 16.661,72.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25442"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. N. 1289 DEL 07.05.2004 - SALDO ANNO 2004 (EURO 18.198,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25443"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 997,92 A FAVORE DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A.' PER L'ASSISTENZA TECNICO-LOGISTICA RELATIVA ALLE RIMANENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI PROGRAMMATE FINO AL 31.12.2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25444"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE ADESIONE SERVIZIO CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI - ANNO 2005 ( EURO 235,30)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25445"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMPRENSORIO RONZINELLA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AMMINISTRATORE PRO TEMPORE GEOM. FABIO TOGNACCI PARI AD EURO 2.958,74=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25446"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 250,00 A FAVORE DELLA DITTA MATTAROLLO EUGENIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25447"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DELLA SISTEMAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELLE AIUOLE DEL SOTTOPASSO PEDONALE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MOGLIANO VENETO. DITTA MIOZZO ENRICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 494,40 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25448"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - IMPRESA FONDACO RESTAURI S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 51.335,51.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25449"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. APPROVAZIONA SAL N. 1. EURO 171.333,11 IVA C. IMPEGNO DI SPESA SPIM PER UTENZE VARIE EURO 9406,23 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25450"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" PER LA SIG.RA B.A. PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.270,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25451"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO "GLI IMMIGRATI NEL TERRITORIO PER IL TERRITORIO - FORMAZIONE DI UNA RETE TERRITORIALE DI MEDIATORI LINGUISTICO - CULTURALI" APPROVATO CON DELIBERA DI G. C. N. 465 DEL 07.12.2004 (EURO 3.758,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25452"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 21 DEL 18.01.2005 AD OGGETTO: "INDENNITÀ DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DDI SPESA EURO 10.090,50.= RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25453"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA "AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI EDIFICI COMUNALI". A. MANZONI &amp; C.. EURO 2.648,88.= AGENTE CONTABILE 598,24.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25454"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.C. N. 156 DEL 08.04.2003. SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ALLA MOGLIANO SERVIZI SPA, SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. 2° CANONE 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 124.480,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25455"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE D'USO DI ALLOGGIO COMUNALE AL SIG. POZZOBON PAOLO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25456"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA PER ATTREZZATURE RICETTIVO ALBERGHIERE A RIDOSSO DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE DI ZERMAN. PRESA D'ATTO MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIALE DEL SOGGETTO ATTUATORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25457"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "C2/23" IN LOCALITÀ BONISIOLO. - CORREZIONE ERRORE MATERIALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25458"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE N. 347 DEL 19.04.2005: "EX DIPENDENTE DOTT. CAMATA ANDREA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25459"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.M.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25460"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z.I.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25461"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE STAFF DEL SINDACO, ADDETTO STAMPA SIG. MARCOLEONI GIORGIO. INTEGRAZIONE DI SPESA CHIUSURA MANDATO DEL SINDACO. EURO 308,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25462"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN PIAZZA PIO X N. 5 INT. 2 AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. MIHALI ALEKSANDER (ENTRATA EURO 1.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25463"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE 'PER FILO E PER SEGNO' 30 E 31 LUGLIO 2005 - 'MOGLIANO E LE SUE VILLE IN CARROZZA ' 11 SETTEMBRE 2005. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI E SPAZZAMENTO STRADE ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE 'MOGLIANO AMBIENTE S.P.A.'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25464"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELL'INFOPOINT DEDICATO ALLA PROMOZIONE DEL PARCO DEL LONJSKO POLJE PRESSO PARCO REGIONALE VENETO DEL DELTA DEL PO, TENUTA CA' VENDRAMIN - COMUNE TAGLIO DI PO - DEL 29 LUGLIO 2005. EURO 192,50 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25465"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE DELL'"AREA DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA" IN VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 23/99. MODIFICA DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON D.C.C. 82/04 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25466"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/19 IN LOCALITÀ ZERMAN DI MOGLIANO V.TO - PROROGA TEMPI PER L'INIZIO LAVORI DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25467"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. N.  448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25468"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE INCARICO PROFESSIONALE ING. C. COLLERONE PER LA REDAZIONE DEL C.S.A., DEI DOCUMENTI E DISCIPLINARE DI GARA ED ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FASE DI GARA, RELATIVI A  "GLOBAL SERVICE" DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ONNICOMPRENSIVO  EURO 3000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25469"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA MO. SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 3 CONDIZIONATORI D'ARIA MOBILI PRESSO L'ASILO NIDO "LILLIPUT".  SPESA DI EURO 3.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25470"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DI VELOCIPEDI GIACENTI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA F.LLI BONOTTO E LORO CONFERIMENTO AD UN CENTRO DI RACCOLTA AI FINI DELLO SMALTIMENTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25471"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA MO.SE. FORNITURA E POSA IN OPERA SCAFFALI PRESSO L'IMMOBILE DI VIA BONOTTO E L'IMMOBILE DI VIA GRAMSCI. EURO 20.637,10.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25472"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER LA Z.T.O. "C2/23" IN LOCALITÀ BONISIOLO AI SENSI DELL'ART. 52 DELLA L.R. 61/85 E S.M.I. - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ING. SIMONE RUSSO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25473"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLASSIFICAZIONE LAVANDERIA A SECCO DI GIGLIODORO ENRICHETTA SITA IN VIA RONZINELLA, 162 A MOGLIANO VENETO QUALE ATTIVITÀ INSALUBRE DI 2° CLASSE DI CUI AL D.M. DEL 5.9.1994.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25474"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 805 DEL 07.12.1999. PRESA D'ATTO DI CESSIONE D'AZIENDA DELLA COOPERATIVA " L'ALBA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"  (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25475"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDO AREE COMUNALI. DITTE AUG S.P.A. DI VOLANO (TN) E EUROSINTEX S.RL. DI CISERANO (BG). IMPEGNO DI SPESA EURO 1976,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25476"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATI PRESSO LE VIE MONTE GRAPPA, PIAVE, VESPUCCI E ZERO BRANCO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ENEL DISTRIBUZIONE  S.P.A. PER ESEGUIRE UNA NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA ZERO BRANCO - EURO 1.182,83.= I.V.A. 20% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25477"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA "TOTI DAL MONTE" VIA ROMA - 1° LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MARIO DE MARCHIS DI VENEZIA PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO. EURO 856,80= IVA /C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25478"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - IMPRESA ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -  SEZIONE DI TREVISO - SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAI VV.FF. PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - EURO 541,81.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25479"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  LAVORI DI POTENZIAMENTO RETE IDRICA. LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO SPIM SPA EURO IMPORTI VARI IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25480"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 1 A FAVORE DI TREVIMAIS SNC PER EURO  62.962,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25481"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ARREDO URBANO  - TERRAGLIO. AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA  PRECOTTO IMPIANTI SRL PER EURO 178.424,77 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25482"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PENETRATION TEST E INDIVIDUAZIONE DELLA VULNERABILITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. DITTA IKON CORP. S.R.L. DI GARBAGNATE MILANESE (MI).IMPEGNO DI SPESA: EURO 6.960,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25483"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA LOTTA ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO - INCENTIVAZIONE ALL'USO DEL METANO TRAMITE TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO AD USO DOMESTICO DA COMBUSTIBILE FOSSILE O SOLIDO A METANO - APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25484"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ADESIONE SERVIZIO ASILO NIDO UTENTI LISTA D'ATTESA A.S. 2004-2005 (EURO 260,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25485"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNI 2004-2005 . DITTA TREVIMAIS SNC. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO  EURO 251,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25486"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RAMPA DI ACCESSO PRESSO L'ALA SUD DELL'EX SCUOLA PIRANESI IN VIA DE GASPERI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. MO.SE. S.P.A. - SOCIETA' PARTECIPATA DEL COMUNE - EURO 4.212,00.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25487"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO BONARIO AI SENSI DELL'ART. 31 BIS L. 109/94 ED ART. 149 DPR 554/99. DITTA MIGLIORIN IMPIANTI SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.294,89 IVA/C. IMPIANTO USO RISCALDAMENTO A BIOMASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25488"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCHESIN GUIDO PER RICARICHE BOMBOLE ACETILENE E/O OSSIGENO NECESSARIE AL REPARTO MANUTENTIVO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25489"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA REALIZZARE PRESSO L'ASILO NIDO "LILLIPUT" VIA BERCHET. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25490"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER LAVORI IN ECONOMIA DI CARROZZERIA NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2005. IMPORTO EURO 4.500,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E., ELENCO PREZZI, ELENCO MEZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25491"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE  INSTALLATI PRESSO LE VIE MONTE GRAPPA, PIAVE, VESPUCCI E ZERO BRANCO - DITTA E.C.A. ELETTROIMPIANTI DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 39.571,15.= I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25492"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DEI  CIMITERI DELLE  FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE E ZERMAN - IMPRESA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A  CALTANA DI S. MARIA DI SALA (VE) - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE I LAVORI RELATIVI ALLA DEMOLIZIONE, RIFACIMENTO E TINTEGGIATURA  DI INTONACI, ED ALLA  REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25493"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2005 - 30/06/2005 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 21.198,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25494"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ - REALIZZAZIONE NUMERO 1 ANNO 2005. EURO 4.912,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25495"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 3 MACCHINE CALCOLATRICI  PER USO UFFICIO  OLYMPIA MOD. CPD 3212- DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO  288,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25496"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA": AGGIORNAMENTO CONTRIBUZIONE COMUNALE PER POSTI IN CONVENZIONE, A DECORRERE DAL 1°.9.2005 (MAGGIORE SPESA ANNO 2005: EURO 661,80=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25497"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A A.T.E.R. DI TREVISO EQUO INDENNIZZO ALLOGGIO DI E.R.P. SITO IN VIA BARBIERO 130/C-2 (EURO 3.557,45)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25498"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 1190 DEL 23.12.2004: "PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ OBIETTIVO LAVORO DAL 01.01.2005 FINO AL 31.12.2005". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25499"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 106 DEL 08.02.2005 "AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL DOTT. DENIS ROSIN" INTEGRAZIONE DI SPESA EURO (11.568,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25500"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA "AFFIDAMENTO E GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER PERSONE ANZIANE/DISABILI". AREA NORD EURO 1.308,00.=. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO 1.924,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25501"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - MODIFICA IMPIANO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI - DITTA ESSO ITALIANA S.R.L. -  AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25502"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ON LINE "RACCOLTA PERSONALE ENTI LOCALI" DA GIUGNO 2005 A DICEMBRE 2006 - DITTA I.T.C.  SRL - TREVISO - IMPORTO EURO 300,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25503"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINELLO GIGLIOLA: MOBILITÀ INTERNA NEL SETTORE "STAFF DEL DIRETTORE GENERALE" DAL SERVIZIO " PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO" AL SERVIZIO "ACQUISTO BENI E SERVIZI" CON DECORRENZA 15.07.2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25504"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004 SU STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.575,58.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25505"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE COMMISSIONI TECNICHE DEL 3° E 4° TRIMESTRE 2004 PER EURO 2.229,89.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25506"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL DOTT. PAOLO RUFFILLI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "OMAGGIO A PIER PAOLO PASOLINI" E PER CORSO DI APPROFONDIMENTO SUL ROMANZO GIALLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.125,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25507"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ¿ASSOCIANDO¿. PRESA D'ATTO PARTECIPANTI ED EROGAZIONE RELATIVO CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400.00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25508"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ CULTURALI 2005. AFFIDAMENTO ULTERIORE FORNITURA DEL SERVZIO DI PERNOTTAMENTO ALL'HOTEL 'IL CAMPIELLO' DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25509"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE ESTIVA 'PER FILO E PER SEGNO'  DI SABATO E DOMENICA 30 E 31 LUGLIO 2005. AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI CATERING ALLA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE MO.SE. S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.300,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25510"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'COMAR' DI ZERO BRANCO (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25511"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SEMESTRE LUGLIO - DICEMBRE 2005 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI (EURO 80.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25512"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELL'EX COTONIFICIO DI VIA TORNI SOTTOSCRITTO IN DATA 05.05.97, RATIFICATO CON D.C.C. N. 55 DEL 29.05.97 E DEFINITIVAMENTE APPROVATO CON D.P.R.V. N. 1501/97 - MODIFICA DEL SOGGETTO ATTUATORE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25513"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI S.P.A - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2005. EURO 44.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25514"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RECUPERO O.O.U.U. PRIMARIA. RISTRUTT. PERCORSI PEDONALI-STRADALI E RELATIVI IMPIANTI. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SCAVI SCATTOLIN GIOVANNI EURO 6.753,60 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25515"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA  TREVIMAIS SNC . EURO 4.740,00= IVA/</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25516"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLE OFFICINE GIUSTO DI GIUSTO OSCAR PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVEICOLO IVECO DAILY AUTOTORRE DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 1500,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25517"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CO.MA.R. SNC PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA MINUTA ATTREZZATURA IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25518"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2005 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 43.080,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25519"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI COPISTERIA E RIPRODUZIONE ELABORATI DI VARIANTE PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE. DITTA MULTISERVICE S.N.C. DI SARTOR ED AGNOLETTO. IMPEGNO DI SPESA E. 2.500,00.= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25520"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.8 HARD DISK E DI N.1 PERSONAL COMPUTER. DITTA SP SISTEMI PUBBLICI S.R.L. DI GARBAGNATE MILANESE (MI). IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.700,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25521"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RICREATIVI/IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA. DITTA EUREKA SRL DI MARGHERA VE. EURO 330,00=. LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI EURO 601,79.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25522"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE VANO ASCENSORE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN VIA ALTINIA 23 A MOGLIANO VENETO.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - SAL N. 1 - DITTA OPERE EDILI DI PADOVA. EURO 20.144,46= IVA /C. AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO ING. ROSSATO EURO 612,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25523"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVO PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLA VIOLAZIONI ALL'ART. 146, COMMA 3, DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25524"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BATTERIA PER PORATILE DA UTILIZZARE SU AUTOVEICOLO DI SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA EASY PC S.R.L. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 192,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25525"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO 2005 E MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECCHIATURE. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,74 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25526"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2005. EROGAZIONE EURO 4.441,85=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25527"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE MAGI RAG. MARINA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI MONTEBELLUNA (TV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25528"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.E.F.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25529"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.L.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 02.07.2005 AL 01.10.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25530"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C. GENERALE STIPULATA CON SAI ASSICURAZIONI. RIMBORSO A INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 24.254,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25531"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI BOX PREFABBRICATI PRESSO LO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - AGGIUDICAZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA SERENA PREFABBRICATI DI ALBAREDO DI VEDELAGO (TV) - IMPORTO EURO 17.400,00 + IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25532"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241 - ANNO 2005. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 15.319,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25533"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA MEDIANTE PUBBLICO INCANTO "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE IN VIA ROMA 94 2° LOTTO". AREA NORD PUBBLICITÀ. EURO 2.281,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25534"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.04.2005/30.06.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.371,42=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25535"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D. LGS.VO 267/2000 - ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 15.06.2005 PROT. N. 19.817 - DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA TRA LE SEDI MUNICIPALI DI PIAZZA DEI CADUTI E VIA TERRAGLIO - EURO 11.856,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25536"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO AMBITI 13MC E 13AMC, VARIANTE AL P.R.G. N. 37 PER UNA NUOVA Z.T.O. C2/38, VARIANTE AL P.R.G. N. 39 PER IL P.R.U.E.A. "RETROCANONICA" - LIQUIDAZIONE INCENTIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE. - EURO 20.471,46.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25537"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO PER N. 1 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS. C1 PRESSO IL SETTORE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO ED APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25538"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MONITOR COMPUTER PORTATILE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO DOTT. URB. ARCH. CINZIA ESPOSITO. DITTA SATCOM S.R.L. - EURO 468,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25539"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO GARA UFFICIOSA ALLA DITTA FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC PER FORNITURE DI MINUTERIA METALLICA ED UTENSILERIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, ANNO 2005. IMPORTO EURO 9000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25540"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI ANNO 2004 PER EURO 61,58.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25541"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2005 -  (EURO 1.327,46).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25542"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO GARA UFFICIOSA ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON SNC, PER LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA DI IDRAULICO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2005. IMPORTO EURO 9000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25543"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE SCUOLE MATERNE PIAGET E OLME: TRATTAMENTO ANTISCIVOLO DEI PAVIMENTI  DEI BAGNI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA R.B. SERVICE DI ROBERTO BORSETTO  CON SEDE A MASERA' DI PADOVA (PD)  - EURO 3.276,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25544"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI  REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO - EURO 5.491,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25545"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SALA QUARTIERE E AMBULATORIO MEDICO IN VIA ALTINIA A BONISIOLO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  - SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA  - DITTA FONDACO RESTAURI DI VENEZIA. EURO 331,52=. LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI EURO 627,13=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25546"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO CENTRALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ICS SRL PER LAVORI COMPLEMENTARI VARI. EURO 2.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25547"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - 1° STRALCIO -  IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA SER.ALL.FER S.A.S PER REALIZZAZIONE SCALA IN FERRO ZINCATA . EURO 504,00 IVA /C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25548"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCOGLIMENTO MOBILITÀ PRESSO IL SETTORE P.M. DEL DOTT. FAVARETTO GIOVANNI- CORRESPONSIONE  DI EURO 500,00 AL COMUNE DI ASOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25549"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2005. 4^ IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25550"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA MATTEOTTI N. 8/C-5 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG. EL FAKIR TAHAR (ENTRATA EURO 1.170,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25551"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA RAGUSA N. 8/B-25 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA EZEOKAFOR PAMELA NJIDEKA (ENTRATA EURO 145,02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25552"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARREDO ED ATTREZZATURA PER LA SCUOLA PRIMARIA "A. DANTE". INCARICO ALLA DITTA DIDATTICA &amp; UFFICIO '80, SITA IN VIA FUSINATO, 32 - 30172 MESTRE (VE).  SPESA PER EURO 637,96 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25553"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA AL GEOM. MARIO VIANELLO DELLA PROVINCIA DI TREVISO, PER UN NUMERO DI 250 ORE CIRCA DI CONSULENZA, FINO A TUTTO IL 31/12/ 2005. EURO 10.000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25554"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI MAGI MARINA E DOTT. COMIS ROBERTO ALLE GIORNATE DI STUDIO: "LE NOVITÀ PREVISTE DALL'ACCORDO RINNOVO DEL CCNL DIRIGENZA DELLE AUTONOMIE", ORGANIZZATO DA FORMEL PER IL GIORNO 8 LUGLIO 2005. EURO 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25555"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE AL SIG. STEFANO DORONI PER IL PERIODO 1.7-31.12.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.835,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25556"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 14/01/2005 FIAT PANDA TARGATA AH 705 YW MA.GI. SRL. EURO 44,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25557"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.M.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 06.06.2005 AL 05.09.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25558"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA "TOTI DAL MONTE" DI VIA ROMA. LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PROGETTAZIONE - ART. 18 L. 109/94  E S.M.I. - SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. EURO 2.422,68=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25559"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELL'IMMOBILIARE CONDOMINIO PALESTRA, 54 TREVISO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25560"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLASSIFICAZIONE AZIENDA AGRICOLA MICHIELAN SITA IN VIA SELVE, 47 A MOGLIANO VENETO QUALE ATTIVITÀ INSALUBRE DI 1° CLASSE DI CUI AL D.M. DEL 5.9.1994.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25561"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - IMPRESA FONDACO RESTAURI S.A.S. DI VENEZIA - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 41.643,34.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25562"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE ITALWIN GROUP SRL E A.V.I. SRL. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25563"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. FAVARETTO GIOVANNI: RICONOSCIMENTO E ATTRIBUZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.092,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25564"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO I STRALCIO - APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA EREDI FANTONI - MODIFICA Q.E. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL ING. FRANCESCO ZIGIOTTO - E. 829,48.= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25565"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA APPARATO AUTOVELOX 104/C2 PER L'ANNO 2005. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 696.00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25566"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE METROPOLITANA PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO.  LIQUIDAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2005 (EURO 2.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25567"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA RAGUSA N. 10/86 AL SIG. OSIMANI ANDREA (ENTRATA EURO 595,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25568"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 30/08/1993 - NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2004. (EURO 7.903,68 - ENTRATA 7.903,68)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25569"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA. PERIODO 01.03.2005 - 29.04.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.689,69.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25570"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.07 - 31.12.2005 (EURO 85.220,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25571"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI ALLA SIG.RA LINDA KURRLE SINISTRO DEL 14/04/2005. EURO 350,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25572"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI UNA PARZIALE FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO PER L'ANNO 2005 - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 4.000,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25573"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2005 - CESSAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA - AFFIDAMENTO NUOVO INCARICO DI FORNITURA ALLA DITTA ENI SPA - PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25574"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA "TOTI DAL MONTE" DI VIA ROMA 94 - 1° LOTTO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL TV. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25575"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA J. PIAGET DI VIA BERCHET A MOGLIANO VENETO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - EURO 10.183,51.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25576"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ELENA QUARTO AL CORSO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RIMINI. AGENTE CONTABILE. EURO 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25577"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE DELL'INIZIATIVA DEL PROGETTO GIOVANI: ESTATE AL PARCO DENOMINATA "OMBRE AMPLIFICATE 2.5 - SUMMER NITE LOVE FESTIVAL", ALL'ASSOCIAZIONE "NITEPARK". (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25578"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2005 - INTEGRAZIONE INCARICO ALL'ANITUR ONLUS PER ESTENSIONE DEL SERVIZIO (SPESA EURO 9.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25579"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 158,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25580"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.117,28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25581"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.254,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25582"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 4583,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25583"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.983,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25584"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.697,49.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25585"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI - ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.358,71=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25586"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004 SU STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 900,22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25587"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2005 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO  168,24  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25588"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA  PER L'ANNO 2005 . DITTA EUROTOURS . EURO 5.720,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25589"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO.  LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA ZAGO &amp; ZAGO. EURO  31.037,78 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25590"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA N. 2086/2004 DELLA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA RELATIVA ALLA CAUSA PROMOSSA DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO CONTRO M-INVEST S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA VALDOSTA S.R.L.. EURO 9.848,01.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25591"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2005. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 23.405,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25592"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 238 DEL 14.03.2005 AD OGGETTO: 'ATTIVITÀ CULTURALI 2005. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI PRENOTAZIONE BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA, RISTORAZIONE E PERNOTTAMENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00='. INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO. EURO 250,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25593"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE 350/2003 E LEGGE REGIONALE 1/2004 ART. 59: "CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO (SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE) A.S. 2004/2005". EROGAZIONE CONTRIBUTI (EURO 10.672,45)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25594"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 22 DEL 18/01/2005 AVENTE AD OGGETTO "INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 162.888,00". MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25595"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FINE MANDATO AL SINDACO BOTTACIN DIEGO AI SENSI ART. 10 DM. 119/2000. PERIODO DAL 28/05/2001 AL 04/06/2005. EURO 13.513,94.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25596"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA, RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI BOX PREFABBRICATI  PRESSO LO STADIO COMUNALE (EURO 30.000,00 IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25597"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,  PERIODO 01.01-31.08.2005. (MAGGIORE SPESA EURO 14.335,84)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25598"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI N. 50.000 PIEGHEVOLI E N. 1.500 LOCANDINE RELATIVE A 'COMUNICULTURA - EVENTI 2005'. DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. &amp;. C. S.N.C.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.200,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25599"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,  PERIODO 01.01 - 31.12.2004, DA PARTE DI MO.SE. S.P.A. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 247/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25600"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI TRA ENTI ANNO 2003 E ANNO 2004 PER EURO 258,37.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25601"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A: ZANCANARO MARTINA, ZANCANARO ELISABETTA E VIANELLO LAURA, PARTECIPAZIONE INCONTRO CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI M.T.:LA CONFERENZA DEI SERVIZI E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI L. 241/90.SPESA COMPLESSIVA EURO 195,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25602"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MEDIA "TOTI DAL MONTE" DI VIA ROMA 94. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SPIM SPA DI MOGLIANO VENETO, PER NUOVO ALLACCIAMENTO GAS. EURO 3.030,49=IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25603"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 362 DEL 19.04.05 - INTEGRAZIONE ? 228,10 PER SPESE DI TRASPORTO LITOGRAF S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25604"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DEGLI ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE SUL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "PIAGET". AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA GOTTARDO SRL - VIA BASSA 1^ N. 123 - RESCHIGLIANO DI CAMPODARSEGO (PD). SPESA PER EURO 1.680,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25605"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO- 2° STRALCIO. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO N. 39/2005 DELLA PROVINCIA DI TREVISO (IMPORTO SPESA EURO 577,72).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25606"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER CONTO DELLA DITTA EURO EDIL S.A.S. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25607"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE"LA CONFERENZA DEI SERVIZI E L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI  SECONDO LA L. 241/90 MODIFICATA DALLA L. 15/2005 CHE SI TERRÀ A S. TROVASO DI PREGANZIOL IL 14.06.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 155,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25608"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 39/1991 . INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE . LAVORI DI ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA VIA VANZO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE VARIE. EURO  764,18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25609"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO E PIANO PARTICELLARE INERENTI PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ VIA VANZO. A FAVORE GEOM. MASIERO. EURO 4.243,20 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25610"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA SER.ALL.FER SAS PER LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA DI FABBRO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2005. IMPORTO EURO 11.500,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25611"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA LINEA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER L'UTILIZZO DI LUCI ORNAMENTALI PRESSO GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA ZERO BRANCO A CAMPOCROCE -  DITTA E.C.A. ELETTROIMPIANTI CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) - EURO 1.824,00.= I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25612"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL TRIENNIO 2005/2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.T. SRL DI UDINE ASSUNTO CON D.D. N. 1281 DEL 30.12.2004 - EURO 12.200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25613"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE A.V.I. SRL E NORTH INTERNATIONAL. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 750,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25614"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI PRIMO SEMESTRE 2005 - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - APPROVAZIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 13.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25615"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 12/2/2005 AL 16/4/2005. EURO 25.080,05 COMPRESI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25616"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>XVII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO ALLA SIG.RA ROGERS LARA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25617"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER LO SPOSTAMENTO DI UNA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA ESEGUIRSI IN VIA BIANCHI A MOGLIANO VENETO - EURO 141,56.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25618"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE ANNO 2004 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.511,25):</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25619"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.C. N. 156 DEL 08.04.2003. SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ALLA MOGLIANO SERVIZI SPA, SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 77.800,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25620"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC DI MOGLIANO VENETO PER LAVAGGI INTERNI ED ESTERNI DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1600,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25621"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCLAMAZIONE 59MO ANNIVERSARIO FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO 2005. APPROVAZIONE PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 220,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25622"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA LITOGRAF SAS.  IMPEGNO DI SPESA EURO 89,40 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25623"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - IMPRESA APPALTATRICE FONDACO RESTAURI S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE I LAVORI RELATIVI ALLA ESECUZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON DI MOGLIANO VENETO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25624"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO  PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - ANNO 2005 -  (EURO 718.419,56) .  LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI PRIMI 4/12 QUOTA CAPITARIA E 20 % QUOTA RICOVERI ED AFFIDI (EURO  214.541,77)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25625"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTI VERSATI A TITOLO DI CONTRIBUTI CONCESSORI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 17.396,95.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25626"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2004-2005 . APPROVAZIONE SAL N.2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 12.723,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25627"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SINCRONIZZAZIONE   IMPIANTI SEMAFORICI  LUNGO IL TERRAGLIO.AFFIDAMENTO LAVORI DITTA SCAE SPA .  EURO 33.666,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25628"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE INCARICO ALLA DITTA FOTOGRAMMA PER LE FORNITURE DI MATERIALE FOTOGRAFICO NECESSARIE AL SETTORE TECNICO. ANNO 2005. IMPORTO EURO 619,75 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25629"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>XVII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI VARI PER CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL 4 GIUGNO 2005. DITTE: 'SONIC SERVICE', 'MISE EN PLACE S.R.L.', 'MARC ART. S.R.L.', 'MO. SE. S.P.A., 'GIOIE VOLPATO S.N.C.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.430,56= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25630"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DEL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE ADIBITO A PUBBLICI SPETTACOLI ALL'ING. LAZZARINI BRUNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 256,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25631"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, DELLE SOMME DOVUTE PER MOROSITÀ DELL'UTENZA. PERIODO 01.01.2004 - 28.02.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 36.403,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25632"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A IMPRESA SOCIALE DI MESTRE, PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA". ANNO 2005 (EURO 25.984,23)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25633"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI. ADESIONE ANNO 2005. EURO 1.531,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25634"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PICCOLI OGGETTI DI RAPPRESENTANZA. VOLPATO SNC. EURO 1.320,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25635"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL P.D.L. C2/35 E PARCO URBANO DELL'OVEST - PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ARCH. CLAUDIO BIANCON. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25636"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER CONTO DELLA DITTA OFFICINE CARRARETTO LORIS S.R.L DI CASALE SUL SILE (TV). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25637"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE DA GIARDINO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "PIAGET" DALLA DITTA GOTTARDO SRL - VIA BASSA 1^ N. 123 RESCHIGLIANO DI CAMPODARSEGO (PD) - SPESA PER EURO 7.980,00= IVA, TRASPORTO E MONTAGGIO INCLUSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25638"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - APPROVAZIONE S.A.L. N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - IMPRESA EDILRIVVEK S.R.L. DI RESANA (TV) - EURO 58.410,00.= I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25639"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO DI VILLA STUCKY LONGOBARDI - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA' DELL'ACQUA - PERIODO 01.01.2005 - 30.06.2005. EURO 15.493,71.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25640"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 138 DEL 16.02.2005: "STIPULA CONTRATTO DI FORNITURA DI BADGE IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL S.P.A. DI TRIESTE". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.833,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25641"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO DEL  'GIRESTATE - L'ESTATE MOGLIANESE 2005' ALLA DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.&amp; C. SNC'ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.932,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25642"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI N. 450 SEDIE DA ESTERNO. DITTA BERICOPLAST S.P.A. IMPORTO EURO 7.560,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25643"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO ERARIALE INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.893,97.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25644"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIAN GIUSEPPE: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL SETTORE "SERVIZI ALLA PERSONA" - 3° SERVIZIO "POLITICHE SOCIALI", CON DECORRENZA 01.05.2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25645"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE AL DOTT. FAVARETTO GIOVANNI PRESSO IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25646"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>XVII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. AFFIDAMENTO INCARICHI PER CONDUZIONE EVENTI CELEBRATIVI A: 'LAURA LEPRE SCRITTURE S.R.L.', PAOLO MAURENSIG, MARIA PIA ZORZI. AUTORIZZAZIONE UFFICIO RAGIONERIA AD EMETTERE ENTRO IL 04.06.2005 I NECESSARI MANDATI DI PAGAMENTO PER LA CONSEGNA AI VINCITORI DEI PREMI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.612,50=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25647"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL "SOLLIEVO" A FAVORE DI FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA - D.G.R. VENETO N. 3960/2001. PRESA D'ATTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO E BANDO PER L'ANNO 2005. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25648"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.1 P.C. PORTATILE AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA 1.540,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25649"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - IMPRESA APPALTATRICE FONDACO RESTAURI S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE I LAVORI RELATIVI ALL'IMPIANTO ELETTRICO ALLA DITTA ELETTRO IMPIANTI S.A.S. DI DA LIO  &amp; C. CON SEDE LEGALE IN VIA SERENISSIMA 15/A MIRA (VE) - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25650"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO  ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - IMPRESA APPALTATRICE FONDACO RESTAURI S.A.S. CON SEDE A VENEZIA - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE I LAVORI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI ALLA DITTA DANESIN FLAVIO CON SEDE LEGALE A CA NOGHERA - VENEZIA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25651"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>REG. CE N. 2707/2000, MODIFICATO DAL REG. CE 816/2004: RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI. RINNOVO INCARICO ALLA DITTA TE.BE.SCO. S.R.L. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25652"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LIPS ANCI BRUXELLES-IDEALI. WORKSHOP A MOGLIANO VENETO DAL 20 AL 21 MAGGIO 2005. SERVIZI DI RAPPRESENTANZA EURO 756,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25653"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO  996,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25654"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A SALDO DEL COMPENSO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2004 (EURO 160.327,74)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25655"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE CANONE DI ABBONAMENTO TELEMATICO AL SERVIZIO INTERNET MAGGIOLI "UFFICIO TRIBUTI.IT" (IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA EURO 684,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25656"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>MO.SE - MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - INCARICO SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO FESTIVITÀ NAZIONALI STAFF DEL SINDACO. EURO 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25657"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 560,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25658"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI  MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO .AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COMPITI D.LGS 494/1996 -  P.I. A. GOLFETTO. EURO 8.676,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25659"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 APPARECCHI TELEFAX PER UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 1054,80/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25660"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO AI CITTADINI. INCARICO DI DOCENZA SOCIETÀ  SALEF S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.700,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25661"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE , ARREDO URBANO, STRADA STATALE 13 " TERRAGLIO " III LOTTO.  IMPEGNO DI SPESA  PER CANONE ANNUO A FAVORE ANAS. EURO 901,97  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25662"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FONDO SPESE A FAVORE DEL C.T.U. DOTT.SSA DONATELLA BERTO POSTO A CARICO DEL COMUNE DAL G.I. NELLA CAUSA COMUNE DI MOGLIANO VENETO /DANELUZZI. EURO 624,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25663"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FONDO SPESE A FAVORE DEL C.T.U. GEOM. LEO MOMI POSTO A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NELLA CAUSA PROMOSSA CONTRO SIDA S.R.L.. EURO 624,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25664"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EURO 3240,00 IVA/C. PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MONTI SERVIZI ASCENSORI SRL, PER LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI VIVA VOCE SU IMPIANTI ELEVATORI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI D. VALERI E G. PIRANESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25665"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER ATTIVAZIONE NUOVO ALLACCIO IN VIA DE GASPERI 8/A A SERVIZIO DEL DEPOSITO DEL QUARTIERE CENTRO-NORD. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25666"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGET. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25667"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E COMUNICAZIONE DI GRUPPO" CHE SI TERRÀ A VENEZIA NEI GIORNI 30 E 31 MAGGIO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 541,29.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25668"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI ELENA QUARTO E MONICA FALLAI AL CORSO ORGANIZZATO DA SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI "LEGGE COMUNITARIA 2004 E RIFORMA DELLA LEGGE N. 241/90: EFFETTI NEL SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI". EURO 570,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25669"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA IV° TRIMESTRE 2004 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE. EURO 4.120,73.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25670"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA I° TRIMESTRE 2005 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE PER EURO 5.229,24.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25671"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004 SU STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.752,34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25672"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL PRODOTTO SOFTWARE "CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2005" E "CERTIFICATO AL CONTO DI BILANCIO 2004" E "RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA RELATIVA AGLI ESERCIZI 2006 - 2007 - 2008" - DITTA INSIEL S.P.A. (EURO 460,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25673"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z.A.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25674"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DISMISSIONE N. 2 MEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO: FIAT PUNTO TARGATA TV A02554 E RIMORCHIO CARROBOTTE TARGATO TV 16951.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25675"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA STAGISTA DOTT.SSA CRISTINA CALLEGARO ALL'INCONTRO CONCLUSIVO DEL SEMINARIO "THE EMPOWERMENT OF WOMENS POLITICAL PARTICIPATION IN THE AREA OF SISAK-MOSLAVINA COUNTY" . SISAK, CROAZIA, 12 E 13 MAGGIO 2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25676"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25677"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA TELEVISIVO "ECONOMIA &amp; SVILUPPO, VIAGGIO NEI COMUNI DEL NORDEST" - ANTENNA TRE NORDEST - ADESIONE PUNTATA SU MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25678"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA "DIRE E FARE NEL NORDEST" - VENEZIA - TERMINAL PASSEGGERI DAL 5 AL 7 OTTOBRE 2005. PARTECIPAZIONE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, NOLEGGIO STAND E ISCRIZIONE. ANCI.SA EURO 2.584,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25679"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO - APPROVAZIONE S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - EURO 11.640,00.= I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25680"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE DA GIARDINO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "PIAGET", DALLA DITTA GOTTARDO SRL - VIA BASSA 1^ N. 123 - RESCHIGLIANO DI CAMPODARSEGO (PD). SPESA PER EURO 15.216,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25681"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO- 1° STRALCIO . LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA CADUTI LATO NORD. . LIQUIDAZIONE ART. 18 L. 109/1994. EURO 3.296,43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25682"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. N.  448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO - APRILE 2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25683"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 62/2000 E D.P.C.M. 106/2001 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO - A.S. 2003/2004 (EURO 21.019,51)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25684"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURE GINNICHE PER PALESTRA PIRANESI DA PARTE DELLA POLISPORTIVA MOGLIANO. RIMBORSO SPESE PER EURO 1.080,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25685"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SULLA "NORMATIVA DEL COMMERCIO" - PREGANZIOL - MAGGIO 2005 - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25686"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2005 - DITTA BASSETTO SRL - 2° IMPEGNO DI SPESA PARI A  EURO 4.581,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25687"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 11 SEDIE OPERATIVE PER UFFICIO - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPORTO EURO 1800,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25688"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.R.L. SUL TEMA: " LA FINANZA INNOVATIVA. PROGRAMMAZIONE E POLITICHE DI FINANZIAMENTO." - CITTADELLA (PD) IL  26/5/2005. IMPEGNO DI SPESA: E. 270,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25689"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA DELLA MAPPA DENOMINATA  'GUIDA IN VIAGGIO A MOGLIANO BAMBINA'. PRESA D'ATTO DEL FINANZIAMENTO DI EURO 1.500,00= DA PARTE DELLA 'COOP CONSUMATORI NORDEST' DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25690"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZI FOTOGRAFICI VARI ANNO 2005. EURO 600,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25691"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE 3^ TRANCHE CONTRIBUTI PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO - FONDO ANNO 2004. (EURO 1.793,17)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25692"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONCESSIONE AREA N. 196 CAMPO C  DEL CIMITERO DI MOGLIANO CAPOLUOGO E RICONCESSIONE DELLA STESSA ALLA SIG.RA  PRETE ADA RESIDENTE A MOGLIANO V.TO. (ENTRATA EURO 1.700,38)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25693"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI UN LAVELLO DA CUCINA E PENSILI ACCESSORI PER L'IMMOBILE DI VIA DELLE AZALEE 44/B - MOGLIANO VENETO (EURO 213,90)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25694"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE AL FORUM NAZIONALE DI POLIZIA - ABANO TERME - 12 E 13 MAGGIO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25695"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI. LIQUIDAZIONE ART. 18 L. 109/1994. EURO 2.160,03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25696"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO  BANCA DATI NOMOTEL. EURO 198,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25697"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE RONZINELLA 2/72 . SIF SPA. LIQUIDAZIONE SALDO  A FAVORE COMPRENSORIO RONZINELLA.  EURO 3.098,74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25698"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA. IMPEGNO DI SPESA  PER ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA ANNO 2005. EURO 140,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25699"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ANNO 2004 - EURO 3.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25700"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. PRESA D'ATTO  MODIFICA  RAGIONE SOCIALE SOC. ASCOGAS E LIQUIDAZIONE FATTURA EURO 4.837,70 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25701"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 10.127,91.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25702"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA BUSOLIN SRL DI ZELARINO VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25703"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "L' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2005" AL DIPENDENTE AVANZI FLAVIO (EURO 50,00)=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25704"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI BISON CHIARA E TONIOLO PAOLO ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE", CHE SI TERRÀ A VE-MESTRE IL 16/5/2005, ORGANIZZATA DA PAIDEIA S.R.L. (EURO 300,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25705"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA ANTICIPAZIONE EURO 11.285,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITEB IL SERVIZIO CASSAPER L'ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25706"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25707"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ARCH. CINZIA ESPOSITO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO (VE). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25708"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE URBANO DESTINATO A SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. VARIAZIONE PROPRIETÀ DELL'IMMOBILE: DA I.M. INIZIATIVE MOGLIANESI S.R.L. A IMMOBILIARE OLYMPIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25709"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA PER RICHIESTA MUTUO VENTENNALE DI EURO 295.000,00. AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCARIO BANCA OPI - GRUPPO SANPAOLO - CORSO GARIBALDI 22/26 - 35122 PADOVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25710"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2005 -  (EURO 565,70).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25711"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DEI CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE E ZERMAN. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE A CALTANA DI S. MARIA DI SALA (VE) AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 1, LETTERA A) DELLA L.R. 27/2003 - EURO 210.179,97.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25712"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 102, COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 E ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL D.P.R. 456/97. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 17.602,52.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25713"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESENTAZIONE DELLA MAPPA: 'MOGLIANO VENETO CITTÀ BAMBINA'. AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI AUDIO ALLA  'SONIC SERVICE'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25714"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2005: ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7500,00 IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25715"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 28/1991- EROGAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI GENNAIO - SETTEMBRE 2004 (EURO 19.698,24).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25716"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTERS MEDIANTE UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.  - DITTA CDC POINT S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 15.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25717"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>'COORDINAMENTO INTERCOMUNALE PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO CULTURALE DEL TERRITORIO'. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE ONERI DI COMPETENZA TRA I COMUNI SOTTOSCRITTORI. AFFIDAMENTO IDEAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA DEL LOGO ALLA SOCIETÀ 'FABRICA S.P.A.' PER EURO 7.200,00=. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25718"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 106 DEL 08.02.2005 "AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAB. PROFESSIONALE PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL DOTT. DENIS ROSIN" INTEGRAZIONE DI SPESA EURO (5.135,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25719"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LAVORI 1 LOTTO - CENTRALE TERMICA E NUOVE AULE - C/O LA SCUOLA MEDIA "TOTI DAL MONTE" DI VIA ROMA 94. AGGIUDICAZIONE LAVORI DITTA SIMA IMPIANTI SRL DI PREGANZIOL TV. EURO 233.271,75= IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25720"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATI PRESSO LE VIE MONTEGRAPPA, PIAVE, VESPUCCI E ZERO BRANCO - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE LE OPERE EDILI ALLA DITTA TREVIMAIS S.N.C. CON SEDE IN ZERO BRANCO (TV) - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25721"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER IL COLLAUDO DI UN IMPIANTO AD USO PRIVATO SITO IN MOGLIANO VENETO, VIA RAFFAELLO 15. EURO 413,07.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25722"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>XVII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. PAGAMENTO COMPENSI AI COMPONENTI DELLA GIURIA. INCONTRO A MILANO PER NOMINA DELLE CINQUINE FINALISTE PRESSO IL CENTRO NAZIONALE STUDI MANZONIANI NEI GIORNI 19 E 20 MAGGIO 2005. AUTORIZZAZIONE MISSIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 'ATTIVITÀ CULTURALI'. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.180,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25723"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER IL COLLAUDO DI UN IMPIANTO DI CARBURANTI AD USO PRIVATO SITO IN MOGLIANO VENETO, VIA ZERO BRANCO 82/A. EURO 413,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25724"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA AGGIORNATA DELLE VARIANTI PARZIALI AL P.R.G. VIGENTE NUMERATE DALLA 31 ALLA 66 NELLE TAVOLE DEL PRG SERIE 13.1. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25725"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ,  ANNO 2005. EROGAZIONE EURO 1.600,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25726"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE ALL'AVV. ANTONIO D'ALESIO DELLO STUDIO MAZZOLI PRINCIVALLI D'ALESIO PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2005. EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25727"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE E PERITALE N. 0623762 STIPULATA CON LA COMPAGNIA UCA ASSICURAZIONI PER IL PERIODO 31.01.2004 - 31.12.2004. EURO 120,12=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25728"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO LUNGO IL " TERRAGLIO ".  INDIZIONE GARA D'APPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25729"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. CALOGERO COLLERONE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RELATIVAMETNE AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2005 - EURO 2.937,60.= I.V.A. E C.N.P.A.I.A. COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25730"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA ANNO 2005 AI COMPONENTI DI CONSIGLIO COMUNALE, COMMISSIONI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, COMMISSIONE ELETTORALE E FORMAZIONE GIUDICI POPOLARI, COMMISSIONI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25731"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'COMAR' DI ZERO BRANCO (TV). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 445,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25732"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.S. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ARTT. 10 E 11; EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2005.  IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.793,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25733"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA DI CINEMA INTERCULTURALE "ALTRO CINEMA" ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE E LA CONSULTA PER LE COMUNITÀ STRANIERE. PERIODO: 10-24 MAGGIO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.210,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25734"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DEI CIMITERI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, CAMPOCROCE E ZERMAN.  LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E S. M. E I.- EURO 899,15.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25735"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER FORNITURE E LAVORI DI IDRAULICO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 9000,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E. ED ELENCO VOCI PER L'OFFERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25736"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER FORNITURE E LAVORI DI FABBRO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.500,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E. ED ELENCO PREZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25737"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER FORNITURE DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA ED UTENSILERIA NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 9000,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E. ED ELENCO VOCI PER L'OFFERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25738"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 58.800,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25739"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA MEDIA "TOTI DAL MONTE" IN VIA ROMA 94. LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI AI SENSI ART. 18 L. 109/94 E S.M.I.. EURO 831,90=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25740"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - MOGLIANO AMBIENTE SPA SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 PARI AD EURO 45.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25741"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI 688/04 E 791/04 PER MODIFICA CONTRATTO DI ATTIVAZIONE NUMERO VERDE PER INFORMAZIONI ALLA CITTADINANZA CON INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25742"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ SIG. MARCATO FRANCO. RESTITUZIONE SOMMA COMPLESSIVA EURO 50,61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25743"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA DEL T.A.R. VENETO N. 201 DEL 21.01.2005  DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PROMOSSO DAL CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI ED URBANI "PRIULA". EURO 2.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25744"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2005. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.800,00 IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25745"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2005 - EURO 5.734,55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25746"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 20.892,00.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25747"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO. AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO A TREVIMAIS SNC PER EURO  141.771,45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25748"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DI STAMPATI PR UFFICIO ANAGRAFE E UFFICIO ELETTORALE PER L'ANNO 2005 - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 3.800,52  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25749"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI SERVIZIO DI RICERCA ALL'AGENZIA ARIANNA S.A.S. DI ARIANNA PAVAN E C PER EFFETTUARE LE VISURE IPOTECARIE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI RR.II.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25750"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA APRILE XXVIII N. 4 INT. 5 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA BRUGNERA EDDA (ENTRATA EURO 1.040,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25751"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO" (EURO  19.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25752"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DELLA M.C.T.C. COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI- M.C.T.C. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 484,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25753"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 285/97 . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L?UTILIZZO DELLA SCUOLA ELEMENTARE VALERI E DELLA SCUOLA MATERNA ARCOBALENO PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI LUDOTECA COMUNALE. ANNO 2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25754"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA N. 643/2005 EMESSA DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO RELATIVA AL RICORSO PROMOSSO DAL SIG. BOARINA GIANNINO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO E ATTO DI PRECETTO. EURO 2.106,83.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25755"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE STAFF DEL SINDACO, ADDETTO STAMPA AL SIG. MARCOLEONI GIORGIO.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01- 31.MAGGIO 2005. EURO 2.305,62.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STAFF DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25756"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2005. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1716,12 IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25757"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2005 AI MESSI, USCIERE, AUTISTA E CUSTODE CIMITERIALE - INCARICO ALLA DITTA FO.R.TEX.  SRL  DI TREVISO - IMPORTO  EURO 2.300,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25758"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>B.S.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 19.05.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25759"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.E.F.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 14.04.2005 AL 13.07.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25760"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.250 VOLUMI "IL TERRAGLIO, LA STORIA, LE VILLE E L'ARTE DI UN'ANTICA VIA" AUTORI VARI - EDIZIONI CANOVA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.687,50 - IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25761"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI: ROBERTO MENEGHELLO E STEFANO ZALTIERI A PARTECIPARE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA KAIROS S.P.A. DI DOLO. SPESA COMPLESSIVA EURO 200,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25762"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER FORNITURE DI MATERIALE FOTOGRAFICO NECESSARIO AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. ANNO 2005.  APPROVAZIONE FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE ED ELENCO VOCI PER L'OFFERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25763"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA MACEVI SRL PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MANUFATTI IN CEMENTO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 3000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25764"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA MARCHIOL SPA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2005. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 25.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25765"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO   " VIA SABBIONI  -  STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTELLO E ROTONDA PREVISTA NELL'AMBITO DELLA SOPPRESSIONE DEL P.L. KM. 11+485  LINEA FERROVIARIA MESTRE - TREVISO "  . AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONEMNTO GEOM. RUZZA. EURO 6.614,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25766"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE"PROGETTO SICUREZZA STRADALE" ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25767"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E DELLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE IN MATERIA DI QUALITÀ DEI PROCESSI E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO AI CITTADINI. INCARICO DI DOCENZA QUALITÀ NORDEST SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25768"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SIG.RA C.T. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "VILLA BELVEDERE" DI CROCETTA DEL MONTELLO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25769"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA "LA BEPPA" DI POLCAN LUIGIA DI VENEZIA,  PER LA FORNITURA DI MATERIALI DIVERSI PER LE ATTIVITÀ DELLA TERZA ETÀ (EURO 204,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25770"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CICLO PER SERVIZIO SORVEGLIANZA PARCHI, SCUOLE E CIMITERI DEI VIGILI D'ARGENTO.  ANNO 2005.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 230,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25771"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2004/2005 - CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 328,44)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25772"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI STAMPA DI N. 2.000 COPIE DEL VOLUME: 'CITTÀ EDUCATIVA 2004/2005'. DITTA 'ARCARI S.R.L.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.800,00= (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25773"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>"GIORNATE DELLA LETTERATURA" - 3^ EDIZIONE. APPROVAZIONE INIZIATIVA E PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.343,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25774"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI DI LEGGI D'ITALIA E LEGGI REGIONALI PER BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2005. EURO 926,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25775"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA. L. N. 183/89. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE SPIM SPA . EURO 133.274,14;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25776"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 109/1994 E S. M. E I. AL GEOM. ANGELO BON DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI - EURO 873,98.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25777"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RICREATIVI / IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE SAL N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3. DITTA EUREKA SRL DI MARGHERA VE. EURO 2.651,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25778"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  E POSA DI UN TELO IN PVC DA INSTALLARE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA RONZINELLA. DITTA GRAPHICA DI MARCON VE. EURO 1.440,00= IVA /C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25779"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2005 - 31/03/2005 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 27.560,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25780"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2005 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 80,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25781"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA POLTRONA DIREZIONALE PER ARREDO UFFICIO COMUNALE - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO SAS - IMPORTO EURO 1.200,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25782"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA A MOGLIANO VENETO - IMPEGNO PER L'ANNO 2005 DI EURO 1.000,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25783"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA PER ATTREZZATURE RICETTIVO ALBERGHIERE A RIDOSSO DELLO SVINCOLO AUTOSTRADALE DI ZERMAN. PRESA D'ATTO MODIFICA DEL SOGGETTO ATTUATORE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25784"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI ANNO 2005 RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE SPA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25785"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECI ELETTRONICA SRL, PER LA FORNITURA E I LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AD IMPIANTI ANTINTRUSIONE DA REALIZZARE PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI ED IL COMPLESSO COLLODI A MAROCCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.146,40 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25786"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2005. 3^ IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25787"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ARCH. CINZIA ESPOSITO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA PROVINCIA DI VENEZIA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25788"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE D.D. N. 137 DEL 16/02/2005 AVENTE PER OGGETTO "PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE ANNO 2005 E ARRETRATI ISTAT ANNO 2004 (EURO 34.742,58)"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25789"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE SIG.RA MAGI MARINA ALLE GIORNATE DI STUDIO: ?LE NUOVE PENSIONI INPDAP, LA DENUNCIA MENSILE ANALITICA DAL 2005. IL TRATTAMENTO CONTRIB./PREVID.LE", ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ DI CATANIA PER IL 28-29/04/2005. EURO 550,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25790"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE DELLA MAPPA DELLA CITTÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO: 'GUIDA IN VIAGGIO A MOGLIANO BAMBINA'. DOTT.SSE GUERRA ELEONORA E MATTIELLO MOIRA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25791"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PREZZI BLOCCATI IN COMUNE"  STAMPA STRUMENTI DI COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.400,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25792"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 297,50 PER LAVORI E FORNITURE PRESSO SCUOLA MEDIA STATALE VIA GAGLIARDI E DI CUI ALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 585 DEL 14.06.01 E N. 641 DEL 03.07.01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25793"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 09/11/2004 FIAT PUNTO TARGATA BT 532 ZZ MA.GI SRL. EURO 530,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25794"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRISPETTIVO PER INFRAZIONI DOCUMENTATE A SEGUITO ACCERTAMENTI AUTOMATICI DELLE VIOLAZIONI ALL'ART.146, COMMA 3 DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA CI.TI.ESSE  SRL DI ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 28.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25795"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO " L' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI" ALLE DIPENDENTI LION VALERIA E POTENTE MARINA. (EURO 450,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25796"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE EUROPEA: 'ANELLO DELLE CITTÀ EUROPEE DEL FERRO'. PAGAMENTO QUOTA ANNUALE DI SOTTOSCRIZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25797"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONTRIBUTO INPS. AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ING. ERIO CALVELLI DI CUI ALLA D.G.C. N. 370 DEL 05.10.2004. EURO 244,89.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25798"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA ANNALISA MEOLA PER L'ESPLETAMENTO DI PRATICHE ASSICURATIVE E CONTRATTUALI PER IL PERIODO 1.1.2005/31.07.2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.820,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25799"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI PER I SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E MONTANI PER ANZIANI ANNO 2005. EURO 784,75=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25800"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNO AL DIPENDENTE VIAN GIUSEPPE PER FURTO SUBITO DURANTE L'ORARIO D'UFFICIO. EURO 100,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25801"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO DI ADESIONE PER L'ANNO 2005 AL CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA  EURO 801,29=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25802"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2005 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' "MOGLIANO AMBIENTE SPA " - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - (IMPEGNO DI SPESA: EURO 35.000,00 IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25803"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE AL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA E CONTRIBUTO ANNUO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.381,65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25804"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE SIG. PALAMENGHI ANTONINO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 1.298,91).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25805"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE SIG. SADÒ MASSIMILIANO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 840,47).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25806"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE DOTT. CAMATA ANDREA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 7.493,06).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25807"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE DI P.M. SCANFERLATO VITTORIO AL CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE - JESOLO 22 APRILE 2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25808"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE GESTORE CENTRO INFANZIA BRUCOMELA DA "CONSORZIO NAZCA" A "IMPRESA SOCIALE CONSORZIO FRA COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25809"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO: INCARICO ALLA DITTA DIDATTICA &amp; UFFICIO '80 - SITA IN VIA FUSINATO, 32 - 30172 MESTRE (VE).  SPESA PER EURO 7.642,22 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25810"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRAVERSAMENTI DIVERSI DELLA LINEA FERROVIARIA VENEZIA - UDINE. IMPEGNO DI SPESA CANONI A FAVORE  FERROVIE STATO SPA. EURO 3.900,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25811"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI CANONI ANAS SPA PER ATTRAVERSAMENTI STRADA STATALE N. 13 TERRAGLIO. EURO 400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25812"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA TELEFONICA DI TIPO ANALOGICO (RTG) PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE SITO IN VIA ALTINIA 23 A MOGLIANO VENETO., CON INCARICO A TELECOM SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25813"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2005. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 18/4/2005 AL 30/6/2005. IMPEGNO DI SPESA (EURO 36.086,44 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25814"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>'LA CITTÀ EDUCATIVA 2004/2005'. AFFIDAMENTO CORREZIONE BOZZE AL DOTT. FIORIN ALBERTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25815"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE VARIO PER LA XVII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. &amp; C. SNC'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.709,34= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25816"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA DELLA MAPPA DELLA CITTÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO: "GUIDA IN VIAGGIO A MOGLIANO BAMBINA". DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.&amp; C. SNC'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 712,71 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25817"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE RESP.LE MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: "PRESENTAZIONE NUOVO SOFTWARE PENSIONI S7 - VERSIONE PA-04", ORGANIZZATA DA "CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA" PER IL GIORNO 18 APRILE 2005. EURO 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25818"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO CENTRALE E DELLE FRAZIONI DI CAMPOCROCE, BONISIOLO E ZERMAN - INDIZIONE GARA INFORMALE AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 1, LETTERA A) DELLA L.R. 7 NOVEMBRE 2003 N. 27. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25819"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA UFFICIOSA ED APPROVAZIONE ELENCO DITTE - TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI ART. 33 L. R. 27/2003 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO - 1° LOTTO - SCUOLA MEDIA "TOTI DAL MONTE" DI VIA ROMA 94. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25820"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIVALENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE ? PRESTAZIONE D?OPERA PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE ELETTRICHE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ELETTROTREVI SRL PER UN IMPORTO DI  E. 1.080,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25821"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CANONI DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO DI BONIFICA DESE-SILE PER L' ANNO 2005. EURO 4.100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25822"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL IL GIORNO 22 APRILE 2005 A VENEZIA - MESTRE, ALLA DIPENDENTE SIG.RA ANTONELLO LAURA. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25823"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. DI BADOERE (TV), DELLA FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2005. (EURO 3.674,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25824"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SIG.RA R.A. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO A &amp; I SIMONETTI DI ODERZO PER L'ANNO 2005 (EURO 8.887,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25825"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SIG.RA G.C. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO "PREALPINA" S.R.L DI CAVASO DEL TOMBA (TV), PER L'ANNO  2005   (EURO  1.720,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25826"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2005/31.03.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.529,02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25827"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. LOCAZIONE OPERATIVA TRIENNALE - DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A. - EURO 61.560,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25828"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DALLA DITTA DIDATTICA &amp; UFFICIO 80  SITA IN VIA FUSINATO, 32  30172 MESTRE (VE). SPESA PER EURO 19.748,94 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25829"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>V.S.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25830"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. N. 1289 DEL 07.05.2004  (EURO 16.783,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25831"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI 2005. INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA  ALLA SIG.RA MENEGHETTI ROSETTA (EURO 1.800,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25832"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>USO PALESTRA COMUNALE "TOTI DAL MONTE - VIA ROMA" IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI.  ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AL GESTORE CONVENZIONATO (EURO 300,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25833"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. EURO 360.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25834"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE  STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER  LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE. EURO 37.414,11 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25835"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO . LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA COLOSIO SPA. EURO 19.364,91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25836"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI PAESE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25837"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.L.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 26.04.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25838"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA INTERAZIONE S.R.L. SUL TEMA: "I NUOVI PRINCIPI CONTABILI ED IL RENDICONTO DI GESTIONE" - CITTADELLA (PD) IL 13/04/2005. IMPEGNO DI SPESA - EURO 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25839"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI DOCENZA AL DOTT. TIZIANO TESSARO PER CORSO DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DAL TITOLO "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L. 7/08/1990 N. 241, CONCERNENTI NORME GENERALI SULL'AZIONE AMMINISTRATIVA". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25840"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2005. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 52 DEL 27/01/2005 DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.D.P. S.R.L E 1^ IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.150,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25841"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANNO 2005 PER NOTIFICHE TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 265/1999 E D.M. 8 AGOSTO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25842"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25843"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZTO "D1" DENOMINATA SAPIM - REALIZZAZIONE COMPARTO 1 - PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DALLA COOPERATIVA SAPIM SCARL ALLA DITTA PIANETA EUROPA SRL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25844"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI: MENEGHELLO ROBERTO, VIANELLO LAURA, BOVE GIOVANNA E CASTAGNOLI GABRIELLA A PARTECIPARE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA PAIDEIA S.R.L. DI REGGIO EMILIA. SPESA COMPLESSIVA EURO 620,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25845"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 18.750,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25846"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TELELASER LTI 20.20 ANNO 2005. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 434,40 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25847"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCENDISCALE BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2005. EURO 252,00.= IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25848"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPANTI PER PUNTO COMUNE ED ALTRI UFFICI. DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 6.240,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25849"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO I.C.I. ALLA CONTRIBUENTE PRETE ADA - (EURO 857,65)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25850"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E S. M. E I. INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -AL PERSONALE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE - EURO 5.853,01.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25851"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00, IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25852"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MA.GI SRL DI TREVISO PER DEFINIZIONE DANNI SU SINISTRI SOTTO E APPENA SOPRA FRANCHIGIA. EURO 1.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25853"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE BILANCIA BERKEL - N. 16 RADIATORI IN GHISA CON PIEDINI E SMERIGLIATRICE DA BANCO PER COMPLESSIVE EURO 150,00= NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25854"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI EURO 1.600,00= ALLA DD.N.7 DELL'11.1.2005 RELATIVA ALLA PRIMA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25855"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE D.D. N. 131 DEL 14/02/2005 AVENTE PER OGGETTO "PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - RINNOVO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANNO 2005, E INTEGRAZIONE FIDEIUSSIONI BANCARIE ANNO 2004 (EURO 855,00)"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25856"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA "TOTI DAL MONTE" DI VIA ROMA 94. LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. EURO 1.088,97=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25857"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 108 DEL 09.02.2005 AVENTE AD OGGETTO. ACQUISTO APPARECCHIO TELEFONICO PER UFFICIO CED - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI  EURO  65,33.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25858"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA CICLI MOROSSI GIOVANNI PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE DI N. 3 SCOOTERS MALAGUTI 50 CC IN DOTAZIONE ALLA P.M. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO  600,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25859"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE STAFF DEL DIRETTORE GENERALE N. 1077 DEL 02.12.2004. STUDIO LEGALE LORENZONI. EURO 538,67.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25860"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1233 DEL 29.12.2004 AVENTE PER OGGETTO: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25861"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI A SALA QUARTIERE E AMBULATORIO MEDICO IN VIA ALTINIA 23 A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2- SAL - N 2 - CORRISPONDENTI AL FINALE. EURO 36.377,00=. DITTA FONDACO RESTAURI  DI VENEZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25862"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIG.RA SACCONI CATIA PER L'UFFICIO TRIBUTI. (EURO 5.744,51)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25863"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULA RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE CON I SIGG.RI TOZZATO GINO/BERTON MARIA E I SIGG.RI VARDANEGA TEODORO/PELLIZZER AMELIA (EURO 6.042,98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25864"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA NEVE. REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA  RELATIVA A LAVORI DI IMMEDIATO INTERVENTO  SULLE STRADE . D.LGS. 267/2000 ART. 191 . DITTA TREVIMAIS .  EURO 13.100,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25865"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO PER MANUTENZIONE DI STRADE  COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO  E ELENCO PREZZI. IMPEGNO DI SPESA . INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO  60.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25866"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE AD IMPEGNARE SOMME PER IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2005. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25867"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATI PRESSO LE VIE MONTE GRAPPA, PIAVE, VESPUCCI E ZERO BRANCO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.C.A. ELETTROIMPIANTI CON SEDE A MOGLIANO VENETO (TV) AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 1 LETTERA A) DELLA L.R. 07.11.2003 N. 27. EURO 74.477,70 I.V.A. 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25868"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25869"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25870"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 187 DEL 01/03/2005 RELATIVA A SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.380,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25871"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/19 IN LOCALITÀ ZERMAN DI MOGLIANO - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ING. M. SALVADOR. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25872"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARI OPPORTUNITÀ: INCARICO PER REDAZIONE E STAMPA DI UN LIBRO DAL TITOLO "LE NUOVE VENETE" ALLA DITTA EDICICLO EDITORE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25873"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50% ALLA REGIONE DEL VENETO - QUOTA DOVUTA NELL'ANNO 2005 RELATIVA ALL'ANNO 2004 (EURO 1.097,87).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25874"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DEL PRODOTTO FARMACOLOGICO OVISTOP AI COLOMBI DEL CENTRO CITTADINO ANNO 2005. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO AL SIG. GINO TONIOLO ED IMPEGNO DI SPESA OMNICOMPRENSIVO EURO 3.255,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25875"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO.  INDIZIONE GARA D'APPALTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25876"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROCEDURA DI STATO CIVILE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA (EURO 910,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25877"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONCESSIONE AREA N. 130 CAMPO A DEL CIMITERO DI MOGLIANO CAPOLUOGO E RICONCESSIONE DELLA STESSA ALLA SIG.RA  CAGNIN CARLINA RESIDENTE A MOGLIANO V.TO (ENTRATA EURO 1.548,34)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25878"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. AGOSTINI CARLO - RICONCESSIONE AREA N. 323 CAMPO B DEL CIMITERO DI MOGLIANO V.TO - CAPOLUOGO (ENTRATA EURO 1.348,30)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25879"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL "GIORGETTI" PALACE HOTEL DI BELLARIA (RN) E ALL'HOTEL "WANDA" DI PINZOLO (TRENTO) DEL SERVIZIO ALBERGHIERO MARINO E MONTANO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2005.   (EURO  94.115,00 - ENTRATA  EURO  94.115,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25880"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1600,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25881"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E S. M. E I. INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -AL PERSONALE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE - EURO 5.238,37.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25882"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA DI DELIBERAZIONI, REGISTRI, CONTRATTI E ATTI COMUNALI VARI PER L'ANNO 2005 - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 2.280,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25883"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVE EDIZIONI DEL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DITTA ADLER LIBRI S.R.L. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 210,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25884"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2005 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 766,80 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25885"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO I STRALCIO - MODIFICA Q.E. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DITTA CAS'ACQUA - DITTA METALCO - DITTA MO.SE. SPA - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - E. 2.644,80.= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25886"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONI VARIE AL GEOM. ANGELO BON DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E S. M. E I. - EURO 873,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25887"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTO DEI COLOMBI URBANI CON IL PRODOTTO FARMACOLOGICO OVISTOP PERIODO 2004/2006. ACQUISTO PRODOTTO PER L'ANNO 2005 - DITTA ACME SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.080,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25888"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2005 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL - IMPORTO EURO 3.130,00 N IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25889"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO  PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - 75% QUOTA RICOVERI ED AFFIDI ANNO 2004 (EURO 158.626,83)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25890"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO BANCA DATI FABBRICATI DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DI TREVISO. (EURO 91,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25891"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA LINEA TELEFONICA DI TIPO ANALOGICO (RTG) PRESSO LA SEDE DELLA CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO IN VIA DE GASPERI 8/A A MOGLIANO VENETO CON INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25892"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI ABBANDONATI. EURO 4.620,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25893"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO ED ASSISTENZA CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE VETERINARIO DI PONZANO VENETO. AZIENDA ULSS N.9 SERVIZIO VETERINARIO DI TREVISO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 550,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25894"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, EROGAZIONE PERIODO MARZO/DICEMBRE 2005 (EURO 26.510,80)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25895"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.2 STAMPANTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI E DI FRONT-OFFICE. DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.728,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25896"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A: ZANCANARO MARTINA, ZANCANARO ELISABETTA E VIANELLO LAURA, A PARTECIPARE INCONTRO CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI M.T.:RIFORMA DELLA L. 241/90. SPESA COMPLESSIVA EURO 225,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25897"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>XVII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO PER  MONITORAGGIO STAMPA CON L'AGENZIA 'ECOSTAMPA MEDIA MONITOR S.P.A.' ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 504,40= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25898"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.272,20 IVA/C. COME DA D.NE D.LE N. 38 DEL 25.01.05, PER RINNOVO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CAMPELLO R. &amp; C. PER LAVORI DI MECCANICO, ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25899"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.226,67 IVA/C. COME DA D.NE D.LE N. 16 DEL 18.01.05 PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE SNC DI SARTOR &amp; AGNOLETTO PER FORNITURE DI MATERIALE DI COPISTERIA, ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25900"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.918,07 IVA/C. COME DA D.NE  D.LE  N. 37 DEL 25.01.2005, PER RINNOVO INCARICO ALLA DITTA CARROZZERIA TEGON &amp; BONOTTO SNC PER LAVORI DI CARROZZERIA, ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25901"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.130,56 IVA/C. COME DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 39 DEL 25.01.05, PER RINNOVO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON PER LAVORI DI ELETTRAUTO, ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25902"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMO GAS. ANNO 2005 - EURO 31.900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25903"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>INPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA - ANNO 2005 - EURO 31.700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25904"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AMMINISTRATORE MORO STUDIO S.A.S. DI VENEZIA MESTRE, PER SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA RONZINELLA 166/C - 12  UTILIZZATO  DAL PROGETTO DI COMUNITÀ , PERIODO 05.01.2005 - 30.09.2005 E INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE DI FIDEJUSSIONE (EURO 1.096,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25905"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA ROMA 127F/G ADIBITO AD AGENZIA GIOVANI, PERIODO 01.12.2004 - 30.11.2005  (EURO 59,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE GIOVANILI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25906"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A. SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE: REVISIONE PREZZI ANNO 2005 ED IMPEGNO DELLA SPESA PER IL PERIODO 01.01 - 31.08.2005 (EURO 277.448,15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25907"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004 SU STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.799,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25908"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA SOFIS - ARKTOS S.A.S., IL GIORNO 21 MARZO 2005 A CASTELFRANCO VENETO, ALLA DIPENDENTE SIG.RA BISON FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 195,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25909"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER COLLABORAZIONE  NELL'AMBITO DEL PROGETTO GIOVANI  - ANNO 2005. (EURO  8.983,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25910"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO DA MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI S.P.A - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE : IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2005. EURO 44.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25911"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE M. POLO DI ZERMAN. INCARICO ALLA MO.SE. S.P.A.  - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.908,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25912"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, DELL'ASSISTENZA TECNICO-LOGISTICA DI ATTIVITÀ VARIE DEL SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA, VOLONTARIATO E TURISMO ANNO 2005. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.781,70=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25913"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMMISSIONE COMUNALE CARBURANTI PER IL COLLAUDO DI UN IMPIANTO STRADALE SITO IN MOGLIANO VENETO - VIA ZERMANESA - DITTA ENI S.P.A. EURO 885,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25914"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO ALLA DITTA 'L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.&amp;C.' DI FASCICOLAZIONE E STAMPA DI N. 200 COPERTINE DEL VOLUME INTITOLATO: "FORUM DELLA CITTÀ EDUCATIVA - MATERIALI, DOCUMENTI, PROGETTI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 623,72= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25915"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ CULTURALI 2005. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI DI PRENOTAZIONE E BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA, RISTORAZIONE E SOGGIORNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25916"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY-LINE - IMPORTO EURO 1808,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25917"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005. EURO 31.569,55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25918"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO SPORTELLO UNICO E LICENZE. EURO 1.700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25919"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA 2005 - POESIA-TEATRO. IMPEGNO DI SPESA EURO 90,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25920"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO CEE N. 2707 DEL 11.12.2000: RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L. (EURO 1.680,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25921"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA L.R. 8/86, ART. 3 A FAVORE DELLE SIGG.RE P.C. E F.S. (EURO 2.046,00 - ENTRATA EURO 2.046,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25922"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER INCARICO ALL'EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO DI CUI ALLA D.D. N. 28 DEL 18.01.2005  (EURO 549,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25923"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE -  IMPEGNO DI SPESA  PER SPETTANZE MENSILI ANNO 2005 (EURO 4.002,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25924"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2005 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI - PRECEDENTE D.D. N. 44 DEL 25.01.2005  (EURO 72.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25925"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>XVII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO 'GIUSEPPE BERTO'. ACQUISTO DALLA CASA EDITRICE 'MONTELEONE' DEL LIBRO DAL TITOLO: 'CINEMA 1957 - 1958'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25926"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI IN ECCESSO A TITOLO DI CONTRIBUTI CONCESSORI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 4.402,91.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25927"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INDENNITÀ A PRIVATI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI PUNTI LUCE ISOLATI NEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2005. IMPORTO EURO 568,08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25928"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.191 D. LGS. N.267/00. ORDINANZA SINDACALE N.2 DEL 3 MARZO 2005. DITTA TREVISO ECOSERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 6133,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25929"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO MARZO - DICEMBRE 2005. EURO 26.416,98.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25930"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO KAIROS S.P.A., ANCI VENETO, AVIS, CASA LUIGI MARIUTTO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25931"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2005. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25932"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE "NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE IN MATERIA DI STRUTTURE COMMERCIALI E SANITARIE" - PREGANZIOL 17 MARZO 2005 - AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA ? 165,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25933"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO ALLA DOTT.SSA VANIN KATIA PER COLLABORAZIONE  NELL'AMBITO AREA ANZIANI PER L'ANNO 2005 (EURO 32.276,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25934"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVI DEPLIANT INFORMATIVI SERVIZIO DI PUNTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA. ARCARI SRL EURO 2.194,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25935"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DI INTITOLAZIONE DI VIA FALCONE E BORSELLINO A MAROCCO DEL 13.03.05. SPESE DI OSPITALITÀ ALBERGHIERA EURO 300,00:=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25936"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. NOMINA DI UN ULTERIORE ADDETTO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25937"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREZZI BLOCCATI IN COMUNE. CAMPAGNA DEL COMUNE E DEI COMMERCIANTI MOGLIANESI PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI. IDEAZIONE GRAFICA DELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. ILE SNC DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.836,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25938"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. N.  448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25939"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE TELEFONICHE COMUNALI. IMEPGNO DI SPESA  NEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI.  SEAT S.P.A. EURO 2.280.00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25940"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 3 SEDUTE OPERATIVE PER UFFICIO - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPORTO EURO 488,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25941"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 3 APPARECCHI TELEFAX PER UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 1317,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25942"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>USO PALESTRE COMUNALI IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI.  ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AL GESTORE CONVENZIONATO (EURO 1.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25943"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25944"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 109/1994 E S. M. E I.  - EURO 601,70.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25945"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INSTALLATI PRESSO LE VIE MONTE GRAPPA, PIAVE, VESPUCCI E ZERO BRANCO - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI LA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E S. M. E I. - EURO 567,15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25946"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE VARIANTE SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA PIANTE VARROTO PER LAVORI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE. EURO 180.49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25947"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  AI SENSI ART. 18 L. 109/1994 E S.M.I. INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE PERSONALE SERVIZIO GESTIONE SVILUPPO VIABILITÀ. EURO 6.887,38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25948"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIA MESTRE - UD - INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE  SEDE STRADALE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TEMA SOLUTION SRL . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1320,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25949"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA "TOTI DAL MONTE" DI VIA ROMA 94. IMPEGNO INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. EURO 1.088,97=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25950"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RICREATIVI /IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE SAL N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - DITTA EUREKA SPA DI MARGHERA VE. EURO 31.383,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25951"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NESSUNO TOCCHI CAINO - HANDS OFF CAIN LE REGIONI, LE PROVINCE E LE CITTÀ ITALIANE PER FERMARE LA PENA DI MORTE IN AFRICA - ANNO 2005. EURO 500.00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25952"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUSTE E CARTA INTESTATA "IL SINDACO". ARCARI SRL. EURO 444,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25953"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI A MOGLIANO VENETO E FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE DI QUARTO D'ALTINO (EURO 29,69).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25954"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA PER IL 4° TRIMESTRE 2003 E PER IL 1° E 2° TRIMESTRE 2004 PER EURO 1.907,94.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25955"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>OREFICERIA ARGENTERIA VOLPATO SNC DI TREVISO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25956"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E DI QUARTIERE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2005. (EURO 2.600,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25957"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2004 - EDK EDITORE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 445,63.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25958"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA D'USO SISTEMA SOFTWARE GEDI - GESTIONE DICHIARAZIONI 2005. IMPEGNO DI SPESA. (EURO  1.590,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25959"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2005: IMPEGNO DI SPESA (EURO  56.191,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25960"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2005 -  (EURO 1.136,90).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25961"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA N. 643/2005 SUL RICORSO PROMOSSO DAL SIG. BOARINA GIANNINO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25962"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>A. L.: MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 12.01.2005 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25963"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANO 2005 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25964"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.M.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 29.03.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25965"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE N.2 DEL 3/3/2005. LAVORI DI RIPRISTINO BANCHINA STRADALE STERRATA E RIMOZIONE VEICOLI. DITTA TREVIMAIS SNC E CARROZZERIA F.LLI TOZZATO SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25966"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 344.174,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25967"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E). ADESIONE ANNO 2005. EURO 709,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25968"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DD.N.7 DELL'11.1.2005 DI EURO 500,00= PER SPESE DI RAPPRESENTANZA TRAMITE IL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE PER L'ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25969"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE NOVELLO OSCAR A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'ENAIP VENETO DI PADOVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25970"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25971"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROCERT SRL ORGANISMO NOTIFICATO N. 861, PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI, ANNO 2005. D.P.R. 162 DEL 30.04.99 IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO EURO 1440,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25972"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMMA NON DOVUTA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DI BA SERIGNE MBACKE' - SAN DONÀ DI PIAVE (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 515,81.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25973"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.814,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25974"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL C.I. BRUCOMELA - PERIODO 01/01/2005 - 31/08/2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25975"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E S. M. E I. INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -AL PERSONALE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE - EURO 5.238,37.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25976"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2005. IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 20.833,33 IVA/E. APPROVAZIONE F.C.E. ED ELENCO CASE PRODUTTRICI DI MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25977"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI EURO 950,00.= ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7 DEL 11.01.2005 RELATIVA ALLA PRIMA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25978"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25979"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO DEL CONTRIBUTO, PARI AL 10%, SUL RISPARMIO NETTO CONSEGUITO SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NELL'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA  EURO 1.200.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25980"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLTURA PER SUBENTRO SU CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS SU IMMOBILE LOCATO IN VIA RONZINELLA E RIATTIVAZIONE EROGAZIONE GAS E ACQUA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX CAMPO CALCIO IN VIA XXIV MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 515,46.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25981"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO FIDEIUSSIONE A GARANZIA DI CREDITO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DAL 01/01/2005 AL 31/12/2005 A FAVORE DI ENECO TRADE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI EURO 356,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25982"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. LOVISETTO GIANFRANCO A N. 3 INCONTRI DI STUDIO ED AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI COMUNALI C/O ACMT DI PREGANZIOL (TV) NELLE GIORNATE: 26 FEBBRAIO, 12 E 19 MARZO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25983"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. FABIO BALDAN A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI MEOLO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25984"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA IMPIANTI SPORTIVI PER IL RUGBY DI VIA COLLELLI - POSA PRIMA PIETRA DEGLI SPOGLIATOI DEL 25 FEBBRAIO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 564,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25985"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7500,00 IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25986"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 3/4 APRILE 2005. ALLESTIMENTO DEI SEGGI, SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA DEI LOCALI. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE -  IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.600 IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25987"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE RIMORCHIO CARROBOTTE TARGATO TV 16951 - COMPRESSORE ATLAS COPCO XAS30 - BETONIERA MOZZO Z S 250 - SPARGICONCIME BEZZECCHI 5Q-T-I-1000 - SEGNASTRADE HP  E LIVELLA - PER COMPLESSIVE EURO 700,00= NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25988"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD IMPRESA FUNEBRE GRANDO PAOLINO PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. (EURO 154,94)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25989"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 2^ EROGAZIONE ANNO 2005 (EURO 10.055,12)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25990"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 12.948,00.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25991"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE- I STRALCIO - VIA DELLE ROSE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E COMPITI D.LGS 494/1996 - DIPENDENTI E P.I. A. GOLFETTO. EURO   21.892,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25992"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E COMPITI D.LGS 494/1996 - DIPENDENTI E P.I. A. GOLFETTO. EURO   15.662,06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25993"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO ESECUTIVO DI  MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA AZALEE .AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E COMPITI D.LGS 494/1996 - DIPENDENTI E P.I. A. GOLFETTO. EURO   6.766,46</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25994"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DI  MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE - NUOVA ROTATORIA TRA VIA RONZINELLA E VIA FERRETTO .AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E COMPITI D.LGS 494/1996 - DIPENDENTI E P.I. A. GOLFETTO. EURO 13.111,19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25995"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - ANNO 2005. LIQUIDAZIONE ACCONTO SULLA SPESA ANNUALE (EURO 40.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25996"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.E.F.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 14.02.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25997"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>V.S.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 02.02.2004, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25998"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA UNICHIMICA  . EURO 2.500,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25999"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIA DI CONSEGNA DEI NUOVI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE DI VIA ROSSI DEL 22.02.05. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26000"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE C.LE SBROGGIÒ ROBERTA ALLA GIORNATA DI STUDIO "I SERVIZI RICREATIVI E DI INTRATTENIMENTO PER RAGAZZI NEL PERIODO ESTIVO ..." CHE SI TERRÀ A VENEZIA IL 17/3/05, ORGANIZZATA DA FORMEL (EURO 270,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26001"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1224 DEL 31.12.2003 "FORNITURA MATERIALI PER ATTUAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26002"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26003"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2004/2005 - CONCESSIONE ESONERO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 154,94)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26004"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 14 DEL 18.1.2005 AVENTE PER OGGETTO "DOTT. MARINI LUCIANO: ATTRIBUZIONE LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM ANNO 2005": MODIFICA ED INTEGRAZIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26005"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE COMUNALE FUSON MOSÈ ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA "L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEGLI ENTI LOCALI" CHE SI TERRÀ A VENEZIA IL 10 MARZO 2005, ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. (EURO 270,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26006"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTORAGGIO PER CORSI DI FORMAZIONE FINANZIATI CON FSE - OBIETTIVO 3 MISURA D2 PROGETTO 005. INTEGRAZIONE DELLA D.D. 1206 DEL 23/12/04 PER SUBENTRO DELLA DOTT.SSA F. ANDRICH ALLA DOTT.SSA S. TORIELLO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26007"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA ROSSETTO NADIA A PARTECIPARE AL CORSO DI STUDIO: "DENUNCIA MENSILE ANALITICA INPDAP E INPS - MOD. CUD E DICH. SOSTITUTIVA", ORGANIZZATA DA "INSIEL SPA DI TRIESTE" PER IL GIORNO 18/02/2005. (EURO 155,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26008"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 POLTRONA ERGONOMICA STOKKE - DITTA DIDATTICA &amp; UFFICIO 80 SRL - MESTRE - IMPORTO EURO 314,00  IVA /C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26009"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO  DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.500,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26010"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - 2° IMPEGNO DI SPESA  PER SPETTANZE MENSILI ANNO 2005 (EURO 764,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26011"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER INCARICO ALL'EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO DI CUI ALLA D.D. N. 28 DEL 18.01.2005 (EURO 54,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26012"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER FORNITURE DI MANUFATTI IN CEMENTO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2005. IMPORTO A BASE D'APPALTO EURO 2500,00 IVA/E. APPROVAZIONE F.C.E., ELENCO PREZZI ED ELENCO DITTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26013"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE ATTO DI PRECETTO. BRANDOLISIO EDDI. EURO 9.699,01.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26014"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 TESTO E RACCOLTE PER UFF. STATO CIVILE E UFF. PERSONALE ANNO 2005 - DITTA I.T.C. SRL DI TREVISO - IMPORTO EURO  284,40  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26015"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI FORNITURA DI BADGE IDENTIFICATIVI DEL PERSONALE DIPENDENTE CON L'INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 167,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26016"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE ANNO 2005 E ARRETRATI ISTAT ANNO 2004 (EURO 34.742,58)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26017"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE 2^ TRANCHE CONTRIBUTI PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO - ANNO 2004. (EURO 988,78)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26018"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE - SIG. ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26019"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - 2^ STRALCIO. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEL DECRETO DEFINITIVO DI ASSERVIMENTO N. 14/2005 DELLA PROVINCIA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,72.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26020"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE STAGE DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA TRIMARCHI, CORSISTA ALL?UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI DI VENEZIA DEL MASTER UNIVERSITARIO SULL?IMMIGRAZIONE ANNO ACCADEMICO 2004/05, PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.      (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26021"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA "TOTI DAL MONTE" DI VIA ROMA 94. MODIFICA DELLA CONVEZIONE APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 903 DEL 15.10.2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26022"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - RINNOVO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANNO 2005, E INTEGRAZIONE FIDEIUSSIONI BANCARIE ANNO 2004 (EURO 855,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26023"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. LIQUIDAZIONE SALDO ART. 18 L. 109/1994. EURO 625,62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26024"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.01 - 30.06.2005 (EURO 86.780,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26025"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, 1^ EROGAZIONE ANNO 2005 (EURO 9.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26026"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AD ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE A VARI CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26027"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 3.098,74 ALL'AGENZIA PER LA DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK -CROAZIA. ANNO 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26028"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.RA MICHIELAN ELEONORA: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (EURO 149,62).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26029"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 3 E 4 APRILE 2005. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 12/2/2005 - 30/04/2005. IMPEGNO DI SPESA (EURO 62.123,98) COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26030"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "AULA INFORMATICA MOBILE" PROPOSTO DALLA PROVINCIA DI TREVISO PER PRESENTAZIONE DI UN PROGRAMMA SUL CICLO DELL'ACQUA A CUI HANNO ADERITO LE SCUOLE ELEMENTARI "G.VERDI" E "M.POLO" PER IL GIORNO 21.02.2005. ATTIVAZIONE DI N. 2 ALLACCI TEMPORANEI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 173,56.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26031"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI REGIONALI DEL 3/4 APRILE 2005. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE ELETTORALI, MODULISTICA, MANIFESTI, MATERIALE VARIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.423,90.= IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26032"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004 SU STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2005 IMPEGNO DI SPESA EURO 1422,96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26033"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SIG. BERTA FLAVIO A FREQUENTARE UN CORSO DI FORMAZIONE IN INFORMATICA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26034"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE PER LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI ED OSPITATI PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 880,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26035"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO  DI N. 1 FOTOCOPIATORE PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO DI SPESA  PER L'ANNO 2005 PARI A EURO 7632,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26036"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE INTERESSATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "FORMALIZZAZIONE CONTRATTI VENDITA AREE P.E.E.P.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26037"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26038"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RICREATIVI - IMPIANTI SPORTIVI.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO  - SAL N. 1 - EURO 29.579,00= IVA/C. DITTA EUREKA SPA DI MARGHERA VE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26039"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI A SALA QUARTIERE E AMBULATORIO MEDICO IN VIA ALTINIA 23 A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - SAL - N1 - EURO 27.610,00=. DITTA FONDACO RESTAURI  DI VENEZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26040"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 16.596,00.= I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26041"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY - VIA COLELLI, GAGLIARDI E RONZINELLA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. M. DE MARCHIS DI VENEZIA PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA. EURO 8.321,80= ONERI COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26042"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO DA VIA BARBIERO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA GAGLIARDI . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  , SALDO DITTA TREVIMAIS- LIQUIDAZ. ART. 18 L. 109/1994 EURO 1.798,29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26043"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DENOMINATO " CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO ". MODIFICA Q.E. -  LIQUIDAZIONE SALDO FORMENTIN  E ART. 18 L. 109/1994. EURO 3.022,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26044"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2004-2005 . APPROVAZIONE SAL N.1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 35.620,71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26045"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARECCHIO TELEFONICO PER UFFICIO CED -  DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE - EURO 326,67 I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26046"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CITTÀ EDUCATIVA ANNO SCOLASTICO 2004/2005. AFFIDAMENTO INCARICO PERCORSO DI EDUCAZIONE NELLE SCUOLE SUL RAPPORTO CON GLI ANIMALI. ASSOCIAZIONE CINOFILO SPORTIVA FAST DOG - IMPEGNO DI SPESA EURO 366,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26047"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL DOTT. DENIS ROSIN. (EURO 5.604,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26048"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE AGENZIE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE ANNO 2005. EURO 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26049"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2005. EURO 1.190,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26050"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI VENETO - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2005. EURO 1.595,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26051"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA. VERSAMENTO QUOTA SOCIALE ANNO 2005. EURO 7.750,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26052"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE - ANNO 2005. EURO 400,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26053"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2004/2005 - CONCESSIONE ESONERO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 619,76)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26054"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01 - 31.12.2005 (EURO 312.577,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26055"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ SIG.RA GATTELLO LEDA. RESTITUZIONE SOMMA COMPLESSIVA EURO 340,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26056"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI DI VIA SAN MICHELE - ASSEGNAZIONE DI UN LOTTO LIBERO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26057"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2005 AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI AUTORIZZATI LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI L.I.S. (TABACCHERIE E RICEVITORIE LOTTO). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.561,76 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26058"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2005 - DITTA BASSETTO SRL  -IMPORTO EURO 4.581,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26059"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BIENNALE DI N. 3 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 EURO 5.055,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26060"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ANCI 2005 - FASCICOLO NOTE AL BILANCIO GIANNUZZI 2005 E I^ E II^ APPENDICE DI AGGIORNAMENTO - CASA ED. C.E.L. SRL - IMPORTO EURO 573,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26061"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2005 PER BANCA DATI ON LINE APPALTI &amp; CONTRATTI - PERSONALE ENTE LOCALE - MAGGIOLI EDITORE - IMPORTO EURO 660,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26062"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI MONICA FALLAI, ELENA QUARTO, CRISTINA LIBRALATO E GIORGIO TORTATO AL CORSO ORGANIZZATO DA SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI. EURO 1.020,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26063"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA DI DIRITTO PUBBLICO "GIUSTAMM.IT PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 310,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26064"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2005 PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL FORNITI TRAMITE INTERNET DA ANCITEL SPA ROMA - IMPORTO EURO 1911,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26065"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ONLINE A LEGGI D'ITALIA - ED. DE AGOSTINI PROFESSIONALE PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 595,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26066"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. COMIS ROBERTO VICE SEGRETARIO: LIQUIDAZIONE ?INDENNITÀ DI SOSTITUZIONE? PER SUPPLENZA DEL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.308,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26067"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z.A.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 31.01.2005, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26068"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RFORNIMENTO CARBURANTE TRAMITE L'UTILIZZO DI CARTA EURO SHELL - SHELL ITALIA SPA - IMPEGNO ANNO 2005  EURO 800,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26069"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. - ANNO 2005 - DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.422,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26070"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE SIG.RA MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: "CUD E FINANZIARIA 2005, ULTERIORI ADEMPIMENTI DI CONGUAGLIO E NOVITÀ IRPEF", ORGANIZZATA DA "CENTRO STUDI PER GLI ENTI LOCALI" PER IL 11/02/2005. EURO 305,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26071"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE TREND MICRO E AGGIORNAMENTO FIREWALL. DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.263,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26072"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI, ECOCENTRO A CURA DI PERSONALE VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ANNO 2005 E APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE. EURO 46.655,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26073"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITÀ TURNO ANNO 2005: IMPEGNO DI SPESA (EURO 52.920,00 ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26074"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL IL GIORNO 15 FEBBRAIO 2005 A VENEZIA - MESTRE, AI DIPENDENTI SIGG.RI FUSON MOSÈ E BISON FRANCESCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26075"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA CESC PROJECT - COORDINAMENTO ENTI SERVIZIO CIVILE,  NEL GIORNO 09 FEBBRAIO 2005 A VENEZIA, ALLE DIPENDENTI SIGG.RE ANTONELLO LAURA E PAVAN FEDERICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26076"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RETTA A FAMIGLIA UTENTE DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT"  A.S. 2004-2005. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26077"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. ALESSANDRO FAVARO PER LA REDAZIONE DI UNA VARIAZIONE CATASTALE DI UN LOTTO SITO IN VIA CASONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1060,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26078"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO "UNICO PER L'IMPRESA" PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26079"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE AGENTE CONTABILE PRESSO IL SERVIZIO PUNTO COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26080"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE TERZO TURNO ANNO 2005: IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.251,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26081"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER I TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE - ASSENZE CON LA DITTA ORA - TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA. (EURO 588,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26082"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER REGOLARIZZAZIONE ANNO 2004 E PREVENTIVO ANNO 2005: IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.162,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26083"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIACARD SPA - ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26084"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 1 AGENDA DI COMUNI 2005 ED. CAPARRINI PER UFF. PERSONALE - DITTA ITC SRL DOSSON TV - IMPORTO EURO 159,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26085"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  ANNO 2005 AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL E BILANCIA - DITTA ITALIANA AUDION SRL - IMPORTO EURO 648,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26086"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INTEGRALE PER N. 2 OROLOGI MARCATEMPO MOD. DTO 10 - DITTA PETRIS FERMO SAS - IMPORTO EURO 600,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26087"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE DELLE CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO DEL SISTEMA POSTATARGET. 1^ IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,0.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26088"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARNET PRODOTTI POSTACELERE1 E PACCOCELERE3 PER SPEDIZIONI POSTALI URGENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26089"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ RELATIVAMENTE ALL'ASSISTENZA TECNICA ED ALLA MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE E IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI PER L'ANNO 2006 - EURO 24.200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26090"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA MORI SERVICE SRL PER INTERVENTO CON PELLICOLE DI SICUREZZA SU SUPERFICI VETRATE PRESSO CASA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.260,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26091"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INCONTRI CON L'AUTORE 2005" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. RETTIFICA DET. DIRIG. N. 24 DEL 18.01.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO ? 125,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26092"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ABBONAMENTO ACI -PRA PER L'ANNO 2005 PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI PRA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1954,24 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26093"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI  . MODIFICA QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA ART. 18 L. 109/1994 E.SM.I. . EURO 2.160,03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26094"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 393 DEL 29.04.2003 AVENTE AD OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 24.000,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26095"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26096"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNO 2005 RELATIVO ALLA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO AI SENSI DEL D.M. 18/12/1996. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.101,26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26097"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALL'A.N.U.S.C.A. (EURO 260,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26098"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2005 ALL'A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (EURO 305,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26099"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO SIG. GOBBO DINO PER COLLABORAZIONE SU PROGETTI DI E-GOVERNMENT PER L'ANNO 2005 (EURO 18.589,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26100"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALLA 3^ CONFERENZA REGIONALE SULLA SICUREZZA - ABANO TERME 31 GENNAIO E 1° FEBBRAIO 2005. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26101"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE STAFF DEL SINDACO, ADDETTO STAMPA AL SIG. MARCOLEONI GIORGIO - PERIODO 1.1-30.4.05. EURO 9.222,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26102"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA DOTT.SSA ANNALISA MEOLA PER L'ESPLETAMENTO DI PRATICHE ASSICURATIVE E CONTRATTUALI PER IL PERIODO 01.01.2005 / 31.07.2005. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO  3.615,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26103"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL NOTAIO REMO BASSETTI PER LA REDAZIONE DI UNA PROCURA SPECIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 114,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26104"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE DI VIGILANZA M. ARDIZZON E DELL'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A. MARZOLLA ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA "LA GESTIONE DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI"  - MESTRE 28/01/2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA ESENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26105"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DELLA MEMORIA 2005. APPROVAZIONE PROGRAMMA E QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 972,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26106"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA QUARTIERE E AMBULATORIO MEDICO IN VIA ALTINIA 23 A MOGLIANO V.TO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 REDATTA DAL GEOM. ANGELO BON. NO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26107"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON IL SIG. T. I. E ASSEGNAZIONE AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA BRIGNANI LAURA (EURO 3.905,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26108"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO" (EURO  12.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26109"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE INFORMATIVO SU ATTIVITÀ DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 390,00.= IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26110"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI (EURO 18.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26111"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIA MESTRE - UD - INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE  SEDE STRADALE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TEMA SOLUTION SRL . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5718,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26112"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. IMPEGNO DI SPESA PER L¿ANNO 2005 . DITTA EUROTOURS . EURO 29.413,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26113"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO   ANNO SCOLASTICO 2004/2005. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO ¿GIUGNO 2005  . EURO 3.508,74 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26114"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO NEI MESI DI  GENNAIO E FEBBRAIO 2005 - EURO 5.007,14.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26115"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>'XVII° EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO'. MISSIONE A ROMA PER IL GIORNO 28.01.2005 DELL'ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 'ATTIVITÀ CULTURALI'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26116"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG. ROBERTO ILLUMINATI SINISTRO DEL 13/11/2004. EURO 70,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26117"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DELLA MEMORIA 2006. APPROVAZIONE PROGRAMMA E QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 982,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26118"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 145.236,05</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26119"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO FONDO SOCIALE EUROPEO PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 3 - F.S.E. OB 3 - MISURA D2 - "CONOSCENZA DELLE OPPORTUNITÀ DELLA COOPERAZIONE DECENTRATA E DEL PROGRAMMA DELLE AGENZIE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE". PARTECIPAZIONE  I DOTTOR GILBERTO MACALUSO E DOTTOR FEDERICO ROSSET. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26120"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RISCATTO APPARATI CELLULARI. EURO 31,68 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26121"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 1 GENNAIO 2005 - 31 DICEMBRE 2005 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26122"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESPONSABILE UFFICIO STAFF DEL SINDACO - ADDETTO STAMPA SIG. SEBASTIANO RIZZO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 55.283,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26123"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.10.2005/31.12.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.376,64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2006-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26124"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2005 PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DELLA M.C.T.C. COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-M-C-T-C- IMPEGNO DI SPESA EURO 999,39.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26125"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>'INCONTRI CON L'AUTORE 2005' PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.625,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26126"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2005. 1^ IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26127"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 162.888,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26128"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' DI CARICA SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.090,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26129"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI DOTT.SSA CESTARO CARLA E ZAMBETTA ISABELLA ALLE GIORNATE DI STUDIO SUL TEMA - LA QUALITÀ NEGLI ARCHIVI. - MESTRE 19 - 21 GENNAIO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26130"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ ANNO 2005: IMPEGNO DI SPESA. (EURO 69.326,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26131"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL C.C.N.L. 22-01-2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.557,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26132"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO E MANEGGIO VALORI PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 9.237,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26133"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MULTISERVICE SNC DI SARTOR &amp; AGNOLETTO PER FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA DI MATERIALE DI COPISTERIA NECESSARI AL SETTORE TECNICOI. ANNO 2005. IMPORTO EURO 3100,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26134"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2005. (EURO  114.790,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26135"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. MARINI  LUCIANO: ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.527,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26136"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PENSIONE DI REVERSIBILITÀ SIG.RA GHELLER ANNETTA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26137"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2005 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 70.200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26138"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA STAMPA TELEMATICA QUOTIDIANA. AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA LEKTON S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.492,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26139"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. N.  448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26140"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2005 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.833,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26141"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA ANTICIPAZIONE EURO 70.445,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26142"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.10.2004 / 31.12.2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.347,04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26143"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/10/2004 - 31/12/2004 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 39.759,03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26144"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL SULLA GESTIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE - ING. ALBERTO DI MARTINO E DOTT.SSA BARBARA FIUME - IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26145"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DITTA COMPUTER CENTER S.R.L. DI SILEA (TV) PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA: EURO 24.747,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26146"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA GASPARI FORMAZIONE  SUL TEMA "LA LEGGE FINANZIARIA 2005 E IL PATTO DI STABILITÀ ". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26147"><Anno>2005</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE COLLEGAMENTO  TELEMATICO CON GLI ARCHIVI CATASTALI DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2005. (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26148"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE CONVENZIONE PROGETTO "DENTRO E FUORI CASA DI AWA" SECONDO SEMESTRE LUGLIO - DICEMBRE 2004, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 427 DEL 16.11.2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.074,01.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26149"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.387,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26150"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DENOMINATO " CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO ". AFFIDAMENTO  LAVORI FORNITURA E POSA CANCELLO ZINCATO A CALDO DITTA FORMENTIN SNC . EURO 1.020,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26151"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AUTOFFICINA CHECCHI BON PER LAVAGGI  AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 590,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26152"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 3° ATTO DI SOTTOMISSIONE PER LA GESTIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI. REGOLARIZZAZIONE DELLA SPESA PARTE A CONGUAGLIO DEGLI ESERCIZI DI COMPETENZA E PARTE GIÀ ASSUNTA CON DGC N. 399 DEL 26.10.04. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26153"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BORTOLETTO PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE EDILE NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1416,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26154"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EURO 1095,00 (CAUTELATIVO) PER LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL PRESIDENTE A.S. RUGBY MOGLIANO PERIODO 01.04.04/30.06.04 PER L'ACQUISTO DI GAS LIQUIDO PER RISCALDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI VIA COLELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26155"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA PER LAVORI URGENTI E NECESSARI DA REALIZZARE SU IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3790,30 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26156"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31492,00 IVA/C. A TITOLO CAUTELATIVO PER CONGUAGLIO 2003/2004. GESTIONE TECNOLOGICA GLOBALE DEGLI IMPIANTI  INSTALLATI PRESSO EDFICI COMUNALI. DITTA COFATHEC SERVIZI SPA. APPALTO QUINQUENNALE 2000/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26157"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONGUAGLIO 2002/2003 PER LA GESTIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI. DITTA COFATHEC SERVIZI SPA. REGOLARIZZAZIONE DELLO SCOSTAMENTO A CONSUNTIVO D.D. 546 10.06.03. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26158"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO DR. GEOL. JACOPO DE ROSSI DI LIMENA (PD) PER LO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE DA EFFETTUARE PRESSO IL CENTRO PER LA TERZA ETA' DI VIA C. A. DALLA CHIESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN BOCCIODROMO - EURO 979,20. I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26159"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. FABIANO PELTRERA DI MESTRE - VENEZIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL BOCCIODROMO  DI VIA C. A. DALLA CHIESA E PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN - EURO 28.868,45.= C.N.P.A.I.A. E I.V.A. COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26160"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZI FOTOGRAFICI MESE DI DICEMBRE 2004. FOTO ORTOLAN BISON SNC. EURO 150,30.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26161"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO. IL TRICOLORE SNC DI FIRENZE. EURO 153,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26162"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2005/2007 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE - EURO 20.200,00.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26163"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA EURO 204.612,12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26164"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO "CENTRO PER L'IMPIEGO" ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26165"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO INDICE ISTAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26166"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO AL SIG. C.G. NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26167"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SIG.RA V.A. NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" (IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26168"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI (EURO 513,68)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26169"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT TARIFFA ORARIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - APPALTO ANNO 2004 (EURO 6.501,91)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26170"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE FORNITURA GAS (EURO 12.775,15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26171"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO CONTRIBUTO ANNO 2004 (EURO 3.000,00) - (IMPEGNO ANNO 2004)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26172"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO INPS NELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA COLLABORAZIONE PER L'ARCH. LUCIA MOLIN DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 361 DEL 23.09.2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 31,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26173"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VESTIARIO PER ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA DI SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.758,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26174"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE DELL'ADL DI SISAK E DEGLI EVENTI CORRELATI AL DOTT.FEDERICO ROSSET. INTEGRAZIONE DI SPESA PER INPS. EURO 16.00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26175"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONFERIMENTO ALLA SOCIETÀ S.P.L. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, DELLA GESTIONE SERVIZI INFORMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26176"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA RIUNIONE DEL COORD.SOCI ITALIANI DELLE AGENZIE DELLA DEMOC. LOCALE.AL DOTT. FEDERICO ROSSET PERIODO GENNAIO-MARZO 2004 . EURO 3.750,00 + INPS + IRAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26177"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. PIERLUIGI MASIERO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO E PIANO PARTICELLARE  INERENTI PROGETTO DI REALIZZAZIONE  NUOVA VIABILITÀ VIA VANZO ( DA VIA SAFFI A VIA MARONCELLI ). IMPEGNO EURO 13.104,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26178"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ IDRAULICA DI ALCUNE VARIANTI AL PRG - ING. EROS CAVALLIN - E. 2.500,00.= IVA E CNPAIA COMPRESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26179"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 17.046,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26180"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO SUL RAPPORTO DI RICERCA: LE AZIONI DI INTERCULTURALITÀ NEI COMUNI E NELLE PROVINCE VENETE. PROBLEMI E PROSPETTIVE. ANCI.SA SRL, RUBANO PD - EURO 5.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26181"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDATO AL SIG. STEFANO DORONI. PERIODO 1.1-30.6.2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.001,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26182"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE PER FESTE NAZIONALI. EURO 639,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26183"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA. VOLPATO SNC DI TREVISO. EURO 860,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26184"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI NEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI ICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26185"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDETTO STAMPA DR. MARCOLEONI GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-MARZO 2004. EURO 6.907,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26186"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA BIGLIETTI AUGURALI. ARCARI SRL. EURO 1.750,37.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26187"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORREZIONE ERRORE MATERIALE - INTEGRAZIONE INCARICHI SUSANNA SCAGGIANTE, GEOM. ELEONORA GUERRA, GEOM. FLAVIO CAMATTA, GEOM. GIANPAOLO GIUDICI E GEOM. MOIRA MATTIELLO - E. 18.900,00.= R.A./C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26188"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2004 - RIMBORSO ALLA SOCIETA' MOGLIANO AMBIENTE SPA - MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA :EURO 30.220,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26189"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. PINESE MANUEL PER IL RIPORTO GRAFICO SU SUPPORTO INFORMATICO DEGLI ERRATA CORRIGE RELATIVI ALLA VARIANTE AL P.R.G. N. 30 E IL RIPORTO GRAFICO SU SUPPORTO INFORMATICO DEL PUT NELLA TAVOLA 13.4.9 DELLA VARIANTE AL P.R.G. N. 30 - E. 800,00.= R.A./C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26190"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARREDO URBANO. AFFIDAMENTO DITTA METALCO SPA FORNITURA DI PORTA BICICLETTE DA INSTALLARE NELL'AREA UFFICI COMUNALI VIA TERRAGLIO . EURO 813,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26191"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 626/1994.  SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO. AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE ALLARME ANTINCENDIO E EMERGENZA PRESSO SCUOLE ELEMENTARI ANNA FRANK. DITTA MO.SE SPA - EURO 4.800,00 IVA COMPRESA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26192"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISITO ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO . AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA  AUTOCAD LT DITTA B &amp; B. S.N.C.  . EURO 1.194,12  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26193"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO-MODIFICA Q.E.- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI R.PERALI &amp; C., SPIM SPA, NON SOLO VERDE SCARL ONLUS E DIPINTURE VIANELLO MARCO- INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ALL'ARCH. ZLATICH E AL SIG. DONADI RINO - E. 142.110,27.= IVA E ONERI/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26194"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MISURATORE STRADALE A RUOTA  PRESSO DITTA ELIOGRAFIA S.B.G. DI TV. EURO 196,80 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26195"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 626/1994. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO. ANNO 2004. EURO  2.200,00- CONFERMA INCARICO DOTT. FABIO VIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26196"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO "AAP2020" (ADRIATIC ACTION PLAN 2020). APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.484,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26197"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO- SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA CADUTI LATO NORD.  AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DE ZOTTI RIMO . EURO 2.407,20 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26198"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA VALLI ZABBAN. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26199"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DEPURAZIONE E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FRAZIONE DI BONISIOLO - AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE SPA - ANNO 2003. EURO 8.250,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26200"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI UNA PARZIALE FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO  - DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 8876,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26201"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DEPURAZIONE E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE - VESTA SPA - SALDO ANNO 2003. EURO 181.886,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26202"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURA IN ETERNIT CAPANNONE AREA EX MACEVI DI VIA ZERMANESA. APPROVAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI E QUADRO ECONOMICO - DITTA EUREKA SPA E ARCH. FABIANO PELTRERA - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 4.555,68 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26203"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA  SALDO LAVORI - ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L. - E. 3.177,68.= IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26204"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI IN ECCESSO A TITOLO DI CONTRIBUTI CONCESSORI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 996,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26205"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRAVERSAMENTI DIVESRI DELLA LINEA FERROVIARIA VENEZIA - UDINE. IMPEGNO DI SPESA CANONI A FAVORE FERROVIE STATO SPA.  EURO 683,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26206"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. MARINA TABACCHI DELLO STUDIO ASSOCIATO AVVOCATI LAGHI &amp; TABACCHI RELATIVE ALLA CAUSA DANDOLO - ZUCCON (PROCEDIMENTO PENALE). EURO 1.093,68.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26207"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO &amp; ASSOCIATI RELATIVE ALLA CAUSA SOMMAVILLA ANDREA E ALTRI C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 216,53.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26208"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO &amp; ASSOCIATI RELATIVE ALLA CHIAMATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO COME TERZO, NELLA CAUSA CIVILE AVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSA DALLA DITTA ARCARI. EURO 2.019,95.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26209"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO RILEVAZIONE FONOMETRICA PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE DI BONISIOLO - DITTA AGRI.TE.CO. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26210"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. GIORGIO PINELLO RELATIVE AL RICORSO AVANTI AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALLA SIG.RA PAVAN LUIGINA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 32.22.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26211"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. LUIGI RONFINI DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO LUIGI RONFINI ED AVV. FRANCO ZAMBELLI DELLO STUDIO LEGALE ZAMBELLI E TASSETTO, RELATIVE AL RICORSO AL TAR VENETO PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO C/ REGIONE VENETO. EURO 1.078,51.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26212"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PARZIALE CAPI VESTIARIO PER AGRENTI POLIZIA MUNICIPALE  - DITTA COM.FOR.T. SNC - IMPORTO EURO 5.300,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26213"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA FO.R.TEX. SRL DI TREVISO - IMPORTO EURO 36.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26214"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.T. - E. 87,00.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26215"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI - DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL - IMPORTO EURO 8736,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26216"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE - DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL - MESTRE - IMPORTO EURO 10.000,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26217"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 960 DEL 18.11.2003. RETTIFICA DATI PER MERO ERRORE MATERIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26218"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE ANNO 2003 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26219"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC - INCARICO ALLA DITTA ECO-INK DI MESTRE - IMPORTO EURO 24419,46 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26220"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. CASTELLARO LUCA A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON LA SOCIETÀ KAIRÒS SPA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26221"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.E.F.: MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 10.12.2004 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26222"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INDENNITÀ "PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ A PERSONALE CAT. D NON APO" ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.199,95.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26223"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AQUISTO CICLO PER SERVIZIO SORVEGLIANZA PARCHI, SCUOLE E CIMITERI. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 230,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26224"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. DITTA CO.MA.R.  IMPEGNO DI SPESA EURO 618,68= (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26225"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO-NORD PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26226"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SEMINARIO  " BIOMECCANICA DEGLI APPARATI RADICALI "   A PARMA  DIPENDENTI SETTORE GESTIONE TERRITORIO .  EURO  360,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26227"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CURA E GESTIONE AREE VERDI ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO-SUD. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26228"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA FALCON - COMMERCIALE FALCO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV),  PER LA FORNITURA DI FOTOCAMERA DIGITALE CANON POWERSHOT A95 E  ACCESSORI PER LE ATTIVITÀ DELLA TERZA ETÀ (EURO 451,80)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26229"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO ALLA  SOCIETÀ PARTECIPATA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. DELLA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI (EURO 123.821,33)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26230"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONI SUSSIDI E CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ (EURO 11.786,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26231"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL VOLUME "LA SCUOLA NEI NUOVI DECRETI DELEGATI" EDITO DA ARMANDO EDITORE. (EURO 76.00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26232"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - INDIZIONE GARA E IMPEGNO DI SPESA (EURO  24.324,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26233"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CONNESSIONI TELEFONICHE PER IMPIANTI DEL PROGETTO SICUREZZA E RELATIVI CONSUMI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26234"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI PER I LAVORI DI POSIZIONAMENTO E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26235"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO DELLA CASA EDITRICE SAPIGNOLI PRESSO LA LIBRERIA ADLER DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26236"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMI IN DOTAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. ARMERIA TEMPLAR DI BELLINATO PIERGIORGIO - RESANA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26237"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI AUTOVETTURA CON SOSTITUZIONE DELLA FIAT PUNTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA SOTREVA S.P.A: DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.900,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26238"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2004 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 526,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26239"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL COLLETTORE VECCHIO CARMASON A CONFINE TRA I COMUNI DI CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO" COFINANZIATI DALLA REGIONE VENETO CON DGR N.3665 DEL 19/11/2004. IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PARI A EURO 106.000 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DESE SILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26240"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DEL COMPRENSORIO RONZINELLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.540.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26241"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.168,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26242"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI TUTORAGGIO PER CORSI DI FORMAZIONE FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO - OBIETTIVO 3 MISURA D2. DR.SSA STEFANIA TORIELLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.104,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26243"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA PER CORSI DI FORMAZIONE FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO - OBIETTIVO 3 MISURA D2. DR.SSA TATJANA PUSKARIC. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.560,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26244"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA PER CORSI DI FORMAZIONE FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO - OBIETTIVO 3 MISURA D2. DR.SSA ANTONELLA VALMORBIDA. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.136,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26245"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE STRADARIO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26246"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE MUTUO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 544 DEL 6.6.2003 CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26247"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2004 - PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA DELLA FRAZIONE DI MAZZOCCO - E. 26.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26248"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA TREVIMAIS SNC PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI NATURA EDILE DA REALIZZARE PRESSO LE SCUOLE RODARI, VERDI E VESPUCCI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3540,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26249"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA - NARRATIVA. AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.525,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26250"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2004-2005 . APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO . AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A FAVORE TREVIMAIS SNC. E IMPEGNO INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE L. 109/1994 ART. 18. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO  11.734,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26251"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E S. M. E I. INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ - EURO 6.887,38.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26252"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PROGETTO "CIAK SI GIRA: ANZIANI E CINEMATOGRAFIA - LABORATORIO TERRITORIALE DI PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DELLA VITA", ACQUISTO MATERIALI E INCARICHI PER SUPPORTO TECNICO (EURO 8.208,44)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26253"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE CONTRIBUTO ALLA SIG.RA B.A. NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26254"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" PER LA SIG.RA R.L. -   IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26255"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA SISTEMAZIONE DEL CENTRO DI CAMPOCROCE E STUDIO DI FATTIBILITÀ NECESSARIO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNA S.T.U. NELL'AMBITO ZTO 13MC E 13A)MC- EURO 10.674,22.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26256"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. MAURO FERRUZZI PER ATTIVITÀ DI DOMICILIATARIO CAUSE AVANTI AL T.A.R. VENETO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.448,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26257"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO  PLANIMETRICO PIAZZA PIO X°. GEOM. MASIERO EURO 1497,60 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26258"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO" DAL 01.01.2005 FINO AL 31.12.2005. IMPEGNO DI SPESA. EURO 12.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26259"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SPORTELLO DIDATTICO ALL'INTERNO DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI A MOGLIANO V.TO. LIQUIDAZIONE 1° RATA AL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA.  EURO 5.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26260"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO (VE). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00, IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26261"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO . SISTEMAZIONE PIAZZA LATO NORD. AFFIDAMENTO LAVORI AIUOLE DITTA VARROTO HOBBY VERDE  SAS. EURO 6.468,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26262"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE G.C. N. 415 DEL 04.11.04 "INAUGURAZIONE DI PIAZZA CADUTI AL TERMINE DELL'INTEVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA E DEL CENTRO STORICO...". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00 PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26263"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO I STRALCIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE D.L. - ASSISTENZA GIORNALIERA ALLA D.L. - CONTABILITÀ E SICUREZZA - ARCH. FABIO ZLATICH - E. 7.798,02.= IVA E CNPAIA COMPRESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26264"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI A FAVORE PROVINCIA DI TREVISO. EURO 1.356,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26265"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI PER GESTIONI STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI: ESTENSIONE DELL'INCARICO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE (SPESA PER EURO 5.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26266"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLIMATIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE "LILLIPUT" IN VIA BERCHET A MOGLIANO V.TO. AFFIDAMENTO INCARICO AL PER. IND. T. ROSSETTO DI TREVISO PER REDAZIONE ELABORATI PROGETTUALI. EURO 2.000,00= IVA /C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26267"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE: CENTRO NORD, OVEST, EST, BONISIOLO E MAROCCO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26268"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNA TANTUM ALLA CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO PER LA COPERTURA DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26269"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE E DI QUARTIERE CAMPOCROCE E MAZZOCCO DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26270"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.09.2003/31.12.2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.183,82.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26271"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPARTECIPAZIONE SPESE, PER ACQUISTO DI MOBILI PER CENTRO POLIVALENTE QUARTIERE CAMPOCROCE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE DI  QUARTIERE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26272"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERI E TRASPORTI SALME  DISPOSTI DALLA PUBBLICA AUTORITÀ  NELL'ANNO 2004 (EURO 465,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26273"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO STRAORDINARIO DI RIMOZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO C/O L'ABITAZIONE DI PERSONA ASSISTITA DAL SERVIZIO SOCIALE. CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.415,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26274"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - INCARICO SUPPORTO TECNICO LOGISTICO PER FESTIVITÀ , EVENTI VARI E OCCASIONI DI RAPPRESENTANZA DICEMBRE 2004. EURO 1.028,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26275"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ ENEL SPA PER LO SPOSTAMENTO DI UN CONTATORE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN VIA ALTINIA 23 A BONISIOLO. EURO 131,46= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26276"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" PER IL SIG. M.S. -   IMPEGNO DI SPESA DI EURO 860,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26277"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. FRANCO ZAMBELLI DELLO STUDIO LEGALE ZAMBELLI E TASSETTO RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI TREVISO E BELLUNO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.198,13.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26278"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. ALBERTO STECCANELLA RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DALLA SIG.RA PAVAN LUIGINA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.592,26.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26279"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. ALBERTO STECCANELLA DELLO SUDIO LEGALE  STECCANELLA RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG.PISTOLLATO SANTE C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.569,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26280"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PICCOLI OGGETTI DI RAPPRESENTANZA. VOLPATO SNC. EURO 512,54.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26281"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. BRUNO BAREL DELLO STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO &amp; ASSOCIATI RELATIVE ALLA CAUSA CIVILE DAVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO PROMOSSA DALL'ISTITUTO GRIS C/COMUNE DI LATINA ED ULSS N.3 DI LATINA. EURO 12.346,74.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26282"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ -REALIZZAZIONE TERZO NUMERO ANNO 2003. EURO 4.507,22.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26283"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. MASSIMO MALVESTIO DELLO STUDIO LEGALE BAREL MALVESTIO &amp; ASSOCIATI PER LA CAUSA CIVILE MARANGONI GIANNI CONTRO COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 7.491,11.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26284"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV.FRANCO STIVANELLO GUSSONI RELATIVE AL RICORSO  DAVANTI AL T.A.R VENETO PROMOSSO DAI SIG.RI PESCE DOMENICO E BASSO JOLE C/ COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 556,84.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26285"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. BORELLA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORELLA DE GIROLAMI BRUNELLO SARTORATO RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R PROMOSSO DAI SIG.RI PESCE DOMENICO E BASSO JOLE C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 7.482,22=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26286"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. FRANCO STIVANELLO - GUSSONI RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DA DI NARDO E ALTRI CONTRO REGIONE VENETO, COMUNE DI MOGLIANO VENETO E CONSORZIO DESE SILE. EURO 350,03.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26287"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2003. EURO 800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26288"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 626/1994.  SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO.  IMPEGNO DI SPESA A  FAVORE DOTTA. FABIO VIA PER CORSO PRIMO SOCCORSO. EURO 450,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26289"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. ALBERTO BORELLA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI BORELLA DE GIROLAMI BRUNELLO SARTORATO RELATIVE AL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL T.A.R. VENETO NEL 1987 (DI NARDO E ALTRI - CONSORZIO DESE SILE). EURO 6.464,88.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26290"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. ALBERTO BORELLA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI BORELLA DE GIROLAMI BRUNELLO SARTORATO RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. LUPATIN VITTORIO CONTRO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.219,72.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26291"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. ALBERTO BORELLA RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. GIUSEPPE MARCELLO DEL MAYNO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.165,14.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26292"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. BORELLA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORELLA DE GIROLAMI BRUNELLO SARTORATO RELATIVE ALLA CAUSA CIVILE DAVANTI AL TRIBUNALE DI TREVISO DEI SIG.RI PEZZATO C/ COMUNE  MOGLIANO VENETO. EURO 2.517,17=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26293"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA - PROROGA DI UN ANNO DELLE POLIZZE FIDEJUSSORIE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO E DELL'AUTOSTRADE SPA - IMPEGNO DI SPESA E. 138,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26294"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2004  A FAVORE DI MO.SE. S.P.A. MOGLIANO SERVIZI S.P.A - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - EURO 14.003,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26295"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 152,00= A FAVORE DELL'HOTEL 'IL CAMPIELLO' DI MOGLIANO VENETO AD INTEGRAZIONE DEL PRECEDENTE ASSUNTO CON D.D. N. 222 DEL 04.03.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26296"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLPATO COPPE SNC DI TREVISO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI. - ANNO 2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 283,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26297"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E DEL QUADRO DI DISTRIBUZIONE PRESSO LA SCUOLA EL. G. VERDI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA E.C.A. DI CODATO A. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26298"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.910,71= (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA TARGET DUE S.R.L. PER PAGAMENTO PERDITE DERIVANTI DALLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA DENOMINATA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2004".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26299"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - ALLOGGIO DI VIA RAGUSA 10 INT. 92: PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI, LAVORI DI MANUTENZIONE E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE CON RIVALSA SULL'ASSEGNATARIO (EURO 3.772,10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26300"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE. RIMBORSO SPESE AL GESTORE  POLISPORTIVA MOGLIANO (EURO 10.622,71).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26301"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA MO.SE. - MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO "I" (EURO 4.876,94)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26302"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>M. A.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26303"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONGUAGLI STAGIONE 2000/2001 E STAGIONE 2001/2002. GESTIONE TECNOLOGICA GLOBALE DEGLI IMPIANTI  INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. APPALTO QUINQUENNALE 2000/2005 DITTA COFATHEC SERVIZI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26304"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  REALIZZAZIONE STRADA  VARIANTE SP 65 PER SOPPRESSIONE DEL P.L. KM. 11+485  LINEA FERR. VE-TV . APPROVAZIONE ATTO PRELIMINARE DI CESSIONE . LIQUIDAZIONE  INDENNITÀ DITTE VARIE. EURO 1.050,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26305"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNI 2003-2004 . DITTA TREVIMAIS SNC. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO . LIQUIDAZ. INCENTIVI EURO 971,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26306"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD IMPRESA FUNEBRE RICCARDI DAVIDE PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. (EURO 154,94)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26307"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.238,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26308"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 350/2003 E L.R. 1/2004 ART. 59 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2004/2005 (EURO 4.292,58)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26309"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26310"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. ALBERTO BORELLA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI BORELLA, DE GIROLAMI, BRUNELLO E SARTORATO RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO C/COMUNE DI VENEZIA. EURO 3.612,93.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26311"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 3 LAPIDI IN MARMO PER IL CIMITERO DI BONISIOLO - DITTA RICCARDI DAVIDE ONORANZE FUNEBRI DI MOGLIANO VENETO - EURO 363,60.= I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26312"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. FRANCO STIVANELLO GUSSONI RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO N. 196/88 PROMOSSO DAL SIG. MENEGAZZO ANDREA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 322,39.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26313"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. BORELLA DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO BORELLA DE GIROLAMI BRUNELLO SARTORATO RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL SIG. MENEGAZZO ANDREA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO . EURO 2.865,44.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26314"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PREVISTI NEL PROGETTO  DENOMINATO "  CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO ". EURO 230.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26315"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO MOGNON RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO N. 2397/93 PROMOSSO DAI SIGG.RI MENEGAZZI, CALZAVARA E FAVARETTO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 4.701,42.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26316"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MOGNON RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO N. 1766/93 PROMOSSO DA GIVA S.R.L. E GIUSTOCASA S.R.L. C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 5.472,09.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26317"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 626/1994.  SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO.ACQUISTO CARTELLISTICA DI SICUREZZA. DITTA GRUPPO MARIN . EURO 2.575,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26318"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG. OLIVA ROBERTO SINISTRO DEL 24/03/2004. EURO 150,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26319"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2004 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1800,00 A  FAVORE DELLA DITTA NUOVA D &amp; G SNC LIBRALESSO MASON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26320"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EURO 427,00 IVA/C PER PAGAMENTO FATTURE E/O BOLLETTINI C.C.P. DA CORRISPONDERE AGLI ORGANISMI ARPAV ED ISPESL  PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26321"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 1092/04. ASSUNZIONE MUTUO CON L'ISTITUTO DI CREDITO BANCA OPI S,P.A.  (GRUPPO SANPAOLO IMI)  PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DI EURO 4.050.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26322"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA UNICHIMICA  . EURO 2.500,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26323"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SPIM S.P.A. DI MOGLIANO VENETO, SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE, PER ESEGUIRE UN NUOVO ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI DI VIA RAGUSA - EURO 762,85.= I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26324"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  STRADE. AFFIDAMENTO DITTA METALCO SPA FORNITURA DI DISSUASORI  DA INSTALLARE IN VARIE PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE. EURO 990,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26325"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MOGNON RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO N. 1816/93 PROMOSSO DA TAMARO NERINA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 5.486,18.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26326"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO MOGNON RELATIVE AL RICORSO AL T.A.R. VENETO N. 1456/93 PROMOSSO DA VENETO CASA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 7.507,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26327"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO IN F.O TRA LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA DEI CADUTI NONCHÈ INSTALLAZIONE E RICONFIGURAZIONE DI UNA CENTRALE TELEFONICA DI PROPRIETÀ COMUNALE. INCARICO DITTA S.T. S.R.L. DI UDINE  - EURO 5.583,00.= I.V.A./C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26328"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA, RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI ED ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "PIAGET" (EURO 23.200,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26329"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2004". AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZI VARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.844,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26330"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ISCRIZIONE PER IL 2005 ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA CULTURA DELLA QUALITÀ (AICQ). IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26331"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SALA PRESSO IL CINEMA "BUSAN" PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DELLA SELEZIONE PUBBLICA "COMPRENSORIALE", PER ESAMI,  PER N 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT C POS C1 PRESSO IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. (EURO 300,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26332"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISSIONE A ROMA NEI GIORNI 15 E 16 DICEMBRE 2004 DEL VICESINDACO ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ CULTURALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26333"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, RILEGATURE, CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO PER L'ANNO 2004- DITTA PUBLISERVICE FILIALE MAGGIOLI SPA - PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26334"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2004 - EURO 6.260,54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26335"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ANNO 2004 PER NOTIFICHE TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.265/1999 E D.M. 8 AGOSTO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.250,00.= 1A LIQUIDAZIONE PER EURO 73,01.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26336"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO A MOGLIANO VENETO, VIA ROMA 127F/G, DA DESTINARSI AD AGENZIA GIOVANI DAL 01.01.2005 AL 31.12.2006 (EURO 24.120,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26337"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI IN ECONOMIA DA REALIZZARE SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA E MONTI SERVIZI ASCENSORI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 58635,17 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26338"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA E RITENUTE INPS - INCARICHI A PROGETTO SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - CAMATTA FLAVIO, GIRARDO THOMAS, GIUDICI GIANPAOLO, GUERRA ELEONORA, MATTIELLO MOIRA, SCAGGIANTE SUSANNA  - E. 16.916,03.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26339"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA E RITENUTE INPS - INCARICHI DI CONSULENZA SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - CAMATTA FLAVIO, GIRARDO THOMAS, GIUDICI GIANPAOLO, GUERRA ELEONORA, MATTIELLO MOIRA, SCAGGIANTE SUSANNA  - E. 5.444,40.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26340"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA TRA ENTI ANNI VARI PER EURO 28,61 E RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 901 DEL 14/10/2004 AVENTE AD OGGETTO "LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICHE TRA ENTI ANNO 2003. EURO 100,82".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26341"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A. SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE: 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2004 (EURO 90.317,47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26342"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A: MENEGHELLO ROBERTO, ZALTIERI STEFANO, DE SANTI TANIA, ZANCANARO MARTINA E BOVE GIOVANNA A PARTECIPARE INCONTRO CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI M.T.:LA NUOVA NORMATIVA URBANISTICA DEL VENETO. SPESA COMPLESSIVA EURO 350,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26343"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2004-2005. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (EURO 4.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26344"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI UN MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 360.500,00 PER "RIQUALIFICAZIONE AREE E IMPIANTI SPORTIVI RUGBY"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26345"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A MO.SE. S.P.A., SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, PER INTERVENTI VARI FINALIZZATI AL FUNZIONAMENTO DEL NUOVO PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA "PIRANESI" (SPESA EURO 4.240,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26346"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIA MESTRE - UD - INTERVENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE  SEDE STRADALE - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TEMA SOLUTION SRL - EURO 14.256,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26347"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AL PROGRAMMA DI INIZIATIVE NATALIZIE DENOMINATO "MOGLIANO IN FESTA: MAGIA DEL NATALE 2004". DITTA "L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.&amp; C. SNC". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 914,14= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26348"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ADDIZIONALI SUI PREMI DI ASSICURAZIONE INAIL A COPERTURA DANNO BIOLOGICO: ANNI 2000 - 2001 - 2002. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.133,11).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26349"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. LUCA CASTELLARO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI MONTEBELLUNA (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26350"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RIPORTO CARTOGRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA VARIANTE LEGATA ALLA SISTEMAZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE DS - D1 - D2 E D3, REDATTA DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - ARCH. DILETTA ZANIN - E. 750,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26351"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA CESTARO CARLA ALLE GIORNATE DI STUDIO  SU "UNA CASA PER L'ARCHIVIO: COME E DOVE CONSERVARE IL PATRIMONIO ARCHIVISTICO". MESTRE 13-15 DICEMBRE 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26352"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ - REALIZZAZIONE SECONDO NUMERO ANNO 2004. EURO 4.110,93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26353"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE MEDIANTE UTILIZZO SISTEMA  POSTATARGET. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 EURO 1.149,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26354"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO 2° STRALCIO. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEC. DEFINITIVO DI ASSERVIMENTO N 115/2004 E DEC. DI ESPROPRIO N 116/2004 DELLA PROVINCIA DI TREVISO (IMPORTO SPESA EURO 17.049,84).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26355"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN AREE ED EDIFICI PUBBLICI ANNO 2004 - SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE - SECONDO ED ULTIMO ACCONTO EURO 16.290,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26356"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2004/2005 - CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 4.988,67 - SPESA EURO 356,36)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26357"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2004. 4° IMPEGNO DI SPESA EURO 8.851,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26358"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI EURO 3.000,00 ALLA DD.797 DEL 20/09/2004 RELATIVA ALLA TERZA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26359"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE ULTIMI MESI DELL'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.800,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26360"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. 704/30.07.04 "IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2004. INCARICO PROFESSIONALE STAFF DEL SINDACO: ADDETTO STAMPA AL SIG. MARCOLEONI GIORGIO, DELIBERA G.C. N. 72/03." MODIFICA IMPORTO ONERI PREVIDENZIALI.NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26361"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI: MENEGHELLO ROBERTO, ZALTIERI STEFANO E SAMBO DARIA A PARTECIPARE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L.: LA NUOVA DISCIPLINA DEL CONDONO EDILIZIO IN VENETO. SPESA COMPLESSIVA EURO 900,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26362"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI TERRENO CON LA SOCIETÀ H3G. IMPEGNO DI SPESA EURO 391,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26363"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE NOVELLO OSCAR A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI PREGANZIOL (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26364"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO I STRALCIO - APPROVAZIONE SAL FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26365"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE RETTIFICA RELAZIONE ACCLARANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26366"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE 3° STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. - SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA E. 50.385,00.= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26367"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA PER RICHIESTA MUTUO VENTENNALE DI EURO 4.050.000,00. AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCARIO CASSA DI RISPARMIO PADOVA E ROVIGO S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26368"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC PER L'ANNO 2004 - DITTA ECO - INK DI MESTRE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 1000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26369"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORREZIONE ERRORE  MATERIALE DGC N. 420/2004 AVENTE PER OGGETTO  " APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PERTINENZE - II STRALCIO - VIA DELLE AZALEE. "  NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26370"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE NOTAIO TIRALOSI. EURO 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26371"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE  AL P.I. ANGELO GOLFETTO DI MIRANO (VE) PER LA REDAZIONE DEI CALCOLI ILLUMINOTECNICI E PER IL DIMENSIONAMENTO PRELIMINARE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE  DEI CAMPI DA CALCIO DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO, ZERMAN E PRESSO IL  C.R.C.S. NEL QUARTIERE OVEST - GHETTO. EURO 989,91.= C.N.P.A.I.A. E I.V.A. COMPRESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26372"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA S.T. S.R.L. DI UDINE PER ATTIVAZIONE DI UN NUOVO NUMERO TELEFONICO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO - EURO 195,00 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26373"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INCARICO SERVIZIO DI FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON. IMPEGNO DI SPESA EURO 366,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26374"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARATI RADIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 465,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26375"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INCARICO PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26376"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER INTERVENTI URGENTI NEL TERRITORIO COMUNALE RELATIVAMENTE ALL'ISTITUZIONE DELLA CIRCOLAZIONE A TARGHE ALTERNE. DITTA P.S.V. S.R.L. DI POZZOLENGO (BS): IMPEGNO DI SPESA EURO 8201,12 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26377"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO  DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 109/1994 E S. M. E I. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PROGETTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G. C. N. 335 DEL 14.09.2004 - EURO 980,34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26378"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA DAL BÒ. EURO 504,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26379"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE DELLA RETE FONIA E DATI DEL SISTEMA TELEMATICO DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2005/2007 - INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - NESSUN  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26380"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG.DANESIN GIULIANO SINISTRO DEL 19/02/2004. EURO 180,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26381"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2004 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00 - DITTA BASSETTO SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26382"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FONDO SPESE AVV. FABIO LORENZONI PER RICORSI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSI DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DALLA REGIONE VENETO CONTRO LA SENTENZA DEL TA.R. VENETO N. 1045/94. EURO 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26383"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE  UDINE . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ING. MARTINI  ANTONIO. EURO 51.181,88 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26384"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM.  11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UD. AFFIDAMENTO LAVORI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE DITTA PIANTE VARROTO ROBERTO . EURO 12.564,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26385"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - ARREDO URBANO . MODIFICA Q.E. - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA VARI. EURO 2.586,27.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26386"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E S. M. E I.  INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE -AL PERSONALE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI - EURO 6.697.10.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26387"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO MUNICIPALE - APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ING. CARLON E. 3.251,71.= ONERI COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26388"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - APPROVAZIONE S.A.L.  E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - IMPRESA EDILRIVVEK S.R.L. DI RESANA (TV) - EURO 70.730,00.= I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26389"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA QUARTIERE E AMBULATORIO MEDICO IN VIA ALTINIA 23 A BONISIOLO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 18 L. 109/94 E S.M.I. SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. 475,87=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26390"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO G.B. PIRANESI. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREA AD USO CANTIERE. DITTA ISETTA CLAUDIO DI MOGLIANO VENETO. EURO 2.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26391"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTI CRCS IN VIA TORINO A MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE ART. 18 L. 109/94 SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. EURO 738,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26392"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RICREATIVI / IMPIANTI SPORTIVI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 18 L. 109/94 E S.M.I. SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. EURO 453,21=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26393"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - SISTEMAZIONE PIAZZA CADUTI- LATO NORD-APPROVAZIONE  CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO CONSORZIO CAVATORI PRODUTTORI PORFIDO . EURO  556,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26394"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. CALOGERO COLLERONE DI CHIOGGIA (VE) RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DI ELABORATI  PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETI DI TRASMISSIONE DATI E FONIA DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL TRIENNIO 2005 - 2007 - EURO 5.140,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26395"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. N. 1289 DEL 07.05.2004  (EURO 40.278,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26396"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO AL SERVIZIO MILITARE: SETTEMBRE-OTTOBRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26397"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN DON MINZONI N. 7-3 AL SIG. YAICHE AHMED (ENTRATA EURO 3.750,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26398"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER LAVORI IN ECONOMIA DA REALIZZARE SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI ALLE DITTE BISON AGOSTINO, COFATHEC SERVIZI SPA., ECI ELETTRONICA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 61.102,51 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26399"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2004  (IMPEGNO DI SPESA EURO 5.269,86)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26400"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD IMPRESA FUNEBRE RICCARDI DAVIDE PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. (EURO 154,94)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26401"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO  PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - ANNO 2004 - SALDO QUOTA CAPITARIA (EURO 28.690,41)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26402"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CON LA  COOPERATIVA CODESS SOCIALE ONLUS DI MESTRE PER IL PERIODO 1 DICEMBRE 2004 - 30 SETTEMBRE 2005. (IMPEGNO DI SPESA EURO 217.100,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26403"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI - ANNO 2004 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.113,68).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26404"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ALLA REGIONE DEL VENETO CONTRIBUTO DI CUI ALLA L.R. 8/86 ART. 3 (EURO 1.859,00 - ENTRATA EURO 1.859,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26405"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2004 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 47.771,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26406"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIG.RA MISURIELLO ANNALISA PRESSO L'UFFICIO STATISTICA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26407"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. PER TRASLOCO UTENZA 041/5904548 SITA IN VIA DE GASPERI 8 C/O LA SCUOLA ELEMENTARE "G.PIRANESI" DALL'ALA SUD ALL'ALA NORD. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26408"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE INFORMATIVO SULLE MISURE DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DITTA ARCARI DI MOGLIANO VENETO - IMPEGNO DI SPESA EURO 651,60 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26409"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIUNTIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. PERIODO 1/03/2004 - 31/12/2006. DITTA EUROTOURS . IMPEGNO DI SPESA  PER  SERVIZIO FESTIVITÀ E  PER MODIFICA PERCORSO. EURO  1.650,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26410"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 28/91 - EROGAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI ANNO 2003 E INTERVENTI A FAVORE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - EURO 31.165,75 (ENTRATA 30.061,43 - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.082,06)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26411"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO COMPETENZA RISCOSSIONE PREMIO CONCORSO "ASSOCIANDO", DI CUI  PROPRIE PRECEDENTI DETERMINAZIONI N. 536 DEL 28.05.2004 E N. 850 DEL 04.10.2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26412"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 28/91- PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO E INTERVENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 EURO 32.888,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26413"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE, SIG.A CARLOTTA CASTAGNOLI, A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA "L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA DEL CONSIGLIO" ORGANIZZATA DALLA SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI E CHE SI TERRÀ A MILANO IL 1° DICEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 352,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26414"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONTRATTO DI LOCAZIONE RIFERITO ALL'ALLOGGIO DI VIA DELLE AZALEE N. 44/B - MOGLIANO VENETO DI CUI ALLA D.D. N. 1026 DEL 19.11.2002 E STIPULAZIONE NUOVO CONTRATTO RIFERITO AL MEDESIMO ALLOGGIO PER IL PERIODO 01.12.2004 - 30.11.2010 ( EURO 7.200,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26415"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SIG.RA ROSSETTO NADIA A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO: "ADEMPIMENTI DI FINE ANNO", ORGANIZZATA DA "INSIEL SPA DI TRIESTE" PER IL GIORNO 25/11/2004. EURO 155,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26416"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ULTERIORE NUOVA MODALITÀ DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2004 EFFETTUATI CON PRECEDENTI DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 6/2004, 608/2004 E 909/2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26417"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER LO SPOSTAMENTO E AUMENTO DI POTENZA SU N.1 GRUPPO DI MISURA E N.3 NUOVI ALLACCIAMENTI PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. EURO 8.671,99=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26418"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 797 DEL 20/9/2004 RELATIVA ALLA TERZA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2004 PER EURO 350,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26419"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL C.I. BRUCOMELA - PERIODO 01/11/2004 - 31/12/2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 103,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26420"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO 01.01 - 31.12.2003 - DA PARTE DELLA MO.SE. SPA, SOCIETÀ PARTECIPATA DEL COMUNE (SPESA EURO  17.807,39)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26421"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.G.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26422"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. ANDREA CAMATA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI VALDOBBIADENE (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26423"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALLA REGIONE VENETO IN COLLABORAZIONE CON L'ARCHIVIO GENERALE DEL COMUNE DI PADOVA SU "IL REGOLAMENTO PER L'ARCHIVIO DI ENTE LOCALE" 22 NOVEMBRE 2004. PADOVA SIG.RA CESTARO CARLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26424"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. FABIANO PELTRERA DI  MESTRE - VE PER LA  DIREZIONE DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN ATTUAZIONE AL PIANO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - EURO 13.047,84 CNPAIA E IVA COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26425"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SIGNOR FRANCO FAVARO A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL. (EURO 271,29)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26426"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ANNA MARIA MINELLO AL CORSO "LEGGE FINANZIARIA 2005, BILANCIO DI PREVISIONE E RELAZIONE PROGRAMMATICA". CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 70,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26427"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI ELENA QUARTO E MONICA FALLAI AL CORSO ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L. "L'UFFICIO CONTRATTI E LA GESTIONE DELLA GARA". EURO 600,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26428"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 399 DEL 26.10.2004. PRESA D'ATTO DI VARIAZIONE STANZIAMENTO CAPITOLI PER SPECIFICA IMPUTAZIONE DI INTERVENTI SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26429"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 841 DELL'01.10.2004 AVENTE AD OGGETTO: "AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ANDREA BORIN ..." NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26430"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. N.  448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26431"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SIG. PIZZATO MAURO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "TOTI DAL MONTE" DI MOGLIANO VENETO (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26432"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI ASOLO (TV). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26433"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'A.S. 2004/05. APPROVAZIONE BOZZE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26434"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA "COMPRENSORIALE"  PER I COMUNI DI MOGLIANO V.TO CASIER, RONCADE, MUSILE DI PIAVE, QUARTO D'ALTINO, PER ESAMI,  COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "AGENTE DI P. M." CAT. C POS. C1  PRESSO IL "SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE". NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26435"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SIG.RA BUSATO NICOLETTA AL SEMINARIO: "ORARIO DI LAVORO, STRAORD., LAVORO A TURNI - FESTIVO, FERIE, RIPOSI PER PERSONALE ENTI LOCALI D.LGS 213/04", ORGANIZZATA DA "PAIDEIA S.R.L." PER IL 16/11/2004. EURO 170,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26436"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2004 (EURO 6.320,62).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26437"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. SCANFERLATO VITTORIO: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  (EURO 422,98)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26438"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE SIG.RA MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: "CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA", ORGANIZZATA DA "CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA" PER IL 22/11/2004. EURO 150,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26439"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALA PARTECIPAZIONE DI N. 2 ISTRUTTORI  DI P.M. AL CONVEGNO INTERREGIONALE POLIZIE LOCALI. TRENTO 19 NOVEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26440"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2004: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00= A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE STRAORDINARIA DI N. 14 CONTATORI PROVVISORI PER LUMINARIE NATALIZIE E RELATIVA EROGAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26441"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE VANO ASCENSORE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN VIA ALTINIA 23 A MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OPERE EDILI SRL DI PADOVA. EURO 20.869,69= IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26442"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA G.R.V. N. 2387/2002 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 6/1985 ASSEGNATO ALLA SOC. LA MARIGNANA S.R.L. DI MESTRE - VE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VILLA BENETTON - EURO 34.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26443"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE  DI MAZZOCCO. LIQUIDAZIONE ART. 18 L. 109/1994 E S.M.I. . EURO 2.216,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26444"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 63 DEL 02.02.2004 AD OGGETTO: " SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI ECOCENTRO E CIMITERI COMUNALI A CURA DEL PERSONALE VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ANNO 2004 ED APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE. EURO 62.930,00="</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26445"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT"  A.S. 2004-2005. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26446"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA A MOGLIANO VENETO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 500,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26447"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26448"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA LIPS VAGO PER MANUTENZIONE ARMADIO BLINDATO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 396,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26449"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 4 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26450"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI FORMAZIONE DI INGLESE E REALIZZAZIONE DI UNA GUIDA ITALIANO-INGLESE PER GLI OPERATORI COMUNALI. INCARICO ALLA PROFESSORESSA ANNA MARIA VENTURA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26451"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "SCAMBIO DI BEST PRACTICES E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO DEL PRIRODE LONJSKO POLJE" CROAZIA. APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE E RELAZIONE FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26452"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALLA GIORNATA DI STUDIO PER LA POLIZIA LOCALE - GALZIGNANO TERME (PD) - 12 NOVEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 50,00 ESENTE I.V.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26453"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLE DIREZIONI DIDATTICHE DI MOGLIANO VENETO DELLE SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEL D.M. N. 184 DEL 23.07.1999 - A.S. 2004/2005 (EURO 10.547,33).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26454"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "NON T'AZZARDARE" REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 5, A.S.L. N. 9 TREVISO - INCARICO OPERATORI (EURO  1.200,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26455"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE, ANNO 2003/04 (SPESA EURO 300,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26456"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI A SALA QUARTIERE E AMBULATORIO MEDICO IN VIA ALTINIA 23 A BONISIOLO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA FONDACO RESTAURI SAS DI VENEZIA. EURO 64.334,28= IVA /C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26457"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE TOTI DAL MONTE - VIA ROMA DA PARTE DEL C.R.C.S. OVEST-GHETTO PER L'A.S. 2004/05. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO GESTIONE PER EURO 1.600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26458"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO "LILLIPUT" A.S. 2004/2005 - LIQUIDAZIONE A SOCIETÀ MO.SE. SPA DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.360,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26459"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - RINNOVO DI N. 2 CONTRATTI DI LOCAZIONE CON L'IMMOBILIARE SAN FIORE (EURO 16.603,30)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26460"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" A.S. 2004/2005 - LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO NAZCA DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE PER I POSTI IN CONVENZIONE. (EURO 3.510,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26461"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 346 DEL 19.04.2004. CAMBIO DITTA DA "MULTISERVICE DI BRUSEGAN MICHELA" A "MULTISERVICE S.N.C. DI SARTOR ED AGNOLETTO". FORNITURA SERVIZIO DI COPISTERIA MATERIALE PUBBLICITARIO INIZIATIVE DEL SERVIZIO CULTURA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 342,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26462"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AL CONVEGNO INTERREGIONALE POLIZIE LOCALI. TRENTO 19 NOVEMBRE  2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26463"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ STATISTICA PER CONTO I.S.T.A.T. (EURO 126,08)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26464"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DI MEZZI IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI (EURO 527,06)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26465"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. FABIO BALDAN A PARTECIPARE AL CONCORSO NAZIONALE DI IDEE PER RIQUALIFICAZIONE URBANA NELL'AREA CENTRALE DI MUSILE DI PIAVE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26466"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRESSO LA DITTA ARTISPORT SRL DI REVINE LAGO (TV) DI UN IMPIANTO DI PALLAMANO DA INSTALLARE PRESSO LA PALESTRA VESPUCCI DI CAMPOCROCE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 677,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26467"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA FORNITURA DEI PRODOTTI SOFTWARE RELATIVI AI SERVIZI DEMOGRAFICI E TRIBUTI E DEI SERVIZI CONNESSI ALLA LORO INSTALLAZIONE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA - EURO  37.768,00 IVA COMPRESA.       .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26468"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL SIG. REDAELLI AMBROGIO QUALE PROGETTISTA VOLONTARIO PER I PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, AI SENSI LEGGE 06.03.2001 N. 64 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26469"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI "SERVICE COORDINATO" AL GEOM. CARMELO GAROZZO DI ZERO BRANCO TV IN RELAZIONE AL PROGETTO PRELIMINARE DELL'AMPLIAMENTO DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI A MOGLIANO VENETO. EURO 2.496,00= ONERI/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26470"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL PRODOTTO SOFTWARE "RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2005" DA DITTA INSIEL S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 360,00 IVA COMPRESA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26471"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ANTONIO MARTINI DI PADOVA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AL RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO IN LASTRE DI PORFIDO DELLE TOMBE IPOGEE REALIZZATE PRESSO IL CIMITERO DELLA   FRAZIONE DI ZERMAN - EURO 11.104,70 C.N.P.A.I.A. E I.V.A.  COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26472"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRI RICREATIVI / IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUREKA SPA DI MARGHERA VE - EURO 61.270,00= IVA /C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26473"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA DITTA AGRITECK  PER MANUTENZIONE  STRADE COMUNALI. EURO  1.380,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26474"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO E PIANO PARTICELLARE INERENTI PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ VIA VANZO. A FAVORE GEOM. MASIERO. EURO 1.272,96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26475"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO  CONNESSO CON PROGETTO DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 . GEOM. MASIERO . EURO 1.747,20 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26476"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2004 - EURO 1.219,38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26477"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO DI ALCUNI PLESSI SCOLASTICI PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA DEGLI ALUNNI - ANNO SCOLASTICO 2004/2005. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26478"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNO ALLA DIPENDENTE FALOPPA MILENA PER FURTO SUBITO DURANTE L'ORARIO D'UFFICIO. EURO 150,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26479"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA  DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ARREDO URBANO  - STRADA TERRAGLIO - IV STRALCIO . STUDIO SAN MARCO S.P. ENG. - ING. P. D'ADDIO . EURO  12.341,16 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26480"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA  DEL RIFACIMENTO DEL PONTE DI VIA GIOBERTI . ING. ANTONIO MARTINI  . EURO  12.747,35 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26481"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . LIQUIDAZIONE FATTURA SIMA IMPIANTI  EURO 4.662,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26482"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL DOTT. LORENZO BOER CON STUDIO IN TREVISO. EURO 1.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26483"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ALLACCIAMENTO DI UTENZE PRIVATE ALLA FOGNATURA COMUNALE. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2004. SPIM SPA. EURO 5.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26484"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE CODE PRESSO PUNTO COMUNE - DITTA Q. MATIC ITALIA SRL . IMPEGNO DI SPESA ( EURO 800,00 IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26485"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2004  (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.633,78)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26486"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DELLO "STAFF DEL SINDACO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26487"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA SER.ALL.FER SAS, PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI FABBRO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPORTO EURO 20.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26488"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA CARROZZERIA TEGON G. &amp; BONOTTO R. SNC PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI CARROZZERIA NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, EURO 3000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26489"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INCARICO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON GIORGIO, PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI IDRAULICO, NECESSARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPORTO EURO 10.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26490"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE SIG.A SONIA SCATTOLIN AL COM.PA - SALONE EUROPEO DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA DEI SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE - BOLOGNA DAL 3 AL 5 NOVEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 300.00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26491"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI EURO 2000,00 ALLA DD. N.797 DEL 20/09/2004 RELATIVA ALLA TERZA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO  ECONOMATO PER L'ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26492"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>COM.PA - SALONE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA - BOLOGNA DAL 3 AL 5 NOVEMBRE 2004. PARTECIPAZIONE STAND ALDA - ASSOCIAZIONE  AGENZIE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE. EURO 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26493"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.010,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26494"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA FALLAI MONICA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI MIRANO (VE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26495"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO MODELLO REDDITI 770/2004: IMPEGNO DI SPESA EURO 32,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26496"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2004 PER IL PAGAMENTO DI COSTI FISSI E CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA. IMPEGNO DI SPESA EURO 44.094,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26497"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DETERMINAZIONE N. 624 DEL 02.07.2004 AD OGGETTO: "VIII° CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE CITTÀ EDUCATIVE. GENOVA 17-20 NOVEMBRE 2004. ISCRIZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 920,00"=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26498"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGGIUDICAZIONE  MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA MARCHIOL S.P.A. DI VILLORBA TV - EURO 36.600,00.= I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26499"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA DEI LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI ALLA IMPRESA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - EURO 62.400,00.= I.V.A./C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26500"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DEFINITIVO DI ASSERVIMENTO N. 101/2004 DELLA PROVINCIA DI TREVISO (IMPEGNO SPESA EURO 855,84).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26501"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT"  A.S. 2004-2005. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26502"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIO N. 102/2004 E. 287,76.= - MODIFICA Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26503"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393 DEL 21.04.04 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 171,97 PER RIMBORSO ALL'ING. C. CRIVELLARO SU ANTICIPO PAGAMENTO BOLLETTINO C.C.P. A FAVORE DELL'ISPESL PER DENUNCIA IMPIANTO TERMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26504"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 324 DEL 07.04.04. PRESA D'ATTO DEL CAMBIO DI GESTIONE DELLA COPISTERIA MULTISERVICE DI BRUSEGAN MICHELA CON LA MULTISERVICE SNC DI SARTOR E AGNOLETTO A FAR DATA DAL 01.10.04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26505"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA CARTA DEI SERVIZI DI PUNTO COMUNE. ARCARI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.116,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26506"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - I STRALCIO - APROVAZIONE RELAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - MODIFICA Q.E. - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EREDI FANTONI PER L'ESECUZIONE DI OPERE IN ECONOMIA - E. 10.987,20.= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26507"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO -  1° STRALCIO - LAVORI  DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA CADUTI LATO NORD: OPERE DI PAVIMENTAZIONE  AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI  CONSORZIO CAVATORI PRODUTTORI PORFIDO COOP. R.L. . EURO  1.800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26508"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PICCOLI OGGETTI DI RAPPRESENTANZA. VOLPATO SNC. EURO 708,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26509"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PRESSO DITTA GUERRA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 531,60 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26510"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO, RILEGATURE PER L'ANNO 2004 - DITTA PUBLISERVICE SRL - PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DENOMINAZIONE  SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26511"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTI RICREATIVI C.R.C.S. IN VIA TORINO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. DITTA PIETROBON RENATO DI S. GIUSTINA IN COLLE PD. EURO 497,76= IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26512"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO QUALE INTEGRAZIONE ALLA D.D. N.255/04 E IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANNUALE 2004. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 450,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26513"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO QUOTA DI ADESIONE ANNO 2004 ALL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE. IMPEGNO DI SPESA EURO 516,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26514"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLE DITTE LOOK SERVICE SRL, NORTH INTERNATIONAL SRL, A.V.I. SRL. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26515"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE SU VEICOLO DELLA POLIZIA  MUNICIPALE ADIBITO A "UFFICIO MOBILE" PER ADEGUAMENTO ALLA L.R. VENETO N.41 DEL 19/12/2003. DITTA ELEVOX S.R.L. DI CECCHINA DI ARICCIA (RM). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.074,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26516"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI: CINZIA ESPOSITO, FABIO BALDAN E ROBERTA ALBANESE A PARTECIPARE AL CONVEGNO SU "LA NUOVA LEGGE URBANISTICA DEL VENETO N. 11/04: DAI VINCOLI AGLI ACCORDI" -IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26517"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA COOPERATIVA MURATORI RIUNITI C.R.M. DI FILO (FE) PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO CIMITERI COMUNALI (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.324,21)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26518"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE LILLIPUT GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A. PER IL PERIODO 26.8.2003 - 25.8.2021: IMPEGNO DI SPESA A.S. 2004-2005 (EURO 231.343,40)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26519"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA IMPRESA GRANDO PAOLINO S.N.C. PER FORNITURA, RIPRISTINO E/O SOSTITUZIONE MATERIALI DANNEGGIATI PRESSO CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO A SEGUITO ATTI VANDALICI (IMPEGNO DI SPESA EURO 3.024,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26520"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ANTICIPO O DI QUOTA DI SOGGIORNO AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO DEL SOGGIORNO CLIMATICO MONTANO, ANNO 2004 (EURO 1.378,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26521"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO AGLI ADDETTI COMUNALI ALLA SORVEGLIANZA DI SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. EURO 882,96=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26522"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 100,00= ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE E DI FRAZIONE PER OGNI DONNA ELETTA NEL RINNOVO DEI RISPETTIVI CONSIGLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA DI EURO 1.700,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26523"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE COMUNALE FUSON MOSÈ AL SEMINARIO 'LE COMPETENZE DI COMUNI E PROVINCE IN MATERIA DI ISTRUZIONE: APPROFONDIMENTI SPECIFICI' CHE SI TERRÀ A MILANO NEI GIORNI 15-16-17/12/2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 595,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26524"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 -  ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3927,12 =)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26525"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INTERNO DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI A MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE AL CENTRO CIVILTÀ DELL'ACQUA DI EURO 11.560,00= - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26526"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI LINEA ELETTRICA PER IL COLLEGAMENTO DI UNA TELECAMERA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. DITTA E.C.A. DI CODATO ALESSANDRO DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26527"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "IL CERIMONIALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" DAL 24 AL 26 NOVEMBRE PARTECIPAZIONE SONIA SCATTOLIN - STAFF DEL SINDACO. EURO 690,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26528"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DENOMINATO " CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO " . AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA  DITTE VARIE  EURO  19.716,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26529"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. EURO 25.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26530"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA III° TRIMESTRE 2004 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE. EURO 1.084,39.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26531"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. APPROVAZIONE STATO FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA ANSELMI ARONNE IMPEGNO ART. 18  L. 109/1994. EURO . 4.625,84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26532"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARATO RICETRASMITTENTE PER DOTAZIONE VEICOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE ADIBITO AD "UFFICIO MOBILE". DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 867,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26533"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 262 DEL 06.07.2004 RELATIVO ALL'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO " INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI PER EMERGENZA CALDO - ESTATE 2004" (EURO 600,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26534"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HOBBY VERDE S.A.S. DI MOGLIANO VENETO PER ESEGUIRE LA SISTEMAZIONE PARZIALE DEL GIARDINO - EURO 5.184,00 I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26535"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI: MENEGHELLO ROBERTO E VIANELLO LAURA A PARTECIPARE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA PAIDEIA S.R.L. DI REGGIO EMILIA. SPESA COMPLESSIVA EURO 300,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26536"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - SISTEMAZIONE PIAZZA CADUTI - LATO NORD - APPROVAZIONE  CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA FORMENTIN SNC . EURO  411,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26537"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ING. UBALDO FANTON DI TREVISO PER SPETTANZE PROFESSIONALI - EURO 61.545,96 CNPAIA E IVA COMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26538"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO . APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 8 A FAVORE DITTA COLOSIO SPA. EURO 471.549,94  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26539"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMONTAGGIO TRAVATURA IN LEGNO INSTALLATA PRESSO CAPANNONE DI PROPRIETÀ COMUNALE NELL'AREA EX MACEVI IN VIA ZERMANESA A MOGLIANO VENETO - DITTA EUREKA SPA DI MARGHERA VENEZIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 432,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26540"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO A INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER DELLA SOMMA DI EURO 500,00.= PER SINISTRO GIUSTO ROBERTO DEL 30.04.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26541"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TARSU ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI. EURO 1564,53</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26542"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, RILEGATURE, CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO PER L'ANNO 2004 - DITTA PUBLISERVICE SRL - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO IN CORSO PARI A EURO 2.000,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26543"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 1219,68 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26544"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA ANNESSA AL LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. BERTO" IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'A.S. 2004/05. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26545"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'A.S. 2004/05. APPROVAZIONE BOZZE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26546"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO CON BANCA INTESA S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. RETTIFICA PUNTO 2) DEL DISPOSITIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26547"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SIG.RA BUSATO NICOLETTA ALLA GIORNATA DI STUDIO: ?I PERMESSI E LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEI DIP. DEGLI ENTI LOCALI?, ORGANIZZATA DA "CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA" PER IL 26/10/2004. EURO 150,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26548"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DENOMINATO " CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO ". . ACQUISTO ALTARE . DITTA PIETROBON BRUNO ARREDI SACRI SAS. EURO 360,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26549"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI: MENEGHELLO ROBERTO, DEBELLI RICCARDO E DE SANTI TANIA A PARTECIPARE AD UNA GIORNATA DI FORMAZIONE ORGANIZZATA DA PAIDEIA S.R.L. DI REGGIO EMILIA. SPESA COMPLESSIVA EURO 440,00.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26550"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE POSTALI PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE ANNO 2004. 3^ IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.013,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26551"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO,  2° STRALCIO,   TRATTO DI VIA MAROCCHESA E VIA GHETTO. REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DEFINITIVO DI ASSERVIMENTO N. 100/2004 DELLA PROVINCIA DI TREVISO (IMPORTO SPESA EURO 4.135,24).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26552"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELABORATI CARTOGRAFICI VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 21 PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA DEL PRG VIGENTE E DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL PALAV E PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORE MATERIALE - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26553"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMO GAS ANNO 2004.  SPIM ENERGIA S.R.L. - RIDUZIONE E AUMENTO IMPEGNI - EURO 6.800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26554"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE T.I.M. S.P.A. - ANNO 2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNI. EURO 8.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26555"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA TAVONI N. 10-2 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA DAHBI NAJAT. (ENTRATA EURO 2.700,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26556"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO -PROG. DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., DLGS 494/96 -ADEGUAMENTO NORMATIVO/MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA ROMA 94. RTP TOMMASIN - ZIGIOTTO - FASAN - CALTANA DI S. MARIA DI SALA VE. EURO 162.151,58= ONERI/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26557"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESTARO CARLA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL SETTORE "ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO" - 3° SERVIZIO "SEGRETERIA DI DIREZIONE", CON DECORRENZA 18.10.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26558"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER NOTIFICHE ATTI TRA ENTI ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 100, 82=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26559"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2004 (EURO 939,38).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26560"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI BONIFICA PRESSO L'ALLOGGIO DI VIA DELLA CROCE N. 13, MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26561"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA "LA TUTELA DEL TERRITORIO E LA SICUREZZA DELLA CITTÀ" - MIRANO - 14/10/2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26562"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO" (EURO 9.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26563"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOCCORSO STRADALE ALLA DITTA CARROZZERIA TOZZATO SNC DI N. 2 AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 140,00 IVA/C..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26564"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ANNA MARIA MINELLO AL SEMINARIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA. IMPEGNO DI SPESA 150,00 EURO.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26565"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE E RIPRISTINO SEGNALETICA DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI ED INTENSI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI. DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 16.500,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26566"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE AL CORSO DI GUIDA SICURA. SOCIETÀ G. MARCHI S.R.L. DI MONTEBELLUNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26567"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ANNO 2004 - EURO 3.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26568"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 MODULI DI ESPANSIONE RAM PER PORTATILE HP PAPILLION IN USO PRESSO L'UFFICIO PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE - DITTA SATCOM SRL - IMPORTO EURO 340,80  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26569"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2004. (EURO 17.494,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26570"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 617 DEL 01.07.2004. INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ARCH. LUCIA MOLIN. IMPEGNO DI SPESA EURO 474,66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26571"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.07.2004 - 30.09.2004 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 23.797,81=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26572"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AFFRANCATRICE AD INCHIOSTRO JET MAIL -  DITTA ITALIANA AUDION - IMPORTO EURO 616,44 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26573"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO "LILIPUT" A.S. 2004-2005. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26574"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. ANDREA CAMATA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA CECAT (CENTRO PER L'EDUCAZIONE, COOPERAZIONE E ASSISTENZA TECNICA). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26575"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DGC N.523 DEL 23/12/2003 RELATIVO ALL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA CONSULENZA TECNICA NELLA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE AL DOTT. FOR. PAOLO PIETROBON. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA ED OGNI ALTRO ONERE COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26576"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA. N. 832 DEL 07.10.2003 AVENTE OGGETTO "INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO CARTOGRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFIC. RELATIVA AL PDR DI ZERMAN REDATTI DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO" AL DOTT. URB. CAMATTA FLAVIO E RITENUTE INPS - E. 685,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26577"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 825 DEL 03.10.2003 AVENTE OGGETTO "INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO GRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE RELATIVA ALLA TRASFORMAZIONE URBANA DELL'AREA MACEVI REDATTI DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO" SIGN.RA SUSANNA SCAGGIANTE E RITENUTE INPS - E. 685,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26578"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 827 DEL 03.10.2003 AVENTE AD OGGETTO "INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO CARTOGRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE RELATIVI AL PDR DI ZERMAN REDATTI DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO" AL GEOM. GIUDICI GIANPAOLO E RITENUTE INPS - E. 685,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26579"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 828 DEL 03.10.2003 AVENTE OGGETTO "INCARICO DI CONSULENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REALIZZATO DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO" ALLA DOTT. URB. MOIRA MATTIELLO E RITENUTE INPS - E. 685,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26580"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 826 DEL 03.10.2003 AVENTE OGGETTO "INCARICO DI CONSULENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REALIZZATO DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO" DOTT. URB. ELEONORA GUERRA E RITENUTE INPS - E. 685,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26581"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 1255 DEL 31.12.03 AVENTE AD OGGETTO "INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO CARTOGRAFICO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELLA Z.T.O. DS 2"AL DOTT. URB. THOMAS GIRARDO E RITENUTE INPS - E. 841,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26582"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE A.N. LILLIPUT. PERIODO 26.8.2003 - 25.8.2004 DA PARTE DI MO.SE. S.P.A. (E 86.302,66)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26583"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.07.2004 / 30.09.2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.291,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26584"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DEGLI ALBERI ANNO 2004. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL PARCO". IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26585"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE ED ALLA POSA IN OPERA DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E DELL'IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA PER LO SVOLGIMENTO DELLA DISCIPLINA SPORTIVA DELAL SCHERMA PRESSO LA PALESTRA G. B. PIRANESI - DITTA C.E.G. IMPIANTI ELETTRICI CON SEDE A CORTE DI PIOVE DI SACCO (PD) - EURO 2.670 I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26586"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - INCARICO ALLA SOC. COOP. A R.L. FOR.T.EM. COOPSERVIZI DI OLMO DI MARTELLAGO PER ESEGUIRE IL TRASLOCO DI MATERIALE DIDATTICO DALLA SCUOLA G. VERDI ALLA SCUOLA D. VALERI  E MODIFICA QUADRO ECONOMICO  EURO 1.440,00.= I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26587"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI POPOLARI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DELLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE SVOLTESI IL 12 E 13/6/2004. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO. (EURO 9.988,65 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26588"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. GABRIELE FORNASIERO DI MARGHERA VE. NO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26589"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPL. OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI AREA CENTRALE . 2° STRALCIO.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE E LIQUIDAZIONE CREDITO DITTA I.C.S. SRL. SPINEA VE. LIQU.NE INC. DIPENDENTI EURO 7.472,95 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26590"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2004-2005. EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI DI ZERMAN E CAMPOCROCE (EURO 25.900,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26591"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RENDE NOTO GARA "VENDITA AZIONI SPL S.P.A.". ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. E A. MANZONI &amp; C. S.P.A.. EURO 1.722,54.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26592"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE. REDAZIONE VARIANTE AL R.E.C. N. 35. LIQUIDAZIONE PER EURO 2.686,44 ONERI COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26593"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL P.I. MARIO BISON PER EFFETTUARE CONTROLLI E VERIFICHE DI IDONEITÀ DI IMPIANTI ART. 33 DELLA L. 10/91 ED ART. 14 DELLA L. 46/90. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA E CNPAIA COMPRESI. APPROVAZIONE TESTO DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26594"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DOTAZIONI INFORMATICHE PER VEICOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE ADIBITO AD "UFFICIO MOBILE". DITTA EASY PC S.R.L. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.262,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26595"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V. E PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26596"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26597"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: "L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA" ALLA DIPENDENTE SIG. RA BISON FRANCESCA.  IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26598"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. N. 115/2004  CANONI DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO DI BONIFICA DESE-SILE PER L' ANNO 2004. EURO 3.350,60.- LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE. EURO 4.050,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26599"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LA MOGLIANO GOMME PER LAVORI IN ECONOMIA DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVEICOLO LANCIA THESIS TARGATA CE100VH IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGRETERIA DI DIREZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 684,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26600"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL C.I. BRUCOMELA - PERIODO 01/09/2004 - 31/12/2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.950,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26601"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.573,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26602"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO   ANNO SCOLASTICO 2004/2005. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE  2004 . EURO 2.192,96  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26603"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO ANNO 2004. INCARICO ALLA DITTA PREI S.A.S. - PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.736,40 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26604"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO RELATIVO ALLA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO AI SENSI D.M. 18/12/1996. IMPEGNO SI SPESA EURO 2.101,26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26605"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2004 - EURO 907,41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26606"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PRESSO ALCUNI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PRESENTI SUL TERRITOIO COMUNALE - INDIZIONE GARE UFFICIOSE PER LA SCELTA DEI CONTRAENTI RELATIVAMENTE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI ED ALLA FORNITURA DEI MATERIALI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26607"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO  - ANNO 2004   (EURO 315.578,55) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI  SECONDI  4/12 (EURO 240.192,85)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26608"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MOSTRE D'ARTE AL CENTRO ESPOSITIVO "BROLO" PER IL PERIODO 01.11.2004/31.12.2004. PROROGA CONVENZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.494,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26609"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: BANDO DI CONCORSO "ASSOCIANDO".INTEGRAZIONE CONTRIBUTO A VINCITORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 616,67=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26610"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO DEI TERZI 4/12 ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER FINANZIAMENTO  ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12/12/1982, N. 55  RIFERITE ALL'ANNO 2003  (EURO 188.127,22)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26611"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA 'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER L'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE ALL'ART. 146 COMMA III DEL CODICE DELLA STRADA". CI.TI.ESSE S.R.L.  EURO 27.754,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26612"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DELLA SIG. RA G.G. PRESSO LA CASA DI RIPOSO "ASS. CÀ DEI FIORI ONLUS" DI CASALE SUL SILE (TV). MODIFICA PRECEDENTE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 156 DEL 27.04.2004  (EURO 3.540,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26613"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI ATTREZZATURE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (EURO 261,60)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26614"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL DOTT. DENIS ROSIN. (EURO 5.595,00 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26615"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ARCH. LUCIA MOLIN PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI VENDITA DI AREE COMPRESE NEI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE PER IL PERIODO  01 OTTOBRE- 31 DICEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.173,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26616"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CONTINUATIVA E COORDINATA ALLA DOTT.SSA ANNALISA MEOLA PER L'ESPLETAMENTO DI PRATICHE ASSICURATIVE E CONTRATTUALI PER IL PERIODO 01.10.2004 - 31.12.2004. EURO 3.611,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26617"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DEL CAPITELLO DELLA DEPOSIZIONE SITO IN VIA CANONICHE A ZERMAN DI MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PAOLO CASARIN DI MARCON VE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE. E DEFINITIVA EURO 30.464,14= ONERI COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26618"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ANDREA BORIN CON STUDIO PROFESSIONALE IN MESTRE - VE PER REDIGERE MEDIANTE "SERVICE COORDINATO" CON IL SERVIZIO  GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI ALCUNE PROGETTAZIONI PRELIMINARI AI FINI DEL LORO INSERIMENTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2005/2007 E NELL'ELENCO ANNUALE 2005 DEI LAVORI PUBBLICI. EURO 7.956,00.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26619"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN TELEFAX PANASONIC MOD. KX - FL 511 JT PER L'UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO  318,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26620"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA S. MARCO 1/A AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. MOUFHIME EL MOULOUDI (ENTRATA EURO 5.940,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26621"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIOBASE ALLA T.I.M. S.P.A.. RINNOVO PER ULTERIORI ANNI NOVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26622"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO AL SERVIZIO MILITARE: LUGLIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26623"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA FORMEL (EURO 811,29).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26624"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AI CORSI: "ICI NELLE ZONE AGRICOLE" ALLA DIPENDENTE LION VALERIA - "CORSO DI FORMAZIONE SULL' ICI PER DIRIGENTI ED OPERATORI DI NUOVA NOMINA" ALLA DIPENDENTE POTENTE MARINA (EURO 940,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26625"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 82 DEL 03/02/2004 CON RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA GIÀ ASSUNTO PER EURO 242,04.= SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO SPESE RELATIVE CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26626"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 PER VERSAMENTO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO DEL CONTRIBUTO, PARI AL 10%, SUL RISPARMIO NETTO CONSEGUITO SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA  EURO 900,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26627"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ALLA COOPERATIVA MURATORI RIUNITI C.R.M. DI FILO (FE) DELL'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2004 - 31 GENNAIO 2005. (IMPEGNO DI SPESA EURO 23.414,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26628"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN FOTOCOPIATORE USATO MOD. TOSHIBA 1360 PER L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 249,60  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26629"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>1° LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA. APPROVAZIONE PROGRAMMA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26630"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  RETE FOGNARIA . CONTRATTO DI GESTIONE REP. 2652/86 E 3452/99. IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO RETE FOGNARIA VIA BARBIERO-VIA DELLE AZALEE A FAVORE DELLA SPIM SPA - EURO 133.732,50 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26631"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE. REDAZIONE VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE N. 36. LIQUIDAZIONE PER EURO 2.686,44 ONERI COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26632"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>2^ INTEGRAZIONE INCARICO ALLA MO.SE. S.P.A. PER LA PULIZIA E TRASLOCHI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "G. B. PIRANESI" (EURO 1.500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26633"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA MO.SE. S.P.A. PER LA PULIZIA STRAORDINARIA E TRASLOCHI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "D. VALERI" (EURO 10.400,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26634"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD IMPRESA GRANDO PAOLINO S.N.C. PER RECUPERO E TRASPORTO SALME DI PERSONE DECEDUTE NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. (EURO 774,70)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26635"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - LAVORI  DI RISTRUTT. PIAZZA CADUTI LATO NORD: OPERE DI PAVIMENTAZIONE  APPR. SAL N. 2 E LIQ. CERT. DI PAGAMENTO N. 2 CONSORZIO CAVATORI PRODUTTORI PORFIDO COOP. R.L. . EURO  18.726,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26636"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.212,84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26637"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ INTERNA INTERSETTORIALE. SIG. BUSATO SERGIO PRESSO IL 2° SETTORE "SERVIZI ALLA PERSONA" - 2° SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT. -DECORENZA 04.10.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26638"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI SCREENING MAMMOGRAFICO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 5 RIVOLTO ALLA POPOLAZIONE. ATTIVAZIONE TEMPORANEA DI NUOVO ALLACCIO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E UTILIZZO DI LINEA TELEFONICA GIÀ PRESENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26639"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 4° SETTORE "PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26640"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 3° SETTORE "GESTIONE DEL TERRITORIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26641"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 2° SETTORE "SERVIZI ALLA PERSONA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26642"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DELLO "STAFF DEL DIRETTORE GENERALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26643"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE D. VALERI - APPROVAZIONE S.A.L.  E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - IMPRESA EDILRIVVEK S.R.L. DI RESANA (TV) - EURO 158.235,00 I..A. 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26644"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURA IN ETERNIT CAPANNONE AREA EX MACEVI DI VIA ZERMANESA - DITTA EUREKA SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 961,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26645"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.4 APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 314,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26646"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE STRALCIO FUNZIONALE N. 2 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26647"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ALLA MO.SE S.P.A. PER LA PULIZIA STRAORDINARIA E TRASLOCHI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "GB. PIRANESI"  (EURO  1.300,00=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26648"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. RIMBORSO SPESE AL GESTORE  POLISPORTIVA MOGLIANO (EURO 11.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26649"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.S. PRO MOGLIANO CALCIO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. ESECUZIONE ART. 11 - LETT. B); EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2004 - 1^ TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.793,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26650"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" PER IL SIG. M.R. - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26651"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SIMA IMPIANTI SRL DI EURO 1.986,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26652"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INCARICO SERVIZIO DI FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26653"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - ARREDO URBANO . MODIFICA IMPORTO AGGIUDICAZIONE DITTA LA CAS'ACQUA. AFFIDAMENTO INCARICHI DITTE PRIMO S. E FALCON E. - EURO 11.896,34 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26654"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - EURO 10.173,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26655"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - SISTEMAZIONE PIAZZA LATO NORD - APPROVAZIONE SAL  E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE DITTA FORMENTIN. EURO 13.103,29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26656"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DENOMINATO " CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO ". APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2. EURO 24.920,84  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26657"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, A SALDO, IN FAVORE DELLE DIREZIONI DIDATTICHE DI MOGLIANO V.TO DELLE SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEL D.M. N. 184/1999 - A.S. 2003-2004 (EURO 899,94)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26658"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI: M. ZANCANARO E G. BOVE A PARTECIPARE A DUE CORSI (CORSO BASE E CORSO AVANZATO) SU GENERATORI DI MODELLI PRESSO LA SEDE DELLA DITTA ELDASOFT S.P.A. SPESA COMPLESSIVA EURO 1600,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26659"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 44 DEL 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2003 - PARROCCHIA DI A. ANTONIO DI MAROCCO - E. 25.823,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26660"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - EURO 703,16=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26661"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ASSERVIMENTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO DITTE VARIE  EURO 10.495,04=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26662"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 11.933,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26663"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2004 (EURO 3.600,55).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26664"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER 1 GIORNATA DI FORMAZIONE SUL PROGRAMMA ALICE - DITTA ELDASOFT DI TREVISO. EURO 680,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26665"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO MULTIAZIENDA PER LA GESTIONE DELLA TELEFONIA MOBILE. DITTA TELECOM S.R.L. - TIM BUSINESS PROMOTER. IMPEGNO DI SPESA D.D. N.54/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26666"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>IV° EDIZIONE DEL LABORATORIO DI SCULTURA EUROPEA. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI PER LE SCUOLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00= (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26667"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>IV° EDIZIONE DEL LABORATORIO DI SCULTURA EUROPEA 2004. AFFIDAMENTO FORNITURA  SERVIZI DI SERVICE AUDIO, ALLESTIMENTO E RISTORAZIONE ED ALLESTIMENTO DEL CONVEGNO DI SABATO 18 SETTEMBRE 2004 DAL TITOLO. "VERSO IL MUSEO TONI BENETTON: PECULIARITÀ E POTENZIALITÀ DI UN MUSEO MONOGRAFICO IN UNA VILLA VENETA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.216,85= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26668"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 688/04 AVENTE PER OGGETTO L'ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA UTENZA TELEFONICA TIPO HYPERWAY E N. 6 LINEE ISDN PER IL PROGETTO SICUREZZA. ATTIVAZIONE DI UN NUMERO VERDE PER INFORMAZIONI ALLA CITTADINANZA CON INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26669"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI A DEI POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DALL'A.N.U.S.C.A. (EURO 320,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26670"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. N.  448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26671"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: REVOCA DECRETO DI OCCUPAZIONE DI URGENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26672"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI PER DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.550,00. CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MARCON EURO 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26673"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA ANNO SCOLASTICO 2004-2005. REALIZZAZIONE MESSAGGIO AUGURALE ALLE SCUOLE. COLOR STATION SRL. EURO 936,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26674"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL SETTORE "ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26675"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ A NOME DEL SIG. TREVISAN VALTER SUBENTRATO AL PADRE TREVISAN AMEDEO DECEDUTO IL 26.04.04. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI PUNTO LUCE ISOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26676"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 1° SETTORE "SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI ED ISTITUZIONALI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26677"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA II° TRIMESTRE 2004 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI, ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE. EURO 4.458,10.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26678"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE DEI DIRIGENTI - ANNO 2004 (EURO 16.352,79).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26679"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26680"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ALLA MO.SE SPA PER  L'INSTALLAZIONE DI TENDE OSCURANTI E DI UN CITOFONO C/O L'ASILO NIDO LILLIPUT DI VIA BERCHET. EURO 20.474,11=.IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26681"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE T.I.M. S.P.A. - ANNO 2004 -INTEGRAZIONE IMPEGNI. EURO 1.440,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26682"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N.139 DEL 19/02/2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E MODIFICA. (EURO 2.385,60).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26683"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER AUMENTO DI POTENZA A DISPOSIZIONE DA 3,0 A 6,0 KW SU CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON DESTINAZIONE ALTRI USI - CODICE CLIENTE 312 507 412 - SITO IN VIA GRIS 8. IMPEGNO DI SPESA EURO 289,51.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26684"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ A PERSONALE DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 C.C.N.L. 22-01-2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.258,93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26685"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA DELLA ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE C2/9 E PROGETTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE FUNZIONALMENTE CONNESSE. PRESA D'ATTO RICOGNIZIONE PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26686"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. NOMINA DI DUE ULTERIORI ADDETTI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26687"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 5° SETTORE "POLIZIA MUNICIPALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26688"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE - RICCIONE 15-18 SETTEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26689"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER CONTO DELLA DITTA EURO EDIL S.A.S. DI MARCON (VE). (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26690"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MACELLO DI MOGLIANO DA ADIBIRE A CENTRO SOCIO - CULTURALE, COSTRUZIONE DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE E DI DUE ALLOGGI SPECIALI. RETTIFICA SOGGETTO INCARICATO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26691"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIAMENTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AD IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA. AFFIDAMENTO INCARICO A ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26692"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASSA DI CONCORSO AI CANDIDATI DELLE SELEZIONI PUBBLICHE PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO REVOCATE CON DETERMINAZIONE N.707 DEL 03/08/2004. IMPEGNO DI SPESA (EURO 475,18 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26693"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ADESIONE SERVIZIO ASILO NIDO UTENTI LISTA D'ATTESA A.S. 2003-2004 (EURO 130,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26694"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SIG. VOLPATO ROBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LO STUDIO ING. ANTONIO MARTINI. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26695"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA, DEI SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE DI VIA ROMA 94 AL RTP TOMMASIN - ZIGIOTTO - FASAN DI S. MARIA DI SALA VE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26696"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 228 DEL 08.06.2004. DOTT.SSA MEOLA ANNALISA. EURO 320,74:=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26697"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z.A.: MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 09.08.2004 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26698"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE SIG. ANARI ANTONIO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 941,59).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26699"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2004  (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26700"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI - ANNO 2004 (IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26701"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI INDIRIZZI PER LA PIANIFICAZIONE DELL'AREA CENTRALE DI MAZZOCCO ALL'ARCH. MARANGON - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.120,00.= IVA E CNPAIA COMPRESI. RETTIFICA SOGGETTO INCARICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26702"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DATI RELATIVI ALLE VENDITE DI QUOTIDIANI E PERIODICI AL FINE DELL'ELABORAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE RIVISTE E GIORNALI. DITTE "LA PIAVE DISTRIBUZIONE S.R.L." E "CHIMINELLI DISTRIBUZIONE S.R.L.". EURO 720,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26703"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA R.T.I. DELTA SPA E SIEMENS SPA CON SEDE A COLNAGO (MI) (CONVENZIONATA CONSIP) PER IL CABLAGGIO DEL COLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA TRA IL MUNICIPIO DI PIAZZA CADUTI E LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN VIA MARCONI - EURO 873,10.= I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26704"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - IMPRESA EDILRIVVEK S.R.L. DI RESANA (TV) - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE PARTE DEI LAVORI EDILI ALLA DITTA PIANETA GESSO S.N.C. DI BIZ ANGELO CON SEDE A CISON DI VALMARINO (TV) - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26705"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 AD INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 7 DEL 13/01/2004, N. 19 E 23 DEL 19/01/2004 PER EURO 9.311,00. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA 2004 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 23 DEL 19/01/2004 PER ADEGUAMENTO DI LEGGE SU ONERI DOVUTI PER EURO 275,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26706"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2004/AGOSTO 2005. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO DEL CANONE ANNUO PATTUITO (EURO 12.218,40).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26707"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRESSO LA DITTA ARTISPORT SRL DI REVINE LAGO (TV) DI UN IMPIANTO DI MINIBASKET DA INSTALLARE PRESSO LA PALESTRA M. POLO DI ZERMAN. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 273,24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26708"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER INTERVENTI URGENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 24.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26709"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A.: REVISIONE PREZZI ANNO 2004 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2004 (EURO 55.039,35)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26710"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD IMPRESA GRANDO PAOLINO S.N.C. PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. (EURO 154,94)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26711"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA CASA DELL'AUTO SRL-MOGLIANO V.TO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 348,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26712"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARBINIERI IN CONGEDO (SEZIONE DI MOGLIANO VENETO) PER SORVEGLIANZA PARCHI E CIMITERI COMUNALI PER MANIFESTAZIONI PROMOSSE E PATROCINATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ANNO 2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26713"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA PROVVISORIA DEL NUCLEO FAMILIARE MESE PRESSO L'ALLOGGIO DI VIA DELLE AZALEE N. 44/B - MOGLIANO VENETO (ENTRATA EURO 1.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26714"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROSECUZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CON LA  COOPERATIVA CODESS SOCIALE ONLUS DI MESTRE PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE - 30 NOVEMBRE 2004. (IMPEGNO DI SPESA EURO 65.728,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26715"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FERRO BATTUTO SACCON SNC  E IMPRESA EDILE TREVISAN BRUNO. EURO  2.289,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26716"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SCADENZA COMODATO D'USO PER CONCESSIONE AREA  AD USO GRATUITO PER INSTALLAZIONE TEMPORANEA UFFICIO POSTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26717"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. ANTONIO MARTINI DI PADOVA PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA IN MERITO ALLA CAUSE DEL DISTACCO DELLE PIASTRE DI PORFIDO DELLE TOMBE IPOGEE PRESSO IL CIMITERO DI ZERMAN - EURO 4.583,92 C.N.P.A.I.A. E I.V.A. COMPRESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26718"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE AL SIG. STEFANO DORONI PER IL PERIODO 1.9-31.12.2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 3996,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26719"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MOGLIANO VENETO TRA PARCHI E VILLE 2004" - VII° EDIZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA PRO LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.685,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26720"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "ARCARI S.R.L." DI MOGLIANO VENETO (TV) PER LA STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLA QUARTA EDIZIONE DELL'EVENTO CULTURALE DENOMINATO "LABORATORIO DI SCULTURA EUROPEA 2004". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.158,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26721"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.&amp; C. SNC" DI CASALE SUL SILE (TV) PER LA STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "MOGLIANO FOTOGRAFIA 2004". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26722"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.&amp;C. SNC" DI CASALE SUL SILE (TV) PER LA FASCICOLAZIONE E LA STAMPA DELLE COPERTINE DI N. 300 COPIE DEL VOLUME: "FORUM DELLA CITTÀ EDUCATIVA - MATERIALI, DOCUMENTI, PROGETTI". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 864,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26723"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LA SOCIETÀ SANLUCA S.R.L. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26724"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIGNOR GOBBO DINO - INCARICO PER COLLABORAZIONE E CONSULENZA SU PROGETTI DI E-GOVERNMENT. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 600,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26725"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONI INTERNE PER TITOLI ED ESAMI PER PROGRESSIONE VERTICALE CATEGORIE VARIE. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26726"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SETTORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26727"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI P.C.,  MONITORS E STAMPANTI AD USO UFFICI COMUNALI - DITTA GUERRA S.P.A. - EURO 11.992,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26728"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI UN UFFICIO MOBILE PER LA POLIZIA MUNICIPALE. EURO 28.890,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26729"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EURO 9125,64 IVA/C (10%). APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO RATA FINALE. IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA TERMICA A BIOMASSA SCUOLE G. VERDI E G. RODARI VIA FAVRETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26730"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - INCARICO ALLA  SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.  - EURO 146,60 I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26731"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SPIM S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS. - EURO  1.834, 56 I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26732"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SALA QUARTIERE E L'AMBULATORIO MEDICO IN VIA ALTINIA 23 A BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONI D.LGS 494/96 MOD. CON D.LGS 528/99 ALL'ARCH. BARBARA ROSSI DI MARGHERA VE. EURO 4.370,98= ONERI COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26733"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRODUZIONE DI ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO DEL PASSANTE AUTOSTRADALE DI MESTRE - UFFICIO PIANIFICAZIONE - INCARICO ALLA DITTA COPISTERIA MULTISERVICE DI BRUSEGAN MICHELA - IMPOTTO EURO 1000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26734"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO CON BANCA INTESA S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. EURO 135.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26735"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA PER RICHIESTA MUTUO VENTENNALE DI EURO 100.000,00. AGGIUDICAZIONE ALL'ISTITUTO BANCARIO BANCA INTESA S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26736"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2004 (EURO 3951,36).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26737"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI -  MOGLIANO VENETO, PER SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALL'IMMOBILE DI VIA TAVONI N. 10/2, MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01.06.2004 - 31.07.2004 (EURO 300,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26738"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE LIQUIDAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2003 - 2004. (EURO  10.459,30)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26739"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCATTO DI PERSONAL COMPUTERS, STAMPANTI E APPARATI DI RETE PER CESSATA LOCAZIONE. EURO 12.664,00 - IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26740"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. BISON CESARE - RINUNCIA LOCULI N. 41 FILA C LATO EST E LOCULO N. 303 FILA 1 CORPO D ENTRAMBI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO E CONCESSIONE AREA N. 20/BIS DEL CIMITERO DI ZERMAN (ENTRATA 11.846,48)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26741"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ESTERNA PUNTO COMUNE. ILE SNC. EURO 2.400,=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26742"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2004  (IMPEGNO DI SPESA EURO 10.154,74)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26743"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO  DUPPLICATORE DUPLO 43S  - DITTA COPY LINE DI SILEA - IMPORTO EURO 648,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26744"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA DUPLICATORE DUPLO 43S PERIODO 01.09.04 - 31.08.05 - DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 420,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26745"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPETENZE AVV. FABIO LORENZONI CON STUDIO IN ROMA PER IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVVERSO LA SENTENZA N. 743/96 (ALEMAGNAUNO S.R.L.). STUDIO LEGALE LORENZONI. EURO 1.073,58.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26746"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI AGOSTO 2004 - EURO 766,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26747"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>V.S.: MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 19.07.2004 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26748"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.G.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ POST-PARTO (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) A FAR TEMPO DAL 11.08.2004, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26749"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.L.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26750"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/34 EX COTONIFICIO DI VIA TORNI. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE N. 6. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26751"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/34 EX COTONIFICIO DI VIA TORNI. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE N. 4.- NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26752"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTALE DELL?AREA DELL?AZIENDA AGRICOLA MILANI S.S. E ZONE LIMITROFE L.R. 23/99. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE N. 2. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26753"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA SELEZIONI PUBBLICHE PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, PER N. 2 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO PRESSO IL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E N. 4 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO PRESSO IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26754"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DITTA GEOSERVIZI SRL DI CARITÀ DI VILLORBA TV PER L'ESECUZIONE DI UN'INDAGINE GEOGNOSTICA PRESSO L'AREA COMPRESA TRA VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. EURO 1.740,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26755"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI BONIFICA AREA COMPREA TRA VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ICCEM SRL DI MARGHERA VE. EURO 14.006,40. AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI R.E. ALL'ING. PRIVIERO ENRICO DI TREVISO EURO 612,00= ONERI C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26756"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AL SIG. MARCOLEONI GIORGIO DI ADDETTO STAMPA DELLO STAFF DEL SINDACO: IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26757"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO , 1° STRALCIO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA CADUTI LATO NORD.  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA . AFFIDAMENTO LAVORI DITTE VARIE. EURO  13.478,81 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26758"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO A PROGETTO AI SENSI DEL DLGS 276 / 2003 PER LA PRODUZIONE DI  ELABORATI GRAFICI RELATIVI A PROGETTI INSERITI NEI PROGRAMMI DELL 'AMMINISTRAZIONE E AFFIDATI ALLA PROGETTAZIONE INTERNA ALL'ENTE. EURO 5.311,03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26759"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERTURE DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI IN TUBOLARE PLASTICO PRESSO LA SCUOLA G. B. PIRANESI - CODEX S.R.L. DI DOSSON DI CASIER (TV)  - EURO 5.697,11.= I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26760"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ANTICIPO O DI QUOTA DI SOGGIORNO AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO O NON INTENDONO USUFRUIRE DEI SOGGIORNI CLIMATICI, ANNO 2004 (EURO 465,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26761"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE (EURO 1202,67).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26762"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON I SIGG.RI BURANELLO TULLIO E CARRER SANDRA (EURO 17.873,73)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26763"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MARINI LUCIANO A SVOLGERE  COLLABORAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE  PER CONTO DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26764"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER IL SIG. VIOLA MASSIMO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26765"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LA SIG.RA FERRARO NADIA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26766"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 12 E 13 GIUGNO 2004. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATE DAL 20/4 AL 30/6/2004. EURO 23.067,64 COMPRESI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26767"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA ANSELMI ARONNE  PER LAVORI DI ASFALTATURA  EURO 5.427,96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26768"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MACALUSO GILBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER CONTO DELLA SOCIETÀ KAIROS S.P.A. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26769"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - ARREDO URBANO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. APPROVAZIONE INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA. EURO 17.534,41 IVA/C. LIQUIDAZIONE FATTURE EURO 61.913,87 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26770"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO AL SERVIZIO MILITARE: GIUGNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26771"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELL'INCARICO DI "FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON TELECAMERE E CENTRALE OPERATIVA". DITTA DOME S.R.L. DI MARTIGNACCO (UD). IMPEGNO DI SPESA EURO 45.800,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26772"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA UTENZA TELEFONICA DI TIPO HYPERWAY - RETE MPLS  A LARGA BANDA E DI SEI LINEE ISDN PER IL COLLEGAMENTO TELEMATICO DELL' IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E COLONNINE DI PRONTO INTERVENTO DEL PROGETTO SICUREZZA, CON INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 (I.V.A. INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26773"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE IV EDIZIONE LABORATORIO DI SCULTURA EUROPEA. AFFIDAMENTO INCARICO ARCARI SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO EURO 12000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26774"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 354 DEL 19.04.04 "ACQUISIZIONE DI N. 4 TARGHE IN PLEXIGLASS COMPLETE DI DISTANZIATORI ED ISCRIZIONI DALLA DITTA VOLPATO SNC DI TREVISO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96,00 IVA COMPRESA". INTEGRAZIONE DI SPESA DI EURO 99,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26775"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ADESIONE SERVIZIO ASILO NIDO (EURO 130,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26776"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ENAL BOV DI BELLUNO PER FORNITURA MC. 20 DI LEGNO CIPPATO, CON CERTIFICATO DI QUALITÀ, PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IMPIANTO TERMICO A BIOMASSA INSTALLATO PRESSO SCUOLA ELEM. G. VERDI VIA FAVRETTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 550, 00 IVA/C. (10%)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26777"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL P.R.G. N° 34 DI VIA CASONI E STUDIO DI FATTIBILITÀ NECESSARIO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNA S.T.U. NELL'AMBITO ZTO 13MC E 13A)MC- EURO 10.050,62.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26778"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BITUME  A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA VALLI  ZABBAN  - SALZANO VE. EURO 4.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26779"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA UNILIFT SRL DI MESTRE VE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN ASCENSORE PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN VIA ALTINIA A BONISIOLO. EURO 14.040,00= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26780"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MARCHESIN GUIDO PER ACQUISTO ATTREZZATURE E RICARICA BOMBOLE OSSIGENO E/O ACETILENE NECESSARIE AL REPARTO MANUTENTIVO. ANNO 2004. IMPORTO EURO 600,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26781"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO GARA UFFICIOSA ALLA DITTA MEB SPA PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2004. IMPORTO EURO 25.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26782"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE SIG. BERENGO ANDREA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 840,47).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26783"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI LUGLIO 2004 (EURO 4074,09).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26784"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z.E.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26785"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL PROGETTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ SECONDO LA NORMA UNI ES ISO 9001:2000 DEL SERVIZIO PUNTO COMUNE. INCARICO ALL'ENTE CERTIFICATORE DET NORSKE VERITAS ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26786"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO AL SERVIZIO DI BANCA DATI DELL'ANCITEL: "LE MISURE DEI COMUNI". IMPEGNO DI SPESA EURO 720,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26787"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INCARICO ALLA DITTA BIANCHI FLAVIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSUNZIONE FIGURA 3° RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI INSTALLATI PRESSO I LOCALI VIA 28 APRILE 2A4 E VIA ROMA 127 FG. IMPEGNO DI SPESA EURO 792,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26788"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO FATTURE ALL'A.S. RUGBY MOGLIANO PERIODO DAL 06.05.03 AL 31.03.04 PER EURO 6028,54 IVA/E. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2504,78 IVA/E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26789"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SPIM  S.P.A. PER MODIFICA IMPIANTO ACQUEDOTTO E GASDOTTO - EURO 5.934,49 I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26790"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO INDICE ISTAT EURO 1.455,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26791"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG.BROGNARO GIANLUCA SINISTRO DEL 24.03.2004. EURO 230,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26792"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPETENZE AVV. ANTONIO MUNARI DELLO STUDIO LEGALE MUNARI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI CON SEDE IN TREVISO PER IL RICORSO AL T.A.R. VENETO PROMOSSO DAL CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI TREVISO E BELLUNO. EURO 1.712,73.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26793"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPETENZE AVV. ANTONIO MUNARI DELLO STUDIO LEGALE ANTONIO MUNARI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI RELATIVE AL RICORSO AL TA.R. VENETO N. 938/89 R.G. PROMOSSO DAI SIG.RI CUSSIOL E DE GIORGI. EURO 2.280,61.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26794"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. N.  448/1998 ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26795"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI - STIPULAZIONE RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE CON I SIGG.RI FAZIONI RENZO/TREVISAN ANNA (EURO 9.418,73)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26796"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. N. 2/2003 - ART. 8  INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DEL RIENTRO EMIGRATI VENETI. (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.298,19)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26797"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPETENZE CONSULENTE TECNICO DI PARTE DOTT. MARIO TOSO CON STUDIO IN TREVISO NELLA CAUSA M-INVEST C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.743,15.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26798"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO PARCELLA DELL'AVV. GUIDO PICCIONE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV. MOGNON RELATIVA AL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. VENETO N. 743/96. EURO 3.845,05.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26799"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.600,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26800"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE MULTIUSO IN FIBRA OTTICA: COLLEGAMENTO TRA LA SEDE MUNICIPALE E LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA ED IL CABLAGGIO ALLA SIRTI S.P.A. CON SEDE A MILANO - EURO 12.866,40.= I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26801"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. CARMELO GAROZZO DI ZERO BRANCO (TV) PER LA DENUNCIA DI VARIAZIONE AL CATASTO DEI FABBRICATI DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI IN SEGUITO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - EURO 2.221,44  (C.N.P.A.I.A. E I.V.A. COMPRESE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26802"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.  PER AUMENTO DI POTENZA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. EURO 745,72.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26803"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER I SIGG. FACCHIN A. E CANCIAN A. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26804"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER I SIGG. RUZZA DIEGO, MARTON ADRIANA, CAPITANIO ORNELLA E TRABUCCO FERNANDA. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26805"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA A TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI UN UFFICIO MOBILE PER LA POLIZIA MUNICIPALE. EURO 30.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26806"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO N. 1/2004. RIMBORSO TARSU ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI. EURO117,32</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26807"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2004 - EURO 6.665,29.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26808"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONCESSIONE AREA  N. 33 DEL CIMITERO DI ZERMAN AL SIG. SIMIONATO ERMENEGILDO RESIDENTE A MOGLIANO VENETO. ENTRATA EURO 1.286,03  ESENTE I.V.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26809"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER CONCESSIONI CIMITERIALI DAI SIGG. CARRARO ELIO E CARRARO GIORGIO E SCAPINELLO MARCELLO A SEGUITO RISPETTIVE RINUNCE DEI LOCULI N. 98 DI SX E N. 42/E LATO EST E DELLA CELLETTA CINERARIA N. 16 - 2^ FILA DEL CIMITERO DI MOGLIANO CAPOLUOGO. (EURO 1398,54)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26810"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE ESTIVA "PER FILO E PER SEGNO 2004" : 22-24-25 LUGLIO 2004 PRESSO LA FILANDA MOTTA. SERVIZIO CATERING EURO 3850,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26811"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.1 SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ IP PROFILO "INTERBUSINESS - EASYNET" E N.1 ROUTER DA INSTALLARE PRESSO PUNTO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA EURO 346,93.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26812"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN QUALITÀ DI INTESTATARIO SU CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS RELATIVI AD IMMOBILE LOCATO DA DESTINARSI A PROGETTI ED INTERVENTI DI PROTEZIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 53,61.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26813"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTCIPAZIONE DEL DOTT. MARINI LUCIANO, DIRIGENTE SETTORE 2° "SERVIZI ALLA PERSONA", AL SEMINARIO "EU MAYORS - LOCAL DECISION MAKING LESSONS FROM AN ENLARGED EU" A BIRMINGHAM (GB) 15-17 LUGLIO 2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26814"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2004 - SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 180.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26815"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.04.2004 - 30.06.2004 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 30.355,78=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26816"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA  DI DELIBERAZIONI E ATTI COMUNALI PER GLI ANNI 2002 - 2003 - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1200,00   IVA/C;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26817"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 3 APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA COMMERCIALE FALCO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 703,50 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26818"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICHE - ANNO 2003. EURO 283,80=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26819"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI GILBERTO MACALUSO AL SEMINARIO "EU MAYORS - LOCAL DECISION-MAKING LESSONS FROM AN ENLARGED EU" A BIRMINGHAM (G.B.) 15 - 17 LUGLIO 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26820"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.04.2004 - 30.06.2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.234,29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26821"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SU "FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON TELECAMERE E CENTRALE OPERATIVA" SUI QUOTIDIANI LA REPUBBLICA E QVM LEADER. A. MANZONI &amp; C. S.P.A.- EURO 1508,04.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26822"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SC. ELEMENTARE D. VALERI - AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA EDILRIVVEK DI RESANA (TV)   A SUBAPPALTARE I LAVORI RELATIVI ALL'IMPIANTO ELETTRICO ALLA DITTA ELETTROTECNICA ERREM  DI S. GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)  - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26823"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SIG.RA G.C. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO "PREALPINA" S.R.L DI CAVASO DEL TOMBA (TV), PER L'ANNO 2004 (EURO 622,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26824"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 510 DEL 28/05/2003 "FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA P.C. -CONVENZIONE CONSIP" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E MODIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26825"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 30/08/1993 - NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2003. (EURO 15.527,49 - ENTRATA 15.527,49)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26826"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE.   AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO  DITTA  COLMAN LUCA . NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26827"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PROGRAMMA PRIMUS SYSTEM ( PROGRAMMA DI COMPUTO METRICO E CONTABILITÀ LAVORI )  PER UFFICIO TECNICO  DITTA ACCA SOFTWARE SPA . IMPEGNO 859,20=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26828"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO BANCA DATI TERRENI DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DI TREVISO. (EURO  327,60)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26829"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. CASTELLARO LUCA A SVOLGERE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON LA SOCIETÀ KAIRÒS SPA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26830"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO STRADA STATALE N. 13 TERRAGLIO, SECONDO STRALCIO, NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO DITTE VARIE.  EURO 954,87=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26831"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER L'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE ALL'ART. 146, COMMA 3, DEL CODICE DELLA STRADA. INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26832"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 204 DEL 27.02.2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.455,80= A FAVORE DELLA SOCIETÀ "BASILISSA S.A.S."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26833"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE "ANELLO DELLE CITTÀ EUROPEE DEL FERRO". AUTORIZZAZIONE MISSIONE A STOLBERG (GERMANIA) DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO "ATTIVITÀ CULTURALI" DOTT. LUCIO VERBENI NEI GIORNI 1-2-3 SETTEMBRE 2004. EURO 1.500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26834"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. PER TRASLOCO INTERNO DI LINEA TELEFONICA SITUATA PRESSO LO STADIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 120,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26835"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE AL CONSORZIO NAZCA, PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" - ANNO 2004 (EURO 25.984,23)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26836"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>VIII° CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE CITTÀ EDUCATIVE. GENOVA 17 - 20 NOVEMBRE 2004. ISCRIZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 920,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26837"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2004 - EURO 15.970.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26838"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA" DELLE SPESE PER LAVORI DI RISANAMENTO LOCALI CONCESSI IN USO COME SEDE PROVVISORIA SCUOLA ELEMENTARE "G.B. PIRANESI" (SPESA EURO 745,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26839"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. &amp; C. SNC" DI CASALE SUL SILE (TV), PER LA STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MOGLIANO VENETO TRA PARCHI E VILLE 2004". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.538,00= (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26840"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLE GENERALI PROPERTIES S.P.A. AD USO ALLOGGIO PER OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO PRESSO QUESTO ENTE, DI CUI ALLA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 1026 DEL 19.11.2002. (EURO 16.715,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26841"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE CIVILE DIPENDENTE SIG. MAURO GIOVANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26842"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 12 E 13 GIUGNO 2004. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 18.750,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26843"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE ALL'ARCH. LUCIA MOLIN PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI VENDITA DI AREE COMPRESE NEI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 4340,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26844"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V., VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26845"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E TELEFONIA FISSA ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 97.830,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26846"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PROTEZIONE SOCIALE: APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE SITUATO A MOGLIANO VENETO DI PROPRIETÀ DEI SIGG.RI FAVRETTO  -  DANIELI, DALL' 01.07.2004 AL 30.06.2006 (EURO  14.760,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26847"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA, DALLA DITTA PEPLAST SRL DI TENDAGGI PER LA SCUOLA PRIMARIA "G.B. PIRANESI". SPESA PER EURO 9.913,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26848"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI ASSERVIMENTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO , 2° INTERVENTO, COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ MEDIANTE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO: DECRETO DI ASSERVIMENTO. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26849"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA TAGLIERINA  A RULLO RIFILATRICE COMPLETA DI PIANALE DI APPOGGIO PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE  DEL TERRITORIO - DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL - IMPORTO EURO 917,40  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26850"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2004 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.887,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26851"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE METROPOLITANA PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO.  IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA SOCIALE ANNO 2004 (EURO 2.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26852"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE. EURO 16.526,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26853"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO AL DR. STEFANO RACCANELLI, CHIMICO AMBIENTALE PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI DELL'IMPIANTO TERMICO A BIOMASSA (LEGNO CIPPATO) PRESSO SCUOLE G. VERDI E G. RODARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6426,00 IVA ED ALTRI ONERI COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26854"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  RISTRUTTURAZIONE P.ZZA CADUTI  LATO NORD :OPERE DI PAVIMENTAZIONE  APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERT. PAG.  N. 1 A FAVORE CONSORZIO CAVATORI PRODUTTORI PORFIDO COOP. R.L. . EURO  92.067,74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26855"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PIAZZA CADUTI LATO NORD: OPERE STRUTTURALI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA FORMENTIN SNC . EURO 33.917,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26856"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. APPROVAZIONE S.A.L.N. 5- CORRISPONDENTE AL FINALE - E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ANSELMI ARONNE C.G. SRL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 DI EURO 8.897,44  IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26857"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL DOTT. DENIS ROSIN. (EURO 4.304,32)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26858"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'ASSUNZIONE IN SERVIZIO DEL SIG.  PALAMENGHI ANTONINO - AGENTE DI P.M. CAT. C POS. C1 -  PRESSO IL SETTORE DELLA POLIZIA MUNICIPALE A FAR TEMPO DAL 16.07.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26859"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.A.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26860"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.F.: CONCESSIONE PERMESSO AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26861"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO DA VIA BARBIERO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA GAGLIARDI . AFFIDAMENTO LAVORI  E FORNITURE VARIE . EURO 6.134,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26862"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" PER LA SIG.RA B.A. PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26863"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI, GEOM. MENEGHELLO, DOTT. URB. ALBANESE E DOTT. URB. BALDAN, A PARTECIPARE AL SEMINARIO SULLA NUOVA L.R. URBANISTICA SULL ASSETTO DEL TERRITORIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMM.VI A.H.M. IMPEGNO DI SPESA EURO 330,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26864"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDATO AL SIG. STEFANO DORONI PER IL PERIODO 1.5-31.8.2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 207,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26865"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. UBALDO FANTON PER REDAZIONE RELAZIONE DI CALCOLO E VERIFICA SISMICA SECONDO L'ORDINANZA DEL P.C.M. DEL 20.03.2003 - EURO 3.182,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26866"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ "ECOSTAMPA MEDIA MONITOR S.P.A." DI MILANO PER LA RASSEGNA DEGLI ARTICOLI STAMPA RELATIVI ALLA QUARTA EDIZIONE DEL "LABORATORIO DI SCULTURA EUROPEA 2004". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 487,76 (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26867"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA DITTA BIANCO S.A.S. DI PAVANATO GIUSEPPE AVENTE AD OGGETTO UN'AREA SITA IN VIA RAFFAELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26868"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AL TRASLOCO DI MATERIALE VARIO DALLA SCUOLA D. VALERI ALLA SCUOLA G. VERDI - SOC. FOR.T.EM COOPSERVIZI DI OLMO DI MARTELLAGO (VE) E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 1.776,00.= I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26869"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FABIO ROCCHESSO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L.,, ASSOLVIMENTO MANSIONI PREVISTE DAL D. LGS. 494/96 E S. M. E I.  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. ALLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - EURO 47.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26870"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 INTERVENTI PER L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI. (EURO 6.022,92 - ENTRATA EURO 6.022,92)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26871"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARI OPPORTUNITÀ. INCARICO ALLA CASA EDITRICE EDICICLO EDITORE SRL PER LA FORNITURA DI 100 COPIE DEL LIBRO "SOGNI E BISOGNI" (IMPEGNO DI SPESA EURO 506,00=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26872"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAMENTO CEE N. 2707 DEL 11.12.2000: RECUPERO CONTRIBUTI CEE PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI - ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TE.BE.SCO S.R.L. (EURO 1.680,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26873"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE E PERITALE N.0623762 STIPULATA CON LA COMPAGNIA UCA ASSICURAZIONI PER IL PERIODO 31.01.2003 31.01.2004 EURO 262,44=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26874"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA 127F/G, MOGLIANO VENETO, A SEGUITO VARIAZIONE ISTAT (EURO 315,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26875"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SEMESTRE LUGLIO - DICEMBRE 2004 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI (EURO 90.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26876"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI VALUTAZIONE PROGETTI PRESENTATI PER IL CONCORSO DI IDEE "PROGETTO BOOMERANG - LA CREATIVITÀ DEL TEMPO LIBERO IL TEMPO LIBERO DELLA CREATIVITÀ" ANNO 2004 - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO AI PROGETTI VINCITORI. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26877"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. 122 E 185/2004 AVENTI PER OGGETTO "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL C.I. "BRUCOMELA" - PERIODO 01/01/2004 - 31/08/2004. NUOVO IMPEGNO DI SPESA E. 2.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26878"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 155,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26879"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AGLI IMMOBILI GIUBILARI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA FORMENTIN SNC . LIQUIDAZIONE  INCENTIVI DIPENDENTI. EURO 1.231,02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26880"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  PER LA D.L. E PER LE  PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA  SCUOLA D.VALERI ALL'ASS.NE COSTITUITA DAGLI INGG.RI ZEFFERINO TOMMASIN E FRANCESCO ZIGIOTTO - EURO 49.457,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26881"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2004 - INTEGRAZIONE INCARICO ALL'ANITUR ONLUS PER AMPLIAMENTO SERVIZIO (EURO 5.696,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26882"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. VARI (EURO 122,76)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26883"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMO GAS - ANNO 2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO - EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26884"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 513 DEL 21/05/2004. AVENTE AD OGGETTO: "CONFERIMENTO D'INCARICO DI SERVICE TECNICO RELATIVO ALLA PRODUZIONE DI ALCUNI ELABORATI GRAFICI RELATIVI AL PROGETTO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ DI VIA VANZO. EURO 1.600,00" -  MODIFICA ALLEGATI IMPUTAZIONE DI SPESA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26885"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SIG.RA MAGI MARINA ALLA GIORNATA DI STUDIO: LE NOVITÀ FISCALI DEL MODELLO 770/2004, ORGANIZZATA DA "CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA" PER IL GIORNO 22/06/2004. (EURO 150,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26886"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI EURO 15.000,00 ALLA D. D. N. 501 DEL 20-05-2004 RELATIVA ALLA SECONDA ANTICIPAZIONE PER ACQUISTI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26887"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 2004 (EURO 5.850,02)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26888"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2004: IMPEGNO DI SPESA (EURO 56.191,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26889"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z.E.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26890"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>B.P.: CONCESSIONE CONGEDO PARENTALE (ASTENSIONE FACOLTATIVA), AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26891"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E AMPLIAMENTO CIMITERO DI BONISIOLO.  LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO A FAVORE DELLA REGIONE DEL VENETO E AZIENDA REGIONALE VENETO AGRICOLTURA. TOTALI EURO 19.564,95=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26892"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO, A TRATTATIVA PRIVATA, DALLA DITTA MOBILFERRO S.R.L. DI ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA "G.B. PIRANESI". APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ACQUISTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.986,89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26893"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZI FOTOGRAFICI VARI ANNO 2004. FOTO ORTOLAN BISON. EURO 200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26894"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>MO.SE MOGLIANO SERVIZI SPA - INCARICO SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO PER FESTIVITÀ NAZIONALI. EURO 396,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26895"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. URB. FABIO BALDAN E DOTT.SSA URB. ROBERTA ALBANESE A COLLABORARE CON L'ARCH. CINZIA ESPOSITO NELL'ADEMPIMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI MEOLO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26896"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MACALUSO GILBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI SALZANO (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26897"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE DELL'INIZIATIVA DEL PROGETTO GIOVANI: ESTATE AL PARCO DENOMINATA "OMBRE AMPLIFICATE 2.4 - SUMMER NITE", ALL'ASSOCIAZIONE "NITEPARK". (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26898"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 143.000,00 IVA/C. (10%) PER APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2, DITTA MIGLIORIN IMPIANTI SNC. REALIZZAZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA TERMICA USO RISCALDAMENTO ALIMENTATO A BIOMASSA SCUOLE ELEMENTARE G. VERDI E MATERNA G. RODARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26899"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ. REALIZZAZIONE PRIMO NUMERO ANNO 2004. RETTIFICA ERRORE MATERIALE D.D. N. 537 DEL 01.06.2004.  EURO 1.116.00 ILE SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26900"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26901"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA A SEGUITO ASTA PUBBLICA "FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON TELECAMERE E CENTRALE OPERATIVA". DITTA DOME DI MARTIGNACCO (UD). EURO 117.601,35.= I.V.A./C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26902"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TREPPIEDE PER MISURATORE DI VELOCITÀ TELELASER  LTI20.20. DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO - MI. IMPEGNO DI SPESA EURO 303,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26903"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 13/06/2004. ACQUISTO N. 8 BANDIERE DALLA REGIONE VENETO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 659,20 - IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26904"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.G.: CONCESSIONE CONGEDO DI MATERNITÀ PRE-PARTO A FAR TEMPO DAL 10.07.2004, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26905"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA P.M. DOTT. LUCIANO MARINI AL CONVEGNO DI POLIZIA MUNICIPALE A BELLUNO IL 16 GIUGNO 2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26906"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 272 DEL 19.03.2004 PER FORNITURA  TUBOLARI IN INOX  DA INSTALLARE LOTT. MARCHESI ( CONFINE CON VIA MANIN ). DITTA ALFIERI RAFFAELLI . EURO 816,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26907"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO IN VIA DE GASPERI  PER ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI. EURO 711,12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26908"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNO ALLA DIPENDENTE MAGI MARINA PER FURTO SUBITO DURANTE L'ORARIO D'UFFICIO. EURO 100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26909"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SOFTWARE N.3 MICROSOFT ACCESS E N.1 ADOBE ACROBAT. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.184,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26910"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - IMPRESA ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 - EURO 213.289,72 I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26911"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.1 VIDEOPROIETTORE E N.1 SCHERMO. DITTA EASY PC S.R.L. DI MARCON (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.936,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26912"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA CASA DELL'AUTO S.R.L.- MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 562,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26913"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA CICLI MOROSSI GIOVANNI, PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 3 SCOOTERS MALAGUTI 50 CC. IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26914"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.10 APPARECCHI TELEFONICI MOD. MATRA M320 PER UFFICI COMUNALI DA DITTA S.T. S.R.L. - EURO 816,00 I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26915"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - PROROGA TEMINE ULTIMAZIONE LAVORI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26916"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DEL PRODOTTO SOFTWARE "CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2004" E "CERTIFICATO AL CONTO DI BILANCIO 2004" - DITTA INSIEL S.P.A (EURO 420,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26917"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER INDAGINI STATISTICHE CAMPIONARIE SULLE FAMIGLIE PER CONTO DELL'I.S.T.A.T. (EURO 1046,83)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26918"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE  DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GIUGNO 2004 - EURO 1.975,38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26919"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RISCATTO APPARATI CELLULARI. EURO 10,22 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26920"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO AL SERVIZIO MILITARE: MESE MAGGIO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26921"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2003/2004 . APPROVAZIONE SAL N. 2 - CORRISPONDENTE AL FINALE - E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC DI EURO 34.604,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26922"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE,  MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA, ALLA DITTA EDILRIVVEK S.R.L. DI RESANA (TV) DEI LAVORI PREVISTI NEL PROGETTO DENOMINATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E  MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA  ELEMENTARE DIEGO VALERI - EURO 260.530,49.= I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26923"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ. REALIZZAZIONE PRIMO NUMERO ANNO 2004. EURO 6.193,64.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26924"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI CONCORSO "ASSOCIANDO". PRESA D'ATTO PARTECIPANTI E VINCITORI, EROGAZIONE RELATIVO CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26925"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GIROTTO ANDREA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI MIRA (VE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26926"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON I SIGG.RI TOZZATO GINO E BERTON MARIA E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. HARCHICHE .LEKBIR . (EURO 10.888,73 - ENTRATA EURO 10.850,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26927"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA RAGUSA N. 10/46 ALLA SIG.RA MAGUOLO IDELMA (ENTRATA EURO 1.050,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26928"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE.   AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO  DITTA  SAC SRL  . NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26929"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN FOTOCOPIATORE TOSHIBA STUDIO 200 PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E DI UN APPARECCHIO TELEFAX PANASONIC KX FL 511 JT PER L'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 3355,20  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26930"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLPATO COPPE SNC DI TREVISO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI. ANNO 2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26931"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO GLI INFORTUNI PER I N.9 GIOVANI ARTISTI PARTECIPANTI ALLA QUARTA EDIZIONE DEL "LABORATORIO DI SCULTURA EUROPEA" E ACQUISTO MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DEGLI ARTISTI DI VENEZIA. . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2090,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26932"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>XVI° EDIZIONE PREMIO LETTERARIO "GIUSEPPE BERTO". AUTORIZZAZIONE MISSIONE A RICADI (V.V.) PER I GIORNI 4-5-6 GIUGNO 2004 DEL RESPONSABILE DEL SERVZIO 'ATTIVITÀ CULTURALI'. EURO 654,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26933"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE, SIG.A SECCO LUCIA, A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "IL REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI" ORGANIZZATO DA FORMEL E CHE SI TERRÀ A VENEZIA IL 4 GIUGNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 302,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26934"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ELABORATI CARTOGRAFICI VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 21 PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA DEL PRG VIGENTE E DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL PALAV E PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26935"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P.&amp; C. SNC" PER LA STAMPA DEL MATERIALE NFORMATIVO DEL "GIRESTATE - L'ESTATE MOGLIANESE 2004". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.004,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26936"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY" SU IL SOLE 24 ORE E SUL QUOTIDIANO REGIONALE QVM LEADER. IL SOLE 24 ORE, A. MANZONI &amp; C. S.P.A. E AREA NORD. EURO 4.037,64.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26937"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ALLA COOPERATIVA MURATORI RIUNITI C.R.M. DI FILO (FE) DELL'APPALTO PER LA GESTIONE  DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO 1 GIUGNO - 30 SETTEMBRE 2004. (IMPEGNO DI SPESA EURO 23.414,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26938"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO DI FINE MANDATO TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI-FRAZIONI DI QUARTIERE. IMPEGNO DI SPESA EURO 322,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26939"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL P.P. DENOMINATO SAPIM E VARIANTE A PDR DI ZERMAN. LIQUIDAZIONE INCENTIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE - EURO 10.380,10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26940"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. DITTA COMAR EURO 308,00=(IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26941"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRETTI PER ANNOTAZIONI ED ACCERTAMENTI RELATIVI A INNCIDENTI STRADALI PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA  EURO 802,20 IVA/C;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26942"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE N. 704334790/3 STIPULATA CON LA COMPAGNIA SAI ASSICURAZIONI PER IL PERIODO 31.01.2003 - 31.01.2004 EURO 15.594,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26943"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG. BORDIN RENZO SU SINISTRO ACCADUTO IN DATA 27.02.2004 PER CUI SI RISCONTRA LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE - EURO 400,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26944"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO: IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2004. EURO 44.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26945"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPENDICE POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, DIPENDENTI PUBBLICI. INCLUSIONE NUOVA FIGURA. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 462,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26946"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN DISPOSITIVO  RISPONDITORE TELEFONICO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DITTA S.T.  S.R.L. DI UDINE  - EURO 924,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26947"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO D'INCARICO DI SERVICE TECNICO RELATIVO ALLA PRODUZIONE DI ALCUNI ELABORATI GRAFICI RELATIVI AL PROGETTO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE -  SISTEMAZIONE VIABILITÀ DI VIA VANZO. EURO 1.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26948"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARI OPPORTUNITÀ: INCARICO ALLE RELATRICI DEL GRUPPO SOGNI E BISOGNI. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26949"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RETTA A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT" - PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26950"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO NORD. ANNO 2004. EURO 200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26951"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI NELL'AMBITO DEL "PROGETTO EMERGENZA SFRATTI PER IL REPERIMENTO DI UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE", ANNO 2004 (EURO 503,49).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26952"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" PER LA SIG.RA C.A. PER L'ANNO 2004.       IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26953"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO STRADA STATALE N. 13 TERRAGLIO, SECONDO STRALCIO, NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. COSTITUZIONE DELLA SERVITÙ MEDIANTE PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO (DECRETO DI ASSERVIMENTO). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26954"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 39.360,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26955"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO DA VIA BARBIERO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA GAGLIARDI .  APPROVAZIONE SAL CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 1 A  FAVORE TREVIMAIS  PER EURO 77.448,00. MODIFICA Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26956"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2004. APPROVAZIONE F.C.E. ED ELENCO CASE PRODUTTRICI. IMPORTO EURO 25.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26957"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA E.C.A. CON SEDE IN  MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI UNA  BARRIERA  ELETTROMECCANICA PRESSO  IL DEPOSITO DENOMINATO "ECOCENTRO" SITO IN VIA RONZINELLA - EURO 2.729,64.= I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26958"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER RICOVERO DELLA SIG.RA Z.N. PRESSO L'ISTITUTO DI SOGGIORNO PER ANZIANI "S. GREGORIO" DI VALDOBBIADENE  E REVOCA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DELIB. DI G.C. N. 1033 DEL 17/09/1991 (MAGGIORE ENTRATA EURO 4.323,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26959"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 9.680,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26960"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: "I NUOVI PERCORSI NELLA GESTIONE DELL'ANZIANO " LA GERIATRIA CHE PARTE DALLA REALTÀ" ALLA ASSISTENTE SOCIALE LAURA ANTONELLO.  IMPEGNO DI SPESA EURO 55,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26961"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2003 (EURO 4.769,20)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26962"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2003 (EURO 2.254,84)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26963"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 125 DEL 17-02-2004 CON OGGETTO: "RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2005" EURO 6.417,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26964"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2003 (EURO 10.071,25)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26965"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO DITTA DA 'MULTISERVICE DI BRUSEGAN MICHELA' A 'DIGITAL MULTISERVICE DI MILANI THOMAS'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26966"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 199 DEL 27.02.2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26967"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI - ANNO 2003. EURO 24.709,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26968"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2003 (EURO 8.117,09)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26969"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26970"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI DI LEGGI D'ITALIA, LEGGI REGIONALI E CODICI D'ITALIA. ANNO 2004. EURO 1.188,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26971"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2003 (EURO 7.516,32 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26972"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MAGGIO 2004 (EURO 3.359,78)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26973"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A SALDO DEL COMPENSO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2003 (EURO 112.775,42)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26974"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOCIETÀ OBIETTIVO LAVORO. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26975"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG. MARTINI RENATO SINISTRO DEL  20.02.2004.- EURO 350,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26976"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MA.GI. SRL DI TREVISO PER DEFINIZIONE DANNI SU SINISTRI SOTTO E APPENA SOPRAFRANCHIGIA. EURO 1.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26977"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA. NOMINA DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ARCH. ROSSI E DEL RESPONSABILE DEI LAVORI - ARCH. CASARIN. L. 494/96 E S.M.I. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26978"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO DI ALLOGGIO COMUNALE AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. H.A. PER SITUAZIONE DI DISAGIO ABITATIVO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26979"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 285/97 - LUDOTECA COMUNALE. CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO PER L'USO DEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE VALERI E LA SCUOLA MATERNA ARCOBALENO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26980"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI PER I SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E MONTANI PER ANZIANI ANNO 2004 EURO 787,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26981"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA SERVIZIO DI TRASPORTO PER I SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2004. DITTA BONAVENTURA EXPRESS S.R.L. (EURO 3.806,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26982"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>B.P.: ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST-PARTO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26983"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. N.  448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO - APRILE 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26984"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DENOMINATO " CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO ". APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1. EURO 97.620,45 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26985"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  PIAZZA DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO ROGITI ATTI NOTARILI DOTT.SSA TIRALOSI . EURO 3780,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26986"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. DITTA MIGLIORIN IMPIANTI SNC. REALIZZAZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA TERMICA USO RISCALDAMENTO A BIOMASSA (LEGNO CIPPATO) CON RETE DI TELERISCALDAMENTO PRESSO SCUOLE ELEM. G. VERDI E MATERNA G. RODARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.153,52 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26987"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO MOBILITÀ DI CUI ALL'ART. 102, COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 E ALL'ART. 20, COMMA 4 DEL D.P.R. 456/97. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 14.583,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26988"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>XVI EDIZIONE PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO.  MISSIONE A MILANO PER I GIORNI 19 E 20 MAGGIO 2004. EURO 600,00 = .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26989"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO  PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - ANNO 2004 - (EURO 405.000,00)  LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI PRIMI 4/12 (EURO 240.192,85)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26990"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONE POPOLARE PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DELLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE. FORNITURA SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 295,00 IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26991"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI POPOLARI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DELLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE. ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.800,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26992"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA DI CINEMA INTERCULTURALE "ALTRO CINEMA" ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE E LA CONSULTA PER LE COMUNITÀ STRANIERE. PERIODO: 11-25 MAGGIO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 875,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26993"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPETENZE AVV. SARA COLA DEL FORO DI VENEZIA PER IL RICORSO PROMOSSO DAL SIG. RICCARDO PERISSINOTTO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 244,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26994"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26995"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>"GIORNATE DELLA LETTERATURA" - 2^ EDIZIONE. APPROVAZIONE INIZIATIVA E PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.840,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26996"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE PER LA MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. ANNO 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 9.609,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26997"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA - ART. 33 L.R. N. 27 DEL 07.11.03 - DITTA EUROPA COSTRUZIONI S.C. A R.L. - E. 35.869,44.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26998"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINE GIUSTO PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'AUTOVEICOLO IVECO DAILY AUTOTORRE AL127 Q.LI 35 DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 3000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26999"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE MULTIUSO IN FIBRA OTTICA: COLLEGAMENTO TRA LA SEDE MUNICIPALE E LA BIBLIOTECA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DEL CAVO ALLA DITTA S.T. DI MARGHERA (VE) E PER LA POSA ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. - EURO 5.874,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27000"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INTERNO DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI A MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE AL CENTRO CIVILITÀ DELL'ACQUA DI EURO 23.120,00= - 2° RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27001"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DEI MINORI D.T., D.C.  E C.D. PRESSO O.P.A.I. OPERA PADOVANA DI ASSISTENZA E ISTRUZIONE DI PADOVA (EURO 377,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27002"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, ANNO 2004  (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.506,58)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27003"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA I° TRIMESTRE 2004 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI, ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE. EURO 2.988,13.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27004"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE ANNO 2003 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.840,64):</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27005"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 13/6/2004. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.221,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27006"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI POPOLARI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DELLE ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE O FRAZIONE. ACQUISTO MANIFESTI E SCHEDE ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 2.640,00 IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27007"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE (EURO 1202,67)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27008"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIANCHI FLAVIO PER PERDITA DI GAS PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA GAGLIARDI. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVE VIGENTI DELLA TUBAZIONE GAS IN PARTENZA DAL CONTATTORE, MEDIANTE SALDATURA ELETTRICA DELLA TUBAZIONE ALLA FLANGIA ESISTENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00 IVA/C..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27009"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI RICREATIVI CRCS IN VIA TORINO A MOGLIANO VENETO. APPROVAZIONE SAL N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO CORRISPONDENTI AL FINALE. DITTA PIETROBON RENATO DI S. GIUSTINA IN COLLE PD. EURO 55.557,15=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27010"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA  I.C.S. DI LIMENA PD. EURO 12.120</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27011"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE    TRA LA VIA MANIN E LA VIA CA' MARCELLO ( LOTT. MARCHESI ) . AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TREVIMAIS SNC . EURO  6.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27012"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DENOMINATO " CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO ". AFFIDAMENTO LAVORI   CARPENTERIA DITTA FAVARO F.LLI SNC . EURO  23.436,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27013"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO OOUU PRIMARIA. RISTRUTTURAZIONE PERCORSI PEDONALI E RELATIVI IMPIANTI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI A FAVORE DIPENDENTI.  EURO 4.179,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27014"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE COMUNALE, SIG. MOSÈ FUSON, ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA "APPALTI E CONTROLLI NEI SERVIZI" CHE SI TERRÀ A MESTRE IL GIORNO 17 MAGGIO 2004 ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L. (EURO 300,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27015"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - APPROVAZIONE 7° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 - EURO 59.711,51.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27016"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - 1° STRALCIO- SISTEMAZIONE PIAZZA CADUTI LATO NORD. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DITTA FORMENTIN SNC . EURO 34.961,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27017"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALLA DITTA MIGLIORIN IMPIANTI SNC. IMPEGNO DI SPESA EURO 61.600,00 IVA/C (10%), PER REALIZZAZIONE IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA TERMICA USO RISCALDAMENTO ALIMENTATO A BIOMASSA CON RETE DI TELERISCALDAMENTO PER LE SCUOLE ELEMENTARE G. VERDI E MATERNA G. RODARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27018"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - DITTA ANDROMEDA S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - EURO 187.694,45.= I.V.A. 10% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27019"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AGLI IMMOBILI GIUBILARI. APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A FAVORE DITTA FORMENTIN SNC. EURO 284,86 . IMPEGNO ART. 18 L. 109/94 EURO 436,62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27020"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE INFORMATICO PER IL CENTRO MULTIMEDIALE. DITTA EXCO S.R.L. E DITTA GUERRA SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.293,00.=IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27021"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 13/6/2004. ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI, SPAZI DI PROPAGANDA E PULIZIA DEI LOCALI. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.546 IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27022"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 13/6/2004. UTILIZZO LOCALI DI VIA RONZINELLA 242 DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA". IMPEGNO DI SPESA (EURO 500.00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27023"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI EUROPEE DEL 13/6/2004. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE, PRATICHE VARIE, MODULISTICA, CONSEGNA MATERIALE AI SEGGI, VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 1908,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27024"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE SIG.RA BUSATO NICOLETTA ALLA GIORNATA DI STUDIO: "NOVITÀ DEL TESTO UNICO MATERNITÀ E PATERNITÀ" PER IL GIORNO 06.05.2004 (EURO 150,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27025"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO FERIE MATURATE E NON FRUITE DALL'EX DIPENDENTE BONAGRAZIA MARTA, AL COMUNE DI PREGANZIOL. (EURO 324,93)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27026"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ 'PIEMME S.P.A.' PER N. 5 USCITE PUBBLICITARIE SUL QUOTIDIANO 'LEGGO - EDIZIONE DI VENEZIA' PER L'EVENTO DENOMINATO 'LABORATORIO DI SCULTURA EUROPEA 2004'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.520,00= (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27027"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI ELENA QUARTO E PAOLA PAGNOSCIN A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE RELATIVO ALLA "GESTIONE DEL PATRIMONIO DEGLI EE.LL.", ORGANIZZATO DALLA "PAIDEIA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 280,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27028"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. LUCIANO MARINI A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA (VE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27029"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE TRASLOCO DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO DI MOGLIANO VENETO DA UFFICI PIAZZA CADUTI A NUOVI LOCALI IN VIA DE GASPERI. INCARICO A DITTE DIVERSE. EURO 12.756,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27030"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER INCARICO DI CONSULENZA AL PROGETTO GIOVANI - ANNO 2004 (EURO 8.983,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27031"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDATO AL SIG. STEFANO DORONI PER IL PERIODO 1.5-31.8.2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 3721,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27032"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PACCHETTO NORMATIVA RELATIVA AI "SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITÀ" UNI, VISION 2000 -  ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE - IMPORTO EURO 207,46 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27033"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATIVO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA . AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA EUROTOURS . EURO 18.392,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27034"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 APPARECCHI TELEFAX PANASONIC MOD. KX - FL 511 JT PER L'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT - E L'UFF. PATRIMONIO - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 790,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27035"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEMENTI ARREDO URBANO CENTRO STORICO LOTTO E "RESTAURO FONTANA". AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DEL SISTEMA IDRAULICO ED ELETTRICO DELLA FONTANA COLLOCATA IN PIAZZA CADUTI ALLA DITTA LA CAS'ACQUA CON SEDE IN MESTRE (VE). EURO 33.046,75.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27036"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL GEOM. MARIO VIANELLO DELLA PROVINCIA DI TREVISO PER CONSULENZA E COLLABORAZIONE OCCASIONALE IN MERITO ALLE PROCEDURE D'ESPROPRIO . EURO 5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27037"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA COPISTERIA "MULTISERVICE" PER FORNITURA FOTOCOPIE A COLORI DEGLI ELABORATI REALIZZATI DURANTE LE ATTIVITÀ DELL'AREA ANZIANI (EURO 630,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27038"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CENTRO RICREATIVO ANZIANI PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ.  NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27039"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. CAMATA ANDREA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27040"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, PERIODO APRILE - DICEMBRE 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.594,96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27041"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON I SIGG.RI CASTAGNOLI CARMINE/DAL CORSO ANDREA E MUSSATO SERENA (EURO 5.745,92)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27042"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUZIONE AI CITTADINI MOGLIANESI CHE NE FANNO RICHIESTA DEL FOTOROMANZO "LE DONNE DEL FIORE" (NESSUN IMPEGNO DI SPESA - ENTRATA  EURO 250,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27043"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER RICOVERO DELLA SIG.RA B.I. PRESSO L'ISTITUTO DI SOGGIORNO PER ANZIANI "S. GREGORIO" DI VALDOBBIADENE (MAGGIORI ENTRATE EURO 10.041,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27044"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CONCESSIONARIA EMMECAR SRL PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO SU AUTOVEICOLO HONDA ACCORD 1800 TARGATO BE 507 KW IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGRETERIA DI DIREZIONE. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27045"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CONCESSIONARIA LANCIA ALEXANDRE, PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO SU AUTOVETTURA LANCIA THESIS CE100VH IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SEGRETERIA DI DIREZIONE. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 2000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27046"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 8.646,71.= I.V.A. 20% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27047"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - TRATTA CASALE SUL SILE E MOGLIANO VENETO   ANNO SCOLASTICO 2003/2004. ACTV DI VENEZIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2004 . EURO 3.352,25  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27048"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ALLACCIAMENTO DI UTENZE PRIVATE ALLA FOGNATURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2004. SPIM SPA. EURO 10.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27049"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 626/1994.  SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO.  IMPEGNO DI SPESA A  FAVORE DOTT. FABIO VIA PER CORSO PRIMO SOCCORSO. EURO 450,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27050"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 285/97: PROROGA INCARICO ALLA COOPERATIVA ANITUR SOCIALE SCRL PER LA CONTINUAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE PRESSO I COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL, CASIER E CASALE SUL SILE PER L'ANNO 2004 (IMPEGNO EURO 54.971,72)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27051"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA "TREVISO UNA PROVINCIA INTORNO" - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2004 - IMPORTO EURO 5.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27052"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO AL SERVIZIO MILITARE: APRILE 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27053"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO AL SERVIZIO MILITARE: MESE MARZO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27054"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD IMPRESA RICCARDI DAVIDE PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DELLA SIG.RA FERRARESE CARLA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. EURO 154,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27055"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI 2004. INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALA SIG.RA MENEGHETTI ROSETTA (EURO 1.800,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27056"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'HOTEL AMBASCIATORI S.R.L. DI CATTOLICA - RIMINI, A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MARINI ANZIANI ANNO 2004.  (EURO 42.350,00 - ENTRATA EURO 42.350,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27057"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE PER INIZIATIVE SCOLASTICHE A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (EURO 2.198,68)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27058"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'HOTEL "ALPEN HOTEL" ANDALO (TRENTO), A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI ANZIANI ANNO 2004.   (EURO  49.105,00 - ENTRATA  EURO  49.105,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27059"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONI TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2004. INTEGRAZIONE CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA PER LA DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO (EURO 800,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27060"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 1128,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27061"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI, MATERIALE EDITORIALE E MINISTERIALE VARIO PER L'ANNO 2004 - INCARICO DITTA EDK SRL DI TORRIANA - RN - IMPORTO EURO 7783,96  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27062"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.1 P.C. PORTATILE AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA GUERRA S.P.A. DI MESTRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.461, 60 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27063"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 626/1994.  SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  INCARICO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO  PRESSO PALESTRA OLME PER  ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA. DITTA SER. ALL. FER. SAS . EURO 900,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27064"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON PER LAVORI IN ECONOMIA DI ELETTRAUTO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2004. IMPORTO EURO 3000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27065"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA CAMPELLO DI ROBERTO E GIANNI SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, ANNO 2004. IMPORTO EURO 12.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27066"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA TEGON &amp; BONOTTO PER LAVORI IN ECONOMIA DI CARROZZERIA NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2004. IMPORTO EURO 6100,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27067"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4800,00 IVA/C PER LIQUIDAZIONE FATTURE E/O BOLLETTINI C.C.P. AGLI ORGANISMI DENOMINATI A.R.P.A.V., I.S.P.E.S.L. E COMANDO PROVINCIALE VV.F. PER SERVIZI DI SORVEGLIANZA IMPIANTI TERMICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27068"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. ANGELO GOLFETTO DI MIRANO (VE) PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL D. LGS. 494/96 E PER LA COLLABORAZIONE MEDIANTE "SERVICE COORDINATO" PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA MAN.NE DI ALCUNI IMPIANTI DI P.I. - EURO 14.999,93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27069"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RICREATIVI / IMPIANTI SPORTIVI IN VIA TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DEL DLGS 494/96 E SUCC. MODIF. ALL'ARCH. GABRIELE FORNASIERO DI MARGHERA VE. EURO 6.158,22= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27070"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NEL PARCO DI VIA BARBIERO - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO DITTA E.C.A. DI MOGLIANO VENETO - EURO 50,08.= I.V.A. 20% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27071"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARATI RADIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 739,68 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27072"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 11 ABBONAMENTI MENSILI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA D &amp; B PROGETTI S.A.S. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.819,00  IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27073"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E FIRMA DIGITALE PER LA GESTIONE AUTOMATIZZATA DEI FLUSSI DOCUMENTALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.900,00 IVA/COMPRESA - DITTA ACENTRO SERVICES S.A.S. DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27074"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO PER MANUTENZIONE DI STRADE  COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO  E ELENCO PREZZI. IMPEGNO DI SPESA . INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO  40.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27075"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRAVERSAMENTI DIVERSI DELLA LINEA FERROVIARIA VENEZIA - UDINE. IMPEGNO DI SPESA CANONI A FAVORE  FERROVIE STATO SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET.NE N.  112/2004 PER EURO 683,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27076"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>" INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE " . IMPEGNO DI SPESA PER RILIEVO STATO DI FATTO AREE INTERESSATE AL PROGETTO. GEOM. P. MASIERO. EURO 2.247,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27077"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  CANONE ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA ANNO 2004 - E. 133,86.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27078"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI ABBANDONATI ANNO 2004 - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SETTORE VETERINARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27079"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.2 HARD DISK PER IL SERVER DI POSTA ELETTRONICA. EURO 576,00 I.V.A. COMPRESA - DITTA NEXTEP S.R.L. DI CITTADELLA (PD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27080"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2942,62.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27081"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. NOMINA DI UN ULTERIORE ADDETTO.NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27082"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO 2^ TRANCHE ANNO 2003 PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DEL GAS METANO A PERSONE IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE, AD ANZIANI E DISABILI. EURO 1.071,34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27083"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO DI CUI ALLA L.R. 8/86, ART. 3 A FAVORE DELLA SIG.RA B.A. (EURO 1.395,00 - ENTRATA EURO 1.395,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27084"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 4° TRIMESTRE 2003 AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI, ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E ALLA COMMISSIONE ELETTORALE. EURO 4.000,24.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27085"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - IMPRESA ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. N. 6 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 - EURO 381.411,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27086"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI INSISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - CENTRO COMMERCIALE SAN CARLO - PIAZZA DELLA REPUBBLCA - ANNO 2004 - EURO 1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27087"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 3 ISTRUTTORI DI P.M. AL FORUM NAZIONALE DI POLIZIA - ABANO TERME NEI GIORNI 6-7-8 MAGGIO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 435,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27088"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2004. DITTA MAGGIOLI S.P.A.  - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). IMPEGNO DI SPESA EURO 650,40 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27089"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEMENTI ARREDO URBANO CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO FORNITURA SEDUTE IN PIETRA DITTA CAVA ROMANA SPA DI AURISINA (TS) EURO 17.050.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27090"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE, SIG.A SECCO LUCIA, A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY CHE SI TERRÀ I GIORNI 20 E 21 APRILE 2004 ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 220,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27091"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE, SIG.A RITA CORBANESE, A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY CHE SI TERRÀ I GIORNI 20 E 21 APRILE 2004 ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI  AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 220,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27092"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE BELLIO MARIO IMPIANTI  TERMOIDRAULICI . EURO 2.082,88 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27093"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO IN VIA DE GASPERI A MOGLIANO VENETO  PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE . IMPRESA  FAVARO PIERGIORGIO . MODIFICA Q.E.,APPROVAZ. C.R.E. E LIQUIDAZ. CREDITO RES. . EURO 205,48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27094"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SIG.RA GABRIELI ORNELLA IN QUALITÀ DI ILLUSTRATRICE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ANZIANI ANNO 2004 (EURO 1.019,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27095"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SIG.RA R.A. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI SOGGIORNO A &amp; I SIMONETTI DI ODERZO PER L'ANNO 2004 (EURO 8.435,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27096"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SIG.RA C.T. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "VILLA BELVEDERE" DI CROCETTA DEL MONTELLO, PER L'ANNO 2004 (EURO 2.064,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27097"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" PER LA SIG.RA S.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 790,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27098"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AI SEMINARI INTERNAZIONALI "EU MAYORS". SPESE DI TRADUZIONE. EURO 780,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27099"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.) . ADESIONE ANNO 2004. EURO 689.19.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27100"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27101"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ADATTATORE PER ALIMENTAZIONE DI UN PORTATILE DA UTILIZZARE SU AUTOVEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA GENERAL COMPUTER S.R.L. DI QUARTO D'ALTINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 264,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27102"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA DE FAVERI S.R.L DI ASSISTENZA NELLO STUDIO E ANALISI DEGLI ASPETTI FINANZIARI. RELATIVAMENTE ALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA S.T.U. NEGLI AMBITI ZTO 13MC E 13A)MC - EURO 24.000,00.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27103"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA GIUSTO GIUSEPPE DI SCORZÉ. INCARICO PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER SERVIZI E SPOGLIATOI PALESTRA COMUNALE "A. VESPUCCI". IMPEGNO DI SPESA PER EURO 602,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27104"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL PROF. ERNESTO PERILLO ANNO 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27105"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L' ASSOCIAZIONE PRO LOCO E IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER LA GESTIONE DELL'UFFCIO TURISTICO ESTATE 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27106"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCENDISCALE BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2004. EURO 252,00.= IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27107"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE DI N. 4 TARGHE IN PLEXIGLASS COMPLETE DI DISTANZIATORI ED ISCRIZIONI DALLA DITTA 'VOLPATO S.N.C.' DI TREVISO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27108"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.01.2004 - 31.03.2004 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 27.979,26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27109"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA A MOGLIANO VENETO - IMPEGNO PER L'ANNO 2004 DI EURO 600,00= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27110"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI, MATERIALE EDITORIALE E MINISTERIALE VARIO PER L'ANNO 2004 - INCARICO DITTA ICA SPA DI SILEA - VARIAZIONE SOGGETTO A SEGUITO DI CONCORDATO PREVENTIVO : DITTA EDK SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27111"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. INCARICO ALLA MO.SE. - MOGLIANO SERVIZI SPA PER IL PERIODO 1.1-30.4.2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.796,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27112"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE NOVELLO OSCAR: RINNOVO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27113"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A FAVORE PORTATORI HANDICAP ED INVALIDI - PERIODO MARZO / LUGLIO 2004. (EURO 1.854,80).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27114"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, PERIODO MARZO / DICEMBRE 2004 (EURO 7.709,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27115"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA 'MULTISERVICE DI BRUSEGAN MICHELA' PER FOTOCOPIE MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO A MOSTRE DELLA SALA MOGLIANO ADIACENTE AL CENTRO D'ARTE E CULTURA DI MOGLIANO VENETO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 342,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27116"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE "LA CITTÀ EDUCATIVA 2003/2004" - INCARICO PROF. ALBERTO FIORIN PER CORREZIONE BOZZE VOLUME. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27117"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO DITTE VARIE - EURO 922,96=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27118"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI INDENNITÀ ASSERVIMENTO PROVVISORIE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO FOGNATURA NERA- EURO 304,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27119"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DEL CAMBIAMENTO APPPROVATO CON DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE N. 311 DEL 01.04.2004 E PRESENTATO AI SUCCESSI DI CANTIERI (DIP. FUNZIONE PUBBLICA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27120"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTI CRCS IN VIA TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIANNI ROSSATO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO. EURO 740,52=. AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. BERGO CLAUDIO EURO 1.410,40=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27121"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO DAL 20/4/2004 AL 30/06/2004 PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 57.727,54 COMPRESI ONERI RIFLESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27122"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISITO ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO . AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA  AUTOCAD LT DITTA GUERRA COMPUTER . EURO 1.260,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27123"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO D'INCARICO DI SERVICE TECNICO RELATIVO ALLA PRODUZIONE DI ALCUNI ELABORATI GRAFICI RELATIVI AL PROGETTO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E  SISTEMAZIONE VIABILITÀ DI VIA VANZO. EURO 400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27124"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. NN. 2907 DELL'11.10.2002 E 3630 DEL 13.12.2002.  PERIODI 01/12/2002 - 30/11/2003 E 01/08/2003 - 30/11/2003 (EURO 11.473,00 - ENTRATA 11.473,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27125"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEMENTI ARREDO URBANO CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO FORNITURA FIORIERE DITTA BULLSTONES S.R.L. DI BELLUNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.752,60=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27126"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2004. 59MO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. APPROVAZIONE PROGRAMMA. EURO 2.527.70.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27127"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCAMBIO DI BEST PRACTICIES E SUPPORTO ALLO SVILUPPO DEL PARCO NATURALE "PRIRODE LONJSKO POLJE".GIORNATE DI CHIUSURA PROGETTO A PORTO VIRO 17 E 18 APRILE 2004. EURO 10.883,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27128"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RASSEGNA DIRE E FARE NEL NORDEST" DAL 15 AL 17 APRILE 2004. REALIZZAZIONE PANNELLI PER ALLESTIMENTO. COLOR STATION. EURO 1.044,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27129"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIVALENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - DISPOSIZIONI PER NUOVO ALLACCIAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ENEL  (E. 3.365,31)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27130"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEVOLUZIONE ECONOMIA DI SPESA VERIFICATASI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - QUINTO STRALCIO - A FAVORE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI. EURO 37.404,41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27131"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2004/31.03.2004. IMPEGNO DI SPESA EURO1.793,64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27132"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE GOBBO DINO: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 3.729,88)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27133"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE BONAGRAZIA MARTA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 3.081,81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27134"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA M.M. E DEI DUE FIGLI MINORI PRESSO UNO DEI CENTRI GESTITI DALLE OPERE RIUNITE "BUON PASTORE" DI MARGHERA - VENEZIA (EURO 377,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27135"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. INCARICO ALLA DITTA EUROTOURS PER L' EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO NELLA GIORNATA FESTIVA DEL 12/04/2004 ( LUNEDÌ DI PASQUA ) . IMPEGNO DI SPESA EURO 165,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27136"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N.1250/03 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE SPA PER DEPURAZIONE E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE DI BONISIOLO - ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 305,07 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27137"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COPISTERIA MULTISERVICE DI BRUSEGAN MICHELA PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIA DI COPISTERIA NECESSARIE AL SETTORE TECNICO. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 3100,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27138"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FOTOGRAMMA SNC PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE FOTOGRAFICO NECESSARIE AL SETTORE TECNICO. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27139"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BORTOLETTO SRL PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE EDILE NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 4500,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27140"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZOTTARELLI SNC PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MINUTERIA METALLICA ED UTENSILERIA NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 9000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27141"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E SALVAGUARDIA DEL PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI. LIQUIDAZIONE AL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA DI EURO 23.120,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27142"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVE PRIVATE GARA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO CENTRO STORICO LOTTO A, C, D. DITTA METALCO S.P.A. EURO 65.982,40.= LOTTO A. DITTA DE ZOTTI RIMO EURO 15.502,30.= LOTTO C. DITTA VARROTO ROBERTO EURO 14.043,26.= LOTTO D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27143"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL DOTT. DENIS ROSIN. (EURO 1.727,27)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27144"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROCEDURA DI STATO CIVILE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA (EURO 900,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27145"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. ANNO 2004. DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.660,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27146"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SIG. SPONCHIADO LINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SOCIETÀ EFFE.GI. S.R.L. DI RONCADE (TV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27147"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIG.RA COLLETTO DEBORAH PER L'UFFICIO TRIBUTI DAL 22/03/04 AL 31/12/04 (EURO 6.078,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27148"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE DI LAVORO OCCASIONALE ALLA SIG.RA SACCONI CATIA PER L'UFFICIO TRIBUTI. (EURO 7.948,80)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27149"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE  SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ORGANIZZATA DAL COMUNE DI JESOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 85.00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27150"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DEL CAMBIAMENTO. ANNO 2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27151"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER CONTABILITÀ ECONOMICA SEMPLIFICATA 2003 - EDK EDITORE S.R.L. (EURO 416, 83)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27152"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27153"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AD ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER AUMENTO DI POTENZA A DISPOSIZIONE DA 11 A 23 KW SU CONTRATTO DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI CUI A CODICE CLIENTE 302 329 338 SITO IN VIA TORNI 31. IMPEGNO DI SPESA EURO 1111,27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27154"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA CADUTI LATO NORD. AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA  SECONDO  L.R. 27/2003 AD IMPRESE SPECIALISTICHE. EURO 195.197,91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27155"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO A LEGAMBIENTE, CON SEDE A SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA, DELL'INTERVENTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE SUI RIFIUTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE "TOTI DAL MONTE". IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27156"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO TRASPORTO ALUNNI ED INSEGNANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO (TV). DITTA EURO TOURS DI MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 143,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27157"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDETTO STAMPA SIG. MARCOLEONI GIORGIO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-GIUGNO 2004. EURO 6.907,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27158"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI RICADI (VV) PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XVI° EDIZIONE DEL 'PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27159"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE  289/2002 E LEGGE REGIONALE 1/2001: "CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE. A.S. 2003/2004". RIPARTIZIONE DEL FONDO ED EROGAZIONE CONTRIBUTI (EURO 5.514,65).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27160"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE  62/2000 E D.P.C.M. 106/2004: "EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER LE BORSE DI STUDIO A.S. 2002/2003" - RIPARTIZIONE DEL FONDO ED EROGAZIONE CONTRIBUTI (EURO 27.160,45).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27161"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>I.C.I. AREE EDIFICABILI-ART. 16 REGOLAMENTO IN VIGORE- DETERMINAZIONE VALORI VENALI MEDI IN COMUNE COMMERCIO ALL'1.1.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27162"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE EST PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2004. EURO 625,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27163"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DELLA M.C.T.C. - COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-M.C.T.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 255,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27164"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MACALUSO GILBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'ULSS N. 9 DI TREVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27165"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI DELL'ENOLOGIA TIPICA DI MOGLIANO VENETO PER RAPPRESENTANZA- EURO 1.500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27166"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTA EDIZIONE DELLA RASSEGAN'DIRE E FARE NEL NORD EST'. ALLACCIAMENTO AL QUADRO ELETTRICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 192,00= (IVA INCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27167"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI DI GIUBBOTTI ALTA VISIBILITÀ IN ADEGUAMENTO AL CODICE DELLA STRADA - INCARICO FORNITURA DITTA FO.R.TEX. SRL - IMPORTO EURO 244,80  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27168"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA (SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONÀ DI PIAVE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27169"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL CONSORZIO URBAN DI MARGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27170"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL TIROCINIO PRATICO DELLO STUDENTE GAVA ENRICO, ISCRITTO ALL'UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI DI VENEZIA - CORSO DI LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE, PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27171"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DALLA "SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI" SUL TEMA "IL RENDICONTO DELLA GESTIONE ED IL PATTO DI STABILITA' INTERNO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27172"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO  DENOMINATO " CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO ". AFFIDAMENTO LAVORI  RELATIVI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. DITTA ZAGO E ZAGO IMPIANTI SNC . EURO 15.572,08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27173"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA MAGI MARINA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI MONTEBELLUNA (TV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27174"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO  PER L'ANNO 2004 AL PERSONALE COMUNALE - DITTA FLOWER GLOVES SRL - IMPORTO EURO 2050,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27175"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER UFFICI COMUNALI - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00   IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27176"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO ANNO 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.600,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27177"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULENZA DELLA PROF. LUCIA FURLANETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SITO INTERNET DELLA RETE NAZIONALE "RELAZIONI E AMBIENTI ANCHE CON I BAMBINI". IMPEGNO DI SPESA EURO 525,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27178"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA BISON FRANCESCA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'ASSOCIAZIONE COSPES ONLUS DI MOGLIANO V.TO DAL 26.02.2004 AL 31.03.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27179"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE PANICONI PIERANGELA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 3.301,33)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27180"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "COMMERCIANTI PIAZZA PIO X°" PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI IN TERIITORIO COMUNALE. ANNO 2004. EURO 500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27181"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. RINNOVO ADESIONE E CONTRIBUTO ANNUO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE PER IL 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.381,65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27182"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. PER TRASLOCO DI N.2 COLLEGAMENTI ISDN IDENTIFICATI 041/5906472 E 041/5906473. IMPEGNO DI SPESA EURO 60,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27183"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - PIAZZA CADUTI -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. FABIO ZLATICH - E. 4.000,00.= CNPAIA E IVA  COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27184"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA GARA "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA". DITTA ICCEM S.R.L. CON SEDE IN MARGHERA. EURO 1.034.198,21.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27185"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA BANDO DI GARA PROT.N. 5149 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON TELECAMERE E CENTRALE OPERATIVA. A. MANZONI &amp; C.. EURO 1.508,04.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27186"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE NOVELLO OSCAR A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI PREGANZIOL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27187"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI INSISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PRESSO IL PARCO DI VIA BARBIERO CON IL CONSORZIO "RESTITUIRE" E LA COOPERATIVA SOCIALE "CANTIERI". ANNO 2004. EURO 3.200,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27188"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FIORIERE MOBILI  PER CHIUSURA AMOVIBILE VIA CÀ MARCELLO E VIA MANIN. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA ALFIERI RAFFAELLI EREDI SNC. EURO 5.460,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27189"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INDENNITÀ A PRIVATI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DI PUNTI LUCE ISOLATI NEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2004. IMPORTO EURO 568,08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27190"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - - ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L. - APPROVAZIONE S.A.L. N. 3 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 144.923,24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27191"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ANDREA BORIN CON STUDIO PROFESSIONALE A MESTRE - VENEZIA, PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L.  E PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE   DAL D.LGS 494/1996 E S. M. E I. RELATIVAMENTE AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DEI CIMITERI CENTRALE E DELLE FRAZIONI DI BONISIOLO E ZERMAN. EURO 55.229,89= C.N.P.A.I.A. E IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27192"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLE DITTE COFATHEC SERVIZI SPA E TREVIMAIS SNC PER LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE DI RISCALDAMENTO ROTTA, PRESSO LA SCUOLA MEDIA STATALE TOTI DAL MONTE IN VIA GAGLIARDI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 12.720,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27193"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARE A TRATTATIVA PRIVATA RELATIVE ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO DEL CENTRO STORICO I STRALCIO  (LOTTI A, B, D, E). EURO 152.900,00.= (I.V.A. 10% COMPRESA). AFFIDAMENTO DIRETTO LOTTO C INERENTE L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA DITTA DE ZOTTI RIMO CON SEDE IN TORRE DI MOSTO (VE). EURO 23.100,00.= I.V.A./C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27194"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RELAZIONE DI METÀ MANDATO. STAMPA OPUSCOLO ALLEGATO D.V.C. MOGLIANO CITTÀ. EURO 6.878,88.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27195"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE TELEFONICHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE NEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI: DITTA SEAT DI TORINO . EURO 2.142,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27196"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IL CENTRO MULTIMEDIALE. DITTA EXCO S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.856,00.=IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27197"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2004. EURO 500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27198"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER SEDE PROVVISORIA SCUOLA ELEMENTARE "G.B. PIRANESI" - EURO 21.437,00 SPESA ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27199"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ 'R.C.S. PUBBLICITÀ' PER N. 7 USCITE PUBBLICITARIE SUL QUOTIDIANO 'CORRIERE DEL VENETO' DEGLI EVENTI ORGANIZZATI DAL SERVIZIO 'CULTURA, PARTECIPAZIONE-VOLONTARIATO, TURISMO' DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO NEL 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27200"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DEL PRODOTTO FARMACOLOGICO OVISTOP AI COLOMBI DEL CENTRO CITTADINO DI CUI ALLA DGC N.43/04 ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO AL SIG. GINO TONIOLO. IMPEGNO DI SPESA OMNICOMPRENSIVO PER L'ANNO 2004 EURO 2.700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27201"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ADESIONE PER L'ANNO 2004 ALL'A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (EURO 305,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27202"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2004 - EURO 7.365,65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27203"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITÀ TURNO ANNO 2004: IMPEGNO DI SPESA (EURO 55.566,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27204"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA ONLINE (INTERNET) DELLA DE AGOSTINI PROFESSIONALE PER L'ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 594,96  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27205"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE PER LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI ED OSPITATI PRESSO IL RIFUGIO DEL CANE. EURO 5.300,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27206"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE.   AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO  DITTA  CORES  SRL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27207"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER LAVORI IN ECONOMIA DI ELETTRAUTO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2004. IMPORTO EURO 3000,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E. ELENCO PREZZI ELENCO MEZZI ED ELENCO DITTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27208"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER LAVORI IN ECONOMIA DI CARROZZIERE NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2004. IMPORTO EURO 6100,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E. ELENCO PREZZI, ELENCO MEZZI ED ELENCO DITTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27209"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2004. IMPORTO EURO 12.000,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E., ELENCO PREZZI, ELENCO MEZZI ED ELENCO DITTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27210"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50%, ANNO 2003, ALLA REGIONE VENETO (EURO 1.117,35)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27211"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. LUCIANO MARINI A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'UNIONE COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE IL 23.03.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27212"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. N.  448/98, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D.LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27213"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA PUBBLICAZIONE "LA CITTÀ EDUCATIVA 2003/2004". DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. &amp; C. S.N.C. DI CASALE SUL SILE. EURO 5.689,29.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27214"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI BISON FRANCESCA E GILBERTO MACALUSO AL CORSO DI FORMAZIONE "COSTRUIRE UN'AZIENDA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI", A MILANO 15-17 MARZO 2004. (EURO 1.800,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27215"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DOTT. MARINI LUCIANO, DIRIGENTE SETTORE 2° "SERVIZI ALLA PERSONA", AL CORSO DI FORMAZIONE "COSTRUIRE UN'AZIENDA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI" A MILANO 15 - 17 MARZO 2004 (EURO 1.000,00=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27216"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2003 PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DEL GAS METANO A PERSONE IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE, AD ANZIANI E DISABILI. EURO 8.634,15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27217"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IN FAVORE DELL'HANDICAP "DIVERSA...MENTE": INTEGRAZIONE POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. INCARICO A INTERSTUDIO I.B. (EURO 30,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27218"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2004 - EURO 1.045,37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27219"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA D'USO SISTEMA SOFTWARE GEDI - GESTIONE DICHIARAZIONI 2004 (EURO 1.512,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27220"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI - STIMA VALORI AREE EDIFICABILI ALL'01/01/2004. COMUNICAZIONE AI PROPRIETARIMUTAZIONE DESTINAZIONE URBANISTICA.  APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO. (EURO 13.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27221"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.896 DEL 20/10/2003 DI INCARICO PER LA DOCENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE SUL TEMA "IL RUOLO DIREZIONALE". MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27222"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MACELLO DI MOGLIANO DA ADIBIRE A CENTRO SOCIO- CULTURALE, COSTRUZIONE DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE E DI DUE ALLOGGI SPECIALI - INTEGRAZIONE D'INCARICO AL PROGETTISTA ARCH. DE BONA DI EURO 169.681,94.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27223"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. PROCEDURA ESPROPRIATIVA.  RETTIFICA DETERMINA N. 269 DEL 13.03.2003. REVOCA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27224"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTI RICREATIVI C.R.C.S. IN VIA TORINO. APPROVAZIONE SAL. N. 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DELLA DITTA PIETROBON RENATO DI S. GIUSTINA IN COLLE PD. EURO 43.497,56=IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27225"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO ALLACCIAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA S. MICHELE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - EURO 812,39.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27226"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO PER IL MANTENIMENTO E LA CUSTODIA DEI CANI - ANNO 2003.  LIQUIDAZIONE EURO 71,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27227"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE TREVIMAIS SNC EURO 8.089,74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27228"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI AREA CENTRALE . 2° STRALCIO.APPROVAZIONE SAL N. 3 ,  CORRISPONDENTE AL FINALE -  E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N. 3 DITTA I.C.S. SRL - SPINEA VE. EURO 74.890,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27229"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PIANTE VARROTO ROBERTO  PER FORNITURA E POSA PIANTE . EURO 7.700,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27230"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 4 , CORRISPONDENTE AL FINALE, E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ANSELMI ARONNE C.G. SRL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 DI EURO 116.579,79  IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27231"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTA DELL'ACQUA: VERSAMENTO QUOTA SOCIALE ANNO  2004. EURO 7.750,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27232"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA FEBBRAIO 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27233"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN QUALITÀ DI INTESTATARIO SU CONTRATTI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RELATIVI AI LOCALI SITUATI IN VIA GRIS 8 E VIA GRIS 14 DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 516,92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27234"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1 AGENDA DEI COMUNI 2004 ED. CAPARRINI E AGGIORNAMENTI RACCOLTE PER UFF. STATO CIVILE E UFF. PERSONALE - DITTA ITC SRL DI TREVISO - IMPORTO EURO 498,20  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27235"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE O FRAZIONE. CORRESPONSIONE CONTRIBUTO PER ANNO 2004. EURO 7.071,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27236"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PARZIALE CAPI VESTIARIO PER AGENTI POLIZIA MUNICIPALE - DITTA COM.FOR.T. - IMPORTO EURO 1108,80  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27237"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE AUDION JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION - IMPORTO EURO 777,21  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27238"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PRENOTAZIONE E BIGLIETTERIA, RISTORAZIONE E SOGGIORNO ANNO 2004. ATTRIBUZIONE INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27239"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLPATO COPPE SNC DI TREVISO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI. ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27240"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE E DI QUARTIERE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2004. (EURO 2.600,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27241"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA S.T. S.R.L. DI MARGHERA (VE) PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE CABLATA PRESSO L'UFFICIO C.E.D. EURO 1.674,00.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27242"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST-GHETTO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2004 AL GESTORE C.R.C.S. OVEST-GHETTO (EURO 2.324,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27243"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO APPARECCHI TELEFONICI PER UFFICI COMUNALI - DITTA S.T. S.R.L. DI MARGHERA (VE) -  EURO 658,80.= I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27244"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO SMALTIMENTO CISTERNA PER COMBUSTIBILE INTERRATA NEL GIARDINO DELLA SCUOLA ELEMENTARE "G. VERDI" DI VIA FAVRETTI - DITTA MIGLIORIN IMPIANTI SNC - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27245"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "LAGUNA DI VENEZIA" - QUOTE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 15.003,54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27246"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00= A FAVORE DELLA 'MO.SE MOGLIANO SERVIZIS.P.A.' PER LA FORNITURA DI N. 11 PANNELLI DA INSTALLRE PRESSO LE SCUOLE STATALI ELEMENTARI E MEDIE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27247"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE 2004 PER LA REALIZZAZIONE DI SEMINARI PERMANENTI DI MUSICA MODERNA E JAZZ TRA  IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE MUSICALE 'OTARIA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27248"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.554,00= A FAVORE DELLA 'MO.SE MOGLIANO SERVIZI S.P.A.' PER IL SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO PER ATTIVITÀ VARIE DEL SERVIZIO 'CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE-VOLONTARIATO E TURISMO' ANNO 2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27249"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.ARCH. CINZIA ESPOSITO AL MIPIM - MERCATO INTERNAZIONALE DELLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE 15° ANNIVERSARIO - 9-12 MARZO 2004 - CANNES FRANCIA- IMPEGNO DI SPESA EURO 2.180,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27250"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCONTRO SU "L'ADOZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO NEI COMUNI DELLE PROVINCE DI BELLUNO, TREVISO E PADOVA" PROMOSSO DALLA SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA DEL VENETO- VENEZIA -  05.03.2004. AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTI C.LI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27251"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI A DEI POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DALL'A.N.U.S.C.A. (EURO 190,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27252"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE INCONTRO SU I.S.E. E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI - 4 MARZO 2004. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A. FORNITURA COFFEE-BREAK E BUFFET (EURO 600,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27253"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z. E.: ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST-PARTO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27254"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO "UNICO PER L'IMPRESA" PRPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2004. EURO 1.080,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27255"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE COLLEGAMENTI DI CABLAGGIO E LINEE TELEFONICHE NUOVI UFFICI COMUNALI SITI IN VIA GRIS 14 E UFFICI VIA MARCONI VIA DON BOSCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.356,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27256"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 81.341,89= A FAVORE DELLA 'BASILISSA S.A.S.' PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MOSTRE AL CENTRO D'ARTE E CULTURA 'BROLO' DI MOGLIANO VENTO PER IL PERIODO 01.01.2004 - 31.10.2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27257"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 82 DEL 03.02.2004 "PAGAMENTO SPESE RELATIVE CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.000,00.= MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27258"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ARCH. CINZIA ESPOSITO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI MEOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27259"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.775,10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27260"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE - SIG. ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27261"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO AL CENTRO STUDI ANFIONE DEL DOTT. URB. IPPOLITO LAMEDICA PER LA CONSULENZA AL PROGETTO 'LA CITTÀ EDUCATIVA'. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL 2004. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.500,00 (IVA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4%ESCLUSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27262"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA PROMOZIONE, DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA MUSICALE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASOSCIAZIONE CULTURALE 'CORO LA CONTRÀ'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.290,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27263"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA PROMOZIONE , DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA MUSICALE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'GRUPPO MUSICALE CITTÀ DI MOGLIANO VENETO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.700,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27264"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE AGENZIE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE. EURO 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27265"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA CENTRALE DI MAZZOCCO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO , AFFIDAMENTO INCARICO DITTE CEOLIN G.&amp;C.  SNC E ZAGO &amp; ZAGO . EURO 3.195,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27266"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO DA VIA BARBIERO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE DI VIA GAGLIARDI .  AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA  - ART. 33 L.R. 7.11.2003 N. 27 DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 79.318,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27267"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE DI 4 NUOVI IMPIANTI DI SEMAFORIZZAZIONE.AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 3.600,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27268"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  PIAZZA DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TREVIMAIS  SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  MARCIAPIEDE. EURO 3.125,15 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27269"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL PARCO" PER GESTIONE PARCO ARCOBALENO NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ANNO 2004. EURO 3.200,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27270"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPOCROCE PER GESTIONE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2004. EURO 520,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27271"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "PARCO AI PINI" PER GESTIONE AREE VERDI IN LOCALITÀ MAZZOCCO. ANNO 2004. EURO 950,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27272"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO-NORD PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2004. EURO 200,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27273"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA GRANDE PIOPPA"PER GESTIONE AREA VERDE SITA IN LOCALITÀ "MARCHESI". ANNO 2004. EURO 1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27274"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" - PERIODO 01/02/2004 - 31/08/2004 (EURO 542,22).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27275"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA GESTITO IN CONVENZIONE CON MO.SE. S.P.A. PER IL PERIODO 01.01.2003 - 31.12.2021: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 (EURO  309.200,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27276"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE. DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27277"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI PER L'ANNO 2004 - DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL - MESTRE - IMPORTO EURO 8.736,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27278"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO FIDEJUSSIONE A GARANZIA DI CREDITO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DAL 01/01/2004 AL 31/12/2004 A FAVORE DI ENECO TRADE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI EURO 280,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27279"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE COMUNALE, DOTT. MANUELE BAGGIO, AL SEMINARIO SUL TEMA "IL CONTROLLO DI GESTIONE. PRESENTAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA" CHE SI TERRÀ A PADOVA IL 3 MARZO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 90,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27280"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. ANNO  2004. EURO 14.780,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27281"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA ELENA QUARTO AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "LA RIFORMA DEL DIRITTO DEL LAVORO". CONFSERVIZI VENETO. EURO 300,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27282"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DELLA SIG.RA M.M. E DEI DUE FIGLI MINORI PRESSO L' HOTEL GAMMA DI MARCON (EURO 100,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27283"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PARCHEGGIO NELLE AREE DESTINATE A PAGAMENTO E PER IL PARCHEGGIO A RASO. DITTA D &amp; B PROGETTI SAS DI PREGANZIOL (TV). PROROGA INCARICO FINO AL 31.12.2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27284"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SER.ALL.FER. DI MOGLIANO VENETO PER LA REALIZZAZIONE DELE PARTI TERMINALI DEI CORRIMANI DELLE RAMPE PER DISABILI - EURO 504,00.= I.V.A. 20% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27285"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPETENZE RELATIVE ALLA CAUSA PENDENTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO ZONELLI RENATO E ALONZI GINA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. AVV. RICCARDO DALLA VEDOVA. EURO 2.156,64=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27286"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPETENZE RELATIVE AL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIG. CARRARO PRIMO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO.  AVV. RICCARDO DALLA VEDOVA EURO 370,51 =</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27287"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI AUTORIZZATI LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI L.I.S. (TABACCHERIE E RICEVITORIE LOTTO). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.561,76 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27288"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARZO DONNA 2004: TUTTI I COLORI DEL ROSA. INCARICO ALLA GRAFICOM SOC. COOP. SOCIALE PER LA FORNITURA DEL MATERIALE DI STAMPA TIPOGRAFICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.440,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27289"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A FAVORE PORTATORI HANDICAP ED INVALIDI - PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 2004. EURO 8.731,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27290"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA PER CANONI LOCAZIONE ANNO 2004, ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2004 E LIQUIDAZIONE ARRETRATI ISTAT ANNO 2003 (EURO 52.120,69).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27291"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIACARD SPA - ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27292"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE NESSUNO TOCCHI CAINO - HANDS OFF CAIN - LE REGIONI. LE PROVINCE E LE CITTÀ ITALIANE PER FERMARE LA PENA DI MORTE. CAMPAGNA 2004. EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27293"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANCI VENETO. ANNO 2004. EURO 1.450,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27294"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI. ADESIONE ANNO 2004. EURO 1.501,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27295"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO EURO 3.098,74 ALL'AMBASCIATA  PER LA DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK (CROAZIA) - ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27296"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2004. EURO 1.190,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27297"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.01 - 31.12.2004 (EURO 166.865,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27298"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2004 CD ROM CODICI REGIONALI EDIZIONI EUROPEE INFORMATICA SRL - IMPORTO EURO 636,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27299"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ANCI 2004, FASCICOLO NOTE DI BILANCIO GIANNUZZI 2004 E I^ E 2^ APPENDICE DI AGGIORNAMENTO - ED. C.E.L.  - DITTA LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI -  IMPORTO  1439,00   IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27300"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO DEL CONTRIBUTO, PARI AL 10%, SUL RISPARMIO NETTO CONSEGUITO SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA NELL'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA  EURO 1.394,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27301"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ABBONAMENTO  ANNO 2004 PER BANCA DATI ON-LINE APPALTI &amp; CONTRATTI  -  PERSONALE ENTE LOCALE - MAGGIOLI EDITORE - IMPORTO EURO 660,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27302"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA DI DIRITTO PUBBLICO "GIUST.IT" PER L'ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 309,87  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27303"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2003/2004: CONCESSIONE ESONERO E RESTITUZIONE QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 154.94 - SPESA EURO 170,43).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27304"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE TRAMITE L'UTILIZZO DI CARTA EUROSHELL - SHELL ITALIA SPA - IMPEGNO ANNO 2004 EURO 1.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27305"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2004 AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE, MESSI, USCIERE, AUTISTA E CUSTODE CIMITERIALE - INCARICO ALLA DITTA FO.R.TEX. SRL DI TREVISO - IMPORTO EURO 16.850,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27306"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1641,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27307"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "L'INVENTARIO DEL PATRIMONIO E IL SERVIZIO ECONOMATO" BOLOGNA 26/02/2004. EURO 230,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27308"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATO AUTOVELOX 104/C2 PER L'ANNO 2004. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. - ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 492,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27309"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27310"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI/CICLABILI AREA CENTRALE. 1° STRALCIO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI. EURO 3.127,16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27311"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO CENTRALE . LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI. EURO 260,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27312"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N. 1 UNITÀ DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D POS. D1 PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27313"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMO GAS. ANNO 2004 - EURO 31.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27314"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA - ANNO 2004 - EURO 32.800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27315"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA APRILE XVIII N. 4/1 AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. GARBIN GINO. (ENTRATA EURO 2.100,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27316"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CONCESSIONE DISPENSA/L.I.S.A.A.C. OBIETTORI DI COSCIENZA SIGG. USSI MARCO, PERROTTA ALESSANDRO, FRANZOI ENRICO E SEMENZATO ENRICO E DI CONGEDO ASSOLUTO DEL SIG. INNOCENTINI ANDREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27317"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO DI ADESIONE PER L'ANNO 2004 AL CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA  EURO 606,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27318"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DITTA COMPUTER CENTER S.R.L. DI SILEA (TV) PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA 25.141,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27319"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA E AGGIORNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE HARDWARE E SOFTWARE PER LA SICUREZZA DELLA RETE COMUNALE. CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA PER 24 MESI. DITTA NEXTEP S.R.L. DI CITTADELLA (PD). IMPEGNO DI SPESA EURO 19.084,80=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27320"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PER AFFIDAMENTO LAVORI PREVISTI NEL PROGETTO  DENOMINATO " CIMITERO CAMPOCROCE : VIALE ESTERNO E ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO ". EURO 125.998,83 IVA 10% COMPRESA O.S.COMPR.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27321"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA "CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA". (EURO 150,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27322"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PROGETTO SICUREZZA STRADALE ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27323"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AI SIGG. B.A. E I.R. A SALDO ANNO 2002 PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DEL GAS METANO A PERSONE IN CONDIZIONI ECONOMICHE DISAGIATE, AD ANZIANI E DISABILI. EURO 378,35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27324"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE GIORNATA DI FORMAZIONE INTITOLATA: "PRESTAZIONI OCCASIONALI E COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE". (EURO 120,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27325"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N. 6 UNITÀ DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. C POS. C1 PRESSO IL SETTORE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27326"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N. 1 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C POS. C1 PRESSO IL SETTORE STAFF DEL SINDACO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27327"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2004 (EURO 35.050,93)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27328"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE (EURO 1345,55)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27329"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE POLCITY ANNO 2004. DITTA OPEN SOFTWARE DI MARTELLAGO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.124,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27330"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RECUPERO OOUU PRIMARIA. RISTRUTT. PERCORSI PEDONALI E RELATIVI IMPIANTI. APPROVAZIONE CERT.REGOLARE ESECUZIONE  E LIQ.NE CREDITO DITTA COSTRUZIONI SEMENZATO SRL . EURO  2.072,37  IVA/C. IMPEGNO INCENTIVI A FAVORE DIPENDENTI. EURO 564,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27331"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE PER IL PERIODO 01.01.2004 - 31.12.2004 - EURO 9.670,80.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27332"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECEPIMENTO E APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2002/2005 (EURO  313.340,83).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27333"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN QUALITÀ DI INTESTATARIO SU CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AI LOCALI SITUATI IN VIA DON BOSCO, 11 DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI E AUMENTO DI POTENZA A DISPOSIZIONE DA 6 A 20 KW. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.481,52.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27334"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.C. N. 195 DEL 06.05.03. MODIFICA ARTT. 9 E 11 "MODALITÀ DI PAGAMENTO" CONVENZIONE PER L'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI TRA INGG. C. CRIVELLARO E F. ZIGIOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27335"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" - PERIODO 01/01/2004 - 31/08/2004 (EURO 2.727,36).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27336"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE PER BIBLIOTECA COMUNALE. DITTA TIRRENIA SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.532,00.= IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27337"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 11 ABBONAMENTI MENSILI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA D &amp; B PROGETTI S.A.S. DI PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA EURO 364,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27338"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DELLA M.C.T.C. COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-M.C.T.C. IMPEGNO DI SPESA EURO  954,53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27339"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ACI-PRA PER L'ANNO 2004 PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI PRA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.893,47 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27340"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO ALLA DITTA S.T. DI MARGHERA (VE) PER IL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AD USO FONIA PER GLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - EURO 6.494,95.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27341"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AL RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA IGNOTI PRESSO I CIMITERI DI BONSIOLO E ZERMAN ALLA SOC. MO.SE. S.P.A.  - EURO 1.648,40.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27342"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CANONI DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO DI BONIFICA DESE-SILE PER L' ANNO 2004. EURO 700,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27343"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  PIAZZA DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI BONISIOLO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO E LIQUIDAZIONE  INDENNITÀ  A FAVORE DITTE VARIE. EURO 8.220,67</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27344"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI CANONI ANAS SPA PER ATTRAVERSAMENTI STRADA STATALE N. 13 TERRAGLIO. EURO 400,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27345"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRAVERSAMENTI DIVERSI DELLA LINEA FERROVIARIA VENEZIA - UDINE. IMPEGNO DI SPESA CANONI A FAVORE  FERROVIE STATO SPA. EURO 3.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27346"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE . D.LGS. 626/1994 E S.M.I. . AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. FABIANO PELTRERA. EURO 10.773,06  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27347"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ANNO 2004 AFFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION SRL - IMPORTO 648,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27348"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA INTEGRALE PER N. 3 OROLOGI MARCATEMPO MOD. DTO-10 - DITTA PETRIS FERMO SAS - IMPORTO EURO 816,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27349"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ABBONAMENTO 2004 PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL FORNITI TRAMITE INTERNET DA ANCITEL SPA ROMA - IMPORTO EURO 1910,40 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27350"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FONDO SPESE ALLO STUDIO LEGALE VETTORI CON SEDE IN VICENZA PER CONSULENZA E ASSISTENZA RELATIVA ALLA VERTENZA SUL PROGETTO ELETTRODOTTO 380 KV VENEZIA NORD - CORDIGNANO. EURO 612,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27351"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI CARTA DA FOTOCOPIE PER L'ANNO 2004 - DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL - MESTRE - IMPORTO EURO 10.000,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27352"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA A FAVORE RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.  . IMPEGNO DI SPESA. EURO 968,36  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27353"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO MATERIALE DI ARREDO PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE IN VIA ALTINIA 23 A MOGLIANO VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA FARAM S.P.A. DI GIAVERA DEL MONTELLO TV. EURO 5.496,00= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27354"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.E.F. ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27355"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27356"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01 - 31.12.2004 (EURO 308.800,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27357"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCATTO DI PERSONAL COMPUTERS, STAMPANTI E APPARATI DI RETE PER CESSATA LOCAZIONE. EURO 5.500,00 - IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27358"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE AVV. DOMENICO GIURI DELLO STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO RBVA RELATIVE ALLA CAUSA COMUNE DI MOGLIANO VENETO/AZIENDA AGRICOLA MLD. EURO 2.706,88.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27359"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - 1° STRALCIO - PIAZZA CADUTI LATO NORD -  MODIFICA QUADRO ECONOMICO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27360"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE.   AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO  DITTA  SEMENZATO LUCIANO SRL. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27361"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE AD IMPEGNARE SOMME PER IL SERVIZIO P.I. - SPORT PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27362"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 4 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI CON CONTESTUALE SOSTITUZIONE DI N. 1 MACCHINA - DITTA BASSETTO SRL - IMPEGNO PER L'ANNO 2004 EURO 16.000,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27363"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE POLIZZE DIVERSE PER IL QUADRIENNIO 31.01.2004 - 31.12.2007. RIMBORSO A INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER EURO 102.923,79.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27364"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSO AL COLLEGIO DEI  REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 - EURO 30.988,23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27365"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER I TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE - ASSENZE CON LA DITTA ORA - TRE SNC DI RONCADE (TV). IMPEGNO DI SPESA. (EURO 588,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27366"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TARIFFARIO AGGIORNATO PER AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION SRL - IMPORTO EURO 408,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27367"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1202 DEL 31.12.2003 AD OGGETTO: LEGGE REGIONALE 28/91 - PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO.EROGAZIONE CONTRIBUTO OTTOBRE-DICEMBRE E SALDO 2002 PER EURO 8.711,65 IMPEGNO EURO 5.027,54 ¿ ENTRATA 5.027,54)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27368"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA CONCESSIONE IN USO DI ALLOGGIO COMUNALE SIG. I.M. E ASSEGNAZIONE A NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. POZZOBON PAOLO PER SITUAZIONE DI DISAGIO ABITATIVO (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27369"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI ISTRUTTORI MICAELA ARDIZZON E ANNAMARIA MARZOLLA AL CORSO DELLA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA - 12 E 13 FEBBRAIO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 830,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27370"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DELLA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, RILEGATURE, CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO PER L'ANNO 2004  DITTA PUBLISERVICE SRL   IMPORTO EURO  14.353,81  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27371"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2004 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 10.309,20  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27372"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO N. 1041 DEL 02.12.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27373"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO: IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2004. EURO 44.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27374"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE RELATIVE CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE SPA. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. EURO 2.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27375"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27376"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER REGOLARIZZAZIONE ANNO 2003 E PREVENTIVO ANNO 2004: IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.326,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27377"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ARCH. CINZIA ESPOSITO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SOCIETÀ PIETRA IMMOBILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27378"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 259.600,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27379"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 78.700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27380"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>USO PALESTRE COMUNALI IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI.  ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AI GESTORI CONVENZIONATI (EURO 1.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27381"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA PROMOZIONE, DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA MUSICALE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'MUSICI MOJANESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.100,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27382"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA PROMOZIONE, DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA MUSICALE TRA  IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'MOGLIANO MUSICA'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.550,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27383"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA PROMOZIONE, DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI TRA  IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL LICEO SCIENTIFICO STATALE 'GIUSEPPE BERTO'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27384"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA RPOGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE EGESTIONE DI RASSEGNE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE TRA  IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E IL COMITATO DI GESTIONE CINEMA-TEATRO BUSAN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27385"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAROCCO PER MANUTENZIONE  AREE VERDI. ANNO 2004. EURO 500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27386"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SIG.RA BISON FRANCESCA, RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALE, QUALE RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27387"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2004. EURO 2.200,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27388"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 2.000,00= A FAVORE DI NERINA VRETENAR E ILARIO CARRER CONSULENTI PER IL COORDINAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27389"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO SUBENTRO DELLA DITTA SME MARGHERA S.R.L. ALLA DITTA SEA S.R.L. (NESSUN IMPEGNO DI SPESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27390"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SEMESTRE GENNAIO - GIUGNO 2004 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI (EURO 105.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27391"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. N.  448/98, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2003 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27392"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI, ECOCENTRO A CURA DI PERSONALE VOLONTARIO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ANNO 2004 E APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE. EURO 62.930,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27393"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA TRAFFICO PEDONALE E CICLABILE LUNGO LA VIA MAMELI PER SCONGIURARE PERICOLO PUBBLICA INCOLUMITÀ  E SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 191 D.LGS  18/08/2000 N. 267 -  COMMA 3 - EURO 26.000,00 DITTE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27394"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL RAG. MANUEL DE POI. (EURO 500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27395"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL DOTT. DENIS ROSIN. (EURO  1534,80)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27396"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE TERZO TURNO ANNO 2004: IMPEGNO DI SPESA (EURO 10251,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27397"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO ERARIALE INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO (EURO 117,37)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27398"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27399"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N.1173 DEL 31/12/2003 AD OGGETTO: "DIMENSIONAMENTO DISPOSITIVO PER LA GESTIONE DI VARIE APPLICAZIONI. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. EURO 20.676,00 IVA COMPRESA". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.730,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27400"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.3 APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. DITTA PHONE STORE - M.P.S. S.A.S. DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO DI SPESA: EURO 729,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27401"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 36.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27402"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2004. PRIMO  IMPEGNO DI SPESA EURO 87.607,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27403"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RESONTAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2005. INCARICO ALLA DITTA T.D.P. S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27404"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA "DIRE E FARE NORDEST" EDIZIONE  2004 DAL 14 AL 16 APRILE. PARTECIPAZIONE AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. ANCI.SA SRL EURO 2.661,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27405"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE "OVEST-GHETTO" PER MANUTENZIONE AREE VERDI. ANNO 2004. EURO 550,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27406"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>B.P.: CONCESSIONE ASPETTATIVA OBBLIGATORIA PRE PARTO PER MATERNITÀ A FAR TEMPO DAL 20.02.2004, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27407"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON I SIGG.RI VARDANEGA TEODORO E PELLIZZER AMELIA E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA DUKA MIRELA. (EURO 7.277,46 - ENTRATA EURO 3.600,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27408"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. FABIO BALDAN A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SOCIETÀ PIETRA IMMOBILIARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27409"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA ANNESSA AL LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. BERTO" IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.01/31.08.2004. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27410"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'A.S. 2003/04. APPROVAZIONE BOZZE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27411"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>GETTONI DI PRESENZA A CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI, ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, ALLA COMMISSIONI ELETTORALE E ALLA COMMISSIONE FORMAZIONE DEI GIUDICI POPOLARI E ALLE COMMISSIONI TECNICHE. EURO 12.477,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27412"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE AD IMPEGNARE SOMME PER IL SERVIZIO MANIFESTAZIONI CULTURALI PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2004. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27413"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA TAVONI N. 10/2 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 708 DEL 19.07.2002 E ALLE SPESE CONDOMINIALI CONNESSE ALL'IMMOBILE DI VIA TAVONI, DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 653 DEL 16.07.2003 (EURO 4.658,00)I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27414"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 39/1991 . INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE . LAVORI DI ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA VIA VANZO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE VARIE. EURO 2.074,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27415"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LAVORO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO" (EURO 23.700,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27416"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N. 1 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C POS. C1 PRESSO IL SETTORE SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI ISTITUZIONALI - 3° SERVIZIO "FRONT OFFICE" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27417"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONI PUBBLICHE PER ESAMI PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N. 2 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C POS. C1  PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27418"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI ELETTRAUTO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, ANNO 2005. APPROVAZIONE SPESA EURO 3000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27419"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2004 ¿ PROROGA INCARICO DITTA DITTA D&amp;G SNC LIBRALESSO MASON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27420"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO ALLA DITTA AUTOFFICINA CAMPELLO R. &amp; C. SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, ANNO 2005. APPROVAZIONE SPESA EURO 12.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27421"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO ALLA DITTA TEGON &amp; BONOTTO SNC PER LAVORI IN ECONOMIA DI CARROZZERIA NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE, ANNO 2005. APPROVAZIONE DI SPESA EURO 6100,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27422"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE CENTRO-SUD PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI IN TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2004. EURO 200,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27423"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA  PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI AL COMUNE E ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO 1.1.2004 - 31..12.2006 - DITTA CARTOLIBRERIA PIO X DI FERRARO ELSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27424"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE PERMANENTE TRA  IL COMUNE DI MOGLIANO VENENTO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ATTORI SI NASCE". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27425"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DELLA TERZA ETÀ TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE UNITRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27426"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE ANNO 2004 PER LA PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA MUSICALE TRA IL COMUNE DI MOLGIANO VENETO E L'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'AMICI DELLA MUSICA TOTI DAL MONTE'. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.900,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27427"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 PER SPETTANZE MENSILI (EURO 1.234,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27428"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO - MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ, ANNO 2005 (EURO 54,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27429"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE AD IMPEGNARE SOMME PER IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2004 (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27430"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01.01.2005 - 31.12.2005. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 102.741,30.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2005-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27431"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO. ANNO 2004. EURO 450,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27432"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESPONSABILE UFFICIO STAFF DEL SINDACO - ADDETTO STAMPA SIG. SEBASTIANO RIZZO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27433"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DELLA MEMORIA 2004. APPROVAZIONE PROGRAMMA E QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 612,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27434"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEMINARIO "LA NUOVA LEGGE DELLA REGIONE VENETO IN MATERIA DI LL.PP. " DEL 19.01.2004 A CASTELFRANCO VENETO (TV) IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DIPENDENTI DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - EURO 750,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27435"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004. EURO 165.837,57.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27436"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO E MANEGGIO VALORI PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA. (EURO  10.295,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27437"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2004 - EURO 9.013,91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27438"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2004. (EURO 148.954,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27439"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. MARINI  LUCIANO: ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 10.815,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27440"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC PER L'ANNO 2004 - DITTA ECO-INK - MESTRE - IMPORT OEURO 24.419,46  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27441"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO N.374 DELL'11/4/2002 E DETERMINA DI IMPEGNO N.541 DEL 6/6/2003. PARZIALE MODIFICA CAPITOLI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27442"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO N.546 DEL 10/6/2003. PARZIALE MODIFICA CAPITOLI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27443"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO APPARATI CELLULARI AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2004 - 2005. DITTA TELECOM S.R.L. - T.I.M. BUSINESS PROMOTER - EURO 4.516,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27444"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PENSIONE DI REVERSIBILITÀ SIG.RA GHELLER ANNETTA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27445"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ ANNO 2004: IMPEGNO DI SPESA. (EURO 69.326,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27446"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A FREQUENTARE CORSI DI FORMAZIONE IN INFORMATICA. ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27447"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI  - ANNO SCOLASTICO 2003/2004 (EURO 5.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27448"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE PIASTRA DI REGISTRAZIONE IMPIANTO MICROFONICO DELLA SALA CONSILIARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 48,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27449"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA GAMA S.P.A. - S. GIOVANNI LUPATOTO, PER LA FORNITURA PASTI PRESSO L'ISTITUTO "C. GRIS" AGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 (EURO 500,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27450"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.10.2003 - 31.12.2003 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 33.088,05=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27451"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO TELEMATICO CON GLI ARCHIVI CATASTALI DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27452"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE STRALCIO FUNZIONALE N. 1 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27453"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA "PADEIA". IMPEGNO DI SPESA EURO 390,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27454"><Anno>2004</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI MESSI NOTIFICATORI ALLA GIORNATA DI STUDIO "LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ INTRODOTTE DAL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" - VENEZIA 20/01/2004. EURO 540,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27455"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRIGLIE PER MANUTENZIONI ORDINARE PATRIMONIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA SER. ALL.FER. SAS EURO 1.683,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27456"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DISSUASORI  MOD. PIREO CON CONTROPISTRA DA PARTE DITTA METALCO SPA PER VIA VERDI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 903,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27457"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA: EROGAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27458"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL DANNO SUBITO IN DATA 22.10.2001 CON L'ALLAGAMENTO DEL SEMINTERRATO DEL PALAZZO MUNICIPALE,  ¿ 4.000, DA PARTE DELLA COMPAGNIA LA FONDIARIA ASSICURAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27459"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2002. IMPORTO EURO 5038,64 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27460"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA RONZINELLA , LATO SUD. APPROVAZIONE VERBALI ACCORDO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO A FAVORE DITTE VARIE. EURO  2.904,14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27461"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI DISSUASORI MOD. PIREO CON CONTROPIASTRA DA PARTE DITTA METALCO SPA  PER VIA VERDI. EURO 5.877,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27462"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27463"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER INAUGURAZIONE PUNTO COMUNE. DITTA ARCARI SRL. EURO 450,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27464"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE STAFF DI DIREZIONE N. 1.299 DEL 28.12.2001. ING. STEFANO SIMIONATO. EURO 9,08.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27465"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUSITO DI UNA STAMPANTE AD AGHI PER L'UFFICIO PERSONALE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 1130,40  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27466"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE. EURO 514,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27467"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO. EURO 500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27468"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA N. 6446/02 RELATIVA ALLA CAUSA PROMOSSA DINNANZI AL T.A.R. VENETO DALLA DITTA ONE SECURE LIMOUSINE C/O COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27469"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE SPA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2002 EURO 310.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27470"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVICE COORDINATO PER IL RIPORTO CARTOGRAFICO DEGLI ATTI RELATIVAMENTE ALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA S.T.U. NEGLI AMBITI ZTO 13MC E 13A)MC AL PROFESSIONISTA ALESSANDRO BELLINATO REDATTO DALL?ARCH. CINZIA ESPOSITO- EURO 12.000,00.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27471"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO CARTOGRAFICO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DELLA Z.T.O. DS 2 AL DOTT. URB. THOMAS GIRARDO - E. 9000,00.=  R/A COMPRESA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27472"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA PER FORNITURE E LAVORI VARI DA REALIZZARE SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. IMPORTO EURO 11.248,34 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27473"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA: COMMISSIONE GUIDATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER CONTRATTO FORMAZIONE E LAVORO. (EURO          ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27474"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER UFFICI COMUNALI- DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPORTO EURO 929,49 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27475"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE P.V.: CONCESSIONE PERMESSO AI SENSI DELL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27476"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER I TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE - ASSENZE CON LA DITTA ORA - TRE SNC DI SILEA. IMPEGNO DI SPESA. (EURO  588,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27477"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS DI SOMME CORRISPONDENTI ALLE RETTE ADDEBITATE AD UTENTI E NON RISCOSSE - A. S. 2002/2003. (SPESA EURO 3.204,35)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27478"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI COMUNALI - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPORTO EURO 1264,53 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27479"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA "AFFIDAMENTO FORNITURA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA". EURO 163.417,38 IVA INCLUSA E EURO 1.508,04. IVA INCLUSA=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27480"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO "LILLIPUT" - PERIODO 26.08.2002 - 25.08.2003 - DA PARTE DI CODESS SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE CODESS A.R.L. ONLUS EURO 84.158,41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27481"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO ASSOCIATO PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE RIVENDITE SI GIORNALI E RIVISTE (D.LGS. 170/2001 E DGR 1409 DEL 16.05.2003). EURO 480,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27482"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "LUNA D'AGOSTO" PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE DI ZERMAN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27483"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN APPALTO ALLA COOP. CODESS SOCIALE ONLUS, PERIODO 01.01.2001 / 31.12.2003. ADEGUAMENTO TARIFFA ORARIA ANNO 2003 A SEGUITO VARIAZIONE ISTAT (EURO 4.454,00 IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27484"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COMPUTER PORTATILE PER IL COORDINATORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO ARCH. ESPOSITO CINZIA. DITTA SATCOM S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27485"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO NUOVA INDENNITÀ DI POSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27486"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI TIA 2003 - RIMBORSO ALLA SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE SPA - MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 18.220,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27487"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA UNIRISCOSSIONI SPA - TREVISO PER IL SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE ICI 2004. IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27488"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI CATASTALI ED ADESIONE ALLA SOCIETÀ "GE.O.MARC@ - CATASTO E SERVIZI" S.R.L. - ACQUISIZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA: EURO 2159,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27489"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO BANCA DATI FABBRICATI DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DI TREVISO. (EURO 74,10)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27490"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ARREDI SCOLASTICI. ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE PER LE SCUOLE MOGLIANESI. INCARICHI A DITTE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.541,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27491"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO NUOVA INDENNITÀ DI POSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27492"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 285/97 - PROGETTUALITÀ IN MATERIA DI INFANZIA E ADOLESCENZA. CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2001, NUOVA RIPARTIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27493"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27494"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO NUOVA INDENNITÀ DI POSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27495"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INCARICO ALLA DITTA MO.SE MOGLIANO SERVIZI PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.900,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27496"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E RIPRISTINO SEGNALETICA DANNEGGIATA. DITTA P.S.V. POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 142,54 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27497"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.10.2002 - 31.12.2002. IMPEGNO DI SPESA EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27498"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO DESE-SILE PER L' ANNO 2002. EURO 562.91.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27499"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARATI RADIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 803,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27500"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PARCHEGGIO NELLE AREE DESTINATE A PAGAMENTO E PER IL PARCHEGGIO A RASO. DITTA D &amp; B PROGETTI S.A.S.. - PREGANZIL (TV). PROROGA INCARICO AL 29.02.2004. NESUN IMPEGNO DI SPESA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27501"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALI PER ATTUAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DEL "PROGETTO SICUREZZA". IMPEGNO DI SPESA EURO 20.854,96 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27502"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO" FINO AL 01.12.2004. IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27503"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SCUOLA ELEMENTARE - 1° CIRCOLO DIDATTICO (EURO 2.436,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27504"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO" FINO AL  31.12.2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27505"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO" FINO AL 31.12.2004. IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27506"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO A CURA DI PERSONALE VOLONTARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27507"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO" PER MESI OTTO FINO AL  31.08.2004: IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27508"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO": IMPEGNO DI SPESA (EURO 39.638,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27509"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO COMPENSI AL PERSONALE INTERESSATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "REVOCA CONCESSIONI CIMITERIALI PER RECUPERO VECCHI LOCULI NEL CIMITERO DI MOGLIANO VENETO". IMPEGNO DI SPESA EURO 3672,85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27510"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>B.P: MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 10/11/2003 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27511"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA "CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA".(EURO 150,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27512"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AIULE COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS. EURO 4.500,00 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27513"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2004 - EURO 1.554,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27514"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE COOPRATIVA NON SOLO VERDE. EURO 546623,00 IVA/C . LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 EURO 96.988,62 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27515"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.854,53)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27516"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CULTURA ANNO 2003: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. (EURO 683,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27517"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 151.447,63)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27518"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN PLOTTER HP MODELLO DESIGNJET 800 PS PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 9420,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27519"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INDENNITÀ "PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ A PERSONALE CAT. D NON APO" ANNO 2003. (EURO 6.834,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27520"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ADESIONE SERVIZIO ASILO NIDO (EURO 130,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27521"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" A.S. 2003/2004 - LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO NAZCA DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE PER I POSTI IN CONVENZIONE. (EURO 3.510,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27522"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA DI QUARTIERE DI BONISIOLO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27523"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE ZERMAN. EURO 100,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27524"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE ASILO NIDO "LILLIPUT" A.S. 2003/2004 - LIQUIDAZIONE A SOCIETÀ MO.SE. SPA DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.360,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27525"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 289/2002 E L.R. N. 1/2001: CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2003/2004 (IMPEGNO SPESA: EURO 5.367,23).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27526"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 62/2000 E D.P.C.M. 106/2001: EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE PER BORSE DI STUDIO - A.S. 2002/2003 (IMPEGNO SPESA: EURO 25.850,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27527"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ TEMPORANEA DEL SIG. P. P. PRESSO ALBERGO "DA ROSA", MOGLIANO VENETO, 25/26/30/31-12-2003 E 01/01/2004. EURO 180,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27528"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA, ALLA DITTA SOGNO 2 WORKGROUP COOP A R.L. DI TREVISO, PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO GRAFICO, PRODUZIONE E STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO INIZIATIVE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. EURO 14.196,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27529"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 28/91- PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO, EROGAZIONE CONTRIBUTO OTTOBRE-DICEMBRE 2002 E SALDO 2002 PER EURO 8.711,65 (IMPEGNO DI SPESA EURO 5.027,54 - ENTRATA 5.027,54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27530"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA ROMA N. 127F/G ADIBITO AD AGENZIA GIOVANI (EURO 53,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27531"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 - ANNO 2002 (EURO 3.927,96 - ENTRATA EURO 3.927,96)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27532"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. 10/96. IMPEGNO DI SPESA PER ESAME RICORSI GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO E.R.P. ANNO 2003 E PARERI SU DECADENZE. (EURO 1.180,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27533"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI PER IL REPERIMENTO DI UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE ALL'IMMOBILIARE S.FIORE CON RIVALSA SULL'ASSEGNATARIO. (EURO 6.110,80)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27534"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 10/96 "DISCIPLINA PER L'ASSEGNAZIONE E LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI E.R.P." - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE PER L'ISTRUTTORIA DOMANDE E FORMAZIONE GRADUATORIA BANDO E.R.P. ANNO 2003 - EURO 1.120,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27535"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CREMAZIONI, INUMAZIONI, A FAVORE DI INDIGENTI E/O RECUPERI SALME DISPOSTI DALLA PUBBLICA AUTORITÀ VERIFICATISI ENTRO 31.12.2003. EURO 800,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27536"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD IMPRESA GRANDO PAOLINO S.N.C. PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. EURO 154,94.(DEF. S. B.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27537"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE CONNESSE ALLA FORNITURA DI GAS METANO - ANNO 2003. EURO 11.573,93 - ENTRATA EURO 11.573,93 (I.V.A. ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27538"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. PER SUPPORTO TECNICO E MANUTENZIONE DI ALLOGGI COMUNALI E ALTRI INTERVENTI NON RIENTRANTI NELL'ALLEGATO "I", OLTRE A INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE IN ALLOGGI DI PERSONE SEGUITE DAL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. (EURO 2.105,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27539"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/19. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ING. EZIO BENVEGNÙ. SENZA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27540"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. MARIO BISON AD EFFETTUARE CONTROLLI E VERIFICHE DI IDONEITÀ DI IMPIANTI ART. 33 DELLA L. 10/91 ED ART. 14 DELLA L. 46/90. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.300,00= ONERI COMPRESI. APPROVAZIONE TESTO DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27541"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DEL. DI G.C. 363/00, 271/01,142/02. LIQUIDAZIONE PER EURO 2646,00 ONERI COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27542"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE IMPORTI PAGATI IN ECCESSO A TITOLO DI CONTRIBUTI CONCESSORI E DIRITTI DI SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 24.869,23.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27543"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - INTEGRAZIONE INCARICO DI CONSULENZA E GESTIONE DEL SIT REALIZZATO DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - GEOM. MOIRA MATTIELLO - E. 3.780,00.= R.A. COMPRESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27544"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PDR ZERMAN - INTEGRAZIONE INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO GRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE REDATTI DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - GEOM. GIANPAOLO GIUDICI. - E. 3.780,00.= R.A. COMPRESA. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27545"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PDR ZERMAN - INTEGRAZIONE INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO GRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE REDATTI DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - GEOM. FLAVIO CAMATTA.-  E. 3.780,00.= R.A. COMPRESA. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27546"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - INTEGRAZIONE INCARICO DI CONSULENZA E GESTIONE DEL SIT REALIZZATO DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - GEOM. ELEONORA GUERRA - E. 3.780,00.= R.A. COMPRESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27547"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.T.U. AREA MACEVI - INTEGRAZIONE INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO GRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE RELATIVA ALLA TRASFORMAZIONE URBANA DELL'AREA MACEVI - SIG.NA SUSANNA SCAGGIANTE. E. 3.780,00.= R.A. COMPRESA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27548"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA. INIZIATIVA "FACCIAMO IL PUNTO". DITTA ARCARI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.292,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27549"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO SUL TEMA "LA TRASFORMAZIONE DELL'ENTE LOCALE NELL'AMBITO DELL'EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO: ESPERIENZE IN CORSO E SCENARI FUTURI". EURO 3.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27550"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI ALL'ARTISTA MARIO SINISCALCO PER DANNO AD OPERE PITTORICHE. EURO 3.259,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27551"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO OROLOGIO CONTROLLO PRESENZE - DITTA FERMO PETRIS - IMPORTO EURO 323,40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27552"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPESE NOTIFICHE TRA ENTI ANNO 2003. EURO 1.483,10.= E LIQUIDAZIONE PER EURO 66,40.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27553"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'INCARICO AFFIDATAO ALLA SOCIETÀ "TECNOSERVIZI SRL". IMPEGNO DI SPESA EURO 2672,48.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27554"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE RELATIVE ALLA CAUSA COMUNE DI MOGLIANO VENETO/CHECCHIN SDF. AVV. FRANCESCO M. CURATO. EURO 387,41.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27555"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE STUDIO MOGNON FERRARESI PICCIONE BATTISTELLA AVVOCATI ASSOCIATI CAUSA GIUSTOCASA S.R.L C/ REGIONE VENETO E COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 5.554,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27556"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>4^ FORNITURA DI ARREDI PER VARI UFFICI COMUNALI - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4435,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27557"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMENSIONAMENTO DISPOSITIVO PER LA GESTIONE DELLE APPLICAZIONI ASCOT/WEB, CONTABILITÀ, PERSONALE, ECONOMATO, PROTOCOLLO, WINRAP E OFFICE 241 DELIBERE. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. EURO 20.676,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27558"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 896 DEL 20/10/2003 AVENTE AD OGGETTO "INCARICHI PER DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA." MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27559"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.200,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27560"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA SEA S.R.L., VENEZIA-MARGHERA, PER FORNITURA DI UNA STUFA PER NUCLEO FAMILIARE BISOGNOSO (EURO 474,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27561"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA OS, AUTORICAMBI ACCESSORI RETTIFICHE DI OTTAVIO SARTORE, MOGLIANO VENETO, PER FORNITURA MATERIALE PER TRASPORTO MINORI SU MEZZI DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI. EURO 125,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27562"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI TECNICHE COMUNALI. EURO 325,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27563"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE - LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE III STRALCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27564"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FIDEJUSSIONIE BANCARIA RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA ROMA 127 F/G DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 374 DELL'11.04.2002 (EURO 65,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27565"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE, GIOVANNI MAURO , A PARTECIPARE A CORSO  PER  COORDINATORE D.LGS. 494/96, ART. 10 ALL V  ,  CHE SI TERRÀ  A TREVISO . IMPEGNO DI SPESA EURO 640,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27566"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 631,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27567"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA TIPOGRAFIA ZEROTINA DI FINOTELLO &amp; C. S.N.C., PER LA FORNITURA DI SELEZIONE DEI COLORI PER OPUSCOLO PER L'AREA ANZIANI (EURO 762,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27568"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  INCARICO ALLA SOCIETÀ MO.SE. SPA PER SISTEMAZIONE AREE ESTERNE SCUOLA MEDIA STATALE VIA GAGLIARDI E ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA EURO 20946,60 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27569"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 393 DEL 29.04.2003 AVENTE AD OGGETTO: "AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.500,00.= -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27570"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTI CANONI ANAS SPA PER ATTRAVERSAMENTI STRADA STATALE N. 13 TERRAGLIO. EURO 329,79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27571"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 626/1994. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO. ANNO 2003. EURO  4382,00- CONFERMA INCARICO DOTT. FABIO VIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27572"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 626/1994.  SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO. ACQUISTO ED INSTALLAZIONE  PORTONE D'INGRESSO  UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE PER ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA. DITTA SER. ALL. FER. SAS . EURO 1.345,20 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27573"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE DEL PERSONALE . IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISITO SOFTWARE   RELATIVO A COMPETENZE PREVISTE D.LGS. 494/1996. DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL . EURO 1.380,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27574"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA PER FORNITURE E LAVORI VARI DA REALIZZARE SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 22.523,10 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27575"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO IN VIA DE GASPERI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE SAL  CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELL' IMPRESA FAVARO SNC EURO 40.889,08.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27576"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA NEL PARCO DI VIA BARBIERO - DITTA E.C.A. DI MOGLIANO VENETO - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE - EURO 9.965,36.= I.V.A. 20% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27577"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 626/1994.  SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA PER  INCARICO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE MANIGLIONI ANTIPANICO  PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI  PER  ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA. DITTA SER. ALL. FER. SAS . EURO 1.845,60 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27578"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE  RELATIVO ALL'APERTURA  DELLE BUSTE PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI QUALIFICATI AI QUALI AFFIDARE INCARICHI PROFESSIONALI PER IMPORTI STIMATI INFERIORI A 100.000,00.= EURO. - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27579"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.2 TELEFONI CELLULARI. DITTA MEDIAMARKET S.P.A. DI OLMI DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.778,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27580"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL SIG. BERTA FLAVIO AL CORSO DI FORMAZIONE "CHECK POINT: VPN-1/FW-1 MANAGEMENT I NG CON APPLICATION INTELLIGENCE". IMPEGNO DI SPESA: EURO 1.270,50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27581"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FABIO ROCCHESSO CON STUDIO PROFESSIONALE A RONCADE (TV) PER LA CONSULENZA - REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER LA MESSA A NORMA E L'AMPLIAMENTO DELLO STADIO COMUNALE EURO 2.496,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27582"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPORTO EURO 4121,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27583"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICHI PER LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA DI OPERE EDILI E MATERIALE ELETTRICO ALLE DITTE TREVIMAIS SNC E MARCHIOL SPA, NECESSARI PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27584"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3523,76 IVA/E. PER LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL PRESIDENTE DEL'A.S. RUGBY MOGLIANO PER ACQUISTO DI GAS LIQUIDO PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO VIA COLELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27585"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN LOCAZIONE OPERATIVA DI PERSONAL COMPUTERS, STAMPANTI ED APPARATI DI RETE.IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE - ANNO 2004  (EURO 24.416,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27586"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.220,02 IVA/C. (10%) PER CONGUAGLIO 2001/2002 SERVIZIO A) ENERGIA, A FAVORE DELLA  DITTA COFATHEC SERVIZI SPA GESTIONE TECNOLOGICA IMPIANTI 2000/2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27587"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA MACEVI SRL PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MANUFATTI IN CEMENTO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2003. IMPORTO EURO 2.500,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27588"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE, A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA SER.ALL.FER SAS PER LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA DI FABBRO NECESSARI PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, ANNO 2003. IMPORTO EURO 5.500,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27589"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO GARA UFFICIOSA, ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON SNC PER LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA DI IDRAULICO NECESSARI PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2003. IMPORTO EURO 8000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27590"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO GARA UFFICIOSA ALLA DITTA MEB SPA PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, ANNO 2003. IMPORTO EURO 15.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27591"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE DI ALCUNI IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2003. EURO 39.463,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27592"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DE FAVERI S.R.L. DI ASSISTENZA NELLO STUDIO E ANALISI DEGLI ASPETTI FINANZIARI RELATIVAMENTE ALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA S.T.U. NEGLI AMBITI ZTO 13MC E 13A)MC  - EURO 6.000,00.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27593"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT" - A.S. 2003/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27594"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PC E STAMPANTI AD USO UFFICI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. ACQUISTO SCANNER DITTA GUERRA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA: EURO 4.787,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27595"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. CLAUDIO BIANCON E DELLA DITTA TIFS INGEGNERIA SRL - E. 8.516,03.= -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27596"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVO PARI AD EURO 113,35 SU LAVORI DI SMALTIMENTO/RIMOZIONE DI COIBENTAZIONI AMIANTO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI COLLODI E FRANK DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1301 DEL 31.12.02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27597"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.C. N.  156 DEL 08.04.2003 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ALLA SOCIETÀ MOGLIANO SERVIZI SPA. IMPEGNO DI SPESA 50.500,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27598"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMPELLO R. &amp; G. DI MOGLIANO VENETO PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2003. IMPORTO EURO 1000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27599"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA EDICOLA N. 233 DI ZOCCO MIRCO  - MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ, ANNO 2004 (EURO 657,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27600"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SCRITTURE D'AUTORE": CORSI DI SCRITTURA CREATIVA ORGANIZZATI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE. PERIODO: GENNAIO-MARZO 2004. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.875,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27601"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z.E.: CONCESSIONE ASPETTATIVA OBBLIGATORIA PRE-PARTO PER MATERNITÀ A FAR TEMPO DAL 20-01-2004, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27602"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA FALOPPA MILENA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27603"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA DE CASTRIS CRISTINA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA COLETTI DI TREVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27604"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MARINI LUCIANO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27605"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO FISSATO BOLLATO PER LA VOLTURA DELLE AZIONI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN SPIM E MOGLIANO AMBIENTE A FAVORE DI S.P.L. S.P.A. EURO 3.979,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27606"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI IN QUIESCENZA DEL 21.12 E AUGURI DI NATALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. MO.SE EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27607"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" - PERIODO 01/11/2003 - 31/12/2003 (EURO 374,39).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27608"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI. LAVORI STRAORDINARI PER RIPRISTINO PARZIALE DEL TETTO. CENTRO COMMERCIALE SAN CARLO.IMPEGNO DI SPESA EURO 3.769,98=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27609"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1447,52 PER INCENTIVO SU LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA TERMICA USO RISCALDAMENTO A BIOMASSA CON RETE DI TELERISCALDAMENTO SCUOLE G. VERDI E G. RODARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27610"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE A COMIECO DELLA SOMMA DERIVANTE DALL'ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI PREVISTI PER L'ANNO 2002 PER IL CONFERIMENTO DI CARTA E CARTONE. EURO 2.615,73 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27611"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTI DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO DESE-SILE PER L' ANNO 2003. EURO 562,91.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27612"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  IN PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO ESISTENTI . LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 18 L. 109/1994. EURO 1.206,68</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27613"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PC PER MINORE DISABILE ISCRITTO PER L'A.S. 2003-2004 PRESSO S.M.S. "TOTI DAL MONTE". INCARICO A GUERRA S.P.A. DI MESTRE (EURO 636,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27614"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ART. 1 CONVENZIONE REP. 3679 DEL 24.09.03 PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ DI AREE COMPRESE NEL P.E.E.P. RELATIVO ALLA Z.T.O. C2/19 IN LOCALITÀ ZERMAN APPROVATA CON D.C.C. N. 73 DEL 23.09.03 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27615"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ISCRIZIONE PER IL 2004 ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA CULTURA DELLA QUALITÀ (AICQ). IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27616"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE PIANO DI INIZIATIVA PUBBLICA C2/23 ALL' ARCH. VOLPATO -  EURO 11.505.60.=IVA E CNPAIA COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27617"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO. EURO 100,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27618"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI DEL PARCO". EURO 900,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27619"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA QUARTO ELENA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SOCIETÀ SPIM S.P.A. (SERVIZI PUBBLICI INTEGRATI) DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27620"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. (DIVISIONE MAGGIOLI INFORMATICA) PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO ON-LINE DELLE CONTRAVVENZIONI. IMPEGNO DI SPESA: EURO 9.000,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27621"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 285/97 - PROGETTUALITÀ IN MATERIA DI INFANZIA E ADOLESCENZA. CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2002 (EURO 418.363,86)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27622"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 4 FOTOCOPAITORI PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA BASSETTO SRL - ULTERIORE IMEPGNO DI SPESA DI EURO 3.800,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27623"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC - 4° IMPEGNO DI SPESA  PER L'ANNO 2003 PARI A EURO 3.500,00 DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27624"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ASSISTENZA TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2003 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1170,00 - DITTA BASSETTO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27625"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO COMPETENZE STUDIO LEGALE NORDIO - MANUEL CAUSA MALGARETTO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. EURO 3.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27626"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2003/2004 - CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENTRATA EURO 3.625,60) - SPESA EURO 30,99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27627"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2003-2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (EURO 1.141,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27628"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A FREQUENTARE CORSI DI FORMAZIONE DI BASE IN INFORMATICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27629"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA UTENZA TELEFONICA DI TIPO ANALOGICO (RTG) PRESSO IL CENTRO SOCIALE SITO IN PIAZZA DONATORI DI SANGUE N.1 A MOGLIANO VENETO CON INCARICO A TELECOM ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 240,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27630"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DEL PUNTO COMUNE - FASI 2 E 3 - INCARICO AFFIDATO ALLA SOCIETÀ QUALITÀ NORDEST S.R.L. CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 11 MARZO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.400,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27631"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI. CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA CASA DELL'AUTO SRL CON SEDE LEGALE A MOGLIANO VENETO IN VIA MARCONI N. 129. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27632"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SALA PRESSO IL COLLEGIO ASTORI DI MOGLIANO VENETO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PRESSO IL SERVIZIO SEGRETERIA DI DIREZIONE (EURO 100,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27633"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI 1993 DI SPETTANZA DELLO STATO - IMPEGNO DI SPESA. (EURO 5.390,30)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27634"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27635"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>BIGLIETTI INVITO PER AMMINISTRAZIONE COMUNALE.  ARCARI SRL. EURO 420.00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27636"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MANUFATTI IN CEMENTO NECESSARIE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2003. IMPORTO EURO 2500,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E., ELENCO PREZZI, ELENCO DITTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27637"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI FABBRO NECESSARI PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2003. IMPORTO  EURO 5500,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E., ELENCO PREZZI, ELENCO DITTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27638"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2003. IMPORTO EURO 15000,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E., ELENCO CASE PRODUTTRICI DI MATERIALE ELETTRICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27639"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI IDRAULICO NECESSARI PER LA STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2003. IMPORTO EURO 8000,00 IVA/C. APPROVAZIONE F.C.E., ELENCO PREZZI, ELENCO DITTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27640"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLET. OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI/CICLABILI AREA CENTRALE. 1° STRALCIO . APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ,LIQUIDAZ. CREDITO RESIDUO DITTA ICS  IMPEGNO INCENTIVI DIPENDENTI. EURO  481,47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27641"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE E ONORARI DI GIUDIZIO LIQUIDATI DAL GIUDICE CON SENTENZA N. 5587/03 IN EURO 3.018,66.= I.V.A. E C.P.A. COMPRESI. CAUSA TONELLO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27642"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN LOCAZIONE OPERATIVA DI PERSONAL COMPUTERS, STAMPANTI ED APPARATI DI RETE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.415,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27643"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DEL MINORE P.G. A "CA' DEI GIOVANI" PRESSO IL CENTRO PUNTO SOSTA DI MARGHERA, OPERE RIUNITE "BUON PASTORE" DI MARGHERA - VENEZIA (EURO 45,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27644"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.821,75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27645"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.200,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27646"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE SPIM SPA PER NUOVO ALLACCIAMENTO GAS USO RISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLE SCUOLE G. VERDI E G. RODARI, IN ALTERNATIVA A QUELLO A BIOMASSA. EURO 3.756,89.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27647"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA AMBIENTALE DELL'AREA DELL'AZIENDA AGRICOLA MILANI S.S. E ZONE LIMITROFE L.R. 23/99. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE N. 1. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27648"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI PRATICHE GESTIONE DEL PERSONALE AL DOTT. DENIS ROSIN. (EURO 2.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27649"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SALA PRESSO IL CINEMA "BUSAN" PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PRESSO IL SERVIZIO DI FRONT-OFFICE. (EURO 216,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27650"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLE DIREZIONI DIDATTICHE DI MOGLIANO VENETO DELLE SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEL D.M. N. 184 DEL 23.07.1999 - A.S. 2003/2004 (EURO 10.398,72).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27651"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - QUINTO STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE D. VALERI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF. DI TREVISO E DELL'ING. ZEFFERINO TOMMASIN DI S. MARIA DI SALA (VE) PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO - EURO 3.712,77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27652"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CON CESSIONE IN USO DEL PACCHETTO URSUS (MODULISTICA E PROCEDURE PER L'UFFICIO PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1998,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27653"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DIRIGENZIALE N.970 DEL 21/11/2003 AVENTE AD OGGETTO "LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA DEL 3° TRIMESTRE 2003 AI CONSIGLIERI COMUNALI, ......" - EURO 4.573,81.= - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27654"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE COMUNALE, DOTT. LUCA CASTELLARO, AL SEMINARIO SUL TEMA "BILANCIO SOCIALE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI" CHE SI TERRÀ A CESENA IL 18 DICEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27655"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO ISTAT EURO 93,61=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27656"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. EURO 14.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27657"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 972 DEL 21.11.2003 AVENTE AD OGGETTO "ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - ANNO 2003. EURO 9.299,90.=". MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27658"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO, PARI AL 10% DEL RISPARMIO NETTO CONSEGUITO SUI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, AL CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA  EURO 2.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27659"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI AL COMUNE E ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2003 - CARTOLIBRERIA PIO X DI FERRARO ELSA - IMPEGNO DI SPESA EURO 885,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27660"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI VIGILI D'ARGENTO. EURO 8.029,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27661"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AUTORIZZAZIONE SIG. NOVELLO OSCAR A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI PREGANZIOL - TV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27662"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27663"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI DICEMBRE 2003 - EURO 521,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27664"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURA PER MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE. FOTOGRAMMA - EURO 130,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27665"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA DI BONISIOLO IN VIA ALTINIA A MOGLIANO VENETO. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE - ART. 18 L. 109/94.  EURO 254,15.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27666"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE SP 65 PER SOPPRESSIONE P.L. KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA VE-UD. ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA TELEFONICA DI TIPO ANALOGICO ( RTG ) PRESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SITO IN VIA CÀ MARCELLO . INCARICO TELECOM ITALIA SPA. EURO 240,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27667"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI SERVIZIO PIANIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27668"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO A FAVORE COOP. NON SOLO VERDE . IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI DIPENDENTI EURO  1.520,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27669"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE 3° STRALCIO - MODIFICA Q.E. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.810,40 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27670"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.E.F.: MATERNITÀ OBBLIGATORIA POST-PARTO A FAR TEMPO DAL 18.11.2003 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27671"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO POLIZZE FIDEIUSSORIE SU CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI NELL'AMBITO DEL "PROGETTO EMERGENZA SFRATTI PER IL REPERIMENTO DI UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE", ANNO 2003 (EURO 658,41).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27672"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. APPROVAZIONE 7° SAL E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.7 - DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL - E. 39.269,43.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27673"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA FONTANA MOD. FUENTE ATLANTIDA DALLA DITTA ELEBER S.N.C. DI VICENZA - EURO 1.740,00.= I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27674"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO IN VIA DE GASPERI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. ACQUISTO MATERIALI PER ARREDO URBANO. DITTE VARIE. EURO 2966,96.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27675"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SISTEMI DI PERCORSO A NASTRO - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPORTO EURO 963,80  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27676"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE NATALIZIE 8 DICEMBRE 2003 - COMUNICAZIONE - ARCARI - EURO 1.380,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27677"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIVALENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27678"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IN FAVORE DELL'HANDICAP "DIVERSA...MENTE": INTEGRAZIONE POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. INCARICO A INTERSTUDIO I.B. (EURO 506,15)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27679"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA PUBBLICO INCANTO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY VIA COLELLI, VIA GAGLIARDI E VIA RONZINELLA". IL SOLE 24 ORE, A. MANZONI &amp; C. S.P.A. E AREA NORD. EURO 4.415,64.= G.U.R.I. EURO 1.944,00.=.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27680"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. CAMATA ANDREA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL C.E.C.A.T. DI CASTELFRANCO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27681"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V., VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27682"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BITUME  A FREDDO PER ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA VALLI ZABBAN  - SALZANO VE. EURO 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27683"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. INCARICO ALLA DITTA EUROTOURS PER L' EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO NELLA GIORNATA FESTIVA DELL' 8/12/2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 165,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27684"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTI RICREATIVI C.R.C.S.  IN VIA TORINO A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE - ART. 18 L. 109/94 E S.M.I.. EURO 738,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27685"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZ. STRADA VARIANTE SP 65 PER SOPPRESSIONE P.L. KM. 11+485 LINEA FERROV. MESTRE-UD. AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO LUCIA TIRALOSI PER ROGITO ATTI NOTARILI PER ACQUISIZIONE AREE  ESPROPRIATE DITTE VARIE. EURO 10.680</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27686"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RESTAURO DEL CIMITERO DI BONISIOLO - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA EDILIA 2000 S.R.L. - EURO 16.676,36.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27687"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TRANSENNE PRESSO DITTA LAVI TREVIGIANA S.R.L. - VILLORBA (TV). IMOEGNO DI SPESA EURO 180,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27688"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2003:  IMPEGNO DI SPESA DI EURO. 2.620,00= PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL' ENEL S.P.A. DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE STRAORDINARIA DI N. 16 CONTATORI PROVVISORI PER LE LUMINARIE NATALIZIE E RELATIVI CONSUMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27689"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RISCATTO APPARATI CELLULARI. EURO 9,21 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27690"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RESCISSIONE CONTRATTO RELATIVO A POLIZZA INCENDIO STIPULATO CON ALLIANZ. AGGIUDICAZIONE ALLA COMPAGNIA REALE MUTUA A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA INFORMALE. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 770 DEL 19.09.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27691"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.950 DEL 12.11.2003. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27692"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. DOTT. URB. CINZIA ESPOSITO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ DELLA SISTEMAZIONE DEL CENTRO DI CAMPOCROCE E DELLA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. VIGENTE DI VIA CASONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27693"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27694"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2003, DOTT. CAMATA ANDREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27695"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA MOGLIANO AMBIENTE S.P.A. PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE PRESSO L'ABITAZIONE DEL SIG. FIAMENGO ETTORE (EURO 4.180,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27696"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. EURO 550,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27697"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. NN. 2907 DELL'11.10.2002 E 3630 DEL 13.12.2003. PERIODI 01.12.2002 - 31.03.2003 E 01.04.2003 - 31.07.2003. IMPEGNO DI SPESA AL 30.11.2003 (EURO 32.814,00 - ENTRATA EURO 12.814,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27698"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. GILBERTO MACALUSO A SVOLGERE INCARICO DI  DOCENTE PRESSO L'ASSOCIAZIONE "COOPERAZIONE E CONFRONTO ONLUS" DI SERDIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27699"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>FRANZOI LAURA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL 2° SETTORE "SERVIZI ALLA PERSONA" - 1° SERVIZIO "CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO", CON DECORRENZA DAL 15.11.2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27700"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>BAGGIO MANUELE: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL SETTORE "ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO" - 1° SERVIZIO "PIANIFICAZIONE E CONTROLLO", CON DECORRENZA 24.11.2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27701"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A  SVOLGERE INCARICO DI CONSULENTE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE  "D. MANIN" DI MARCON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27702"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI CONSULENTE PER UNA GARA D'APPALTO PRESSO IL CONSORZIO URBAN DI MARGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27703"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO  ALBERTO, A SVOLGERE INCARICO DI CONSULENTE PRESSO LA DITTA RIATO LORENZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27704"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI CONSULENTE IN MATERIA DI APPALTI PRESSO LA DITTA FASOLATO IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27705"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA SPIM DI E. 8.130,00.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27706"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>DGC N° 294/2003. REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUOVI IMPIANTI DI SEMAFORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE EURO 3.000,00.- DITTA PSV DI POZZOLENGO (BS).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27707"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER RESTITUZIONE GRAFICA SU SUPPORTO INFORMATICO DEL RILIEVO DELLA S.S. 13 "TERRAGLIO" - ING. PELLEGRINO D'ADDIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA ED OGNI ALTRO ONERE COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27708"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SISTEMAZIONE VIALE ESTERNO ED ALTRE OPERE DI COMPLETAMENTO NEL CIMITERO DI CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO  COMPITI PREVISTI D.LGS. 494/1996 E S.M.I. ARCH. FABIANO PELTRERA. EURO 10.334,06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27709"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISITO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO SRL. EURO 3.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27710"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BARCO PARCO ARCOBALENO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. DITTA SERALFER. EURO 186,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27711"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SIMA IMPIANTI E ASCOPIAVE SPA. EURO 7.513,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27712"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO AL CIMITERO CENTRALE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO DITTA ICS. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONISTI. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI. EURO 1.046,18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27713"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 3 E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ANSELMI ARONNE C.G. SRL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 DI EURO 110.607,24  IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27714"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - V° STRALCIO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO IMPRESA STEVANATO S.R.L. DI VENEZIA - EURO 1.697,40.= I.V.A.  10% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27715"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAGNATO GIANNI  DI PREGANZIOL (TV) PER LA RIPARAZIONE DELLA FINESTRA DELL'UFFICIO DEL CUSTODE PRESSO IL CIMITERO CENTRALE - EURO 816,00.= I.V.A. 20% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27716"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.C. N. 156 DEL 08.04.2003 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ALLA SOCIETÀ MOGLIANO SERVIZI SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 72.300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27717"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE AREA E IMPIANTI SPORTIVI PER IL GIOCO DEL RUGBY DI VIA COLELLI, VIA RONZINELLA E VIA GAGLIARDI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - ART. 18 L. 109/94 E S.M.I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27718"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE: "LA NUOVA DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI CARBURANTI" - PREGANZIOL. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 190.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27719"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. APPROVAZIONE 6° SAL E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.6 - DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL - E. 272.205,73.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27720"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA. VOLPATO COPPE EURO 1.920,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27721"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA A MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2003 - IMPORTO EURO 500,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27722"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DI NASTRI, CARTUCCE ED ACESSORI PC - 3° IMPEGNO PER L'ANNO 2003 DI EURO 3.500,00  IVA/C - DITTA PACINOTTI PUNTO 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27723"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY-LINE - IMPORTO EURO 1339,68  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27724"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RENDE NOTO "GARA COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE". A. MANZONI &amp; C. EURO 3.200,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27725"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO "CENTRO PER L'IMPIEGO" ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.488,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27726"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA "CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA". (EURO 250,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27727"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNO ALLA DIPENDENTE CINZIA DAN PER FURTO AVVENUTO IN DATA 06.11.2003 EURO 45,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27728"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>7° SALONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 27-30 NOVEMBRE 2003: ALLESTIMENTO STAND ESPOSITIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2520,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27729"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD IMPRESA RICCARDI DAVIDE PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONE DECEDUTE NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. EURO 309,88</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27730"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DEL SIG. S.G. - EURO 288,73</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27731"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2003 (EURO 3754,82)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27732"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE CONTRIBUTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (EURO 61.888,41)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27733"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTA ADESIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (EURO 77,47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27734"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CANONE LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA TAVONI N. 10, MOGLIANO VENETO, A SEGUITO VARIAZIONE ISTAT (EURO 139,32)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27735"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI ED ECCEZIONALI ART. 3 L.R. 8/86 DI CUI ALLA D.D. N. 813 DEL 03.10.2003 (EURO 5.170,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27736"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGHE PER AREE VERDI GESTITE DA VOLONTARI. DITTA PSV. EURO 576,00= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27737"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 11 ABBONAMENTI MENSILI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA D &amp; B PROGETTI S.A.S. DI PREGANZIOL. IMPEGNO DI SPESA EURO 364,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27738"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE. INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27739"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE CONCILIA - TRASMISSIONE PUNTI DA DECURTARE SULLA PATENTE. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - SANTARCANGELO DI ROMAGNA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.140,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27740"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS): IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27741"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA MO.SE MOGLIANO SERVIZI PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.530,00= IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27742"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'A.S. 2003/04. APPROVAZIONE BOZZE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27743"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE (EURO 15.948)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27744"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'A.S. 2003/04. APPROVAZIONE BOZZE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27745"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ - N.2/2003. EURO 4.507,22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27746"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA INFRASTRUTTURE E PAESAGGI CONTEMPORANEI DAL 22 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE 2003. EURO 9.175,42.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27747"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO ERARIALE INPDAP SEDE PROVINCIALE DI TREVISO (EURO 7075,24)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27748"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE RELATIVE AL CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - ANNO 2003. EURO 9.299,90.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27749"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.908,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27750"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM., AI COMPONENTI LE COMM. CONSILIARI, ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, ALLA COMM. ELETTORALE, ALLA COMM. EDILIZIA E ALLA COMM. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA - III° TRIM. 2003 - EURO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27751"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI ANNO 2003 ASSUNTI PER IL PAGAMENTO DI ABBONAMENTI E CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE TELEFONICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27752"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOTTIZZAZIONE SIF POI C.C.C. VIA RONZINELLA. APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27753"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO PRESSO L' IMPRESA  EDILE  GATTO  S.N.C.  DI PREGANZIOL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27754"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI CONSULENTE PER  COLLAUDO TECNICO -AMMINISTRATIVO PRESSO LA DITTA FAGGIAN COSTRUZIONI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27755"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.L. ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27756"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DALLA T.I.M. S.P.A. DI UN DATA KIT PER LA CONNESSIONE AD INTERNET. IMPEGNO DI SPESA: EURO 280,80 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27757"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI: GEOM. R. MENEGHELLO ED ARCH. S. ZALTIERI  A PARTECIPARE AD UN CONVEGNO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE VENETA AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI - OLTRE IL T.U DELL'EDILIZIA: QUALI PROSPETTIVE? SPESA COMPLESSIVA EURO 200,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27758"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEFINIZIONE TRANSATTIVA VERTENZA TRA COMUNE DI MOGLIANO VENETO E A.C.T.V. S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 250.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27759"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. CINZIA ESPOSITO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE, RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E VARIANTE SAPIM. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI EURO 27.415,03=ONERI COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27760"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI DEL SER. EDILIZIA PRIVATA A PARTECIPARE AD UN INCONTRO DI STUDIO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA IL NUOVO CONDONO EDILIZIO. SPESA COMPLESSIVA EURO 175,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27761"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VARIANTE SP 65 PER SOPPRESSIONE DEL P.L. KM. 11+485 LINEA FERR. VE- UD. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE  , AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA COLOSIO SPA. EURO 10.107,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27762"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO ESISTENTI. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI  REGOLARE ESECUZIONE , SVINCOLO CREDITO RESIDUO DITTA TREVIMAIS SNC . LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI. EURO 616,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27763"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2003 . AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A FAVORE TREVIMAIS SNC. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO  E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 32.272,77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27764"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE AUDION JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION - IMPORTO EURO 465,21  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27765"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE . AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA ANSELMI ARONNE C.G. SRL. , AFFIDAMENTO LAVORI TERMOIDRAULICA SEMENZATO . EURO 24.078,89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27766"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONI URGENTI DEL SERVER E DI ALCUNE COMPONENTI HARDWARE PER LA GESTIONE DEGLI APPLICATIVI ANAGRAFE E TRIBUTI. DITTE COMPUTER CENTER S.R.L. DI SILEA E INFORMATICA PALESA S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA: EURO 20.940,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27767"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA (EURO 1.170,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27768"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2003 - EURO 797,86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27769"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2003 - EURO 2.337,64</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27770"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SIG.RA LUCIA SECCO AL CONVEGNO ORGANIZZATO DALL'ANCI VENETO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CADONEGHE IL 14 NOVEMBRE 2003 SUL TEMA "L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO NEI COMUNI". IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27771"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. N.  448/98, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ)  - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27772"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BUSTE  IN CARTA PER MATERIALE DI RAPPRESENTANZA. DITTA NOVAPACKING. EURO 1.944,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27773"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>"1^FORUM CITTÀ EDUCATIVA" - CENTRO SOCIALE 19/20/21 NOVEMBRE 2003. ATTRIBUZIONE INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6068,70</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27774"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.T. - E. 2.204,16.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27775"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P. : SOSPENSIONE DELL'ASPETTATIVA FACOLTATIVA POST-PARTO AL 30% E RIENTRO IN SERVIZIO A FAR TEMPO DAL 05.11.2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27776"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 678 DEL 31-07-2003 AD OGGETTO: " D.G.C. N. 156 DEL 08-04-2003: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ALLA SOCIETÀ MOGLIANO SERVIZI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 69.500,00=". RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27777"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS. C1 PRESSO IL SETTORE "ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO" 3° SERVIZIO "SEGRETERIA DI DIREZIONE" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27778"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C POS. C1 PRESSO IL 1°SETTORE "SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI ED ISTITUZIONALI - 3° SERVIZIO FRONT-OFFICE" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27779"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C POS. C1 PRESSO IL SETTORE "POLIZIA MUNICIPALE" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27780"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE (EURO 1316,82 COMPRESO ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27781"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE COORDINATORE STAFF DEL DIRETTORE GENERALE N. 809/2003 PER UN IMPORTO DI EURO 1.167,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27782"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA ANNUALE DELL'ADL DI SISAK E DEGLI EVENTI CORRELATI AL DOTT. FEDERICO ROSSET E APPROVAZIONE CONVENZIONE.EURO 2.400,00 + IRAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27783"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATO ALLA SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE CON D.G.C. N.173 DEL 22.4.03 - TERZO ED ULTIMO ACCONTO PER L'ANNO 2003 - EURO 51.368,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27784"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AGLI IMMOBILI GIUBILARI (BROLO). APPROVAZIONE SAL N° 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 A FAVORE DI FORMENTIN SNC. EURO 22.585,32.-,32.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27785"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO IN VIA DE GASPERI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER RIBASSO D' ASTA E AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTOARREDO URBANO.IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1497,60.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27786"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA COMUNALE ANNO 2003. SPIM SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27787"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2003 . APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC DI EURO 16.847,28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27788"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ZERMAN - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. UMBERTO COCCIOLLA DI SPINEA (VE) - EURO 2.487,85.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27789"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE UFFICI COMUNALI SEDE EX CINEMA CENTRALE IN P.ZZA TEATRO, 1. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 895,45=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27790"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - QUINTO STRALCIO - EURO 1.979,80.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27791"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B.  PIRANESI - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - DITTA ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - EURO 173.701,82.= I.V.A. 10% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27792"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 2/2003 - EURO 3.435,48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27793"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI. EURO 7.525,56.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27794"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A FAVORE PORTATORI HANDICAP ED INVALIDI - PERIODO OTTOBRE 2003. EURO 235,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27795"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO AL PROF. ERNESTO PERILLO PER CONSULENZA ED ASSISTENZA NELL'AMBITO DEL 1° FORUM DELLA CITTÀ EDUCATIVA DEL 19 - 20 - 21 NOVEMBRE 2003. EURO 2.000,00 + IRAP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27796"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSE MOGLIANO SERVIZI SPA: ULTERIORE INCARICO PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2003 PER SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO ATTIVITÀ VARIA SETTORE MANIFESTAZIONI CULTURALI. EURO 3120,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27797"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DI STUDIO SUL TEMA: "IL RAPPORTO TRA ENTI LOCALI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE" ALLA DIPENDENTE SIG.RA SBROGGIÒ ROBERTA.  IMPEGNO DI SPESA EURO 408,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27798"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" - PERIODO 01/09/2003 - 30/11/2003. (EURO 232,38)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27799"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA SETTEMBRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27800"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI PER L'ANNO 2003 TRAMITE ADESIONE ALLE FORNITURE CONSIP SPA CON LA SOC. CORPORATE EXPRESS SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27801"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA GRIS N. 11-2 AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. MIHO TRIFON. (ENTRATA EURO 1.400,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27802"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEMBLEA GENERALE ADL ED EVENTI CORRELATI 7 E 8 NOVEMBRE 2003. EURO 3.167,00,=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27803"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'A.S. 2003/04. APPROVAZIONE BOZZE CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27804"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON LA SIG.RA ZILIOTTO CORINNA E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. ADJEI KWASI. (EURO 8.358,73 - ENTRATA EURO 3.900,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27805"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO DI ALLOGGI COMUNALI PER SITUAZIONI DI DISAGIO ABITATIVO (ENTRATA EURO 300,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27806"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI 4 NOVEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO  905,88.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27807"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO MODELLO REDDITI 770/2003: IMPEGNO DI SPESA EURO 32,25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27808"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27809"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA "CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA". (EURO 250,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27810"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA, PER UN COLLAUDO STATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27811"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA, PER UN COLLAUDO STATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27812"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONI INTERNE PER TITOLI ED ESAMI PER PROGRESSIONE VERTICALE CATEGORIE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27813"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PRG N.21 PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA DEL PRG VIGENTE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27814"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RETTA AD ALCUNE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT" - A.S. 2003/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27815"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - APPROVAZIONE 6° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 - E. 120.306,00.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27816"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ E PERTINENZE AREE CENTRALI DEL QUARTIERE DI MAZZOCCO . 1° STRALCIO  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO  DITTE  EDIL ASOLO SRL E SANVIDO ILARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27817"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V., VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27818"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE 4^ PERIZIA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27819"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO - ESTENSIONE DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL/F.LLI BUSOLIN SNC - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27820"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO - ESTENSIONE DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL/ DITTA VISMARA FIORENZO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27821"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE 3° STRALCIO - APPROVAZIONE DEL SAL  FINALE - ANDROMEDA SRL - E. 311.156,12.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27822"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE 3° STRALCIO - APPROVAZIONE RELAZIONE RESPONSABILE PROCEDIMENTO - AFFIDAMENTO OPERE ECONOMIA DITTA ANDROMEDA COSTRUZIONI SRL - EURO 16.216,75.= IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27823"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE 3° STRALCIO - MODIFICA Q.E. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. MASUD ESMAILLOU - E. 22.046,17= IVA E CNPAIA /C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27824"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI PER DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE  PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27825"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO LICENZA PER IL SERVIZIO DI TAXI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27826"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIVALENTE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SPIM PER ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO E AL GASDOTTO- EURO1.660,49.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27827"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO D'INCARICO AL PROFESSIONISTA ALESSANDRO BELLINATO PER LA REDAZIONE DI UN ELABORATO GRAFICO-DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27828"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO ALL'ARCH. FABIO ZLATICH - E. 2.065,83.= IVA E CNPAIA COMPRESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27829"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH SILVIA FILIPPINI PER UN SERVICE CCORDINATO, PER IL RIPORTO CARTOGRAFICO DEGLI ATTI DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ NECESSARIO ALLA PREDISPOSIZIONE DI UNA S.T.U. NELL'AMBITO Z.T.O. 13MC E 13A)MC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27830"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO COMPETENZE STUDIO TRE INGEGNERI ASSOCIATI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI EFFETTUATE PER CONTO DEL TRIBUNALE DI TREVISO NELLA CAUSA PROMOSSA DA MASON DONATELLA C/COMUNE DI MOGLIANO V.TO. EURO 971,81.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27831"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 339 DEL 04.09.2003. NOTAIO DR. PAOLO VALVO. EURO 469,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27832"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI DELL'UFFICIO ESPROPRI: ARCH. SIMONETTA VIANELLO, RESPONSABILE UFFICIO E DOTT.SSA MARA PICCIN, ALL'INCONTRO "A DOMANDA, RISPOSTA" SUGLI ESPROPRI - PREGANZIOL (TV) - IMPEGNO DI SPESA EURO 140,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27833"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 51.184,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27834"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE, A SALDO, IN FAVORE DELLE DIREZIONI DIDATTICHE DI MOGLIANO V.TO DELLE SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEL D.M. N. 184/1999 - A.S. 2002-2003 (EURO 1.001,22)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27835"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>SITO INTERNET CITTÀ BAMBINA: AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO SITO ALLA PROF.SSA LUCIA FURLANETTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 375,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27836"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE  DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27837"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SIG.A MINELLO ANNA MARIA E DEL DR. COMIS ROBERTO ALL'INCONTRO "IL BILANCIO E LA RELAZIONE PROGRAMMATICA ANNO 2004 SECONDO LA NUOVA LEGGE FINANZIARIA 2004". - IMPEGNO DI EURO 210,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27838"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.A. : SOSPENSIONE ASPETTATIVA FACOLTATIVA POST-PARTO AL 30%  DAL 28.8.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27839"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 32.895,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27840"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERRMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 739 DEL 02/09/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27841"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERENZA STAMPA "FORUM CITTÀ EDUCATIVA": 23 OTTOBRE 2003.ORGANIZZAZIONE, IMPEGNO EURO 154,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27842"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 2 E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ANSELMI ARONNE C.G. SRL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DI EURO 127.628,67  IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27843"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EURO 7224,24 IVA/E. PER RIMBORSO AL PRESIDENTE A.S. RUGBY MOGLIANO PER ACQUISTO GAS LIQUIDO RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA IMPIANTO SPORTIVO VIA COLELLI PERIODO 01.01.02/05.05.03.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27844"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA FORNITURA ED ALLA POSA IN OPERA DI NUMERI E LETTERE SUI LOCULI, OSSARI E CINERARI DEL CIMITERO DI BONSIOLO - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA RICCARDI DAVIDE ONORANZE FUNEBRI DI MOGLIANO VENETO - EURO 648,00.= I.V.A. INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27845"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SPIM SPA PER NUOVO ALLACCIAMENTO GAS VIA FAVRETTI 14 SCUOLE EL. G. VERDI E MAT. G. RODARI QUALE FONTE ALTERNATIVA IMPIANTO PRODUZIONE ENERGIA TERMICA USO RISCALDAMENTO OLTRE A QUELLO IN FASE DI REALIZZAZIONE A BIOMASSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27846"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI AREA CENTRALE . 2° STRALCIO. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N. 2 DITTA I.C.S. SRL. SPINEA VE. EURO 299.270,54</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27847"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI DAL 1°/8/2003 AL 31/12/2003 - EURO 13.064,23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27848"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27849"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE PER TERMINAL SERVER. DITTA MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 480,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27850"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO NUOVE EDIZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE  E PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DITTA ADLER LIBRI S.R.L. DI TREVISO - IMPEGNO DI SPESA EURO 392,00. IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27851"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI AGENTI DI P.M. MILAN VARINNIO, CALZAVARA LORENA E BERENGO ANDREA ALLA GIORNATA DI STUDIO SULLE NUOVE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. PREGANZIOL 28.10.2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 210,00 IVA ESENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27852"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2003 - EURO 2.781,39</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27853"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.07.2003 - 30.09.2003 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 24.053,86=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27854"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27855"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON IL SIG. TURATO RENZO E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA VIANELLO MILENA (EURO 14.753,73 - ENTRATA EURO 4.050,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27856"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE  DOTT. MACALUSO GILBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'"ENAIP" DI  VENEZIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27857"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ E PERTINENZE AREE CENTRALI DEL QUARTIERE DI MAZZOCCO . 1° STRALCIO  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO  DITTA  ZAGO E ZAGO IMPIANTI ELETTRICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27858"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE EDDA SOLIGO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA MO.SE. S.P.A. DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27859"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA ELENA QUARTO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE GIUDICATRICE PRESSO IL COMUNE DI JESOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27860"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI SAN DONÀ DI PIAVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27861"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.L. : SOSPENSIONE DELL'ASPETTATIVA FACOLTATIVA POST-PARTO AL 30% E RIENTRO IN SERVIZIO A FAR TEMPO DAL 16.10.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27862"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" - PERIODO 01/09/2003 - 30/11/2003. (EURO 852,06)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27863"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SIG.RA FEDERICA PAVAN AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA "L'ELIMINAZIONE LEGALE DEI DOCUMENTI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" CHE SI TERRÀ A MILANO IN DATA 16 OTTOBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27864"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO LICENZE TREND MICRO E AGGIORNAMENTO FIREWALL. ACQUISTO DI COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE VARIE - DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27865"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>3^ FORNITURA DI ARREDI PER VARI UFFICI COMUNALI - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1850,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27866"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z. E.: CONCESSIONE ASPETTATIVA OBBLIGATORIA PRE PARTO PER MATERNITÀ A FAR TEMPO DAL 20.12.2003, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27867"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - APPROVAZIONE 5 SAL E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 - EURO 130.317,95.= IVA COMPRESA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27868"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RELATIVE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DELLA Z.T.O. C2/6. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATO DALL'ING. ROBERTO LUMINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27869"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI GRUARO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27870"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI - ELEZIONI 2003. INCARICO DITTA L'ARTEGRAFICA S.N.C. DI CASALE SUL SILE EURO 278,90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27871"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE BONISIOLO PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. EURO 500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27872"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE MICAELA ARDIZZON E DELL'AGENTE DI P.M. TIZIANA BURANELLO ALLA GIORNATA DI STUDIO SU "LA RIFORMA DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA" - MESTRE - 16/10/2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00 ESENTE I.V.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27873"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE GIROTTO ANDREA E DELL'AGENTE DI P.M. SEMENZATO GIUSEPPE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SU "LE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA". MESTRE - 17 OTTOBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 280,00 ESENTE I.V.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27874"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO QUADRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX WORK CENTRE PRO 55 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE  CONSIP - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003-2004-2005 PER COMPLESSIVI EURO 9618,40 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27875"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2003 - EURO 1.204,63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27876"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.07.2003/30.09.2003. IMPEGNO DI SPESA  EURO 6.090,29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27877"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA. NOTIFICA ATTI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI ASSERVIMENTO - RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE - E. 1000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ESPROPRI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27878"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADP PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RESIDENZIALE MISTO SULL'AREA DENOMINATA Z.T.O. C2/9. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE ING. FRANCO ZIGIOTTO DI MIRANO - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27879"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27880"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AGLI IMMOBILI GIUBILARI (BROLO). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER RIBASSO D' ASTA E AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONEPICCOLI LAVORI EDILI E ILL.NE ESTERNA CENTRO CULTURALE BROLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.466,80=.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27881"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA "LA NUOVA DISCIPLINA DELLE DISCARICHE" AI DIPENDENTI DI MARTINO ALBERTO E FIUME BARBARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 380,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27882"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO "COPERTURE ASSICURATIVE DIVERSE". A. MANZONI  &amp; C.. EURO 3.185,64.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27883"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SIG.RA LUCIA SECCO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA "L'ELIMINAZIONE LEGALE DEI DOCUMENTI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CHE SI TERRÀ A MILANO IN DATA 16 OTTOBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27884"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO O.O.U.U. PRIMARIA. RISTRUTTURAZIONE PERCORSI PEDONALI-STRADALI E RELATIVI IMPIANTI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO  N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE DITTA COSTRUZIONI SEMENZATO SRL . EURO  201.289,76  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27885"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA STADIO COMUNALE. RIMBORSO SPESE AL GESTORE INCARICATO PER MAGGIORI ONERI DI CONDUZIONE ORDINARIA RIFERITA AGLI ANNI 2001 E 2002 PER MAGGIORE UTILIZZO DELLA STRUTTURA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.441,29).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27886"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ANTICIPO O QUOTA DI SOGGIORNO, AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO DEI SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI, ANNO 2003 (EURO 1.242,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27887"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO 2^ RATA CONTRIBUTO DOVUTO AL CONSORZIO NAZCA, PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" - ANNO 2003 (EURO 3.252,56)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27888"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO DI ZERMAN. CONFERIMENTO D'INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO GRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE RELATIVA AL PDR DI ZERMAN REDATTI DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO AL GEOM. CAMATTA FLAVIO - E. 6.090,00.= R.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27889"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE: "LE SANZIONI NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI" - PIEVE DI SOLIGO 09/10/2003. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 105,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27890"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 SERVIZI DI CONNETTIVITÀ IP DEDICATA IN TECNOLOGIA XDSL CON PROFILO S0 DA INSTALLARE PRESSO BIBLIOTECA E AGENZIA GIOVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27891"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA E D AMBIENTALE DELL'AREA COMPRESA TRA IL TERRAGLIO, VIA PIA E VIA MATTEOTTI. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PER STRALCI FUNZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27892"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIT- CONFERIMENTO PER L'INCARICO DI CONSULENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REALIZZATO DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO AL GEOM. MATTIELLO MOIRA - E. 6.960,00.= R.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27893"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO DI ZERMAN. CONFERIMENTO D'INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO GRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE RELATIVA AL PDR DI ZERMAN REDATTI DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO AL GEOM. GIUDICI GIANPAOLO - E. 6.960,00.= R.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27894"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE. CONFERIMENTO D'INCARICO DI CONSULENZA E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REALIZZATO DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO AL GEOM. GUERRA ELEONORA - E. 6.960,00.= R. A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27895"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOCIETÀ TRASFORMAZIONE URBANA-AREA MACEVI - CONFERIMENTO D'INCARICO DI CONSULENZA E RIPORTO GRAFICO PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE RELATIVA ALLA TRASFORMAZIONE URBANA DELL'AREA MACEVI REDATTI DAL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO ALLA SIG.NA SUSANNA SCAGGIANTE - E. 6.960,00.= R.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27896"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE 3° STRALCIO - MODIFICA Q.E. - AFFIDAMENTO INCARICO ACCATASTAMENTO AL GEOM. FAVARO - E. 1774,80.= IVA E CNPAIA COMPRESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27897"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURE E LAVORI VARI, DA REALIZZARE SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA CON SEDE A ROMA E FILIALE A QUINTO DI TREVISO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2696,89 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27898"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIDUZIONE EURO 600,00 SU D.D. 613 04.07.03. AFFIDAMENTO INCARICO CONCESSIONARIA LANCIA ALEXANDRE PER LANCIA THESIS CE100VH. IMPEGNO EURO 1200,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27899"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUOVI IMPIANTI DI SEMAFORIZZAZIONE. INCARICO ALLE DITTE SCAE E TREVIMAIS PER LA REALIZZAZIONE DI 3 IMPIANTI LUNGO LA SS.13 TERRAGLIO. (INCROCIO VIA TAVONI-MAMELI-RONZINELLA).EURO 94032,68.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27900"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI PER OO.PP. VARIE. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27901"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO GESTIONE DELEGHE CONAI ANNO 2002 - DITTA TREVISAN DI NOALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.100,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27902"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 11 ABBONAMENTI MENSILI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA D &amp; B PROGETTI S.A.S. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 728,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27903"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA": IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.06.2003 / 31.08.2003 (EURO 2.674,67)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27904"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI MENSA NON UTILIZZATI A.S. VARI (EURO 1.338,99)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27905"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA G. BERTO. UTILIZZO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO SET. 02/AGO. 03. LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI TREVISO DEL CANONE ANNUO PATTUITO E CONTESTUALE ADDEBITO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO PER LA CONCESSIONE IN USO (EURO 12.218,40).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27906"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DI STUDIO SUL TEMA: "L'ASSISTENZA AL MALATO DI ALZHEIMER A DOMICILIO" AL DIPENDENTE SIG. BERTOLIN DIEGO.  IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27907"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 8/86, ART. 3 (EURO 5.170,00 - ENTRATA EURO 5.170,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27908"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVE LOCALI COLLEGATE ALLA QUINTA ASSEMBLEA DELL'ONU DEI POPOLI E ALL'EDIZIONE 2003 MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI.STAMPA LOCANDINE INIZIATIVE LOCALI. ARCARI SRL EURO 420,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27909"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLE DITTA METRASPED TISS S.R.L.DI MALCONTENTA VE - PER COPERTURA ASSICURATIVA RELATIVA AL TRASPORTO OPERE D'ARTE. EURO 516,59.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27910"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. MODIFICA DETERMINA N. 544/2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27911"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE. DITTA ARTISPORT. EURO 8.091,60.= I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27912"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ANDROMEDA COSTRUZIONI SRL - E. 20.670,15.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27913"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: " IL NUOVO TESTO UNICO IN MATERIA DI PRIVACY. LE PRINCIPALI NOVITÀ PER GLI ENTI LOCALI " ALLA DIPENDENTE SIG. RA BISON FRANCESCA.  IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27914"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 20 AGOSTO 1987 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE PARROCCHIE - ANNO 2002 - E. 25.823,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27915"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE T.I.M. S.P.A. ANNO 2003. INTEGRAZIONE IMPEGNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27916"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL S. PIETRO TERME (EURO 200,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27917"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE  DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA  E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L.  E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - EURO 6.065,17 = I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27918"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA I.C.S. SRL DI LIMENA PD DI ASFALTATURA  VIALE ACCESSO SCUOLA MEDIA VIA GAGLIARDI. EURO 720,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27919"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE   DELLA VIABILITÀ DEL QUARTIERE DI MAZZOCCO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA COMPETENZE PROGETTAZIONE ARCH. ANGELUCCI. EURO 2.080,68 ( IMPEGNO ) EURO 19.289,75 ( LIQUIDAZIONE )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27920"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE  DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA  NEL PARCO DI VIA BARBIERO ALLA DITTA E.C.A. DI CODATO ALESSANDRO DI MOGLIANO V.TO  - EURO 10.015,44 I.V.A. 20% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27921"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AL TRATTAMENTO SILOSSANICO  DI CORDOLINI IN CEMENTO BIANCO PRESSO IL CIMITERO DELLA FRAZIONE DI ZERMAN DITTA RESTO S.A.S. DI ZUCCHIATTI LUCIANO &amp; C. DI UDINE - EURO 2.448,00.= I.V.A. 20% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27922"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MACALUSO GILBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L' ENAIP DI VENEZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27923"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MACALUSO GILBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27924"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI "OLME", "G.B. PIRANESI" E "G. VERDI" (EURO 2.040,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27925"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 199 DEL 06.05.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27926"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA SCALA A CASTELLO FISSA TIPO GS PER L'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE - GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE - DITTA SCALE DC SRL - IMPORTO EURO 850,80  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27927"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA POLTRONA PER ARREDO UFFICIO COMUNALE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 546,32  IVA/C;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27928"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI BISELLO MARIA E FALLAI MONICA A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO "IL CONTRATTO DI APPALTO, IL RINNOVO ED I DIRITTI DI SEGRETERIA" ORGANIZZATA DALLA FORMEL. EURO 540,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27929"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO" PER MESI TRE A DECORRERE DAL 01.10.2003. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27930"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO SPA" - EURO 5000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27931"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO" PER MESI TRE A DECORRERE DALL'1-10-2003 IMPEGNO DI SPESA: EURO 5000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27932"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO" PER MESI TRE A DECORRERE DALL'1-10-2003 - IMPEGNO DI SPESA: EURO 7000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27933"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO" PER MESI TRE A DECORRERE DALL'1-10-2003 - IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27934"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO" PER MESI TRE A DECORRERE DALL'1-10-2003 IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27935"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNO AL DIPENDENTE SPONCHIADO LINO PER FURTO SUBITO DURANTE ORARIO DI UFFICIO . EURO 200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27936"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTI RICREATIVI CRCS IN VIA TORINO. AGGIUDICAZIONE LAVORI A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA PIETROBON RENATO DI S. GIUSTINA IN COLLE PD. EURO 100.265,85= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27937"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA ELENA QUARTO A GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA "LA RIDEFINIZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE". IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27938"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SULLA VIDEO-SORVEGLIANZA E PRIVACY - PADOVA 26/09/2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00, ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27939"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 08.02.2000. AVV. PAOLO MANTOVAN. EURO 5.359,57.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27940"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA DI BONISIOLO IN VIA ALTINIA, 23. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. EURO 1.805,45=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27941"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL 7° SALONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI: 27-30 NOVEMBRE 2003.PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 3781,68.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27942"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. DITTA AGRIPAO. EURO 500,00= (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27943"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI NUCLEI FAMILIARI K.F. - M.T. - M.Y. - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27944"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG.L.L. :DECADENZA DAL CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE  DI CUI ALLA  L.R. 41/93.   (EURO 1.448,99)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27945"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD IMPRESA GRANDO PAOLINO S.N.C. PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. EURO 154,94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27946"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2003 - SPESE ACCESSORIE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE (EURO 150,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27947"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO IN CASA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON L'AIUTO DI ASSISTENTI FAMILIARI AI SENSI D.G.R. NN. 2907 DELL'11.10.2002 E 3630 DEL 13.12.2002.  PERIODO 01/12/2002 - 31/03/2003 (EURO 14.027,00 - ENTRATA EURO 14.027,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27948"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MACALUSO GILBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'A.L.S.S. N. 13 DI DOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27949"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE D.D.N.752 DEL 09/09/2003, EURO 4.000,00, PER ANTICIPAZIONE ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27950"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO GARA COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO INFRUTTOSA.  AGGIUDICAZIONE ALLA COMPAGNIA ALLIANZ A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA INFORMALE. RIMBORSO PREMIO PARI A EURO 4.774,17.= A INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27951"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE A INCONTRI DI AGGIORNAMENTO DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI. EURO 335,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27952"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - LIQUIDAZIONE FT FERROVIE DELLE STATO - E. 3.639,78.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27953"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI/CICLABILI AREA CENTRALE. 1° STRALCIO . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ENEL DISTRIBUZIONE SPA  PER SPOSTAMENTO CONTATORE ESISTENTE A SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. UTENZA 338 852 011  - VIA BARBIERO , 29 - INCARICO SPIM SPA -  EURO 1313,76</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27954"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>D'E. F.: CONCESSIONE ASPETTATIVA OBBLIGATORIA PRE PARTO PER MATERNITÀ A FAR TEMPO DAL 15.09.2003 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27955"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA "CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA". (EURO 150,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27956"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DENOMINATA "DALL'ALBA AL TRAMONTO". AUTORIZZAZIONE ALL'USO, A TITOLO ONEROSO, DEI SERVIZI IGIENICI INTERNI ALLO STADIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27957"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: "LE ASSEGNAZIONI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VENETO" AI DIPENDENTI SIGG.RI BORTONE FABRIZIO E MACCARRONE STEFANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 589,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27958"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI ISTRUTTORI MICAELA ARDIZZON E ANNAMARIA MARZOLLA AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE - RICCIONE 17-20 SETTEMBRE 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 740,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27959"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINOR EROGAZIONE CONTRIBUTO DETERMINA DIRIGENZIALE N. 452 DEL 15.05.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27960"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. DITTA CO.MA.R. - EURO 105,00= (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27961"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA DI ULTERIORI COPIE DELLA PUBBLICAZIONE "CITTADINI E SERVIZI SCOLASTICI". INCARICO A DITTE DIVERSE. (EURO 705,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27962"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  IN ECONOMIA DI ASFALTATURA VIA GAGLIARDI  . AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO  ALLA DITTA  I .C.S. SRL  PER EURO 20.400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27963"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE 3 PERIZIA-AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA EREDI FANTONI SRL- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DONADI RINO E SICONTRAF-INTEGRAZIONE IMP. SPESA ARCH. ZLATICH-MODIFICA Q.E.-E. 70.269,10.= IVA E ONERI/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27964"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>XXIII CONVEGNO NAZIONALE PER OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ORGANIZZATO DALL'A.N.U.S.C.A.. AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE AL DIPENDENTE FAVARO FRANCO. (EURO 680.00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27965"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE ANNO 2002 PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 4.039,33).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27966"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI SETTEMBRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27967"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL VICE COMANDANTE A. CAMATA E DEGLI ISTRUTTORI DI VIGILANZA S. FORTE E S. VECCHIATO ALLA GIORNATA DI STUDIO ED AGGIORNAMENTO PER LA POLIZIA MUNICIPALE - 12 SETTEMBRE 2003 - S. MARTINO B. A (VR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27968"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA ANTICIPAZIONE DI EURO 15.535,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27969"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA TERMICA ALIMENTATO A BIO MASSA PER LE SCUOLE ELEMENTARI G. VERDI E MATERNA G. RODARI. DITTA MIGLIORIN IMPIANTI S.N.C.. EURO 187.986,70.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27970"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA ANNESSA AL LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. BERTO" IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER IL PERIODO 01.09/31.12.2003. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27971"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. NOMINA DI DUE ULTERIORI ADDETTI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27972"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27973"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI C., AI COMPONENTI LE COMM. PERMANENTI, ALLA CONFERENZA DEI CAPIG., ALLA COMM. ELETT., ALLA COMM. EDILIZIA E ALLA COMM. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA - II° TRIMESTRE 2003 - EURO 5.084,64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27974"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO-APPROVAZIONE COLLAUDO T.A. E RELAZIONE ACCLARANTE-INTEGRAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE ING. VENTO, DOTT. BORTOLUZZI E STUDIO FAVERO &amp; MILAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27975"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>FESTA DEL VOLONTARIATO DEL 21 SETTEMBRE 2003 - IMBUSTAMENTO E DISTRIBUZIONE VOLANTINO ALLE FAMIGLIE MOGLIANESI. EURO 1.022,59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27976"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE SOFTWARE PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI DALLA DITTA COMPUTER CENTER FORNITRICE DEI MODULI APPLICATIVI. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 369,60).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27977"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MOGLIANO VENETO E LE SUE VILLE IN CARROZZA" 13/14 SETTEMBRE 2003. APPROVAZIONE PROGRAMMA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.288,00 DI CUI EURO 500,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE ASCOM DI TREVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27978"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. N.  448/98, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D. LGS. N. 151/2001 ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO 20 LUGLIO - 20 AGOSTO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27979"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PRG N.21 PER LA TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA DEL PRG VIGENTE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27980"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTROLLI SANITARI:IMPEGNO DI SPESE (EURO 79,14)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27981"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO DELLA GESTIONE DELL'UFFICIO TURISTICO. ANNO 2003. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO. EURO 2600,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27982"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12.12.1982, N. 55 - ANNO 2003 - (EURO 307.557,70) LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI SECONDI 4/12 (EURO 257.415,26)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27983"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOSTRA "MOGLIANO FOTOGRAFIA" 3^ EDIZIONE 14.9/5.10.2003. INCARICO L'ARTEGRAFICA DI CASALE SUL SILE TV PER STAMPA MATERIALI. EURO 644,55.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27984"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE PER INTERVENTI URGENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27985"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DA SOSTITUIRE ALL'ELABORATORE DEL SISTEMA CENTRALIZZATO SEMAFORICO. DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 3.164,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27986"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO PER IL PAGAMENTO DEI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PRESSO I PUNTI AUTORIZZATI LOTTOMATICA ITALIA SERVIZI L.I.S. (TABACCHERIE E RICEVITORIE LOTTO). IMPEGNO DI SPESA EURO 661,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27987"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC PER L'ANNO 2003 - 2° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 PARI A EURO 3.500,00 - DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27988"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. EURO 1.100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27989"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SISTEMISTICA, CONSULENZA E FORMAZIONE AI PROGRAMMI APPLICATIVI. DITTA COMPUTER CENTER SRL DI VILLORBA (TV). EURO 3.436,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27990"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO REGIONALE DI AGGIORNAMENTO PER BIBLIOTECARI, ORGANIZZATO DALLA REGIONE VENETO, ALLA DIPENDENTE FEDERICA PAVAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27991"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 E LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ANSELMI ARONNE C.G. SRL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DI EURO 115.766,93 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27992"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N° 4 NUOVI IMPIANTI DI SEMAFORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER NUOVI ALLACCIAMENTI ENEL EURO 2213,16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27993"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX SCUOLA DI BONISIOLO - OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ALLA DITTA CLEA SCARL DI CAMPOLONGO MAGGIORE VE. EURO 21.943,93=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27994"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2003. IMPORTO 15.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27995"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIMITERO CENTRALE DI MOGLIANO VENETO: STRADA DI ACCESSO AI NUOVI LOCULI . APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO  A FAVORE ICS SRL . EURO 41.608,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27996"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DELLO "STAFF DEL DIRETTORE GENERALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27997"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE TONIOLO NICOLETTA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PRESSO IL COMUNE DI CASIER TV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27998"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE "CENTRO-SUD" PER MANUTENZIONE AREE VERDI. ANNO 2003 EURO 100,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27999"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO MODIFICA SOGGETTO BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO RELATIVO ALLA RETTA PER OSPITALITÀ DEL SIG. M.S. PRESSO CASA FAMIGLIA "S.GIUSEPPE" DI LANCENIGO DI CUI ALLA D.G. N. 52 DEL 18.02.2003 (EURO 2.860,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28000"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EDUCATIVA DOMICILIARE, PER INTERVENTO A FAVORE DI ALCUNI MINORI RESIDENTI A PREGANZIOL E MOGLIANO VENETO (EURO 16.153,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28001"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SIG.RA P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.395,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28002"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO (SEZIONE DI MOGLIANO VENETO) PER SORVEGLIANZA PARCHI COMUNALI. PERIODO 28.07/31.08.2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 77,46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28003"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA DEI MINORI G.M. DI Z. E B.A. PRESSO IL CENTRO PUNTO SOSTA DI MARGHERA, OPERE RIUNITE "BUON PASTORE" DI MARGHERA - VENEZIA (EURO 84,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28004"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA FALCON - COMMERCIALE FALCO S.R.L. DI PREGANZIOL (TV),  PER LA FORNITURA DI VIDEOCAMERA DIGITALE PER L'AREA ANZIANI (EURO 921,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28005"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. RINNOVO FIDEIUSSIONE BANCARIA A FAVORE RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.  . IMPEGNO DI SPESA. EURO 968,36  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28006"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SIG.A  SONIA SCATTOLIN  EURO 660.00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28007"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SIG. SEBASTIANO RIZZO. EURO 480,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28008"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA - MODIFICA Q.E. - PROROGA DI UN ANNO DELLE POLIZZE FIDEIUSSORIE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TREVISO - E. 29,86.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28009"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.I.L. IMMOBILIARE LOMBARDA S.P.A. PER ALIQUOTA IVA - MODIFICA Q.E. - E. 6.458,41.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28010"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE E SPESE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI (EURO 402,84)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28011"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA DI PC MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. EURO 14.685,21 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28012"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2003 (EURO 481,44).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28013"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2003 (EURO 14515,17)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28014"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>14° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, DELLE ABITAZIONI E 8° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI L'UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO (EURO 32.562,69).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28015"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI A SEGUITO DELLE MODIFICHE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLA DOTAZIONE ORGANICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28016"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE "NO AL PASSANTE" . EURO 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28017"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IMPRESA GRANDO PAOLINO S.N.C. PER RECUPERO E TRASPORTO DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. EURO 154,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28018"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SITO IN PIAZZA PIO X N. 5-2 AL NUCLEO FAMILIARE DELLA SIG.RA TEPSHI BEGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28019"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA TUTELA GIUDIZIARIA "UNIVERSALE" N. 623762 STIPULATA CON LA COMPAGNIA UCA ASSICURAZIONI SPA PER IL PERIODO 31.01.2002 - 31.01.2003. EURO 330,53.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28020"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>2^ FORNITURA DI ARREDI PER VARI UFFICI COMUNALI - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 405,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28021"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO ALLA DIPENDENTE BONAGRAZIA MARTA DEL DANNO SUBITO IN CONSEGUENZA DI FURTO IN DATA 17.06.2003. EURO 95,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28022"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/04/2003 - 30/06/2003 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 34.086,43</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28023"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SIG. NOVELLO OSCAR A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI PREGANZIOL (TV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28024"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA PIERANGELA PANICONI A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L' ADV ALÌ BABÀ DI CADONEGHE (PD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28025"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CENTRALINO TELEFONICO E REALIZZAZIONE CABLAGGIO PRESSO LA BIBLIOTECA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA ST SRL - E. 204,02.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28026"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE (EURO 1406,08 COMPRESI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28027"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE FOGNATURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SPIM SPA. EURO 242.000,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28028"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P.: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO A FAR TEMPO DAL 19.05.2003, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28029"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 15/6/2003. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PERIODO 1/5/2003-30/6/2003 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI IL PROCEDIMENTO ELETTORALE. (EURO 18.129,91 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28030"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V., VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28031"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>MO.SE MOGLIANO SERVIZI S.P.A.  INCARICO SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO PER FESTIVITÀ NAZIONALI. EURO 1.188,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28032"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA "LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PRODUZIONE ENERGIA TERMICA AD USO RISCALDAMENTO A BIOMASSA PRESSO SCUOLE G. VERDI E G. RODARI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28033"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURE E LAVORI VARI, DA RALIZZARE SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA CON SEDE A ROMA E FILIALE A QUINTO DI TREVISO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 4611,06 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28034"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - QUINTO STRALCIO - APPROVAZIONE TERZO S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - IMPRESA STEVANATO  S.R.L. DI VENEZIA - EURO 62.750,89.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28035"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMPELLO R. &amp; G. PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO SU AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPORTO EURO 500,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28036"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AGLI IMMOBILI GIUBILARI (BROLO). APPROVAZIONE SAL N° 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 A FAVORE DI FORMENTIN SNC. EURO 34.100,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28037"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI CONCESSIONE IDRAULICA RILASCIATO DAL CONSORZIO DESE-SILE PER L' ALLARGAMENTO DEL PONTE SU VIA DEI MILLE. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO EURO 25.82.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28038"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COMPETENZE D.LGS 494/96 ARCH. ANGELUCCI E ING. D'ADDIO. LIQUIDAZIONE ART. 18 L. 109/94 .EURO 66.044,52 IVA COMPRESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28039"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE. EURO 47.637,89 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28040"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 285/97 - PROGETTUALITÀ IN MATERIA DI INFANZIA E ADOLESCENZA. TRASFERIMENTO FONDI ALL'AZIENDA ULSS N. 9 - EURO 79.143,03=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28041"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX SCUOLA DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. BERGO CLAUDIO DI MAERNE DI MARTELLAGO VE PER PRATICA CATASTALE. EURO 1.052,48=IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28042"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.C. N. 156 DEL 08.04.03. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRICATI DEL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE ALLA SOCIETÀ MOGLIANO SERVIZI SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 69.500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28043"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.L.: ASTENSIONE OBBLIGATORIA POST PARTO A FAR TEMPO DAL 23.07.2003 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28044"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.G..: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO  AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28045"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNO ALLA DIPENDENTE QUARTO ELENA PER FURTO AVVENUTO IN DATA 17.07.2003. EURO 204,65.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28046"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS ANNO 2003. SUBENTRO SPIM ENERGIA S.R.L. A SPIM S.P.A. DAL 1/1/2003 E RETTIFICA IMPEGNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28047"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE FORNITURA DI P.C., MONITORS E STAMPANTI AD USO UFFICI COMUNALI. EURO 6.276,00 IVA COMPRESA. DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28048"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V., VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28049"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO: IMPEGNO SPESA SECONDO SEMESTRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28050"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA D'UTILITÀ PUBBLICA DEL PERCORSO CICLO PEDONALE PER IL TERRENO CATASTALMENTE INDIVIDUATO AL FOGLIO 20 MAPPALI 60 E 396.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28051"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCESSO GRATUITO ALLE BANCHE DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO "JORBA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28052"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/1998, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D.LGS. N. 151/2001, ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO 1 MAGGIO - 15 LUGLIO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28053"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESPONSABILE UFFICIO STAFF DEL SINDACO - ADDETTO STAMPA SIG. SEBASTIANO RIZZO. INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28054"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO . APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 A FAVORE DITTA COLOSIO SPA. EURO 608.072,36  IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28055"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SERVER PER LA GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA - EURO 6.000,00= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28056"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MARINI LUCIANO A SVOLGERE INCARICO DI RELATORE AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE DI RICCIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28057"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DA GENNAIO A GIUGNO (EURO 3.344,38).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28058"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI LUGLIO 2003 (EURO 995,64).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28059"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>ERRATA CORRIGE D.D. N. 536 DEL 06.06.2003 AVENTE PER OGGETTO "INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" (EURO 25,82), PER IL PERIODO 01.05.2003 - 31.05.2003"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28060"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28061"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 450 DEL 15.05.2003 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE ZERMAN DI EURO 1.750,00="</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28062"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ANTICIPO O DI QUOTA DI SOGGIORNO AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO DEI SOGGIORNI CLIMATICI MARINI ANNO 2003(EURO 282,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28063"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 39/1991 . INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ E SICUREZZA STRADALE . LAVORI DI ALLARGAMENTO E RETTIFICA DELLA VIA VANZO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTE VARIE. EURO 3.462,79</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28064"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO PUNTI DELLA RETE CABLATA A SERVIZIO DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - APPROVAZIONE PREVENTIVI ST - E. 5.858,81.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28065"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE EURO 16.526,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28066"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. APPROVAZIONE 5 SAL E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 - DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL - E. 195.459,55.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28067"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI - MOGLIANO VENETO, PER SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALL'IMMOBILE DI VIA TAVONI N. 10/2, MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01.06.2003 - 31.05.2004 (EURO 265,48)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28068"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRI ESTIVI PER MINORI ANNO 2003 - INTEGRAZIONE INCARICO ALL'ANITUR ONLUS PER INSERIMENTO UTENTI PORTATORI DI HANDICAP (EURO 2.912,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28069"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE N. 704334790-03 STIPULATA CON LA COMPAGNIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A.PER IL PERIODO 31.01.2002-31.01.2003 EURO 8.835,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28070"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO 2^ RATA CONTRIBUTO DOVUTO AL CONSORZIO COCUK, PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" - ANNO 2003 (EURO 9.658,86).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28071"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATO ALLA SOCIETÀ MOGLIANO AMBIENTE CON D.G.C. N.173 DEL 22.4.03 - SECONDO ACCONTO PER L'ANNO 2003 - EURO 42.332,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28072"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 1021579 STIPULATA CON LA COMPAGNIA ITAS ASSICURAZIONI PER IL PERIODO 31/01/2002 - 31/01/2003 EURO 1.140,78.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28073"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO NUCLEO FAMILIARE DEL SIG. CANDIAN UMBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28074"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE MAZZOCCO-TORNI PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. EURO 100,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28075"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE  IN STATO DI NECESSITÀ - PERIODO GIUGNO-OTTOBRE 2003 (EURO 5.949,60)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28076"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A FAVORE  PORTATORI DI HANDICAP ED INVALIDI - PERIODO GIUGNO 2003: EURO 1.033,29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28077"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA DELLA PUBBLICAZIONE "CITTADINI E SERVIZI SCOLASTICI". INCARICO ALLA "MULTISERVICE" DI MOGLIANO VENETO. (EURO 472,32)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28078"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER RICOVERO DEL SIG. B.M. PRESSO LA CASA DI RIPOSO "C. COSULICH" DI CASALE SUL SILE (ENTRATA EURO 12.371,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28079"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE TELEFONICHE ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28080"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.04.2003 - 30.06.2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.387,27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28081"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRETTI PER ANNOTAZIONI ED ACCERTAMENTI RELATIVI A INCIDENTI STRADALI PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 687,60 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28082"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>2^ FORNITURA DI ARREDI PER VARI UFFICI COMUNALI - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4116,23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28083"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI PER L'ANNO 2003 TRAMITE ADESIONE ALLE  FORNTIURE CONSIP SPA CON LA SOC. CORPORATE EXPRESS SPA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28084"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA GIUGNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28085"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AD ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE  GIUSEPPE VERDI - DITTA FONDACO RESTAURI S.A.S. - CON SEDE IN DORSODURO - VENEZIA - EURO 6.721,00.= I.V.A. 10% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28086"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN BOX IN LAMIERA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE GIUSEPPE VERDI ALLA DITTA VENIER S.N.C. DI MAERNE (VE) - EURO 3.278,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28087"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI DIVERSI 2003 E ARRETRATI 2001 E 2002. REGIONE VENETO-UFFICIO GENIO CIVILE - TV -  9119.92.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28088"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUOVI IMPIANTI DI SEMAFORIZZAZIONE. INCARICO ALLE DITTE SCAE E TREVIMAIS PER LA REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO,  INCROCIO VIA DELLO SCOUTISMO-OLME-ZERMANESA.EURO 32.383,58.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28089"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI FORNITURA PALETTI DISSUASORI DITTA PSV E AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORETTI VARI SULLE STRADE COMUNALI DITTA TREVIMAIS . EURO 2.565,72</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28090"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" PER LA SIG.RA C.M. PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.904,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28091"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IL CAMPO ESTERNO DA BASKET ADIACENTE ALLA PALESTRA TOTI DAL MONTE SEDE DI VIA GAGLIARDI. INCARICO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO E COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA SPESA (EURO 860,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28092"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI TEREBRAZIONE POZZI ARTESIANI AD USO IRRIGUO PRESSO IMPIANTI SPORTIVI E BROLO. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA POMPA  SOMMERSA . INCARICO DITTA BERTI ROBERTO . EURO 1.252,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28093"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI IV° STRALCIO - A.T.I. CONSORZIO RAVENNATE/ANDROMEDA COSTRUZIONI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO, LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 10.972,27.= I.V.A. 10% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28094"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RISCATTO APPARATI CELLULARI (EURO 41,00 IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28095"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA TEATRALE ESTIVA "PER FILO E PER SEGNO 2003": 1-2-3 AGOSTO 2003 PRESSO FILANDA MOTTA. APPROVAZIONE PROGRAMMA E INCARICHI. EURO  24630,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28096"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE ATTREZZATURE PER L'ATLETICA. RIMBORSO SPESE AL GESTORE  POLISPORTIVA MOGLIANO (EURO  1.481,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28097"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI CAMPOCROCE 3° STRALCIO - APPROVAZIONE 4 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - ANDROMEDA SRL - E. 17.571,32.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28098"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAVIMENTAZIONE C.S. INTEGR. IMP. DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. ZLATICH - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO T.A. ALL'ING. ZIGIOTTO - IMP. DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NON SOLO VERDE SCARL ONLUS - E. 29.006,94.= IVA E CNPAIA COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28099"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ANNO 2003 PER TRATTAMENTO ACQUE REFLUE - DITTA VESTA SPA - EURO 164.063,48 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28100"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ANNO 2002 AMMINISTRAZIONI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 303,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28101"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTE E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE DELLA COOP NON SOLO VERDE PER  EURO  8.473,58 I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28102"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI  - DITTA ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - APPROVAZIONE S.A.L.  E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 181.098,85.= I.V.A. 10% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28103"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - EURO 5.181,64.= I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28104"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ZERMAN - APPROVAZIONE ATTO UNICO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO REDATTO DALL'ING. OVIDIO ORTOLANO DI SPINEA (VE)  - LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA S.I.D.A. SRL E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA - EURO 13.845,22.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28105"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. PROCEDURA ESPROPRIATIVA.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IVA  A FAVORE SIL . EURO 4.166,34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28106"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. N. 448/98, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E D.LGS N. 151/2001, ART. 74 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO MARZO - APRILE 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28107"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EMMECAR SRL PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO SU AUTOVETTURA HONDA ACCORD 1800 IN DOTAZIONE ALLA SEGRETERIA GENERALE. IMPORTO EURO 1500,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28108"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE LAND ROVER IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE. OFFICINA SAVIOLO. EURO 307,25 (IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28109"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO ESISTENTI. APPROVAZIONE SAL N. 3 E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 3 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 9.860,47 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28110"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . LIQUIDAZIONE FATTURA SPIM SPA   EURO 2.513,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28111"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. LIQUIDAZIONE FATTURE ING. PANZAN PER COLLAUDI. EURO 16.952,40 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28112"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA TONIOLO NICOLETTA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO QUESTA AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28113"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.A.: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO A DECORRERE DAL 01.07.2003, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28114"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>T.M.: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO A FAR TEMPO DAL 03.09.2003, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28115"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PARCHEGGIO NELLE AREE DESTINATE A PAGAMENTO E PER IL PARCHEGGIO A RASO. DITTA D &amp; B PROGETTI SAS. PROROGA DELL'INCARICO AL 31.10.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28116"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI QUINTO STRALCIO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28117"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO NON COMPRESO NELLE FORNITURE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00  DITTA PUBLISERVICE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28118"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE STAFF DEL DIRETTORE GENERALE N. 280 DEL 18.03.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28119"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 28/91 - PROVVIDENZE A FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO - PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2002. EURO 17.835,26 (IMPEGNO DI SPESA EURO 13.517,79 - ENTRATA EURO 13.517,79)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28120"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE  E LIQUIDAZIONE SALDO  A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC E LIQUIDAZIONE ART. 18 L. 109/94 . EURO 1.100,26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28121"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA SIG.RA GABRIELI ORNELLA PER COLLABORAZIONE IN QUALITÀ DI ILLUSTRATRICE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVE E ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI ANZIANI ANNO 2003 (EURO 660,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28122"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI NOLEGGIO APPARATI AD USO FONIA PER LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - E. 4.944,96.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28123"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA PRESSO IL CIMITERO DI ZERMAN ALLA DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO . EURO 3.000,00.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28124"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CONCESSIONARIA FIAT SOTREVA SPA PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO SU AUTOVETTURA FIAT DUCATO TARGATO BV 487 AE IN DOTAZIONE AL 2° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. IMPORTO EURO 500,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28125"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON SNC DI BISON GIORGIO &amp; C. PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CLIMATIZZATORE SU LOCALE ADIBITO AD UFFICIO COMUNALE EX BIPOP IN VIA DON BOSCO. IMPORTO EURO 4680,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28126"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STEVANATO SRL PER LAVORI DI ASSISTENZA EDILE ALL'ESECUZIONE DI IMPIANTI TERMICI PRESSO PALESTRA ELEMENTARE MARCO POLO A ZERMAN. IMPEGNO DI SPESA EURO 5788,76 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28127"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTARE IL FUTURO - APPROVAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA - IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28128"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL P.I. GOLFETTO ANGELO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONI LAVORI PER IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA AL PARCO DI VIA BARBIERO (EURO 2.104,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28129"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 15/6/2003. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28130"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA PARERE DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO AL COMANDO PROVINCIALE VV.FF. RELATIVAMENTE AL PROGETTO DEFINITIVO PER I  LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELLA C.P.V.L.P.S. DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO - EURO 329,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28131"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO IN VIA DE GASPERI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE. AGGIUDICAZIONE LAVORI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA. DITTA FAVARO PIERGIORGIO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. EURO 41.054,56.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28132"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO DI ATTACCHI TELEFONICI FRA DIVERSI UFFICI DISLOCATI NELLE SEDI DEL COMUNE. ST S.R.L. . EURO 660,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28133"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE POLIZZA INFORTUNI PER I SOGGIORNI CLIMATICI MARINI E MONTANI PER ANZIANI ANNO 2003 EURO 880,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28134"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI AL SIG. MUNARIN AUGUSTO PER SINISTRO SUBITO IN DATA 23.02.2003 EURO 500,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28135"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FOTOGRAMMA DI PIOVESAN E STOPPA PER FORNITURE DI MATERIALE FOTOGRAFICO NECESSARIO PER IL SETTORE DEI SERVIZI TECNICI.ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 620,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28136"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SEMESTRE LUGLIO - DICEMBRE 2003 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI (EURO 101.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28137"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SIG. DAL CIN PIERO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI LORENZAGO DI CADORE (BL).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28138"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACCESSO AD INTERNET A BANDA LARGA MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28139"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. DI MARTINO ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28140"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONISIOLO - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI VARI IN ECONOMIA ALLA DITTA EDILIA 2000 S.R.L.  DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - EURO 2.280,00.= I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28141"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE DI VALUTAZIONE PROGETTI PRESENTATI PER IL CONCORSO DI IDEE "PROGETTO BOOMERANG - INVENTA L'ESTATE" - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO AI PROGETTI VINCITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28142"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIG. ALDO ARDIZZON- E. 69,25.=ONERI COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28143"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO OO.UU. PRIMARIA. RISTRUTTURAZIONE PERCORSI PEDONALI -STRADALI E RELATIVI IMPIANTI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PALI COMPLETI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO DITTA MARCHIOL. EURO 1.654,34 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28144"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INCARICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ANNO 2003. IMPORTO EURO 10.000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28145"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE MILAN MAURIZIO ALLA GIORNATA DI STUDIO "LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE NELLA REGIONE VENETO - MESTRE 24/06/2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 310,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28146"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE ESTERNE DI COMPLETAMENTO DA REALIZZARE C/O EX SCUOLA DI BONISIOLO IN VIA ALTINIA. EURO 28.500,00=. INCARICO ING. L RIZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28147"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ CENTRALE DI MAZZOCCO. IMPEGNO DI SPESA E INCARICO DITTA COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE PELLIZZARI MARIO SAS  PER SPOSTAMENTO APPARECCHIATURA TELERILEVAMENTO FOGNATURA. EURO 928,80 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28148"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIGN. DONADI RINO - E. 858,70.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28149"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. SALVATORE VENTO DI ZELARINO (VE) E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA. EURO  11.207,13.= IVA E CNPAIA COMPRESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28150"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AIUOLE COMUNALI. DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS . MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO. LIQUIDAZIONE FATTURA. EURO 728,97=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28151"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UN TELEFAX A CARTA COMUNE TOSHIBA MOD. DP 80 F PER L'UFFICIO PUNTO COMUNE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 774,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28152"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE - RIMBORSO SPESE AL GESTORE PER COORDINAMENTO INTERVENTI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITÀ DELLA STRUTTURA SPORTIVA AD OSPITARE LA MANIFESTAZIONE "WEEK END SPORT E SOLIDARIETÀ" - SPESA EURO 2.326,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28153"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 193/2001 AVENTE AD OGGETTO: "AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA STATICA IMMOBILI COMUNALI O DI INTERESSE PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ING. GIANNI ROSSATO DI MOGLIANO VENETO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28154"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA PARI AD EURO 129,11.= ERRONEAMENTE VERSATA PER  CONTRIBUTO ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE DEL FABBRICATO SITO IN VIA S. MICHELE 17/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28155"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX SCUOLA ELEMENTARE DI BONISIOLO. APPROVAZIONE SAL N. 1 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 CORRISPONDENTE AL FINALE - DITTA CLEA SCARL DI CAMPOLONGO MAGGIORE VE. EURO 359.283,93= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28156"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/34 EX COTONIFICIO DI VIA TORNI. AUTORIZZAZIONE ESCUZIONE DELLO STRALCIO FUNZIONALE N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28157"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL PAINO DI LOTTIZZAZIONE C2/34 EX COTONIFICIO IN VIA TORNI. AUTORIZZAZIONE COMPLETAMENTO STRALCIO FUNZIONALE N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28158"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. ANNO 2003. IMPEGNO EURO 181,00.= IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28159"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO - IMPEGNO DI SPESA EURO 716,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28160"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER CORSO DI TIRO OPERATIVO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO - G-MAN INVESTIGAZIONI E SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28161"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE FOGNATURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SPIM SPA. EURO 70.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28162"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DELLE AREE EDIFICABILI NEL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI ICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 62.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28163"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIOBASE ALLA T.I.M.S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28164"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPOCROCE. EURO 100,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28165"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE "OVEST-GHETTO" PER GESTIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2003 - EURO 350,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28166"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARPAV DI TREVISO DI UNA RILEVAZIONE FONOMETRICA DEL RUMORE IN TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 950,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28167"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MB ASSISTENZA DI BORDIGNON  MICHELE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO E ASSUNZIONE RUOLO QUALE 3° RESPONSABILE ALLOGGIO VIA TAVONI 10/2 A MOGLIANO VENETO. PERIODO 2003/2004. IMPORTO EURO 88,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28168"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA - PERIODO 01.07.2003 - 31.12.2003 - EURO 15.493,71.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28169"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2003 - EURO 15.970,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28170"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX SCUOLA ELEMENTARE DI BONISIOLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ING. L. RIZZO PER COMPETENZE TECNICHE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE EURO 15.923,49=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28171"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIRIGENTI - ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28172"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE GARE PROVINCIALI PER DISABILI CHE SI SVOLGERANNO IL 21.06.2003 - DITTA CEIS DI ROMANO D'EZZELINO (VI) - EURO 9.945,00.= I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28173"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GEOSERVIZI SRL PER INDAGINE GEOGNOSTICA PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE IN C.A. (VASCA INTERRATA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G. VERDI, DI STOCCAGGIO COMBUSTIBILE) NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI  UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA AD USO RISCALDAMENTO A BIOMASSA (LEGNO CIPPATO) CON RETE DI TELERISCALDAMENTO PRESSO SCUOLE G. VERDI E G. RODARI IN VIA FAVRETTI. IMPORTO EURO 948,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28174"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE TECNOLOGICA IMPIANTI INSTALLATI SU EDIFICI COMUNALI PERIODO 15.10.2000/14.10.2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 313.807,22 IVA/C. RELATIVO AL COMPENSO DITTA COFATHEC SERVIZI SPA PER PRESTAZIONE SERVIZI DENOMINATI: A)-B)-C)-D)-E)-F). ANNO 2003-2004-2005.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28175"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 562,00.= A FAVORE DEL CTU ING. GIULIO ZANELLA PER COMPENSO RELATIVO AL GIUDIZIO VENERANDO C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO E DITTA TESSAROLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28176"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO CON UNICREDIT BANCA D'IMPRESA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. EURO 3.539.206,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28177"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE II° CIRCOLO DI MOGLIANO VENETO SU POLIZZA N. 4755106 FURTO RISCHI CIVILI STIPULATA CON LA COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI EURO 350,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28178"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A IMPRESA GRANDO PAOLINO PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. EURO 154,94</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28179"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DALLA SIG.RA SILVESTRINI NADIA AL SIG. BARBIERO MARCELLO DELL'IMMOBILE DI VIA ROMA 127F/G ADIBITO AD AGENZIA GIOVANI (EURO 16.520,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28180"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL SIG. SCANDOLIN LUIGI PER COLLABORAZIONE E CONSULENZA AREA ANZIANI ANNO 2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DELIB. DI G.C. N. 27 DEL 04.02.2003 PER MAGGIORI ONERI INPS A CARICO ENTE (EURO 57,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28181"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28182"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MOROSSI GIOVANNI PER MANUTENZIONE ORDINARIA N. 3 SCOOTERS MALAGUTI 50 CC IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2003. IMPORTO EURO 350,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28183"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ED INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI GIUGNO 2003 - EURO 1.441,74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28184"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" (EURO 25,82), PER IL PERIODO 01/05/2003 - 31/05/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28185"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" (EURO 77,46) PER IL PERIODO 01/05/2003 - 31/05/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28186"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO E LA PARROCCHIA DI CAMPOCROCE PER L'USO DEI LOCALI PARROCCHIALI PER L'ATTIVITÀ MOTORIA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE "VESPUCCI" DI CAMPOCROCE, APPROVATA CON DEL. G.C. N. 86/2003 - INTEGRAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 819,10)..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28187"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28188"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARATI RADIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. DITTA PREI S.A.S. DI PADOVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 359,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28189"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA DI MATERIALE FOTOGRAFICO. DITTA FOTO ORTOLAN BISON. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28190"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DANNEGGIATO A SEGUITO INCIDENTE STRADALE. DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 950,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28191"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE PARZIALE AL PRG N. 26 PER LE ZONE "A" DELLA FRAZIONE DI ZERMAN. CORREZIONE ERRORI MATERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28192"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO MUNICIPALE - APPROVAZIONE SAL FINALE DELL¿IMPORTO NETTO DI EURO 581.816,86.= PARI A LIRE 1.126.544.538 NONCHÉ DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28193"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNI ANNO 2003 PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA A SEGUITO ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28194"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN QUALITÀ DI INTESTATARIO NELLE UTENZE ENEL E SPIM RELATIVE AL CAPANNONE IN VIA BONOTTO 12/6 DA ADIBIRE A DEPOSITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28195"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUBENTRO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO IN QUALITÀ DI INTESTATARIO IN DIVERSE UTENZE TELEFONICHE INTESTATE ALLE DIREZIONI SCOLASTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28196"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA MAGI RAG. MARINA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO PRESSO IL COMUNE DI MONTEBELLUNA (TV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28197"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.26 DEL 17.01.2003 AD OGGETTO: "PRIMO IMPEGNO DI SPESA  PER L'ANNO 2003 PER INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI  LOCALI. EURO 200.789,00.= "  MODIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28198"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COM., AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI PERM., CONFERENZA DEI CAP., COMM. ELETTORALE E COMM. EDILIZIA - I° TRIMESTRE 2003 - EURO 5084,64.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28199"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO, ALLA DIETISTA BARBARA CANOVA, DI CONSULENZA PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE OPUSCOLO SULL'EDUCAZIONE ALIMENTARE (EURO 386,88)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28200"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 15/6/2003. UTILIZZO LOCALI DI VIA RONZINELLA 242 DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA "CUORE IMMACOLATO DI MARIA". IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28201"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L.448/98, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E ART. 66 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28202"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONE POPOLARE SULL'ASSETTO DEFINITIVO DEL CENTRO STORICO, REALIZZAZIONE STRUMENTI DI COMUNICAZIONE. EURO 1.122,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28203"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>I^ FORNITURA DI ARREDI PER VARI UFFICI COMUNALI - DITTA PROPOSTA D'ARREDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.976,30 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28204"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICIO "PUNTO TURISMO" - INCARICO ALLA PRO LOCO DI MOGLIANO VENETO DELLA RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SEDE DI VIA TERRAGLIO, 5. IMPEGNO SPESA EURO 7.617,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28205"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>XV EDIZIONE PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO 2003. ORGANIZZAZIONE EVENTO. EURO 31313,36 DI CUI EURO 5000,00A TITOLO DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLA TENUTA DUCA DI CASALANZA DEL BARONE FEDERICO BIANCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28206"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LAVORO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO" (EURO 5.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28207"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO" (EURO 5.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28208"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO" PER MESI QUATTRO A DECORRERE DAL 01.06.2003. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28209"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO" PER MESI QUATTRO A DECORRERE DAL 01.06.2003. IMPEGNO DI SPESA: EURO 5.700,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28210"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA DI N.3 PERSONAL COMPUTERS PORTATILI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28211"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN PC PORTATILE IBM  MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DITTA IBM SPA  IMPORTO EURO 1177,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28212"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ZANCHI ANNA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL 2° SETTORE "SERVIZI ALLA PERSONA" - 2° SERVIZIO "PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT", CON DECORRENZA 01.04.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28213"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOVO ANNAMARIA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL 3° SETTORE "GESTIONE DEL TERRITORIO" - 2° SERVIZIO "GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI", CON DECORRENZA 01.04.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28214"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI/CICLABILI AREA CENTRALE. 1° STRALCIO . APPROVAZIONE SAL N. 3 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE DITTA I.C.S. SRL DI LIMEMA (PD ). EURO 82.217,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28215"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBOSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI - ELENCO N. 1/2003.(EURO 4.438,31)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28216"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28217"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANONI EURO 6.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28218"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TIZIANA VECCHIATO ALLA GIORNATA DI STUDIO SUGLI ATTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE CHE SI SVOLGERÀ A VENEZIA-MESTRE IL 29/05/2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28219"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA - ANNO 2003 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SCUOLA MEDIA STATALE E LE DIREZIONI DIDATTICHE 1° E 2° CIRCOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28220"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 ALLA DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL - E. 167.709,39.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28221"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO IN VIA DE GASPERI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE . INDIZIONE GARA D'APPALTO . NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28222"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL PALAV - VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28223"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCLAMAZIONE 57MO ANNIVERSARIO FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO 2003. APPROVAZIONE PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28224"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ DALLA PREFETTURA DI TREVISO (EURO 1.170,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28225"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AGLI IMMOBILI GIUBILARI (BROLO). AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALL' ING. MAURIZIO SALVADOR DI MONTEBELLUNA (TV).  IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 7075,63=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28226"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE COMPLESSO SCOLASTICO G.B. PIRANESI - AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE I LAVORI  RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRO - TERMO - SANITARIO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA QUAGGIA SERGIO DI PIOVE DI SACCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28227"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI DIPINTURA ABBASSAMENTO PARETI ZONA SEMINTERRATO PALAZZO MUNICIPALE-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MICHIELAN DI EURO 3.960,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28228"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PARCO AI PINI" PER MAUTENZIONE AREE VERDI. EURO 150,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28229"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI TERZI 4/12 ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER FINANZIAMENTO ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12/12/1982 N. 55, RIFERITE ALL'ANNO 2002 (EURO 251.575,81)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28230"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO "CENTRO PER L'IMPIEGO" ANNO 2002.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.511,15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28231"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA R.C.A. N. 7338773 STIPULATA CON LA COMPAGNIA UNIVERSO ASSICURAZIONI PER IL PERIODO 31/01/2002-31/01/2003. EURO 786,70.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28232"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 15/6/2003.ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI, SPAZI DI PROPAGANDA E PULIZIA DEI LOCALI. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA. EURO 24.809,40.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28233"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 15/6/2003. ORGANIZZAZIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.000.00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28234"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE SENTENZA N. 1769/2003 RELATIVA ALLA CAUSA NUOVA ESA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. NUOVA ESA. EURO 727,36.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28235"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI UN UTENTE PER AGEVOLARE LA FREQUENZA DEL FIGLIO AL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" (EURO 77,46) PER IL PERIODO 01/05/2003 AL 30/05/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28236"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL'HOTEL MIRAVALLE S.N.C. DI S. LORENZO IN BANALE - TN, A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO ALBERGHIERO SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI ANZIANI ANNO 2003. (EURO 48.279,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28237"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12/12/1982, N. 55 -ANNO 2003- (EURO 475.292,00)  LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEI PRIMI 4/12 (EURO 268.019,19)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28238"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA "CONFSERVIZI VENETO - PADOVA" (EURO 200,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28239"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>XV EDIZIONE PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO: MOSTRA PERSONALE SINISCA "OMAGGIO A GIUSEPPE BERTO" 7/28 GIUGNO 2003. ORGANIZZAZIONE EVENTO EURO  5.334,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28240"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>MATERIALE INFORMATIVO "GIRESTATE - L'ESTATE MOGLIANESE 2003". INCARICO DITTA L'ARTEGRAFICA DI CASALE SUL SILE PER STAMPA MATERIALI. EURO 1.908,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28241"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL VICE COMANDANTE A. CAMATA E DELL'ISTRUTTORE DI VIGILANZA S. FORTE AL CONVEGNO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL TRIVENETO - 23 MAGGIO 2003 - BUSSOLENGO (VR).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28242"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 15/6/2003. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 54.504,24 COMPRESI ONERI RIFLESSI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28243"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.200 COPIE PUBBLICAZIONE LIONS CLUB "MOGLIANO, FATTI E CRONACHE DAL REGNO D'ITALIA ALLA GRANDE GUERRA". ARCARI SRL - EURO 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28244"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE FARAM S.P.A. PER FORNITURA E INSTALLAZIONE ARREDO C/O UFFICIO RAGIONERIA. EURO 4.184,40=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28245"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA "CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA". (EURO 150,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28246"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODULI RAM PER PERSONAL COMPUTERS. EURO 3.510,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28247"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - APPROVAZIONE 4 SAL E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - EURO 126.176,42.= IVA COMPRESA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28248"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART.191 D. LGS. N.267/00. ORDINANZA SINDACALE N.67 DEL 5.5.03. DITTA ARGO DI PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28249"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA NON SOLO VERDE PER EURO  26.206,04 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28250"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE TENDAGGI PRESSO UFFICI EX CINEMA CENTRALE  - SEDE P.ZZA TEATRO, 1. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA MIATTO ZANOCCO DI GARDIGIANO DI SCORZÈ VE. EURO 1.524,00= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28251"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURE E LAVORI VARI, DA REALIZZARE SU IMPIANTI TECNOLOGICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI, ALLA DITTA COFATHEC SERVIZI SPA CON SEDE A ROMA E FILIALE A QUINTO DI TREVISO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 13.616,50 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28252"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.5 STAMPANTI AD USO UFFICI COMUNALI. EURO 2.394,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28253"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2003 - AGGIUDICAZIONE A SEGUITO GARA INFORMALE. DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 26.160,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28254"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  PIAZZA DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI BONISIOLO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO E LIQUIDAZIONE  INDENNITÀ  A FAVORE DITTE VARIE. EURO 43.285,41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28255"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO E NOLEGGIO SEGNALETICA PER MANIFESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.290,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28256"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INDENNITÀ DI POSIZIONE DIRIGENTI ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 115.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28257"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2002 - EURO 9.196,91</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28258"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE  ANNO 2002 - EURO 7.311,06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28259"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2002 - EURO 3.006,36</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28260"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2002 - EURO 6.241,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28261"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE VECCHIATO VALERIA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 742,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28262"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DIPENDENTE LISSANDRON FIORELLA: LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE. (EURO 4.034,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28263"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ISTRUTTORIA PRATICHE EDILIZIE PRESSO IL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA.IMPEGNO DI SPESA EURO 3.822,38= ONERI COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28264"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA SIG.A SECCO LUCIA ALL'INCONTRO "PRIVACY: OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, SANZIONI, RISARCIBILITÀ" ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMM.VI DELLA MARCA TREVIGIANA - PREGANZIOL 23.05.2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 52,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28265"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO MOBILITÀ DI CUI AGLI ARTT. 102 - COMMA 5 - DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E 20 - COMMA 4 DEL D.P.R. 456/97. IMPEGNO DI DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 13.714,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28266"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA TERMICA PER IL SISTEMA DI GESTIONE CODE PRESSO PUNTO COMUNE - DITTA Q MATIC ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 520,58 IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FRONT OFFICE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28267"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARE DEL 15/6/2003. SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CARTELLE PRATICHE VARIE, MODULISTICA, CONSEGNA MATERIALE AI SEGGI, VOTO ITALIANI ESTERO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1120,80 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28268"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE EST. EURO 350,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28269"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE OVEST-GHETTO. EURO 300,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28270"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE ZERMAN. EURO 1.750,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28271"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI DEL PARCO". EURO 700,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28272"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE PUBBLICO INCANTO PER LA VENDITA DI UN'AREA SITA IN VIA ALFIERI. PI.PA.PO S.R.L. EURO 312.202,21.= I.V.A./C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28273"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO PER L'UTILIZZO DELL'INSEGNANTE MAURO PIZZATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28274"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENEL - DISTRIBUZIONE - INSTALLAZIONE NUOVO ALLACCIAMENTO PRESSO IL "PUNTO TURISMO" DI VIA TERRAGLIO, 5. IMPEGNO DI SPESA EURO 553,28=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28275"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>MO.SE. MOGLIANO SERVIZI S.P.A. - INCARICO SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO ATTIVITÀ VARIE SETTORE CULTURA. EURO 3.900,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28276"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALL' HOTEL AMBASCIATORI S.R.L. DI CATTOLICA - RIMINI, A SEGUITO INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO ALBERGHIERO PER SOGGIORNI CLIMATICI MARINI ANZIANI ANNO 2003 (EURO 40.409,60)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28277"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI ANNO 2003. DITTA EURO - TOURS  S.N.C. DI MOGLIANO VENETO (EURO 3.366,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28278"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI ED ECCEZIONALI ART. 3 L.R. 8/86 DI CUI ALLA D.D. N. 1263 DEL 31.12.2002 (EURO 2.550,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28279"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>TINTEGGIATURA UFFICI COMUNALI SEDE P.ZZA TEATRO 1 A MOGLIANO VENETO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FANTASY COLOR DI SCALA ROBERTO DI QUARTO D'ALTINO VE. EURO 1.473,60= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28280"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISDETTA CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE AL SIG. BERTO GINO. STIPULAZIONE NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ALLOGGIO IN VIA SELVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28281"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE ART. 18 LEGGE 109/94 E S.M.I. - SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI. OPERE VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28282"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO GAS - ANNO 2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28283"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. SCOCCO ROBERTO PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE IMPIANTISTICHE C/O UFFICI EX CINEMA CENTRALE IN VIA GRIS. EURO 244,80=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28284"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>C.L.: CONCESSIONE ASPETTATIVA OBBLIGATORIA PRE PARTO PER MATERNITÀ A FAR TEMPO DAL 12.06.2003 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28285"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.L.: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO A FAR TEMPO DAL 16.05.2003, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28286"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V., VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28287"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNELLI PER GIORNATA DELLA LETTERATURA - 17.5.2003. DITTA COLOR STATION. EURO 98,98.=IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28288"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - QUINTO STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. SANDRO STEVANATO DI MOGLIANO VENETO PER IL COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 1.586,92.=-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28289"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO O.O.U.U. PRIMARIA. RISTRUTTURAZIONE PERCORSI PEDONALI-STRADALI E RELATIVI IMPIANTI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO  N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA COSTRUZIONI SEMENZATO SRL . EURO  92.657,20 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28290"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. LIQUIDAZIONE FATTURA  TREVIMAIS SNC DI EURO  5031,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28291"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ALLACCIAMENTO DI UTENZE PRIVATE ALLA FOGNATURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2003. SPIM SPA. EURO 15.500,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28292"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA 4 M PER ESEGUIRE PROVE DI CARICO SUI SOLAI IN LATERO - CEMENTO AL PIANO PRIMO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - EURO 4.152,00.= I.V.A. 20% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28293"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL FORNITI TRAMITE INTERNET DA ANCITEL SPA ROMA. IMPORTO EURO 1413,62 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28294"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA RITA CORBANESE AL SEMINARIO "IL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI LOCALI. STRUMENTO DI TRASPARENZA, MISURAZIONE, CONSENSO" CHE SI TERRÀ A MILANO IL 13 E 14 MAGGIO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28295"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N.1280 DEL 31/12/2002. INTEGRAZIONE NOLEGGIO APPARECCHI CELLULARI. DITTA TELECOM S.R.L. - TIM BUSINESS PROMOTER - EURO 547,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28296"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DI NUOVE UTENZE TELEFONICHE GSM. DITTA TELECOM S.R.L. - TIM BUSINESS PROMOTER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28297"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO SALA PRESSO IL CINEMA "BUSAN" PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER CONTRATTO DI FORMAZIONE LAVORO  PER N. 1 UNITÀ DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO". (EURO 216,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28298"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>XV EDIZIONE PREMIO LETTERARIO G. BERTO: 22-23 MAGGIO TAVOLO DI LAVORO GIURIA PER DECISIONE CINQUINA E RELATIVA CONFERENZA STAMPA.IMPEGNO EURO 6823,94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28299"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STAMPATI, MATERIALE EDITORIALE E MINISTERIALE VARIO PER L'ANNO 2003 - DITTA ICA SPA DI SILEA - IMPORTO EURO 10.200,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28300"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA DI BONISIOLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SPIM SERVIZI PUBBLICI INTEGRATI MOGLIANO S.P.A.. EURO 2.811,13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28301"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL FORUM P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28302"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA ANTICIPAZIONE DI EURO 40.000,00 PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28303"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE E INDENNITÀ DI MISSIONE SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2003 - EURO 974,74</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28304"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  MATERIALE DI CONSUMO PER DUPLICATORE DUPLO 43S  DITTA COPY LINE - IMPORTO EURO 1226,66= IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28305"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI ALLA POLISPORTIVA BONISIOLO SU POLIZZA N. 229.549408.26 FODIARIA INCENDIO PATRIMONIO AMMINISTRAZIONE COMUNALE EURO 4296,46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28306"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 21.01.2003 (EURO 81,29)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28307"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNI CLIMATICI ANZIANI 2003. INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA ALLA SIG.RA MENEGHETTI ROSETTA (EURO 1.800,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28308"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" PER LA SIG.RA B.M. - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.096,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28309"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" PER LA SIG.RA C.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28310"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE.  IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28311"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A DITTA "SER.ALL.FER" S.N.C. DI MOGLIANO VENETO E A DITTA "LA DIDATTICA VENETA" S.N.C. DI CAMPALTO PER FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALI PRESSO ASILO NIDO "LILLIPUT" (EURO 576,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28312"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2002/2003: EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI D.A. PER IL FIGLIO N.M. (EURO 164,16).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28313"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" - PERIODO 01/05/2003 - 31/05/2003 (EURO 903,73).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28314"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IN FAVORE DELL'HANDICAP "DIVERSA...MENTE": INTEGRAZIONE POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA. INCARICO A INTERSTUDIO I.B. (EURO 103,30)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28315"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE RECINZIONE PROTETTIVA IMPIANTO DA BASKET ESTERNO SCUOLA ELEMENTARE COLLODI. INCARICO ALLA DITTA MVM SNC DI MARTELLAGO (EURO 3.360,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28316"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE CAMPOCROCE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. EURO 150,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28317"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI INSISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE PRESSO IL PARCO IN VIA BARBIERO CON IL CONSORZIO "RESTITUIRE" E LA COOPERATIVA SOCIALE "CANTIERI". EURO 3.200,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28318"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE MEZZI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. DITTA CO.MA.R. EURO 231,00= (IVA COMPRESA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28319"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. EURO 1000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28320"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE SCENDISCALE BIBLIOTECA COMUNALE. ANNO 2003. EURO 260,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28321"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO O.O.U.U. PRIMARIA. RISTRUTTURAZIONE PERCORSI PEDONALI-STRADALI E RELATIVI IMPIANTI. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPL. IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO E AUMENTO DI POTENZA ENEL, VIA MAGENTA. EURO 20.680,33</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28322"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE STRADA VARIANTE SP 65 PER SOPPRESSIONE P.L. AL KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE .  APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO DITTA  DONÀ FERDINANDO. INCARICO DITTA VAN DEN BORRE PER FORNITURA E POSA SIEPE. EURO  672,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28323"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLE BANCHE DATI DI LEGGI D'ITALIA, LEGGI REGIONALI E CODICI D'ITALIA. ANNO 2003. EURO 1.188,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28324"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VIABILITÀ COMUNALE  . AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DITTA TREVIMAIS SNC . EURO 5.208,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28325"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DI MAZZOCCO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE TELECOM SPA E SPIM SPA PER SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI. EURO 14.104,80 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28326"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO ESISTENTI. IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO ALLACCIO ENEL. EURO 653,49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28327"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA  RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ODINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - EURO 20.220,51.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28328"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLO SPECIALISTA DI VIGILANZA ANDREA GIROTTO AL SEMINARIO "RELAZIONI SENZA CONFLITTI - AVANZAMENTO" - CAMPODARSEGO (PD) - IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28329"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DI CREDITO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO DALLA DATA DI STIPULA FINO AL 31.12.2003 A FAVORE DI ENECO TRADE S.R.L.EURO 267,30.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28330"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28331"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA DITTA GAMBATO DI MESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28332"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. APPROVAZIONE 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ALLA DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL - E. 53.054,30.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28333"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE 25 APRILE 2003. 58MO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. APPROVAZIONE PROGRAMMA. EURO 900,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28334"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>RASSEGNA DI CINEMA INTERCULTURALE "ALTRO CINEMA" ORGANIZZATA DALLA BIBLITOECA COMUNALE IN COLLABORAZIONE CON IL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE E LA CONSULTA PER LE COMUNITÀ STRANIERE. PERIODO: 13-27 MAGGIO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28335"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 4200,00 RELATIVO AL RINNOVO DEL CONTRATTO PER FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI FALEGNAME ANNO 2003 NECESSARIO PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28336"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO ESISTENTI. APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERT. PAGAM. N. 1 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 51.449,85</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28337"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL P.A.L.A.V., VARIANTE PARZIALE PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28338"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE LINEA ADSL NELLA SCUOLA ELEMENTARE "DANTE" DI MOGLIANO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28339"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 ALLA DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL - E. 251.074,46.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28340"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INCARICO ALLA TIPOLITOGRAFIA GRAFICHE  MOGLIANESI DI MOGLIANO VENETO (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO  86.77 IVA ED OGNI ALTRO COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28341"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RESTAURO DEL CIMITERO DI BONISIOLO - IMPRESA EDILIA 2000 S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - APPROVAZIONE S.A.L. N. 3 CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - EURO 93.610,00.= I.V.A. 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28342"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SOCIETÀ ENEL DISTRIBUZIONE PER AUMENTO DI POTENZA/FORNITURA ENERGA ELETTRICA PRESSO UTENZA EX SCUOLA DI BONISIOLO. EURO 389,93= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28343"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 1036,54 PER LIQUIDAZIONE BOLLETTINI DI C.C.P. PER COMPETENZE I.S.P.E.S.L. PER 1^ VERIFICA IMPIANTI TERMICI PRESSO PALESTRA VALERI, MEDIA STATALE VIA GAGLIARDI SABA E SCUOLA ELEMENTARE DANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28344"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA QUALITÀ PROMOSSA DAL GRUPPO GALGANO IN OCCASIONE DELLA 15° GIORNATA MONDIALE DELLE QUALITÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00 (IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28345"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM POPOLARI DEL 15/06/2003. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERIODO 1/5/2003 - 30/6/2003 PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI IL PROCEDIMENTO ELETTORALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28346"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. LUCIO VERBENI IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DELL'UFFICIO CULTURA A RECARSI A ROMA IN DATA 24/04/2003 PER LA PROGRAMMAZIONE DEL PREMIO LETTERARIO G. BERTO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28347"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL DOTT. GILBERTO MACALUSO PER SUPPORTO AL SERVIZIO STAFF DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28348"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI CON IL CENTRO. INCARICO ALLA DITTA EUROTOURS PER L' EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO NELLA GIORNATA FESTIVA DEL 21/4/2003. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 165,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28349"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MIGLIORATIVI ARREDO PALESTRA SCOLASTICA M. POLO DI ZERMAN. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 1206/2002 (EURO 1.565,77).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28350"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA VARIAZIONE D'UFFICIO ESEGUITA DALL'AGENZIA DEL TERRITORIO DI TREVISO RELATIVA ALLA SUPERFICIE DI UN MAPPALE NELL'AMBITO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/12 DI VIA SELVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28351"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 12 PERSONAL COMPUTERS AD USO UFFICI COMUNALI. EURO 11.016,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28352"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE LINEE ADSL NELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI DI MOGLIANO VENETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28353"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO" (EURO 10.000,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28354"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO PER MANUTENZIONE DI STRADE  COMUNALI. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO  E ELENCO PREZZI. IMPEGNO DI SPESA . INDIZIONE GARA D'APPALTO. EURO  26.466,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28355"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAL 01.04.2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28356"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO AGLI IMMOBILI GIUBILARI (BROLO). AGGIUDICAZIONE LAVORI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA A SEGUITO DI GARA UFFICIOSA. DITTA FORMENTIN SNC. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. EURO 56.975,57.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28357"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 3 APPARECCHI DIGITALI A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA CENTRALE  - DITTA ST SRL - E. 766,02.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28358"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO DI BONISIOLO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ ENEL DISTRIBUZIONE PER POTENZIAMENTO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - EURO 471,92.= I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28359"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. PROCEDURA ESPROPRIATIVA.  LIQ.NE INDENNITÀ ESPROPRIO  DITTE VARIE.  MODIFICA PRECEDENTE DET. N. 269 DEL 13.03.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28360"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SISTEMAZIONE PROVVISORIA A PARCHEGGIO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA 24 MAGGIO. APPROVAZIONE  STATO DI AVANZAMENTO , LIQUIDAZ. CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE TREVIMAIS SNC PER EURO 50.808,67 ,  APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28361"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2003 - 31/03/2003 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 32.060,32=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28362"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI MOGLIANO VENETO. EURO 500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28363"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE TELEFONICHE COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE NEGLI ELENCHI UFFICIALI DEI SERVIZI COLLEGATI: DITTA SEAT DI TORINO. EURO 2.092,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28364"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EDUCATIVA DOMICILIARE, PER INTERVENTO A FAVORE MINORE T.D. (EURO 2.310,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28365"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MUTUO CON UNICREDIT S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. EURO 190.229,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28366"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ - REALIZZAZIONE PRIMO NUMERO 2003 - EURO 4.186,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28367"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SIG.RA R.A. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO CASA DI SOGGIORNO A &amp; I SIMONETTI DI ODERZO PER L' ANNO 2003 (EURO 7.194,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28368"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLA SIG.RA C.T. PER PAGAMENTO RETTA DI RICOVERO PRESSO LA CASA DI RIPOSO "VILLA BELVEDERE" DI CROCETTA DEL MONTELLO, PER  L'ANNO 2003 (EURO 3.824,50)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28369"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO E MANEGGIO VALORI PER L'ANNO 2003. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. (EURO  6.209,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28370"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2002 DI ALATA S.C.A.R.L - EURO 4.428,96</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28371"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL PERIODO 01.01.2003 - 31.03.2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.090,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28372"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO AL FORUM P.A. DI ROMA 5-9 MAGGIO 2003. EURO 29.964,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28373"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL VICE COMANDANTE DOTT. ANDREA CAMATA AL CONVEGNO NAZIONALE DI CHIANCIANO TERME - 14, 15 16 APRILE 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28374"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A SALDO DEL COMPENSO DELLA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2002. (EURO 127.874,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28375"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI COMUNALI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILABILI - PERIODO 1.1.2002/31.10.2002 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A.T.I. SLIA/SIR. LIQUIDAZIONE EURO 42.607,68 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28376"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>M. D.L. R.: SOSPENSIONE DELL'ASPETTATIVA FACOLTATIVA POST-PARTO AL 30% A FAR TEMPO DAL 16.04.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28377"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MARINI LUCIANO A SVOLGERE INCARICO DI RELATORE AL CONVEGNO DEL "CIRCOLO DEI 13" PER LA POLIZIA MUNICIPALE DI BUSSOLENGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28378"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI/CICLABILI AREA CENTRALE. 1° STRALCIO . AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI  DITTA I.C.S.  EURO  5.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28379"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI QUINTO STRALCIO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 2 - DITTA STEVANATO S.R.L. - EURO 126.830,65.= I.V.A. NELLA MISURA DEL 10% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28380"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI QUINTO STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SPIM S.P.A. PER ESEGUIRE GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA NERA COMUNALE SCUOLE TOTI DAL MONTE, RODARI, FRANK, MONTESSORI - EURO 3.702,92 I.V.A. 10% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28381"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE FOGNATURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SPIM SPA. EURO 59000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28382"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ARCH. CINZIA ESPOSITO ED AL GEOM. ROBERTO MENEGHELLO A PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA "LA NUOVA NORMATIVA SULL'EDILIZIA". SPESA COMPLESSIVA EURO 200,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28383"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA - IMPEGNO DI SPESA CANONE ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA ANNO 2003 - E. 133,86.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28384"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA RELATIVE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE Z.T.O C2/24 IN LOCALITÀ BONISIOLO. PRESA D'ATTO DELLE RISULTANTE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO REDATTO DALL'ING. F. ZIGIOTTO DI MIRANO. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28385"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA RONZINELLA, LATO SUD. APPROVAZIONE VERBALI ACCORDO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO  A FAVORE DITTE VARIE. EURO 2.904,14 INTEGRAZIONE DET.NE N. 1297 DEL 31.12.2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28386"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI MESE DI APRILE 2003 - EURO 355,95</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28387"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P.: MATERNITÀ OBBLIGATORIA POST PARTO A FAR TEMPO DAL 18/02/2003 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28388"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.L..: MATERNITÀ OBBLIGATORIA POST PARTO A FAR TEMPO DAL 16/02/03 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28389"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N. 1 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMM.VO CAT. C POS. C1 PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO "POLITICHE SOCIALI" E APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28390"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAL 17 MARZO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28391"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO GRATUITÀ A UNA FAMIGLIA UTENTE DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT" PER L'ANNO SCOLASTICO 2002/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28392"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA OGGETTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 230 DEL 07.03.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28393"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO. LIQUIDAZIONE FATTURA  COMPETENZE DIREZIONE LAVORI ING. ANTONIO MARTINI . EURO 17.325,54 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28394"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE (EURO 1202,66 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28395"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO NON COMPRESO NELLE FORNITURE CONSIP - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 - DITTA PUBLISERVICE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28396"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA A MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2003 - IMPORTO EURO 522,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28397"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER L'ANNO 2003 AL PERSONALE COMUNALE DITTA FLOWER GLOVES SRL - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 94,60= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28398"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TENDAGGI PER ALCUNI UFFICI COMUNALI PRESSO LA SEDE EX SCUOLA MEDIA ROSSI DI VIA TERRAGLIO, 5 - DITTA BARBON SNC - IMPORTO EURO 1.700,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28399"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A FAVORE PORTATORI HANDICAP ED INVALIDI, PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2003. EURO 10.442,98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28400"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUSSIDI ED ALTRI INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE IN STATO DI NECESSITÀ, PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2003 (EURO 58.219,62)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28401"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>L.R. 10/96, ART. 19: VERSAMENTO FONDO E.R.P. 0,50%, ANNO 2002, ALLA REGIONE VENETO (EURO 833,48)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28402"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN BANCONE IN LEGNO PRESSO GLI UFFICI EX CINEMA CENTRALE. AFFIDAMENTO INCARICO DITTA TOGNANA MICHELE DI MESTRE VE. 3.036,00=I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28403"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA EURO 113,35 PER INCENTIVO SU LAVORI DI SMALTIMENTO/RIMOZIONE DI COIBENTAZIONI AMIANTO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI COLLODI E FRANK DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1301 DEL 31.12.02.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28404"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONISIOLO - APPROVAZIONE S.A.L.  E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - IMPRESA EDILIA 2000 S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - EURO 156.200,00.= I.V.A. NELLA MISURA DEL 10% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28405"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI ABBANDONATI ANNO 2003 - AZIENDA ULSS N.9 DI TREVISO SETTORE VETERINARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28406"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO APPARATI AD USO FONIA PER LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - E. 1.550,00.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28407"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI/CICLABILI AREA CENTRALE. 1° STRALCIO . APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA ICS PER EURO 15.587,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28408"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE UFFICI COMUNALI SEDE EX CINEMA CENTRALE. APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 CORRISPONDENTE AL FINALE. IMPRESA APPALTATRICE NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. DI CALTANA DI S. MARIA DI SALA VE. EURO 84.566,21=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28409"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI AREA CENTRALE . 2° STRALCIO.APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO PAGAMENTO N. 1 DITTA I.C.S. SR. SPINEA VE. EURO 161.583,11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28410"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRAVERSAMENTI DIVERSI DELLA LINEA FERROVIARIA VENEZIA - UDINE. IMPEGNO DI SPESA CANONI A FAVORE  FERROVIE STATO SPA. EURO 3.200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28411"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO DI CONSULENZA A DOTT. URB.LAMEDICA IPPOLITO. EURO 15.800,00=(PIÙ IVA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4%). PERIODO 01.01.2003 - 31.12.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28412"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONSULENZA PER IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI - INCARICO ALLA SIG.RA NERINA VRETENAR E PROF. ILARIO CARRER PER IL PERIODO 01.01.2003 - 31.12.2004 - EURO 2.000,00+IRAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28413"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI. ADESIONE ANNO 2003. EURO 1.366,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28414"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORTI DI VIA SAN MICHELE - ASSEGNAZIONE DI DUE LOTTI LIBERI - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28415"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TRATTORINO CASTELGARDEN IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE MAROCCO - DITTA CO.MA.R. - EURO  300,00= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28416"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARCHIOL S.P.A. INCARICO PER LA FORNITURA DI PROIETTORI DA INSTALLARE PRESSO LA PALESTRA A. FRANK . IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.034,23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28417"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMM. CONS. PERMANENTI I E II, CONFERENZA CAPIGRUPPO, COMM. CONS. SUI FENOMENI DELLA PROSTITUZIONE ETC.., COMM. EDILIZIA, COMM. ELETTORALE - IV TRIMESTRE 2002  - EURO 4.000, 24.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28418"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI  RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2003. EURO 21.787,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28419"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ANNUO PER IL FINANZIAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERCOMUNALE A FAVORE DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.330,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28420"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/1 VIA VANZO - VIA CAVALLEGGERI. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ING. ROBERTO ROSSETTO DI SAN DONÀ DI PIAVE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28421"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. ESPOSITO - E. 148,81.= ONERI COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28422"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TELEFONICA, TELEASSISTENZA PRODOTTI ASCOT, OFFICE 241. DITTA INSIEL S.P.A. DI TRIESTE. EURO 14.420,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28423"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO - IMPEGNO DI SPESA PE SPOSTAMENTO CONTATORE ENEL A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SEMAFORO. - E. 100,80.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28424"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIEMNTAZIONE ED ARREDO URBANO. MANUTENZIONE E MODIFICA IMPIANTO SEMAFORICO CENTRALE SS 13"TERRAGLIO, VIA DON BOSCO, VIA MATTEOTTI - DITTA SCAE S.P.A. - E. 19.650,74.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28425"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIG. ALDO ARDIZZON - E. 761,75=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28426"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLE DIPENDENTI DOTT.SSA QUARTO ELENA E SIG.RA VALONGO PAOLA A PARTECIPARE  ALLA GIORNATA DI STUDIO SU "L'ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA  P.A."   IL 04.04.03 A MESTRE - VE  ORGANIZZATO DALLA CISEL - (EURO 360,00=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28427"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO  "ESPROPRI" IL DPR N.327/01 MODIFICATO DAL D.LGS. N.302/02 ..." CHE SI TERRÀ A PADOVA IL 26/03/2003 AI PARTECIPANTI: ING. DI MARTINO; DOTT.SSA D'ESTE; DOTT.SSA QUARTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28428"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE OTARIA  PER LA REALIZZAZIONE DI UN SEMINARIO PERMANENTE DI MUSICA MODERNA JAZZ. EURO 11300,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28429"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON A.S. PRO MOGLIANO CALCIO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI CA' MARCHESI. PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GIANNI ROSSATO DI MOGLIANO VENETO PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28430"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE PER IL PERIODO 01.01.2003 - 31.12.2003. - E. 9.121,59.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28431"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO A FAVORE EREDI FERRARESE. EURO 7.745,85.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28432"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE CONDOMINIALI ANNI 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28433"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RENDE NOTO REALTIVO ALLA GARA "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G.B. PIRANESI". AREA NORD E A. MANZONI &amp; C. S.P.A.. EURO 1.625,64.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28434"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE 3° SAL  E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 24334,59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28435"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE DI MERLENGO DI PONZANO VENETO PER IL MANTENIMENTO E LA CUSTODIA DEI CANI - ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 87,42</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28436"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA: "L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE I.S.E.E. - APPLICAZIONI PRATICHE A SERVIZI A TARIFFA E A CONTRIBUZIONI E BENEFICI ECONOMICI" ALLE DIPENDENTI SIGG.RE WOLF ANTONELLA E SARTORATO MONICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28437"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA - PERIODO 01.01.2003 - 30.06.2003 - EURO 15.493,71.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28438"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLASSIFICAZIONE SOCIETÀ CO.VI. COSTRUZIONI DI VISENTIN WALTER &amp; C. SNC QUALE INDUSTRIA INSALUBRE DI 1° CLASSE DI CUI AL D.M. DEL 5.9.1994</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28439"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE VIABILITÀ DI ACCESSO AGLI IMMOBILI GIUBILARI ( BROLO ). INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28440"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MUTUO CON INTESABCI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. EURO 363.668,96.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28441"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GEOM. MASSIMO BULLO DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO A PARTECIPARE AL CORSO SUI TRASPORTI - REGIONE VENETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 310.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28442"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE C2/17 A-B E B0/49 IN LOCALITÀ CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'ARCH. ANTONIO CONTE DI MARGHERA (VE). NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28443"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI QUINTO STRALCIO - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - DITTA STEVANATO S.R.L. EURO 148.200,17.= I.V.. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28444"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA FORNITURA ED ALLA POSA IN OPERA DI N. 2 SPIE D'EMERGENZA PER L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA GAGLIIARDI E PER ESEGUIRE LA MANUTENZIONE PERIODICA  DURANTE L'ANNO IN CORSO  - DITTA RANZATO ANTONIO S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - EURO 2.422,00.= I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28445"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI I ECONOMIA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO INSTALLATO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI - DITTA ENER SERVICE DI  CAVASO DEL TOMBA - ANNO 2003 - EURO 954,00.= I.V.A. 20% COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28446"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPL. OO.UU. PRIMARIA. REALIZ. NUOVI PERCORSI PEDONALI AREA CENTRALE - 2° STRALCIO . AFFIDAMENTO FORNITURA  ESSENZE ARBOREE DITTA VARROTO ROBERTO E HOBBY VERDE SAS. EURO  10.968,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28447"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMANDANTE DELLA P.M. DOTT. LUCIANO MARINI E DEL VICE COMANDANTE DOTT. ANDREA CAMATA AL SALONE DELLE AUTONOMIE LOCALI - RIMINI 2-5 APRILE 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28448"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZA D'USO MODELLO CUD/2003, MODELLO 770/2003 E SERVIZI DI ASSISTENZA (EURO 1.440,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28449"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN'AREA SITA IN VIA ALFIERI AVENTE UNA SUPERFICIE CATASTALE PARI A MQ 891.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28450"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA UFFICIOSA PER RICHIESTA MUTUO VENTENNALE DI EURO 2.240.228,95.=. PRESA D'ATTO GARA INFRUTTUOSA..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28451"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI REALIZZAZIONE STRADA VARIANTE SP 65 PER SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . PROCEDURA ESPROPRIATIVA. APPROVAZIONE  VERBALE DI ACCORDO E LIQ.NE INDENNITÀ DI ESPROPRIO A FAVORE DITT E VARIE  . EURO  147103.06</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28452"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE TREVISO. APPROVAZIONE SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6 A FAVORE DITTA COLOSIO SPA. EURO 457.783,92 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28453"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERV. EDILIZIA PRIV. A PARTECIPARE N. 2 CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DAL C.S.A. ALTA PADOVANA:  "LA NUOVA DISCIPLINA ABUSI ED. DOPO IL D.LGS 301/02" E "LA NUOVA DISCIPLINA DELL'EDILIZIA PRIVATA DOPO IL D. LGS 301/02".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28454"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1240,99.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28455"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 1320 DEL 28/12/01 AD OGGETTO "INIZIATIVA FORMATIVA PROGETTAZIONE PARTECIPATA NELL'AMBITO DEL LABORATORIO CITTÀ DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE ELEMENTARI DI MOGLIANO VENETO ANNO 2001-2002. EURO 3.968,45".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28456"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI INSISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - CENTRO COMMERCIALE SAN CARLO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA - ANNO 2003 - EURO 1.000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28457"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL VICE COMANDANTE DOTT. ANDREA CAMATA E DELLO SPECIALISTA DI VIGILANZA ANDREA GIROTTO AL SEMINARIO "RELAZIONI SENZA CONFLITTI" - CAMPOSAMPIERO (PD) - IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00 ESENTE IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28458"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 896 DEL 30.09.2002. A. MANZONI &amp; C. S.P.A.. EURO 8,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28459"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2002/2003: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA SCOLASTICA (EURO 164,16).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28460"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE LIQUIDAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2002. (EURO 5.187,35)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28461"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CANONI DA CORRISPONDERE AL CONSORZIO DESE-SILE PER L' ANNO 2003. EURO 600.00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28462"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME, DOVUTE AL CONSORZIO COCUK, PER LA GESTIONE DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" - ANNO 2003 (EURO 23.240,56).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28463"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD IMPRESA FUNEBRE RICCARDI DAVIDE PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ (EURO 154,94).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28464"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SIG. VOLPATO ROBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LO STUDIO ING. ANTONIO MARTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28465"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 93 DEL 10/02/2003 PER L'ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28466"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE PAOLA PAGNOSCIN A PARTECIPARE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE "PROGETTAZIONE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE" IL 19.03.2003 A VENEZIA - MESTRE ORGANIZZATO DALLA FORMEL S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00.= (ESENTE IVA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E PATRIMONIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28467"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO OBIETTORE DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAL 21 FEBBRAIO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28468"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE MUTUO CON UNICREDIT S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE. EURO 144.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28469"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E). ADESIONE ANNO 2003. EURO 668,34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28470"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "I.C.I. E FINANZIARIA 2003" AL DIPENDENTE AVANZI FLAVIO (EURO 200,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28471"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N.1280 DEL 31/12/2002. INTEGRAZIONE NOLEGGIO APPARECCHI CELLULARI. DITTA TELECOM S.R.L. - TIM BUSINESS PROMOTER - EURO 1.231,20 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28472"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. INPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SCAE S.P.A. - E. 2.755,20.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28473"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA  AUTOCAD LT DITTA GUERRA COMPUTER . EURO 1.194,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28474"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA 2003 UNI - ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE. EURO  440,29</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28475"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. FORNITURA IMPIANTO SEMAFORICO DI CANTIERE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SICONTRAF SRL - E. 8.964,00.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28476"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE NESSUNO TOCCHI CAINO - HANDS OFF CAIN - LE REGIONI, LE PROVINCE E LE CITTÀ ITALIANE PER FERMARE LA PENA DI MORTE - CAMPAGNA 2003. EURO 500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28477"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. IMPEGNI DI SPESA VARI . LIQUIDAZIONI VARIE PER EURO 50.141,47</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28478"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEFONI DIGITALI E CUFFIE TELEFONICHE PER IL PUNTO COMUNE - E. 2.390,00.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28479"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA. VERSAMENTO QUOTA SOCIALE ANNO 2003. EURO 7.750,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28480"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANCI VENETO - VERSAMENTO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2003. EURO 1450,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28481"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1266 DEL 31.12.02 AVENTE AD OGGETTO: "DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ - REALIZZAZIONE TERZO NUMERO 2002 - EURO 4.186,65".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28482"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DIRIGENZIALE N. 20 DEL 17.01.2003 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28483"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTI ANNUALI DEL SISTEMA ANTIINTRUSIONE FIREWALL NOKIA. EURO 1.380,00= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28484"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO RELATIVO ALLA CONCESSIONE PONTE RADIO AD USO PRIVATO AI SENSI D.M. 18/12/1996 - ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.101,26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28485"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 11 ABBONAMENTI MENSILI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO. DITTA D &amp; B PROGETTI S.A.S. DI PREGANZIOL (TV). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.090,98 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28486"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. PRO MOGLIANO CALCIO. CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'A.S. 2002/03. UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI ZERMAN (EURO 800,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28487"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI BONIFICA IN LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO A ZERMAN - VIA DELLA CHIESA N. 17. EURO 240,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28488"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PER AREA GIOCO SITA IN LOCALITÀ MAROCCO. DITTA WALDHOLZ. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.001,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28489"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE "03 BONISIOLO" PER GESTIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2003. EURO 500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28490"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ATTORI ... SI NASCE" PER LA CREAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE PERMANENTE. PERIODO 1.1.2003 - 31.12.2003. EURO 13400,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28491"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 102 DEL 10.02.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28492"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RETTA DI FREQUENZA A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT" (A.S. 2002/2003).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28493"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RADIO ANNO 2003 - INCARICO ALLA DITTA P.R.E.I. S.A.S.  - PADOVA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1736,40 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28494"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE "EST" PER GESTIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2003 EURO 500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28495"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE E INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI MARZO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28496"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARI OPPORTUNITÀ: MARZO DONNA 2003. TUTTI I COLORI DEL ROSA. PRESA D'ATTO INTERVENTO DI CONTRIBUTO A SUPPORTO ORGANIZZATIVO DA PARTE DEL COLORIFICIO SAN MARCO $ 5000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28497"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VENEZIA - BIBLIOTECA DI ZELARINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28498"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N. 650 DEL 28.06.2002 AVENTE AD OGGETTO: "CORSO DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI ALL'ART. 1 L. 818/84 ORGANIZZATO DALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TREVISO... - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00.= I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28499"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DITTA TREVIMAIS DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. N. 2 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2    - EURO 12.314,97.= I.V.A. 20% COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28500"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA - SEDE DI S. DONÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28501"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO MOGLIANO VENETO PER ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI DI ENRICO FRANZOI CAMPIONE DEL MONDO UNDER 23 (EURO 1.350,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28502"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALOGERO MARIA ELENA: MOBILITÀ INTERNA PRESSO IL SETTORE "PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO" - 3° SERVIZIO "SPORTELLO UNICO E LICENZE", CON DECORRENZA 01.03.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28503"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2003. EURO 1.190,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28504"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE COMUNALE PER L'ANNO 2003 - DITTA FLOWER  GLOVES SRL - IMPORTO EURO 3.600,00= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28505"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCAFFALATURA PER ARCHIVIO - DITTA RAMPAZZO IMPIANTI SRL - CASALE SUL SILE - IMPORTO EURO 3.360,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28506"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. IMPEGNO DI SPESA  LIQUIDAZIONE A FAVORI DEL SIG. ZAVAN RUDI - E. 69,25.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28507"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - LIQUIDAZIONE FT ARCH. ZLATICH - E. 186.326,01.= IVA E CNPAIA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28508"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA RITA CORBANESE A N.7 GIORNATE DI FORMAZIONE IN TEMA DI QUALITÀ. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.741,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28509"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE LINEE ADSL NELLE DUE SEDI DELLA SCUOLA MEDIA STATALE "T. DAL MONTE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28510"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 113 DEL 10.02.2003 AD OGGETTO: "D.G. N. 443 DEL 27.12.2001: IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2003-31.12.2003 EURO 103.291,38".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28511"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INDENNITÀ A PRIVATI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE PUNTI LUCE ISOLATI NEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2003. IMPORTO EURO 777,60.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28512"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ARCH. ZLATICH  - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - MODIFICA Q.E. - AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI  DITTA EREDI FANTONI - E. 50.926,42.=IVA E CNPAIA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28513"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI ED ECCEZIONALI ART. 3 L.R. 8/86 DI CUI ALLA D.D. N. 1263 DEL 31/12/2002. (EURO 2.169,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28514"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI SISTEMAZIONE PROVVISORIA A PARCHEGGIO DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA 24 MAGGIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO  1.646,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28515"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI VARIANTE SP 65 PER SOPPRESSIONE P.L. KM. 11+485 LINEA FERR. MESTRE UDINE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ENEL PER ALLACCIAMENTO POMPE SOLLEVAMENTO E IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE. EURO 4.054,65. INTEGRAZIONE DET.NE N. 53 DEL 17.01.2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28516"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE CONTABILE DELL'AGENTE CONTABILE COMUNALE - SIG. ROSANA CARMELO - PER L'ESERCIZIO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28517"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2001. EURO 15.413,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28518"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2001. EURO 20.281,98=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28519"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI N. 2 NUOVE TESSERE PER IL SERVIZIO VIACARD - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28520"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO PENSIONE DI REVERSIBILITÀ SIG.RA GHELLER ANNETTA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 446,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28521"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 1773,90.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28522"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE CONSORZIO DESE SILE E REGIONE VENETO  PER CONCESSIONE SCARICO ACQUE METEORICHE.  EURO  511,61</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28523"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO - XV EDIZIONE 2003. DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. E C. SNC DI CASALE SUL SILE - EURO 1.348,47.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28524"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>XV EDIZIONE PREMIO LETTERARIO G. BERTO. ABBONAMENTO L'ECO DELLA STAMPA DI MILANO. EURO 473.20 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28525"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE CENTRO COTTURA MOGLIANO SERVIZI DEL 22.2.03. MATERIALE DI STAMPA. ARCARI SRL. EURO 378,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28526"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO DI VILLA STUCKY - LONGOBARDI. IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE CIVILTÀ DELL'ACQUA - PERIODO 01.01.2004 - 30.06.2004 - EURO 15.493,71</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28527"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>INAUGURAZIONE SEDE RISTRUTTURATA PUNTO COMUNE. REALIZZAZIONE DEPLIANT INFORMATIVI PER SERVIZI. ILE SNC EURO 2.596,80.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28528"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE DI G.C. N. 442 DEL 31.12.2002 AVENTE AD OGGETTO A.S. PRO MOGLIANO CALCIO. UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE CAMPOCROCE. RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE DATTILOGRAFICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28529"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE  E DI QUARTIERE DI MOGLIANO VENETO PER L'ANNO 2003 (EURO 2.600,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28530"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE PC IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA ELEMENTARE "C. COLLODI". INCARICO A PC CITY COMPUTER SUPERSTORE DI MARCON (VE). (EURO 500,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28531"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON COOPERATIVA CODESS SOCIALE S.C.A.R.L. ONLUS PER GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE "LILLIPUT": CONTRIBUTO COMUNALE PER EURO. 100.718,00 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28532"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. PRO MOGLIANO CALCIO. UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE DI CAMPOCROCE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI DEL SETTORE GIOVANILE. IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE SERVIZI DI TRASPORTO FINO AL 31.03.2003 (EURO 2.435,40).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28533"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE VERBALI SANZIONI AMMINISTRATIVE COMPRENSIVO DEL CANONE ANNUO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA ANNO 2003. DITTA PUBLISERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.619,20 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28534"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTUAZIONE PROGETTO SICUREZZA STRADALE 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28535"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.583,00.= PER PAGAMENTO SPESE RELATIVE CONTO DI CREDITO ORDINARIO C/O POSTE ITALIANE S.P.A. - ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28536"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.170,00.= PER GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI A COMMISSIONI TECNICHE ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28537"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003. EURO 5.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28538"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO PER APPROFONDIRE GLI ASPETTI DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS 29.10.1999 N. 490 ALLA SIG.RA ISABELLA ZAMBETTA - IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28539"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE DI ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO. IMPEGNO DI SPESA  EURO 1.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28540"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE ANNUO  E CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL C.E.D. DELLA M.C.T.C. - COLLEGAMENTO AGLI ARCHIVI SI-M.C.T.C. - IMPEGNO EURO 1.367,48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28541"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA SIG.RA SACCONI CATIA PER L'UFFICIO TRIBUTI DAL 17/02/03 AL 31/12/03. (EURO 7.017,75)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28542"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA SIG.RA COLLETTO DEBORAH PER L'UFFICIO TRIBUTI DAL 17/02/03 AL 31/12/03. (EURO 7.017,75)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28543"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2002/2003 - CONGUAGLIO CONTRIBUTO ASSISTENZA SCOLASTICA, EROGATO CON DETERMINAZIONE N. 1091/2002,  A FAVORE DI UN RICHIEDENTE (EURO 110,60).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28544"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28545"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI CONTRO IL FENOMENO DELLA PROSTITUZIONE. INCARICO A BERTON ROBERTO PER INTERVENTI DI COMUNITÀ E UFFICIO MEDIAZIONE DEI CONFLITTI (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28546"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISARCIMENTO DANNI ALLA ASSOCIAZIONE DEI  VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI MOGLIANO VENETO SU POLIZZA N. 4755106 FURTO E RAPINA PATRIMONIO AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON L'ITALIANA ASSICURAZIONI EURO 300,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28547"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG.  REDAELLI AMBROGIO PER INCARICO DI CONSULENZA AL PROGETTO DI COMUNITÀ - PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2003 (EURO 8.983,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28548"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1213 DEL 31.12.02 RINNOVO CONTRATTO PER FORNITURE MATERIALE ELETTRICO ALLA DITTA MARCHIOL SPA. MODIFICA IMPUTAZIONE CAPITOLI BILANCIO  2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28549"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROCERT SRL ORGANISMO NOTIFICATO N. 861 PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI AI SENSI DEL DPR N. 162 DEL 30.04.99  SUGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO, GLI UFFICI COM.LI EX. CASSAMARCA E LA SCUOLA MEDIA STATALE VIA GAGLIARDI. IMPORTO EURO 540,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28550"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 626/1994 E S.M.I.- CORSI DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE PER IL PERSONALE COMUNALE SULLA PREVENZIONE INCENDI NEI LUOGHI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ESTINTORI PRESSO LA DITTA COFATECH SERVIZI  SPA. EURO 232.56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28551"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ASSISTENZA PER SERVIZI SPORTELLO UNICO PER L'ANNO 2003 - DITTA KEYCOMM ITALIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1212,84=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28552"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CAPI DI VESTIARIO PER GLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE, MESSI, USCIERE, AUTISTA E CUSTODE CIMITERIALE - RINNOVO INCARICO PER L'ANNO 2003 ALLA DITTA FO.R.TEX. - IMPEGNO DI SPESA 18.094,00 EURO IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28553"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE E INDENNITÀ DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28554"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ACI-PRA PER L'ANNO 2003, PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE ANCITEL DELLA BANCA DATI PRA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.832,52 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28555"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE POLCITY - ANNO 2003 - DITTA OPEN SOFTWARE DI MARTELLAGO (VE). IMPEGNO DI SPESA EURO 1.080,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28556"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE "CENTRO-NORD" PER GESTIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2003. EURO 350,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28557"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOCO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PARCO AI PINI" PER GESTIONE AREE VERDI IN LOCALITÀ MAZZOCCO. ANNO 2003. EURO 800,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28558"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE "02 ZERMAN" PER GESTIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2003 EURO 2.200,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28559"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CAUSA DINNANZI AL CONSIGLIO DI STATO CAMNASIO MARIA LETIZIA C/COMUNE DI MOGLIANO VENETO. BAREL MALVESTIO ASSOCIATI STUDIO LEGALE. EURO 1.031,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28560"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE O FRAZIONE. CORRESPONSIONE CONTRIBUTO PER ANNO 2003. EURO 6.902,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28561"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE: CORSO BASE PER ADDETTI ATTIVITÀ PRODUTTIVE - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 848 DEL 10/09/2002 - IMPEGNO DI SPESA EURO 110.00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28562"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AIUOLE COMUNALI. DITTA VARROTO HOBBY VERDE SAS. APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28563"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  RECUPERO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE  PRIMARIA, RISTRUTTURAZIONE DI PERCORSI PEDONALI, STRADALI E RELATIVI IMPIANTI . AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTO. DITTA MEC EDIL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28564"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE TERZO TURNO ANNO 2003: IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.251.00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28565"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISDETTA COMODATO D'USO ONEROSO IMMOBILE VIA BONOTTO 12/2 DI PROPRIETÀ BELLONIO ELIDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28566"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI EURO 238,00 PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SU AUTOVETTURA COMUNALE TARGATA AB764NZ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28567"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E RIMOZIONE DEI VEICOLI LASCIATI IN SOSTA VIETATA O ABBANDONATI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. CARROZZERIA F.LLI TOZZATO DI TOZZATO STEFANO &amp; C. SENZA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28568"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI FEBBRAIO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28569"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITÀ TURNO ANNO 2003: IMPEGNO DI SPESA (EURO 60.128,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28570"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE. ANNO 2003: IMPEGNO DI SPESA (EURO 56.191,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28571"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. DITTA P.S.V. POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 50.111,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28572"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO PER IL PERIODO 1.1. 2003-31.12.2006 CON L'ASSOCIAZIONE TREVIGIANA PER LA DIFESA DEL CANE, PER LA CUSTODIA E IL MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 EURO 5164,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28573"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE PER RIPRISTINO DELLA POSTA ELETTRONICA A SEGUITO DI INFEZIONE DA VIRUS INFORMATICO. DITTA INFORMATICA PALESA S.P.A. - EURO 1.146,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28574"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA TELELASER LTI 20.20 - ANNO 2003 - DITTA ELTRAFF S.R.L. DI CONCOREZZO (MI). IMPEGNO DI SPESA EURO 434,40 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28575"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003, ADEGUAMENTO ISTAT CANONI LOCAZIONE ANNO 2003, LIQUIDAZIONE ARRETRATI ISTAT. EURO 41.426,09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28576"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONI PASSIVE ANNO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28577"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI BONISIOLO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA CLEA SCARL DI CAMPOLONGO MAGGIORE VE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28578"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - V° STRALCIO - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE OLME ALLA DITTA SCAPIN GIOVANNI DI JESOLO LIDO (VE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28579"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO ALLA DOTT.SSA VANIN KATIA PER ATTIVITÀ DI COLLABORATORE NELL'AMBITO AREA ANZIANI PER L'ANNO 2004 (EURO 32.258,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28580"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.D.L. R.: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO A FAR TEMPO DAL 12.02.2003, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28581"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE BERTO XV EDIZIONE ANNO 2003. STAMPA INVITI CONFERENZA STAMPA. DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. E C. SNC DI CASALE SUL SILE. EURO 242,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28582"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON DI MOGLIANO VENETO PER LAVAGGI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2003. IMPORTO EURO 1000,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28583"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI N. 11 PALI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA MARCHIOL  S.P.A. DI VILLORBA (TV) - EURO 4.003,17.= I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28584"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE . AFFIDAMENTO INCARICO DITTA TREVIMAIS LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. EURO 18.723,21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28585"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENATRE DI CAMPOCROCE - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO DITTA S.I.L. IMMOBILIARE LOMBARDA S.P.A. - E. 32.292,06.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28586"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - APPROVAZIONE PREVENTIVO ARPAV - E. 28,80.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28587"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO TRATTA CASALE SUL SILE - MOGLIANO VENETO ANNO SCOLASTICO 2002-2003. ACTV DI VENEZIA. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 3270.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28588"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTI CANONI ANAS SPA PER ATTRAVERSAMENTI STRADA STATALE N. 13 TERRAGLIO. EURO 322,52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28589"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO AL SIG. REDAELLI AMBROGIO PER INCARICO DI CONSULENZA AL PROGETTO DI COMUNITÀ  - ANNO 2004. (EURO  17.966,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28590"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO "UNICO PER L'IMPRESA" PROPOSTO DAL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA PER L'ANNO 2003 - EURO 1.080,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO E LICENZE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28591"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE TREVIMAIS PER LAVORI IN ECONOMIA . EURO 1.331,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28592"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE SPIM  PER SPOSTAMENTO  CONDOTTA ACQUEDOTTO SS 13 VIA MARCONI. EURO 2.513,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28593"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2003 ROM CODICI REGIONALI EDIZIONI EUROPEE INFORMATICA SRL - IMPORTO EURO 888,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28594"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI UN UTENTE PER AGEVOLARE LA FREQUENZA DEL FIGLIO AL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" (EURO 309,84), PER IL PERIODO 01/01/2003 - 30/04/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28595"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO IN FAVORE DELL'HANDICAP "DIVERSA...MENTE": INCARICO A INTERSTUDIO I.B. PER LA STIPULA DI POLIZZA ASSICURATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28596"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA TOTI DAL MONTE DI VIA ROMA IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO CON C.R.C.S. OVEST GHETTO. PERIODO 15.9.02/30.6.03. IMPEGNO DI SPESA SOTTO PERIODO 1.1/30.6.03 (EURO 4.667,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28597"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE OLME, COLLODI, VALERI E TOTI DAL MONTE VIA GAGLIARDI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO CON POLISPORTIVA MOGLIANO. PERIODO 1.9.02/30.6.03. IMPEGNO DI SPESA SOTTO PERIODO 1.1/30.6.03 (EURO 31.500,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28598"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI QUARTIERE OVEST-GHETTO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ANNO 2003 AL GESTORE C.R.C.S. OVEST-GHETTO (EURO 4.648,11).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28599"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>STAMPA DELLA PUBBLICAZIONE "LA CITTÀ INVISIBILE" - INCARICO ALLA TIPOGRAFIA ARCARI SRL DI MOGLIANO VENETO (EURO 1.740,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28600"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>USO PALESTRE COMUNALI IN ORARIO FESTIVO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE LOCALI. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO MAGGIORI ONERI AI GESTORI CONVENZIONATI (EURO 700,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28601"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO PER L'ANNO 2003: IMPEGNO DI SPESA. (EURO 43.900,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28602"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FIDEJUSSIONE BANCARIA RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA ROMA 127F/G DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 374 DELL'11.04.2002 (EURO 12,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28603"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA CARTOLIBRERIA DON BOSCO DI MOGLIANO VENETO PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI PER L'EMEROTECA DEL CENTRO POLIVALENTE PER LA TERZA ETÀ,  ANNO 2003 (EURO 657,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28604"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 (EURO 217.100,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28605"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIASSEGNAZIONE GRATUITA LOCULO N. 103, LATO EST, CHIESETTA CIMITERO CAPOLUOGO AL SIG. PESARO ALBERTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28606"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD IMPRESA GRANDO PAOLINO S.N.C. PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ E PER SERVIZIO FUNEBRE DEF. PIRON ANTONIO. EURO 1.290,94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28607"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO COPERTURE ASSICURATIVE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO PER IL PERIODO 01.02.2003 - 31.01.L2004. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 87.705,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28608"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA DELLA GARA D'APPALTO "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLE PERTINENZE DELLE AREE CENTRALI QUARTIERE MAZZOCCO". DITTA ANSELMI ARONNE S.R.L. EURO 459.021,87.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28609"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 152 DEL 07.05.2002. AVV. PAOLO MANTOVAN. EURO 2.910,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28610"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G. N. 443 DEL 27.12.2001: IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2003-31.12.2003 EURO 103.291,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28611"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER CREAZIONE PAGINE WEB E AGGIORNAMENTO SITO INTERNET WWW.MOGLIANOBAMBINA.IT  2.209,86.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28612"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO A FINI DI RAPPRESENTANZA DI CD ROM REALIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE 'LUNA D'AGOSTO'. EURO 800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28613"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO E SERVIZIO DI SVILUPPO E STAMPA FOTO. DITTA ORTOLAN BISON S.N.C. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28614"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATO AUTOVELOX 104/C2 PER L'ANNO 2003. DITTA CI.TI.ESSE S.R.L. - ROVELLASCA (CO). IMPEGNO DI SPESA EURO 492,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28615"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA GRANDE PIOPPA" PER GESTIONE AREE VERDI IN LOCALITÀ "MARCHESI" - ANNO 2003 - EURO 1.000,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28616"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "AMICI DEL PARCO" PER GESTIONE PARCO ARCOBALENO DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ANNO 2003. EURO 3.200,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28617"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE "05 MAROCCO" PER GESTIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2003. EURO 500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28618"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. ANNO 2003 - EURO 3.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28619"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "COMMERCIANTI DI PIAZZA PIO X°" PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI. ANNO 2003 EURO 500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28620"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI FRAZIONE "01 CAMPOCROCE" PER GESTIONE AREE VERDI NEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2003 EURO 520,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28621"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. ANNO 2003 EURO 9.395,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28622"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI QUARTIERE "OVEST-GHETTO" PER GESTIONE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2003 EURO 200,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28623"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZI FOTOGRAFICI VARI ANNO 2003. FOTO ORTOLAN BISON S.N.C. EURO 516,46.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28624"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.250,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28625"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI ACQUA - ANNO 2003. EURO 33.262,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28626"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS ANNO 2003 EURO 38.085,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28627"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA DI DELIBERAZIONI E ATTI COMUNALI PER GLI ANNI 2000 - 2001 - 2002 - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28628"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE ESPOSITO CINZIA A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE QUALE COMPONENTE ESPERTO PRESSO IL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28629"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z.M.: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST-PARTO A FAR TEMPO DAL 27.04.2003, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28630"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28631"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "LAGUNA DI VENEZIA" SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 13.218,40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA - AMBIENTE E VERDE PUBBLICO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28632"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA ANTICIPAZIONE EURO 129.844,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28633"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO VIACARD SPA ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1800,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28634"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO QUOTE PREMIO ASSICURAZIONE INAIL PER REGOLARIZZAZIONE ANNO 2002 E PREVENTIVO ANNO 2003: IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.502,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28635"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.A.: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST PARTO A FAR TEMPO DAL 03.02.2003, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28636"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>M. DE L.R.: ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE PER IL PERIODO DAL 11.11.2002 AL 11.02.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28637"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 01.01.2003 - 31.12.2003. (EURO 295.500,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28638"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MACALUSO DOTT. GILBERTO A SVOLGERE UN INCARICO PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28639"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA FORMEL  SCUOLA DI FORMAZIONE ENTI LOCALI "LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PROTOCOLLO" ALLA SIG.RA LUCIA SECCO - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28640"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESPONSABILE UFFICIO STAFF DEL SINDACO - ADDETTO STAMPA SIG. SEBASTIANO RIZZO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIRETTORE GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28641"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2003 PER SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI ANCITEL FORNITI TRAMITE INTERNET DA ANCITEL SPA ROMA. - IMPORTO EURO 1438,80 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28642"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRETTI PER ANNOTAZIONI ED ACCERTAMENTI RELATIVI A INCIDENTI STRADALI PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 573,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28643"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO DEI LAVORI DI ASSISTENZA  TECNICA AL PARCO MACCHINE UFFICI COMUNALI E SCUOLE PER L'ANNO 2003 - DITTA BASSETTO SRL - IMPROTO EURO 10.309,20= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28644"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO E. 3098,74 ALL'AMBASCIATA PER LA DEMOCRAZIA LOCALE DI SISAK - CROAZIA. ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28645"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE AGENZIE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE. EURO 500,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28646"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE  CARTA EUROSHELL PER RIFORNIMENTO CARBURANTI - SHELL ITALIA SPA - IMPEGNO EURO 1.000,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28647"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONI VARIE MAGGIOLI EDITORE - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPORTO EURO 230,73   IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28648"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI, ECOCENTRO A CURA DI PERSONALE VOLONTARIO. ANNO 2003. EURO 54.359,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28649"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI AL COMUNE E ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA ERURO 5,125,00 - DITTA CARTOLIBRERIA PIO X DI FERRARO ELSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28650"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A LEGGI D'ITALIA PER L'ANNO 2003 IN ONLINE (INTERNET) DELLA DE AGOSTINI PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 594,96 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28651"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TABELLA AGGIORNATA CONTRIBUTI ASSISTENZIALI, PERIODO 01 GENNAIO 2003 - 31 DICEMBRE 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28652"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO ESISTENTI. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIF. PAGAM. N. 1 A FAVORE TREVIMAIS SNC. EURO 61.433,07</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO VIABILITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28653"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO LAVORI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI/CICLABILI AREA CENTRALE. 1° STRALCIO . APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA I.C.S. SRL DI LIMEMA (PD ). EURO 116.140,01</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28654"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. BALDAN FABIO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SOCIETÀ "PIETRA IMMOBILIARE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28655"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. MACALUSO GILBERTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO IL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28656"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'ING. ALBERTO DI MARTINO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO PRESSO LA DITTA MULTI SERVICE S.R.L. DI MARGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28657"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ALLA COOPERATIVA SOCIALE CODESS ONLUS DI MESTRE DELL'APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER IL PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2004. IMPEGNO DI SPESE PER L'ANNO 2004 (EURO 154.272,00 IVA ESENTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28658"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AI REVISORI DEL CONTO - ANNO 2003 - EURO 18.077,00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28659"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA "CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI" DI PREGANZIOL (EURO 104,00).-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28660"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI MANUTENZINE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI A.L.I.C.E. ANNO 2003. DITTA ELDASOFT S.P.A. DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.250,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28661"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DITTA COMPUTER CENTER S.R.L. DI VILLORBA PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.016,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28662"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA DITTA G. ZANZI &amp; FIGLI SPA IN COFATHEC SERVIZI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28663"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IN LOCAZIONE OPERATIVA DI PERSONAL COMPUTERS, STAMPANTI ED APPARATI DI RETE. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2003. EURO 45.626,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28664"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TELEMATICA DI DIRITTO PUBBLICO "GIUST.IT PER L'ANNO 2003 -  IMPEGNO DI SPESA EURO 309,87 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28665"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI COMPL. OO.UU. PRIMARIA. REALIZ. NUOVI PERCORSI PEDONALI AREA CENTRALE - 2° STRALCIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COOP. NON SOLO VERDE E LIQUIDAZIONE FATTURA. EURO 396,00+ EURO 2.412,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28666"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE CHIARATO ENRICO  A SVOLGERE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO U.L.S.S. N° 9 DI TREVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28667"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA COMPAQ FINANCIAL SERVICES LTD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28668"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE . D.LGS. 626/1994 E S.M.I. . AFFIDAMENTO ARCH. FABIANO PELTRERA. EURO 3.438,83 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28669"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 4° SETTORE "PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28670"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FIORI DI RAPPRESENTANZA. DITTA I FIORI DI DINA. EURO 250,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28671"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2004 - EURO 15.970,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28672"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE . IMPEGNO DI SPESA  A FAVORE ENEL PER ALLACCIAMENTO POMPE SOLLEVAMENTO E IMPIATO PUBBL. ILLUM.  . EURO 4.054,65</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28673"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - RESTITUZIONE QUOTE VERSATE IN ECCEDENZA (EURO 557,78).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28674"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2002-2003. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28675"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI A FAMIGLIE UTENTI DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA": IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2003 - 30/04/2003 (EURO 3.821,48).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28676"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET. DIRIG. N. 732 DEL 23.7.2002. RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28677"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCATTO DI PERSONAL COMPUTERS, STAMPANTI E APPARATI DI RETE PER CESSATA LOCAZIONE. EURO 27.060,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28678"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL SEMESTRE GENNAIO - GIUGNO 2003 PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DELLE PERSONE INDIGENTI O INABILI RICOVERATE PRESSO ISTITUTI DIVERSI (EURO 102.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28679"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOLPATO COPPE SNC DI TREVISO. INCARICO PER LA FORNITURA DI PREMI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI.  ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1550,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28680"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DITTA AREA NORD PUBBLICITÀ PER USCITE PAGINE SPECIALI SUL GAZZETTINO DI VENEZIA E TREVISO RELATIVAMENTE A EVENTI CULTURALI ANNO 2003.EURO 3.595,20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28681"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2003 - 31.12.2003. (EURO 113.105,00.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28682"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 3° SETTORE "GESTIONE DEL TERRITORIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28683"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPAITRICI PER L'ANNO 2003 - ADESIONE ALLE FORNITURE CONSIP SPA CON LA SOC. COPORATE EXPRESS SPA - IMPORTO EURO 4.000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28684"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2003 - ADESIONE ALLE FORNITURE CONSIP SPA CON LA SOC. CORPORATE EXPRESS SPA - IMPORTO EURO 5.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28685"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX - IMPEGNO DI SPESA  PER L'ANNO 2003 EURO 10.610,00 IVA/C - DITTA XEROX NOLEGGI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28686"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 2° SETTORE "SERVIZI ALLA PERSONA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28687"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  ANNO 2003 AFFRANCATRICE POSTALE JET MAIL E BILANCIA ELETTRONICA - DITTA ITALIANA AUDION SRL - IMPORTO EURO 648,00  IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28688"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 4 FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI COMUNALI DIITA BASSETTO SRL - IMPEGNO PERL'ANNO 2003 EURO 13.208,00=   IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28689"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DELLO "STAFF DEL DIRETTORE GENERALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28690"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA II CONFERENZA NAZIONALE DEGLI ASSESSORI ALLA CULTURA E AL TURISMO. PALAZZO DEI CONGRESSI FIRENZE 27/02/2003. EURO 800,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28691"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. LUCIO VERBENI A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO L'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28692"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL "SETTORE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28693"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA GAMA S.P.A. - S. GIOVANNI LUPATOTO, PER LA FORNITURA PASTI PRESSO L'ISTITUTO C. GRIS AGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 (EURO 2.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28694"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DELLO "STAFF DEL SINDACO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28695"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ALLA COOPERATIVA C.M.R. DI FILO (FE) DELL'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2004. IMPEGNO PER L'ANNO 2004 (EURO 29.300,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28696"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PERIODO 01.10.2002 - 31.12.2002 SOSTENUTE DALL'AGENTE CONTABILE ROSANA CARMELO PER EURO 15.530,98=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28697"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 PER SPETTANZE MENSILI (EURO 18.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28698"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA "PAIDEIA" (EURO 340,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28699"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE STAGE DELLA DOTT.SSA GUIDOLIN MELANJE, CORSISTA ALL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA DEL MASTER UNIVERSITARIO SULL'IMMIGRAZIONE ANNO ACCADEMICO 2003/2004, PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.    (NESSUN IMPEGNO DI SPESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28700"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 5° SETTORE "POLIZIA MUNICIPALE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28701"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE DURANTE I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28702"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 PER INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI LOCALI. EURO 200.789,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28703"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 PER INDENNITA' DI CARICA AL DIFENSORE CIVICO. EURO 10.086,34.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28704"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ DI POSIZIONE ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28705"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI, LIQUIDAZIONE ACCONTO PRODUTTIVITÀ ANNO 2003: IMPEGNO DI SPESA. (EURO 72.193,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28706"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ RISCHIO E MANEGGIO VALORI PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA. (EURO  4.086,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28707"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SERVIZI DEL 1° SETTORE "SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI ED ISTITUZIONALI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28708"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RETTA DI FREQUENZA A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT" (A.S. 2002/2003).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28709"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO AMMINISTRATORI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. EURO 15.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28710"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PER SEDE PROVVISORIA SCUOLA ELEMENTARE "G. B. PIRANESI" (SPESA ANNO 2003 EURO 17.585,00=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28711"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI TRATATTIVA PRIVATA DELLA FORNTIURA DI NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC PER L'ANNO 2003 - DITTA PACINOTTI PUNTO 1 SRL - IMPORTO EURO 17.069,97= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28712"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DELLA MEMORIA 27.01.2003. APRPROVAZIONE PROGRAMMA E QUADRO ECONOMICO EURO 3.376,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28713"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOTT. MARINI  LUCIANO: ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ AD INTERIM. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28714"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE TRATTTIVA PRIVATA PER FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, RILEGATURE, CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO PER L'ANNO 2003 - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPORTO EURO 14.353,81 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28715"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z.M.: MATERNITÀ OBBLIGATORIA POST PARTO A FAR TEMPO DAL 27.12.2002 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28716"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI GENNAIO 2003</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28717"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE EURO 41.316,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28718"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUSITO DI N. 1 AGENDA DEI COMUNI 2003  ED. CAPARRINI E AGGIORNAMENTI RACCOLTE PER UFF. STATO CIVILE E UFF. PERSONALE ANNO 2003 - DITTA I.T.C. SRL - DOSSON TV - IMPORTO EURO 323,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28719"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ANCI 2003 - FASCICOLO NOTE DI BILANCIO GIANNUZZI 2003 - 1^ E 2^ APPENDICE DI AGGIORNAMENTO  ED. C.E.L. -  IMPORTO 1291,68=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28720"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENATRE DI CAMPOCROCE - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO CER/ DITTA ELETTROTREVI SRL - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28721"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2004. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STENO MAXIME S.N.C.  DI SALZANO (VE). EURO 4.131,66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28722"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DEI POSTI VACANTI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SETTORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28723"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 PER INDENNITA' DI CARICA AL DIFENSORE CIVICO. EURO 10.086,36.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28724"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE DI STAFF DEL SINDACO. EURO 1000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28725"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 PER AFFRANCATURA CORRISPONDENZA COMUNALE EURO 41.316,50.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2004-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28726"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. EURO 1000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28727"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLEGAMENTO TELEMATICO CON GLI ARCHIVI CATASTALI DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER IL 2003. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.084,56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28728"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PRG N. 30 DI ADEGUAMENTO AL PALAV E PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28729"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 486.040,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28730"><Anno>2003</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CONSUMI RELATIVI ALLE UTENZE DI TELEFONIA FISSA PER L'ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 104.700,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28731"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BISON AGOSTINO PER LAVORI DI RIMOZIONE/SMALTIMENTO DI COIBENTAZIONI IN MATERIALE CONTENENTE AMIANTO PRESSO CENTRALI TERMICHE EDIFICI SCOLASTICI COLLODI E A. FRANK. IMPORTO EURO 14688,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28732"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE . D.LGS. 626/1994 E S.M.I. . AFFIDAMENTO ARCH. FABIANO PELTRERA. EURO 6.817,07 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28733"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CAPITOLATO LAVORI IN ECONOMIA DA AFFIDARE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI E CICLABILI.. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA TREVIMAIS SNC. EURO 6.457,20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28734"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO O.O.U.U. PRIMARIA. RISTRUTTURAZIONE PERCORSI PEDONALI-STRADALI E RELATIVI IMPIANTI. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE DIPENDENTI VARI. EURO 2.469,41</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28735"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO A DITTA SP SISTEMI PUBBLICI SRL PER FORNITURA COMPUTER PORTATILE PER SETTORE DEI SERVIZI TECNICI .  EURO 1750,00 IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28736"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA A SERVIZIO DELL'ASCENSORE DEL COMPLESSO BROLO - E. 156,48.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28737"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IV° STRALCIO - APPROVAZIONE STATO FINALE E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28738"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DI DIVERSI EDIFICI COMUNALI  DANNEGGATE DAL MALTEMPO DEL 06.08.2002 - DITTA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. DI S. MARIA DI SALA (VE) - EURO 7.997,00.= I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28739"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURE E LAVORI VARI PER INTERVENTI DA REALIZZARE SU IMPIANTI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI ALLA DITTA COFATHEC CON SEDE A QUINTO DI TREVISO. IMPORTO EURO 10.138,67 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28740"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMPELLO R. &amp; G. DI MOGLIANO VENETO PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO NECESSARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. EURO 2330,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28741"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE TECNICO-SCIENTIFICO PER UFFICI COMUNALI EX CINEMA CENTRALE IN VIA GRIS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L.. EURO 8.210,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28742"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MANUFATTI IN CEMENTO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA DITTA MACEVI SRL. ANNO 2003. IMPORTO EURO 2548,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28743"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO PER FORNITURE IN ECONOMIA DI VETRI E SPECCHI NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA DITTA VETRERIA ARTIGIANA SNC DI RACHELLO G. &amp; F.. ANNO 2003. IMPORTO EURO 1913,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28744"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO PER FORNITURE DI MATERIALE EDILE NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA DITTA BORTOLETTO SRL. ANNO 2003. IMPORTO EURO 5420,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28745"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASLOCO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE MO.SE. S.P.A.. EURO 11.808,00=  I.V.A. COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28746"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DI UNA TUBAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE - SEDE DI VIA ROMA - ALLA DITTA BISON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28747"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE RENDE NOTO RELATIVO ALLA GARA "LAVORI DI COMPLETAMENTO OO. URBANIZZAZIONE PRIMARIA - REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI AREA CENTRALE - 2° STRALCIO" AREA NORD E A. MANZONI &amp; C. SPA. EURO 1625,04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28748"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO N. 3 TERMINALI AD USO UFFICI COMUNALI DITTA TELECOM S.R.L. - TIM BUSINESS PROMOTER: IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.231,20 - IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28749"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 APPARATI "SWITCH" AD UNA DELLE SEDI MUNICIPALI ED EX ROSSI. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 5.925,60 IVA - COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28750"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ZIP 750MB PER PC PORTATILE STAFF DEL SINDACO. INFORMATICA PALESA. EURO 216,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28751"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA. VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2002. EURO 1.190,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28752"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER INAUGURAZIONE PUNTO COMUNE. ILE SNC. EURO 5.264,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28753"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LENTE CONVERSIONE QUADRANGOLARE PER MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE UFFICIO STAFF DEL SINDACO. DITTA FOTOGRAMMA. EURO 255.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28754"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO VOLUME "LO STABILIMENTO BACOLOGICO E LA FILANDA MOTTA" PER RAPPRESENTANZA E DOCUMENTAZIONE. ARCARI SRL . EURO 10.140,20.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28755"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE INDENNITÀ DI RISULTATO AI DIPENDENTI RESPONSABILI DI SERVIZIO ANNO 2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28756"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI TREVISO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO "CENTRO PER L'IMPIEGO" ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 3230,08.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28757"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>DOCUMENTI DI VITA COMUNALE - MOGLIANO CITTÀ - REALIZZAZIONE TERZO NUMERO 2002 - EURO 4.186,85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28758"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO FONIA/DATI PRESSO UFFICI COMUNALI SEDE EX CINEMA CENTRALE IN VIA GRIS 18 - 18 A. DITTA ST. S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.109,62=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28759"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALME E CERIMONIE FUNEBRI DISPOSTI DALLA PUBBLICA AUTORITÀ E/O A FAVORE DI PERSONE INDIGENTI. EURO 1.600,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28760"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI DI CUI ALLA L.R. 8/86, ART. 3 (EURO 4.719,00 - ENTRATA EURO 4.719,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28761"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E ART. 66 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28762"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. 10/96. IMPEGNO DI SPESA PER ESAME RICORSI GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO E.R.P. ANNO 2001. EURO 738,77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28763"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI: IMPEGNO DI SPESA E ADEGUAMENTO ISTAT CANONI PER CONTRATTI LOCAZIONE CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2003. EURO 8.492,04</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28764"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N.369 DEL 9/4/2002AD OGGETTO: "COLLEGAMENTO DELLA BIBLIOTECA CON LA RETE INFORMATICA COMUNALE PER LA PROCEDURA DI ACCESSO AD INTERNET A BANDA LARGA. DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. EURO 9.242,00". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.697,,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28765"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.6 PC PER IL SERVIZIO PUNTO COMUNE. EURO 6.420,00 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28766"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PORTATILE AD USO UFFICI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP. DITTA IBM ITALIA S.P.A. (EURO 1.551,00  IVA INCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28767"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO ASSUNTO CON LA DETERMINA 848 DEL 10/09/2002 A FAVORE DEL CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA DI PREGANZIOL.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28768"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA DITTA OBIETTIVO LAVORO PER MESI CINQUE A DECORRERE DAL 31-12-2002: IMPEGNO DI SPESA. - EURO 17300,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28769"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28770"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.L. CONCESSIONE ASPETTATIVA OBBLIGATORIA PRE PARTO PER MATERNITÀ A FAR TEMPO DAL 16.12.2002 AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28771"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA DITTA OBIETTIVO LAVORO PER MESI CINQUE A DECORRERE DAL 31-12-2002: IMPEGNO DI SPESA - EURO 12.500,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28772"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE PER AUSILIO PROTESICO PER NON VEDENTI. DITTA TECNOING SRL DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.352,00 - IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28773"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO PER LAVORI IN ECONOMIA DI CARROZZERIA NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA DITTA TEGON &amp; BONOTTO. ANNO 2003. IMPORTO EURO 5266,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28774"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO PER FORNITURE IN ECONOMIA DI MINUTERIA METALLICA ED UTENSILERIA PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA DITTA ZOTTARELLI SNC. ANNO 2003. IMPORTO EURO 9550,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28775"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO PER LAVORI IN ECONOMIA DI ELETTRAUTO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA DITTA AUTOFFICINA CHECCHI BON. ANNO 2003. IMPORTO EURO 5422,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28776"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO PER LAVORI DI ELIOCOPISTERIA NECESSARI PER IL SETTORE DEI SERVIZI TECNICI ALLA DITTA COPISTERIA MULTISERVICE DI BRUSEGAN MICHELA. ANNO 2003. IMPORTO EURO 3100,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28777"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO PER LAVORI E/O FORNITURE IN ECONOMIA DI FABBRO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA DITTA SER.ALL.FER SAS. ANNO 2003. IMPORTO EURO 7590,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28778"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO PER LAVORI E/O FORNITURE IN ECONOMIA DI IDRAULICO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON GIORGIO SNC. ANNO 2003. IMPORTO EURO 10500,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28779"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO PER LAVORI E/O FORNITURE IN ECONOMIA DI FALEGNAME NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA DITTA LAVORCOOP SCARL . ANNO 2003. IMPORTO EURO 7540,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28780"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO PER LAVORI IN ECONOMIA DI MECCANICO NECESSARI PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA DITTA AUTOFFICINA G. VANZETTO. ANNO 2003. IMPORTO EURO 10330,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28781"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI: IMPEGNO DI SPESA. (EURO 127.874,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28782"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ: LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ACCONTO COMPENSO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ANNO 2002. (EURO 13794.00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28783"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DECENTRATO PER L'UTILIZZO DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLE RISORSE UMANE: EROGAZIONE INDENNITÀ DI DISAGIO AI VIGILI URBANI. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.086,18)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28784"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE INDENNITÀ "PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ A PERSONALE CAT. D NON APO" - ANNO 2002. (EURO 6834,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28785"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28786"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI POSIZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28787"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN QUADRO ELETTRICO PER LE POMPE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA TOTI DAL MONTE  DI VIA GAGLIARDI -  DITTA RANZATO ANTONIO S.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) - EURO 2.827,00.= I.V.A./C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28788"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SULLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 311/01.10.2002 RIGUARDANTE L'INCARICO DI CONSULENZA ALLA DIETISTA BARBARA CANOVA PER LA VIGILANZA SUL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'A.S. 2002/2003.  - EURO 508,52 ANNO 2002 - EURO 4.100,00 ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28789"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.549,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28790"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO MOSTRE, FIERE, ESPOSIZIONI ECC. UFFICIO CULTURA. INCARICO DITTA FERRAMENTA ZOTTARELLI - MOGLIANO VENETO EURO 424,70.=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28791"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO TASSA DI CONCORSO AI CANDIDATI RELATIVA A SELEZIONE PUBBLICA REVOCATA CON DETERMINAZIONE N. 1077 DEL 03.12.2002. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 214,31)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28792"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE CENTRALINO TELEFONICO E REALIZZAZIONE CABLAGGIO PRESSO LA BIBLIOTECA - DITTA ST SRL - E. 16.821,38.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28793"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRATTAMENTO ACQUE REFLUE ANNO 2002 - DITTA VESTA - EURO 328.150,00, NONCHÈ LIBERAZIONE SOMMA PARI A EURO 200,00 DALLA D.D. N.190/02 E CONTESTUALE UTILIZZO DELLA STESSA A PARZIALE COPERTURA DEL PRESENTE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28794"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO INCARICO PER FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA DITTA MARCHIOL SPA. ANNO 2003. IMPORTO EURO 27366,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28795"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO GRATUITÀ A DUE FAMIGLIE UTENTI DELL'ASILO NIDO LILLIPUT A.S. 2002/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28796"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 285/97 - PROGETTUALITÀ IN MATERIA DI INFANZIA E ADOLESCENZA TRIENNIO 2000/2002. CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2001. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 455.776,78=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28797"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA PER LA STAMPA PUBBLICAZIONE "P.O.F. PROPOSTE E OFFERTE FORMATIVE DELL'ENTE LOCALE E DEL TERRITORIO" - DITTÀ L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. &amp; C. S.N.C. DI CASALE SUL SILE. EURO 5.949,60=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28798"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE CONVENZIONATA DELLO STADIO COMUNALE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. RIMBORSO SPESE AL GESTORE  POLISPORTIVA MOGLIANO (EURO 10.330,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28799"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 PER SPETTANZE MENSILI (EURO 19.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28800"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI MIGLIORATIVI ALL'ARREDO DELLA PALESTRA SCOLASTICA M. POLO DI ZERMAN. INCARICO ALLA DITTA MO.SE. SPA DI MOGLIANO VENETO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE NECESSARIE (EURO 1.660,20).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28801"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 28/91 - ULTERIORE LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO, PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2001, EURO 1.704,31 (IMPEGNO DI SPESA EURO 4.317,47)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28802"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.240.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28803"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO SOCIALE LEGGE REGIONALE N. 10/96, ART. 21 -  ANNI 2000-2001. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.627,18= (ENTRATA EURO 8.627,18)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28804"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA UTENTE DEL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" - RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO. CONGUAGLIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2002 (EURO 77,46).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28805"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. PAGAMENTO INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE E SPESE CONDOMINIALI CON RIVALSA SULL'ASSEGNATARIO. EURO 1812,81</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28806"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD IMPRESA GRANDO PAOLINO SNC PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. EURO 154,94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28807"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE N. 41DEL 30.08.1993 - NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2002. EURO 4.175,60</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28808"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO ALLA DITTA GAMA S.P.A. - S. GIOVANNI LUPATOTO, PER LA FORNITURA PASTI PRESSO L'ISTITUTO C. GRIS AGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 (EURO 2.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28809"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN APPALTO CON LA COOP. CODESS SOCIALE ONLUS, PERIODO 01.01.2001 / 31.12.2003. ADEGUAMENTO TARIFFA ORARIA A SEGUITO VARIAZIONE ISTAT (EURO 6.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28810"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PROGETTO "CUCCIOLANDIA" AI SENSI DELLA L.R. 9/90 (EURO 4.039,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28811"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE E RISPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO DANNEGGIATO. DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI): IMPEGNO DI SPESA URO 441,60 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28812"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE E RIPRISTINO SEGNALETICA DANNEGGIATA. DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS). IMPEGNO DI SPESA EURO 746,16 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28813"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI SUL TERITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28814"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSI DI IDONEITÀ AL MANEGGIO ARMI DA FUOCO ED USO IMPIANTI PER ALLENAMENTO PER GLI OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI MIRANO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2941,24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28815"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PARCHEGGIO NELLE AREE DESTINATE A PAGAMENTO E PER IL PARCHEGGIO A RASO. DITTA D &amp; B PROGETTI S.A.S. PROROGA DELL'INCARIO AL 30.06.2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28816"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AUTODIFESA PERSONALE PER OPERATORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. MAESTRO BIANCONI GIANCARLO DI TREVISO. IMPEGNO DI SPESA EURO 387,34.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28817"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE A MEZZO CARTELLE ESATTORIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28818"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALI DANNEGGIAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO DEL CENTRO - DITTA SCAE S.P.A. - REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA - E. 1.612,80.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28819"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO. REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALI  DANNEGGIAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO DEL CENTRO - DITTA NON SOLO VERDE - REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA - E. 1.531,20.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28820"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. STIPULAZIONE CONTRATTO LOCAZIONE CON IMMOBILARE S. FIORE S.A.S DI VITTORIO VENETO E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL SIG. DANESIN GIULIO. (EURO 3.158,73)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28821"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD IMPRESA GRANDO PAOLINO SNC PER RECUPERO E TRASPORTO SALMA DI PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE, DISPOSTO DALLA PUBBLICA AUTORITÀ. EURO 154,94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28822"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA DI BONISIOLO A MOGLIANO VENETO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA CLEA SCARL DI CAMPOLONGO MAGGIORE VE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28823"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "CONTRASTO AL RICOVERO" PER LA SIG.RA S.L.- IMPEGNO DI SPESA EURO 414,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28824"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO MACCHINA COLIBRÌ PER BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO ? 225,00.= IVA INCLUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28825"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO MAZZOCCO. EURO 317,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28826"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE E STAMPA BIGLIETTI NATALIZI. ARCARI SRL. EURO 780</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28827"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE, PER AGEVOLARE LA FREQUENZA DEI FIGLI AL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" (EURO 826,27), PER IL PERIODO 01/12/2002 - 31/12/2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28828"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>I.C.I. AREE EDIFICABILI - ART. 16 REGOLAMENTO IN VIGORE - DETERMINAZIONE VALORI VENALI MEDI IN COMUNE COMMERCIO ALL'01/01/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28829"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI DUE FAMIGLIE, PER AGEVOLARE LA FREQUENZA DEI FIGLI AL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" (EURO 103,28), PER IL PERIODO 01/12/2002 - 31/12/2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28830"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2003. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA STENO MAXIME SNC. DI SALZANO (VE). EURO 4.131,66.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28831"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPENDICI POLIZZA RC PATRIMONIALE AI SENSI DELLA LEGGE MERLONI. INTERSTUDIO I.B. INSURANCE BROKER. EURO 2.839,74.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28832"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE METROPOLITANA PER IL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28833"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ENEL  ANNO 2002. IMPEGNO TOTALE DI SPESA EURO 1.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28834"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2002/2003 - CONCESSIONE ESONERO O RIDUZIONE QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO (MINORE ENRATA EURO 3.997,45) - SPESA EURO 123,94.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28835"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SPESE CONTRATTUALI. ESTINZIONE C/C APERTO PRESSO IL TESORIERE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28836"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE NOTIFICHE TRA ENTI ANNO 2002 - EURO 1.000,00.= E LIQUIDAZIONE PER EURO 148,34.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28837"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO EMERGENZA SFRATTI. RIDETERMINAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ALL'ASSEGNATARIA SIG.RA PEZZATO DANIELA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28838"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G. B. PIRANESI - MODIFICA Q. E. DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. VIRGINIO CHIOATTO DI MARCON (VE) PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA  DELL'AREA RETROSTANTE LA SCUOLA EURO 500,83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28839"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE A TITOLO  DI CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2002 DI ALATA S.C.A.R.L. EURO 3430,26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28840"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>STADIO COMUNALE DI VIA FERRETTO. AFFIDAMENTO INCARICO - PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN ADEMPIMENTO ALA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA. ING. FABIO ROCCHESSO. EURO 7.344,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28841"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELENCO N. 4/2002. RIMBORSO I.C.I. ANNI DIVERSI A CONTRIBUENTI DIVERSI (EURO 7.079,50).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28842"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 647 DEL 28.06.2002 AVENTE AD OGGETTO: "AFFIDAMENTO MEDIATE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA PER DISABILI E SCALE ESTERNE PRESSO GLI ALLOGGI COMUNALI DI VIA TOMMASINI ALLA DITTA SER.ALL.FER. DI MOGLIANO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28843"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ZERMAN - APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28844"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTINI DI C.C.P. COMPETENZE A.R.P.A.V. E I.S.P.E.S.L. PER COMPLESSIVI EURO 2162,92</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28845"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA E ALLACCIAMENTI IN FOGNATURA NERA NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO - PAGAMENTO COMMISSIONI ANNUALI PER LA PROROGA DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA A FAVORE DELLA SOCIETÀ AUTOSTRADE S.P.A. - E. 193,67.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28846"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BUONI PASTO PER L¿ANNO 2002- EURO 10.059,59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28847"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA. DITTA PUBLISERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 309.000,00 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28848"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E RIMOZIONE DEI VEICOLI LASCIATI IN SOSTA VIETATA O ABBANDONATI NEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO. INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA. SENZA IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28849"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA ISDN AL SERVIZIO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 281,74 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28850"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARICO BENI MOBILI DAL REGISTRO DEGLI INVENTARI ANNO 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28851"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC PER GLI UFFICI COMUNALI PER L'ANNO 2002 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1169,28  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28852"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN'APPARECCHIATURA TELEFAX MOD. TOSHIBA DP 80F E N. 6 MACCHINE CALCOLATRICI MOD. OLYMPIA CPD 3212 - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 1460,16 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28853"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI E LUBIRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2002 - DITTA BENOTTO &amp; C. SNC - ULTERIORE IMPEGNO EURO 1133,23=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28854"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2003 - INCARICO DITTA D &amp; G SNC LIBRALESSO MASON - MOGLIANO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28855"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL GEOMETRA MENEGHELLO ROBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO PRESSO IL COMUNE DI MEOLO (VE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28856"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISITO CLORURO DI CALCIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DITTA CRISTALSAPO SRL. EURO 1.600.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28857"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA COMUNALE. SPIM SPA . IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28858"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI BONISIOLO. DITTA CLEA S.C.A.R.L. DI CAMPOLONGO MAGGIORE VE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - ESECUZIONE INTONACI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28859"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.LGS. 626/1994. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA SANITARIO. ANNO 2002 EURO. 3.242,00- CONFERMA INCARICO DOTT. FABIO VIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28860"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE ATTIGUO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI CAMPOCROCE - APPROVAZIONE 3 SAL E LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - E. 184.199,88.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28861"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLABORAZIONE ALLA SIG.RA COLLETTO DEBORAH PER L'UFFICO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 1.835,41)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28862"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A CAMATA DOTT. ANDREA E ARDIZZON MICAELA A SVOLGERE INCARICO QUALI COMPONENTI ESPERTI DI COMMISSIONE GIUDICATRICE  PRESSO IL COMUNE DI VILLORBA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28863"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA DI DELIBERAZIONI E ATTI COMUNALI PER GLI ANNI 2000 - 2001 - 2002 - DITTA PUBLISERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO  1274,49  IVA/C;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28864"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALL'ATER DI TREVISO DELLE COMPETENZE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE RICORSI E PARERI EX ART. 6 L.R. 10/1996 - BANDO CONCORSO 1999 E 2000 (EURO 1.843,69)ATER BANDO 1999 E 2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28865"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE LINEA ADSL PER DIREZIONI DIDATTICHE E SCUOLE ELEMENTARI.INCARICO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. (EURO 619,20.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28866"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE E AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA-ANNO 2002- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SCUOLA MEDIA. (EURO 1.500,00.=).(</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28867"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (EURO 9.878,12.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28868"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO 01.09 - 31.12.2002. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.370,07)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28869"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MANUALI OPERATIVI PER GLI UFFICI DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. (EURO 162,82)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28870"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME CORRISPOSTE DALL'ISTAT PER INDAGINI STATISTICHE PERIODICHE (EURO 1292,89 COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28871"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 901 DEL 1/10/2002 E ACQUISTO DI N. 2 SERVER AD USO UFFICI COMUNALI (EURO 10.980,00 IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28872"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA EREDI FANTONI ADRIANO SRL/ F.LLI BUSOLIN SNC - NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28873"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TIMBRI E MATERIALE VARIO PRESSO LA CARTOLIBRERIA ANTONELLA A MOGLIANO VENETO - IMPROTO EURO 522,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28874"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAL 25/11/2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28875"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA DELLA GARA "AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, PERIODO 01.01.2003 - 31/12/2005". DITTA AIPA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28876"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE A CARTA COMUNE MOD. TOSHIBA 2060 PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DITTA BASSETTO SRL - IMPORTO EURO 2.664,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28877"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE JET MAIL - DITTA ITALIANA AUDION MILANO - IMPORTO EURO 731,64 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28878"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE PER TRATTAMENTO ACQUE REFLUE - ANNO 2002 - AZIENDA SERVIZI PUBBLICI SILE - PIAVE SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.747,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28879"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE LINEA TELEFONICA PER IL CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE. INCARICO ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. (EURO 206,48).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28880"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE IMPIANTO DI VOLLEY PRESSO LA PALESTRA "TOTI DAL MONTE - SEDE VIA ROMA". INCARICO ALLA POLISPORTIVA MOGLIANO E COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO ALLA SPESA (EURO 750,00).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28881"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI REPROGRAFIA NELLE BIBLIOTECHE. CORRESPONSIONE DIRITTI SIAE. PERIODO 2001-2002. IMPEGNO EURO 299,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28882"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE RETTIFICA A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 626 DEL 20.06.2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28883"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI, ECOCENTRO A CURA DI PERSONALE VOLONTARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28884"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA DI SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. EURO 2.500,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28885"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE. EURO 1.623,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28886"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER IL PERIODO 1.7.02/31.10.02. DITTE CONTARINA, SIR, MORANDI BORTOT, MARCON, SERVIZI COSTIERI E CONSORZIO PRIULA. IMPEGNO DI SPESA ? 7.186,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28887"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO GESTIONE DELEGHE CONAI ANNO 2001 - DITTA TREVISAN DI NOALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.448,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28888"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI DELL¿AREA CENTRALE ¿ 2° STRALCIO ¿LIQUIDAZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE DIPENDENTI. EURO  3.561,86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28889"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA UTENZA GAS - PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE T.I.M. S.P.A. - ANNO 2002. INTEGRAZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28890"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELL'AGENTE DI P.M. DAL CIN PIERO AI CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DAL COMNE DI SPINEA. IMPEGNO EURO 220,00 ESENTE IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28891"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA RONZINELLA, LATO SUD. APPROVAZIONE VERBALI ACOORDO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO A FAVORE DITTE VARIE. EURO 2.751,23</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28892"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28893"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INCARICO MARCHIOL EURO 5300,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28894"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ICI 1993 DI SPETTANZA DELLO STATO - IMPEGNO DI SPESA. (EURO 14.073,31)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRIBUTI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28895"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N° 11 DELL'08/01/2002 AVENTE AD OGGETTO: PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 INDENNITA' DI CARICA ETC...  RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO PER 2° SEMESTRE. EURO 2.564,72.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28896"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE INCARICO PER IDRAULICO DITTA BISON GIORGIO EURO 5300,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28897"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUARTO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.= PER PAGAMENTO SPESE RELATIVE CONTO DI CREDITO ORDINARIO PRESSO POSTE ITALIANE SPA - ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28898"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO - REALIZZAZIONE PIAZZOLA DI SOSTA AUTOBUS ACTV IN VIA PIA - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DITTA TREVIMAIS - E. 2.076,00.= IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28899"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TELECOM ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA EURO 75,77.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28900"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVROID I IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ARREDO URBANO STRADA STATALE N. 13 "TERRAGLIO" - 3° STRALCIO - PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA ANAS - E. 154,93.= IVA/C - MODIFICA Q.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28901"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE UFFICI COMUNALI SEDE EX CINEMA CENTRALE IN VIA GRIS 18 - 18A.  APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 1. EURO 93.630,67=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28902"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. APPROVAZIONE 5° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 A FAVORE DITTA F.LLI COLOSIO SPA. EURO 408.160,38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28903"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE ED ARREDO URBANO - APPROVAZIONE 1 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO - E. 177.958,14.= IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28904"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 139/92 COMPLETAMENTO OPERE FOGNARIE NEI COMUNI DELLA GRONDA LAGUNARE E FASCIA 10 KM - SVINCOLO POLIZZE FIDEIUSSORIE - LIQUIDAZIONE FT SPIM, ING. BERTIN, ING. CASARIN E DOTT. CECCATO - MODIFICA Q.E. - E. 38.601,26.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28905"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EMMECAR SRL. EURO 1500,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28906"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - V° STRALCIO - SCUOLA ELEMENTARE DIEGO VALERI - PROROGA TERMINI CONSEGNA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28907"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - QUARTO STRALCIO - A.T.I. CONSORZIO RAVVENNATE E ANDROMEDA COSTRUZIONI S.R.L.- APPROVAZIONE S.A.L. N. 7 CORRISPONDENTE AL FINALE  E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 7 - EURO 92.906,00.= I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28908"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO O.O.U.U. PRIMARIA. RISTRUTTURAZIONE PERCORSI PEDONALI-STRADALI E RELATIVI IMPIANTI. APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO  N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA COSTRUZIONI SEMENZATO SRL . EURO 118.452,57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28909"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DOTT.. PIETROBON PAOLO PER CONSULENZA  E VALUTAZIONI STATO VEGETATIVO  ALBERATURE COMUNALI.  EURO  2.050,62 IVA COMPRESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28910"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI COMPLETAMENTO DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI E CICLABILI DELL'AREA CENTRALE. REALIZZAZIONE PERCORSO CICLO-PEDONALE DI VIA VERDI- 1° STRALCIO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI DIPENDENTI. EURO 2.249,86</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28911"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA BOTTICELLI E VIA VOLTA. IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE CONTATORE ENEL E CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2002. EURO 592,12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28912"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.L. AL KM. 11+485 DELLA LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. AFFIDAMENTO INCARICO  NOTAIO D?URSO   PER ROGITO ATTO DI COMPRAVENDITA  PROPRIETÀ SIG. BORSATO  MARIO. ?. 2.938,92 IVA COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28913"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A BANCA DATI NORMATIVA NOMOTEL GESTITA DA LEGISLAZIONE TECNICA EDITRICE. EURO 185,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28914"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>:  PROGETTO LAVORI COMPLETAMENTO OO.UU. PRIMARIA. REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI PEDONALI/CICLABILI AREA CENTRALE. 1° STRALCIO ? PROGETTISTI  GEOM. SPONCHIADO , ARCH. MAURO , INGG. D?ADDIO  ( IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE ). APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A FAVORE DITTA I.C.S. SRL DI LIMEMA (PD ). ?. 134.510,26 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28915"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2002/2002: EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ASSISTENZA SCOLASTICA (EURO 11.280,58).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28916"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA. INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO EURO 50.111,00 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28917"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO TRATTATIVA PRIVATA DI FORNITURA E POSA SEGNALETICA. DITTA P.S.V. POZZOLENGO (BS) IMPORTO EURO 13.529,00.= IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28918"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>DD N. 105 DEL 05/02/2002. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 E ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2002 PER "RIMBORSO SPESE DATORI DI LAVORO L. 816/85". EURO 3.701,16.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28919"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE - INCARICO ALLA DIETISTA BARBARA CANOVA E ALLA COOP. OFFICINA DEI SENSI S.C.A.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI FORMATIVI RIVOLTI ALLE COMMISSIONI MENSE SCOLASTICHE (? 748,32)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28920"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>CICLO DI INCONTRI "LETTURE D'INVERNO, DICEMBRE 2002. IMPEGNO EURO 825,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28921"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>NATALE 2002: INCARICO ENEL S.P.A. PER INSTALLAZIONE CONTATORI PROVVISORI E RELATIVI CONSUMI. ¿ 3.000,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28922"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO BUONI  MENSA NON UTILIZZATI A.S. 2000/2001 E 2001/2002 (EURO 78,51)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28923"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RETTA DI FREQUENZA A FAVORE DI UN UTENTE DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT" (A.S. 2002/2003).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28924"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PICCOLI OGGETTI DI RAPPRESENTANZA. EURO 2.820,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28925"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI NASTRI CARTUCCE ED ACCESSORI PC PER L'ANNO 2003 - INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28926"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO, STAMPATI VARI, RILEGATURE - CARTA COLORATA E A MODULO CONTINUO PER GLI UFFICI COMUNALI - INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28927"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATORI XEROX - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 PARI A EURO 766,00 - DITTA XEROX NOLEGGI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28928"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI AL COMUNE E ALLA IBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50,00  IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28929"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA SELEZIONE PUBBLICA  CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO, PER N.1 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMMINISTRAZIO CAT. C ¿ POS. C1 PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA NELL'AMBITO DEL "SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28930"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA WIDESTORE S.R.L. DI FERRARA SERVIZIO SPEDIZIONE MESSAGGI SMS TESTUALI E FLASH MESSAGES (EURO 366,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28931"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DI MARTINO ING. ALBERTO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO COMUNE DI VENEZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28932"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>F.L.: MATERNITÀ ANTICIPATA A FAR TEMPO DAL 16/10/2002, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28933"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALL' ASSOCIAZIONE DELLA MARCA TREVIGIANA: "DALLE ISOLE ALL' ARCIPELAGO VERSO UN SISTEMA INTEGRATO DI SERVIZI SOCIO - SANITARI" ALLE ASSISTENTI SOCIALI SIGG.RE DE CASTRIS MARIA CRISTINA E FALOPPA MILENA .   IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28934"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI: 29 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE 2002. INCARICO PER MATERIALE DIVULGATIVO DITTA COLOR STATION S.R.L. DI MOGLIANO VENETO. EURO 222,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28935"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE AL PRG N. 21 DI TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA DEL PRG VIGENTE. VARIANET AL PRG N. 20 FRAZIONE DI CAMPOCROCE. VARIANTE AL PRG N. 30 ADEGUAMENTO AL PALAV E PER LE ZONE AGRICOLE. CORREZIONE ERRORI MATERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28936"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO CON LA SOCIETÀ "OBIETTIVO LAVORO": IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28937"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 661/2002 A FAVORE DEL GEOM. GIANFRANCO PIZ D TREVISO PER LA REDAZIONE DEL FRAZIONAMENTO DELL'AREA DA ESPROPRIARE INTERESSATA DAI LAVORI DI RESTAURO ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI BONISIOLO - EURO 220,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28938"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - QUINTO STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI AL LIEVO DI ALCUNE ALBERATURE PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA DI MAROCCO ALLA DITTA IL GELSO E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 1.368,18.= IL GELSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28939"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO ALLA SP 65 PERSOPPRESSIONE P.L.  KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA MESTRE/UD .  APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO A FAVORE DITTA PALAZZO PISANI MORETTA SRL DI VENEZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28940"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI ELIMINAIZONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI PEDONALI E PARCHEGGIO  ESISTENTI. LIQUIDAZIONE DIPENDENTI INCENTIVI PROGETTAZIONE. EURO 898,58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28941"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DEGLI INFFISI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI ALLA DITTA ITALSER S.N.C. DI MARCON (VE) - EURO 480,00.= I.V.A. COMPRESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28942"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLA CHIUSURA DEGLI ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA BONISIOLO N. 1  INT. NN. 15 - 16 - 17 ED ALLA SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DELL'ALLOGGIO SITO AL N. 1/3 ALLA DITTA TERMOIDRAULICA BISON GIORGIO DI MOGLIANO VENETO. EURO 7.480,00.= I.V.A./C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28943"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICI COMUNALI DI VIA GRIS 18 - 18A. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. FABIANO PELTRERA DI MESTRE VE PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA INERENTE L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. DA PARTE DEI VV.F. . EURO 920,34=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28944"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DI VENEZIA PER LA PRIMA VERIFICA DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL CENTRO SOCIALE DI ZERMAN - EURO 185,77</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28945"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALL'ESECUZIONE DI OPERE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA TREVIMAIS S.N.C. DI ZERO BRANCO (TV) - APPROVAZIONE S.A.L. N. 1 E CERTIFICATO N. 1 - EURO 7.584,57.= I.V.A. 20% COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28946"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA RONZINELLA. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIO A DITTE VARIE. EURO 2.491,45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28947"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SOTREVA SPA TREVISO PER TAGLIANDO 40.000 KM. SU AUTOVETTURA FIAT PUNTO 16V TARGATA BT532ZZ IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPORTO EURO 357,77 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28948"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA D.D. N. 999 DEL 08/11/2002 A CAUSA DI ERRATO UTILIZZO DEL SOFTWARE APPLICATIVO. RIAPPROVAZIONE  INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE, PER AGEVOLARE LA FREQUENZA DEI FIGLI AL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" (EURO 3.143,77), PER IL PERIODO 01/09/2002 - 30/11/2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28949"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. 2002-2003. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (EURO 3.000,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28950"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE DOTT. CAMATA ANDREA A SVOLGERE INCARICO QUALE COMPONENTE ESPERTO IN COMMISSIONE GIUDICATRICE DI SELEZIONE PUBBLICA PRESSO IL COMUNE DI MONTEBELLUNA (TV).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28951"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. CAMATA ANDREA A SVOLGERE INCARICO QUALE COMPONENTE ESPERTO IN SENO AD UNA COMMISSIONE GIUDICATRICE  DI SELEZIONE PUBBLICA PRESSO IL COMUNE DI MIRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28952"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA EUROCERT SRL ORGANISMO NOTIFICATO N. 861, PER VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI AI SENSI D.P.R. 162 DEL 30.04.99, SUGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO L'EX SCUOLA ROSSI E IL CENTRO SOCIALE PIAZZA DONATORI DI SANGUE. IMPORTO EURO 360,00 IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28953"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARI DI CONCESSIONE IDRAULICA RILASCIATI DAL CONSORZIO DESE- SILE PER LA RETTIFICA DI UN TRATTO DELLO SCOLO PIANTON E PER LA COSTRUZIONE DI UN PONTE SUL FIUME ZERO IN VIA BOVIO. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO EURO 180.76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28954"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER 2^ SEMESTRE 2002 SPETTANTI A COMMISSIONI DIVERSE - ANNO 2002. EURO 3.678,52.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28955"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA DA "CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SRL" (EURO 150,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28956"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE TERMINALE RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE (EURO 155,00 IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28957"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - A.S. 2002/03. APPROVAZIONE BOZZE DI CONVENZIONE. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28958"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 117 DEL 09.04.2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28959"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORTUNALI DELLA PRIMA DECADE DI AGOSTO 2002. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI DI CONSULENZA VARI PROFESSIONISTI. ¿. 5.200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28960"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SCRITTURE D'AUTORE": CORSI DI SCRITTURA CREATIVA ORGANIZZATI DALLA BIBLITOECA COMUNALE. PERIODO: NOVEMBRE 2002 - FEBBRAIO 2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 3873,44.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28961"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DOTT. MARINI LUCIANO A SVOLGERE INCARICO DI DOCENZA PER FORMAZIONE UFFICIALI DI POLIZIA MUNICIPALE - CORSO F.S.E. 2000 - 2002 PRESSO IL COMUNE DI ARQUÀ PETRARCA (PD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28962"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE DEL C.D.S. INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 309.000,00  IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28963"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>DET. DIRIG. N. 451 DEL 07.05.2002. RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28964"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. PRO MOGLIANO CALCIO. CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL SETTORE GIOVANILE DURANTE L'A.S. 2002/03 (EURO 2.266,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28965"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>STRADE ALTRE 2002. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.G. N. 141/2002 RELATIVA ALLA CONVENZIONE CON L'ENTE MORALE DOMUS NOSTRA DI QUINTO DI TREVISO. EURO 8.778,89=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28966"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ALLE DIREZIONI DIDATTICHE DI MOGLIANO VENETO DELLE SOMME A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER PULIZIE EDIFICI SCOLASTICI - A.S. 2002/2003 (? 10.398,72)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28967"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CLASSIFICATORE PER ARCHIVIAZIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA. LA CARTOTIPOGRAFICA DEI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.198,14 IVA INCLUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28968"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. APPROAVZIONE 2° SAL  E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A FAVORE DITTA TREVIMAIS SNC PER EURO 23.254,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28969"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.D. N° 4 DEL 03/01/2002 AVENTE AD OGGETTO: RINNOVO INCARICO PER SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA L. 8.000.000.= (PARI AD EURO 4.131,66) RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28970"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA AGLI INDIGENTI  PER L'ANNO 2002 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ASSISTENZIALI DI CARATTERE STRAORDINARIO ED INTEGRATIVO AL MINIMO VITALE (EURO 4.003,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28971"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO VARIAZIONE BENEFICIARIO DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N.735 DEL 1.8.02 - DA DITTA SESA SPA A CONSORZIO INTERCOMUNALE PRIULA - NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28972"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANIMESTINTE 15.12.2002/5.1.2003. MOSTRA DI ANDREA PEZZILE. INCARICO DITTA L'ARTEGRAFICA DI ZAIA P. E C. S.R.L. DI CASALE SUL SILE PER STAMPA MATERIALI. EURO 342,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28973"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RISCATTO APPARATI CELLULARI (EURO 69,00 IVA COMPRESA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28974"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE UFFICI COMUNALI EX CINEMA CENTRALE IN VIA GRIS 18 - 18 A. PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI. DITTA APPALTATRICE NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. DI CALTANA DI S. MARIA DI SALA VE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28975"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.A.: ASTENSIONE FACOLTATIVA POST PARTO A FAR TEMPO DAL 4/11/2002, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28976"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SOFTWARE "RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMATTICA 2003/2005 - CASA EDITRICE CEL - EURO 465.00.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28977"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RELATIVE AL PROGRAMMA INTEGRATO DELL'AMBITO C2/5, PEEP E PDL. CERTIFICATO DI COLLAUDO: SCIOGLIMENTO RISERVA RELATIVA ALLE OPERE DESTINATE A VERDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28978"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZ. VARIANTE ALLA SP 65 PER LA SOPPRESSIONE DEL P.LO. AL KM. 11+485 LINEA FERROVIARIA MESTRE UDINE. ACQUISIZIONE AREE . LIQUIDAZIONE SALDO DITTE BORSATO M. E CUGINI M. EURO 11.362,05.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28979"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE RETTA DI FREQUENZA A FAVORE DI ALCUNI UTENTI DELL'ASILO NIDO "LILLIPUT" (A.S. 2002/2003).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28980"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLE GENERALI PROPERTIES S.P.A. AD USO ALLOGGIO PER OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO PRESSO QUESTO ENTE - PERIODO 1.12.2002 / 30.11.2006. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28981"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER DUPLICATORE DUPLO 43S - DITTA COPY - LINE DI SILEA - IMPORTO EURO 260,28= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28982"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NASTRI, CARTUCCE ED ACCESSORI PC PER L'ANNO 2002 - ULTEIORE IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 2.000,00= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28983"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANTICIPAZIONE ALL'AGENTE CONTABILE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. EURO 1000,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28984"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE A SEGUITO ASTA PUBBLICA AVENTE AD OGGETTO "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SCOLASTICO G.B. PIRANESI". DITTA ANDROMEDA COSTRUZIONI. EURO 1.089.853,06.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28985"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DI MATERIALE BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA ROMEA ASFALTI SRL. EURO 2.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28986"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2002 - EURO 683,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28987"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2002 (EURO 1635,61)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28988"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME NON PIÙ DOVUTE AI SIGG. ANZANELLO ADRIANO, MINTO MARILENA E DURIGON OLGA A SEGUITO DI RINUNCIA CONCESSIONI CIMITERIALI. EURO 5.398,32.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28989"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE INTERESSATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "REVOCA CONCESSIONI CIMITERIALI PER RECUPERO VECCHI LOCULI NEL CIMITERO DI MOGLIANO VENETO". IMPEGNO DI SPESA EURO 13.665,38.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28990"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE T.I.M.  S.P.A. - ANNO 2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28991"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE GARA D'APPALTO "LAVORI DI SISTEMAZIONE VIABILITÀ E PERTINENZE AREE CENTRALI QUARTIERE MAZZOCCO 1° STRALCIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28992"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI COMPONENTI LE COMM. CONS. PERMANENTI I E II, CONFER. CAP., COMM. ELETTORALE E COMM. EDILIZIA - II^ TRIMESTRE 2002 - EURO 3.277,30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28993"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA DI VARIANTE SP 65. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE . AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI DITTA COLOSIO SPA. ?. 76.590,03</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28994"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ECONOMICO A FAVORE DI UNA FAMIGLIA, PER AGEVOLARELA FREQUENZA DEL FIGLIO AL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" (EURO 154,92) PER IL PERIODO 01/11/2002 - 31/12/2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28995"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI ALLACCIMANTI IN FOGNATURA NERA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ANDREOLA ? 2.100,00.= IVA/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28996"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLASSIFICAZIONE DITTA SITAL KLIMA SRL QUALE INDUSTRIA INSALUBRE DI SECONDA CLASSE DI CUI AL D.M. DEL 5 SETTEMBRE 1994</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28997"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SERVIZI TECNICI N. 859 DEL 16.09.2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28998"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CONVEGNO XIX ASSEMBLEA ANCI NAPOLI 21-23 NOVEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETERIA DI DIREZIONE - GENERALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28999"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 2 AUTOVETTURE A SERVIZIO DEL SETTORE DEI SERVIZI TECNICI PRESSO LA SOTREVA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29000"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - A.S. 2002/03. APPROVAZIONE BOZZE DI CONVENZIONI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29001"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S. PRO MOGLIANO CALCIO. PROMOZIONE ATTIVITÀ SETTORE GIOVANILE PER L'A.S. 2002/03. CONTRIBUTO ECONOMICO PER LAVORI ESEGUITI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE (EURO 635,27)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29002"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI FOTO AEREE PANORAMICHE DELLE ZONE DI: MOGLIANO CENTRO, CAMPOCROCE CENTRO, ZONA ARTIGIANALE S.A.P.I.M., ZONA ARTIGIANALE S.P.Z. E ZONA TURISTICO ALBERGHIERA D 3.3 (E. 1200=)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29003"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE UFFICI COMUNALI EX CINEMA CENTRALE. AFFIDAMENTO INCARICOP PER COLLAUDO STATICO ALL'ING. F. ZIGIOTTO DI MIRANO VE. EURO 612,00= I.V.A.  E CNPAIA COMPRESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29004"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERA G.C. N. 259/2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI PROFESSIONISTI COSTITUITASI TRA L'ING. ANDREA GAIARDELLI  E L'ING. ANDREA FARCHI PER  LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELL'AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - EURO 2.861,83.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29005"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO ALL'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 DI TREVISO PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI AI SENSI ART. 6 L.R. 12/12/1982, N. 55 - ANNO 2002 (EURO 215.343,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29006"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI BONISIOLO A MOGLIANO VENETO. DITTA CLEA S.C.A.R.L.. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29007"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE, PER AGEVOLARE LA FREQUENZA DEI FIGLI AL CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" (EURO 3.143,77), PER IL PERIODO 01/09/2002 - 30/11/2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29008"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM REGIONALE DEL 6/10/2002. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER IL PROCEDIMENTO ELETTORALE.  (EURO 22.335,13.= COMPRESI ONERI RIFLESSI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29009"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO PER L'A.S. 2002/2003. APPROVAZIONE BOZZE CONVENZIONI. NESSUN IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29010"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON D.G. 363 DEL 11.07.2000AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA II' STRALCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29011"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI PER ELIMINAIZONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU PERCORSI E PARCHEGGIO ESISTENTI . AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA ZAGO E ZAGO IMPIANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29012"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>P.P.: MATERNITÀ ANTICIPATA  A FAR TEMPO DAL 5/10/2002, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29013"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ZERMAN - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA ALLA COOPERATIVA MURATORI RIUNITI DI FERRARA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI SPESA - EURO 2.085,60.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29014"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSUMO GAS - ANNO 2002. INTEGRAZIONE IMPEGNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29015"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ALLA DITTA EUROTOURS SNC. DET.NE DIR.LE N° 321 DEL 26.3.2002. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI PER IL MESE DI AGOSTO 2002 E RETTIFICA ERRORE MATERIALE..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29016"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA QUARTO ELENA A SVOLGERE INCARICO QUALE COMPONENTE ESPERTO IN SENO AD UNA COMMISSIONE GIUDICATRICE  DI SELEZIONE PUBBLICA PRESSO IL COMUNE DI MONTEBELLUNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29017"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.09.2002 - 31.12.2002 (EURO 598,26.=).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29018"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE FOGNATURA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SPIM SPA . EURO 44.450,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29019"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA SFRATTI: PROGETTO PER IL REPERIMENTO UNITÀ ABITATIVE IN LOCAZIONE. STIPULAZIONE CONTRATTO CON SIG.RA MANARIN BARBARA E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL NUCLEO FAMILIARE SIG. MOUFHIME E. M. (EURO 9.461,57)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29020"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA QUOTIDIANI AL COMUNE E ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29021"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO PER N.  1 UNITÀ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C - POSIZ. EC. C1 PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA NELL'AMBITO  DELL'UNITÀ OPERATIVA "SERVIZIO CULTURA, BIBLIOTECA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29022"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI COMPRAVENDITA AZIONI SPIM S.P.A. POSTE IN VENDITA DA C.REA. S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE ATTO EURO 2.966,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29023"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE A FAVORE STUDIO PEDER NORDIO CAGNIN. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PROGETTAZIONE A FAVORE DIPENDENTI. EURO 8.604,75 IVA COMPR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29024"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI A CAMPOCROCE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA RESTAURATRICE MICHELA PRESOTTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.120,00=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29025"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA CINZIA ESPOSITO A SVOLGERE INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PRESSO LA SOCIETÀ PIETRA IMMOBILIARE SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29026"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE ALL'ADL DI SISAK PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI DEL 12 E 13 OTTOBRE 2002 A SISAK (CROAZIA).EURO 3.738,23=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29027"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SANZIONE MODELLO REDDITI 770/2002: IMPEGNO DI SPESA EURO 32,28.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29028"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE MUTUO CASSAMARCA UNICREDIT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29029"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ENEL ANNO 2002. IMPEGNO TOTALE DI SPESA EURO 70.100,00.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANIFICAZIONE E CONTROLLO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29030"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE COOPERATIVA NON SOLO VERDE .?. 45.000,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29031"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA , RISTRUTTURAZIONE  DI PERCORSI PEDONALI, STRADALI E RELATIVI IMPIANTI. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO  A FAVORE TECNOPOSA SNC .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29032"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO LAVORI IN ECONOMIA RELATIVI ALLARICOPERTURA DI UNA TERRAZZA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA ROMA ALLA DITTA S.I.L.L. LATTONERIE S.R.L. DI MARCON - EURO 1.020.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29033"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI BONISIOLO. AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO - ING. GIANNI ROSSATO - DI MOGLIANO VENETO. EURO 1.897,20=.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29034"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE DI VIA VERDI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE SPIM PER SPOSTAMENTO PRESA ACQUEDOTTO COMUNALE. ¿. 667,54 IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29035"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE POLIZZA INFORTUNI  PER UN VOLONTARIO ASSEGNATO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO, PER MESI SEI.- IMPEGNO DI SPESA EURO 62.-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29036"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>Z.M.: CONCESSIONE ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITÀ AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE, PER IL PERIODO DAL 18/11/2002 AL 18/04/2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29037"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>S.B. ASPETTATIVA FACOLTATIVA POST-PARTO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29038"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>M.F.: CONCESSIONE ASPETTATIVA FACOLTATIVA POST-PARTUM AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29039"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE N° VERDE PER INFORMAZIONI SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29040"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE BENEFICI L. 448/98, ART. 65 (ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE) E ART. 66 (ASSEGNI DI MATERNITÀ) - DOMANDE PERVENUTE NEL PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29041"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON CONTARINA D.D. 694/02 SIR, ECOLEGNO D.D. 683/0 SERVIZI COSTIERI D.D. 684/02 TREVISAN E MORANDI BORTOT D.D. 693/02. IMPEGNO DI SPESA ? 17.000,00 IVA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29042"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SERVIZIO  FOGNATURA COMUNALE - ANNO 2002 - SPIM SPA - IMPEGNO DI SPESA ?. 75.000.= IVA/C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29043"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>UFFICI COMUNALI EX CINEMA CENTRALE. LAVORI DI TINTEGGIATURA PARETI E LEVIGATURA LEGNO. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. DI CALTANA DI S. MARIA DI SALA VE. EURO 5.628,00= IV.A./C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29044"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE DANNI CAUSATI DAL MALTEMPO  NEL PERIODO 4 E 6 AGOSTO 2002 A FAVORE COOPERATIVA NON SOLO VERDE ( LAVORI SU VERDE PUBBLICO ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>IMPIANTI A RETE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29045"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE AGENTE CONTABILE 01/07/02-30/09/02</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29046"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP. SOC. NON SOLO VERDE. SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO ATTIVITÀ VARIE. PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2002. ? 1500,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29047"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LA DONNA AGLI ESTREMI DEL MONDO  PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTARIO FERITE ATTORNO AL CUORE. IMPEGNO EURO 2.344,00=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29048"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMANTO FATTURE TELEFONICHE T.I.M. S.P.A. ANNO 2002.INTEGRAZIONE IMPEGNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZIO FINANZIARIO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29049"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ESEGUITO DAL PERSONALE DIPENDENTE SU STIPENDI DEL MESE DI OTTOBRE 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29050"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM REGIONALE DEL 6/10/2002. LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALE. (EURO 14066,00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DEMOGRAFICI E RISORSE INFORMATICHE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29051"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONI 4 NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29052"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI ZERMAN - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI N. 5 - IMPRESA S.I.D.A. S.R.L. DI AGRIGENTO - ? 62.491,29.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29053"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI - ELEZIONI. INCARICO DITTA L'ARTEGRAFICA S.N.C. DI CASALE SUL SILE (TV) EURO 279,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29054"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>FASCICOLO CITTÀ EDUCATIVA 2001/2002. INCARICO DITTA L'ARTEGRAFICA S.N.C. DI CASALE SUL SILE (TV). EURO 403,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29055"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOGLIANO CITTÀ BAMBINA. STAMPA LOGO "NEGOZIO AMICO DEI BAMBINI". INCARICO STAMPERIA SERIGRAFIA FALLANI DI MOGLIANO VENETO. EURO  648.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29056"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLE, PARCHI, CIMITERI COMUNALI ED ECOCENTRO. NOMINA DI DUE NUOVI ADDETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA, BIBLIOTECA, PARTECIPAZIONE E VOLONTARIATO, TURISMO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29057"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSERIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO DAL 30.09.2002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29058"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATA DI STUDIO "LE MODIFICHE AL NUOVO CODICE DELLA STRADA" - UDINE 17 OTTOBRE 2002 - PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI FORTE STEFANO E BURANELLO TIZIANA - IMPEGNO DI SPESA ? 352,00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29059"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI ? 2.124.670,00 PER PAGAMENTO PACCHETTO AZIONARIO POSTO IN VENDITA DA SOC. CREA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29060"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE UFFICI COMUNALI SEDE DI VIA GRIS 18. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - DITTA NEBRADIGA COSTRUZIONI S.R.L. DI CALTANA DI S. MARIA DI SALA VE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29061"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE D.D.N.885 DEL 24/09/02,  EURO 2.500,00, PER ANTICIPAZIONE ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO PER L'ANNO 2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29062"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTI DEL MESE DI OTTOBRE 2002 (EURO 189,05)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE RISORSE UMANE[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29063"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMME VERSATE A TITOLO DI ANTICIPO O DI QUOTA DI SOGGIORNO AD ANZIANI CHE NON HANNO USUFRUITO DEI SOGGIORNI CLIMATICI MONTANI, ANNO 2002 (EURO 1.147,90)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLITICHE SOCIALI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29064"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>L. 285/97: PROROGA INCARICO ALLA COOPERATIVA ANITUR PER LA CONTINUAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE PRESSO I COMUNI DI MOGLIANO VENETO, PREGANZIOL, CASIER E CASALE SUL SILE (IMPEGNO EURO 54.749,20)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PARI OPPORTUNITÀ[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29065"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2003  - EURO 15.710,63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2002-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE E SVILUPPO FABBRICATI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29066"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE MANIFESTO MOSTRA PARCO LONJSKO POLJE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 676,80</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GABINETTO DEL SINDACO[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29067"><Anno>2002</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRIMA ANTICIPAZIONE EURO 85.000,00= PER ACQUISTI E PAGAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO CASSA PER L'ANNO 2003.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2003-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ACQUISTI BENI E SERVIZI[T2]</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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